„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №90 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №90 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები ადიგენის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.137.016366
16
10/01/2018
ვებგვერდი, 15/01/2018
190020020.35.137.016366
„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №90 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2018 წლის 10 იანვარი

დაბა ადიგენი

 

„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №90 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2017 წლის 22 დეკემბრის №90 დადგენილებით  (www.matsne.gov.ge, 28/12/2017, 190020020.35.137.016347) დამტკიცებულ დანართში, კერძოდ: დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი (მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეიმედა მღებრიშვილი



დანართი

 


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.


ორგ

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

6 856,3

7 553.0

3 170.4

4 382.6

4 282,8

107,0

4 175,7

 

ხარჯები

3 474,1

3 207.4

150.6

3 056.9

3 343,0

0,0

3 343,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 113,6

875.3

0.0

875.3

983,8

0.0

983,8

 

საქონელი და მომსახურება

919,0

1 005.7

108.6

897.1

858,1

0,0

858,1

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

52,9

0,0

52,9

 

სუბსიდია

815,5

820,7

0,0

820,7

974,4

0,0

974,4

 

გრანტები

19,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

218,8

211,5

0,0

211,5

220,0

0,0

220,0

 

სხვა ხარჯები

388,2

264,2

42,0

222,2

223,7

0,0

223,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 315,6

4 260,7

3 016,1

1 244,6

939,8

107,0

832,8

 

ვალდებულების კლება

66,6

84,9

3,7

81,2

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 630,8

1 521,7

0.0

1 521,7

1 659,0

0.0

 1 659,0

 

ხარჯები

1 574,7

1 444,6

0.0

1 444,6

1 640,2

0.0

1 640,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 068,0

 831,0

0.0

831,0

941,8

0.0

941,8

 

საქონელი და მომსახურება

442,4

582,5

0,0

582,5

444,5

0,0

444,5

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

52,9

0,0

52,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,7

4,3

0,0

4,3

14,2

0,0

14,2

 

სხვა ხარჯები

55,6

26,8

0,0

26,8

186,7

0,0

186,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,7

3,6

0.0

3,6

18,8

0.0

18,8

 

ვალდებულების კლება

0,4

73,5

0.0

73,5

0,0

0.0

0,0

01 01

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

464,1

439,9

0.0

439,9

422,8

0.0

422,8

 

ხარჯები

464,1

424,3

0.0

424,3

417,8

0.0

417,8

 

შრომის ანაზღაურება

327,6

292,6

0.0

292,6

252,5

0.0

252,5

 

საქონელი და მომსახურება

134,1

131,3

0,0

131,3

67,7

0,0

67,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

0,4

0,0

0,4

7,0

0,0

7,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

90,7

0,0

90,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,4

0.0

3,4

5,0

0.0

5,0

 

ვალდებულები კლება

0,0

12,3

0.0

12,3

0.0

0.0

0.0

01 02

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია

1 166,7

1 022,2

0.0

1 022,2

1 103,2

0.0

1 103,2

 

ხარჯები

1 110,6

1 020,3

0.0

1 020,3

1 089,4

0.0

1 089,4

 

შრომის ანაზღაურება

740,5

538,4

0.0

538,4

689,3

0.0

689,3

 

საქონელი და მომსახურება

308,3

451,1

0,0

451,1

376,9

0,0

376,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,3

4,0

0,0

4,0

7,2

0,0

7,2

 

სხვა ხარჯები

55,6

26,8

0,0

26,8

16,0

0,0

16,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,7

0,2

0.0

0,2

13,8

0.0

13,8

 

ვალდებულების კლება

0,4

1,7

0.0

1,7

0,0

0.0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

80,0

0.0

80,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

80,0

0.0

80,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილბების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

59,5

0.0

59,5

52,9

0.0

52,9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

52,9

0.0

52,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

59,5

0,0

59,5

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

54,8

60,7

0.0

60,7

60,9

0.0

60,9

 

ხარჯები

54,8

60,7

0.0

60,7

60,9

0.0

60,9

 

შრომის ანაზღაურება

45,6

44,3

0.0

44,3

42.0

0.0

42.0

 

საქონელი და მომსახურება

9,1

16,3

0,0

16,3

18,9

0,0

18,9

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

54,8

60,7

0.0

60,7

60.9

0.0

60.9

 

ხარჯები

54,8

60,7

0.0

60,7

60.9

0.0

60.9

 

შრომის ანაზღაურება

45,6

44,3

0.0

44,3

42.0

0.0

42.0

 

საქონელი და მომსახურება

9,1

   16,3

0,0

16,3

18,9

0,0

18,9

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 228,7

4 954,8

3 170,4

1 784,4

1 555,0

107,0

1 448,0

 

ხარჯები

912,0

691,2

150,6

540,6

634,0

0,0

634,0

 

საქონელი და მომსახურება

447,9

389,4

108,6

280,8

368,1

0,0

368,1

 

სუბსიდიები

189,9

206,6

0,0

206,6

265,9

0,0

265,9

 

სხვა ხარჯები

274,3

95,2

42,0

53,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 259,9

4 256,1

3 016,1

1 240,0

921,0

107,0

814,0

 

ვალდებულების კლება

56,8

7,5

3,7

3,8

0,0

0,0

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 021,0

2 496,9

1 992,2

504,7

304,6

100,9

203,7

 

ხარჯები

37,4

62,5

0,0

62,5

148,1

0.0

148,1

 

საქონელი და მომსახურება

37,4

62,5

0,0

62,5

148,1

0,0

148,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 956,8

2 434,4

1 992,2

442,1

156,5

100,9

55,6

 

ვალდებულების კლება

26,8

0,0

0,0

0,0

156,5

100,9

55,6

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 241,0

1 782,5

1 027,4

755,1

751,1

6,2

745,0

 

ხარჯები

703,9

584,0

150,6

433,4

485,9

0.0

485,9

 

საქონელი და მომსახურება

348,4

324,9

108,6

216,3

220,0

0,0

220,0

 

სუბსიდიები

189,9

206,6

0,0

206,6

265,9

0,0

265,9

 

სხვა ხარჯები

165,6

52,5

42,0

10,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

507,1

1 191,0

873,1

317,9

265,2

6,2

259,1

 

ვალდებულების კლება

30,0

7,5

3,7

3,8

0,0

0,0

0,0

03 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია

398,8

558,6

353,1

205,5

106,8

6,2

100,7

 

ხარჯები

50,2

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

50,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

318,7

554,7

349,4

205,3

106,8

6,2

100,7

 

ვალდებულების კლება

30,0

3,9

3,7

0,2

0,0

0,0

0,0

03 02 02

საკანალიზაციო  სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

3,4

0,0

0,0

0,0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,4

0,0

0,0

0,0

10.0

0.0

10.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

128,8

34,1

0,0

34,1

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

128,8

30,5

0,0

30,5

0,0

0.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

128,8

30,5

0,0

30,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

3,6

0.0

3,6

0,0

0.0

0,0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

270,5

211,6

0,0

211,6

290,0

0.0

290,0

 

ხარჯები

137,8

154,9

0,0

154,9

220,0

0.0

220,0

 

საქონელი და მომსახურება

137,8

154,9

0,0

154,9

220,0

0.0

220,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132,7

56,7

0,0

56,7

70,0

0,0

70,0

03 02 05

სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარიული ღონისძიებები

76,5

51,7

0,0

51,7

76,4

0.0

76,4

 

ხარჯები

25,1

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

25,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,4

51,7

0,0

51,7

76,4

0.0

76,4

03 02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

172,1

715,1

674,3

40,8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

172,1

191,4

150,6

40,8

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

6,5

139,5

108,6

30,9

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

165,6

51,9

42,0

9,9

0,0

0,0

0,0

  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

523,7

523,7

0,0

0.0

0.0

0.0

03 02  08

შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება

1.0

4,2

0,0

4,2

2,0

0.0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

4,2

0,0

4,2

2,0

0.0

2,0

03 02 09

ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური

112,4

137,7

0,0

137,7

196,4

0.0

196,4

 

ხარჯები

112,4

137,7

0,0

137,7

196,4

0.0

196,4

 

სუბსიდიები

112,4

137,7

0,0

137,7

196,4

0.0

196,4

03 02 10

ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგება

77,5

69,5

0,0

69,5

69,5

0.0

69,5

 

ხარჯები

77,5

69,5

0,0

69,5

69,5

0.0

69,5

 

სუბსიდიები

77,5

68,8

0,0

68,8

69,5

0,0

69,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

511,1

567,8

43,2

524,6

499,3

0.0

499,3

 

ხარჯები

114,2

44,6

0,0

44,6

0,0

0.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,5

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

108,7

42,7

0,0

42,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

397,0

523,2

43,2

480,0

499,3

0.0

499,3

03 03 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება

326,8

223,7

0,0

223,7

234,7

0.0

234,7

 

ხარჯები

108,7

23,9

0,0

23,9

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

108,7

23,9

0,0

23,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

218,1

199,9

0,0

199,9

234,7

0.0

234,7

03 03 02

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენისა და საექსპერტო მომსახურების

52,4

138,2

43,2

94,9

251,9

0.0

251,9

 

ხარჯები

0,8

9,9

0,0

9,9

0,0

0.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,8

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,6

128,2

43,2

85,0

251,9

0.0

251,9

03 03 03

მუნციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

132,0

205,9

0,0

205,9

12,7

0.0

12,7

 

ხარჯები

4,7

10,8

0,0

10,8

0,0

0.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

10,8

0,0

10,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,3

195,1

0,0

195,1

12,7

0.0

12,7

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები

455,6

107,5

107,5

0.0

0,0

0,0

0.0

 

ხარჯები

56,6

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

56,6

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399,0

107,5

107,5

0,0

0,0

0,0

0.0

03 04 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

  455,6

107,5

107,5

0.0

0,0

0,0

0.0

 

ხარჯები

56,6

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

56,6

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399,0

107,5

107,5

0,0

0,0

0,0

0.0

04 00

განათლება

309,3

366,6

0,0

366,6

435,3

0.0

435,3

 

ხარჯები

309,3

366,6

0,0

366,6

435,3

0.0

435,3

 

სუბსიდიები

305,9

363,7

0,0

363,7

435,3

0.0

435,3

 

სხვა ხარჯი

3,4

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

04 01

ააიპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება

305,9

363,7

0,0

363,7

435,3

0.0

435,3

 

ხარჯები

305,9

363,7

0,0

363,7

435,3

0.0

435,3

 

სუბსიდიები

305,9

363,7

0,0

363,7

435,3

0.0

435,3

 

სასკოლო ღონისძიებები

3,4

3,0

0,0

3,0

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

3,4

3,0

0,0

3,0

0,0

0.0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

283,6

335,7

0,0

335,7

258,1

0.0

258,1

 

ხარჯები

283,6

331,0

0,0

331,0

258,1

0.0

258,1

 

საქონელი და მომსახურება

19,5

17,5

0,0

17,5

26,6

0,0

26,6

 

სუბსიდიები

245,0

185,4

0,0

185,4

201,5

0,0

201,5

 

გრანტები

19,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0.0

30,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

98,0

0,0

98,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

3,7

0,0

3,7

0,0

0.0

0,0

05 01 01

ააიპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება

73,1

57,8

0,0

57,8

68,3

0.0

68,3

 

ხარჯები

73,1

57,8

0,0

57,8

68,3

0.0

68,3

 

სუბსიდიები

73,1

57,8

0,0

57,8

68,3

0.0

68,3

05 01 02

სპროტის განვითარების ხელშეწყობა

19,0

28,0

0,0

28,0

30,0

0.0

30,0

 

ხარჯები

19,0

28,0

0,0

28,0

30,0

0.0

30,0

 

გრანტები

19,0

28,0

0,0

28,0

30,0

0,0

30,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

171,9

128,6

0,0

128,6

133,2

0.0

133,2

 

ხარჯები

171,9

127,6

0,0

127,6

133,2

0.0

1332

 

სუბსიდიები

171,9

127,6

0,0

127,6

133,2

0.0

133,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

58,1

45,6

0,0

45,6

48,0

0.0

48,0

 

ხარჯები

58,1

44,6

0,0

44,6

48,0

0.0

48,0

 

სუბსიდიები

58,1

44,6

0,0

44,6

48,0

0.0

48,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება

56,3

38,8

0,0

38,8

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

56,3

38,8

0,0

38,8

40.0

0.0

40.0

 

სუბსიდიები

56,3

38,8

0,0

38,8

40,0

0.0

40,0

05 02 03

ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება

57,5

44,1

0,0

44,1

45,2

0.0

45,2

 

ხარჯები

57,5

44,1

0,0

44,1

45,2

0.0

45,2

 

სუბსიდია

57,5

44,1

0,0

44,1

45,2

0.0

45,2

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

19,5

21,2

0,0

21,2

26,6

0.0

26,6

 

ხარჯები

19,5

17,5

0,0

17,5

26,6

0.0

26,6

 

საქონელი და მომსახურება

19,5

17,5

0,0

17,5

26,6

 

26,6

 

ვალდებულების კლება

0,0

3,7

0,0

3,7

0,0

0.0

0,0

05 04

ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

98,0

0,0

98,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

349,1

313,6

0,0

313,6

314,5

0.0

314,5

 

ხარჯები

339,7

313,4

0,0

313,4

314,5

0.0

314,5

 

სუბსიდიები

74,7

65,0

0,0

65,0

71,7

0,0

71,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

210,1

207,2

0,0

207,2

205,8

0,0

205,8

 

სხვა ხარჯები

54,9

41,2

0,0

41,2

37,0

0,0

37,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულების კლება

9,5

0,2

0,0

0,2

0,0

0.0

0,0

06 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

74,7

65,0

0,0

65,0

71,7

0.0

71,7

 

ხარჯები

74,7

65,0

0,0

65,0

71,7

0.0

71,7

 

სუბსიდიები

74,7

65,0

0,0

65,0

71,7

0,0

71,7

06 02

სოციალური პროგრამები

274,5

248,6

0,0

248,6

242,8

0.0

242,8

 

ხარჯები

265,0

248,4

0,0

248,4

242,8

0.0

242,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

210,1

207,2

0,0

207,2

205,8

0,0

205,8

 

სხვა ხარჯები

54,9

41,2

0,0

41,2

37,0

0,0

37,0

 

ვალდებულების კლება

9,5

0,2

0,0

0,2

0,0

0.0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება

157,8

150,9

0,0

150,9

140,0

0.0

140,0

 

ხარჯები

148,3

150,7

0,0

150,7

140,0

0.0

140,0

 

ვალდებულების კლება

9,5

0,2

0,0

0,2

0,0

0.0

0,0

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

21,5

20,9

0,0

20,9

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

21,5

20,9

0,0

20,9

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,5

20,9

0,0

20,9

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის

0,4

0,2

0,0

0,2

0.9

0.0

0.9

 

ხარჯები

0,4

0,2

0,0

0,2

0.9

0.0

0.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

0,2

0,0

0,2

0,9

0,0

0,9

06 02 04

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

2,3

0,8

0,0

0,8

1,5

0.0

1,5

 

ხარჯები

2,3

0,8

0,0

0,8

1,5

0.0

1,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,3

0,8

0,0

0,8

1,5

0,0

1,5

06 02 05

ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება

1,6

1,6

0,0

1,6

1.6

0.0

1.6

 

ხარჯები

1,6

1,6

0,0

1,6

1.6

0.0

1.6

06 02 06

სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრი

20,0

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

20,0

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

06 02 07

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

55,9

42,9

0,0

42,9

40,0

0.0

40,0

 

ხარჯები

55,9

42,9

0,0

42,9

40,0

0.0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

1,7

0,0

1,7

3,0

0,0

3,0

 

სხვა ხარჯები

54,9

41,2

0,0

 

41,2

37,0

0,0

37,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

12,8

10,0

0,0

10,0

16,0

0.0

16,0

 

ხარჯები

12,8

10,0

0,0

10,0

16,0

0.0

16,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,8

10,0

0,0

10,0

16,0

0,0

16,0

06 02 09

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2,3

1,4

0,0

1,4

2.8

0.0

2.8

 

ხარჯები

2,3

1,4

0,0

1,4

2.8

0.0

2.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,3

1,4

0,0

1,4

2,8

0,0

2,8