ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №33 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №33 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 54
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 05/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016274
54
29/12/2017
ვებგვერდი, 29/12/2017
190020020.35.124.016274
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №33 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №54

2017 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ბაღდათი 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  61-ე მუხლის მე-2  ნაწილისა  და 24-ე მუხლის ,,დ.ა.“ პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილის  შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
   შეტანილ იქნეს ცვლილება  ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის  29 დეკემბრის N33  დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016219).

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

შემოსავლები

8498,7

7516,91

2747,1

4769,81

8407,2

3564,4

4842,8

10876.6

გადასახადები

556,8

332,71

0

332,71

900

0

900

800

გრანტები

7164,5

6558,3

2747,1

3811,2

6912,1

3564,4

3347,7

9561.6

სხვა შემოსავლები

777,4

625,9

0

625,9

595,1

0

595,1

515

ხარჯები

4434,5

4481,41

0

4481,41

5008,5

181,4

4827,1

4626.1

შრომის ანაზღაურება

1499,2

1111,3

0

1111,3

1183

0

1183

1090

საქონელი და მომსახურება

660,5

526,41

0

526,41

641,1

0

641,1

748

სუბსიდიები

1940,61

2230,2

0

2230,2

2502,9

0

2502,9

2428.8

გრანტები

0,01

220,4

0

220,4

160

0

160

0

სოციალური უზრუნველყოფა

334,2

329,2

0

329,2

305

0

305

316.3

სხვა ხარჯები

0

63,9

0

63,9

216,5

181,4

35,1

43

საოპერაციო სალდო

4064,2

3035,5

2747,1

288,4

3398,7

3383

15,7

6250.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5470,2

2573,6

0

2573,6

4587,9

3854,5

733,4

7141.6

ზრდა

5486,7

2664,4

0

2664,4

4641,9

3854,5

787,4

7281.6

კლება

16,5

90,8

0

90,8

54

0

54

140

მთლიანი სალდო

-1406

461,9

2747,1

-2285,2

-1189,2

-471,5

-717,7

-891,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1406

294,89

2747,1

-2452,21

-1391,2

-471,5

-919,7

-1589.6

ზრდა

0

2747,1

2747,1

0

471,5

0

471,5

0

კლება

1406

2452,21

0

2452,21

1862,7

471,5

1391,2

1589.6

ვალუტა და დეპოზიტები

1406

1393,61

 

1393,61

471,5

471,5

 

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

659,9

0

659,9

0

0

0

0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0

0

0

0

1391,2

0

1391,2

0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0

398,7

0

398,7

0

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

-167,01

0

-167,01

-252

0

-252

-688.5

კლება

0

167,01

0

167,01

252

0

252

688.5

საშინაო

0

167,01

0

167,01

252

0

252

688.5

ბალანსი

0

0

0

0

-50

0

-50

0

 

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და  გადასახდელები  თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
 შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
 შემოსავლები

შემოსულობები

9920.5

8666.3

2747.1

5919.2

9852.4

3564.4

6288

12606.2

შემოსავლები

8498.6

7516.9

2747.1

4769.8

8407.2

3564.4

4842.8

10876.6

არაფინანსური აქტივების კლება

16.5

90.8

0,0

90.8

54

0

54

140

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

1405.3

1058.6

 

1058.6

1391.2

0,0

1391.2

1589.6

გადასახდელები

9920.5

7312.7

2564.4

4748.4

9852.4

4035.9

5816.5

12606.2

ხარჯები

4434.5

4481.4

0,0

4481.4

4958.5

181.4

4777.1

4626.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5486

2264.4

2564.4

100

4641.9

3854.5

787.4

7281.6

ვალდებულებების კლება

0

   

167

252

 

252

688.5

ნაშთის ცვლილება

-1405.3

-1058.6

 

--1058.6

-1391.2

0,0

-1391.2

-1589.6

 

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9176.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

შემოსავლები

8498.7

7516.9

2747.1

4769.8

8407,2

3564,4

4842,8

10876.6

გადასახადები

556.7

556,71

0

332.7

900

0

900

800

გრანტები

7164.5

6558.3

2747.1

3811,2

6912,1

3564,4

3347,7

9561.6

სხვა შემოსავლები

777.5

777,4

0

625.9

595,1

0

595,1

515

 

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9561.6 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

გრანტები

7164,5

6558.3

2747.1

3811,2

6912,1

3564,4

3347,7

9561.6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7164,5

6558.3

2747.1

3811,2

6912,1

3564,4

3347,7

9561.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3811,2

3811,2

0

3811,2

3347,7

0

3347,7

3447.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3683,2

3683,2

 

3683,2

3219,7

 

3219,7

3319.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად

128

128

 

128

128

 

128

128

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3353,3

2747.1

2747.1

0

3564,4

3564,4

0

0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
 პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2872,1

2263.2

2263.2

 

3062,7

3062,7

0

5863.9

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

481,2

483.9

483.9

 

501,7

501,7

0

0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო

ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

             

250

 

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7141.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7281.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014 წლის
 ფაქტი

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის
გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება

76,8

434,6

1507,9

554.7

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,3

13

0

9,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
 რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5166,7

2064,2

3134

6717.1

04 00

განათლება

229,9

152,6

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

13

0

0

0

 

სულ ჯამი

5486,7

2664,4

4641,9

7281.6

 

ბ)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 140 ათასი ლარის ოდენობით.

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10.  ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც.
 კოდი

დასახელება

2014 წლის
 ფაქტი

2015 წლის
 ფაქტი

2016 წლის
 გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1876,5

1907,2

3096

2836,1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური
და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1876,5

1907,2

3096

2836,1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1876,5

1907,2

3048

2814,6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

48

21.5

702

თავდაცვა

94,7

72,7

78

87.8

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

222

220,4

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

222

220,4

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4973,2

2076,7

3219

4531,4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა
და მონადირეობა

0

0

536,6

385,2

70421

სოფლის მეურნეობა

0

0

536,6

385,2

7045

ტრანსპორტი

4500

1539,9

2081,6

3857,6

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4500

1539,9

2081,6

3857,6

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

473,2

536,8

600,8

1988,6

705

გარემოს დაცვა

434,3

415,5

646,5

627.1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

434,3

415,5

646,5

627.1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

238,31

235,31

277,5

679.6

7061

ბინათმშენებლობა

0

36,41

148,5

547.6

7063

წყალმომარაგება

26,3

15,3

0

0

7064

გარე განათება

209,01

178,6

129

141,7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3

5

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

36,8

48

45

47

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

36,8

48

45

47

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

769,11

1037,6

1104,2

947,7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

242,81

380,5

398,4

188

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

471,3

612,1

650,8

691,7

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2,5

0

0

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

52,5

45

55

68

709

განათლება

942,1

804,2

759,2

815,7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

848,2

782,6

759,2

815,7

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
განათლების სფეროში

93,9

21,6

0

0

710

სოციალური დაცვა

334,21

328,2

375

333,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

13,3

24,3

25

38,8

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

173.5

194.3

145

192,4

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0

0

0

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში

147,4

109,6

205

102,6

 

სულ

9921,23

7145,81

9600,4

12606.2

 

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -891,1 ლარის ოდენობით.

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  კაპიტალური ტრანსფერი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  მიზნობრივი ტრანსფერები განისაზღვროს 3059.2 ათასი ლარით.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმარველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 14.03.2017  წლის N 480 განკარგულებით გამოყოფილია 2833,6 ათასი ლარი.

1. სოფ. პირველი და მეორე ობჩის, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზა 707.4 ათასი ლარი;

2. სოფ. ფერსათსა და წითელხევში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით, წყლის სათავე ნაგებობის, წყალშემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური ქსელის მოწყობა-445.4 ათასი ლარი;

3. სოფელ პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-317.6 ათასი ლარი;

4. ქ. ბაღდათში სალხინო ეკლესიასთან მისასვლელი გზა-168.4 ათასი ლარი;

5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში  მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის მოწყობის სამუშაოები-354.3 თასი ლარი;

6. ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის საკრაულა-წიფის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-540 ათასი ლარი;

7. საპროექტო დოკუმენტაციებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის შესტიდვა 137 ათასი ლარი.

8.  ბაღდათის მუნიციპალიტეტს სსიპ საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ბაღდათის რაიონული ცენტრის მშენებლობისათვის გამოეყო153,5 ათასი ლარი;

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების თაობაზე“  საქართველოს მთავრობის 15.06.2017  წლის  N 1213 განკარგულებით გამოყოფილია 85  ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმარველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 6.07.2017  წლის N 1401 განკარგულებით გამოყოფილია 1245,3 ათასი ლარი.

1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა 600 ათასი ლარი;

2. ქ. ბაღდათში ე.თოდაძის ქუჩის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია 196,7 ათასი ლარი;

3. სოფ. დიმში ადამაძეების და გიორგიძეების უბანში მდ. ხანისწყალზე ნაპირსამაგრის მოწყობა 254,1  ათასი ლარი;

4. ქ. ბაღდათში ბაღდათის ქუჩის გზის სავალი ნაწილის, გვერდულის და აგრობაზრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა -194,6 ათასი ლარი;

„სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 27.12.2017  წლის  N 2712 განკარგულებით გამოყოფილია 1700 ათასი ლარი.

9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთექვსმეტე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 16. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7578.1 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

9920,7

7272,8

9903,4

4035,9

5867,5

12606,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

190,1

200

647

0

647

645

 

ხარჯები

4107,4

4441,4

4929,5

181,4

4748,1

4626,1

 

შრომის ანაზღაურება

1283,2

1111,3

1183

0

1183

1090

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5646,9

2664,4

4641,9

3854,5

787,4

7141.6

 

ვალდებულებების კლება

167,03

167,01

252

0

252

688,5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება

2074,2

2074,2

3348

1009

2339

2456,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155

155

115

0

115

120

 

ხარჯები

1472,6

1472,6

1588,1

0

1588,1

1601,4

 

შრომის ანაზღაურება

1058,2

1058,2

1130

0

1130

1035

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434,6

434,6

1507,9

1009

498,9

554,7

 

ვალდებულებების კლება

167

167,01

252

0

252

300

01 01

ბაღდათის საკრებულო

419,8

419,8

451,5

0

451,5

451,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

20

 

20

20

 

ხარჯები

416,2

416,2

446,5

0

446,5

451,6

 

შრომის ანაზღაურება

293,5

293,5

300

0

300

310

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

3,6

5

0

5

0

01 02

ბაღდათის მერია

1654,4

1654,41

2848,5

1009

1839,5

1983

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139

139

95

 

95

100

 

ხარჯები

1056,4

1056,4

1093,6

0

1093,6

1128,3

 

შრომის ანაზღაურება

764,7

764,7

830

0

830

725

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

431

431

1502,9

1009

493,9

554,7

 

ვალდებულებების კლება

167

167,01

252

0

252

300

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

48

0

48

21,5

 

ხარჯები

0

0

48

0

48

21,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება

316,7

293,1

78

0

78

87,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34

5

5

0

5

6

 

ხარჯები

316,4

280,1

78

0

78

78

 

შრომის ანაზღაურება

225

53,1

53

0

53

55

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,3

13

0

0

0

9,8

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

222

220,4

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

0

0

 

 

 

 

ხარჯები

221,7

220,4

0

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

179,3

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,3

0

0

0

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა

94,7

72,7

78

0

78

87,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

6

 

ხარჯები

94,7

59,7

78

0

78

78

 

შრომის ანაზღაურება

45,7

53,1

53

0

53

55

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13

0

0

0

9,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
 რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5448,2

2687,5

4113

2956,9

1156,1

7578.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

40

157

0

157

110

 

ხარჯები

479,1

623,31

979

111,4

867,6

812,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4969,1

2064,2

3134

2845,5

288,5

6717.1

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

48,5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4302,3

1539,9

2081,6

1802,5

279,1

3857,6

 

ხარჯები

18,8

24,6

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4283,5

1515,3

2081,6

1802,5

279,1

3857,6

03 01 01

ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

03 01 02

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
რეაბილიტაცია

4302,3

1539,9

2081,6

1802,5

279,1

3857,6

 

ხარჯები

18,8

24,6

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4283,5

1515,3

2081,6

1802,5

279,1

3857,6

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

669,6

645,8

1460,6

642

818,6

1737,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

77

0

77

95

 

ხარჯები

455,4

586,6

924

111,4

812,6

790,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

214,2

59,2

536,6

530,6

6

901,4

03 02 01

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
 კომუნალური გაერთიანება

434,3

415,5

646,5

0

646,5

627.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

77

 

77

95

 

ხარჯები

246,4

365,5

646,5

0

646,5

627.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187,9

50

0

0

0

0

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებო
ბების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

536,6

530,6

6

431,2

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

536,6

530,6

6

385,2

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

46

03 02 03

სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია და
 ექსპლოატაცია

26,3

15,3

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

10

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,3

5,3

0

0

0

0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

209,0

178,6

129

0

129

132

 

ხარჯები

209,0

178,6

129

0

129

132

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

03 02 05

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და
ფასადების რეაბილიტაცია

0

32,5

136,5

111,4

25,1

31,4

 

ხარჯები

0

32,5

136,5

111,4

25,1

31,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

03 02 06

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

0

3,91

12

0

12

516,2

 

ხარჯები

0

0,01

12

0

12

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,9

0

0

0

516,2

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4,8

12,1

5

0

5

7

 

ხარჯები

4,8

12,1

5

0

5

7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

03 03 01

ქალაქის გამწვანება

3

5

0

0

0

0

 

ხარჯები

3

5

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

03 03 02

საკადასტრო რუქის დამზადება

1,1

6,5

5

0

5

7

 

ხარჯები

1,1

6,5

5

0

5

7

03 03 03

შადრევნების ექსპლოატაცია

0,7

0,6

0

0

0

0

 

ხარჯები

0,7

0,6

0

0

0

0

03 03 04

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში
 განსახორციელებელი პროექტები

471,3

489,7

515,8

512,4

3,4

72,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

471,3

489,7

515,8

512,4

3,4

69,6

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

2,5

03 05

შპს აგროჰოლდინგი

0

40

80

0

80

15

 

ხარჯები

0

40

80

0

80

15

03 06

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტ
ების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0

0

0

0

0

1897

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

1897

04 00

განათლება

942,1

804,2

759,2

0

759,2

815,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

174

0

174

174

 

ხარჯები

712,2

651,6

759,2

0

759,2

815,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229,9

152,6

0

0

0

0

04 01

ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო
 დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი

848,2

782,6

759,2

0

759,2

815,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

174

 

174

174

 

ხარჯები

621,2

630

759,2

0

759,2

815,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227

152,6

0

0

0

0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

93,9

21,6

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

 

 

 

 

ხარჯები

91

21,6

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

0

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და
სპორტული ღონისძიებები

769,1

1037,6

1105,2

0

1105,2

947,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

101

0

101

220

 

ხარჯები

756,1

1037,6

1105,2

0

1105,2

947,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13

0

0

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

242,8

380,5

398,4

0

398,4

188

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

57

0

57

34

 

ხარჯები

238,3

380,5

398,4

0

398,4

188

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

12,0

17

162

0

162

6,7

 

ხარჯები

12,0

17

162

0

162

6,7

05 01 02

ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტული სკოლა

230,8

166,5

175

0

175

181,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

28

 

28

34

 

ხარჯები

226,3

166,5

175

0

175

181,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0

0

0

0

0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „საირმე“

0

197

61,4

0

61,4

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

29

 

29

 

 

ხარჯები

0

197

61,4

0

61,4

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

471,3

612,1

650,8

0

650,8

691,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

44

0

44

186

 

ხარჯები

462,8

612,1

650,8

0

650,8

691,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

0

0

0

0

0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

134,9

25,2

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

44

 

44

 

 

ხარჯები

126,4

25,2

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

0

0

0

0

0

05 02 02

 ბიბლიოთეკები

62

13,5

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

 

 

 

 

ხარჯები

62

13,5

0

0

0

0

05 02 03

კულტურის სახლები

210

36,7

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

 

 

 

 

ხარჯები

210

36,7

0

0

0

0

05 02 04

მუზეუმი

64,4

19,8

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

 

 

 

 

ხარჯები

64,4

19,8

0

0

0

0

05 02 05

ააიპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო,
ინოვაციური ტექნოლოგიების, ბიბლიოთეკებისა
და მუზეუმების  გაერთიანები, განვითარების ფონდი.

0

192,3

242,8

0

242,8

258,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

 

 

46

 

ხარჯები

0

192,3

242,8

0

242,8

258,2

05 02 06

ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის განვითარების ფონდი.

0

324,6

408

0

408

433,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

 

140

 

ხარჯები

0

324,6

408

0

408

433,5

05 03

პრესა

2,5

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2,5

0

0

0

0

0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

27,5

13

20

0

20

37

 

ხარჯები

27,5

13

20

0

20

37

05 05

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

25

32

36

0

36

31

 

ხარჯები

25

32

36

0

36

31

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და
 სოციალური უზრუნველყოფა

370,4

376,2

420

70

350

720,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

15

0

15

15

 

ხარჯები

371,0

376,2

420

70

350

370,8

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

340

06 01

ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

36,8

48

45

0

45

47

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

15

 

15

15

 

ხარჯები

36,8

48

45

0

45

47

06 02

სოციალური პროგრამები

333,6

328,2

375

70

305

673,8

 

ხარჯები

334,2

328,2

375

70

305

323,8

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

340

06 02 01

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის
წევრებზე სამედიცინო დახმარება

133,6

149,5

100

0

100

127,6

 

ხარჯები

133,6

149,5

100

0

100

127,6

06 02 02

 დაკრძალვის ხარჯები

2,9

0,8

5

0

5

3

 

ხარჯები

2,9

0,8

5

0

5

3

06 02 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის
დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების
დახმარების ხარჯები

4,3

0,2

3

0

3

3

 

ხარჯები

4,3

0,2

3

0

3

3

06 02 04

უფასო სასადილოს დაფინანსება

39,8

44,8

45

0

45

44,8

 

ხარჯები

39,8

44,8

45

0

45

44,8

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

13,2

24,3

25

0

25

37

 

ხარჯები

13,2

24,3

25

0

25

37

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად
მიყენებული ზიანის ხარჯი

27,0

35

80

70

10

357,6

 

ხარჯები

27

35

80

70

10

19,6

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

338

06 02 07

სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის

107,8

66,8

112

0

112

52,2

 

ხარჯები

107,8

66,8

112

0

112

50,2

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

2

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)

5

6,8

5

0

5

5

 

ხარჯები

5

6,8

5

0

5

5

06 02 09

შშმ პირთა დახმარება

0

0

0

0

0

20

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

20

06 02 10

ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის
აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

0

0

0

0

0

1,8

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

1,8

06 02 11

დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალ
აქეთა დახმარება

0

0

0

0

0

1

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

1

06 02 12

დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა  დახმარება

0

0

0

0

0

18,8

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

18,8

06 02 13

ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების
 დახმარება

0

0

0

0

0

2

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

2

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა მშვილდაძე