ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.138.016307
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
28
22/12/2017
ვებგვერდი, 28/12/2017
190020020.35.138.016307
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2017 - 31/01/2018)

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2017 წლის 22 დეკემბერი

ქ. ახალციხე

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს  ორგანული  კანონის ,,ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსი” 24-ე  მუხლის  პირველი პუნქტის „დ.ა” ქვეპუქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“  საქართველოს კანონის  78-ე  მუხლის მე-2 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს  ახალციხის  მუნიციპალიტეტის  2018 წლის  ბიუჯეტი  დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს

1. ,,ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №23 დადგენილება.
2. „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ახალციხის მუნიციპალიტეტის     საკრებულოს 2016   წლის 19 დეკემბრის №25 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგელა ნოზაძე




თავი I

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი


მუხლი 1.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის გეგმა

2018  წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14 230.0

გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6 950.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5 831.0

სხვა შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 449.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10 984.9

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 863.7

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 764.3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

 

 

4 095.5

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

110.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

656.4

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

495.0

საოპერაციო სალდო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 245.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 245.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 315.1

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

მთლიანი სალდო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

შემოსულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14 300.0

შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14 230.0

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

გადასახდელები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14 300

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10 984.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 315.1

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 14 300,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14 300.0

შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14 230.0

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 4. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 950.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

 

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

სულ

სულ

გადასახადები

0.0

0.0

6 950.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

1 350.0

საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან

0.0

0.0

1 336.0

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებიდან)

0.0

0.0

1.0

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

0.0

0.0

1.0

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირისათვის ქონების ჩუქებიდან

0.0

0.0

1.0

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების მემკვიდრეობით მიღებიდან

0.0

0.0

1.0

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან

0.0

0.0

10.0

ქონების გადასახადი

0.0

0.0

5 600.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

0.0

0.0

5 393.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

1.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

0.0

1.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

0.0

0.0

38.0

ფიზიკურ პირებიდან

0.0

0.0

34.0

იურიდიულ პირებიდან

0.0

0.0

4.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

0.0

0.0

168.0

ფიზიკურ პირებიდან

0.0

0.0

8.0

იურიდიულ პირებიდან

0.0

0.0

160.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები   5831,0   ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

სულ

სულ

გრანტები

0.0

0.0

5 831.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

0.0

5 831.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

0.0

0.0

5 831.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

5 561.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

0.0

0.0

270.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0.0

0.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1149.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სხვა შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 449.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

574.0

პროცენტები

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0 

0.0

334.0

დივიდენდები

0.0

 0.0 

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

რენტა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

240.0

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0 

0.0

210.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0 

0.0

30.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0,0 

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

420.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

390.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0 

0.0

20.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0 

0.0

220.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0 

0.0

150.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0 

0.0

30.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0 

0.0

450.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0 

0.0

5.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  10 510,9  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10 984.9

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 863.7

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 764.3

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4 095.5

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

110.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

656.4

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

495.0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 245.1

ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა   3 315.1

ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის  ფაქტი

2017  წლის  გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის  პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

260,6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 344.8

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

394.7

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

315.00

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ ჯამი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 315.1


ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  70,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

70.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

10.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

60.0

მიწა

0.0

0.0

60.0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო

ნალური

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 747.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 747.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 647.6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

702

თავდაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

103,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 740.8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

180.0

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

180.0

7045

ტრანსპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 455.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 455.8

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 105.0

705

გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 100.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 100.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

790.0

7063

წყალმომარაგება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

320.0

7064

გარე განათება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

470.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

161.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

161.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 613.4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 248.4

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

365.0

709

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 214.8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 024.8

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

190,0

710

სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

824.4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

463.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

396.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

67.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

290.0

 

სულ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14300.0

 


მუხლი 10. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ახალციხის 2018  წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  0,0  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0  ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   0,0  ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 270.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 161,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 103.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 6.0 ათასი ლარი;

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს  საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  4 630,8  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აქედან გამომდინარე 2018 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების, სკვერების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   1 455,8  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, გზების, ხიდების და მილსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან  გათავისუფლება.

ბ)  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 070,0   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მაგისტრალების და სათავე-ნაგებობების, სარწყავი სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგვა დასუფთავება და მყარი ნარჩენების გატანა. 

ბ.ა) დასუფთავება 1 100.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის  დაგვა–დასუფთავება, შეგროვება და ნარჩენების გატანა.

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 470,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა. რეაბილიტირებულ გზებზე  ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.

ბ.გ)  წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 320,0  ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

ბ.დ)  ა(ა)იპ ახალციხის მელიორაცია   180,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04 01)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი სისტემების აღგენა რეაბილიტაცია და მოქმედი სარწყავი სისტემების მოვლა-შენახვა.

ბ.ე)   ნაპირსამაგრი სამუშაოები-0,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  1 105,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული   ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.    

 გ.ა) საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები  305,0   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილ სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე  სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

გ.ბ)  პარკების და სკვერების მშენებლობა რეაბილიტაცია  150,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკების და სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

გ.გ)  სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია 100,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 03)

პროგრამის ფარგლებში  ახალციხის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება  სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა;

გ.დ)  სახლების და სახურავების მოწყობა-რეაბილიტაცია 500,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 04)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში, ქ. ახალციხეში და ქ. ვალეშიადმინისტრაციული შენობების, სოფლის სახლების, ამბულატორიული შენობების, რიტუალების სახლების და სხვათა მოწყობა-რეაბილიტაცია. ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კორპუსების) გადახურვა.

გ.ე)   სასაფლაოების მოწყობა-რეაბილიტაცია  50,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების შემოღობვა, აღგენა- რეაბილიტაცია და  მოვლა-შენახვა.

დ)  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები   0,0   ლარი  (პროგრამული კოდი 03 04).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მიერ შერჩეული  პრიორიტეტების თანადაფინანსება.

3.   თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 103,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი  02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  103.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა რეგისტრაცია, აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. განათლება 3 034.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდაში დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ  უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი განათლება 3 034.8 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 01)

 ა. ა) ა(ა)იპ ახალციხის თემის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სუბსიდირება  2 635,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 25 საბავშვო ბაღი და იგეგმება 2 ტიპიური  საბავშვო ბაღის გახსნა, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს  45-მდე  აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ა.ბ). სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი 389.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 02)

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის  ხარჯები.

ბ)  ქ.ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს 10,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04  02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წარჩინებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის ყოველთვიური სტიპენდიის დანიშვნა. რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო პროცესის მიმართ. პროგრამის მიზანია  ახალგაზრდების სწავლის ხარისხის ამაღლების სტიმულირება.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  1 793.4  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები;

ა)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 493.4  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ა.ა)  ა(ა)იპ ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება 430,0  ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 01)

პროგრამის ფარგლებში ხდება  გაერთიანების აპარატის, ხუთი  ბიბლიოთეკის, ოთხი კულტურის სახლის, ათი ახალგაზრდული ცანტრის და ერთი სკოლა-მუზეუმის ფინანსური მხარდაჭერა.

4.1    თეატრები 70,0 ათასი ლარი ( პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მესხეთის სახელმწიფო თეატრისა და თოჯინების თეატრის ფინანსური მხარდაჭერა, რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტის მიერ დაკვეთილი  სპექტაკლების დაფინანსებით და ღონისძიების თანადაფინანსებით.

ა.ბ)  კულტურული ღონისძიებები 160,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ,,არტ–გენის“ ფესტივალის მხარდაჭერა და სადღესასწაულო,  1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულთა მოსახსენიებელი, დედაენის დღესადმი მიძღვილი, 9 მაისის დღესასწაულის დღისადმი მიძღვნილი, მუნიციპალიტეტის საშუალო სკოლის დამამთავრებელი მოსწავლეთათვის მიძღვნილი,  ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი, შოთა რუსთაველის დღისადმი მიძღვნილი, შემოდგომის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი, შობა- ახალი წლის და სხვა ღონისძიებების მოწყობა.

ა.გ)  ა(ა)ი.პ. სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება- ვალის მუსიკალური სკოლა  38,8 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 02)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება  ვალის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს  69 მოსწავლე. პროგრამა ითვალისწინებს მოსწავლეთა სწავლის  ხელშეწყობას, პედაგოგთა და    ტექ-  პერსონალის სამუშაო პირობების ხელშეწყობას და გაუმჯობესებას. 

ა.დ)  ა(ა)ი.პ. სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება-  აწყურის სამუსიკო სკოლა  32,8 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 03)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება  აწყურის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და     სწავლობს 62  მოსწავლე. პროგრამა ითვალისწინებს მოსწავლეთა სწავლის  ხელშეწყობას, პედაგოგთა და    ტექ- პერსონალის სამუშაო პირობების ხელშეწყობას და გაუმჯობესებას. 

ა.ე)  კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვევტარის შეძენის ხარჯი- 315,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 04)

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის  ხარჯები.

ა.ვ)   ა(ა)ი.პ. ახალციხის სამუსიკო სკოლა  103,0 ათასი ლარი(ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 05)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 199 მოსწავლე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება, ახალციხის სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის პირობების გაუმჯობესება, პერსონალის სამუშაო პირობების ხელშეწყობა და გაუმჯობესება. სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეთა მხარდაჭერა სხვადასხვა კონკურსებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად.

ა.ზ)   ა(ა)ი.პ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა  23,8 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 06)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება  ახალციხის სამხატვრო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს  305 მოსწავლე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სამუშაო პირობების ხელშეწყობა და გაუმჯობესება.

ა.თ)  ა(ა)იპ "ქ. ახალციხის ტბა"  53,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 07)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება   ა.ი.პ. ქალაქ ,,ახალციხის ტბა“ ,  ტბის ტერიტორიის მოვლა შენახვა  ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა, კულტურულ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა  ,ტურისტული პოტენციალის განვითარება .

ა.ი)  ა(ა)იპ ახალციხის ციხე  100,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 08)

სუბსიდირების წესით ფინანსდება რეაბილიტირებული  კულტურის ობიეტი ახალციხის ძველი უბნის ე.წ. ,,ახალციხის ციხე”-ს  მოვლა პატრონობა. კულტურულ ღონისძიებების  ხელშეწყობა და ტურისტული პოტენციაალის ზრდა და განვითარება.

ა.კ)  ა(ა)იპ ახალციხის სასპორტო სკოლა  106,0 ათასი ლარი  (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 09)

აღნიშნული სკოლის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება, კერძოდ ფუნქციონირებს შემდეგი სპორტის სახეობები: მძლეოსნობა, ძალოსნობა, კრივი, ფეხბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, თავისუფალი ჭიდაობა, კიგბოქსინგი, ველოსპორტი და კალათბურთი.

ა.ლ)  ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი  131,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 10)

ქვეპროგრამის მიზანია მძლეოსნობისა და რაგბის პოპულარიზაცია და განვითარება, პერსპექტიული სპორტსმენების აღზრდა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. მძლეოსნობაში ფუნქციონირებს სამი ასაკობრივი ჯგუფი.

ბ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა  180,0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული, ინტელექტუალური და სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

გ)  კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 50,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლერბის და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული  მოწყობა.

5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა   990,4  ათასი   ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 161.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

  • ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

  •  არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური პროგრამები 829,4  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და წეკონომიკურ სიდუხჭირეში მყოფი ოჯახების კვებით  უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა  ოჯახების დახმარებას, შშმ პირთა, 2012 წელში აწყურში მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებულთა, სამუსიკო სკოლებში სხვადასხვა კატეგორიის ოჯახების შვილთა სწავლის დაფინანსებას  და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს; ასევე ჯანდაცვის სფეროში მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევების, გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების და სხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

გ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება  6.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ მიმდინარე საანგარიშო წელს გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

გ.ბ)   შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა  სოციალური დახმარების პროგრამა  67.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა ფულადი სოციალური  დახმარება.

გ.გ)  ომის ვეტერანების,ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება.  16,0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა დღეებთან დაკავშირებით მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით.

გ.დ)  ა(ა)იპ ,,ახალციხის სათნოების სახლი“  125,0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანია უზრუნველყოს თავშესაფარით, საკვებით და ჰიგიენის საშუალებებით ბენეფიციართა კატეგორია, როგორიცაა: მარტოხელა პენსიონერები; უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელთაც არ აქვთ საკვების შეძენის შესაძლებლობა და მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი.

გ.დ)  ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი   დახმარება  20,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის  საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას.

გ.ე)  ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება - 101,0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 06)

1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალურ დახმარებას ფულადი ან მატერიალური ფორმით.

2. ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალური დახმარება.

3. მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით  უზრუნველყოფა.

4. სოფელ აწყურში 2012 წელში მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი ფართის შესაძენად თანადაფინანსებაში მონაწილეობა.

.ვ)  99  წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა სოციალური დახმარება  6,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07).

ქვეპროგრამის ფაგლებში ფულადი სოციალური დახმარება გაეწევათ 99  წელს გადაცილებულ უხუცესებსა და დედ-მამით ობოლს ბავშვებს.

გ.ზ) ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამა  22,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08).

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ქალაქის ტერიტორიაზე წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას.

გ.თ)   ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე  60.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს,  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ყოველი ახალშობილის ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას.

გ.ი)  აწყურში განვითარებული მეწყრის  შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება  10,4  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02  10)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აწყურში 2012 წელს განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით.

გ.კ)   მოსახლეობის  სამედიცინო  მომსახურების   დაფინანსება   359,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11).

ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოსახლეობას გაეწევა სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურეობისთვის (გამოკვლევები, მკურნალობა, გეგმიური და ურგენტული ოპერაციები და სხვა) სოციალური დახმარება.       

გ.ლ)  ა.ა.ი.პ  სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე  პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება  46,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12).

ქვეპროგრამის ფარგლებში ა.ა.ი.პ სტატუსის მქონე სამუსიკო, სამხატვრო და სპორტულ სკოლებში დაფინანსდება ან შეღავათით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები და დედით ან მამით ობოლი ბავშვები.


მუხლი 17. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

 

2016 წლის ფაქტი

 

2017 წლის გეგმა

 

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

130,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10 984,9

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 863,7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 764,3

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4 095,5

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

110,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

656,4

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

495,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 315,1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 315,1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 747,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

125,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 487,0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 791,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 492,0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

114,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

260,6

01 01

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

926,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

891,3

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

461,9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

411,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35,0

01 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 721,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

102,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 495,7

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 329,1

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 080,6

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

225,6

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

103,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

103,0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

72,7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

103,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

103,0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

72,7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27,3

 

სოციალური უზრუვნელყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4 630,8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 286,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 905,0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

161,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

220,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 344,8

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 455,8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1055,8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 070,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 651,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 490,0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

161,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

419,0

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 100,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 100,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

470,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

370,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100,0

03 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

320,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

300,0

03 02 05

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

03 02 04 01

()იპ ახალციხის მელიორაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

180,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

161,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19,0

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 105,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

235,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

220,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

870,0

03 03 01

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

305,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

280,0

03 03 02

პარკების და სკვერების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

140,0

03 03 03

სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100,0

03 03 04

 სახლების და სახურავების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

500,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

300,0

03 03 05

სასაფლაოების მოწყობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 034,8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 640,1

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 630,1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10,0

 

არაფინანსური აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

394,7

04 01

სკოლამდელი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3 034,8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 193,0

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 640,1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

394,7

04 01 01

()იპ ახალციხის თემის სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 635,1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 183,0

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2 630,1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5,0

04 01 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

389,7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

389,7

04 02

.ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 793,4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1478,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

315,0

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 493,4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1178,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

315,0

05 01 01 01

()იპ ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

430,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

430,0

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

430,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

160,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

160,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

160,0

05 04

თეატრები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70,0

05 01 01 02

()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება- ვალის სამუსიკო სკოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

38,8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

38,8

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

38,8

05 01 01 03

()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება- აწყურის სამუსიკო სკოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32,8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32,8

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32,8

05 01 01 04

კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვევტარის შეძენის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

315,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

315,0

05 01 01 05

()იპ ახალციხის სამუსიკო სკოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

103,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

103,0

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

103,0

05 01 01 06

()იპ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23,8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23,8

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23,8

05 01 01 07

()იპ ". ახალციხის ტბა"

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

57,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

53,0

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

53,0

05 01 01 08

()იპ ახალციხის ციხე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100,0

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100,0

05 01 01 09

()იპ ახალციხის სასპორტო სკოლა 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

106,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

106,0

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

106,0

05 01 01 10

()იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

131,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

131,0

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

131,0

05 02

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

180,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

180,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

180,0

05 03

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

990,4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

990,4

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

286,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

603,4

 

სხვა ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

101,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

161,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

161,0

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

161,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

06 01 01

()იპ ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

161,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

161,0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

161,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

829,4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

829,4

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

125,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

603,4

 

სხვა ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

101,0

06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6,0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

67,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

67,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

67,0

06 02 03

მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16,0

06 02 04

()იპ . ახალციხის სათნოების სახლი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

125,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

125,0

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

125,0

06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

101,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

101,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

66,0

06 02 07

99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6,0

06 02 08

. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22,0

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60,0

06 02 10

აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10,4

 

   ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

10,4

06 02 12

()იპ სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისთვის სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

46,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

46,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

0,0

06 02 11

 მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

350,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

350,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

350,0