„გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 32
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016418
32
21/12/2017
ვებგვერდი, 25/12/2017
190020020.35.148.016418
„გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №32

2017 წლის 21 დეკემბერი

ქ. გორი

 

„გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და  საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2016; 190020020.35.148.016353)    შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:  

ა) დადგენილების 1-ლი  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                    (ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17,285.6

19,147.1

6,430.9

12,716.2

19,448.5

4,069.2

15,379.3

გადასახადები

1,012.7

1,425.0

0.0

1,425.0

2,600.0

0.0

2,600.0

გრანტები

15,136.0

16,636.5

6,430.9

10,205.6

15,836.7

4,069.2

11,767.5

სხვა შემოსავლები

1,136.9

1,085.6

0.0

1,085.6

1,011.8

0.0

1,011.8

ხარჯები

10,217.4

13,853.6

1,643.7

12,209.9

12,399.8

138.1

12,261.7

შრომის ანაზღაურება

2,103.2

2,618.1

71.9

2,546.2

2,636.8

76.3

2,560.5

საქონელი და მომსახურება

1,437.1

1,803.0

109.2

1,693.7

1,926.4

25.0

1,901.4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

261.0

0.0

261.0

170.0

0.0

170.0

სუბსიდიები

5,036.6

5,755.9

0.0

5,755.9

5,878.1

0.0

5,878.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

2.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

934.9

2,414.1

1,451.0

963.1

953.2

24.8

928.4

სხვა ხარჯები

705.6

1,001.6

11.5

990.0

832.7

9.5

823.2

საოპერაციო სალდო

7,068.2

5,293.5

4,787.2

506.3

7,048.7

3,931.1

3,117.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,198.7

9,592.6

7,248.8

2,343.8

10,320.6

5,844.8

4,475.8

ზრდა

5,293.5

9,842.6

7,248.8

2,593.8

10,570.6

5,844.8

4,725.8

კლება

94.8

250.0

0.0

250.0

250.0

0.0

250.0

მთლიანი სალდო

1,869.5

-4,299.2

-2,461.7

-1,837.5

-3,271.9

-1,913.7

-1,358.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,864.7

-4,354.2

-2,461.7

-1,892.6

-3,420.0

-1,915.5

-1,504.5

ზრდა

1,864.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,864.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

4,354.2

2,461.7

1,892.6

3,420.0

1,915.5

1,504.5

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

4,354.2

2,461.7

1,892.6

3,420.0

1,915.5

1,504.5

ვალდებულებების ცვლილება

-4.8

-55.1

0.0

-55.1

-148.1

-1.8

-146.3

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

4.8

55.1

0.0

55.1

148.1

1.8

146.3

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

4.8

55.1

0.0

55.1

148.1

1.8

146.3

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

";

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                (ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17,380.4

19,397.1

6,430.9

12,966.2

19,698.5

4,069.2

15,629.3

შემოსავლები

17,285.6

19,147.1

6,430.9

12,716.2

19,448.5

4,069.2

15,379.3

არაფინანსური აქტივების კლება

94.8

250.0

0.0

250.0

250.0

0.0

250.0

ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების   ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

15,515.7

23,751.3

8,892.5

14,858.8

23,118.5

5,984.7

17,133.8

ხარჯები

10,217.4

13,853.6

1,643.7

12,209.9

12,399.8

138.1

12,261.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,293.5

9,842.6

7,248.8

2,593.8

10,570.6

5,844.8

4,725.8

ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

1,864.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

4.8

55.1

0.0

55.1

148.1

1.8

146.3

ნაშთის ცვლილება

1,864.8

-4,354.2

-2,461.7

-1,892.6

-3,420.0

-1,915.5

-1,504.5

";

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19,448.5 (ცხრამეტი მილიონ ოთხას ორმოცდარვა ათას ხუთასი)  ლარის ოდენობით:  

                                                                                                                                                               (ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17,285.6

19,147.1

6,430.9

12,716.2

19,448.5

4,069.2

15,379.3

გადასახადები

1,012.7

1,425.0

0.0

1,425.0

2,600.0

0.0

2,600.0

გრანტები

15,136.0

16,636.5

6,430.9

10,205.6

15,836.7

4,069.2

11,767.5

სხვა   შემოსავლები

1,136.9

1,085.6

0.0

1,085.6

1,011.8

0.0

1,011.8

";

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 15,836.7 (თხუთმეტი მილიონ რვაას ოცდათექვსმეტი ათას შვიდასი)  ლარის ოდენობით:

                                                                                                                                                           (ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

გრანტები

15,136.0

16,636.5

15,836.7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

15,136.0

16,636.5

15,636.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული        ტრანსფერები

9,640.9

10,311.6

11,680.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

9,544.1

10,205.6

11,567.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

96.8

106.0

113.3

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5,495.1

6,324.9

3,955.9

";

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12,399.8 (თორმეტი მილიონ სამასოთხმოცდაცხრამეტი ათასს რვაასი)  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

                                                                                                                                                                  (ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი                        შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი              შემოსავლები    

ხარჯები

10,217.4

13,853.6

1,643.7

12,209.9

12,399.8

138.1

12,261.7

შრომის   ანაზღაურება

2,103.2

2,618.1

71.9

2,546.2

2,636.8

76.3

2,560.5

საქონელი და მომსახურება

1,437.1

1,803.0

109.2

1,693.7

1,926.4

25.0

1,901.4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

261.0

0.0

261.0

170.0

0.0

170.0

სუბსიდიები

5,036.6

5,755.9

0.0

5,755.9

5,878.1

0.0

5,878.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

2.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

934.9

2,414.10

1,451.00

963.1

953.2

24.8

928.4

სხვა ხარჯები

705.6

1,001.60

11.5

990.0

832.7

9.5

823.2

";

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10,320.6 (ათი მილიონ  სამასოცი ათას ექვსასი)  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,570.6 (ათი მილიონ ხუთას სამოცდაათი ათას ექვსასი) ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: 

                                                                                                                                                              (ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

127.8

189.3

118.6

02 00

თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2.9

2.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,152.1

9,082.5

10,382.6

04 00

განათლება

960.6

443.5

25.0

05 00

კულტურა, რელიგია,          ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

50,0

95.3

5.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის   დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

30.0

39.4

 

სულ ჯამი

5,293.5

9,842.6

10,570.6

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250.0(ორას ორმოცდაათი ათასი)  ლარის ოდენობით, მათ შორის:  

                                                                                                                                                                     (ათას ლარებში)

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016წლის

გეგმა

2017 წლის      გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

94.8

250.0

250.0

ძირითადი აქტივები

34.4

190.0

190.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

60.5

60.0

60.0

";

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის    ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                (ათას ლარებში)

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

7

მთლიანი ხარჯები

15,510.90

23,696.20

22,970.4

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,871.40

4,118.10

4,048.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,871.4

4,118.1

3,878.2

70111

აღმასრულებელი და  წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,871.4

4,013.1

3,878.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

105.0

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

0.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

170.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

76.6

101.1

103.5

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

76.6

101.1

103.5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,209.4

1,578.3

4,905.3

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

564.1

0.0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

70443

მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

1,009.0

886.6

3,966.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

564.1

735.3

3,808.1

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

444.9

151.3

157.9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

200.3

691.6

939.3

705

გარემოს  დაცვა

1,348.1

5,683.3

5,726.1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

78.7

0.0

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,269.4

5,683,3   

5,726.1

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,998.4

3,493.8

1,502.8

7061

ბინათმშენებლობა

3.6

9.9

4.9

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

5.0

10.0

10.0

7064

გარე განათება

227.2

244.0

650.9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2,767.5

3,229.9

837.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

35.0

51.4

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

35.0

51.4

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,545.4

3,040.9

2,752.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,693.0

1,631.4

1,483.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

852.4

1,399.5

1,267.3

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

10.0

1.9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

709

განათლება

3,428.6

3,049.6

2,846.0

7091

სკოლამდელი  აღზრდა

1,904.0

430.7

0.0

7092

ზოგადი განათლება

1,524.6

2,595.7

2,841.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

2,595.7

2,841.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

23.2

5.0

710

სოციალური  დაცვა

1,033.0

2,596.0

1,034.8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

225.6

282.8

313.9

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

25.9

62.8

68.1

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

199.7

220.0

245.8

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

25.8

1,459.0

33.8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

34.5

69.2

47.5

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

8.9

13.5

11.9

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

738.2

771.5

627.7

";

თ)  დადგენილების მე-15 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 15. გორის მუნიციპალიტეტის მერის უფლებამოსილება

გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს გორის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.“;

ი)  დადგენილების მე-17 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

2017 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 0,0 (ნული) ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.“;

კ) დადგენილების მე-19 მუხლის 1-ლი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  (პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.შეიარაღებულ ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდით 02 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი:  პროგრამა გულისხმობს გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისა და სამედიცინო შემოწმების  ორგანიზებას. აგრეთვე, ორგანიზებას უწევს  სამობილიზაციო რესურსის, რეზერვისტების სპეციალურ აღრიცხვასა და მათ სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. პარალელურად, ახალგაზრდებთან მიმდინარეობს პატრიოტულ-აღმზრდელობითი მუშაობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სამხედრო აღრიცხვის სრულყოფილი კოორდინაცია და ორგანიზებული მომსახურება;

გორის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე სამხედრო აღრიცხვასა და გაწვევაზე ერთიანი საჯარო ხელისუფლების განხორციელების ხელშეწყობა;

სამედიცინო შემოწმების შედეგებით ჯანმრთელი ახალგაზრდების სრულად გაწვევის უზრუნველყოფა.";

ლ) დადგენილების მე-19 მუხლის მე - 2 პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.ა) დეფექტური აქტების, პროექტების  და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება და საამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03  03 02)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გორის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯაღთაღვრიცხო დოკუმენტაციის, ზედამხედველობისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

ამასთანავე, ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017წ. 14 მარტის №480 განკარგულებაში 2017 წ. 22 ივნისს №1280 განკარგულებით შეტანილი ცვლილების საფუძველზე, დანართი №64-ის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის დამატებით განისაზღვრა  საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების  შესყიდვის  თანხა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სრულყოფილი პროექტების განხორციელება; დროის და ვადების ეფექტურად მართვა.";

მ) დადგენილების მე-19 მუხლის მე - 4  პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.ა) ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: გორის მუნიციპალიტეტის მერია, პროგრამის ფარგლებში, ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც წარმოადგენს მიზნობრივ პროექტს, რომელშიც ნათლად იქნება ასახული ახალგაზრდული გარემოს გაუმჯობესება ან იქნება ორიენტირებული ახალგაზრდულ აქტივობებსა და ახალგაზრდების ინტელექტუალურ განვითარებაზე (ასაკი 14 – 29 წ).

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური აქტიურად უჭერს მხარს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს მიერ მხარდაჭერილ სასკოლო ოლიმპიადას, რომლის მიზანია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში აქტიური და პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენა შემდგომში სხვადასხვა სპორტულ  კლუბში ჩასართავად.

სასკოლო ოლიმპიადის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება შეჯიბრებები შემდეგ სპორტულ სახეობებში: ფრენბურთი, მინიფეხბურთი, კალათბურთი, ხელბურთი, გეზრბენი, მაგიდის ჩოგბურთი, ბანდმიქტონი და მხიარული სტარტები.

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდული განყოფილება   საჯარო სკოლებისა, თუ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პროფესიული და უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის, ამავე დროს სამეურნეო საქმიანობაში და სხვა სფეროში  დაკავებული ახალგაზრდებისათვის გეგმავს სხვადასხვა სახის აქტივობებს, რომელთა მიზანია მათი სულიერი და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ნიჭიერი ახალგაზრდების სტიმულის ზრდა და მათი ნიჭის განვითარება.";        

ნ)  დადგენილების მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 20.   გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: 

                                                                                                                                                              (ათას ლარებში)

ორგანი-ზაციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

 

თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტი

15,515.7

23,751.3

8,892.5

14,858.8

23,118.5

5,984.7

17,133.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

205

212

0

212

285

6

285

 

ხარჯები

10,217.4

13,853.6

1,643.7

12,209.9

12,399.8

138.1

12,261.7

 

შრომის ანაზღაურება

2,103.2

2,618.1

71.9

2,546.2

2,636.8

76.3

2,560.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,293.5

9,842.6

7,248.8

2,593.8

10,570.6

5,844.8

4,725.8

 

ვალდებულებების კლება

4.8

55.1

0.0

55.1

148.1

1.8

146.3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,876.2

4,173.2

0.0

4,173.2

4,180.4

0.0

4,180.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

199

206

0

206

274

0

274

 

ხარჯები

2,743.6

3,928.8

0.0

3,928.8

3,929.6

0.0

3,929.6

 

შრომის ანაზღაურება

2,046.0

2,546.2

0.0

2,546.2

2,558.3

0.0

2,558.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.8

189.3

0.0

189.3

118.6

0.0

118.6

 

ვალდებულებების კლება

4.8

55.1

0.0

55.1

132.2

0.0

132.2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

697.8

844.1

0.0

844.1

838.2

0.0

838.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

31

0

31

30

0

30

 

ხარჯები

672.9

813.0

0.0

813.0

831.3

0.0

831.3

 

შრომის ანაზღაურება

460.2

558.0

0.0

558.0

631.0

0.0

631.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

31.0

0.0

31.0

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

 0.0

0.1

0.0

0.1

1.9

0.0

1.9

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,178.5

3,224.1

0.0

3,224.1

3,043.9

0.0

3,043.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169

175

0

175

244

0

244

 

ხარჯები

2,070.7

3,010.8

0.0

3,010.8

2,928.3

0.0

2,928.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,585.8

1,988.2

0.0

1,988.2

1,927.3

0.0

1,927.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.9

158.3

0.0

158.3

113.6

0.0

113.6

 

ვალდებულების კლება

4.8

55.0

0.0

55.0

2.0

0.0

2.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

105.0

0.0

105.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

105.0

0.0

105.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

298.3

0.0

298.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

170.0

0.0

170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

128.3

0.0

128.3

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

76.7

101.1

101.0

0.1

105.3

103.1

2.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

0.0

6.0

7

6

1

 

ხარჯები

60.6

99.1

99.0

0.1

103.5

101.3

2.2

 

შრომის ანაზღაურება

57.2

71.9

71.9

0.0

78.5

76.3

2.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.8

1.8

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 

76.7

101.1

101.0

0.1

105.3

103.1

2.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

0.0

6.0

7

6

1

 

ხარჯები

73.8

99.1

99.0

0.1

103.5

101.3

2.2

 

შრომის ანაზღაურება

57.2

71.9

71.9

0.0

78.5

76.3

2.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.8

1.8

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,921.7

11,872.2

7,309.6

4,562.7

13,117.6

5,844.8

7,272.9

 

ხარჯები

2,769.6

2,789.7

88.7

2,701.1

2,735.1

0.0

2,735.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,152.1

9,082.5

7,220.9

1,861.6

10,382.6

5,844.8

4,537.8

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

564.1

735.3

0.0

735.3

3,808.1

2,637.5

1,170.6

 

ხარჯები

564.1

557.0

0.0

557.0

538.4

0.0

538.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

178.3

0.0

178.3

3,269.8

2,637.5

632.2

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

564.1

507.0

0.0

507.0

3,652.7

2,637.5

1,015.2

 

ხარჯები

564.1

507.0

0.0

507.0

500.0

0.0

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3,152.7

2,637.5

515.2

03 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

0.0

50.0

0.0

50.0

38.4

0.0

38.4

 

ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

38.4

0.0

38.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 03

სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება

0.0

178.3

0.0

178.3

117.1

0.0

117.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

178.3

0.0

178.3

117.1

0.0

117.1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,811.9

6,085.0

4,462.4

1,622.7

6,289.1

2,579.9

3,709.2

 

ხარჯები

672.0

420.7

0.0

420.7

669.2

0.0

669.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,139.9

5,664.3

4,462.4

1,202.0

5,619.9

2,579.9

3,040.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

227.2

244.0

0.0

244.0

650.9

0.0

650.9

 

ხარჯები

122.4

168.0

0.0

168.0

382.0

0.0

382.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104.8

76.0

0.0

76.0

268.9

0.0

268.9

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

78.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

78.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

წყლის სისტემის   რეაბილიტაცია

1,057.5

5,621.3

4,462.4

1,159.0

5,413.0

2,579.9

2,833.2

 

ხარჯები

22.4

43.0

0.0

43.0

72.1

0.0

72.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,035.1

5,578.3

4,462.4

1,116.0

5,340.9

2,579.9

2,761.1

03 02 05

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

03 02 06

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

444.9

151.3

0.0

151.3

157.9

0.0

157.9

 

ხარჯები

444.9

151.3

0.0

151.3

157.9

0.0

157.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 08

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

საკადასტრო რუქების მომზადება

3.6

9.9

0.0

9.9

4.9

0.0

4.9

 

ხარჯები

3.6

9.9

0.0

9.9

4.9

0.0

4.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

ამხანაგობების თანადაფინანსება

0.0

48.5

0.0

48.5

52.3

0.0

52.3

 

ხარჯები

0.0

48.5

0.0

48.5

52.3

0.0

52.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,778.2

1,821.9

0.0

1,821.9

2,555.4

162.3

2,393.1

 

ხარჯები

1,372.2

1,446.1

0.0

1,446.1

1,527.5

0.0

1,527.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

406.0

375.8

0.0

375.8

1,027.9

162.3

865.6

03 03 01

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

37.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 02

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

211.9

62.0

0.0

62.0

313.0

162.3

150.7

 

ხარჯები

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.6

62.0

0.0

62.0

313.0

162.3

150.7

03 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

123.6

77.0

0.0

77.0

10.9

0.0

10.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123.6

77.0

0.0

77.0

10.9

0.0

10.9

03 03 04

არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და აღჭურვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 05

სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა

39.0

180.9

0.0

180.9

270.1

0.0

270.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.0

180.9

0.0

180.9

255.3

0.0

270.1

03 03 06

სკოლამდელი განათლების დაწესებულებათა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

371.9

0.0

371.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

371.9

0.0

371.9

03 03 07

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

17.0

0.0

17.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

17.0

0.0

17.0

0.0

0.0

0.0

03 03 08

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

1,365.9

1,116.8

0.0

1,116.8

983.5

0.0

983.5

 

ხარჯები

16,35.9

1,086.8

0.0

1,086.8

973.0

0.0

973.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

30.0

0.0

30.0

10.5

0.0

10.5

03 03 09

ა(ა)იპი გორის მუნიციპალიტეტის  სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების  და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახური

0.0

368.2

0.0

368.2

606.0

0.0

606.0

 

ხარჯები

0.0

359.4

0.0

359.4

554.5

0.0

554.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.9

0.0

8.9

51.5

0.0

51.5

  03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

2,368.7

2,857.3

2,847.2

10.1

465.0

465.0

0.0

 

ხარჯები

70.6

88.7

88.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,298.0

2,768.6

2,758.5

10.1

465.0

465.0

0.0

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

398.7

372.6

0.0

372.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

90.7

277.2

0.0

277.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

308.1

95.4

0.0

95.4

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

3,428.6

3,049.6

25.9

3,023.7

2,860.1

0.0

2,860.1

 

ხარჯები

2,468.0

2,606.1

0.0

2,606.1

2,821.0

0.0

2,821.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

960.6

443.5

25.9

417.6

25.0

0.0

25.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

14.1

0.0

14.1

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,904.0

430.7

25.9

404.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

943.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

960.6

430.7

25.9

404.8

0.0

0.0

0.0

04 02

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტო

1,524.6

2,595.7

0.0

2,595.7

2,855.1

0.0

2,855.1

 

ხარჯები

1,524.6

2,582.9

0.0

2,582.9

2,816.0

0.0

2,816.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,524.6

12.8

0.0

12.8

25.0

0.0

25.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

14.1

0.0

14.1

04 03

განათლების ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

23.2

0.0

23.2

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

23.2

0.0

23.2

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,179.5

1,924.1

0.0

1,924.1

1,768.9

0.0

1,768.9

 

ხარჯები

1,129.5

1,828.8

0.0

1,828.8

1,763.9

0.0

1,763.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

95.3

0.0

95.3

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

327.2

514.6

0.0

514.6

499.7

0.0

499.7

 

ხარჯები

327.2

483.0

0.0

483.0

499.7

0.0

499.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

31.6

0.0

31.6

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

13.7

21.6

0.0

21.6

26.7

0.0

26.7

 

ხარჯები

13.7

21.6

0.0

21.6

26.7

0.0

26.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

307.0

484.5

0.0

484.5

473.0

0.0

473.0

 

ხარჯები

307.0

452.9

0.0

452.9

473.0

0.0

473.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

31.6

0.0

31.6

0.0

0.0

0.0

05 01 03

შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა

6.5

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6.5

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

751.0

1,096.7

0.0

1,096.7

975.8

0.0

975.8

 

ხარჯები

701.0

1,049.0

0.0

1,049.0

970.8

0.0

970.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

47.7

0.0

47.7

5.0

0.0

5.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

64.9

59.1

0.0

59.1

13.4

0.0

13.4

 

ხარჯები

14.9

42.1

0.0

42.1

13.4

0.0

13.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

17.0

0.0

17.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

196.0

280.4

0.0

280.4

261.2

0.0

261.2

 

ხარჯები

196.0

275.3

0.0

275.3

261.2

0.0

261.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ა(ა)იპ - გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

385.3

443.9

0.0

443.9

386.1

0.0

386.1

 

ხარჯები

385.3

421.9

0.0

421.9

384.1

0.0

384.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

22.0

0.0

22.0

2.0

0.0

2.0

05 02 04

ა(ა)იპ - გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმი

34.6

36.8

0.0

36.8

36.8

0.0

36.8

 

ხარჯები

34.6

35.8

0.0

35.8

35.8

0.0

35.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.6

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა

35.2

68.5

0.0

68.5

26.5

0.0

26.5

 

ხარჯები

35.2

68.5

0.0

68.5

26.5

0.0

26.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“

35.2

123.0

0.0

123.0

129.9

0.0

129.9

 

ხარჯები

35.2

120.5

0.0

120.5

127.9

0.0

127.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.5

0.0

2.5

2.0

0.0

2.0

05 02 07

გორის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე პოეზიის და პროზის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა ხელშეყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

0.0

10.0

0.0

10.0

1.9

0.0

1.9

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

1.9

0.0

1.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0

05 02 08

კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვის , კულტურული მემკვიდრეობის, რელიგიური მნიშვნელობის  ღონისძიებების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის  პროგრამა

0.0

75.0

0.0

75.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

0.0

75.0

0.0

75.0

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

101.4

312.8

0.0

312.8

293.4

0.0

293.4

 

ხარჯები

101.4

296.8

0.0

296.8

293.4

0.0

293.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0 

0.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03 01

ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება

1.4

32.0

0.0

32.0

40.6

0.0

40.6

 

ხარჯები

1.4

32.0

0.0

32.0

40.6

0.0

40.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0

05 03 02

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი

100.0

280.8

0.0

280.8

252.8

0.0

252.8

 

ხარჯები

100.0

264.8

0.0

264.8

252.8

0.0

252.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,033.0

2,631.0

1,456.0

1,175.0

1,086.2

36.8

1,049.4

 

ხარჯები

1,033.0

2,601.0

1,456.0

1,145.0

1,046.8

36.8

1,010.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

30.0

0.0

30.0

39.4

0.0

39.4

06 01

სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა

0.0

30.0

0.0

30.0

39.4

0.0

39.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

30.0

0.0

30.0

39.4

0.0

39.4

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,033.0

2,596.0

1,451.0

1,145.0

1,034.8

24.8

1,010.0

 

ხარჯები

1,033.0

2,596.0

1,451.0

1,145.0

1,034.8

24.8

1,010.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

930.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცესთა დახმარება

7.0

8.0

0.0

8.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

7.0

8.0

0.0

8.0

9.0

0.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

დედ-მამით ობოლი და მშობლის(მშობლების) უფლება შეზღუდული შვილების დახმარება

10.0

17.2

0.0

17.2

22.0

0.0

22.0

 

ხარჯები

10.0

17.2

0.0

17.2

22.0

0.0

22.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

109.9

100.0

0.0

100.0

98.0

0.0

98.0

 

ხარჯები

109.9

100.0

0.0

100.0

98.0

0.0

98.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

 მკვეთრად  და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე (ფენილკეტონურია, სხვა ჰიპერფენილალანემია ICD E70.0 – E70.1), გლუტენის დაავადება (ცელიაკია ICD K90.0),  კანის ქრონიკული (თანდაყოლილი იქთიოზი ICD  Q80 ) და ჰიდროცეფალიით  დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება

86.0

115.0

0.0

115.0

139.3

0.0

139.3

 

ხარჯები

86.0

115.0

0.0

115.0

139.3

0.0

139.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

3.8

5.0

0.0

5.0

8.5

0.0

8.5

 

ხარჯები

3.8

5.0

0.0

5.0

8.5

0.0

8.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება

18.8

1,451.0

1,451.0

0.0

24.8

24.8

0.0

 

ხარჯები

18.8

1,451.0

1,451.0

0.0

24.8

24.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.8

0.0

0.0

0.0

24.8

24.8

0.0

06 02 07

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 08

სპორტსმენებისა და სტუდენტების  დახმარება

38.9

37.5

0.0

37.5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

38.9

37.5

0.0

37.5

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 09

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

106.0

97.0

0.0

97.0

94.2

0.0

94.2

 

ხარჯები

106.0

97.0

0.0

97.0

94.2

0.0

94.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 10

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

279.4

286.0

0.0

286.0

263.7

0.0

263.7

 

ხარჯები

279.4

286.0

0.0

286.0

263.7

0.0

263.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 11

სქოლიოზით დაავადებული ახალგაზრდების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

4.9

10.5

0.0

10.5

6.9

0.0

6.9

 

ხარჯები

4.9

10.5

0.0

10.5

6.9

0.0

6.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 12

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

102.7

153.0

0.0

153.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

102.7

153.0

0.0

153.0

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 13

მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

100.9

81.0

0.0

81.0

62.0

0.0

62.0

 

ხარჯები

100.9

81.0

0.0

81.0

62.0

0.0

62.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 14

ხანძრების, დაუძლეველი ძალის, ბუნებრივი მოვლენების(გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანის)   შედეგად  საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზიანისათვის დაზარალებული ოჯახების დახმარება 

14.8

26.0

0.0

26.0

18.7

0.0

18.7

 

ხარჯები

14.8

26.0

0.0

26.0

18.7

0.0

18.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 15

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

18.4

24.0

0.0

24.0

24.7

0.0

24.7

 

ხარჯები

18.4

24.0

0.0

24.0

24.7

0.0

24.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 16

სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის  ერთჯერადი ფულადი დახმარება

7.5

38.8

0.0

38.8

43.4

0.0

43.4

 

ხარჯები

7.5

38.8

0.0

38.8

43.4

0.0

43.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 17

დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

75.0

58.0

0.0

58.0

47.1

0.0

47.1

 

ხარჯები

75.0

58.0

0.0

58.0

47.1

0.0

47.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 18

ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება

20.0

33.0

0.0

33.0

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

20.0

33.0

0.0

33.0

32.0

0.0

32.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 19

რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ       ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

4.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

4.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 20

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა

24.5

52.0

0.0

52.0

25.5

0.0

25.5

 

ხარჯები

24.5

52.0

0.0

52.0

25.5

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

5.0

5.0

0.0

12.0

12.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

5.0

5.0

0.0

12.0

12.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

".

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძე