„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016218
24
22/12/2017
ვებგვერდი, 27/12/2017
190020020.35.131.016218
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2017 წლის 22 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (სსმ, 01.01.2017 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.131.016193) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2017 წლის 22 დეკემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მჭედლიშვილი



.
.

.

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით:

(ლარი)

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის   ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

25 106 249

23 310 495

1 795 754

33 412 115

31 931 015

     1 481 100 

32 827 553

32 827 553

-

გადასახადები

2 078 881

2 078 881

                        -   

4 904 285

4 904 285

                           -   

5 050 000

5 050 000

-

გრანტები

20 294 292

18 498 538

1 795 754

26 403 907

24 922 807

  1 481 100 

25 634 300

25 634 300

-

სხვა შემოსავლები

2 733 076

2 733 076

                        -   

2 103 923

2 103 923

                           -   

2 143 253

2 143 253

-

ხარჯები

14 097 842

13 691 705

406 137

14 684 918

14 684 238

    680 

13 055 895

13 055 895

-

შრომის ანაზღაურება

2 207 758

2 207 758

                        -   

6 426 253

6 426 253

                           -   

6 328 119

6 328 119

-

საქონელი და მომსახურება

2 741 735

2 741 020

715

3 240 391

3 240 391

                           -   

4 094 347

4 094 347

-

პროცენტი

383 462

383 462

                        -   

360 560

360 560

                           -   

314 458

314 458

-

სუბსიდიები

6 517 103

6 517 103

                        -   

515 694

515 694

                           -   

643 101

643 101

-

გრანტები

587 050

587 050

                        -   

250 000

250 000

                           -   

0

0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

964 443

964 443

                        -    

1 527 328

1 527 328

                           -   

811 357

811 357

-

სხვა ხარჯები

696 291

290 869

405 422

2 364 692

2 364 012

     680 

864 513

864 513

-

საოპერაციო სალდო

11 008 407

9 618 790

1 389 617

18 727 197

17 246 777

     1 480 420 

19 771 658

19 771 658

-

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15 738 359

14 348 742

1 389 617

18 534 145

17 314 161

     1 219 984 

21 104 607

20 844 171

260 436

ზრდა

15 924 926

14 535 309

1 389 617

18 595 277

17 375 293 

   1 219 984 

21 104 607

20 844 171

260 436

კლება

186 567 

186 567

 

61 132 

61 132 

 

-

   

მთლიანი სალდო

-4 729 952

-4 729 952

              -   

193 052

-67 384

   260 436,00 

-1 332 949

-1 072 513

- 260 436

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5 240 048

-5 240 048

              -   

-743 900

-1 004 336

   260 436,00 

-2 162 727

-1 902 291

- 260 436

ზრდა

                               -   

                               -   

                        -   

510 436

250 000

260 436

52 100,00

52 100

-

ვალუტა, დეპოზიტები

                               -   

 

 

260 436

 

260 436

-

   

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

250 000

250 000

 

52 100

52 100

 

კლება

 5 240 048 

5 240 048

                        -   

1 254 336

1 254 336

-

2 214 827

1 954 391

260 436

ვალუტა, დეპოზიტები

  5 240 048 

5 240 048

 

1 254 336

1 254 336

 

2 214 827

1 954 391

260 436

ვალდებულებების ცვლილება

-510 096

-510 096

-

-936 952

-936 952

-

-829 778

-829 778

-

ზრდა

-

   

-

   

-

   

კლება

510 096

510 096

-

936 952

936 952

-

829 778

829 778

-

ბალანსი

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

ულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

25292816

23497062

1795754

33473247

31992147

  1 481 100 

32 827 553

32 827 553

-   

შემოსავლები

  25 106 249 

  23 310 495 

  1 795 754 

  33 412 115 

  31 931 015 

  1 481 100 

 32 827 553 

32 827 553 

 -   

არაფინანსური აქტივების კლება

186 567 

186 567 

                        -   

61 132 

  61 132 

 

         -   

  -   

   - 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

                                 

        -   

                        -   

             -   

 -   

        -   

        -   

     -   

     -   

ვალდებულებების ზრდა

-   

      -   

                        -   

        -   

       -   

        -   

        -   

       -   

                         -   

გადასახდელები

30532864

 28 737 110 

  1 795 754 

34467147

  33 246 482 

  1 220 664 

35 042 380

 34 781 944 

260 436 

ხარჯები

 14 097 842 

  13 691 705 

    406 137  

 14 684 918 

  14 684 238 

                        680 

 13 055 895 

13 055 895 

-   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 15 924 926 

 14 535 309 

  1 389 617 

 18 595 277 

  17 375 293 

  1 219 984 

21 104 607 

20 844 171 

  260 436 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

  -   

 

 

 

  250 000 

 250 000 

 

 52 100 

  52 100 

-   

ვალდებულებების კლება

 510 096 

 510 096 

                        -   

 936 952 

                     936 952 

                           -   

  829 778 

 829 778 

-   

ნაშთის ცვლილება

-5240048

-5240048

 -   

-993900

-1254335

 260 436 

-2214827

-1954391

-260436

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  32 827 553  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

2017 წლის   გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

25106249

23310495

1 795 754

 33 412 115

 31 931 015

 1 481 100

 32 827 553

 32 827 553

            -  

გადასახადები

2 078 881

2 078 881

 4 904 285

 4 904 285

                           -  

 5 050 000

  5 050 000

                      -  

გრანტები

20 294 292

18 498 538

1 795 754

 26 403 907

 24 922 807

1 481 100

 25 634 300

 25 634 300

                      -  

სხვა შემოსავლები

2 733 076

2 733 076

-

 2 103 923

  2 103 923

                           -  

 2 143 253

 2 143 253

                      -  

 

მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5 050 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

გადასახადები

2 078 881

         4 904 285

5 050 000

საშემოსავლო გადასახადი

 

         1 031 767

1 150 000

ქონების გადასახადი

2 078 881

        3 872 518

3 900 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

1 022 194

            2 071 895

                     3 545 500

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

586 850

               860 695

                            -

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე               (გარდა მიწისა)

67 853

                 88 660

                         30 500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

60 561

                  63 464

                          40 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

341 422

                   787 804

                         284 000

მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  25 634 300  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

20 294 292

18498538

1795754

26 403 907

24 922 807

1 481 100

25 634 300

25 634 300

-

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

20 294 292

18 498 538

1 795 754

26 403 907

24 922 807

1 481 100

25 634 300

25 634 300

-

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

7 198 700

7 198 700

-

5 868 400

5 868 400

 

4 894 300

4 894 300

-

სპეციალური ტრანსფერი

2 142 257

346 503

1 795 754

3 429 847

1 948 747

1 481 100

-

-

-

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1 795 754

-

1 795 754

1 481 100

 

1 481 100

-

-

-

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

346 503

346 503

-

1 948 747

1 948 747

 

-

-

-

კაპიტალური ტრანსფერი

10 953 335

10 953 335

-

17 105 660

17 105 660

 

20 740 000

20 740 000

-

.აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

10 953 335

10 953 335

-

17 105 660

17 105 660

 

20 740 000

20 740 000

-

 

მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 143 253.  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   ფაქტი

2017 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 733 076

2 103 923

          2 143 253

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 085 398

648 496

          526 061

პროცენტები

801 332

262 757

                              169 580

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

801 332

262 757

                               169 580

რენტა

284 066

385 739

                              356 481

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

35 641

54 105

                               50 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

248 425

331 634

                               306 481

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

427 853

502 291

                              439 282

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

396 738

414 938

                              404 282

სანებართვო მოსაკრებელი

59 015

156 635

                               114 282

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

59 015

156 635

                                114 282

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

107

356

                                      -  

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

52 358

-

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

285 259

257 947

                              290 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

31 115

87 353

                                35 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

31 115

87 353

                              35 000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1 026 616

706 922

                           1 000 000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

193 210

246 214

                              177 910 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 13 055 895 ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

14 097 843

13 691 706

406 137

14 684 918

14 684 238

680

13 055 895

13 055 895

-

შრომის ანაზღაურება

2 207 758

2 207 758

-

6 426 253

6 426 253

-

6 328 119

6 328 119

-

საქონელი და მომსახურება

2 741 736

2 741 021

715

3 240 392

3 240 392

-

4 094 347

4 094 347

-

პროცენტი

383 462

383 462

-

360 560

360 560

-

314 458

314 458

-

სუბსიდიები

6 517 103

6 517 103

-

515 694

515 694

-

643 101

643 101

-

გრანტები

587 050

587 050

-

250 000

250 000

-

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

964 443

964 443

-

1 527 328

1 527 328

-

811 357

811 357

-

სხვა ხარჯი

696 291

290 869

405 422

2 364 692

2 364 012

680

864 513

864 513

-

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21 104 607 ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  21 104 607 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით;.

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

16 186

16 186

-

56 331

56 331

-

             7 218 

             7 218 

                  -   

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1 353

1 353

-

13 050

13 050

-

                    -   

                    -   

                  -   

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

12 842 330

11 452 713

1 389 617

15 599 124

14 379 139

1 219 984

  18 724 272 

  18 463 836 

   260 436 

განათლება

2 410 692

2 410 692

-

2 234 067

2 234 067

-

    1 756 753 

    1 756 753 

                  -    

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

652 365

652 365

-

690 370

690 370

-

        607 997 

        607 997 

                  -   

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 000

2 000

-

2 335

2 335

-

             8 367 

             8 367 

                  -   

ჯამი

15 924 926

14 535 309

1 389 617

18 595 277

17 375 293

1 219 984

 21 104 607 

 20 844 171

260 436 

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

186 567

186 567

-

61132

61132

-

-

-

-

ძირითადი აქტივები

186 567

186 567

-

61132

61132

-

-

-

-

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  34 160 502  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.

(ლარი)

ფუნქციონალური    კოდი

დასახელება

 2015 წლის ფაქტი 

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  გეგმა  

სულ

მათ შორის

   სულ 

მათ შორის

 სულ 

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 

 საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი  შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 476 597 

2 476 597 

3 230 063

3 230 063 

2586 456

2 586 456

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები         

2 093 135 

2 093 135 

2 242 954 

2 242 954 

2 270 378

2 270 378

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 938 726 

1 938 726 

2 055 204 

2 055 204 

1 936 080

1 936 080

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

154 409 

154 409 

187 750 

187 750 

334 298

334 298

0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

383 462 

383 462 

986 299 

986 299 

314 458

314 458

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

810 

810 

1 620

1 620

0

702

თავდაცვა

112 540 

112 540 

127 049 

127 049 

110 329

110 329

0

7021

 შეიარაღებული ძალები

112 540 

112 540 

127 049 

127 049 

110 329

110 329

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

651 545 

651 545 

0

0

0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

651 545 

651 545 

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 731 907 

3 731 907 

4 673 176 

4 673 176 

9 296 451

9 296 451

0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

3 223 

3 223 

9 948 

9 948 

2 125

2 125

0

70421

სოფლის მეურნეობა

3 223 

3 223 

9 948 

9 948 

2 125

2 125

0

7045

ტრანსპორტი

3 522 009 

3 522 009 

4 441 254 

4 441 254 

9 090 871

9 090 871

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 522 009 

3 522 009 

4 441 254 

4 441 254 

9 090 871

9 090 871

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

206 675 

206 675 

221 974 

221 974 

203 455

203 455

0

705

 გარემოს დაცვა

5 248 377 

5 248 377 

3 535 950 

3 535 950 

5 231 003

5 231 003

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 436 443 

1 436 443 

-  

1 486 539 

1 486 539 

-  

2 967 723

2 967 723

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

3 811 934 

3 811 934 

2 049 411 

2 049 411 

-  

2 263 280

2 263 280

0

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

7 429 627 

6 039 295 

1 390 332 

12 012 941 

10 792 276 

1 220 664 

9 040 449

8 780 013

260 436

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 239 046 

1 239 046 

-

2 264 639 

2 264 639 

1 499 941

1 499 941

0

7063

წყალმომარაგება

3 333 942 

3 333 942 

-

7 275 552 

7 275 552 

5 919 032

5 919 032

0

7064

 გარე განათება

714 853 

714 853 

699 321 

699 321 

-

766 350

766 350

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2 141 786 

751 454 

1 390 332 

1 773 429 

552 764 

1 220 664 

855 126

594 690

260 436

707

ჯანმრთელობის დაცვა

196 801 

196 801 

218 729 

218 729 

503 030

503 030

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

196 801 

196 801 

-  

218 729 

218 729 

503 030

503 030

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 728 045 

3 728 045 

-

2 374 431 

2 374 431 

-

1 880 809

1 880 809

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 422 424 

2 422 424 

-  

1 432 187 

1 432 187 

991 701

991 701

0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 177 895 

1 177 895 

-

805 691 

805 691 

-  

766 924

766 924

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

127 726 

127 726 

136 553 

136 553 

122 184

122 184

0

709

განათლება

5 090 665 

5 090 665 

-

5 145 447 

5 145 447 

5 025 098

5 025 098

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 963 763 

1 963 763 

-  

2 232 246 

2 232 246 

2 560 000

2 560 000

0

7092

ზოგადი განათლება

3 169 

3 169 

-

-

0

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3 169 

3 169 

-

-

-

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

3 123 733 

3 123 733 

-

2 913 201 

2 913 201 

-  

2 465 098

2 465 098

0

710

სოციალური დაცვა

1 356 665 

951 243 

405 422 

1 962 409 

1 962 409 

-

486 877

486 877

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

179 996 

179 996 

132 750 

132 750 

-

185 496

185 496

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 176 669 

771 247 

405 422 

1 829 659 

1 829 659 

-  

301 381

301 381

0

 

მთლიანი ხარჯები

30 022 769 

28 227 015 

1 795 754 

33 280 195 

32 059 531 

1 220 664 

34 160 502

33 900 066

260 436

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 332 949  ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -    -2 162 727   ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-829 778) ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 204 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური  (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1. ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩების და ტროტუარების მოწყობას, ქუჩების მოასფალტებას, დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებისა და სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგების სამუშაოებს.  კერძოდ დაგეგმილია: ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარების დარჩენილი ნაწილის მოწყობა, როგორიცაა  ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე (მარჯვენა და მარცხენა მხარეს). დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა - პროექტის  I ეტაპი,  რომლის ფარგლებში მოხდება ქ. ქობულეთში, სადგურიდან გორგილაძის ქუჩის კვეთამდე არსებული ამორტიზირებული სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია და ახალის მოწყობა, ასევე მოხდება დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა.  ქვეპროგრამით  აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის  ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის კეთილმოწყობის მე-2 ეტაპის სამუაოები, რომლის ფარგლებში მოხდება რუსთაველის ქუჩის (სასაფლაოს უბნის) სავალი გზის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების დეკორატიული ფილებით მოპირკეთება, მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა. დაგეგმილია ქ. ქობულეთში, გელაურის უბნის კეთილმოწყობა,  რომლის ფარგლებში მოხდება ვაჟა ფშაველას; პოპოვისა და პუშკინის ქუჩების მოწესრიგების სამუშაოები, გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია, სადაც მოეწყობა ტროტუარები და სავალი გზის ნაწილი დეკორატიული ფილებით. დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა, რუსთაველის ქუჩაზე (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა, რომლის ფარგლებშიც მოწესრიგდება სანიაღვრე სისტემა; სავალ ნაწილზე დაიგება ასფალტო/ბეტონი, მოეწყობა ტროტუარი დეკორატიული ფილებით და  შშმ პირებისთვის მოეწყობა პანდუსები და სპეციალური ბილიკი.  ქვეპროგრამით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი, რომლის ფარგლებშიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსდება  სათვალთვალო ვიდეო კამერები, სექციური რადარები და ზოგადი ხედვის კამერები. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა კერძოდ: აღმაშენებლის გამზირის N660-ის მოპირდაპირედ, ეკო-პლიაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა; აღმაშენებლის გამზირის  N514-ის,  N520-ის,   N580-ის  და  N620-ის მოპირდაპირედ - განხორციელდება გადასასვლელების კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამით დაგეგმილია ქ. ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის (აღმაშებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა, რომლის ფარგლებშიც მოწესრიგდება სანიაღვრე სისტემა, სავალი გზის სავალ ნაწილიზე დაიგება დეკორატიული ფილები და ტროტუარები მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით. დაგეგმილია ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N786 ბ-ს მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა, კერძოდ  პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგების სამუშაოები, ტროტუარების მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით და სავალი გზის სავალი ნაწილზე  ასფალტო - ბეტონის საფარის მოწყობა.   დაგეგმილია  ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N644-ის მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სადაც მოწესრიგდება სანიაღვრე სისტემა, ტროტუარები მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, ხოლო სავალი გზის სავალ ნაწილზე დაიგება ასფალტო-ბეტონის საფარი. დაგეგმილია ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის და რუსთაველის ქუჩებზე შეზღუდული შესაძლობლობების პირთათვის ტროტუარებთან მისასვლელი შემაღლებების მოწყობის სამუშაოები;  ქვეპროგრამით დაგეგმილია ქ. ქობულეთში, გოგებაშვილის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა. ქ. ქობულეთში, ჯინჭარაძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან  რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.  ქ. ქობულეთში, ლესელიძის ქუჩის (დარჩენილი ნაწილი, აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის  ქუჩაზე  გადასასვლელი) კეთილმოწყობა.  ქ. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის)  კეთილმოწყობა. ქვეპროექტების ფარგლებში ხორციელდება  არსებული ამორტიზირებული ფილების დემონტაჟი სამუშაოები, მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა, ტროტუარი მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით და გზის სავალ ნაწილზე დაიგება ასფალტო ბეტონის საფარი. ასევე მოეწყობა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი. ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N740  დან რუსთაველის ქუჩაზე    გადასასვლელის კეთილმოწყობა, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა სანიაღვრესისტემა დასავალი გზის სავალ ნაწილზე დაიგება ასფალტობეტონის საფარი. ქვეპროექტის ფარგლებში მოხდება დაბა ჩაქვში, რომპეტროლის მიმდებარედ და ქ. ქობულეთში, აღმაშნებელის N832-836 მიმდებარედ ტროტუარის მოწყობა დეკორატიული ფილებით, ხოლო ქ. ქობულეთში N307-ის მიმდებარედ მოეწყობა თამარ მეფის ქუჩაზე  საფეხმავლო გადასასვლელი. აღნიშნული პროექტის განხორციელების შედეგად შეიქმნება ხელმისაწვდომი გარემო  შშმ პირებისათვის.

2.1.2. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02).

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  თამარ მეფის სანაპიროზე დაზიანებული პარაპეტების აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას.

2.1.3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოებს, მეტალოკონსტრუქციის გამჭვირვალე მოსაცდელები განთავსდება ქ. ქობულეთში აღმაშენბელის გამზირზე და ასევე ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების   (სოფლებში 11 ერთეული ახალი და ერთი ერთეული არსებული მოსაცდელის და ქ. ქობულეთში მტს და კარიერის დასახლებაში აგურის მოსაცდელების (ორი ერთეული)) მოწყობა/რეაბილიტაცია კერძოდ: სოფელ წყავროკაში ერთი ერთეული ახალი მოსაცდელი, სოფელ ალამბარში ორი ერთეული მოსაცდელი, სოფელ ჭახათში ერთი ერთეული მოსაცდელი, სოფელ ხალაში ერთი ერთეული; სოფელ ჩაისუბანში ორი ერთეული; სოფელ ქვედა აჭყვაში ორი ერთეული და სოფელ გვარაში ორი ერთეული მოსაცდელის მოწყობა, სოფ. ქაქუთის ცენტრში კი არსებული მოსაცდელს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია და ქ. ქობულეთში მტს და კარიერის დაახლებაში ახალი აგურის მოსაცდელები მოეწყობა. ქვეპროექტით განხორციელდება აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში მოსაცდელების ირგვლივ ბეტონის დეკორატიული ფილების  მოწყობის სამუშაოები. ასევე ითვალისწინებს ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოცადელების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები, შემდეგ სოფლებში: სოფ. კვირიკეში -3  ახალი მოსაცდელი, სოფ. ხალაში- 2 მოსაცდელი; სოფ.ლეღვაში- 1 მოსაცდელი; სოფ. ბობოყვათში-2 მოსაცდელი; სოფ. ხუცუბანში - 2 მოსაცდელი; სოფ. საჩინოში -1 მოსაცდელი; დაბა ჩაქვში 1 აგურის მოსაცდელის მოწყობა და სოფელ ციხისძირში 1 აგურის მოსაცდელი მოწყობა, აღნიშნული სამუშაოებს.

2.1.4. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,) (პროგრამული კოდი 03 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მდინარე დეხვასა და მდინარე კინტრიშის კალაპოტების გასწორხაზოვნების სამუშაოების ჩატარებას.

2.1.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება  შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

2.1.6. სასოფლო    გზების   მოშანდაკების   მიზნით    ფრაქციული  ღორღის შეძენა  (პროგრამული კოდი   03 01 08 )

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასოფლო გზების მოწესრიგებისათვის   დაზიანებული საფარის მოშანდაკების სამუშაოების ჩატარების მიზნით ფრაქციული ღორღის  შეძენას.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვისა და  ფასადის მოწესრიგების სამუაშოები, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მოწესრიგება,  წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება  საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1.   მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები, გადაიხურება 20  მრავალბიბინიანი საცხოვრებელი სახლი. კერძოდ:  (ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ქ N1, აბაშიძის N2 და N4 სახლები, ლტოლვილთა საცხოვრებელი სახლი, ყოფილი ჯარების შენობა, თავისუფლების ქუჩა N75 ში მდებარე, გელაურის დასახლებაში კაიკაციშვილის N11-ში მდებარე, სოფელ ზენითში ალამბრის მეურნეობის მრავალბინიანი სახლი, დაბა ოჩხამურში ტბელ აბუსერიძის N19, თამარ მეფის N1-ბ, ყაზბეგის N9, წერეთლის N3 და N8 სახლები, ხოლო ჯიხანჯურში- რუსთაველის ქუჩა N4-ში მდებარე სახლი;  სოფ ციხისძირში N2-ა, N16 და N34-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა N12 და N27-ში მდებარე,  ჩიხი N3 სახლი N4 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავები. ქვეპროგრამით დაგეგმილია აგრეთვე  ქ. ქობულეთში აბაშიძის ქ. N12-ში არსებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლის ფერდობისათვის    პროფილირებული ფერადი თუნუქისა და სხვა   მასალის შეძენა. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის N1 -ში  მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა: გარდამავალი პროექტი. განხორციელდება ამორტიზირებული შენობის დემონტაჟის და ახალი შენობის მშენებლობის სამუშაოები,  ხოლო მიმდინარე წელს განხორციელდება მხოლოდ არსებული ამორტიზირებული შენობის დემონტაჟის სამუშაოები, მოხდება საძირკვლისა და კოლონების მოწყობა.

2.2.2.  გარე განათების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელის შეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4900 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას. ასევე  ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ეკონომიური გარე განათების წერტები ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო ოაზისამდე და განხორციელდება გარე განათების სამუშაოები  მის  მიმდებარე  ტერიტორიებზეც.

2.2.3 . მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუნებელყოფა. გათვალისწინებულია სანდასუფთავებისათვის სპეც. ტექნიკის შეძენა (6 ერთეული), დაიგეგმა ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა, გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება. დაგეგმილია ჩოლოქის დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია.

2.2.4.   გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაოები; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა მაგისტრალის) მოწყობის  სამუშაოები;  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის (II ეტაპი) სამუშაოები; სოფელ ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოები; სოფელ დაგვას წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაები; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოს თემში, ზედა აჭყვაში წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია (II ეტაპი). დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურებისათვის 7 ერთეული ტუმბოს შეძენა/მონტაჟი. ქვეპროგრამის ფარგლებში წყლის  დებეტის გაზდრის მიზნით იგეგმება ქ. ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე ახალი ჭაბურღილების (ოთხი ერთეული) მოწყობა და დაბა ოჩხამურში ორი ერთეული სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი. დაგეგმილია სოფელ ქვედა აჭყვაში არებული წყლის რეზერვუარისათვის ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა,  დაგეგმილია  ქ. ქობულეთის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის (სოკოებით) ფანტანის მოწყობის სამუშაოები. ასევე ქვეპროექტით დაგეგმილია სოფელ მუხაესტატეს წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები, პროექტი გულისხმობს წყალსადენის რეზერვუარიდან სოფლის გამანაწილებელ კვანძამდე წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის შეცვლას და ასევე სოფელ ციხისძირის წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები; რომლის ფარგლებში მოხდება 5 კმ-მდე წყლის მაგისტრალური ხაზის შეცვლა, ხოლო მიმდინარე წელს  მოხდება 2 კმ-მდე წყლის მაგისტრაური ხაზის შეცვლა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენებისათვის, ჩაძირული ტუმბოს, სხვადასხვა დიამერტის მილების და ფასონური ნაწილების  შეძენა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აჭარის წყლის ალიანსის " საწესდებო კაპიტალის შენატანს.

ქვეპროგრამით დასრულდება წყალმომარაგების ის ინფრასტრუქტურული პროექტები რომლის დასრულებაც ვერ განხპორციელდა 2016 წელს, კერძოდ: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა, ქალაქ  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს  სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება).

ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯის დაფინანსება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

ქვეპროგრამით გრძელდება შპს „ქობულეთის წყალის“ სუბსიდირება მოსახლეობის სასმელი წყლის მიწოდებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის  ხარჯის დაფარვის მიზნით.

2.2.6.  სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქალაქ ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, აგრეთვე ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების (III ეტაპი) დაფინანსება. დაგეგმილია ქ. ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზციო ქსელის მოწყობა, რომლის ფარგლებში განხორციელდება ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და დაერთება გელაურში არსებულ სატუმბო სადგურზე. ასევე პროექტის ფარგლებში მოხდება ამორტიზირებული შიდა საკანალიზაციო მაგისტრალის შეცვლა და  მიმღები ჭების მოწყობა, რომლის დაერთება მოხდება ცენტრალურ მაგისტრალზე; კერძოდ: ქ. ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კომახიძის N15, N13; აღმაშენებლის N1, N116,  რუსთაველის N140, N140ა, N140ბ (კორპუსი 1, 2, 3),  N160ა, 162გ; აბაშიძის N2, N4, N6) ეზოებში.   ქალაქ ქობულეთში "მტს "დასახლებაში (კლდიაშვილის ქუჩაზე დარჩენილი ნაწილის) ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, დაგეგმილია ქ. ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობისა და  ქ. ქობულეთში  მემედ აბაშიძის N82 -ის მიმდებარედ ღია სანიაღვრე არხის შეცვლა დახურული სანიაღვრე სისტემით და დაბა ჩაქვში, ბეჟანიძის ქუჩაზე  სანიაღვრე სისტემის მოწყობას, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა ჩაქვი, ბათუმის ქუჩა N18-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისათვის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოებს, პროექტის ფარგლებში მოხდება  ხუთსართულიანი  საცხოვრებელი სახლისათვის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა და დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოებს პროექტის ფარგლებში მოხდება  200 მ სანიაღვრე სისტემის შეცვლა და  სათვალთვალო მიმღები ჭების მოწყობა.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების კეთილმოწყობითი სამუშაოები და მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.3.1. სკვერებისა,  პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03  03  01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქალაქ ქობულეთში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების რეაბილიტაცია კერძოდ: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია (9 აპრილის, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის  (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის მოპირდაპირედ) მოწყობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N99-ში მდებარე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, არსებულ სკვერში მოხდება ბილიკების მოწყობა დეკორატიული ფილებით; შეიცვლება ბორდიურები; მოეწყობა მწვანე საფარი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სკვერში განლაგებულ სკამებს, ასევე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ მუხაესტატეში არსებულ სკვერში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა და დაბა ჩაქვში, მე-7 რაიონში საბავშვო ატრაქციონების და მიმდებარე  ტერიტორია მოეწყობა მწვანე საფარით და  მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, თამარ მეფის სანაპიროზე და არებული სკვერებისათვის საპარკე სკამების შეძენა.

2.3.2. მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქ. N26-ში მდებარე შენობის (მუნიციპალური უფასო სასადილო) სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დაგეგმილია შენობის შიგნით ტიხრების მოწყობა, მოხდება სველი წერტილების რეაბილიტაცია; კერამიკული ფილების მოწყობა და ნაწილობრივ შეიცვლება კარ-ფანჯრები; ასევე დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების და ამბულატორიის შენობის (სოფელ ბობოყვათში) რეაბილიტაცია, რომლის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არსებულ საპირფარეშოებს;  შეიცვლება წყალ-გაყვანილობა, ხოლო ამბულატორიის შენობაში მოწესრიგდება სველი წერტილები, ასევე დაგეგმილია სამღებვრო სამუშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის შენობაში ოთახების სარემონტო სამუშაოები. ქვეპროექტით დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა, პროექტი გულისხმობს თანამედროვე ტიპის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობას.

2.3.3. ქ.ქობულეთში თავისუფლების ქუჩაზე ლტოლვილთა საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 05) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოწესრიგდება ქ.ქობულეთში თავისუფლების ქუჩაზე ლტოლვილთა საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოს  სანიაღვრე  სისტემა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზო მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, სამუშაოები.

2.3.4. სოფელ ხუცუბანში, შემფუთვი ქარხნისა და ყოფილი ჩაის ფაბრიკის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში მოწესრიგდება სოფელ ხუცუბანში, შემფუთვი ქარხნისა და ყოფილი ჩაის ფაბრიკის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოები, მოწესრიგდება სანიაღვრე სისტემა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზო მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით.

2.4.  საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შეძენა. აგრეთვე დასრულდება 2016 წლის გარდამავალი ღონისძიებაც.

2.5. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა   (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) (პროგრამული კოდი 03 05)

  ქვეპროგრამით დასრულდება ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის დასრულებაც ვერ განხორციელდა 2016 წელს, კერძოდ, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

   2.6. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

   მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.7. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

  მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

 2.8.  სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)

  ტურიტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება, ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების, კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან  შესაბამისობის დადგენა.

  2.9. "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 10)

   მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის  მუშაობის ხელშეწყობისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯებს. პროგრამა დაიწყო 2015 წელს და დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში. ქვეპროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს თანახმად ხელშეკრულებისა 2016 წლის პროგრამის  „ქალთა ოთახის“  პროგრამის ფარგლებში  თანამშრომლის დაქირავების ხარჯებს.

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

   მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება   (პროგრამული კოდი 04 01 01)

   მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  2700 ზე  მეტი ბავშვი. მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 04 01 02)

·პროგრამით გათვალისწინებულია ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა: სოფელ ჩაისუბანში  საბავშვო ბაღის მოწყობა, აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა და ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში, საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა, პროექტის ფარგლებში მოხდება ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება, კერძოდ ბაღის ეზო მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით  და მწვანე ზოლით, სადაც განთავსდება საბავშვო ატრაქციოები. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურისა და სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება, კერძოდ ბაღის ეზო მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით და მწვანე ზოლით, სადაც განთავსდება საბავშვო ატრაქციოები და შემოიღობება.  დაგეგმილია დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის N28-სა და გელაურის დასახლებაში არსებული საბავშვო ბაღის გაზიფიცირება. სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში მოეწყობა თანამედროვი ტიპის 2 სართულიანი საბავშვო ბაღი, (105 ბავშზე). ასევე განხორცილება ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები. მიმდინარე წელს ჩატარდება დემონჟანის და მონტაჟის სამუშაოები; მოეწყობა შენობის საძირკველი; დაისხმება ნულოვანი ფილა. ასევე მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა და ფერდსამაგრი კედელი. მიმდინარე წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბაღებში (სულ 22 ერთეული) (სამზარეულოს და პროდუქტების შესანახის სათავსოს) სარემონტო სამუშაოები, პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 22 ბაღეში სამზარეულოს და პროდუქტების შესანახის სათავსოს.

     ქვეპროგრამით დასრულდება  ის ინფრასტრუქტურული პროექტი რომლის დასრულებაც ვერ განხპორციელდა 2016 წელს, კერძოდ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

   მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4. .1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

     პროგრამის არგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2017 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

·  სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.

·  ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი".

 .  ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა    (პროგრამული კოდი 05 01 01)

      სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა).  ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

   4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

  4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ  სარაგბო კლუბი “პონტოს“  მხარდაჭერის პროგრამა  ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯს.

4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ჩაქვში (აჭარის ქუჩაზე და აღმაშენებლის N38-ის მიმდებარედ) არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, რომლის ფარგლებში  შემოიღობება, მოეწყობა ხელოვნური მწვანე საფარი და გარე განათება. ქვეპროგრამით  დაგეგმილია სოფელ ქაქუთში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები, მოედნის შემოღობვა და ნაწილობრივ  ბუნებრივი მწვანე საფარის შეცვლა და ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში არსებული სათამაშო მოედნისა და  არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, რომლის ფარგლებში მოხდება არსებულ მოედნის შემოღობვა და ბავშვთა სათამაშო მოედანზე ხელოვნური საფარის შეცვლა.  სოფელ გვარაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. მოხდება არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სპოტული მოედნის გაფართოება, შეიცვლება სექციები; მოეწყობა ახალი ხელოვნური საფარი და დამონტაჟდება განათების სისტემა. სოფელ საჩინოში  და  ზედა აჭყვაში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია-პროექტი გულისხმობს არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტციას, რომლის ფარგლებში მოხდება სექციების შეცვლა, ახალი ხელოვნური საფარის  და   განათების სისტემის მოწყობა. სოფელ ხალაში სპორტული მოედნის  მოწყობა. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი, სოფელ ქობულეთში  არსებული სპორტული მოედნის  რეაბილიტაცია. მოხდება არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სპოტული მოედნის გაფართოება, შეიცვლება სექციები; მოეწყობა ახალი ხელოვნური საფარი და დამონტაჟდება განათების სისტემა. ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლება, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე  სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები - მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი, რომელიც შემოიღობება, მოეწყობა ხელოვნური მწვანე საფარი, დამონტაჟდება განათების სისტემა. სოფელ შუაღელეში სპორტული მოედნის  მოწყობა, მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი, რომელიც შემოიღობება, მოეწყობა ხელოვნური მწვანე საფარი, დამონტაჟდება განათების სისტემა.

4.1.5. ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.

4.1.6. შპს „ საფეხბურთო კლუბი შუქურა"  (პროგრამული კოდი 05 01 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციაპლიტეტის მიერ დაფუძნებული აღნიშნული შპს „ საფეხბურთო კლუბი შუქურა" სათვის   ფინანსური აქტივის ზრდა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

   მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს 2017 წლის პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო სკოლის  ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები.

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი რომელიც შედგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

     მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

 4.2.4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის  ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 05)

   მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების  მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6.    ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი     (პროგრამული კოდი 05 02 07)

   მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

5.1  ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება.

5.1.1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)     

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების,   ბრონქული ასთმით დაავადებულთა, მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულთა და პარკინსონით დაავადებულთა ბენეფიციარების  მედიკამენტოზურ დახმარებას. პროგრამა დააფინანსებს 300  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსიური სინდრომით დაავადებულ ბენეფიციარს, 150 ბრონქული ასთმის დაავადების მქონე:  19 წლამდე ასაკის პირებს;  0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების  ვეტერანებს. მერე ტიპის დიაბეტით 700  დაავადებულ პირებს: 0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრებს (მშობელი, მეუღლე, შვილი). პროგრამით დაფინანსდება აგრეთვე 50 პარკინსონით დაავადებულ   0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს.

5.1.2. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 01 03)

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებს 12 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი, კომუნალური და გათბობის ხარჯების გადახდა ხდება პირველადი ჯანდაცვაში მომუშავე სამედიცინო მომსახურე პერსონალის მიერ საკუთარი ხარჯებიდან, ასევე ყოველთვიურად საჭიროა "ექიმის ჩანთის" მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით  შევსება.

5.1.3. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის სამი ბენეფიციარი,  თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  ორი ბენეფიციარი, თითოეულზე 2000 ლარის ოდენობით.

5.1.4. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 06)

ქვეპროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის  მოქალაქეებს, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიმეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ ქირურგიული ოპერაციის 80% ან 90% შევსება 100% მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.

5.1.5.  სოფლის მოსახლეობის  ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება  (პროგრამული კოდი  06 01 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფას. თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი.

5.1.6.  ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი  06 01 09)

   მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი, რაც ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფას. თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი და ასევე ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელ ქობულეთის, ლეღვას, კვირიკეს, საჩინოს და ოჩხამურის) სოფლად დროული სამედიცინო მომსახურეობის უზრუნველყოფის ყველა საჭირო ხარჯს.

5.1.7.  თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის (პროგრამული კოდი  06 01 10)

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  საწყის ეტაპზე   ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას  თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი,  კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად.

5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)     

   მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

    მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა   ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03)

    მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა   (პროგრამული კოდი  06 02 05)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

  5.2.6.  უმწეო  გარდაცვლილის   ოჯახებზე  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 06)

      პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს.

5.2.7. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)

      პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

    5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08)

       პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე.

   5.2.9. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 10)

      პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას.

 

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

 


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

პროგრამული  კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის

მუნიციპალიტეტი

30 532 865

28 737 110

1 795 754

34 467 147

33 246 483

1 220 664

35 042 380

34 781 944

260 436

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

202

202

-

1 301,5

1 301,5

-

1 368

1 368

-

 

ხარჯები

14 097 843

13 691 705

406 137

14 684 918

14 684 238

680

13 055 895

13 055 895

-

 

შრომის ანაზღაურება

2 207 758

2 207 758

-

6 426 253

6 426 253

-

6 328 119

6 328 119

-

 

საქონელი და მომსახურება

2 741 736

2 741 020

715

3 240 392

3 240 392

-

4 094 347

4 094 347

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

18 770

18 770

-

115 963

115 963

-

446 271

446 271

-

 

მივლინება

18 082

18 082

-

26 199

26 199

-

21 034

21 034

-

 

ოფისის ხარჯები

268 587

267 872

715

868 016

868 016

-

996 101

996 101

-

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6 519

6 519

-

10 010

10 010

-

8 500

8 500

-

 

კვების ხარჯები

-

-

-

493 395

493 395

-

637 000

637 000

-

 

სამედიცინო ხარჯები

22 300

22 300

-

25 665

25 665

-

28 203

28 203

-

 

რბილი ინვენტარისა და

უნიფორმის შეძენის ხარჯები

240

240

-

81 895

81 895

-

98 975

98 975

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

146 453

146 453

-

420 026

420 026

-

663 464

663 464

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 260 785

2 260 785

-

1 199 223

1 199 223

-

1 194 799

1 194 799

-

 

პროცენტი

383 462

383 462

-

360 560

360 560

-

314 458

314 458

-

 

სუბსიდიები

6 517 103

6 517 103

-

515 694

515 694

-

643 101

643 101

-

 

გრანტები

587 050

587 050

-

250 000

250 000

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

964 443

964 443

-

1 527 328

1 527 328

-

811 357

811 357

-

 

სხვა ხარჯები

696 291

290 869

405 422

2 364 692

2 364 012

680

864 513

864 513

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 924 926

14 535 309

1 389 617

18 595 277

17 375 293

1 219 984

21 104 607

20 844 171

260 436

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

250 000

250 000

-

52 100

52 100

-

 

ვალდებულებების კლება

510 096

510 096

-

936 952

936 952

-

829 778

829 778

-

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 528 839

3 528 839

-

4 628 161

4 628 161

-

3 928 313

3 928 313

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192

192

-

192

192

-

117

117

-

 

ხარჯები

3 002 557

3 002 557

-

3 751 441

3 751 441

-

3 092 672

3 092 672

-

 

შრომის ანაზღაურება

2 051 646

2 051 646

-

2 183 696

2 183 696

-

1 665 545

1 665 545

-

 

საქონელი და მომსახურება

549 822

549 822

-

578 223

578 223

-

896 638

896 638

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

18 770

18 770

-

14 101

14 101

-

302 680

302 680

-

 

მივლინება

17 108

17 108

-

17 555

17 555

-

13 424

13 424

-

 

ოფისის ხარჯები

159 970

159 970

-

195 154

195 154

-

190 017

190 017

-

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6 519

6 519

-

10 010

10 010

-

8 500

8 500

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

240

240

-

540

540

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

136 289

136 289

-

126 819

126 819

-

179 189

179 189

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

210 926

210 926

-

214 045

214 045

-

202 828

202 828

-

 

პროცენტი

383 462

383 462

-

360 560

360 560

-

314 458

314 458

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 340

10 340

-

379

379

-

8 292

8 292

-

 

სხვა ხარჯები

7 287

7 287

-

628 583

628 583

-

207 739

207 739

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 186

16 186

-

56 331

56 331

-

7 218

7 218

-

 

ვალდებულებების კლება

510 096

510 096

-

820 389

820 389

-

828 423

828 423

-

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

742 096

742 096

-

710 803

710 803

-

634 788

634 788

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

31

 

31

31

-

25

25

-

 

ხარჯები

735 911

735 911

-

696 684

696 684

-

634 788

634 788

-

 

შრომის ანაზღაურება

513 084

513 084

 

504 319

504 319

-

422 933

422 933

-

 

საქონელი და მომსახურება

218 057

218 057

-

191 148

191 148

-

210 516

210 516

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

4 395

4 395

 

-

-

-

10 500

10 500

-

 

მივლინება

6 945

6 945

 

1 788

1 788

-

3 839

3 839

-

 

ოფისის ხარჯები

41 759

41 759

 

39 691

39 691

-

34 050

34 050

-

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

800

800

 

1 000

1 000

-

900

900

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41 202

41 202

 

46 499

46 499

-

58 808

58 808

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

122 956

122 956

 

102 170

102 170

-

102 419

102 419

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 360

2 360

 

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

2 410

2 410

 

1 217

1 217

-

1 339

1 339

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 185

6 185

 

13 519

13 519

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

-

   

600

600

-

-

-

-

01. 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 890 472

1 890 472

-

2 083 961

2 083 961

-

1 936 644

1 936 644

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

161

-

161

161

-

92

92

-

 

ხარჯები

1 880 471

1 880 471

-

2 041 149

2 041 149

-

1 929 426

1 929 426

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 538 562

1 538 562

-

1 679 377

1 679 377

-

1 242 612

1 242 612

-

 

საქონელი და მომსახურება

329 052

329 052

-

359 766

359 766

-

676 122

676 122

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

14 375

14 375

-

14 101

14 101

-

292 180

292 180

-

 

მივლინება

10 163

10 163

-

15 767

15 767

-

9 585

9 585

-

 

ოფისის ხარჯები

118 211

118 211

-

155 463

155 463

-

155 967

155 967

-

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5 719

5 719

-

9 010

9 010

-

7 600

7 600

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

240

240

-

540

540

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

95 087

95 087

-

80 320

80 320

-

120 381

120 381

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

85 257

85 257

-

84 566

84 566

-

90 409

90 409

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 980

7 980

-

379

379

-

8 292

8 292

-

 

სხვა ხარჯები

4 877

4 877

-

1 627

1 627

-

2 400

2 400

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 001

10 001

-

42 812

42 812

-

7 218

7 218

-

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

1 196 630

1196630

-

1 345 001

1 345 001

-

1 301 292

1 301 292

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100

100

 

100

100

 

32

32

-

 

ხარჯები

1 195 510

1 195 510

-

1 341 589

1 341 589

-

1 295 211

1 295 211

-

 

შრომის ანაზღაურება

907 091

907 091

 

1 032 178

1 032 178

-

677 558

677 558

-

 

საქონელი და მომსახურება

279 422

279 422

-

307 405

307 405

-

606 961

606 961

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

14 375

14 375

 

14 101

14 101

-

292 180

292 180

-

 

მივლინება

7 567

7 567

 

11 968

11 968

-

5 800

5 800

-

 

ოფისის ხარჯები

99 803

99 803

 

135 129

135 129

-

132 020

132 020

-

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5 719

5 719

 

9 010

9 010

-

7 600

7 600

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

 

270

270

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

66 701

66 701

 

52 362

52 362

-

78 952

78 952

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

85 257

85 257

 

84 566

84 566

-

90 409

90 409

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 120

4 120

 

379

379

-

8 292

8 292

-

 

სხვა ხარჯები

4 877

4 877

 

1 627

1 627

-

2 400

2 400

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 120

1 120

 

3 412

3 412

-

6 081

6 081

-

01.02.02

საფინანსო სამსახური

104 229

104229

-

112 604

112 604

-

99 937

99 937

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

 

9

9

 

9

9

-

 

ხარჯები

104 229

104 229

-

108 761

108 761

-

99 937

99 937

-

 

შრომის ანაზღაურება

98 379

98 379

 

102 208

102 208

-

93 450

93 450

-

 

საქონელი და მომსახურება

5 850

5 850

-

6 552

6 552

-

6 487

6 487

-

 

მივლინება

140

140

 

96

96

-

300

300

-

 

ოფისის ხარჯები

3 717

3 717

 

4 770

4 770

-

4 027

4 027

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 993

1 993

 

1 686

1 686

-

2 160

2 160

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

3 844

3 844

-

-

-

-

01.02.03

ქონების მართვისა და სოფლის განვითარების  სამსახური

73 886

73 886

-

71 356

71 356

-

74 235

74 235

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

 

7

7

 

7

7

-

 

ხარჯები

73 886

73 886

-

69 723

69 723

-

74 235

74 235

-

 

შრომის ანაზღაურება

67 960

67 960

 

63 690

63 690

-

65 220

65 220

-

 

საქონელი და მომსახურება

5 926

5 926

-

6 033

6 033

-

9 015

9 015

-

 

მივლინება

147

147

 

126

126

-

15

15

-

 

ოფისის ხარჯები

1 992

1 992

 

2 678

2 678

-

3 640

3 640

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 787

3 787

 

3 229

3 229

-

5 360

5 360

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 634

1 634

-

-

-

-

01.02.04

ზედამხედველობის სამსახური

105 847

105 847

-

122 580

122 580

-

97 150

97 150

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

 

11

11

 

10

10

-

 

ხარჯები

105 088

105 088

-

109 080

109 080

-

97 150

97 150

-

 

შრომის ანაზღაურება

96 425

96 425

 

100 924

100 924

-

84 270

84 270

-

 

საქონელი და მომსახურება

8 663

8 663

-

8 156

8 156

-

12 880

12 880

-

 

მივლინება

-

-

 

292

292

-

60

60

-

 

ოფისის ხარჯები

1 756

1 756

 

1 543

1 543

-

2 200

2 200

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

240

240

 

-

-

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6 667

6 667

 

6 321

6 321

-

10 620

10 620

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

759

759

 

13 500

13 500

-

-

-

-

01.02.05

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

45 996

45 996

-

40 943

40 943

-

39 928

39 928

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

 

3

3

 

3

3

-

 

ხარჯები

42 264

42 264

-

39 943

39 943

-

39 928

39 928

-

 

შრომის ანაზღაურება

34 402

34 402

 

33 990

33 990

-

31 230

31 230

-

 

საქონელი და მომსახურება

7 862

7 862

-

5 953

5 953

-

8 698

8 698

-

 

მივლინება

-

-

 

15

15

-

-

-

-

 

ოფისის ხარჯები

2 376

2 376

 

1 538

1 538

-

2 240

2 240

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5 486

5 486

 

4 399

4 399

-

6 458

6 458

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 732

3 732

 

1 000

1 000

-

-

-

-

01.02.06

ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

132 789

132 789

-

150 618

150 618

-

129 220

129 220

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

 

11

11

 

11

11

-

 

ხარჯები

130 477

130 477

-

134 633

134 633

-

129 220

129 220

-

 

შრომის ანაზღაურება

117 383

117 383

 

120 531

120 531

-

109 800

109 800

-

 

საქონელი და მომსახურება

13 094

13 094

-

14 102

14 102

-

19 420

19 420

-

 

მივლინება

-

-

 

-

 

-

20

20

-

 

ოფისის ხარჯები

2 641

2 641

 

3 228

3 228

-

3 760

3 760

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10 453

10 453

 

10 874

10 874

-

15 640

15 640

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 312

2 312

 

15 985

15 985

-

-

-

-

01.02.07

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

127 726

127 726

-

136 553

136 553

-

122 184

122 184

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

 

11

11

 

11

11

-

 

ხარჯები

127 726

127 726

-

134 940

134 940

-

122 184

122 184

-

 

შრომის ანაზღაურება

119 338

119 338

 

129 165

129 165

-

115 474

115 474

-

 

საქონელი და მომსახურება

4 528

4 528

-

5 775

5 775

-

6 710

6 710

-

 

მივლინება

2 221

2 221

 

3 197

3 197

-

3 310

3 310

-

 

ოფისის ხარჯები

2 307

2 307

 

2 578

2 578

-

3 400

3 400

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 860

3 860

 

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 613

1 613

-

-

-

-

01.02.08

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

55 902

55 902

-

56 468

56 468

-

52 337

52 337

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

5

5

 

5

5

-

 

ხარჯები

54 583

54 583

-

55 258

55 258

-

51 200

51 200

-

 

შრომის ანაზღაურება

52 724

52 724

 

52 470

52 470

-

48 360

48 360

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 859

1 859

-

2 788

2 788

-

2 840

2 840

-

 

მივლინება

-

-

 

73

73

-

80

80

-

 

ოფისის ხარჯები

1 859

1 859

 

2 715

2 715

-

2 760

2 760

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 319

1 319

 

1 210

1 210

-

1 137

1 137

-

01.02.09

შიდა აუდიტის სამსახური

47 467

47 467

-

47 837

47 837

-

20 361

20 361

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

 

4

4

 

4

4

-

 

ხარჯები

46 708

46 708

-

47 222

47 222

-

20 361

20 361

-

 

შრომის ანაზღაურება

44 860

44 860

 

44 220

44 220

-

17 250

17 250

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 848

1 848

-

3 002

3 002

-

3 111

3 111

-

 

მივლინება

88

88

 

-

 

-

-

-

-

 

ოფისის ხარჯები

1 760

1 760

 

1 284

1 284

-

1 920

1 920

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

 

270

270

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

   

1 448

1 448

-

1 191

1 191

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

759

759

 

615

615

-

-

-

-

01. 03

სარეზერვო ფონდი

-

-

-

-

-

-

204 000

204 000

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

204 000

204 000

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

 

-

204 000

204 000

-

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

893 558

893558

-

1 806 039

1 806 039

-

1 101 800

1 101 800

-

 

ხარჯები

383 462

383 462

-

986 299

986 299

-

314 458

314 458

-

 

პროცენტი

383 462

383 462

-

360 560

360 560

-

314 458

314 458

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

625 739

625 739

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

510 096

510 096

-

819 739

819 739

-

787 342

787 342

-

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

191 726

191726

-

1 104 207

1 104 207

-

399 960

399 960

-

 

ხარჯები

26 060

26 060

-

672 581

672 581

-

49 960

49 960

-

 

პროცენტი

26 060

26 060

 

46 842

46 842

-

49 960

49 960

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

625 739

625 739

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

165 666

165 666

 

431 625

431 625

-

350 000

350 000

-

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

96 576

96576

-

96 576

96 576

-

96 576

96 576

-

 

ხარჯები

40 394

40 394

-

33 269

33 269

-

25 239

25 239

-

 

პროცენტი

40 394

40 394

 

33 269

33 269

-

25 239

25 239

-

 

ვალდებულებების კლება

56 182

56 182

 

63 307

63 307

-

71 337

71 337

-

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

83 052

83052

-

83 052

83 052

-

83 060

83 060

-

 

ხარჯები

38 869

38 869

-

33 264

33 264

-

26 950

26 950

-

 

პროცენტი

38 869

38 869

 

33 264

33 264

-

26 950

26 950

-

 

ვალდებულებების კლება

44 183

44 183

 

49 788

49 788

-

56 110

56 110

-

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

522 204

522204

-

522 204

522 204

-

522 204

522 204

-

 

ხარჯები

278 139

278 139

-

247 185

247 185

-

212 309

212 309

-

 

პროცენტი

278 139

278 139

 

247 185

247 185

-

212 309

212 309

-

 

ვალდებულებების კლება

244 065

244 065

 

275 019

275 019

-

309 895

309 895

-

01.05.

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

2 713

2713

-

27 309

27 309

-

10 000

10 000

-

 

ხარჯები

2 713

2 713

-

27 309

27 309

-

10 000

10 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

2 713

2 713

-

27 309

27 309

-

10 000

10 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 713

2 713

 

27 309

27 309

-

10 000

10 000

-

01 06

წინა წლეებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა

-

-

-

50

50

-

41 081

41 081

-

 

ვალდებულებების კლება

-

   

50

50

 

41 081

41 081

-

02. 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

764 085

764 085

-

127 049

127 049

-

110 329

110 329

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

-

10

10

-

8

8

-

 

ხარჯები

762 732

762 732

-

113 999

113 999

-

110 329

110 329

-

 

შრომის ანაზღაურება

156 112

156 112

-

93 885

93 885

-

79 370

79 370

-

 

საქონელი და მომსახურება

18 920

18 920

-

20 114

20 114

-

30 959

30 959

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

5 980

5 980

-

 

მივლინება

974

974

-

1 217

1 217

-

1 400

1 400

-

 

ოფისის ხარჯები

7 033

7 033

-

7 704

7 704

-

7 619

7 619

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10 164

10 164

-

10 016

10 016

-

15 000

15 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

749

749

-

1 177

1 177

-

960

960

-

 

გრანტები

586 700

586 700

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

1 000

1 000

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 353

1 353

-

13 050

13 050

-

-

-

-

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

112 540

112 540

-

127 049

127 049

-

110 329

110 329

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

 

10

10

 

8

8

-

 

ხარჯები

111 187

111 187

-

113 999

113 999

 

110 329

110 329

-

 

შრომის ანაზღაურება

92 412

92 412

 

93 885

93 885

-

79 370

79 370

-

 

საქონელი და მომსახურება

17 775

17 775

-

20 114

20 114

-

30 959

30 959

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

   

-

-

-

5 980

5 980

-

 

მივლინება

974

974

 

1 217

1 217

-

1 400

1 400

-

 

ოფისის ხარჯები

7 033

7 033

 

7 704

7 704

-

7 619

7 619

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9 019

9 019

 

10 016

10 016

-

15 000

15 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

749

749

 

1 177

1 177

-

960

960

-

 

სხვა ხარჯები

1 000

1 000

 

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 353

1 353

 

13 050

13 050

-

-

-

-

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

64 845

64 845

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

64 845

64 845

-

-

-

-

-

-

-

 

შრომის ანაზღაურება

63 700

63 700

 

-

   

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 145

1 145

-

-

-

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 145

1 145

 

-

   

-

-

-

02.  03.

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

586 700

586 700

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

586 700

586 700

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

586 700

586 700

 

-

   

-

-

-

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

16 456 815

14 661 061

1 795 754

19 884 887

18 664 223

1 220 664

23 252 445

22 992 009

260 436

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

285

285

-

348

348

-

 

ხარჯები

3 614 485

3 208 348

406 137

4 238 256

4 237 576

680

4 504 718

4 504 718

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

1 439 912

1 439 912

-

1 720 196

1 720 196

-

 

საქონელი და მომსახურება

2 072 898

2 072 183

715

1 431 987

1 431 987

-

1 672 388

1 672 388

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

74 958

74 958

-

48 120

48 120

-

 

ოფისის ხარჯები

101 584

100 869

715

283 545

283 545

-

328 975

328 975

-

 

სამედიცინო ხარჯები

22 300

22 300

-

17 000

17 000

-

18 500

18 500

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

30 408

30 408

-

53 386

53 386

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

254 448

254 448

-

430 470

430 470

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 949 014

1 949 014

-

771 627

771 627

-

792 937

792 937

-

 

სუბსიდიები

994 082

994 082

-

428 599

428 599

-

555 101

555 101

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

1 100

1 100

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

547 505

142 083

405 422

936 659

935 979

680

557 033

557 033

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 842 330

11 452 713

1 389 617

15 599 124

14 379 139

1 219 984

18 724 272

18 463 836

260 436

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

-

-

22 100

22 100

-

 

ვალდებულებების კლება

-

-

-

47 508

47 508

-

1 355

1 355

-

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

3 717 809

3 522 009

195 800

4 446 691

4 446 691

-

9 090 871

9 090 871

-

 

ხარჯები

346 425

150 625

195 800

706 768

706 768

-

276 655

276 655

-

 

სუბსიდიები

142 600

142 600

-

198 602

198 602

-

201 101

201 101

-

 

სხვა ხარჯები

203 825

8 025

195 800

508 167

508 167

-

75 554

75 554

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 371 384

3 371 384

-

3 709 486

3 709 486

-

8 814 216

8 814 216

-

 

ვალდებულებების კლება

-

-

-

30 437

30 437

-

-

-

-

03 01 01

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

2 765 520

2 765 520

-

3 657 679

3 657 679

-

8 345 620

8 345 620

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 765 520

2 765 520

-

3 627 242

3 627 242

-

8 345 620

8 345 620

-

 

ვალდებულებების კლება

-

-

-

30 437

30 437

-

-

-

-

03 01 01 01

რუსთაველის ქუჩის  (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

489 785

489 785

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

489 785

489 785

 

-

   

-

-

-

03 01 01 02

ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

986 830

986 830

-

30 437

30 437

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

986 830

986 830

 

-

-

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

-

   

30 437

30 437

-

-

-

-

03 01 01 03

ქალაქ  ქობულეთში, ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

244 440

244 440

-

738 245

738 245

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244 440

244 440

 

738 245

738 245

-

-

-

-

03 01 01 04

ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

350 978

350 978

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350 978

350 978

 

-

-

-

-

-

-

03 01 01 05

ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

190 573

190 573

-

641 990

641 990

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190 573

190 573

 

641 990

641 990

-

-

-

-

03 01 01 06

ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

251 792

251 792

-

232 248

232 248

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251 792

251 792

 

232 248

232 248

-

-

-

-

03 01 01 07

ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

41 692

41 692

-

39 815

39 815

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 692

41 692

 

39 815

39 815

-

-

-

-

03 01 01 08

ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა

23 580

23 580

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 580

23 580

 

-

-

-

-

-

-

03 01 01 09

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქ. N325-დან N341-მდე  ასფალტობეტონის საფარის  მოწყობა

160 000

160 000

-

853 497

853 497

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160 000

160 000

 

853 497

853 497

-

-

-

-

03 01 01 10

ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა

13 150

13 150

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 150

13 150

 

-

-

-

-

-

-

03 01 01 11

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა

12 700

12 700

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 700

12 700

 

-

-

-

-

-

-

03 01 01 12

ქალაქ ქობულეთში, ბაგრატიონის  ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

-

-

-

225 467

225 467

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

225 467

225 467

-

-

-

-

03 01 01 13

ქალაქ  ქობულეთში, აბაშიძის  ქუჩის (მდ . კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

-

-

-

195 625

195 625

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

195 625

195 625

-

-

-

-

03 01 01 14

ქალაქ ქობულეთში,  რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე  მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

-

-

-

598 245

598 245

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

598 245

598 245

-

-

-

-

03 01 01 15

სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნისა და  ბობოყვათის ბაღებთან მისასვლელების მოწყობა

-

-

-

38 152

38 152

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

38 152

38 152

-

-

-

-

03 01 01 16

დაბა ჩაქვში მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

-

-

-

7 705

7 705

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

7 705

7 705

-

-

-

-

03 01 01 17

გელაურის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა

-

-

-

56 254

56 254

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

56 254

56 254

-

-

-

-

03 01 01 18

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის მოწყობა (ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე)

-

-

-

-

-

-

1 765 100

1 765 100

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

1 765 100

1 765 100

-

03 01 01 19

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (I ეტაპი)

-

-

-

-

-

-

702 888

702 888

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

702 888

702 888

-

03 01 01 20

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე, მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (II ეტაპი)

-

-

-

-

-

-

756 500

756 500

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

756 500

756 500

-

03 01 01 21

ქ. ქობულეთში, გელაურის უბნის  (ვაჟა ფშაველას ქუჩა; პოპოვის ქუჩა; პუშკინის ქუჩა) კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

1 548 541

1 548 541

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

1 548 541

1 548 541

-

03 01 01 22

ქ. ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

273 490

273 490

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

273 490

273 490

-

03 01 01 23

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

768 519

768 519

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

768 519

768 519

-

03 01 01 24

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის  და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

191 709

191 709

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

191 709

191 709

-

03 01 01 25

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა (N660-ის მოპირდაპირედ ეკო-პლაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა; N514-ის მოპირდაპირედ;  N520-ის მოპირდაპირედ;  N580-ის მოპირდაპირედ; N620-ის მოპირდაპირედ)

-

-

-

-

-

-

767 996

767 996

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

767 996

767 996

-

03 01 01 26

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი

-

-

-

-

-

-

272 500

272 500

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

272 500

272 500

-

03 01 01 27

ქ.ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის (აღმაშებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

171 481

171 481

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

171 481

171 481

-

03 01 01 28

ქ.ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N786 ბ-ს მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

113 386

113 386

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

113 386

113 386

-

03 01 01 29

ქ.ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N644-ის მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

108 700

108 700

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

108 700

108 700

-

03 01 01 30

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის და რუსთაველის ქუჩებზე შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის ტროტუარებთან მისასვლელი შემაღლებების მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

19 366

19 366

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

19 366

19 366

-

03 01 01 31

ქ. ქობულეთში, გოგებაშვილის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.

-

-

-

-

-

-

217 656

217 656

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

217 656

217 656

-

03 01 01 32

ქ. ქობულეთში, ჯინჭარაძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან  რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.

-

-

-

-

-

-

169 038

169 038

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

169 038

169 038

-

03 01 01 33

ქ. ქობულეთში, ლესელიძის ქუჩის (დარჩენილი ნაწილი, აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის  ქუჩაზე  გადასასვლელი) კეთილმოწყობა.

-

-

-

-

-

-

188 651

188 651

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

188 651

188 651

-

03 01 01 34

ქ. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან   რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის)  კეთილმოწყობა.

-

-

-

-

-

-

164 702

164 702

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

164 702

164 702

-

03 01 01 35

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N740  დან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

86 668

86 668

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

86 668

86 668

-

03 01 01 36

დაბა ჩაქვში, რომპეტროლის მიმდებარედ და ქ. ქობულეთში აღმაშნებელის ქუჩის N832-836 ის (ყოფილი ფაკელის) მიმდებარედ ტროტუარის და აღმაშენებელის ქუჩა  N307-ის მიმდებარედ თამარ მეფის ქუჩაზე საფეხმავლო გადასასვლელის მოწყობა.

-

-

-

-

-

-

58 729

58 729

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

58 729

58 729

-

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

555 314

555 314

-

41 910

41 910

-

2 305

2 305

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

555 314

555 314

-

41 910

41 910

-

2 305

2 305

-

03 01 02 01

სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის, დაზიანებული პარაპეტის აღდგენის სამუშაოები)

548 454

548 454

-

-

-

-

2 305

2 305

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

548 454

548 454

 

-

   

2 305

2 305

-

03 01 02 02

ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა

6 860

6 860

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 860

6 860

 

-

   

-

-

-

03 01 02 03

ქალაქ ქობულეთში "ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობა

-

-

-

19 835

19 835

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

19 835

19 835

-

-

-

-

03 01 02 04

თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა

-

-

-

22 075

22 075

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

22 075

22 075

-

-

-

-

03 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების, მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

20 017

20 017

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 017

20 017

 

-

   

-

-

-

03 01 04

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

30 533

30 533

-

29 999

29 999

-

466 291

466 291

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 533

30 533

-

29 999

29 999

-

466 291

466 291

-

03 01 04 01

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა/   მოსაცდელების ირგვლივ ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა

8 252

8 252

-

-

-

-

9 394

9 394

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 252

8 252

 

-

   

9 394

9 394

-

03 01 04 02

მუნიციპალიტეტში (ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან, ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში, სოფელი აჭყვისთავი) ახალი მოსაცდელების მოწყობა

22 281

22 281

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 281

22 281

 

-

   

-

-

-

03 01 04 03

ქალაქ ქობულეთში,  აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული  ორი ერთეული  მოსაცდელის   დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა

22 281

22 281

-

29 999

29 999

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 281

22 281

 

29 999

29 999

 

-

-

-

03 01 04 04

ქ. ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების შეძენა-მონტაჟი

-

-

-

-

-

-

379 500

379 500

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

379 500

379 500

-

03 01 04 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების (სოფლებში 11 ერთეული ახალი  და ერთი ერთეული არსებული მოსაცდელის და ქ.ქობულეთში მტს და კარიერის დასახლებაში აგურის მოსაცდელების (ორი ერთეული)) მოწყობა/რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

37 539

37 539

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

37 539

37 539

-

03 01 04 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების (სოფლებში 11 ერთეული ახალი და დაბა ჩაქვში და სოფელ ციხისძირში აგურის  მოსაცდელების (2 ერთეული)) მოწყობა.

-

-

-

-

-

-

39 858

39 858

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

39 858

39 858

-

03 01 05

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,)

203 825

8 025

195 800

456 179

456 179

-

29 054

29 054

-

 

ხარჯები

203 825

8 025

195 800

456 179

456 179

-

29 054

29 054

-

 

სხვა ხარჯები

203 825

8 025

195 800

456 179

456 179

 

29 054

29 054

-

03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

142 600

142 600

-

198 602

198 602

-

201 101

201 101

-

 

ხარჯები

142 600

142 600

-

198 602

198 602

-

201 101

201 101

-

 

სუბსიდიები

142 600

142 600

 

198 602

198 602

 

201 101

201 101

-

03 01 07

ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების  გაჩერებისათვის ტერიტორიის  მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

10 335

10 335

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

10 335

10 335

 

-

-

-

03 01 08

სასოფლო გზების მოშანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შეძენა

-

-

-

51 987

51 987

-

46 500

46 500

-

 

ხარჯები

-

-

-

51 987

51 987

-

46 500

46 500

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

51 987

51 987

 

46 500

46 500

-

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10 398 984

10398984

-

13 152 139

13 152 139

-

12 804 211

12 804 211

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

285

285

-

348

348

-

 

ხარჯები

3 016 867

3 016 867

-

3 494 621

3 494 621

-

4 170 458

4 170 458

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

1 439 912

1 439 912

-

1 720 196

1 720 196

-

 

საქონელი და მომსახურება

2 038 978

2 038 978

-

1 405 749

1 405 749

-

1 616 908

1 616 908

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

74 148

74 148

-

46 500

46 500

-

 

ოფისის ხარჯები

100 869

100 869

-

283 545

283 545

-

300 625

300 625

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

30 408

30 408

-

53 386

53 386

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

254 448

254 448

-

430 470

430 470

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 938 109

1 938 109

-

763 199

763 199

-

785 927

785 927

-

 

სუბსიდიები

851 482

851 482

-

229 997

229 997

-

354 000

354 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

1 100

1 100

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

126 407

126 407

-

417 864

417 864

-

479 354

479 354

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 382 117

7 382 117

-

9 646 099

9 646 099

-

8 610 298

8 610 298

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

-

-

22 100

22 100

-

 

ვალდებულებების კლება

-

-

-

11 419

11 419

-

1 355

1 355

-

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

777 745

777 745

-

1 394 732

1 394 732

-

598 534

598 534

-

 

ხარჯები

14 647

14 647

-

408 163

408 163

-

478 534

478 534

-

 

სხვა ხარჯები

14 647

14 647

-

408 163

408 163

-

478 534

478 534

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

763 098

763 098

-

975 150

975 150

-

120 000

120 000

-

 

ვალდებულებების კლება

-

-

-

11 419

11 419

-

-

-

-

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

6 020

6 020

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 020

6 020

 

-

   

-

-

-

03 02 01 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია

760 884

760 884

-

419 581

419 581

-

478 534

478 534

-

 

ხარჯები

3 806

3 806

-

408 163

408 163

-

478 534

478 534

-

 

სხვა ხარჯები

3 806

3 806

 

408 163

408 163

 

478 534

478 534

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

757 078

757 078

 

-

   

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

-

   

11 419

11 419

 

-

-

-

03 02 01 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

10 841

10 841

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

10 841

10 841

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

10 841

10 841

 

-

   

-

-

-

03 02 01 04

ქალაქ ქობულეთში  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოების კეთილმოწყობა

-

-

-

975 150

975 150

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

975 150

975 150

 

-

-

-

03 02 01 05

დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის N1 -ში  მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

-

-

-

-

-

-

120 000

120 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

120 000

120 000

-

03 02 02

გარე განათების ღონისძიებები

714 853

714 853

-

699 321

699 321

-

766 350

766 350

-

 

ხარჯები

634 583

634 583

-

699 321

699 321

-

692 850

692 850

-

 

საქონელი და მომსახურება

634 583

634 583

-

699 321

699 321

-

692 850

692 850

-

 

ოფისის ხარჯები

100 869

100 869

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

533 714

533 714

-

699 321

699 321

-

692 850

692 850

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80 270

80 270

-

-

-

-

73 500

73 500

-

03 02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

634 583

634 583

-

699 321

699 321

-

693 350

693 350

-

 

ხარჯები

634 583

634 583

-

699 321

699 321

-

692 850

692 850

-

 

საქონელი და მომსახურება

634 583

634 583

-

699 321

699 321

-

692 850

692 850

-

 

ოფისის ხარჯები

100 869

100 869

 

-

   

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

533 714

533 714

 

699 321

699 321

 

692 850

692 850

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

500

500

-

03 02 02 02

აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა

80 270

80 270

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80 270

80 270

 

-

   

-

-

-

03 02 02 03

ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო ოაზისამდე და მიმდებარე ტერიტორიების გარე განათების მოწყობა

-

-

-

-

-

-

73 000

73 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

73 000

73 000

-

03 02 03

მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

1 436 443

1 436 443

-

1 486 539

1 486 539

-

2 969 078

2 969 078

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

150

150

-

211

211

-

 

ხარჯები

1 404 395

1 404 395

-

1 409 840

1 409 840

-

1 850 680

1 850 680

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

1 009 132

1 009 132

-

1 291 773

1 291 773

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 404 395

1 404 395

-

400 708

400 708

-

558 487

558 487

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

74 148

74 148

-

46 500

46 500

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

90 147

90 147

-

77 450

77 450

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

24 908

24 908

-

47 086

47 086

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

190 130

190 130

-

338 436

338 436

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 404 395

1 404 395

-

21 375

21 375

-

49 015

49 015

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

420

420

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 048

32 048

-

76 699

76 699

-

1 117 043

1 117 043

-

 

ვალდებულებების კლება

-

-

-

-

-

-

1 355

1 355

-

03 02 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1 436 443

1 436 443

-

20 000

20 000

-

47 500

47 500

-

 

ხარჯები

1 404 395

1 404 395

-

20 000

20 000

-

47 500

47 500

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 404 395

1 404 395

-

20 000

20 000

-

47 500

47 500

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 404 395

1 404 395

 

20 000

20 000

 

47 500

47 500

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 048

32 048

 

-

   

-

-

-

03 02 03 02

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

-

-

-

1 466 539

1 466 539

-

1 808 015

1 808 015

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

150

150

 

211

211

-

 

ხარჯები

-

-

-

1 389 840

1 389 840

-

1 803 180

1 803 180

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

1 009 132

1 009 132

-

1 291 773

1 291 773

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

380 708

380 708

-

510 987

510 987

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

   

74 148

74 148

-

46 500

46 500

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

90 147

90 147

-

77 450

77 450

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

24 908

24 908

-

47 086

47 086

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

   

190 130

190 130

-

338 436

338 436

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

1 375

1 375

-

1 515

1 515

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

420

420

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

76 699

76 699

-

3 480

3 480

-

 

ვალდებულებების კლება

-

   

-

-

-

1 355

1 355

-

03 02 03 03

სანდასუფთავებისათვის სპეც. ტექნიკის შეძენა (6 ერთეული).

-

-

-

-

-

-

800 000

800 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

800 000

800 000

-

03 02 03 04

ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერების  შეძენა

-

-

-

-

-

-

195 600

195 600

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

195 600

195 600

-

03 02 03 05

ჩოლოქის დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

117 963

117 963

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

117 963

117 963

-

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

324 067

324 067

-

239 529

239 529

-

265 837

265 837

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

33

33

-

33

33

-

 

ხარჯები

324 067

324 067

-

239 529

239 529

-

257 282

257 282

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

164 060

164 060

-

161 973

161 973

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

75 469

75 469

-

95 309

95 309

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

41 254

41 254

-

43 265

43 265

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

4 000

4 000

-

4 800

4 800

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

24 545

24 545

-

37 194

37 194

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

5 670

5 670

-

10 050

10 050

-

 

სუბსიდიები

263 017

263 017

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

61 050

61 050

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

-

-

8 555

8 555

-

03 02 04 01

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

324 067

324 067

-

239 529

239 529

-

265 837

265 837

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

33

33

 

33

33

-

 

ხარჯები

324 067

324 067

-

239 529

239 529

 

257 282

257 282

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

164 060

164 060

-

161 973

161 973

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

75 469

75 469

-

95 309

95 309

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

41 254

41 254

-

43 265

43 265

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

4 000

4 000

-

4 800

4 800

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

   

24 545

24 545

-

37 194

37 194

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

5 670

5 670

-

10 050

10 050

-

 

სუბსიდიები

263 017

263 017

 

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

61 050

61 050

 

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

-

-

8 555

8 555

-

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

3 333 942

3 333 942

-

7 275 552

7 275 552

-

5 941 132

5 941 132

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

0

0

102

102

0

104

104

0

 

ხარჯები

639 175

639175

0

721 010

721010,43

0

891 112

891112

0

 

შრომის ანაზღაურება

-

0

0

266 720

266720

0

266 450

266450

0

 

საქონელი და მომსახურება

-

0

0

223 193

223193,45

0

270 262

270262

0

 

ოფისის ხარჯები

-

0

0

152 145

152144,85

0

179 910

179910

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

0

0

1 500

1500

0

1 500

1500

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

0

0

39 773

39773

0

54 840

54840

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

0

0

29 776

29775,6

0

34 012

34012

0

 

სუბსიდიები

588 465

588465

0

229 997

229996,98

0

354 000

354000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

0

0

1 100

1100

0

-

0

0

 

სხვა ხარჯები

50 710

50710

0

-

0

0

400

400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 694 767

2 694 767

-

6 554 541

6 554 541

-

5 027 920

5 027 920

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

-

-

22 100

22 100

-

03 02 05  01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

2 397 087

2 397 087

-

6 554 541

6 554 541

-

5 022 241

5 022 241

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 397 087

2 397 087

-

6 554 541

6 554 541

-

5 022 241

5 022 241

-

03 02 05 01 01

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია

432 438

432 438

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

432 438

432 438

 

-

   

-

-

-

03 02 05 01 02

სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია

1 033 863

1 033 863

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 033 863

1 033 863

 

-

   

-

-

-

03 02 05 01 03

სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა

53 594

53 594

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 594

53 594

 

-

   

-

-

-

03 02 05 01 04

სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა  და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა

-

-

-

402 905

402 905

-

2 400

2 400

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

402 905

402 905

 

2 400

2 400

-

03 02 05 01 05

სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია

164 253

164 253

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164 253

164 253

 

-

   

-

-

-

03 02 05 01 06

ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა

177 023

177 023

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177 023

177 023

 

-

   

-

-

-

03 02 05 01 07

დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა

518 423

518 423

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

518 423

518 423

 

-

   

-

-

-

03 02 05 01 08

სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე  ლითონის წყალშემკრების მოწყობა

3 096

3 096

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 096

3 096

 

-

   

-

-

-

03 02 05 01 09

დაბა ჩაქვში (იუსტიციის  მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით

14 397

14 397

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 397

14 397

 

-

   

-

-

-

03 02 05 01 10

დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი

-

-

-

107 054

107 054

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

107 054

107 054

 

-

-

-

03 02 05 01 11

ქალაქ  ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს  სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)

-

-

-

194 046

194 046

-

29 877

29 877

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

194 046

194 046

 

29 877

29 877

-

03 02 05 01 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

-

-

-

966 419

966 419

0

162 690

162 690

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

966 419

966 419

 

162 690

162 690

-

03 02 05 01 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

-

-

-

547 668

547 668

-

358 966

358 966

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

547 668

547 668

 

358 966

358 966

-

03 02 05 01 14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა

-

-

-

398 013

398 013

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

398 013

398 013

 

-

-

-

03 02 05 01 15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

-

-

-

870 631

870 631

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

870 631

870 631

 

-

-

-

03 02 05 01 16

ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

-

-

-

1 105 421

1 105 421

-

124 542

124 542

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 105 421

1 105 421

 

124 542

124 542

-

03 02 05 01 17

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში  საჩინოსა და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე-ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.

-

-

-

938 564

938 564

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

938 564

938 564

 

-

-

-

03 02 05 01 18

სოფელ ჭახათის  წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

-

-

-

602 872

602 872

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

602 872

602 872

 

-

-

-

03 02 05 01 19

დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

-

-

-

420 948

420 948

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

420 948

420 948

 

-

-

-

03 02 05 01 20

ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

288 973

288 973

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

288 973

288 973

-

03 02 05 01 21

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა მაგისტრალის) მოწყობა

-

-

-

-

-

-

1 396 949

1 396 949

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 396 949

1 396 949

-

03 02 05 01 22

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ლეღვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)

-

-

-

-

-

-

1 128 394

1 128 394

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 128 394

1 128 394

-

03 02 05 01 23

სოფელ ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

121 850

121 850

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

121 850

121 850

-

03 02 05 01 24

სოფელ დაგვას წყალსადენის სისტემის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

150 326

150 326

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

150 326

150 326

-

03 02 05 01 25

საჩინოს თემში, სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარის და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი)

-

-

-

-

-

-

382 093

382 093

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

382 093

382 093

-

03 02 05 01 26

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურებისათვის  7 ერთეული ტუმბოს შეძენა/მონტაჟი

-

-

-

-

-

-

172 791

172 791

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

172 791

172 791

-

03 02 05 01 27

ქ. ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე ახალი  ჭაბურღილების (ოთხი ერთეული) მოწყობა

-

-

-

-

-

-

318 192

318 192

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

318 192

318 192

-

03 02 05 01 28

დაბა ოჩხამურში ორი ერთეული სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი

-

-

-

-

-

-

100 002

100 002

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

100 002

100 002

-

03 02 05 01 29

სოფელ ქვედა აჭყვაში არებული წყლის რეზერვუარისათვის ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

6 139

6 139

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

6 139

6 139

-

03 02 05 01 30

სოფელ მუხაესტატეს წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

50 114

50 114

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

50 114

50 114

-

03 02 05 01 31

სოფელ ციხისძირის წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

165 883

165 883

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

165 883

165 883

-

03 02 05 01 32

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენებისათვის, ჩაძირული ტუმბოს, სხვადასხვა დიამეტრის მილების და ფასონური ნაწილების  შეძენა.

-

-

-

-

-

-

62 060

62 060

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

62 060

62 060

-

03 02 05 02

შპს "ქობულეთის   წყალი"

210 232

210 232

-

229 997

229 997

-

354 000

354 000

-

 

ხარჯები

210 232

210 232

-

229 997

229 997

-

354 000

354 000

-

 

სუბსიდიები

191 512

191 512

 

229 997

229 997

 

354 000

354 000

-

 

სხვა ხარჯები

18 720

18 720

 

-

   

-

-

-

03 02 05 03

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

428 943

428 943

-

491 013

491 013

-

537 112

537 112

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

102

102

 

104

104

-

 

ხარჯები

428 943

428 943

-

491 013

491 013

-

537 112

537 112

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

266 720

266 720

-

266 450

266 450

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

223 193

223 193

-

270 262

270 262

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

152 145

152 145

-

179 910

179 910

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

1 500

1 500

-

1 500

1 500

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

   

39 773

39 773

-

54 840

54 840

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

29 776

29 776

-

34 012

34 012

-

 

სუბსიდიები

396 953

396 953

 

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

1 100

1 100

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

31 990

31 990

 

-

-

-

400

400

-

03 02 05 04

ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა

188 800

188 800

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 800

188 800

 

-

   

-

-

-

03 02 05 05

დაბა ოჩხამურის  წყლის გაუსნებელყოფა

108 880

108 880

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108 880

108 880

 

-

   

-

-

-

03 02 05 06

ქ.ქობულეთის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის (სოკოებით) ფანტანის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

5 679

5 679

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

5 679

5 679

-

03 02 05 07

სს " აჭარის წყლის ალიანსის " საწესდებო კაპიტალის შენატანი

-

-

-

-

-

-

22 100

22 100

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

22 100

22 100

-

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3 811 934

3 811 934

-

2 049 411

2 049 411

-

2 263 280

2 263 280

-

 

ხარჯები

-

-

-

9 701

9 701

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

9 701

9 701

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 811 934

3 811 934

-

2 039 709

2 039 709

-

2 263 280

2 263 280

-

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოები 
(III ეტაპი)

-

-

-

-

-

-

1 504 338

1 504 338

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 504 338

1 504 338

-

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების   მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები

50 904

50 904

-

9 701

9 701

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

9 701

9 701

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

9 701

9 701

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 904

50 904

 

-

   

-

-

-

03 02 06 03

ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია

730 373

730 373

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

730 373

730 373

 

-

   

-

-

-

03 02 06 04

გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი

1 232 628

1 232 628

-

420 129

420 129

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 232 628

1 232 628

 

420 129

420 129

 

-

-

-

03 02 06 05

ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა

1 156 816

1 156 816

-

97 779

97 779

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 156 816

1 156 816

 

97 779

97 779

 

-

-

-

03 02 06 06

ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და N4 საბავშვო ბაღს შორის, N1 საჯარო სკოლის, N2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ ჩირაღდნის “ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა

51 176

51 176

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 176

51 176

 

-

   

-

-

-

03 02 06 07

ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია

568 408

568 408

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

568 408

568 408

 

-

   

-

-

-

03 02 06 08

საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა  (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)

14 700

14 700

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 700

14 700

 

-

   

-

-

-

03 02 06 09

დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა

6 929

6 929

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 929

6 929

 

-

   

-

-

-

03 02 06 10

ქალაქ  ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში   წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

-

-

-

302 357

302 357

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

302 357

302 357

-

-

-

-

03 02 06 11

ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი

-

-

-

1 051 165

1 051 165

-

7 050

7 050

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 051 165

1 051 165

 

7 050

7 050

-

03 02 06 12

ქალაქ ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობა

-

-

-

65 460

65 460

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

65 460

65 460

 

-

-

-

03 02 06 13

სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია  და სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა

-

-

-

5 933

5 933

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

5 933

5 933

 

-

-

-

03 02 06 14

სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის  რეაბილიტაციის სამუშაოები

-

-

-

8 350

8 350

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

8 350

8 350

 

-

-

-

03 02 06 15

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის  მოწყობა

-

-

-

88 537

88 537

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

88 537

88 537

 

-

-

-

03 02 06 16

ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

383 496

383 496

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

383 496

383 496

-

03 02 06 17

ქ. ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზციო ქსელის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

87 338

87 338

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

87 338

87 338

-

03 02 06 18

ქ. ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კომახიძის N15, N13; აღმაშენებლის N1, N116,  რუსთაველის N140, N140ა, N140ბ (კორპუსი1,2,3),  N160ა, 162გ; აბაშიძის N2,N4,N6) ეზოებში საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა და მაგისტრალურ ხაზზე დაერთება

-

-

-

-

-

-

96 385

96 385

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

96 385

96 385

-

03 02 06 19

ქალაქ ქობულეთში "მტს "დასახლებაში (კლდიაშვილის ქუჩაზე დარჩენილი ნაწილის) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

58 080

58 080

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

58 080

58 080

-

03 02 06 20

ქ. ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობისა და  ქ. ქობულეთში  მემედ აბაშიძის N82 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის  მოწყობის  სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

31 624

31 624

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

31 624

31 624

-

03 02 06 21

დაბა ჩაქვში, ბეჟანიძის ქუჩაზე  სანიაღვრე სისტემის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

25 100

25 100

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

25 100

25 100

-

03 02 06 22

დაბა ჩაქვი, ბათუმის ქუჩა N18-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისათვის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

30 810

30 810

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

30 810

30 810

-

03 02 06 23

დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

39 059

39 059

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

39 059

39 059

-

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

-

-

-

7 056

7 056

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

7 056

7 056

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

7 056

7 056

-

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

7 056

7 056

 

-

-

-

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

752 773

549 151

203 622

879 922

879 922

-

901 407

901 407

-

 

ხარჯები

203 622

-

203 622

-

-

-

28 350

28 350

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

28 350

28 350

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

28 350

28 350

-

 

სხვა ხარჯები

203 622

-

203 622

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

549 151

549 151

-

874 270

874 270

-

873 057

873 057

-

 

ვალდებულებების კლება

-

-

-

5 652

5 652

-

-

-

-

03 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

183 657

183 657

-

813 380

813 380

-

608 392

608 392

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

28 350

28 350

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

28 350

28 350

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

28 350

28350

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183 657

183 657

-

807 728

807 728

-

580 042

580 042

-

 

ვალდებულებების კლება

-

-

-

5 652

5 652

-

-

-

-

03 03 01 01

მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია

183 657

183 657

-

5 652

5 652

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183 657

183 657

 

-

   

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

-

   

5 652

5 652

 

-

-

-

03 03 01 02

ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

277 436

277 436

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

277 436

277 436

 

-

-

-

03 03 01 03

ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა

-

-

-

485 121

485 121

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

485 121

485 121

 

-

-

-

03 03 01 04

ქალაქ ქობულეთის პარკში ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია

-

-

-

41 551

41 551

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

41 551

41 551

 

-

-

-

03 03 01 05

კარიერის დასახლებაში სკვერის  რეაბილიტაცია

-

-

-

3 620

3 620

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

3 620

3 620

 

-

-

-

03 03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია (9 აპრილის, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის მოწყობა (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის მოპირდაპირედ)

-

-

-

-

-

-

510 500

510 500

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

510 500

510 500

-

03 03 01 07

ქ.ქობულეთში,

აღმაშენებლის ქ. N99-ში მდებარე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

21 197

21 197

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

21 197

21 197

-

03 03 01 08

სოფელ მუხაესტატეში არსებულ სკვერში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა და დაბა ჩაქვში, მე-7 რაიონში საბავშვო ატრაქციონების  და მიმდებარე  ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

48 345

48 345

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

48 345

48 345

-

03 03 01 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, თამარ მეფის სანაპიროზე და არებული სკვერებისათვის საპარკე სკამების შეძენა

-

-

-

-

-

-

28 350

28 350

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

28 350

28 350

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

28 350

28 350

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

-

   

28 350

28 350

-

03 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

334 466

130 844

203 622

13 532

13 532

-

138 571

138 571

-

 

ხარჯები

203 622

-

203 622

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

203 622

-

203 622

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130 844

130 844

-

13 532

13 532

-

138 571

138 571

-

03 03 02 01

მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია

62 563

62 563

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 563

62 563

 

-

   

-

-

-

03 03 02 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების (უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორია სახელოვნებო სკოლა, სამხედრო კომისარიატი) სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

39 088

39 088

-

13 532

13 532

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 088

39 088

 

13 532

13 532

 

-

-

-

03 03 02 03

საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება

203 622

-

203 622

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

203 622

-

203 622

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

203 622

 

203 622

-

   

-

-

-

03 03 02 04

ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის

შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია

29 193

29 193

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 193

29 193

 

-

   

-

-

-

03 03 02 05

ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქ.N26-ში მდებარე შენობის (მუნიციპალური უფასო სასადილო) სარეაბილიტაციო სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

27 498

27 498

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

27 498

27 498

-

03 03 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების   და  ამბულატორიის შენობის (სოფელ ბობოყვათში) რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

23 604

23 604

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

23 604

23 604

-

03 03 02 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის შენობაში ოთახების სარემონტო სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

7 469

7 469

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

7 469

7 469

-

03 03 02 08

ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა

-

-

-

-

-

-

80 000

80 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

80 000

80 000

-

03 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

146 800

146 800

-

53 010

53 010

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146 800

146 800

-

53 010

53 010

-

-

-

-

03 03 03 01

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი

130 000

130 000

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130 000

130 000

 

-

   

-

-

-

03 03 03 02

მუნიციპალიტეტისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა

16 800

16 800

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 800

16 800

 

-

   

-

-

-

03 03 03 03

სანაგვე ურნების შეძენა

-

-

-

48 670

48 670

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

48 670

48 670

 

-

-

-

03 03 03 04

ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა

-

-

-

4 340

4 340

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

4 340

4 340

 

-

-

-

03 03 04

დაბა ჩაქვში იუსტიციის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

87 850

87 850

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87 850

87 850

 

-

   

-

-

-

03 03 05

ქ. ქობულეთში თავისუფლების ქუჩაზე ლტოლვილთა საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

41 894

41 894

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

41 894

41 894

-

03 03 06

სოფელ ხუცუბანში, შემფუთვი ქარხნისა და ყოფილი ჩაის ფაბრიკის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოების კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

112 550

112 550

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

112 550

112 550

-

03 04

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

150 061

150 061

-

124 284

124 284

-

166 265

166 265

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150 061

150 061

 

124 284

124 284

 

166 265

166 265

-

03 05

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1 390 332

-

1 390 332

1 220 664

-

1 220 664

260 436

-

260 436

 

ხარჯები

715

-

715

680

-

680

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

715

-

715

-

-

-

-

-

-

 

ოფისის ხარჯები

715

 

715

-

   

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

680

 

680

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 389 617

 

1 389 617

1 219 984

 

1 219 984

260 436

-

260 436

03  06

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

22 300

22 300

-

17 000

17 000

-

18 500

18 500

-

 

ხარჯები

22 300

22 300

-

17 000

17 000

-

18 500

18 500

-

 

საქონელი და მომსახურება

22 300

22 300

-

17 000

17 000

-

18 500

18 500

-

 

სამედიცინო ხარჯები

22 300

22 300

 

17 000

17 000

 

18 500

18 500

-

03 07

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

3 909

3 909

-

3 429

3 429

-

5 000

5 000

-

 

ხარჯები

3 909

3 909

-

3 429

3 429

-

5 000

5 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

3 909

3 909

-

3 429

3 429

-

5 000

5 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 909

3 909

 

3 429

3 429

-

5 000

5 000

-

03 08

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

6 996

6 996

-

5 000

5 000

-

2 010

2 010

-

 

ხარჯები

6 996

6 996

-

5 000

5 000

-

2 010

2 010

-

 

საქონელი და მომსახურება

6 996

6 996

-

5 000

5 000

-

2 010

2 010

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 996

6 996

 

5 000

5 000

 

2 010

2 010

-

03 09

სასაფლაოების გადატანა/გამაგრება

10 428

4 428

6 000

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

10 428

4 428

6 000

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

10 428

4 428

6 000

-

   

-

-

-

03 10

"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის  თანამონაწილეობა

3 223

3 223

-

10 758

10 758

-

3 745

3 745

-

 

ხარჯები

3 223

3 223

-

10 758

10 758

-

3 745

3 745

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

810

810

-

1 620

1 620

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

   

810

810

 

1 620

1 620

-

 

სხვა ხარჯები

3 223

3 223

 

9 948

9 948

-

2 125

2 125

-

03 11

მუხლუხებიანი ერთი ერთეული ტრაქტორის შეძენა

-

-

-

25 000

25 000

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

25 000

25 000

 

-

-

-

04. 00

განათლება

4 377 624

4 377 624

-

4 400 271

4 400 271

-

4 302 353

4 302 353

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

415

414,5

-

491

491

-

 

ხარჯები

1 966 932

1 966 932

-

2 166 204

2 166 204

-

2 545 600

2 545 600

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

1 317 945

1 317 945

-

1 479 094

1 479 094

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

847 139

847 139

-

1 066 506

1 066 506

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

25 284

25 284

-

26 671

26 671

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

279 569

279 569

-

342 527

342 527

-

 

კვების ხარჯები

-

-

-

493 395

493 395

-

637 000

637 000

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

8 265

8 265

-

9 303

9 303

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

26 392

26 392

-

26 845

26 845

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

12 959

12 959

-

15 140

15 140

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1 275

1 275

-

9 020

9 020

-

 

სუბსიდიები

1 941 682

1 941 682

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

350

350

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

1 120

1 120

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

24 900

24 900

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 410 692

2 410 692

-

2 234 067

2 234 067

-

1 756 753

1 756 753

-

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

4 374 455

4 374 455

-

4 400 271

4 400 271

-

4 302 353

4 302 353

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

415

414,5

-

491

491

-

 

ხარჯები

1 963 763

1 963 763

-

2 166 204

2 166 204

-

2 545 600

2 545 600

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

1 317 945

1 317 945

-

1 479 094

1 479 094

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

847 139

847 139

-

1 066 506

1 066 506

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

25 284

25 284

-

26 671

26 671

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

279 569

279 569

-

342 527

342 527

-

 

კვების ხარჯები

-

-

-

493 395

493 395

-

637 000

637 000

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

8 265

8 265

-

9 303

9 303

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

26 392

26 392

-

26 845

26 845

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

12 959

12 959

-

15 140

15 140

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1 275

1 275

-

9 020

9 020

-

 

სუბსიდიები

1 938 863

1 938 863

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

1 120

1 120

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

24 900

24 900

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 410 692

2 410 692

-

2 234 067

2 234 067

-

1 756 753

1 756 753

-

04 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1 963 763

1 963 763

-

2 232 246

2 232 246

-

2 560 000

2 560 000

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

414,5

414,5

 

491

491

-

 

ხარჯები

1 963 763

1 963 763

-

2 166 204

2 166 204

-

2 545 600

2 545 600

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

1 317 945

1 317 945

-

1 479 094

1 479 094

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

847 139

847 139

-

1 066 506

1 066 506

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

   

25 284

25 284

-

26 671

26 671

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

279 569

279 569

-

342 527

342 527

-

 

კვების ხარჯები

-

   

493 395

493 395

-

637 000

637 000

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

   

8 265

8 265

-

9 303

9 303

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

26 392

26 392

-

26 845

26 845

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

   

12 959

12 959

-

15 140

15 140

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

1 275

1 275

-

9 020

9 020

-

 

სუბსიდიები

1 938 863

1 938 863

 

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

1 120

1 120

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

24 900

24 900

 

-

 

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

66 042

66 042

-

14 400

14 400

-

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

2 410 692

2 410 692

-

2 168 025

2 168 025

-

1 742 353

1 742 353

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 410 692

2 410 692

-

2 168 025

2 168 025

-

1 742 353

1 742 353

-

04 01 02 01

ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა

461 070

461 070

-

340 360

340 360

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

461 070

461 070

 

340 360

340 360

 

-

-

-

04 01 02 02

ქალაქ ქობულეთში, გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა

183 480

183 480

-

227 056

227 056

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183 480

183 480

 

227 056

227 056

 

-

-

-

04 01 02 03

სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

396 013

396 013

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

396 013

396 013

 

-

   

-

-

-

04 01 02 04

სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

487 141

487 141

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

487 141

487 141

 

-

-

-

04 01 02 05

სოფელ ბობოყვათში  საბავშვო ბაღის მოწყობა

268 342

268 342

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

268 342

268 342

 

-

   

-

-

-

04 01 02 06

სოფელ ქაქუთში  საბავშვო ბაღის მოწყობა

83 159

83 159

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 159

83 159

 

-

   

-

-

-

04 01 02 07

სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

321 619

321 619

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

321 619

321 619

 

-

   

-

-

-

04 01 02 08

სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა

357 637

357 637

-

57 619

57 619

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

357 637

357 637

 

57 619

57 619

 

-

-

-

04 01 02 09

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

155 344

155 344

-

286 358

286 358

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155 344

155 344

 

286 358

286 358

 

-

-

-

04 01 02 10

ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები

18 323

18 323

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 323

18 323

 

-

   

-

-

-

04 01 02 11

კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს  კეთილმოწყობის სამუშაოები

9 164

9 164

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 164

9 164

 

-

   

-

-

-

04 01 02 12

მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) რემონტი/რეაბილიტაცია

84 191

84 191

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84 191

84 191

 

-

   

-

-

-

04 01 02 13

სოფელ ქობულეთის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა

43 150

43 150

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 150

43 150

 

-

   

-

-

-

04 01 02 14

საბავშვო ბაღებისათვის                                            ატრაქციონის მოწყობა.

29 200

29 200

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 200

29 200

 

-

   

-

-

-

04 01 02 15

სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

306 183

306 183

-

49 006

49 006

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

306 183

306 183

 

49 006

49 006

-

04 01 02 16

სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

390 742

390 742

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

390 742

390 742

 

-

-

-

04 01 02 17

საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება

-

-

-

7 666

7 666

-

4 838

4 838

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

7 666

7 666

 

4 838

4 838

-

04 01 02 18

გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

-

-

-

64 900

64 900

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

64 900

64 900

 

-

-

-

04 01 02 19

აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

659 884

659 884

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

659 884

659 884

-

04 01 02 20

სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

380 473

380 473

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

380 473

380 473

-

04 01 02 21

ქ. ქობულეთში, ფიჭვნარში  საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყონბა

-

-

-

-

-

-

153 251

153 251

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

153 251

153 251

-

04 01 02 22

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

143 795

143 795

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

143 795

143 795

-

04 01 02 23

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

106 805

106 805

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

106 805

106 805

-

04 01 02 24

სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

130 000

130 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

130 000

130 000

-

04 01 02 25

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბაღებში (სულ 22 ერთეული) (სამზარეულოს და პროდუქტების შესანაახის სათავსოს) სარემონტო სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

114 301

114 301

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

114 301

114 301

-

04 02

სკოლების ხელშეწყობა

3 169

3 169

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

3 169

3 169

-

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

2 819

2 819

 

-

   

-

-

-

 

გრანტები

350

350

 

-

   

-

-

-

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4 313 360

4 313 360

-

3 302 108

3 302 108

-

2 511 370

2 511 370

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

400

400

-

400

400

-

 

ხარჯები

3 660 995

3 660 995

-

2 292 683

2 292 683

-

1 873 373

1 873 373

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

1 390 815

1 390 815

-

1 374 979

1 374 979

-

 

საქონელი და მომსახურება

99 096

99 096

-

362 029

362 029

-

353 894

353 894

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

1 620

1 620

-

3 620

3 620

-

 

მივლინება

-

-

-

7 426

7 426

-

6 145

6 145

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

102 044

102 044

-

116 831

116 831

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

400

400

-

400

400

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

24 556

24 556

-

18 744

18 744

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

15 784

15 784

-

20 250

20 250

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

99 096

99 096

-

210 200

210 200

-

187 904

187 904

-

 

სუბსიდიები

3 553 899

3 553 899

-

87 095

87 095

-

88 000

88 000

-

 

გრანტები

-

-

-

250 000

250 000

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

8 000

8 000

-

202 744

202 744

-

56 500

56 500

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

652 365

652 365

-

690 370

690 370

-

607 997

607 997

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

250 000

250 000

-

30 000

30 000

-

 

ვალდებულებების კლება

-

-

-

69 055

69 055

-

-

-

-

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

2 326 892

2 326 892

-

1 616 382

1 616 382

-

951 438

951 438

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

43

43

-

43

43

-

 

ხარჯები

2 119 047

2 119 047

-

691 332

691 332

-

314 941

314 941

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

133 080

133 080

-

135 026

135 026

-

 

საქონელი და მომსახურება

17 942

17 942

-

37 936

37 936

-

37 755

37 755

-

 

მივლინება

-

-

-

6 765

6 765

-

5 925

5 925

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

5 409

5 409

-

4 940

4 940

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

200

200

-

200

200

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

4 100

4 100

-

4 300

4 300

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

1 000

1 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17 942

17 942

-

21 462

21 462

-

21 390

21 390

-

 

სუბსიდიები

2 093 105

2 093 105

-

87 095

87 095

-

88 000

88 000

-

 

გრანტები

-

-

-

250 000

250 000

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

8 000

8 000

-

183 221

183 221

-

54 160

54 160

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207 845

207 845

-

675 050

675 050

-

606 497

606 497

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

250 000

250 000

-

30 000

30 000

-

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

181 165

181 165

-

181 977

181 977

-

179 915

179 915

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

37

37

 

37

37

-

 

ხარჯები

181 165

181 165

-

181 977

181 977

 

179 915

179 915

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

116 180

116 180

-

118 300

118 300

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

24 636

24 636

-

21 615

21 615

-

 

მივლინება

-

   

5 765

5 765

-

5 675

5 675

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

5 209

5 209

-

4 740

4 740

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

   

200

200

-

200

200

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

3 000

3 000

-

3 000

3 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

10 462

10 462

-

8 000

8 000

-

 

სუბსიდიები

180 165

180 165

 

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

1 000

1 000

 

41 161

41 161

-

40 000

40 000

-

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

24 942

24 942

-

30 006

30 006

-

24 360

24 360

-

 

ხარჯები

24 942

24 942

-

30 006

30 006

-

24 360

24 360

-

 

საქონელი და მომსახურება

17 942

17 942

-

9 000

9 000

-

10 200

10 200

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17 942

17 942

 

9 000

9 000

 

10 200

10 200

-

 

სხვა ხარჯები

7 000

7 000

 

21 006

21 006

 

14 160

14 160

-

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

1 912 940

1 912 940

-

87 095

87 095

-

88 000

88 000

-

 

ხარჯები

1 912 940

1 912 940

-

87 095

87 095

-

88 000

88 000

-

 

სუბსიდიები

1 912 940

1 912 940

 

87 095

87 095

 

88 000

88 000

-

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

192 146

192 146

-

796 104

796 104

-

605 360

605 360

-

 

ხარჯები

-

-

-

121 054

121 054

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

121 054

121 054

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192 146

192 146

-

675 050

675 050

-

605 360

605 360

-

05 01 04 01

ხუცუბანში არსებული რაგბის სტადიონის რეაბილიტაცია და ორი ცალი მოსაცდელის კონსტრუქციის მოწყობა

62 731

62 731

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 731

62 731

 

-

   

-

-

-

05 01 04 02

მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162 ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე)

115 880

115 880

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115 880

115 880

 

-

   

-

-

-

05 01 04 03

სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)

-

-

-

458 868

458 868

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

458 868

458 868

 

-

-

-

05 01 04 04

ქობულეთის ცენტრალური

სტადიონის რემონტი

13 535

13 535

-

121 054

121 054

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

121 054

121 054

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

121 054

121 054

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 535

13 535

 

-

   

-

-

-

05 01 04 05

სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობა

-

-

-

42 445

42 445

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

42 445

42 445

 

-

-

-

05 01 04 06

სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა

-

-

-

47 056

47 056

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

47 056

47 056

 

-

-

-

05 01 04 07

ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა

-

-

-

2 956

2 956

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

2 956

2 956

 

-

-

-

05 01 04 08

დაბა ჩაქვში, სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

-

-

-

10 970

10 970

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

10 970

10 970

 

-

-

-

05 01 04 09

ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბანში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

-

-

-

70 414

70 414

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

70 414

70 414

 

-

-

-

05 01 04 10

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქ. N162-დ-ში და N160-ში მდებარე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

-

-

-

42 342

42 342

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

42 342

42 342

 

-

-

-

05 01 04 11

დაბა ჩაქვში (აჭარის ქუჩაზე   და  აღმაშენებლის N38-ის მიმდებარედ) არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

95 050

95 050

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

95 050

95 050

-

05 01 04 12

სოფელ ქაქუთში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

39 138

39 138

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

39 138

39 138

-

05 01 04 13

ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში არსებული სათამაშო მოედნისა და  არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

20 112

20 112

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

20 112

20 112

-

05 01 04 14

სოფელ გვარაში არსებული

სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

90 312

90 312

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

90 312

90 312

-

05 01 04 15

სოფელ საჩინოში  და  ზედა აჭყვაში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

68 999

68 999

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

68 999

68 999

-

05 01 04 16

სოფელ ხალაში სპორტული მოედნის  მოწყობა

-

-

-

-

-

-

52 535

52 535

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

52 535

52 535

-

05 01 04 17

სოფელ ქობულეთში  არსებული სპორტული მოედნის  რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

97 388

97 388

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

97 388

97 388

-

05 01 04 18

ქ. ქობულეთში. გელაურის დასახლება, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე  სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

93 498

93 498

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

93 498

93 498

-

05 01 04 19

სოფელ შუაღელეში სპორტული მოედნის  მოწყობა

-

-

-

-

-

-

48 328

48 328

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

48 328

48 328

-

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

15 699

15 699

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 699

15 699

 

-

   

-

-

-

05 01 06

ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"

-

-

-

21 200

21 200

-

23 803

23 803

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

6

6

 

6

6

-

 

ხარჯები

-

-

-

21 200

21 200

-

22 666

22 666

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

16 900

16 900

-

16 726

16 726

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

4 300

4 300

-

5 940

5 940

-

 

მივლინება

-

   

1 000

1 000

-

250

250

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

200

200

-

200

200

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

1 100

1 100

-

1 300

1 300

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

   

-

-

-

1 000

1 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

2 000

2 000

-

3 190

3 190

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

-

-

1 137

1 137

-

05 01 07

ა(ა)იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

-

-

-

250 000

250 000

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

250 000

250 000

-

-

-

-

 

გრანტები

-

   

250 000

250 000

 

-

-

-

05 01 08

შპს საფეხბურთო კლუბი "შუქურა"

-

-

-

250 000

250 000

-

30 000

30 000

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

250 000

250 000

 

30 000

30 000

-

05 02

კულტურის განვითარების

ხელშეწყობა

1 986 468

1 986 468

-

1 685 726

1 685 726

-

1 559 932

1 559 932

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

357

357

-

357

357

-

 

ხარჯები

1 541 948

1 541 948

-

1 601 351

1 601 351

-

1 558 432

1 558 432

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

1 257 735

1 257 735

-

1 239 953

1 239 953

-

 

საქონელი და მომსახურება

81 154

81 154

-

324 093

324 093

-

316 139

316 139

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

1 620

1 620

-

3 620

3 620

-

 

მივლინება

-

-

-

661

661

-

220

220

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

96 635

96 635

-

111 891

111 891

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

200

200

-

200

200

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

20 456

20 456

-

14 444

14 444

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

15 784

15 784

-

19 250

19 250

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81 154

81 154

-

188 738

188 738

-

166 514

166 514

-

 

სუბსიდიები

1 460 794

1 460 794

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

19 523

19 523

-

2 340

2 340

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

444 520

444 520

-

15 320

15 320

-

1 500

1 500

-

 

ვალდებულებების კლება

-

-

-

69 055

69 055

-

-

-

-

05 02 01

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

531 876

531 876

-

563 199

563 199

-

542 830

542 830

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

132

132

 

132

132

-

 

ხარჯები

531 876

531 876

-

558 874

558 874

-

542 830

542 830

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

541 092

541 092

-

529 314

529 314

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

17 782

17 782

-

13 516

13 516

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

   

1 620

1 620

-

1 620

1 620

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

12 192

12 192

-

7 506

7 506

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

   

1 945

1 945

-

260

260

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

2 025

2 025

-

4 130

4 130

-

 

სუბსიდიები

531 876

531 876

 

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

4 325

4 325

-

-

-

-

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის

კულტურის ცენტრი

412 033

412033

-

455 210

455 210

-

447 630

447 630

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

124

124

 

124

124

-

 

ხარჯები

412 033

412 033

-

451 210

451 210

-

446 130

446 130

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

392 284

392 284

-

384 751

384 751

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

57 885

57 885

-

61 379

61 379

-

 

მივლინება

-

   

281

281

-

165

165

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

31 469

31 469

-

40 110

40 110

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

-

-

-

1 480

1 480

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

   

5 235

5 235

-

5 900

5 900

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

20 901

20 901

-

13 724

13 724

-

 

სუბსიდიები

412 033

412 033

 

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

1 041

1 041

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

4 000

4 000

-

1 500

1 500

-

05 02 03

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

276 697

276 697

-

247 781

247 781

-

250 178

250 178

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

38

38

 

38

38

-

 

ხარჯები

276 697

276 697

-

244 836

244 836

-

250 178

250 178

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

131 979

131 979

-

136 280

136 280

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

112 857

112 857

-

113 898

113 898

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

   

-

-

-

2 000

2 000

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

39 238

39 238

-

47 694

47 694

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

3 225

3 225

-

2 964

2 964

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

   

8 604

8 604

-

13 090

13 090

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

61 790

61 790

-

48 150

48 150

-

 

სუბსიდიები

276 697

276 697

 

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

2 945

2 945

-

-

-

-

05 02 04

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

181 385

181385

-

179 666

179 666

-

171 136

171 136

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

53

53

 

53

53

-

 

ხარჯები

181 385

181 385

-

179 666

179 666

-

171 136

171 136

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

156 780

156 780

-

156 065

156 065

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

22 886

22 886

-

15 071

15 071

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

5 406

5 406

-

4 821

4 821

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

   

200

200

-

200

200

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

17 230

17 230

-

10 000

10 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

50

50

-

50

50

-

 

სუბსიდიები

181 385

181 385

 

-

-

-

-

-

-

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

81 154

81 154

-

112 185

112 185

-

95 840

95 840

-

 

ხარჯები

81 154

81 154

-

112 185

112 185

-

95 840

95 840

-

 

საქონელი და მომსახურება

81 154

81 154

-

93 702

93 702

-

93 500

93 500

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81 154

81 154

 

93 702

93 702

 

93 500

93 500

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

18 483

18 483

 

2 340

2 340

-

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

444 520

444 520

-

69 055

69 055

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

444 520

444 520

 

-

   

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

-

   

69 055

69 055

 

-

-

-

05 02 07

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

58 803

58 803

-

58 630

58 630

-

52 318

52 318

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

10

10

 

10

10

-

 

ხარჯები

58 803

58 803

-

54 580

54 580

-

52 318

52 318

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

35 600

35 600

-

33 543

33 543

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

18 980

18 980

-

18 775

18 775

-

 

მივლინება

-

   

380

380

-

55

55

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

8 330

8 330

-

11 760

11 760

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

10 270

10 270

-

6 960

6 960

-

 

სუბსიდიები

58 803

58 803

 

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

4 050

4 050

-

-

-

-

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 092 142

1 092 142

-

2 124 671

2 124 671

-

937 570

937 570

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

4

4

-

 

ხარჯები

1 090 142

1 090 142

-

2 122 335

2 122 335

-

929 203

929 203

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

8 935

8 935

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 000

1 000

-

900

900

-

73 962

73 962

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

59 200

59 200

-

 

მივლინება

-

-

-

-

-

-

65

65

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

10 132

10 132

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

3 415

3 415

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 000

1 000

-

900

900

-

1 150

1 150

-

 

სუბსიდიები

27 440

27 440

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

954 103

954 103

-

1 524 729

1 524 729

-

803 065

803 065

-

 

სხვა ხარჯები

107 599

107 599

-

596 706

596 706

-

43 241

43 241

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 000

2 000

-

2 335

2 335

-

8 367

8 367

-

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

140 899

140899

-

162 261

162 261

-

450 693

450 693

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

4

4

-

 

ხარჯები

140 899

140 899

-

162 261

162 261

-

448 826

448 826

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

8 935

8 935

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

64 593

64 593

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

59 200

59 200

-

 

მივლინება

-

-

-

-

-

-

65

65

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

1 913

1 913

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

3 415

3 415

-

 

სუბსიდიები

27 440

27 440

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

103 993

103 993

-

146 269

146 269

-

362 057

362 057

-

 

სხვა ხარჯები

9 466

9 466

-

15 992

15 992

-

13 241

13 241

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

-

-

1 867

1 867

-

06 01 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

56 062

56 062

-

65 975

65 975

-

190 052

190 052

-

 

ხარჯები

56 062

56 062

-

65 975

65 975

-

190 052

190 052

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56 062

56 062

 

65 975

65 975

 

190 052

190 052

-

06 01 02

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა

27 440

27440

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

27 440

27 440

-

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

27 440

27 440

 

-

   

-

-

-

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

9 466

9 466

-

15 992

15 992

-

13 241

13 241

-

 

ხარჯები

9 466

9 466

-

15 992

15 992

-

13 241

13 241

-

 

სხვა ხარჯები

9 466

9 466

 

15 992

15 992

 

13 241

13 241

-

06 01 04

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

4 000

4 000

-

4 000

4 000

-

7 000

7 000

-

 

ხარჯები

4 000

4 000

-

4 000

4 000

-

7 000

7 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 000

4 000

 

4 000

4 000

 

7 000

7 000

-

06 01 05

ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

22 627

22 627

-

27 981

27 981

-

-

-

-

 

ხარჯები

22 627

22 627

-

27 981

27 981

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 627

22 627

 

27 981

27 981

 

-

-

-

06 01 06

გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა

21 304

21 304

-

30 125

30 125

-

37 075

37 075

-

 

ხარჯები

21 304

21 304

-

30 125

30 125

-

37 075

37 075

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21 304

21 304

 

30 125

30 125

 

37 075

37 075

-

06 01 07

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

-

-

-

18 189

18 189

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

18 189

18 189

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

18 189

18 189

 

-

-

-

06 01 08

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება

-

-

-

-

-

-

102 130

102 130

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

102 130

102 130

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

   

102 130

102 130

-

06 01 09

ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

-

-

-

-

-

-

75 395

75 395

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

4

4

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

73 528

73 528

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

8 935

8 935

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

64 593

64 593

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

   

-

   

59 200

59 200

-

 

მივლინება

-

   

-

   

65

65

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

-

   

1 913

1 913

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

   

-

   

3 415

3 415

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 867

1 867

-

06 01 10

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

-

-

-

-

-

-

25 800

25 800

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

25 800

25 800

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

   

25 800

25 800

-

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

951 243

951 243

-

1 962 409

1 962 409

-

486 877

486 877

-

 

ხარჯები

949 243

949 243

-

1 960 074

1 960 074

-

480 377

480 377

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 000

1 000

-

900

900

-

9 369

9 369

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

8 219

8 219

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 000

1 000

-

900

900

-

1 150

1 150

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

850 110

850 110

-

1 378 460

1 378 460

-

441 008

441 008

-

 

სხვა ხარჯები

98 133

98 133

-

580 714

580 714

-

30 000

30 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 000

2 000

-

2 335

2 335

-

6 500

6 500

-

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

179 996

179 996

-

132 750

132 750

-

185 496

185 496

-

 

ხარჯები

177 996

177 996

-

132 750

132 750

-

178 996

178 996

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

8 219

8 219

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

-

   

8 219

8 219

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

177 996

177 996

 

132 750

132 750

 

170 777

170 777

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 000

2 000

 

-

   

6 500

6 500

-

06 02  02

ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

99 500

99 500

-

90 000

90 000

-

101 200

101 200

-

 

ხარჯები

99 500

99 500

-

90 000

90 000

-

101 200

101 200

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

99 500

99 500

 

90 000

90 000

 

101 200

101 200

-

06 02  03

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

41 000

41 000

-

38 000

38 000

-

36 000

36 000

-

 

ხარჯები

41 000

41 000

-

38 000

38 000

-

36 000

36 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41 000

41 000

 

38 000

38 000

 

36 000

36 000

-

06 02 04

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

13 500

13 500

-

14 750

14 750

-

17 150

17 150

-

 

ხარჯები

13 500

13 500

-

14 750

14 750

-

17 150

17 150

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 000

1 000

-

900

900

-

1 150

1 150

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 000

1 000

 

900

900

 

1 150

1 150

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12 500

12 500

 

13 850

13 850

 

16 000

16 000

-

06 02 05

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

18 200

18 200

-

17 600

17 600

-

18 700

18 700

-

 

ხარჯები

18 200

18 200

-

17 600

17 600

-

18 700

18 700

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 200

18 200

 

17 600

17 600

 

18 700

18 700

-

06 02 06

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

28 250

28 250

-

18 500

18 500

-

26 400

26 400

-

 

ხარჯები

28 250

28 250

-

18 500

18 500

-

26 400

26 400

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28 250

28 250

 

18 500

18 500

 

26 400

26 400

-

06 02 07

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

32 573

32 573

-

32 141

32 141

-

36 016

36 016

-

 

ხარჯები

32 573

32 573

-

32 141

32 141

-

36 016

36 016

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32 573

32 573

 

32 141

32 141

 

36 016

36 016

-

06 02 08

ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

10 826

10 826

-

30 000

30 000

-

30 000

30 000

-

 

ხარჯები

10 826

10 826

-

30 000

30 000

-

30 000

30 000

-

 

სხვა ხარჯები

10 826

10 826

 

30 000

30 000

 

30 000

30 000

-

06 02 09

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

504 110

504 110

-

1 555 512

1 555 512

-

-

-

-

 

ხარჯები

504 110

504 110

-

1 553 177

1 553 177

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

416 803

416 803

 

1 002 463

1 002 463

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

87 307

87 307

 

550 714

550 714

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

2 335

2 335

 

-

-

-

06 02 10

ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა

23 288

23 288

-

33 156

33 156

-

35 915

35 915

-

 

ხარჯები

23 288

23 288

-

33 156

33 156

-

35 915

35 915

-