„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ქურთას მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/12/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.146.016144
24
04/12/2017
ვებგვერდი, 11/12/2017
190020020.35.146.016144
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქურთას მუნიციპალიტეტი
 

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2017 წლის 4 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №11 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 29/12/2016, 190020020.35.146.016120) დამტკიცებული დანართი №1 შეიცვალოს ახალ №1 დანართით“.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქურთას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი



დანართი №1

ქურთის მუნიციპალიტეტის    ბიუჯეტი


თავი I
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქურთის მუნიციპალიტეტის  წლის  ბიუჯეტის  ბალანსი

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება    

201 5 წლის ფაქტი

201 6 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

შემოსავლები

2,010,5

2,131,0

2 .122.6

გადასახადები

0,0

2,0

0,0

გრანტები

1,995,1

2,129,0

2.122.6

სხვა შემოსავლები

15,4

0,0

0,0

ხარჯები

2,594,9

2 , 1 16.0

2 .205.8

შრომის ანაზღაურება

1,031,7

1.037,5

945.1

საქონელი და მომსახურება

217,2

232.2

190.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

433,3

403,8

388.1

სოციალური უზრუნველყოფა

196,8

125,8

192.5

სხვა ხარჯები

715,9

316.7

490.1

საოპერაციო სალდო

–584,4

15.0

-83.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,6

37.1

2.8

ზრდა

3,6

37,1

7.1

კლება

0,0

0,0

4.3

მთლიანი სალდო

–588,0

–22,1

-86.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

–588,5

–22,1

-86,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

კლება

588,5

22,1

86.0

ვალიუტა და დეპოზიტი

588,5

22,1

86.0

 

ვალდე ბულებების ცვლილება

–0,5

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

0,5

0,0

0,0

        საშინაო

0,5

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ქურთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები თანდართული რედაქციით:

 

 დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 2017 წლის გეგმა

 
 
 

შემოსულობები

2,010,5

2,131,0

2, 126.9

 

შემოსავლები

2,010,5

2,131,0

2,122,6

 

გადასახადები

0,0

2,0

0,0

 

ქონების გადასახადი

0,0

2,0

0,0

 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

0,0

0,0

0,0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

1,995,1

2,129,0

2, 122.6

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1,99 5 ,1

2,129,0

2, 122 , 6

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,9 95. 1

2,129,0

2 122 , 6

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,915,1

2032,6

2,032,6

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

80,0

90,0

90,0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0,0

6,4

0,0

 

სხვა შემოსავლები

15,4

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

4.3

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

4.3

 

 


მუხლი 3. ქურთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,122,6 ათასი ლარის    ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

შემოსავლები

2,010,5

2,131,0

2,122,6

გადასახადები

0,0

2,0

0,0

გრანტები

1,995,1

2,129,0

2,122,6

სხვა შემოსავლები

15,4

0,0

0,0

 


მუხლი 4. ქურთის  მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის  გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2122.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

გრანტები

1,995,1

2,129,0

2,122,6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1,995,1

2,129,0

2,122,6

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,915,1

2,032,6

2,032,6

ინფრასტრუქტურის განვითარების და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0,0

6,4

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

80,0

90,0

90,0

 


მუხლი 5. ქურთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სხვა  შემოსავლები და არაფინანსური აქტივების კლება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 0.0 ათასი ლარისდა არაფინანსური კლება 4,3 ათასი ლარის   ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

15,4

0,0

0,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

15,4

0,0

0,0

პროცენტები

15,4

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების კლება  ძირითადი აქტივები

0,0                                0,0        

0,0                                 0,0

4,3                            4,3

 


მუხლი 6. ქურთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ნაშთი 
ქურთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ნაშთი  განისაზღვრა  86,0  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 7. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2,212.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

ქურთის მუნიციპალიტეტი

2,599,0

2,153,1

2,212.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81

81

84

ხარჯები

2,594,9

2,116.0

2,205,8

შრომის ანაზღაურება

1,031,7

1,037,5

945.1

ხელფასი

1,031,7

1,037,5

945.1

საქონელი და მომსახურება

217,2

232.2

190.0

სუბსიდიები

433,3

403,8

388,1

სოციალური უზრუნველყოფა

196.8

125,8

192.5

სხვა ხარჯები

715,9

316.7

490.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

37.1

7,1

ვალდებულებების ცვლილება

0,5

0,0

0,0

კლება

0,5

0,0

0,0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების  ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგან.

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

0100

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,6

3,7

3,7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

33.4

3.4

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა  და  არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის   ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

201 5 წლის ფაქტი

201 6 წლის  გეგმა

201 7 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,166,4

1,191,9

1, 06 0 ,8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,166,4

1,191,9

1,060.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,166,4

1,191,9

1,060.8

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0,0

0,0

702

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

78,8

80,0

73,5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

253,5

79,7

175.1

7049

სხვა ხარჯები

253,5

46.3

171,7

70410

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

33.4

3,4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

262,6

237,8

2 16.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

161,5

141,0

130,4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

85,8

76,8

71,7

7084

ხალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

15,3

20,0

14.5

 

ხარჯები

15,3

20,0

14.5

 

საქონელი და მომსახურება

13,4

17,5

12.0

 

სხვა ხარჯები

1,9

2,5

2,5

709

განათლება

186,0

186,0

186.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

186,0

186,0

186,0

7092

განათლების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

710

სოციალური დაცვა

651,7

377,7

500,9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

71011

შეზღდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

58,0

0,0

62,0

 

 

 

 

7102

ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა

39,0

46,0

49.0

7103

მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

11,0

7104

 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.                                                    

43,3

30,0

28.0

7105

სარიტუალო ღონისძიებები

52,8

39,0

38,0

7109

დევნილთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის მატერიალური და ფინანსური დახმარება

458,6

262,7

312.9

 

დევნილთა ოჯახებზე სტიქიური უბედურებების დროს ფინანსური დახმარება

0.0

0,0

3,0

 

სხვა ხარჯი

458,6

262,7

309,9

 

დევნილთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის საკვები პროდუქტით დახმარება

458,6

262,7

309,9

 

სულ

2,599,0

2,153,1

2,2 1 2,9

 


მუხლი 10. საჯარო  მოხელეთა  კვალიფიკაციის  ამაღლება
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იქნეს 9,3 ათასი ლარი საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის.

მუხლი 11. სახელმწიფო   ბიუჯეტიდან მიღებული  მიზნობრივი  ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან   მიღებული   მიზნობრივი  ტრანსფერი 90,0 ათასი ლარი  მიმართული იქნეს:

ა) „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 73.5 ათასი ლარი.

ბ) გარდაცვლილ  დევნილთა სარიტუალო  ღონისძიების დასაფინანსებლად 16.5 ათასი  ლარი.


მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური პროგრამირების დასაფინანსებლად  გამოიყოფილი იქნას 500,9 ათასი ლარი. თანხის განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


თავი II
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  პრიორიტეტები  და  პროგრამები.
1. მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00); ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

ა. მრავალშვილიანი  ოჯახების  სოციალური დაცვა   (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე ფინანსური დახმარება კანონმდებლობის თანახმად, 200 (ორასი) ლარის ოდენობოთ.

ბ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთა ფინანსური დახმარებაკანონმდებლობის თანახმად,თვითოეულ ბენეფიციარზე  200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 

გ. ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (80 და 80 წელს გადაცილებული მოხუცთა დახმარება) (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 80 და მეტი წლის მოხუცთა დახმარება თვითოეულ ბენეფიციალზე 200 (ორასი)  ლარის ოდენობით.

დ. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ დევნილ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თვითოეულ ოჯახზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ე. ოჯახების და ბავშვთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველი  ახალშობილის ოჯახზე ფინანსური დახმარება  300 (სამასი) ლარის ოდენობით და დედ-მამით  ობოლ ბავშვთა  ფინანსური დახმარება  თვითოეულ ბენეფიციალზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

ვ. დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური და ფულადი დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 01 06)

პროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებენ დევნილთა ოჯახები, რომლებიც  მუდმივად ცხოვრობდნენ  ქურთის მუნიციპალიტეტში, სასურსათო კალათით (თვითოეულ კალათში შევა: ერთი 50-კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი, 10 ლიტრა ზეთი, 10 კილოგრამი შაქარი და 5კგ.წიწიბურა. დახმარება  გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს,ხოლო არა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა ოჯახებს  ქურთის მუნიციპალიტეტის მიერ სურსათის დასაწყობებულ ადგილზე.                          

ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ქურთის მუნიციპალიტეტში, მიეცეთ ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით  მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.

კომპაქტურად დასახლებებში მცხოვრებ დევნითა ოჯახებს, რომელთაც არა აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა, ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშით დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, თითოელ ოჯახს გადაეცემა  4 კუბ/მ ოდენობის შეშა.

შეზღუდული შესაძლებლობი მქონე პირებს გაეწევათ დახმარება და გადაეცემათ ინვალიდის სავარძელი.   

2. ინფრასტრუქტურურის  მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ქურთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი  პირობაა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

ა. კომუნალური იმფრა სტრუქტურის მშენებლობა  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: დევნილთა კომპაქტურ ჩასხლებებში;

სასმელი წყლის მილების შეცვლა(წყალმომარაგების ქსელის რეკონსტრუქცია);

შიდა გზების მოხრეშვა მოშანდაკება;

– ჭაბურღილის ბურღვასთან დაკავშირებული მომსახურება;

სანიაღვრე სისტემების მოწყობა;                                                                                           

გარე განათების სისტემის უზრუნველყოფის მიზნით ნათურების შესყიდვა შეცვლა;

ბ. კეთილმოწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

დევნილთა  ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა;

დაზიანებული იატაკების შეცვლა;

სპორტული მოედნის (დარბაზის)მოწყობა;

3. განათლება. (პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია  განათლების ხელშეწყობა.   

ა.სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01);

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი მთლიანად დააფინანსებს კოდის  და ბაზალეთის საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო  ხარჯებს.

4. მოსახლეობის  კულტურულ,სპორტულ და ახალგაზრდული  ღონისძიებების

ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00);

ქვეპროგრამის პარგლებში დაფინანსდება:

ა. სპორტის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01 01) ­

ქვეპროგრამის ფარგლებშიდაფინანსდება  საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთის“ (პროგრამული კოდი 05 01 02), კრივისა და ჭიდაობი სპორტული სკოლის (პროგრამული კოდი 05 01 01) მიმდინარე ხარჯები.

ბ. კულტურის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი  05 02)  

ქვეპროგრამის ფარგლებშიდაფინანსდება:

ა. მუსიკალური სკოლა ჰარმონია-ს(პროგრამული კოდი 05 02 01)  და 

გაზეთი „ხეობის მაცნეს“ (პროგრამული კოდი 05 02 02) მიმდინარე ხარჯები.

გ. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, როგორც კულტურული ასევე სპორტული  ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის  დამკვიდრებაში, მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება და სხვა კულტურული ღონისძიებები.

5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამულიკოდი 02 00);  საქართველოს სამხედრო საბრძოლო  მზადყოფნის  ამაღლებისათვის ქურთის მუნიციპალიტეტში  ხორციელდება  წვევამდელთა მობილიზება და მათი გაწვევის  უზრუნველყოფა.“.


მუხლი 14. ქურთის     მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის   ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

201წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

 

ქურთის მუნიციპალიტეტი

2,599,0

2,153,1

2,212.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81,0

81,0

84,0

 

ხარჯები

2,594,9

2,116,0

2,205,8

 

შრომის ანაზღაურება

1.031,7

1.037.5

945.1

 

საქონელი და მომსახურება

217,2

232,2

190.0

 

სუფსიდიები

433,3

403,8

388,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

196,8

125,8

192,,5

 

სხვა ხარჯები

715.9

316,7

490.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

37,1

7,1

         

01 00

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,166,4

1,191,9

1,060,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

74,0

74,0

77,0

 

ხარჯები

1,162,8

1,188,2

1,057,1

 

შრომის ანაზღაურება

961,8

965,9

879.4

 

საქონელი და მომსახურება

195.4

205.4

170.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,7

10,8

4.5

 

სხვა ხარჯი

1,9

6,1

3.0

 

არაფინანსურიაქტივების ზრდა

 

3,6

 

3,7

                          3,7

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

386.4

392,5

358,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

18,0

21,0

 

ხარჯები

386.4

392.5

358.6

 

შრომის ანაზღაურება

313.8

319.5

306.6

 

საქონელი და მომსახურება

71.4

72.2

48.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,8

 

სხვა ხარჯები

1.2

0.8

1.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

780,0

799,4

702,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,0

56,0

56,0

 

ხარჯები

776,4

795,7

698,5

 

შრომის ანაზღაურება

648.0

646.4

572.8

 

საქონელი და მომსახურება

124,0

133.2

122.0

,

სოციალური დახმარება.

3,7

10,8

1,7

 

სხვა ხარჯები

0.7

5.3

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

3.7

3.7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და აღსრულების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

0,0

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

78,0

80,0

73.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

7,0

7,0

7,0

 

ხარჯები

78.3

80.0

73.5

 

შრომის ანაზღაურება

69.9

71.6

65,7

 

საქონელი და მომსახურება

8.4

8.4

7,8

 

ვალდებულებების კლება  საშინაო

0,5

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

253,5

79,7

175.1

 

ხარჯები

253.5

46,3

171.7

 

სხვა ხარჯი

253.5

46,3

171.7

 

არა ფინანსური აქტივები

0.0

33,4

3,4

03  01

კომუნალუერი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციად და ექსპლუატაცია

99,7

26,8

68,9

 

ხარჯები

99,7

12,3

65,5

 

სხვა ხარჯი

99,7

12,3

65,5

 

არა ფინანსური აქტივები

0.0

14,5

3,4

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

153.8

52.9

106,2

 

ხარჯები

153.8

34.0

106,2

 

სხვა ხარჯები

153.8

34.0

106,2

 

არა ფინანსური აქტივების

0.0

18.9

0.0

04 00

განათლება

186.0

186.0

186,0

 

ხარჯები

186.0

186.0

186,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდია

186,0

186,0

186,0

04 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საამზრდელო დაწესებულება

186.0

186.0

186,0

 

ხარჯები

186.0

186.0

186,0

04 02

განათლების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

262.6

237.8

216,6

 

ხარჯები

262.6

237.8

216,6

 

საშტატო რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

13.4

17.5

12.0

 

სუბსიდიები

247,3

217,8

202,1

 

სხვა ხარჯები

1,9

2,5

2,5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

161.5

141.0

130.4

 

ხარჯები

161.5

141.0

130,4

 

სუბსიდიები

161.5

141.0

130,4

 05 01 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო  სკოლა

64.0

64.0

61,1

 

ხარჯები

64.0

64.0

61,1

 

სუბსიდიები

64.0

64.0

61,5

05 01 02

ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“

97.5

77.0

69,3

 

ხარჯები

97.5

77.0

69,3

 

სუბსიდიები

97.5

77.0

69,3

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

85.8

76.8

71,7

 

ხარჯები

85.8

76.8

71,7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0,0

 

სუბსიდიები

85.8

76,8

71,7

05 02 01

მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“

30.8

29.3

27,9

 

ხარჯები

30.8

29.3

27,9

 

სუბსიდიები

30.8

29.3

27,9

05 02 04

საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“

55.0

47.5

43,8

 

ხარჯები

55.0

47.5

43,8

 

სუბსიდიები

55.0

47.5

43,8

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

15.3

20.0

14.5

 

ხარჯები

15.3

20.0

14.5

 

 საქონელი და მომსახურება

13.4

17.5

12.0

 

სხვა ხარჯი

1.9

2.5

2.5

06 01

მოსახლეობის   სოციალური უზრუნველყოფა

651.7

377.7

500,9

 

ხარჯები

651.7

377.0

500,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

193,1

115,0

188,0

 

სხვა ხარჯი

458.6

261,8

312,9

 

სტიქიური უბედურების შედეგადმიყენებული ზიანის ხარჯი

0,0

0,0

3,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი ხრჯები

458,6

261,8

309,9

06 01 01

მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

11.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

11.0

 

სოციალური დახმარება

0.0

0.0

11.0

06 01 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება

58.0

0.0

62,0

 

ხარჯები

58.0

0.0

62,0

 

სოციალური დახმარებები

58.0

0.0

62,0

06 01 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

39.0

46.0

49,0

 

ხარჯები

39.0

46.0

49,0

 

სოციალური დახმარებები

39.0

46.0

49,0

06 01 04

სარიტუალო ღონისძიებები

52.8

39.0

38.0

 

ხარჯები

52.8

39.0

38.0

 

სოციალური დახმარებები

52.8

39.0

38.0

06 01 05

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

43.3

30.0

28,0

 

ხარჯები

43.3

30.0

28,0

 

სოციალური დახმარებები

43.3

30.0

28,0

06 01 06

დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური  და  ფულადი დახმარების პროგრამა.

458.6

262.7

312,9

 

ხარჯები

458,6

262,7

312,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,9

0,0

 

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

3,0

 

 სხვა ხარჯები

458.6

261,8

309,9

06 01 06 01

სტიქიური უბედურების დროს დაზარალებულ დევნილთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით

0.0

0.0

3,0

06 01 06 02

 დევნილთა ოჯახებზე სხვადასხა სახის მატერიალური დახმარებები.

458.6

262,7

309,9

 

ხარჯები

458,6

262,7

309,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,9

0,0

 

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

458,6

261,8

309,9