„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/11/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/12/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016226
31
30/11/2017
ვებგვერდი, 06/12/2017
190020020.35.133.016226
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31

2017 წლის 30 ნოემბერი

ქ. ბათუმი

 

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 29/12/2016წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016193) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე



დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015

 წლის ფაქტი

2016 წლისფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,791,951

18,249,931

1 401, 335

16,848,596

18,340,647

 

18,340,647

გადასახადები

641,257

4,755,167

 

4,755,167

6,860,794

 

6,860,794

გრანტები

12,448,183

12,102,794

1 401, 335

10,701,459

10,063,850

 

10,063,850

სხვა შემოსავლები

1,702,512

1,391.970

 

1,246.396

1,416,003

 

1,416,003

ხარჯები

9 792 067

9,723,178

 

9,723,178

10,085,396

 

10,085,396

შრომის ანაზღაურება

2,283,262

2,189,026

 

2,189,026

1,689,044

 

1,689,044

საქონელი და მომსახურება

871 733

1,139,425

 

1,139,425

1,709,219

 

1,709,219

 

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

3,004,706

3,506,025

 

3,506,025

4,038,453

 

4,038,453

გრანტები

280,995

290 000

 

290 000

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

438,586

529,719

 

529,719

303,590

 

303,590

სხვა ხარჯები

2,912,785

2,068, 983

 

2,068, 983

2,345,090

 

2,345,090

საოპერაციო სალდო

4999885

8,526,753

1401335

7,125,418

8,255,251

 

8,255,251

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8338444

8,707,482

1401335

7,306,147

9,177,207

 

9,177,207

ზრდა

8374155

8 779401

1 401 335

7378066

9,209,288

 

9,209,288

კლება

35711

71919

 

71919

32,081

 

32,081

მთლიანი სალდო

-3338559

-180729

 

-180729

-921,956

 

-921,956

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3366150

-349 228

 

-349 228

-965,093

 

-965,093

ზრდა

0

0

 

 

14,300

 

14,300

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

 

 

14300

 

14300

კლება

3366150

349 228

 

349 228

979,393

 

979,393

ვალუტა და დეპოზიტები

3366150

349 228

 

349 228

979,393

 

979,393

ვალდებულებების ცვლილება

-27591

-168499

 

0,000

-168499

 

-43,137

 

-43,137

ზრდა

0

0

0

0

0

 

0

საშინაო

0

0

0

0

0

 

0

კლება

27591

168 499

 

168 499

43,137

 

43,137

საშინაო

27591

168 499

 

168 499

43,137

 

43,137

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14,827,662

18,321,850

1 401 335

16,920,515

18,372,728

 

18,372,728

შემოსავლები

14,791,951

18,249,931

1 401 340

16,848,596

18,340,647

 

18,340,647

არაფინანსური აქტივების კლება

35711

71919

 

71919

32,081

 

32,081

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

18,193,813

18, 671,078

1 401 335

17269,743

19,352,121

 

19,352,121

ხარჯები

9,792,067

9,723,178

 

9,723,178

10,085,396

 

10,085,396

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,374,155

8,779,401

1 401 335

7378,066

9,209,288

 

9,209,288

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

14,300

 

14,300

ვალდებულებების კლება

27,591

168 499

 

168 499

43,137

 

43,137

ნაშთის ცვლილება

-3,366,151

-349 228

 

-349 228

-979,393

 

-979,393

 


მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18 340 647  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,791,951

18,249,931

1,401,335

16,848,596

18 340 647

0

18 340 647

გადასახადები

641,257

4,755,167

0

4,755,167

6 860 794

0

6 860 794

გრანტები

12,448,183

12,102,794

1,401,335

10,701,459

10 063 850

0

10 063 850

სხვა შემოსავლები

1,702,512

1,391,970

0

1,391,970

1 416 003

0

1 416 003

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

641,257

4,755,167

0

4,755,167

6,860,794

 

6,860,794

საშემოსავლო გადასახადი

 

1,361,353

 

1,361,353

1,200,000

 

1,200,000

ქონების გადასახადი

641,257

3,393,814

0

3,393,814

5,660,794

 

5,660,794

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

305,199

2,585,415

 

2,585,415

4,893,794

 

4,893,794

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

75,916

55,236

 

55,236

50,000

 

50,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

41,685

49,099

 

49,099

42,000

 

42,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

218,457

704,064

 

704,064

675,000

 

675,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 063 850  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

12,448,183

12,102,794

10,063,850

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

   

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1,501,842

2,924,959

4.827,350

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1,454.442

2146498

4.827,350

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

47.400

778461

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10946341

9,177,835

5,236,500

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

9226900

7,776,500

5,236,500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

9226900

7,776,500

5,236,500

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 719 441

1 401 335

        0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 316 149

1 401 335

0

პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

            403292

0

0

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,416,003 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,702,512

1,391,970

1,416,003

შემოსავლები საკუთრებიდან

563,287

291,524

355,389

პროცენტები

394,599

140,435

162,489

რენტა

168,688

140,435

192,900

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

119,746

98007

92,900

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

48,942

53082

100,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

594,533

615,527

638,800

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

542,569

561,707

580,800

სანებართვო მოსაკრებელი

52,210

79,005

115.362

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

131

150

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

0

1600

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

442,000

440 475

423738

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

48,228

42,077

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

51 964

53820

58 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

51 964

53820

58 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

476,287

343,952

280,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

68,405

140,967

141.814

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები10 085 396 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2016წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,766,359

9,723,178

0

9,723,178

10,085,396

 

10,085,396

შრომის ანაზღაურება

2,283,262

2,189,026

 

2,189,026

1,689,044

 

1,689,044

საქონელი და მომსახურება

846,025

1,139,425

 

1,139,425

1,709,219

 

1,709,219

პროცენტი

0

0

 

0

 

 

 

სუბსიდიები

3,004,706

3,506,025

 

3,506,025

4,038,453

 

4,038,453

გრანტები

280,995

290,000

 

290,000

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

438,586

529,719

 

529,719

303,590

 

303,590

სხვა ხარჯები

2,912,785

2,068,983

 

2,068,983

2,345,090

 

2,345,090

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 177 207 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 209 288 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის

 ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

53561

13,820

214,500

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 763325

5,374,071

6,969.680

განათლება

2793524

2 006,178

1,215,648

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

763 745

1322647

809.460

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

65,686

0

სულჯამი

8 374 155

8,779,401

9,209,288

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 32 081 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

35,711

71,919

32,081

ძირითდი აქტივები

0

0

6,080

არაწარმოებული აქტივები

35 711

71 919

26,001

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 294 684 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონა ლური კლასიფი კაციის კოდები

გადასახდელების

(ხარჯების)

დასახელება

2015-წლის ფაქტი

2016-წლის ფაქტი

2017-წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2,765,108

0

2,765,108

2,827,940

0

2,827,940

3,151,673

0

3,151,673

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,765,108

0

2,765,108

2,827,940

0

2,827,940

3,151,673

0

3,151,673

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,737,468

0

2,737,468

2,827,031

0

2,827,031

2,868,673

0

2,868,673

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

27,640

0

27,640

909

0

909

283,000

0

283,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

87,328

0

87,328

86,164

0

86,164

89,000

0

89,000

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

314,750

0

314,750

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

280,995

0

280,995

0

0

0

0

 

0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

33,755

0

33,755

0

0

0

0

 

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,173,309

403,292

770,017

439,205

0

439,205

2,387,664

0

2,387,664

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,

მეთევზეობა და მონადირეობა

0

0

0

3,242

0

3,242

0

0

0

7045

ტრანსპორტი

1,173,309

403,292

770,017

435,963

0

435,963

2,387,664

0

2,387,664

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,173,309

403,292

770,017

435,963

0

435,963

2,387,664

0

2,387,664

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

523,307

0

523,307

648,989

0

648,989

751,408

0

751,408

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება

და განადგურება

195,400

0

195,400

245,361

0

245,361

304,322

0

304,322

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0

0

0

146,970

0

146,970

57,611

0

57,611

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

გარემოს დაცვის სფეროში

327,907

0

327,907

256,658

0

256,658

389,475

0

389,475

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6,551,335

1,316,149

5,235,186

6,589,045

1,401,335

5,187,710

6,440,922

0

6,440,922

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,066,927

0

2,066,927

1,466,923

0

1,466,923

1,739,646

0

1,739,646

7063

წყალმომარაგება

2,660,950

 

2,660,950

3,199,319

 

3,199,319

4,150,173

 

4,150,173

7064

გარე განათება

442,309

 

442,309

521,468

 

521,468

551,103

 

551,103

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,381,149

1,316,149

65,000

1,401,335

1,401,335

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

72,383

 

72,383

163,832

 

163,832

477,528

 

477,528

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

 

0

0

 

0

0

 

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

72,383

 

72,383

163,832

0

163,832

477,528

0

477,528

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,701,093

0

1,701,093

2,268,038

0

2,268,038

1,420,793

0

1,420,793

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,276,860

0

1,276,860

727,747

0

727,747

433,411

0

433,411

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

394,233

0

394,233

1,500,291

0

1,500,291

942,382

0

942,382

7084

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმოანობა

30,000

0

30,000

40,000

0

40,000

45,000

0

45,000

7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

განათლება

4,594,949

0

4,594,949

4,412,509

0

4,412,509

4,275,249

0

4,275,249

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,756,375

0

3,756,375

3,671,405

0

3,671,405

3,575,517

0

3,575,517

7092

ზოგადი განათლება

299,257

0

299,257

28,225

0

28,225

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

539,317

0

539,317

712,879

0

712,879

699,732

0

699,732

710

სოციალური დაცვა

382,660

0

382,660

1,066,858

0

1,066,858

300,447

0

300,447

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

13,031

0

13,031

10,849

0

10,849

13,797

0

13,797

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

369,629

0

369,629

1,056,009

0

1,056,009

286,650

0

286,650

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18,166,222

1,719,441

16,446,781

18,502,579

1,401,335

17,101,244

19,294,684

0

19,294,684

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -921,956 ლარის ოდენობით

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -965,093 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 979,393 ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
  1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-43,137ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 280 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3041 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 030302)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)

 მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 41-აუზია 2100 კმ. მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

 მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.2017წელს აღნიშნული პროგრამაზე თანხები არ არის გათვალისწინებული.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერშემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1270-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 42 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელსეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

 მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016წ.წ. პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

  • 2017 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:
  • ა (ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ – ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში. (ფეხბურთის ჯგუფში 94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში 10; თავისუფალ ჭიდაობაში 58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში 90; ქართულ ჭიდაობაში 10; მშვილდოსნობაში 34; ძიუდოში 34; ძალოსნობაში 28; ხელბურთში 15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“, აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებოსკოლა (პროგრამული კოდი 0501 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდემოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი „ცეროდენა“, ინტელექტუალური კონკურსი „ყველაზე ჭკვიანი“, სახალხო დღესასწაულები „კოლხობა“ და „მაჭახლობა“ და სხვ.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

  • კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
  • ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
  • კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 100 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებითუზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესიპრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0102)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება,როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.1.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლადაშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის #01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად „ექიმისჩანთის“შესაბამისად.

5.1.4 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირე შემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით. ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

5.1.5 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0108)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიგეოგრაფიულიმდებარეობისადა კლიმატურიპირობებისგამო მოსახლეობისათვისდროული სამედიცინომომსახურების მიწოდებაგართულებულია, რამაცგამოიწვია მათთვისადგილზეექიმამდელი სამედიცინო დახმარებისორგანიზებისაუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან პროგრამა განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა.გამგეობის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკოსაშუალებებისშეძენა. პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრებააჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016 წლის პროგრამის ანალოგიურად. 

5.1.6 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 0109)

პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია. აღნიშნულის გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის შეუზღუდავად.

5.1.7 ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 10)

ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.

5.1.8 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის (პროგრამული კოდი 06 01 11)

წარმოდგენილი მიზნობრივი პროგრამა განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. პროგრამა საწყის ეტაპზე ითვალისწინებს ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას, თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად .

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02).

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას – ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვისპროგრამის ფარგლებში 2017 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

 მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს, გათვალისწინებულია:0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობ0ა-10 დღე. სულ წელიწადში – 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის დღეში 7 ლარის ოდენობით.

5.2.8 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

 

პროგრ. კოდი

 

 

დასახელება

 

 

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

 

 

სულ

 

მათ შორის

 

 

სულ

 

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

18 193 813

18 671 078

1 401 335

17 269 743

19 352 121

0

19 352 121

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148

150

0

150

103

0

103

 

ხარჯები

9 792 067

9 723 178

0

9 723 178

10 085 396

0

10 085 396

 

შრომის ანაზღაურება

2 283 262

2 189 026

0

2 189 026

1 689 044

0

1 689 044

 

საქონელი და მომსახურება

871 733

1 139 425

0

1 139 425

1 709 219

0

1 709 219

 

სუბსიდიები

3 004 706

3 506 025

0

3 506 025

4 038 453

0

4 038 453

 

გრანტები

280 995

290 000

0

290 000

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

438 586

529 719

0

529 719

303 590

0

303 590

 

სხვა ხარჯები

2 912 785

2 068 983

0

2 068 983

2 345 090

0

2 345 090

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 374 155

8 779 401

1 401 335

7 378 066

9 209 288

0

9 209 288

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

14 300

0

14 300

 

ვალდებულებების კლება

27 591

168 499

0

168 499

43 137

0

43 137

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 765 059

2 995 530

0

2 995 530

3 191 810

0

3 191 810

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

144

 

144

97

 

97

 

ხარჯები

2 683 907

2 813 211

0

2 813 211

2 934 173

0

2 934 173

 

შრომის ანაზღაურება

2 212 202

2 117 246

 

2 117 246

1 624 444

 

1 624 444

 

საქონელი და მომსახურება

448 585

656 518

0

656 518

925 507

0

925 507

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

16 327

 

16 327

23 242

 

23 242

 

სხვა ხარჯები

23 120

23 120

 

23 120

360 980

 

360 980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 561

13 820

 

13 820

214 500

 

214 500

 

ვალდებულებების კლება

27 591

168 499

 

168 499

43 137

 

43 137

01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

725 022

697 331

 

697 331

667 926

 

667 926

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

29

 

29

24

 

24

 

ხარჯები

715 238

697 331

 

697 331

667 926

 

667 926

 

შრომის ანაზღაურება

621 361

525 788

 

525 788

456 450

 

456 450

 

საქონელი და მომსახურება

93 877

159 996

 

159 996

199 910

0

199 910

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

11 547

 

11 547

11 566

 

11 566

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 784

0

 

 

0

 

 

01 02

 მუნიციპალიტეტის  მერია

2 012 446

2 129 700

 

2 129 700

2 200 747

 

2 200 747

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

115

 

115

73

 

73

 

ხარჯები

1 968 669

2 115 880

 

2 115 880

1 986 247

 

1 986 247

 

შრომის ანაზღაურება

1 590 841

1 591 458

 

1 591 458

1 167 994

 

1 167 994

 

საქონელი და მომსახურება

354 708

496 522

 

496 522

725 597

 

725 597

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

4 780

 

4 780

11 676

 

11 676

 

სხვა ხარჯები

23 120

23 120

 

23 120

80 980

 

80 980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 777

13 820

 

13 820

214 500

 

214 500

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

 

0

280 000

 

280 000

 

ხარჯები

0

0

 

0

280 000

 

280 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

280 000

 

280 000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

27 591

168 499

 

168 499

43 137

 

43 137

 

ვალდებულებების კლება

27 591

168 499

 

168 499

43 137

 

43 137

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

402 078

86 164

0

86 164

89 000

0

89 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

402 078

86 164

0

86 164

89 000

0

89 000

 

შრომის ანაზღაურება

71 060

71 780

 

71 780

64 600

 

64 600

 

საქონელი და მომსახურება

16 268

14 384

0

14 384

24 400

0

24 400

 

გრანტები

280 995

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33 755

0

 

0

0

 

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

87 328

86 164

 

86 164

89 000

 

89 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

87 328

86 164

 

86 164

89 000

 

89 000

 

შრომის ანაზღაურება

71 060

71 780

 

71 780

64 600

 

64 600

 

საქონელი და მომსახურება

16 268

14 384

 

14 384

24 400

 

24 400

02 02

სახანძრო სამაშველო სამსახური

33 755

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

33 755

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33 755

 

 

 

0

 

 

02 03

სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

280 995

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

280 995

0

 

0

0

 

0

 

გრანტები

280 995

0

 

 

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 275 591

7 678 148

1 401 335

6 276 813

9 730 083

0

9 730 083

 

ხარჯები

3 512 266

2 304 077

0

2 304 077

2 746 103

0

2 746 103

 

საქონელი და მომსახურება

381 172

427 604

0

427 604

539 222

0

539 222

 

სუბსიდიები

459 909

686 236

0

686 236

982 548

0

982 548

 

სხვა ხარჯები

2 671 185

1 190 237

0

1 190 237

1 224 333

0

1 224 333

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 763 325

5 374 071

1 401 335

3 972 736

6 969 680

0

6 969 680

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

14 300

0

14 300

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 173 309

408 309

0

408 309

2 387 664

0

2 387 664

 

ხარჯები

917 377

408 309

0

408 309

146 678

0

146 678

 

საქონელი და მომსახურება

7 259

2 086

0

2 086

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

910 118

406 223

0

406 223

146 678

0

146 678

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255 932

0

0

0

2 240 986

0

2 240 986

03 01 01

ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია

249 847

0

0

0

400 625

0

400 625

 

ხარჯები

53 365

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

53 365

0

 

 

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196 482

0

 

 

400 625

 

400 625

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა

856 753

406 223

0

406 223

1 120 774

0

1 120 774

 

ხარჯები

856 753

406 223

0

406 223

146 678

0

146 678

 

სხვა ხარჯები

856 753

406 223

 

406 223

146 678

 

146 678

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

974 096

 

974 096

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით  საწვავით უზრუნველყოფა

7 259

2 086

 

2 086

0

 

0

 

ხარჯები

7 259

2 086

 

2 086

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

7 259

2 086

 

2 086

0

 

0

03 01 04

სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა

59 450

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 450

0

 

 

0

 

 

03 01 05

სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა

0

0

 

0

27 777

 

27 777

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

27 777

 

27 777

03 01 06

სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

73 393

 

73 393

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

73 393

 

73 393

03 01 07

სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

58 367

 

58 367

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

58 367

 

58 367

03 01 08

სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა

0

0

 

0

75 587

 

75 587

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

75 587

 

75 587

03 01 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51 შიდა სასოფლო გზისა და 10. დამცავი კედლის მოწყობა

0

0

 

0

167 615

 

167 615

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

167 615

 

167 615

03 01 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს  დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

47 410

 

47 410

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

47 410

 

47 410

03 01 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

90 505

 

90 505

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

90 505

 

90 505

03 01 12

სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

83 561

 

83 561

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

83 561

 

83 561

03 01 13

სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

74 217

 

74 217

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

74 217

 

74 217

03 01 14

სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

71 956

 

71 956

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

71 956

 

71 956

03 01 15

სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

26 800

 

26 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

26 800

 

26 800

03 01 16

სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა

0

0

 

0

39 777

 

39 777

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

39 777

 

39 777

03 01 17

სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა

0

0

 

0

29 300

 

29 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

29 300

 

29 300

03 02

სოფლის მეურნეობა

0

3 242

0

3 242

0

0

0

 

ხარჯები

0

3 242

0

3 242

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

3 242

0

3 242

0

 

0

03 02 02

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

0

3 242

0

3 242

0

0

0

 

ხარჯები

 

3 242

0

3 242

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

3 242

 

3 242

0

 

 

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 102 282

7 266 597

1 401 335

5 865 262

7 342 419

0

7 342 419

 

ხარჯები

2 594 889

1 892 526

0

1 892 526

2 599 425

0

2 599 425

 

საქონელი და მომსახურება

373 913

425 518

0

425 518

539 222

0

539 222

 

სუბსიდიები

459 909

686 236

0

686 236

982 548

0

982 548

 

სხვა ხარჯები

1 761 067

780 772

 

780 772

1 077 655

 

1 077 655

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 507 393

5 374 071

1 401 335

3 972 736

4 728 694

0

4 728 694

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

0

14 300

 

14 300

03 03 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

442 309

521 468

 

521 468

551 103

 

551 103

 

ხარჯები

129 720

165 130

 

165 130

218 000

 

218 000

 

საქონელი და მომსახურება

129 720

165 130

 

165 130

218 000

 

218 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

312 589

356 338

 

356 338

333 103

0

333 103

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

129 720

165 130

 

165 130

258 000

 

258 000

 

ხარჯები

129 720

165 130

 

165 130

218 000

 

218 000

 

საქონელი და მომსახურება

129 720

165 130

 

165 130

218 000

 

218 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

40 000

 

40 000

03 03 01 02

ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

21 260

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 260

 

 

 

 

 

 

03 03 01 03

ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

12 000

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 000

 

 

 

 

 

 

03 03 01 04

ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

7 335

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 335

 

 

 

 

 

 

03 03 01 05

სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა

22 372

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 372

 

 

 

 

 

 

03 03 01 06

სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე გარე განათების მოწყობა

17 744

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 744

 

 

 

 

 

 

03 03 01 07

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

18 953

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 953

 

 

 

 

 

 

03 03 01 08

სოფ. ქვედა ჯოჭოში  გარე განათების მოწყობა

20 000

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 000

 

 

 

 

 

 

03 03 01 09

სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა

6 145

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 145

 

 

 

 

 

 

03 03 01 10

სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

13 647

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 647

 

 

 

 

 

 

03 03 01 11

სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

13 521

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 521

 

 

 

 

 

 

03 03 01 12

სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში  გარე განათების მოწყობა

35 646

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 646

 

 

 

 

 

 

03 03 01 13

სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით  გარე განათების მოწყობა

6 945

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 945

0

 

 

0

 

 

03 03 01 14

სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე  გარე განათების მოწყობა

21 951

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 951

 

 

 

 

 

 

03 03 01 15

სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

34 190

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 190

 

 

 

 

 

 

03 03 01 16

სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა ერგეს მიმართულებით ცენტრალური გზის  გარე განათების მოწყობა

14 449

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 449

 

 

 

 

 

 

03 03 01 17

გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე

27 584

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 584

 

 

 

 

 

 

03 03 01 18

სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე  გარე განათების მოწყობა

18 847

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 847

0

 

 

0

 

 

03 03 01 19

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა

 

7 362

 

7 362

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7 362

 

7 362

0

 

 

03 03 01 20

განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

 

11 937

 

11 937

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

11 937

 

11 937

0

 

 

03 03 01 21

სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 

 

18 314

 

18 314

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18 314

 

18 314

0

 

 

03 03 01 22

სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
მოწყობა

 

30 027

 

30 027

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

30 027

 

30 027

0

 

 

03 03 01 23

სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

 

10 891

 

10 891

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10 891

 

10 891

0

 

 

03 03 01 24

სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა

 

34 215

 

34 215

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

34 215

 

34 215

0

 

 

03 03 01 25

 სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა

 

59 147

 

59 147

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

59 147

 

59 147

0

 

 

03 03 01 26

 სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა

 

10 302

 

10 302

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10 302

 

10 302

0

 

 

03 03 01 27

 სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

 

35 896

 

35 896

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35 896

 

35 896

0

 

 

03 03 01 28

 სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

 

1 466

 

1 466

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1 466

 

1 466

0

 

 

03 03 01 29

 სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

 

35 680

 

35 680

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35 680

 

35 680

0

 

 

03 03 01 30

სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა

 

2 317

 

2 317

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2 317

 

2 317

0

 

 

03 03 01 31

 სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა

 

22 579

 

22 579

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

22 579

 

22 579

0

 

 

03 03 01 32

 სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

 

8 166

 

8 166

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8 166

 

8 166

0

 

 

03 03 01 33

 სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

 

8 588

 

8 588

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8 588

 

8 588

0

 

 

03 03 01 34

თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

 

59 451

 

59 451

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

59 451

 

59 451

0

 

 

03 03 01 35

წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა

 

0

 

0

15 849

 

15 849

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

15 849

 

15 849

03 03 01 36

 სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა

 

0

 

0

9 395

 

9 395

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

9 395

 

9 395

03 03 01 37

სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

 

0

 

0

18 881

 

18 881

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

18 881

 

18 881

03 03 01 38

სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა

 

0

 

0

42 350

 

42 350

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

42 350

 

42 350

03 03 01 39

მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

 

0

 

0

32 720

 

32 720

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

32 720

 

32 720

03 03 01 40

სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

 

0

 

0

39 705

 

39 705

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

39 705

 

39 705

03 03 01 41

სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა

 

0

 

0

22 260

 

22 260

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

22 260

 

22 260

03 03 01 42

სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა

 

0

 

0

43 746

 

43 746

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

43 746

 

43 746

03 03 01 43

სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა

 

0

 

0

14 400

 

14 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

14 400

 

14 400

03 03 01 44

სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა

 

0

 

0

33 897

 

33 897

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

33 897

 

33 897

03 03 01 45

სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა

 

0

 

0

19 900

 

19 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

19 900

 

19 900

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

250 598

258 759

 

258 759

341 822

 

341 822

 

ხარჯები

208 598

258 759

 

258 759

304 322

 

304 322

 

საქონელი და მომსახურება

208 598

258 759

 

258 759

304 322

 

304 322

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 000

 

 

 

37 500

 

37 500

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

195 400

245 361

 

245 361

304 322

 

304 322

 

ხარჯები

195 400

245 361

 

245 361

304 322

 

304 322

 

საქონელი და მომსახურება

195 400

245 361

 

245 361

304 322

 

304 322

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

55 198

13 398

 

13 398

37 500

 

37 500

 

ხარჯები

13 198

13 398

 

13 398

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

13 198

13 398

 

13 398

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 000

0

 

 

37 500

 

37 500

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

2 933 659

3 589 549

 

3 589 549

4 561 448

 

4 561 448

 

ხარჯები

459 909

636 901

 

636 901

814 948

 

814 948

 

სუბსიდიები

459 909

636 901

0

636 901

814 948

0

814 948

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 473 750

2 952 648

0

2 952 648

3 732 200

0

3 732 200

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

14 300

0

14 300

03 03 03 01

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

0

30 941

 

30 941

24 843

 

24 843

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

30 941

 

30 941

24 843

 

24 843

03 03 03 02

თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

528 654

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

528 654

0

 

 

0

 

 

03 03 03 03

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

272 709

243 260

 

243 260

351 975

 

351 975

 

ხარჯები

272 709

243 260

 

243 260

310 975

 

310 975

 

სუბსიდიები

272 709

243 260

 

243 260

310 975

 

310 975

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

41 000

 

41 000

03 03 03 04

სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი

67 250

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 250

0

 

 

0

 

 

03 03 03 5

სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა

121 239

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121 239

0

 

 

0

 

 

03 03 03 06

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა

96 646

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 646

0

 

 

0

 

 

03 03 03 07

სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა

18 347

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 347

0

 

 

0

 

 

03 03 03 08

სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

42 336

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 336

0

 

 

0

 

 

03 03 03 09

სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე  60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

89 999

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89 999

0

 

 

0

 

 

03 03 03 10

სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა

28 366

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 366

0

 

 

0

 

 

03 03 03 11

სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა

162 074

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162 074

0

 

 

0

 

 

03 03 03 12

მახინჯაურიში N3, N5 და N7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

25 630

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 630

0

 

 

0

 

 

03 03 03 13

ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია

11 748

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 748

0

 

 

0

 

 

03 03 03 14

სოფელ ფერიაში სახლი N28 და N30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა

21 139

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 139

0

 

 

0

 

 

03 03 03 15

ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა

144 152

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144 152

0

 

 

0

 

 

03 03 03 16

სოფ. მნათობში სახლი N29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა

17 165

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 165

0

 

 

0

 

 

03 03 03 17

სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

36 407

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 407

0

 

 

0

 

 

03 03 03 18

სოფელ ქვედა სამების ქუჩა N4 ჩიხი 3 სახლი N4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა

14 343

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 343

0

 

 

0

 

 

03 03 03 19

სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

32 254

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 254

0

 

 

0

 

 

03 03 03 20

ქვედა სამებაში #10 და #11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

22 108

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 108

0

 

 

0

 

 

03 03 03 21

სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში

30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

20 874

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 874

0

 

 

0

 

 

03 03 03 22

სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა

84 146

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84 146

0

 

 

0

 

 

03 03 03 23

თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა

15 136

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 136

0

 

 

0

 

 

03 03 03 24

სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

47 238

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 238

0

 

 

0

 

 

03 03 03 25

სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

138 621

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 621

0

 

 

0

 

 

03 03 03 26

ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

124 138

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124 138

0

 

 

0

 

 

03 03 03 27

სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია

102 472

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102 472

0

 

 

0

 

 

03 03 03 28

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია,გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია

309 735

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309 735

0

 

 

0

 

 

03 03 03 29

სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა

97 959

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97 959

0

 

 

0

 

 

03 03 03 30

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა

39 274

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 274

0

 

 

0

 

 

03 03 03 31

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

201 500

393 641

 

393 641

503 973

 

503 973

 

ხარჯები

187 200

393 641

 

393 641

503 973

 

503 973

 

სუბსიდიები

187 200

393 641

 

393 641

503 973

 

503 973

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

0

 

 

0

 

0

03 03 03 32

მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი

0

923 620

 

923 620

1 599 000

 

1 599 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

923 620

 

923 620

1 599 000

 

1 599 000

03 03 03 33

თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის მოწყობა.

0

56 027

 

56 027

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

56 027

 

56 027

0

 

 

03 03 03 34

 სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.

0

150 832

 

150 832

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

150 832

 

150 832

0

 

 

03 03 03 35

 სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.

0

168 909

 

168 909

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

168 909

 

168 909

0

 

 

03 03 03 36

 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.

0

93 653

 

93 653

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

93 653

 

93 653

0

 

 

03 03 03 37

 სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.

0

22 804

 

22 804

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22 804

 

22 804

0

 

 

03 03 03 38

სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია

0

50 754

 

50 754

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 754

 

50 754

0

 

 

03 03 03 39

 სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.

0

173 137

 

173 137

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

173 137

 

173 137

0

 

 

03 03 03 40

 სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.

0

92 231

 

92 231

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92 231

 

92 231

0

 

 

03 03 03 41

 სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.

0

83 494

 

83 494

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

83 494

 

83 494

0

 

 

03 03 03 42

სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.

0

198 897

 

198 897

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

198 897

 

198 897

0

 

 

03 03 03 43

სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.

0

13 804

 

13 804

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 804

 

13 804

0

 

 

03 03 03 44

სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

0

5 825

 

5 825

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 825

 

5 825

0

 

 

03 03 03 45

სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

0

108 847

 

108 847

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

108 847

 

108 847

0

 

 

03 03 03 46

სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.

0

5 728

 

5 728

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 728

 

5 728

0

 

 

03 03 03 47

 სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. 

0

14 922

 

14 922

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 922

 

14 922

0

 

 

03 03 03 48

 სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.

0

11 648

 

11 648

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11 648

 

11 648

0

 

 

03 03 03 49

 სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა

0

125 979

 

125 979

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

125 979

 

125 979

0

 

 

03 03 03 50

სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

40 777

 

40 777

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

40 777

 

40 777

0

 

 

03 03 03 51

 სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

27 718

 

27 718

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 718

 

27 718

0

 

 

03 03 03 52

 სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

0

8 930

 

8 930

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8 930

 

8 930

0

 

 

03 03 03 53

 სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა

0

89 720

 

89 720

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

89 720

 

89 720

0

 

 

03 03 03 54

სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

50 008

 

50 008

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 008

 

50 008

0

 

 

03 03 03 55

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა

0

178 090

 

178 090

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

178 090

 

178 090

0

 

 

03 03 03 56

სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

143 049

 

143 049

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

143 049

 

143 049

0

 

 

03 03 03 57

 სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა

0

82 304

 

82 304

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

82 304

 

82 304

0

 

 

03 03 03 58

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა

0

0

 

0

215 174

 

215 174

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

215 174

 

215 174

03 03 03 59

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა

0

0

 

0

149 937

 

149 937

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

149 937

 

149 937

03 03 03 60

სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა

0

0

 

0

139 199

 

139 199

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

139 199

 

139 199

03 03 03 61

არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო  საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)

0

0

 

0

438 883

 

438 883

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

438 883

 

438 883

03 03 03 62

სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობა I ეტაპი

0

0

 

0

500 000

 

500 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

500 000

 

500 000

03 03 03 63

 სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა

0

0

 

0

114 997

 

114 997

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

114 997

 

114 997

03 03 03 64

სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის  რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია

0

0

 

0

120 420

 

120 420

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

120 420

 

120 420

03 03 03 65

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

0

0

 

0

14 300

 

14 300

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

14 300

 

14 300

03 03 03 66

სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

 

0

45 000

 

45 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

45 000

 

45 000

03 03 03 67

სოფელ ახალსოფელში (პირველი მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბიიტაცია

0

0

 

0

30 201

 

30 201

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

30 201

 

30 201

03 03 03 68

სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

0

 

0

13 700

 

13 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

13 700

 

13 700

03 03 03 69

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

0

 

0

9 400

 

9 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

9 400

 

9 400

03 03 03 70

სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

0

0

 

0

8 822

 

8 822

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

8 822

 

8 822

03 03 03 71

სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

0

 

0

11 701

 

11 701

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

11 701

 

11 701

03 03 03 72

სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

58 436

 

58 436

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

58 436

 

58 436

03 03 03 73

სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

0

 

0

9 413

 

9 413

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

9 413

 

9 413

03 03 03 74

სოფელ ძაბლავეთში  სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის  მოწყობა

0

0

 

0

47 179

 

47 179

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

47 179

 

47 179

03 03 03 75

სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)

0

0

 

0

62 678

 

62 678

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

62 678

 

62 678

03 03 03 76

სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა

0

0

 

0

26 435

 

26 435

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

26 435

 

26 435

03 03 03 77

სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)

0

0

 

0

38 723

 

38 723

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

38 723

 

38 723

03 03 03 78

სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

27 059

 

27 059

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

27 059

 

27 059

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3 264 269

2 761 854

1 401 335

1 360 519

1 602 546

0

1 602 546

 

ხარჯები

1 761 067

780 772

0

780 772

1 077 655

0

1 077 655

 

სხვა ხარჯები

1 761 067

780 772

0

780 772

1 077 655

0

1 077 655

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 503 202

1 981 082

1 401 335

579 747

524 891

0

524 891

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

84 879

80 773

 

80 773

350 000

 

350 000

 

ხარჯები

84 879

80 773

 

80 773

350 000

 

350 000

 

სხვა ხარჯები

84 879

80 773

 

80 773

350 000

 

350 000

03 03 04 02

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 316 149

1 401 335

1 401 335

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 316 149

1 401 335

1 401 335

 

0

 

 

03 03 04 03

ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა

50 880

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 880

0

 

 

0

 

 

03 03 04 04

ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა

27 668

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 668

0

 

 

0

 

 

03 03 04 05

ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

24 443

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 443

0

 

 

0

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

03 03 04 06

სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან

24 862

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 862

0

 

 

0

 

 

03 03 04 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა

59 200

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 200

0

 

 

0

 

 

03 03 04 08

სამშენებლო მასალების შეძენა

65 000

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

65 000

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

65 000

0

 

 

0

 

 

03 03 04 09

სოციალური სახლის მშენებლობა

1 611 188

700 000

 

700 000

727 655

 

727 655

 

ხარჯები

1 611 188

700 000

 

700 000

727 655

 

727 655

 

სხვა ხარჯები

1 611 188

700 000

 

700 000

727 655

 

727 655

03 03 04 10

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

84 050

 

84 050

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

84 050

 

84 050

0

 

 

03 03 04 11

სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

65 000

 

65 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

65 000

 

65 000

0

 

 

03 03 04 12

ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

22 396

 

22 396

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

22 396

 

22 396

0

 

 

03 03 04 13

ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა

 

73 241

 

73 241

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

73 241

 

73 241

0

 

 

03 03 04 14

ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

60 177

 

60 177

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

60 177

 

60 177

0

 

 

03 03 04 15

აჭარისწყლის  ცენტრის კეთილმოწყობა

 

56 311

 

56 311

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

56 311

 

56 311

0

 

 

03 03 04 16

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

35 365

 

35 365

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35 365

 

35 365

0

 

 

03 03 04 17

სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

 

113 679

 

113 679

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

113 679

 

113 679

0

 

 

03 03 04 18

სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება

 

27 654

 

27 654

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

27 654

 

27 654

0

 

 

03 03 04 19

გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

8 058

 

8 058

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8 058

 

8 058

0

 

 

03 03 04 20

ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა

 

8 968

 

8 968

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8 968

 

8 968

0

 

 

03 03 04 21

მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა

 

4 260

 

4 260

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4 260

 

4 260

0

 

 

03 03 04 22

ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა

 

3 700

 

3 700

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3 700

 

3 700

0

 

 

03 03 04 23

სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა

 

4 190

 

4 190

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4 190

 

4 190

0

 

 

03 03 04 24

სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის  გაფართოება

 

12 701

 

12 701

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

12 701

 

12 701

0

 

 

03 03 04 25

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

0

 

0

96 225

 

96 225

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

96 225

 

96 225

03 03 04 26

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები

 

0

 

0

106 555

 

106 555

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

106 555

 

106 555

03 03 04 27

სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი

 

0

 

0

92 600

 

92 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

92 600

 

92 600

03 03 04 28

ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები

 

0

 

0

12 450

 

12 450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

12 450

 

12 450

03 03 04 29

თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები

 

0

 

0

40 350

 

40 350

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

40 350

 

40 350

03 03 04 30

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

 

0

 

0

50 000

 

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

50 000

 

50 000

03 03 04 31

სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

 

0

 

0

5 404

 

5 404

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

5 404

 

5 404

03 03 04 32

სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა

 

0

 

0

121 307

 

121 307

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

121 307

 

121 307

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

211 447

84 677

 

84 677

116 900

 

116 900

 

ხარჯები

35 595

1 629

 

1 629

16 900

 

16 900

 

საქონელი და მომსახურება

35 595

1 629

 

1 629

16 900

 

16 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175 852

83 048

 

83 048

100 000

0

100 000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

27 640

909

 

909

3 000

 

3 000

 

ხარჯები

27 640

909

 

909

3 000

 

3 000

 

საქონელი და მომსახურება

27 640

909

 

909

3 000

 

3 000

03 03 05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

7 955

720

 

720

13 900

 

13 900

 

ხარჯები

7 955

720

 

720

13 900

 

13 900

 

საქონელი და მომსახურება

7 955

720

 

720

13 900

 

13 900

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

175 852

83 048

 

83 048

100 000

 

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175 852

83 048

 

83 048

100 000

 

100 000

03 03 06

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

0

50 290

 

50 290

168 600

 

168 600

 

ხარჯები

0

49 335

 

49 335

167 600

 

167 600

 

სუბსიდიები

 

49 335

 

49 335

167 600

 

167 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

955

 

955

1 000

 

1000

04 00

განათლება

4 070 632

3 734 595

 

3 734 595

3 623 128

 

3 623 128

 

ხარჯები

1 277 108

1 728 417

 

1 728 417

2 407 480

 

2 407 480

 

სუბსიდიები

1 262 108

1 693 452

0

1 693 452

2 002 980

0

2 002 980

 

სხვა ხარჯები

15 000

34 965

 

34 965

404 500

 

404 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 793 524

2 006 178

 

2 006 178

1 215 648

 

1 215 648

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3 756 375

3 671 405

 

3 671 405

3 588 128

 

3 588 128

 

ხარჯები

1 262 108

1 693 452

 

1 693 452

2 372 480

 

2 372 480

 

სუბსიდიები

1 262 108

1 693 452

 

1 693 452

2 002 980

 

2 002 980

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

0

369 500

 

369 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 494 267

1 977 953

 

1 977 953

1 215 648

 

1 215 648

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

1 294 293

1 693 452

 

1 693 452

2 002 980

 

2 002 980

 

ხარჯები

1 262 108

1 693 452

 

1 693 452

2 002 980

 

2 002 980

 

სუბსიდიები

1 262 108

1 693 452

 

1 693 452

2 002 980

 

2 002 980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 185

0

 

 

0

 

 

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

2 462 082

1 977 953

 

1 977 953

1 585 148

 

1 585 148

 

ხარჯები

0

0

 

0

369 500

 

369 500

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

369 500

 

369 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 462 082

1 977 953

0

1 977 953

1 215 648

 

1 215 648

04 01 02 01

ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

18 154

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 154

0

 

 

0

 

 

04 01 02 02

სოფ.აჭარისწყალში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი

327 274

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

327 274

0

 

 

0

 

 

04 01 02 03

ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

18 442

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 442

0

 

 

0

 

 

04 01 02 04

სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა

265 898

226 026

 

226 026

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265 898

226 026

 

226 026

0

 

 

04 01 02 05

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

141 315

300 961

 

300 961

560 478

 

560 478

 

ხარჯები

0

0

 

0

369 500

 

369 500

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

369 500

 

369 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141 315

300 961

 

300 961

190 978

 

190 978

04 01 02 06

სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია

4 700

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 700

0

 

 

0

 

 

04 01 02 07

კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

331 442

150 141

 

150 141

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

331 442

150 141

 

150 141

0

 

 

04 01 02 08

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში

697 477

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

697 477

0

 

 

0

 

 

04 01 02 09

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

207 715

367 955

 

367 955

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207 715

367 955

 

367 955

0

 

 

04 01 02 10

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

188 300

332 855

 

332 855

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 300

332 855

 

332 855

0

 

 

04 01 02 11

სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

140 818

43 013

 

43 013

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 818

43 013

 

43 013

0

 

 

04 01 02 12

ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

29 496

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 496

0

 

 

0

 

 

04 01 02 13

ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

17 854

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 854

0

 

 

0

 

 

04 01 02 14

სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

44 706

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 706

0

 

 

0

 

 

04 01 02 15

ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

28 491

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 491

0

 

 

0

 

 

04 01 02 16

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

396 898

 

396 898

186 209

 

186 209

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

396 898

 

396 898

186 209

 

186 209

04 01 02 17

თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

29 779

 

29 779

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 779

 

29 779

0

 

 

04 01 02 18

განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

29 270

 

29 270

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 270

 

29 270

0

 

 

04 01 02 19

სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

0

44 355

 

44 355

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

44 355

 

44 355

0

 

 

04 01 02 20

სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

0

56 700

 

56 700

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

56 700

 

56 700

0

 

 

04 01 02 21

სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

 

0

825 850

 

825 850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

825 850

 

825 850

04 01 02 22

ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის  დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

0

 

0

12 611

 

12 611

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

12 611

 

12 611

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

314 257

63 190

 

63 190

35 000

 

35 000

 

ხარჯები

15 000

34 965

 

34 965

35 000

 

35 000

 

სხვა ხარჯები

15 000

34 965

 

34 965

35 000

 

35 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299 257

28 225

 

28 225

0

 

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

15 000

34 965

 

34 965

35 000

 

35 000

 

ხარჯები

15 000

34 965

 

34 965

35 000

 

35 000

 

სხვა ხარჯები

15 000

34 965

 

34 965

35 000

 

35 000

04 02 02

ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

47 468

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 468

0

 

 

0

 

 

04 02 03

სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

18 447

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 447

0

 

 

0

 

 

04 02 04

სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

112 186

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112 186

0

 

 

0

 

 

04 02 05

სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

23 449

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 449

0

 

 

0

 

 

04 02 06

მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

97 707

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97 707

0

 

 

0

 

 

04 02 07

 სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.

0

28 225

 

28 225

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 225

 

28 225

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 225 410

2 945 952

 

2 945 952

2 085 525

 

2 085 525

 

ხარჯები

1 461 665

1 623 305

 

1 623 305

1 276 065

 

1 276 065

 

სუბსიდიები

1 272 355

1 126 337

 

1 126 337

1 052 925

 

1 052 925

 

გრანტები

0

290 000

 

290 000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

189 310

206 968

 

206 968

223 140

 

223 140

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

763 745

1 322 647

 

1 322 647

809 460

 

809 460

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

736 633

1 892 388

0

1 892 388

1 334 254

0

1 334 254

 

ხარჯები

727 622

859 531

 

859 531

839 965

 

839 965

 

სუბსიდიები

669 626

793 531

0

793 531

780 065

0

780 065

 

სხვა ხარჯები

57 996

66 000

0

66 000

59 900

0

59 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 011

1 032 857

0

1 032 857

494 289

0

494 289

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

342 400

392 097

 

392 097

391 872

 

391 872

 

ხარჯები

336 300

387 836

 

387 836

379 872

 

379 872

 

სუბსიდიები

336 300

387 836

 

387 836

379 872

 

379 872

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 100

4 261

 

4 261

12 000

 

12 000

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

336 237

406 895

 

406 895

400 193

 

400 193

 

ხარჯები

333 326

405 695

 

405 695

400 193

 

400 193

 

სუბსიდიები

333 326

405 695

 

405 695

400 193

 

400 193

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 911

1 200

 

1 200

0

 

 

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

57 996

66 000

 

66 000

59 900

 

59 900

 

ხარჯები

57 996

66 000

 

66 000

59 900

 

59 900

 

სხვა ხარჯები

57 996

66 000

 

66 000

59 900

 

59 900

05 01 04

სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

0

112 869

 

112 869

309 330

 

309 330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

112 869

 

112 869

309 330

 

309 330

05 01 05

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

0

837 374

 

837 374

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

837 374

 

837 374

0

 

 

05 01 06

ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები

0

77 153

 

77 153

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

77 153

 

77 153

0

 

 

05 01 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები

0

0

 

0

172 959

 

172 959

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

172 959

 

172 959

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

30 000

40 000

 

40 000

45 000

 

45 000

 

ხარჯები

30 000

40 000

 

40 000

45 000

 

45 000

 

სხვა ხარჯები

30 000

40 000

 

40 000

45 000

 

45 000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 458 777

1 013 564

 

1 013 564

706 271

 

706 271

 

ხარჯები

704 043

723 774

 

723 774

391 100

 

391 100

 

სუბსიდიები

602 729

332 806

 

332 806

272 860

 

272 860

 

გრანტები

0

290 000

 

290 000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

101 314

100 968

 

100 968

118 240

 

118 240

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

754 734

289 790

0

289 790

315 171

0

315 171

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

181 917

285 817

 

285 817

272 860

 

272 860

 

ხარჯები

181 917

267 452

 

267 452

272 860

 

272 860

 

სუბსიდიები

181 917

267 452

 

267 452

272 860

 

272 860

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18 365

 

18 365

0

 

 

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

101 314

100 968

 

100 968

118 240

 

118 240

 

ხარჯები

101 314

100 968

 

100 968

118 240

 

118 240

 

სხვა ხარჯები

101 314

100 968

 

100 968

118 240

 

118 240

05 03 03

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა

420 812

65 354

 

65 354

0

 

0

 

ხარჯები

420 812

65 354

 

65 354

0

 

0

 

სუბსიდიები

420 812

65 354

 

65 354

0

 

 

05 03 04

ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

0

290 000

 

290 000

0

 

0

 

ხარჯები

0

290 000

 

290 000

0

 

0

 

გრანტები

 

290 000

 

290 000

0

 

 

05 03 05

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

754 734

271 425

 

271 425

315 171

 

315 171

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

754 734

271 425

0

271 425

315 171

0

315 171

05 03 05 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

0

15 040

 

15 040

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 040

 

15 040

0

 

 

05 03 05 02

ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი

651 917

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

651 917

0

 

 

0

 

 

05 03 05 03

მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში

23 490

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 490

0

 

 

0

 

 

05 03 05 04

სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინი მოედნის მოწყობა

79 327

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 327

0

 

 

0

 

 

05 03 05 05

 სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება

0

48 543

 

48 543

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

48 543

 

48 543

0

 

 

05 03 05 06

სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.

0

19 220

 

19 220

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19 220

 

19 220

0

 

 

05 03 05 07

სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.

0

49 332

 

49 332

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49 332

 

49 332

0

 

 

05 03 05 08

სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია

0

38 156

 

38 156

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 156

 

38 156

0

 

 

05 03 05 09

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

0

101 134

 

101 134

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

101 134

 

101 134

0

 

 

05 03 05 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია

0

0

 

0

22 209

 

22 209

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

22 209

 

22 209

05 03 05 11

სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა

0

0

 

0

68 148

 

68 148

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

68 148

 

68 148

05 03 05 12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

 

0

65 535

 

65 535

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

65 535

 

65 535

05 03 05 13

სოფელ ახალსოფლის  სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

79 999

 

79 999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

79 999

 

79 999

05 03 05 14

თხილნარის მეურნეობაში #7და #8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

9 516

 

9 516

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

9 516

 

9 516

05 03 05 15

სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

0

0

 

0

43 774

 

43 774

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

43 774

 

43 774

05 03 05 16

სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა

0

0

 

0

25 990

 

25 990

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

25 990

 

25 990

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

455 043

1 230 690

 

1 230 690

632 575

 

632 575

 

ხარჯები

455 043

1 168 004

 

1 168 004

632 575

 

632 575

 

საქონელი და მომსახურება

25 708

40 919

 

40 919

220 090

 

220 090

 

სუბსიდიები

10 334

0

0

0

 

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

404 831

513 392

0

513 392

280 348

 

280 348

 

სხვა ხარჯები

14 170

613 693

0

613 693

132 137

0

132 137

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

62 686

0

62 686

 

 

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

72 383

163 832

 

163 832

332 128

 

332 128

 

ხარჯები

72 383

101 146

 

101 146

332 128

 

332 128

 

საქონელი და მომსახურება

25 708

40 919

 

40 919

220 090

 

220 090

 

სუბსიდიები

10 334

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 171

22 859

 

22 859

81 901

0

81 901

 

სხვა ხარჯები

14 170

37 368

 

37 368

30 137

0

30 137

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

62 686

0

62 686

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

25 708

40 919

 

40 919

63 423

 

63 423

 

ხარჯები

25 708

40 919

 

40 919

63 423

 

63 423

 

საქონელი და მომსახურება

25 708

40 919

 

40 919

63 423

 

63 423

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა 

10 334

15 960

 

15 960

7 710

 

7 710

 

ხარჯები

10 334

15 960

 

15 960

7 710

 

7 710

 

სუბსიდიები

10 334

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

15 960

 

15 960

7 710

 

7 710

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

14 170

21 408

 

21 408

22 427

 

22 427

 

ხარჯები

14 170

21 408

 

21 408

22 427

 

22 427

 

სხვა ხარჯები

14 170

21 408

 

21 408

22 427

 

22 427

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

22 171

22 859

 

22 859

23 964

 

23 964

 

ხარჯები

22 171

22 859

 

22 859

23 964

 

23 964

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 171

22 859

 

22 859

23 964

 

23 964

06 01 05

სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია 

0

48 679

 

48 679

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

48 679

 

48 679

0

 

 

06 01 06

სოფელ  აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

0

7 155

 

7 155

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7 155

 

7 155

0

 

 

06 01 07

სოფელ  წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

0

6 852

 

6 852

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6 852

 

6 852

0

 

 

06 01 08

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

0

0

 

0

156 667

 

156 667

 

ხარჯები

0

0

 

0

156 667

 

156 667

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

 

0

156 667

 

156 667

06 01 09

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

0

 

0

15 700

 

15 700

 

ხარჯები

0

0

 

0

15 700

 

15 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

15 700

 

15 700

06 01 10

ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

0

 

0

9 987

 

9 987

 

ხარჯები

0

0

 

0

9 987

 

9 987

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

9 987

 

9 987

06 01 11

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

0

0

 

0

32 250

 

32 250

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

32 250

 

32 250

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

382 660

1 066 858

 

1 066 858

300 447

 

300 447

 

ხარჯები

382 660

1 066 858

 

1 066 858

300 447

 

300 447

 

სოციალური უზრუნველყოფა

382 660

490 533

 

490 533

198 447

 

198 447

 

სხვა ხარჯები

0

576 325

 

576 325

102 000

0

102 000

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

13 031

10 849

 

10 849

13 797

 

13 797

 

ხარჯები

13 031

10 849

 

10 849

13 797

 

13 797

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 031

10 849

 

10 849

13 797

 

13 797

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

5 200

4 550

 

4 550

5 650

 

5 650

 

ხარჯები

5 200

4 550

 

4 550

5 650

 

5 650

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 200

4 550

 

4 550

5 650

 

5 650

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

70 900

59 400

 

59 400

67 500

 

67 500

 

ხარჯები

70 900

59 400

 

59 400

67 500

 

67 500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

70 900

59 400

 

59 400

67 500

 

67 500

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

27 000

27 000

 

27 000

26 000

 

26 000

 

ხარჯები

27 000

27 000

 

27 000

26 000

 

26 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27 000

27 000

 

27 000

26 000

 

26 000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

21 000

10 800

 

10 800

16 200

 

16 200

 

ხარჯები

21 000

10 800

 

10 800

16 200

 

16 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21 000

10 800

 

10 800

16 200

 

16 200

06 02 06

 სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

213 899

317 144

 

317 144

0

 

0

 

ხარჯები

213 899

317 144

 

317 144

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

213 899

317 144

 

317 144

 

 

 

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

0

576 325

 

576 325

102 000

 

102 000

 

ხარჯები

0

576 325

 

576 325

102 000

 

102 000

 

სხვა ხარჯები

0

576 325

 

576 325

102 000

 

102 000

06 02 08

0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

10 700

6 000

 

6 000

4 600

 

4 600

 

ხარჯები

10 700

6 000

 

6 000

4 600

 

4 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 700

6 000

 

6 000

4 600

 

4 600

06 02 09

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

20 930

43 120

 

43 120

63 700

 

63 700

 

ხარჯები

20 930

43 120

 

43 120

63 700

 

63 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20 930

43 120

 

43 120

63 700

 

63 700

06 02 10

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

8 170

 

8 170

0

 

0

 

ხარჯები

0

8 170

 

8 170

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

8 170

 

8 170

0

 

 

06 02 11

ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

0

2 500

 

2 500

0

 

0

 

ხარჯები

0

2 500

 

2 500

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2 500

 

2 500

0

 

 

06 02 12

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

1 000

 

1 000

1 000

 

1 000

 

ხარჯები

0

1 000

 

1 000

1 000

 

1 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1 000

 

1 000

1 000

 

1 000