"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 20
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/11/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/11/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016240
20
14/11/2017
ვებგვერდი, 17/11/2017
190020020.35.136.016240
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2017 წლის 14 ნოემბერი

დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის 28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის 28 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

შემოსავლები

9 813 671

13 269 052

12 316 623

გადასახდელები

483 199

3 121 395

5 034 800

გრანტები

8 732 261

9 678 666

6 679 500

სხვა შემოსავლები

598 211

468 991

602 323

ხარჯები

6 298 769

7 050 432

6 802 899

შრომის ანაზღაურება

1 748 262

1 675 349

2 726 546

საქონელი და მომსახურება

926 224

1 255 189

2 745 186

პროცენტი

 

 

 

სუბსიდიები

2 071 086

2 402 246

3 000

გრანტები

542 663

369 311

230 000

სოციალური უზრუნველყოფა

556 802

611 631

412 134

სხვა ხარჯები

453 732

736 707

686 033

საოპერაციო სალდო

3 514 902

6 218 620

5 513 724

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 940 329

5 973 863

6 090 374

ზრდა (შეძენა)

4 943 808

5 978 476

6 090 374

კლება (გაყიდვა)

3 479

4 613

0

მთლიანი სალდო

-1 425 427

244 757

-576 650

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 428 187

214 290

-668 795

ზრდა

2 695

214 290

6 500

ვალუტა, დეპოზიტები

2 695

214 290

6 500

სესხები

0

0

0

კლება

1 430 882

0

675 295

ვალუტა, დეპოზიტები

1 430 882

0

675 295

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-2 760

-30 467

-92 145

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

2 760

30 467

92 145

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

შემოსულობები

9 817 150

13 273 665

12 316 623

შემოსავლები

9 813 671

13 269 052

12 316 623

არაფინანსური აქტივების კლება

3 479

4 613

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

11 245 337

13 059 375

12 991 918

ხარჯები

6 298 769

7 050 432

6 802 899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 943 808

5 978 476

6 090 374

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

6 500

ვალდებულებების კლება

2 760

30 467

92 145

ნაშთის ცვლილება

-1 428 187

214 290

-675 295

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12 316 623 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

შემოსულობები

9 817 150

13 273 665

12 316 623

შემოსავლები

9 813 671

13 269 052

12 316 623

გადასახადები

483 199

3 121 395

5 034 800

გრანტები

8 732 261

9 678 666

6 679 500

სხვა შემოსავლები

598 211

468 991

602 323

არაფინანსური აქტივების კლება

3 479

4 613

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5 034 800 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გადასახადები

483 199

3 121 395

5 034 800

საშემოსავლო გადასახადი

 

365 481

430 000

ქონების გადასახადი

483 199

2 755 914

4 604 800

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

460 634

2 446 301

4 587 800

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 648

1 603

2 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

1 172

179

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

19 745

307 831

15 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

სხვა გადასახადები

 

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 679 500 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

8 732 261

9 678 666

6 679 500

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

0

32 000

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

 

 

 

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

8 732 261

9 678 666

6 647 500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6 323 500

5 986 000

3 506 000

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1 300 000

2 635 642

3 141 500

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

199 700

237 829

სპეციალური ტრანსფერი

909 061

819 195

0

მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

909 061

819 195

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 602 323 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

598 211

468 991

602 323

შემოსავლები საკუთრებიდან

343 669

235 877

336 584

პროცენტები

203 526

128 924

221 584

რენტა

140 143

106 953

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

129 489

102 153

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

10 654

4 800

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

9 227

5 014

5 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9 227

5 004

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

4 391

1 288

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

21

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4 815

3 716

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

10

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

10

 0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

51 501

35 547

30 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

80 000

40 000

170 739

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

113 814

152 553

60 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 812 899 ლარის ოდენობით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2

ხარჯები

6 298 769

7 050 432

6 752 259

21

შრომის ანაზღაურება

1 748 262

1 675 349

2 726 546

22

საქონელი და მომსახურება

926 224

1 255 189

2 745 186

24

პროცენტი

0

0

0

25

სუბსიდიები

2 071 086

2 402 246

3 000

26

გრანტი

542 663

369 311

230 000

27

სოციალური უზრუნველყოფა

556 802

611 631

412 134

28

სხვა ხარჯები

453 732

736 707

686 033

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 090 374 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 090 374 ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

103 386

32 598

25 000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2 081

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 593 008

4 280 963

4 032 170

04 00

განათლება

967 094

879 773

924 340

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

272 308

775 256

669 364

06 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5 931

9 886

439 500

 

სულ ჯამი

4 943 808

5 978 476

6 090 370

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:

აქტივებზე ოპერაციების კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

   

2016 წლის ფაქტი

 

2017 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

3 479

4 613

0

311

ძირითადი აქტივები

764

0

0

314

არაწარმოებული აქტივები

2 715

4 613

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12 893 273 ლარით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 242 949

2 245 645

2 242 508

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 153 322

2 245 645

2 242 508

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 153 322

2 245 645

2 122 508

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

120 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

89 627

0

 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

89 627

0

 

702

თავდაცვა

83 388

8 912

4 000

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

405 624

0

0

7032

სახანძრო დაცვა

405 624

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

72 353

796 274

1 970 893

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

6 403

22 195

73 500

70421

სოფლის მეურნეობა

6 403

22 195

73 500

7045

ტრანსპორტი

65 950

774 079

1 897 393

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

21 234

660 618

1 837 373

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

44 716

113 461

60 020

705

გარემოს დაცვა

317 471

801 002

466 550

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

119 597

472 175

186 650

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

197 874

328 827

279 900

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3 792 186

3 568 200

2 915 932

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

482 373

460 745

1 305 960

7063

წყალმომარაგება

1 982 264

1 670 766

1 008 255

7064

გარე განათება

177 504

309 996

294 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 150 045

1 126 693

307 717

707

ჯანმრთელობის დაცვა

150 266

178 048

474 520

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

150 266

178 048

474 520

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 411 526

2 367 352

1 776 614

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

477 289

704 017

632 309

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

925 651

1 638 870

1 138 305

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8 586

24 465

6 000

709

განათლება

2 171 878

2 275 335

2 393 317

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

899 959

1 133 725

1 184 510

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 271 919

1 141 610

1 208 807

710

სოციალური დაცვა

594 936

788 140

648 939

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

35 176

36 600

36 500

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

559 760

751 540

612 439

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

11 242 577

13 028 908

12 893 273

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 575 650 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 668 795 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 675 295 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 428 187

214 290

-668 795

ზრდა

2 695

214 290

6 500

ვალუტა, დეპოზიტები

2 695

214 290

6 500

სესხები

0

0

0

კლება

1 430 882

0

675 295

ვალუტა, დეპოზიტები

1 430 882

 

675 295

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 92 145 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

ვალდებულების ცვლილება

-2 760

-30 467

-92 145

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

2 760

30 467

92 145

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. საწევრო შენატანი
აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, თვითმმართველ ქალაქ ბათუმსა და აჭარის არ მუნიციპალიტეტებს შორის 2016 წლის 15 ნოემბერს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის საფუძველზე მიღებულია გადაწყვეტილება სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დაფუძნების შესახებ, სადაც ალიანსის პირველი წლის ფუნქციონირებისათვის საპროგნოზო ექსპლოატაციის ხარჯებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტის წილი განისაზღვრა 6 500 ლარის (5%) ოდენობით.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, წყალმომარაგების, სანიაღვრე არხების, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა (პროგრამული ოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება, კურორტ ბეშუმისა და მუნიციპალიტეტში არსებული სახიდე გადასასვლელების და შიდა გზების რეაბილიტაცია.

2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული ოდი 03 01 02)

მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი-ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსების დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით.

2.1.2 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი) (პროგრამული ოდი 03 01 03)

კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ-ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის. 2016 წელს აღნიშნული მიმართულებით სამუშაოების ნაწილი შესრულებულია, ხოლო 2017 წელს მთლიანად დასრულდება კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე.

2.1.3 ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ირემაძეებში (სკვანის უბანი) არსებული საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაციას, რომელიც ამორტიზებულია და საჭიროებს აუცილებელ შეკეთებას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.  

2.1.4 დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა (პროგრამული ოდი 03 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დიდაჭარაში არსებული მოსახლეობისათვის საჭირო ობიექტებამდე და ისტორიულ ძეგლებამდე მისასვლელი ბილიკების და კიბეების მოწყობას, რომელიც აუცილებელია როგორც სოფლის მოსახლეობისათვის, ასევე ტურისტების გადაადგილებისათვის.

2.1.5 დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან) (პროგრამული ოდი 03 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დეკანაშვილებში ეკლანას წყალთან არსებული ხიდის რეაბილიტაციას. აღნიშნული ხიდით სარგებლობს სოფლის დიდი ნაწილი, რომელიც თითქმის მთლიანად მოშლილია და ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას. დაგეგმილია მისი აღდგენა-რეაბილიტაცია.

2.1.6 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (პროგრამული ოდი 03 01 09)

მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მაინც მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა.

2.1.7 ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი) (პროგრამული ოდი 03 01 10)

არსებული ხიდით ყოველდღიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც ამორტიზებულია და ქმნის უბედური შემთხვევების საფრთხეს როგორც ქვეითად, ასევე ავტომანქანებით მოსიარულეებისათვის, რის გამოც საჭიროა არსებულის დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა.

2.1.8 დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა (პროგრამული ოდი 03 01 11)                

სოფლის მოსახლეობის ნაწილს ადმინისტრაციულ ცენტრში მისასვლელად, სადაც განთავსებულია სკოლა და საბავშვო ბაღი გადაადგილება უწევთ ვიწრო ბილიკის საშუალებით, რომელიც ძნელად გასავლელია და გასაკუთრებულად უქმნის საფრთხეს სკოლისა და საბავშვო ბაღის ბავშვებს. იმის გამო, რომ შესაძლებელი იყოს ქვეითად მოსიარულეთა მარტივი და უსაფრთხო გადაადგილება საჭირო გახდა აღნიშნულ ბილიკზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების ჩატარება.

2.2. ა(ა)იპხულო-თაგოს“ ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგოს“ სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე არხების მოწყობა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა-ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენებას, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 82 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება.

გათვალისწინებულია მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა, რაც უზრუნველყობს აღნიშნულ მთებში არსებული მოიალაღეების კეთილდღეობას. ასევე დასრულდება 2016 წელს დაწყებული მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

გათვალისწინებულია ელექტროტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა – საზაფხულო იაილებში დიდთოვლობისა და ხშირი წვიმების გამო მწყობრიდან გამოვიდა ორი ერთეული ტრანსფორმატორი, რომელიც შეკეთებას არ ექვემდებარება და საჭიროებს ახალით შეცვლას.

2.3.2  სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და ადმინისტრაციულ ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, განხორციელდება სოფლების ადმინისტრაციული ცენტრებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა და შემდგომ მისი ქალაქ ბათუმში ტრანსპორტირება. ასევე ხორციელდება მწვანე საფარის დასუფთავება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.

ასევე დაგეგმილია ნაგვის კონტეინერების შეძენა, რადგანაც არსებული კონტეინერები არ არის საკმარისი სასოფლო ცენტრებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოსატანად.

2.3.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.4  ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელდება დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24-საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევე უზრუნველყოფს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას. 

2.3.5 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

– მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 7 სოფელში (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური).

– მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) – დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით კიდევ უფრო მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი. აღნიშნული სამუშაოები დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს.

ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა – საბავშვო ბაღი საჭიროებს სრულყოფილ და შეუფერხებელ წყალმომარაგებას, ხოლო არსებული წყლის სისტემა მოშლილია და ვერ უზრუნველყობს საბავშვო ბაღისათვის საჭირო წყლის რაოდენობის მიწოდებას. დაგეგმილია წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა.

ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია არსებული წყალსადენი მოშლილია და საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.

დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა დაგეგმილია დაბის სკვერში არსებული სასმელი წყლის შადრევანისა მოწყობა, რადგანაც არსებული შადრევანი მოშლილია და საჭიროებს აღდგენას.

ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია არსებული წყალსადენი მოშლილია და საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში წყალსადენების მოწყობა-რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული თანხის ანაზღაურება.

2.3.6 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

2.3.7 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა სოფლები) დაგეგმილია სანიაღვრე არხების შეძენა  აგარისა და პანტნარის სოფლებისათვის, ხოლო მოწყობა განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის თანამონაწილეობით, რითაც შესაძლებელი გახდება უხვი ნალექის შემთხვევაში  გზის სავალი ნაწილის დაცვა ხშირი დაზიანებისაგან.

გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა (სხვადასხვა სოფლები) – იმ სოფლებში, სადაც სარწყავი წყლის ნაკლებობაა ან/და მოშლილია სარწყავი სისტემა და აუცილებელია მისი აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაგეგმილია სარწყავი სისტემის მოსაწყობად გოფრირებული მილების შეძენა, ასევე მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების იმ რთულ მონაკვეთებზე, სადაც ჩამოედინება ჩამდინარე წყლები დაგეგმილია რკინის მილების შეძენა აღნიშნული ჩამონადენი წყლების გადასაყვანად.

დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრში განთავსებულია რამდენიმე მუნიციპალური შენობა, სადაც ყოველდღიურად თავს იყრის მოსახლეობის დიდი ნაწილი. იმის გამო, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე არარის მოწყობილი საკანალიზაციო სისტემა, ხშირად იქმნება მიმდებარე ტერიტორიის დაბინძურების საფრთხე. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა.

ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა სოფელში არსებული საკანალიზაციო სისტემა არის დაუსრულებელი და ხშირად იქმნება მიმდებარე ტერიტორიის დაბინძურების საფრთხე, რისთვისაც აუცილებელია საკანალიზაციო ქსელის სრული მოწყობა და გარემოს დაბინძურების მინიმუმამდე შემცირება.

რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა სოფელი რიყეთი მდებარეობს ბათუმი-ხულო-ახალციხის გზაზე, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ყოველდღიურად გადაადგილდება სხვადასხვა მიმართულებით, გაზრდილია ტურისტული ნაკადების მოძრაობა, აქვეა განთავსებული რამდენიმე მუნიციპალური შენობა,  რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა აქ არსებული საკანალიზაციო ქსელის მდგომარეობა. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მიმდებარე ტერიტორია დაბინძურებისაგან.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში სანიაღვრე-საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული თანხის ანაზღაურება.

2.3.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და წლის განმავლობაში აუცილებელი და გადაუდებელი მიწის სამუშაოების განხორციელება.

2.4  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები, ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება, დაბა ხულოში ტბელ-აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, ასევე სკვერებისა და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები.

2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები იმის გათვალისწინებით, რომ  მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა.

მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული საერთო სასაფლაოების შემოღობვა (ქვედა ვაშლოვანი, ტუნაძეები) მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში და სოფელ ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება.

დაბა ხულოში ტბელ-აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა – აღნიშნული ტერიტორია თავისი ფუნქციითა და მდებარეობით გამოირჩევა ვიზიტორთა სიმრავლით, რისთვისაც აუცილებელია მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა სოფლის მოსახლეობის როგორც უხუცესი ისე ახალგაზრდა თაობა თავისუფალი დროის დიდ ნაწილს ატარებენ სოფლის ცენტრში, სადაც არ არის, ელემენტარული პირობები იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს ჩამოსხდომა და დასვენება. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა.

დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტეს წარმოადგენს მოსახლეობის სოციალური პირობების უზრუნველყოფა, მათ შორის, შშმ პირებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა. აღნიშნული მიმართულებით დაგეგმილია დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა, რაც უზრუნველყობს შშმ პირების გადაადგილების გამარტივებულ საშუალებას, რათა მათაც მიეცეთ საზოგადოებაში ნორმალური ინტეგრაციის საშუალება.

განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი) – სოფელის მოსახლეობა დაბა ხულოს ცენტრთან მისასვლელად სარგებლობს ერთადერთი საფეხმავლო ბილიკით (საავტომობილო გზა დიდი მანძილით არის დაშორებული) რომლის გარკვეული მონაკვეთი არის გადაადგილებისათვის რთული და საფრთხის შემცველი. იმისათვის, რომ მოსახლეობას შეეძლოს მარტივად და უსაფრთხოდ გადაადგილება,  საჭიროა კიბის მოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული  თანხის ანაზღაურება.

2.4.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერებისა და მოედნების გამწვანება, მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა-მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება.

2.4.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

– მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ცალკეული ადმინისტრაციული შენობები საჭიროებს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას და, შესაბამისად, გამრიცხველიანებას, რისკენაც მიმართულია აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება.

– დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა – მუნიციპალიტეტში ბოლო წლებში განხორციელდა უამრავი ინფრასტრუქტურული, გასართობი და დასვენების ობიექტების მშენებლობა, რომელიც სამომავლოდ მუნიციპალიტეტს გახდის კიდევ უფრო მიმზიდველს ტურისტებისათვის. ხოლო დაბის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშო ნაწილობრივ ამორტიზებულია და არ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს, არ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ადაპტირებული გარემო. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, საჭიროა გაკეთდეს თანამედროვე ტიპის არსებული სტანდარტების შესაბამისი საზოგადოებრივი საპირფარეშო, რომელიც ადაპტირებული იქნება შეძღუდული შესაძლებლობის პირებისათვისაც.

– ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა – სოფელ ოქრუაშვილების ცენტრში განთავსებულია ყველა მუნიციპალური შენობა, სადაც თავს იყრის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე არ არის საზოგადოებრივი საპირფარეშო. მოსახლეობის თხოვნით, აღნიშნულ ტერიტორიაზე დაგეგმილია საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა (ქედლები, დეკანაშვილები) მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად, სოფელ ქედლებში და ქვედა დეკანაშვილებში დაგეგმილია მოსაცდელების მშენებლობა.

დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა.

ადაძეებში ელექტროწისქვილის მშენებლობა – მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად, დაგეგმილია წისქვილის მშენებლობა სოფელ ადაძეებში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული თანხის ანაზღაურება.

2.5 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

გათვლისწინებულია 2016 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული გარდამავალი პროექტების დაფინანსება. გარდა ამისა, განხორციელდება გასულ წელს დარჩენილი სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოების დასრულება.

2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობა-მეფრინველეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს მოსახლეობის ხელშეწყობას ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების და მესაქონლეობისა და მეფრინველეობის განვითარების მხრივ.

2.5.1 ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას, მოსახლეობა აწარმოებს როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს, ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორცპროდუქტები, რომლის დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. შესაბამისად აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება საფრთხის შემცველია მოსახლეობისათვის, ასევე მოსახლეობის ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს სასაკლაოებზე დაწესებული ტარიფები და დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ლიცენზირებული სასაკლაოების მომსახურებით სარგებლობას. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად, მოსახლეობის მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით, იქმნება „ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა“, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას უზრუნველყოფილი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარიული ნორმებით დამუშავებული პროდუქტის ბაზარზე შეტანა. პროგრამა განხორციელდება მოსახლეობის თანადაფინანსებით, სადაც მუნიციპალიტეტის წილი შეადგენს 80%-ს. ყოველივე ეს ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო განავითარონ მესაქონლეობის დარგი და ხორცისა და ხორცპროდუქტების რეალიზაციისას დაცული იქნება სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები.

2.5.2 ფერმერებისა და აგრომეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეწევა სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობა-მეფრინველეობას. დღეის მდგომარეობით გავრცელებულია სხვადასხვა დაავადებები, როგორიცაა: პასტერელოზი, ემკარი, ფრინველის ჭირი და ა.შ. რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. აღნიშნული დაავადებები მოსახლეობას აყენებს გარკვეულ ეკონომიკურ ზარალს. აქედან გამომდინარე, მოხდება 1800-მდე მსხვილფეხა პირუტყვისა და 1200-მდე ფრინველის მონაცემების შესწავლა-აღრიცხვა ადგილზე მისვლით და ვაქცინაცია.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 20 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 705 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარითა და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2 საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2017 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ზედა ვაშლოვანში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), სოფელ ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი), სოფელ ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და სოფელ უჩხოს საბავშვო ბაღის და სოფლის კლუბის კეთილმოწყობა. ასევე დასრულდება 2016 წელს დაწყებული საბავშვო ბაღების მშენებლობის სამუშაოები (მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა).

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში საბავშვო ბაღების მშენებლობის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული თანხის ანაზღაურება.

3.2  საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას, რითაც ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით როგორც საბავშვო ბაღების ეზოებში, ასევე სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში.

3.3 სკოლების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 04)

სოფელ ქედლებში მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე დაგეგმილია სოფლის საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია. შედეგად სკოლას მიეცემა შესაძლებლობა ზამთრის ცივ პერიოდში შეუფერხებლად უზრუნველყოს საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა, ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქციონირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებითა და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცხრა მინი-სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას (წაბლანის მინი-სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა, გელაურის მინი-სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ტაბახმელის მინი-სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება, ძირკვაძეების მინი-სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, დაბის სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის შეცვლა, რაქვთის მინი-სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, დიდი რიყეთის მინი-სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, ვერნებში მინი-სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, ფაჩხაში მინი-სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია), ასევე დაგეგმილია ოთხი მინი-სპორტული მოედნის მშენებლობა (თაგოში მინი-სპორტული მოედნის მშენებლობა, ბაკოში მინი-სპორტული მოედნის მშენებლობა, გურძაულის მინი-სპორტული მოედნის მშენებლობა, წაბლიანში მინი-სპორტული მოედნის მშენებლობა), ასევე დაგეგმილია დაბაში არსებული ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ეწყობა ანიმაციური ფილმები, მზადდება ბავშვთა თეატრალური გამოსვლები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. ასევე დაგეგმილია სახელოვნებო სკოლის შენობის მცირე რემონტი.

4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი (პროგრამულიოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა).

4.2.3 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად, საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების, მათ შორის, შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი) – მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე დაგეგმილია ხიხაძირში არსებული კულტურის სახლის კეთილმოწყობა-რემონტი. თემში არსებობს ქორეგრაფიული და ფოლკლორული გუნდები, რომელთაც არაერთგზის წარმატებები აქვთ მიღწეული და აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს მათ შემდგომ განვითარებას.

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა – აღნიშნული ღონისძიება ხორციელდება 2015 წლიდან, რომელიც დასრულდება მიმდინარე წელს. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში კულტურის ობიექტების მშენებლობის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული  თანხის ანაზღაურება.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე, ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვისა და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

4.2.8 ხულოს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის ნახვის ხელმისაწვდომობა, ადგილობრივი ტრადიციების, დღესასწაულების, ადგილობრივი კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაცია, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა. დაგეგმილია 25 გიდის (სტუდენტი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული მარშრუტების მიმართულებით დაქირავება.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1 ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული ოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება (მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა-მიწოდება), რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განმტკიცებას.

5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 107 ბენეფიციარზე.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე.

5.1.4 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 07)

ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონში, ხოლო სტაციონიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. აქედან გამომდინარე მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მოხდება სათემო მობილური გუნდის მიერ პაციენტთა მონაცემების შესწავლა-აღრიცხვა ადგილზე მისვლით და მათთვის საკონსულტაციო-ფსიქოლოგიური და მედიკამენტოზური მომსახურების გაწევა. გათვალისწინებულია ამბულატორიაში აღრიცხვაზე მყოფ 600 პაციენტის მომაცემების შესწავლა- მონიტორინგი და შესაბამისი დახმარების გაწევა.

5.1.5 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში არსებული ამბულატორიების შენობის რემონტს (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი). ასევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობა, რაც უზრუნველყობს მოსახლეობის უკეთეს სამედიცინო მომსახურების პირობების შექმნას.

ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი) – გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში არსებული ამბულატორიების შენობის რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი), რაც უზრუნველყობს მოსახლეობის უკეთეს სამედიცინო მომსახურების პირობების შექმნას.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობა – დღეის მდგომარეობით, სადაც განთავსებულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი, ვერ უზრუნველყოფს საჭირო ფუნქციას, რის გამოც  გათვალისწინებულია დაბა ხულოში ახალი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობა, რაც კიდევ უფრო მოქნილს და ოპერატიულს გახდის აქ არსებული პერსონალის მუშაობას, ხოლო შექმნილი კომფორტული და მოსახერხებელი გარემო უზრუნველყობს მოსახლეობის კიდევ უფრო სწრაფ და ხარისხიან სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას.

5.1.5 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 64 ბენეფიციარზე.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახები.  

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ, ომის მონაწილე ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  250 ვეტერანის თხევადი აირით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ აჭარის ა/რ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილის“ ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 76 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5 5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6 უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 1 მოზარდზე. დახმარების გაცემა წარმოებს ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით.

5.2.7 ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის მიზანია ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე, მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს.

5.2.8 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 20 ბენეფიციარზე და 17 თანმხლებ პირზე.

5.2.9 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე.

5.2.10 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 33 ბავშვზე და 33 თანხლებ პირზე.

5.2.11 ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესის“ მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამა ემსახურება „შუახევჰესის“ მშენებლობის არეალში – დეკანაშვილების, დიდაჭარის, ვაშლოვანის, დიაკონიძეების, ოქრუაშვილების, ქედლების, იაკობაძეების, ღორჯომელაძეების, ღურტისა და წაბლანის სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლების აღდგენა-გამაგრებების ჩარტარებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას.

5.2.12 „დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა (პროგრამული ოდი 06 02 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია იმ ფიზიკური პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ ბარაკულ ან/და ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში და წარმოადგენს საფრთხის შემცველს იქ მცხოვრებლებთათვის, ასევე ის ფართები, რომლებიც ამახინჯებენ დაბის იერსახეს.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 12 991 918 ლარის ოდენობით :

პროგრამული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

11 245 337

13 059 375

12 991 918

0

12 991 918

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

594

565

538

0

538

 

ხარჯები

6 298 769

7 050 432

6 802 899

0

6 802 899

 

შრომის ანაზღაურება

1 748 262

1 675 349

2 726 546

0

2 726 546

 

საქონელი და მომსახურება

926 224

1 255 189

2 745 186

0

2 745 186

 

სუბსიდიები

2 071 086

2 402 246

3 000

0

3 000

 

გრანტები

542 663

369 311

230 000

0

230 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

556 802

611 631

412 134

0

412 134

 

სხვა ხარჯები

453 732

736 707

686 033

0

686 033

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 943 808

5 978 476

6 090 374

0

6 090 374

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6 500

0

6 500

 

ვალდებულებების კლება

2 760

30 467

92 145

0

92 145

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 252 112

2 246 144

2 249 008

 

2 249 008

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130

136

84

 

84

 

ხარჯები

2 145 966

2 213 047

2 217 508

 

2 217 508

 

შრომის ანაზღაურება

1 686 121

1 670 534

1 324 007

 

1 324 007

 

საქონელი და მომსახურება

451 340

531 644

744 508

 

744 508

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 687

8 478

6 093

 

6 093

 

სხვა ხარჯები

818

2 391

142 900

 

142 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103 386

32 598

25 000

 

25 000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6 500

 

6 500

 

ვალდებულებების კლება

2 760

499

0

 

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

632 173

610 993

531 740

 

531 740

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

21

20

 

20

 

ხარჯები

611 727

605 960

528 740

 

528 740

 

შრომის ანაზღაურება

482 237

406 564

347 400

 

347 400

 

საქონელი და მომსახურება

128 187

192 742

178 340

 

178 340

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 303

5 649

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

1 005

3 000

 

3 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 446

5 033

3 000

 

3 000

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 523 909

1 635 151

1 590 768

 

1 590 768

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

115

64

 

64

 

ხარჯები

1 476 886

1 607 087

1 568 768

 

1 568 768

 

შრომის ანაზღაურება

1 203 884

1 263 970

976 607

 

976 607

 

საქონელი და მომსახურება

266 618

338 902

566 168

 

566 168

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 384

2 829

6 093

 

6 093

 

სხვა ხარჯები

0

1 386

19 900

 

19 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 263

27 565

22 000

 

22 000

 

ვალდებულებების კლება

2 760

499

0

 

0

01 03

მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

89 627

0

0

 

0

 

ხარჯები

51 631

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

51 631

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 996

0

0

 

0

01 04

არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსის“ პროექტის  თანადაფინანსება

6 403

0

0

 

0

 

ხარჯები

5 722

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

4 904

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

818

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

681

0

0

 

0

01 05

სარეზერვო ფონდი

0

0

120 000

 

120 000

 

ხარჯები

0

0

120 000

 

120 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

120 000

 

120 000

01 06

საწევრო შენატანი

0

0

6 500

 

6 500

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6 500

 

6 500

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

489 012

8 912

4 000

 

4 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

0

0

 

0

 

ხარჯები

486 931

8 912

4 000

 

4 000

 

შრომის ანაზღაურება

62 141

4 815

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

24 905

4 097

4 000

 

4 000

 

გრანტები

350 125

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49 760

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 081

0

0

 

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

405 624

0

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

0

0

 

0

 

ხარჯები

405 624

0

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

5 529

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

210

0

0

 

0

 

გრანტები

350 125

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49 760

0

0

 

0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

83 388

5 165

0

 

0

 

ხარჯები

81 307

5 165

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

56 612

4 815

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

24 695

350

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 081

0

0

 

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა

0

3 747

4 000

 

4 000

 

ხარჯები

0

3 747

4 000

 

4 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

3 747

4 000

 

4 000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 175 607

5 178 980

5 049 095

0

5 049 095

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

55

55

0

55

 

ხარჯები

582 599

884 513

961 205

0

961 205

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

167 715

0

167 715

 

საქონელი და მომსახურება

355 747

489 297

709 530

0

709 530

 

სუბსიდიები

194 435

277 376

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

400

0

400

 

სხვა ხარჯები

32 417

117 840

83 560

0

83 560

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 593 008

4 280 963

4 032 170

0

4 032 170

 

ვალდებულებების კლება

0

13 504

55 720

0

55 720

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა

21 234

725 823

1 837 373

 

1 837 373

 

ხარჯები

9 900

9 540

25 000

 

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

9 900

9 540

25 000

 

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 334

716 283

1 812 373

 

1 812 373

03 01 01

ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

11 334

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 334

0

0

 

 

03 01 02

მგზავრთა მომსახურების პროგრამა

9 900

9 540

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

9 900

9 540

25 000

 

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

9 900

9 540

25 000

 

25 000

03 01 03

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

466 078

1 026 730

 

1 026 730

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

466 078

1 026 730

 

1 026 730

03 01 04

ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია

0

0

3 390

 

3 390

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

3 390

 

3 390

03 01 05

დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა

0

0

30 590

 

30 590

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 590

 

30 590

03 01 06

დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან)

0

0

5 003

 

5 003

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 003

 

5 003

03 01 07

ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია

0

65 205

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

65 205

0

 

0

03 01 08

ექსკავატორ-დამტვირთველის შეძენა (სპეც. ტექნიკა)

0

185 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

185 000

0

 

0

03 01 09

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

0

0

716 600

 

716 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

716 600

 

716 600

03 01 10

ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი)

0

0

25 000

 

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

25 000

 

25 000

03 01 11

დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

0

0

5 060

 

5 060

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 060

 

5 060

03 02

ააიპ „ხულო-თაგოს ბაგირგზა“

44 716

48 256

60 020

 

60 020

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

13

13

 

13

 

ხარჯები

44 716

47 237

60 020

 

60 020

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

47 340

 

47 340

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

12 280

 

12 280

 

სუბსიდიები

44 213

47 237

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

400

 

400

 

სხვა ხარჯები

503

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 019

0

 

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 830 466

3 380 165

2 233 870

 

2 233 870

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

42

42

 

42

 

ხარჯები

498 119

678 379

781 805

 

781 805

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

120 375

 

120 375

 

საქონელი და მომსახურება

315 983

448 240

657 030

 

657 030

 

სუბსიდიები

150 222

230 139

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

31 914

0

4 400

 

4 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 332 347

2 695 924

1 400 315

 

1 400 315

 

ვალდებულებების კლება

0

5 862

51 750

 

51 750

03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

12 116

0

0

 

0

 

ხარჯები

12 116

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

12 116

0

0

 

0

03 03 02

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

402 435

676 779

496 025

 

496 025

 

ხარჯები

177 504

237 496

294 000

 

294 000

 

საქონელი და მომსახურება

177 504

237 496

294 000

 

294 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224 931

439 283

200 915

 

200 915

 

ვალდებულებების კლება

0

0

1 110

 

1 110

03 03 02 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-ექპლოატაციის პროგრამა

177 504

237 496

294 000

 

294 000

 

ხარჯები

177 504

237 496

294 000

 

294 000

 

საქონელი და მომსახურება

177 504

237 496

294 000

 

294 000

03 03 02 02

მთა ფაფარაში ელექტროენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა

12 920

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 920

0

0

 

0

03 03 02 03

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტროენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტროგადამცემი სადენების შეძენა

194 021

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194 021

0

0

 

0

03 03 02 04

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა

0

366 783

25 465

 

25 465

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

366 783

24 355

 

24 355

 

ვალდებულებების კლება

0

0

1 110

 

1 110

03 03 02 05

სამთო იალაღებზე ელექტროხაზების აღდგენა

17 990

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 990

0

0

 

0

03 03 02 06

კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა

0

72 500

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 500

0

 

0

03 03 02 07

მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა

0

0

149 020

 

149 020

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

149 020

 

149 020

03 03 02 08

ელექტროტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა

0

0

27 540

 

27 540

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

27 540

 

27 540

03 03 03

სანიტარიული დასუფთავება

119 597

472 175

186 650

 

186 650

 

ხარჯები

119 597

118 175

147 200

 

147 200

 

საქონელი და მომსახურება

119 597

118 175

147 200

 

147 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

354 000

39 450

 

39 450

03 03 03 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა

118 797

97 738

147 200

 

147 200

 

ხარჯები

118 797

97 738

147 200

 

147 200

 

საქონელი და მომსახურება

118 797

97 738

147 200

 

147 200

03 03 03 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა

800

54 000

39 450

 

39 450

 

ხარჯები

800

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

800

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

54 000

39 450

 

39 450

03 03 03 03

კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება

0

20 437

0

 

0

 

ხარჯები

0

20 437

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

20 437

0

 

0

03 03 03 04

ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი)

0

300 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

300 000

0

 

0

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

5 000

12 419

24 000

 

24 000

 

ხარჯები

5 000

12 419

24 000

 

24 000

 

საქონელი და მომსახურება

5 000

12 419

24 000

 

24 000

03 03 05

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

154 719

240 129

220 625

 

220 625

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

42

42

 

42

 

ხარჯები

154 719

230 139

216 405

 

216 405

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

120 375

 

120 375

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

91 630

 

91 630

 

სუბსიდიები

150 222

230 139

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

4 497

0

4 400

 

4 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 990

4 220

 

4 220

03 03 06

წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

1 827 545

1 430 637

817 000

 

817 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 827 545

1 430 637

787 630

0

787 630

 

ვალდებულებების კლება

0

0

29 370

 

29 370

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა

41 871

48 764

73 730

 

73 730

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 871

48 764

69 230

 

69 230

 

ვალდებულებების კლება

0

0

4 500

 

4 500

03 03 06 02

დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

1 728 462

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 728 462

0

0

 

0

03 03 06 03

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

6 399

76 670

1 990

 

1 990

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 399

76 670

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

1 990

 

1 990

03 03 06 04

თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

9 433

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 433

0

0

 

0

03 03 06 05

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

694 346

17 810

 

17 810

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

694 346

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

17 810

 

17 810

03 03 06 06

ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

29 107

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 107

0

 

0

03 03 06 07

სხალთის წყაროს შენობის და
წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა

2 451

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 451

0

0

 

0

03 03 06 08

მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური)

38 929

40 249

60 800

 

60 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 929

40 249

60 800

 

60 800

03 03 06 09

ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა

0

31 322

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31 322

0

 

0

03 03 06 10

საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა

0

138 938

3 580

 

3 580

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

138 938

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

3 580

 

3 580

03 03 06 11

ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

5 083

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 083

0

 

0

03 03 06 12

მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)

0

276 605

596 210

 

596 210

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

276 605

596 210

 

596 210

03 03 06 13

ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

57 537

1 490

 

1 490

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 537

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

1 490

 

1 490

03 03 06 14

ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

32 016

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 016

0

 

0

03 03 06 15

ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა

0

0

19 630

 

19 630

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

19 630

 

19 630

03 03 06 16

ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

9 200

 

9 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

9 200

 

9 200

03 03 06 17

დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა

0

0

5 460

 

5 460

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 460

 

5 460

03 03 06 18

ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

27 100

 

27 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

27 100

 

27 100

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

62 069

138 666

113 680

 

113 680

 

ხარჯები

2 566

22 016

15 000

 

15 000

 

საქონელი და მომსახურება

2 566

22 016

15 000

 

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 503

115 622

85 000

 

85 000

 

ვალდებულებების კლება

0

1 028

13 680

 

13 680

03 03 08

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

197 874

333 661

287 490

 

287 490

 

ხარჯები

6 199

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

6 199

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191 675

328 827

279 900

 

279 900

 

ვალდებულებების კლება

0

4 834

7 590

 

7 590

03 03 08 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა-შენახვის პროგრამა

6 199

0

0

 

0

 

ხარჯები

6 199

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

6 199

0

0

 

0

03 03 08 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა სოფლები)

3 372

33 248

76 130

 

76 130

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 372

33 248

76 130

 

76 130

03 03 08 03

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა

106 154

4 834

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106 154

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

4 834

0

 

0

03 03 08 04

დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

3 304

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 304

0

0

 

0

03 03 08 05

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

10 399

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 399

0

0

 

0

03 03 08 06

სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

4 746

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 746

0

0

 

0

03 03 08 07

ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის

63 700

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 700

0

0

 

0

03 03 08 08

კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

295 579

7 590

 

7 590

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

295 579

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

7 590

 

7 590

03 03 08 09

გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა (სხვადასხვა სოფლები)

0

0

19 200

0

19 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

19 200

 

19 200

03 03 08 10

დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0

0

46 940

 

46 940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

46 940

 

46 940

03 03 08 11

ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

0

0

23 220

 

23 220

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 220

 

23 220

03 03 08 12

რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

0

0

114 410

 

114 410

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

114 410

 

114 410

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა

49 111

75 699

88 400

 

88 400

 

ხარჯები

20 418

58 134

85 200

 

85 200

 

საქონელი და მომსახურება

5 117

58 134

85 200

 

85 200

 

სხვა ხარჯები

15 301

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 693

17 565

3 200

 

3 200

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

372 825

267 741

773 250

 

773 250

 

ხარჯები

13 748

108 336

20 880

 

20 880

 

საქონელი და მომსახურება

13 748

12 691

11 720

 

11 720

 

სხვა ხარჯები

0

95 645

9 160

 

9 160

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

359 077

151 763

748 400

 

748 400

 

ვალდებულებების კლება

0

7 642

3 970

 

3 970

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

174 222

188 795

695 720

 

695 720

 

ხარჯები

0

95 645

7 660

 

7 660

 

სხვა ხარჯები

0

95 645

7 660

 

7 660

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174 222

89 350

685 060

 

685 060

 

ვალდებულებების კლება

0

3 800

3 000

 

3 000

03 04 01 01

კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

16 888

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 888

0

0

 

0

03 04 01 02

ფერდსამაგრი სამუშაოები

0

13 813

475 300

 

475 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 813

475 300

 

475 300

03 04 01 03

ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

13 589

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 589

0

0

 

0

03 04 01 04

ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

4 966

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 966

0

0

 

0

03 04 01 05

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

35 641

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 641

0

0

 

0

03 04 01 06

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე

61 959

53 120

3 000

 

3 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 959

51 489

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1 631

3 000

 

3 000

03 04 01 07

საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

11 486

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 486

0

0

 

0

03 04 01 08

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა

21 025

2 169

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 025

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

2 169

0

 

0

03 04 01 09

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

2 884

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 884

0

0

 

0

03 04 01 10

აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

5 784

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 784

0

0

 

0

03 04 01 11

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა

0

2 303

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 303

0

 

0

03 04 01 12

ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

0

7 939

10 400

 

10 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7 939

10 400

 

10 400

03 04 01 13

დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება)

0

95 645

0

 

0

 

ხარჯები

0

95 645

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

95 645

 

 

 

03 04 01 14

დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა

0

13 806

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 806

0

 

0

03 04 01 15

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

125 000

 

125 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

125 000

 

125 000

03 04 01 16

ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

58 200

 

58 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

58 200

 

58 200

03 04 01 17

დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა

0

0

7 660

 

7 660

 

ხარჯები

0

0

7 660

 

7 660

 

სხვა ხარჯები

0

0

7 660

 

7 660

03 04 01 18

განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი)

0

0

5 720

 

5 720

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 720

 

5 720

03 04 01 19

ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

0

0

10 440

 

10 440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

10 440

 

10 440

03 04 02

გამწვანების პროგრამა

13 748

12 691

11 720

 

11 720

 

ხარჯები

13 748

12 691

11 720

 

11 720

 

საქონელი და მომსახურება

13 748

12 691

11 720

 

11 720

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

184 855

66 255

65 810

0

65 810

 

ხარჯები

0

0

1 500

0

1 500

 

სხვა ხარჯები

0

0

1 500

0

1 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184 855

62 413

63 340

0

63 340

 

ვალდებულებების კლება

0

3 842

970

0

970

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

0

37 472

970

 

970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37 472

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

970

 

970

03 04 03 02

მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში

18 851

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 851

0

0

 

0

03 04 03 03

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია

80 472

3 842

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80 472

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

3 842

0

 

0

03 04 03 04

ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

25 415

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 415

0

0

 

0

03 04 03 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა (ქედლები, დეკანაშვილები)

13 546

4 741

4 440

 

4 440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 546

4 741

4 440

 

4 440

03 04 03 06

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება

8 200

20 200

12 600

 

12 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 200

20 200

12 600

 

12 600

03 04 03 07

დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით

6 925

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 925

0

0

 

0

03 04 03 08

საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

9 025

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 025

0

0

 

0

03 04 03 09

საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

13 938

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 938

0

0

 

0

03 04 03 10

მერიის  გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა

2 809

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 809

0

0

 

0

03 04 03 11

დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ. №3-ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა

5 674

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 674

0

0

 

0

03 04 03 12

დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

34 750

 

34 750

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

34 750

 

34 750

03 04 03 13

ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

5 100

 

5 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 100

 

5 100

03 04 03 14

დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა

0

0

1 500

 

1 500

 

ხარჯები

0

0

1 500

 

1 500

 

სხვა ხარჯები

0

0

1 500

 

1 500

03 04 03 15

ადაძეებში ელექტროწისქვილის მშენებლობა

0

0

6 450

 

6 450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6 450

 

6 450

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

906 366

734 800

71 082

0

71 082

 

ხარჯები

16 116

18 826

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

16 116

18 826

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

890 250

715 974

71 082

 

71 082

03 06

სოფლის მეურნეობა

0

22 195

73 500

 

73 500

 

ხარჯები

0

22 195

73 500

 

73 500

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

3 500

 

3 500

 

სხვა ხარჯები

0

22 195

70 000

 

70 000

03 06 01

ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

0

22 195

70 000

 

70 000

 

ხარჯები

0

22 195

70 000

 

70 000

 

სხვა ხარჯები

0

22 195

70 000

 

70 000

03 06 02

ფერმერებისა და აგრომეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა

0

0

3 500

 

3 500

 

ხარჯები

0

0

3 500

 

3 500

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

3 500

 

3 500

04 00

განათლება

1 937 029

2 006 306

2 125 219

 

2 125 219

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156

176

229

 

229

 

ხარჯები

969 935

1 114 239

1 183 819

 

1 183 819

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

667 659

 

667 659

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

501 883

 

501 883

 

სუბსიდიები

860 515

1 102 345

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

1 431

 

1 431

 

სხვა ხარჯები

109 420

11 894

12 846

 

12 846

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

967 094

879 773

924 340

 

924 340

 

ვალდებულებების კლება

0

12 294

17 060

 

17 060

04 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

899 959

1 133 725

1 188 210

 

1 188 210

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156

176

229

 

229

 

ხარჯები

899 959

1 102 345

1 173 650

 

1 173 650

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

667 659

 

667 659

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

501 883

 

501 883

 

სუბსიდიები

860 515

1 102 345

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

1 431

 

1 431

 

სხვა ხარჯები

39 444

0

2 677

 

2 677

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31 380

10 860

 

10 860

 

ვალდებულებების კლება

0

0

3 700

 

3 700

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი

920 240

859 474

772 730

 

772 730

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

920 240

848 393

759 370

 

759 370

 

ვალდებულებების კლება

0

11 081

13 360

 

13 360

04 02 01

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

159 716

4 095

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159 716

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

4 095

0

 

0

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

57 204

1 467

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 204

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1 467

0

 

0

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

95 978

58 152

4 000

 

4 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95 978

55 626

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

2 526

4 000

 

4 000

04 02 04

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

250 353

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250 353

0

0

 

0

04 02 05

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

78 659

2 993

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78 659

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

2 993

0

 

0

04 02 06

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება

39 863

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 863

0

0

 

0

04 02 07

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

222 550

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222 550

0

0

 

0

04 02 08

მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

147 214

46 490

 

46 490

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

147 214

46 490

 

46 490

04 02 09

საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა

15 917

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 917

0

0

 

0

04 02 10

კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

134 872

42 340

 

42 340

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

134 872

42 340

 

42 340

04 02 11

თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

254 578

6 550

 

6 550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

254 578

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

6 550

 

6 550

04 02 12

ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

136 061

42 940

 

42 940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

136 061

42 940

 

42 940

04 02 13

დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება

0

53 208

2 810

 

2 810

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

53 208

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

2 810

 

2 810

04 02 14

ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

180 000

 

180 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

180 000

 

180 000

04 02 15

ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

170 000

 

170 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

170 000

 

170 000

04 02 16

ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

170 000

 

170 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

170 000

 

170 000

04 02 17

უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია

0

0

107 600

 

107 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

107 600

 

107 600

04 02 18

საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები)

0

66 834

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

66 834

0

 

0

04 03

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

46 854

0

154 110

 

154 110

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 854

0

154 110

 

154 110

04 04

 სკოლების მშენებლობა-რემონტი

58 978

13 107

10 169

 

10 169

 

ხარჯები

58 978

11 894

10 169

 

10 169

 

სხვა ხარჯები

58 978

11 894

10 169

 

10 169

 

ვალდებულებების კლება

0

1 213

0

 

0

04 04 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

47 304

1 213

0

 

0

 

ხარჯები

47 304

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

47 304

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1 213

0

 

0

04 04 02

ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია

0

0

10 169

 

10 169

 

ხარჯები

0

0

10 169

 

10 169

 

სხვა ხარჯები

0

0

10 169

 

10 169

04 04 03

შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

7 437

0

0

 

0

 

ხარჯები

7 437

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

7 437

0

0

 

0

04 04 04

სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

4 237

0

0

 

0

 

ხარჯები

4 237

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

4 237

0

0

 

0

04 04 05

ბოძაურის საჯარო სკოლის ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი

0

11 894

0

 

0

 

ხარჯები

0

11 894

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

11 894

0

 

0

04 05

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

10 998

0

0

 

0

 

ხარჯები

10 998

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

10 998

0

0

 

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 646 375

2 652 845

2 081 137

 

2 081 137

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

216

193

165

 

165

 

ხარჯები

1 374 067

1 873 419

1 392 408

 

1 392 408

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

540 915

 

540 915

 

საქონელი და მომსახურება

94 232

230 050

504 093

 

504 093

 

სუბსიდიები

891 503

892 630

0

 

0

 

გრანტები

192 538

369 311

230 000

 

230 000

 

სხვა ხარჯები

195 794

381 428

117 400

 

117 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272 308

775 256

669 364

 

669 364

 

ვალდებულებების კლება

0

4 170

19 365

 

19 365

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

553 501

796 479

717 199

 

717 199

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70

73

43

 

43

 

ხარჯები

393 131

760 142

279 925

 

279 925

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

144 375

 

144 375

 

საქონელი და მომსახურება

21 959

12 060

42 850

 

42 850

 

სუბსიდიები

249 920

256 911

0

 

0

 

გრანტები

0

142 036

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

121 252

349 135

92 700

 

92 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160 370

36 337

437 274

0

437 274

05 01 01

ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

146 943

176 436

169 725

 

169 725

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

43

43

 

43

 

ხარჯები

146 943

167 143

164 725

 

164 725

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

144 375

 

144 375

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

20 350

 

20 350

 

სუბსიდიები

146 943

167 143

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 293

5 000

 

5 000

05 01 02

ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

105 975

89 768

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

0

 

0

 

ხარჯები

105 975

89 768

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

102 977

89 768

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

2 998

0

0

 

0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

44 109

77 428

123 200

 

123 200

 

ხარჯები

44 109

64 450

115 200

 

115 200

 

საქონელი და მომსახურება

21 959

12 060

22 500

 

22 500

 

სხვა ხარჯები

22 150

52 390

92 700

 

92 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 978

8 000

 

8 000

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი

256 474

310 811

424 274

 

424 274

 

ხარჯები

96 104

296 745

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

96 104

296 745

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160 370

14 066

424 274

 

424 274

05 01 04 01

დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

24 966

0

0

 

0

 

ხარჯები

24 966

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

24 966

0

0

 

0

05 01 04 02

დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

33 035

0

0

 

0

 

ხარჯები

33 035

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

33 035

0

0

 

0

05 01 04 03

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

49 276

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 276

0

0

 

0

05 01 04 04

დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

21 940

0

0

 

0

 

ხარჯები

21 940

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

21 940

0

0

 

0

05 01 04 05

ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

27 928

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 928

0

0

 

0

05 01 04 06

ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა

16 163

0

0

 

0

 

ხარჯები

16 163

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

16 163

0

0

 

0

05 01 04 07

ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა

60 356

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 356

0

0

 

0

05 01 04 08

დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

22 810

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 810

0

0

 

0

05 01 04 09

ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა

0

39 087

0

 

0

 

ხარჯები

0

39 087

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

39 087

0

 

0

05 01 04 10

ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

11 696

0

 

0

 

ხარჯები

0

11 696

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

11 696

0

 

0

05 01 04 11

გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

29 978

0

 

0

 

ხარჯები

0

29 978

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

29 978

0

 

0

05 01 04 12

უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

28 376

0

 

0

 

ხარჯები

0

28 376

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

28 376

0

 

0

05 01 04 13

ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

28 440

0

 

0

 

ხარჯები

0

28 440

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

28 440

0

 

0

05 01 04 14

საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

29 472

0

 

0

 

ხარჯები

0

29 472

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

29 472

0

 

0

05 01 04 15

ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება

0

14 066

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 066

0

 

0

05 01 04 16

მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

22 508

0

 

0

 

ხარჯები

0

22 508

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

22 508

0

 

0

05 01 04 17

მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

41 036

0

 

0

 

ხარჯები

0

41 036

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

41 036

0

 

0

05 01 04 18

ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

39 057

0

 

0

 

ხარჯები

0

39 057

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

39 057

0

 

0

05 01 04 19

წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

9 916

15 390

 

15 390

 

ხარჯები

0

9 916

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

9 916

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

15 390

 

15 390

05 01 04 20

ძმაგულის მინი სპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

13 403

0

 

0

 

ხარჯები

0

13 403

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

13 403

0

 

0

05 01 04 21

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება

0

3 776

0

 

0

 

ხარჯები

0

3 776

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

3 776

0

 

0

05 01 04 22

გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

0

0

20 810

 

20 810

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20 810

 

20 810

05 01 04 23

ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

10 800

 

10 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

10 800

 

10 800

05 01 04 24

ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

0

0

27 950

 

27 950

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

27 950

 

27 950

05 01 04 25

თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

35 420

 

35 420

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

35 420

 

35 420

05 01 04 26

დაბის სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის შეცვლა

0

0

14 490

 

14 490

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

14 490

 

14 490

05 01 04 27

რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

24 240

 

24 240

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

24 240

 

24 240

05 01 04 28

ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

28 730

 

28 730

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

28 730

 

28 730

05 01 04 29

დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

15 674

 

15 674

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

15 674

 

15 674

05 01 04 30

წაბლიანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

63 620

 

63 620

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

63 620

 

63 620

05 01 04 31

გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

38 120

 

38 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

38 120

 

38 120

05 01 04 32

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია

0

0

70 400

 

70 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

70 400

 

70 400

05 01 04 33

ვერნებში მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

0

26 230

 

26 230

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

26 230

 

26 230

05 01 04 34

ფაჩხაში მინი სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია

0

0

32 400

 

32 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

32 400

 

32 400

05 01 05

ფეხბურთის განვითარების პროგრამა

0

142 036

0

 

0

 

ხარჯები

0

142 036

0

 

0

 

გრანტები

0

142 036

0

 

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 092 874

1 856 366

1 363 938

 

1 363 938

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146

120

122

 

122

 

ხარჯები

980 936

1 113 277

1 112 483

 

1 112 483

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

396 540

 

396 540

 

საქონელი და მომსახურება

72 273

217 990

461 243

 

461 243

 

სუბსიდიები

641 583

635 719

0

 

0

 

გრანტები

192 538

227 275

230 000

 

230 000

 

სხვა ხარჯები

74 542

32 293

24 700

 

24 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111 938

738 919

232 090

 

232 090

 

ვალდებულებების კლება

0

4 170

19 365

 

19 365

05 02 01

ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

87 906

104 887

115 433

 

115 433

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

20

20

 

20

 

ხარჯები

87 906

100 518

115 433

 

115 433

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

71 125

 

71 125

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

44 308

 

44 308

 

სუბსიდიები

82 924

100 518

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

4 982

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 369

0

 

0

05 02 02

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

452 061

474 131

495 360

 

495 360

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

89

91

 

91

 

ხარჯები

452 061

457 477

494 415

 

494 415

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

284 040

 

284 040

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

210 375

 

210 375

 

სუბსიდიები

452 061

457 477

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 484

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

4 170

945

 

945

05 02 03

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

229 942

227 275

230 000

 

230 000

 

ხარჯები

229 942

227 275

230 000

 

230 000

 

სუბსიდიები

37 404

0

0

 

0

 

გრანტები

192 538

227 275

230 000

 

230 000

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

148 283

169 568

198 110

 

198 110

 

ხარჯები

117 536

169 568

188 500

 

188 500

 

საქონელი და მომსახურება

64 527

137 275

163 800

 

163 800

 

სხვა ხარჯები

53 009

32 293

24 700

 

24 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 747

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

9 610

 

9 610

05 02 05

კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი

95 365

715 816

233 300

 

233 300

 

ხარჯები

14 174

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

14 174

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81 191

715 816

224 490

 

224 490

 

ვალდებულებების კლება

0

0

8 810

 

8 810

05 02 05 01

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა

0

188 294

4 840

 

4 840

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

188 294

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

4 840

 

4 840

05 02 05 02

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0

149 024

3 970

 

3 970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

149 024

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

3 970

 

3 970

05 02 05 03

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

81 191

341 847

136 480

 

136 480

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81 191

341 847

136 480

 

136 480

05 02 05 04

ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)

0

0

88 010

 

88 010

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

88 010

 

88 010

05 02 05 05

სხალთის მუზეუმის რემონტი

14 174

0

0

 

0

 

ხარჯები

14 174

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

14 174

0

0

 

0

05 02 05 06

კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა

0

36 651

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

36 651

0

 

0

05 02 06

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

8 586

24 465

6 000

 

6 000

 

ხარჯები

8 586

24 465

6 000

 

6 000

 

საქონელი და მომსახურება

7 746

24 465

6 000

 

6 000

 

სხვა ხარჯები

840

0

0

 

0

05 02 07

ა(ა)იპ „კურორტი ბეშუმი“

70 731

83 974

84 835

 

84 835

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

ხარჯები

70 731

77 724

77 235

 

77 235

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

41 375

 

41 375

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

35 860

 

35 860

 

სუბსიდიები

69 194

77 724

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 537

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 250

7 600

 

7 600

05 02 08

კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები)

0

56 250

0

 

0

 

ხარჯები

0

56 250

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

56 250

0

 

0

05 02 09

ხულოს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

900

 

900

 

ხარჯები

0

0

900

 

900

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

900

 

900

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

745 202

966 188

1 483 459

 

1 483 459

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

739 271

956 302

1 043 959

 

1 043 959

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

26 250

 

26 250

 

საქონელი და მომსახურება

0

101

281 172

 

281 172

 

სუბსიდიები

124 633

129 894

3 000

 

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

499 355

603 153

404 210

 

404 210

 

სხვა ხარჯები

115 283

223 154

329 327

 

329 327

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 931

9 886

439 500

 

439 500

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

150 266

178 048

438 770

 

438 770

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

144 335

168 162

359 270

 

359 270

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

26 250

 

26 250

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

280 772

 

280 772

 

სუბსიდიები

124 633

129 094

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17 773

39 068

87 910

 

87 910

 

სხვა ხარჯები

1 929

0

88

 

88

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 931

9 886

79 500

 

79 500

06 01 01

ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

105 026

129 094

307 110

 

307 110

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

105 026

129 094

307 110

 

307 110

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

26 250

 

26 250

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

280 772

 

280 772

 

სუბსიდიები

103 097

129 094

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 929

0

88

 

88

06 01 02

სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

21 536

0

0

 

0

 

ხარჯები

21 536

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

21 536

0

0

 

0

06 01 02 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

21 536

0

0

 

0

 

ხარჯები

21 536

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

21 536

0

0

 

0

06 01 03

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

17 773

33 003

45 060

 

45 060

 

ხარჯები

17 773

33 003

45 060

 

45 060

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17 773

33 003

45 060

 

45 060

06 01 04

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

6 065

7 100

 

7 100

 

ხარჯები

0

6 065

7 100

 

7 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

6 065

7 100

 

7 100

06 01 05

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი

5 931

9 886

79 500

 

79 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 931

9 886

79 500

 

79 500

06 01 05 01

თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

5 931

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 931

0

0

 

0

06 01 05 02

თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში

0

9 886

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 886

0

 

0

06 01 05 03

ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი)

0

0

36 500

 

36 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

36 500

 

36 500

06 01 05 04

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობა

0

0

43 000

 

43 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

43 000

 

43 000

06 01 06

ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

0

3 500

 

3 500

 

ხარჯები

0

0

3 500

 

3 500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

3 500

 

3 500

06 01 07

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა

0

0

32 250

 

32 250

 

ხარჯები

0

0

32 250

 

32 250

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

32 250

 

32 250

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

594 936

788 140

838 200

 

838 200

 

ხარჯები

594 936

788 140

478 200

 

478 200

 

საქონელი და მომსახურება

0

101

400

 

400

 

სუბსიდიები

0

800

3 000

 

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

481 582

564 085

316 300

 

316 300

 

სხვა ხარჯები

113 354

223 154

329 239

 

329 239

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

360 000

 

360 000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

35 176

36 600

36 500

 

36 500

 

ხარჯები

35 176

36 600

36 500

 

36 500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35 176

36 600

36 500

 

36 500

06 02 02

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა 

1 730

2 300

11 900

 

11 900

 

ხარჯები

1 730

2 300

11 900

 

11 900

 

საქონელი და მომსახურება

0

101

400

 

400

 

სუბსიდიები

0

800

3 000

 

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 680

1 399

8 500

 

8 500

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

15 750

16 750

23 000

 

23 000

 

ხარჯები

15 750

16 750

23 000

 

23 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15 750

16 750

23 000

 

23 000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

52 600

44 900

45 000

 

45 000

 

ხარჯები

52 600

44 900

45 000

 

45 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52 600

44 900

45 000

 

45 000

06 02 05

5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

49 000

56 000

57 000

 

57 000

 

ხარჯები

49 000

56 000

57 000

 

57 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49 000

56 000

57 000

 

57 000

06 02 06

უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

2 800

1 200

1 800

 

1 800

 

ხარჯები

2 800

1 200

1 800

 

1 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 800

1 200

1 800

 

1 800

06 02 07

ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

55 000

160 000

150 000

 

150 000

 

ხარჯები

55 000

160 000

150 000

 

150 000

 

სხვა ხარჯები

55 000

160 000

150 000

 

150 000

06 02 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

259 700

129 875

0

 

0

 

ხარჯები

259 700

129 875

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

259 700

129 875

0

 

0

06 02 09

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა

30 506

42 411

59 000

 

59 000

 

ხარჯები

30 506

42 411

59 000

 

59 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 506

42 411

59 000

 

59 000

06 02 10

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

36 000

35 000

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

36 000

35 000

40 000

 

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36 000

35 000

40 000

 

40 000

06 02 11

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

25 720

54 000

 

54 000

 

ხარჯები

0

25 720

54 000

 

54 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

25 720

54 000

 

54 000

06 02 12

2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება-შეძენის პროგრამა

0

175 629

0

 

0

 

ხარჯები

0

175 629

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

175 629

0

 

0

06 02 13

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა

56 674

61 755

0

 

0

 

ხარჯები

56 674

61 755

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

56 674

61 755

0

 

0

06 02 14

ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესის“ მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

0

0

170 739

 

170 739

 

ხარჯები

0

0

170 739

 

170 739

 

სხვა ხარჯები

0

0

170 739

 

170 739

06 02 15

„დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა

0

0

360 000

 

360 000

 

ხარჯები

0

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

360 000

 

360 000

 


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 18. პრემიები და დანამატები
2017 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატების გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.