„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 03/10/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/10/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 13/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი 019002020.35.159.016279
30
03/10/2017
ვებგვერდი, 09/10/2017
019002020.35.159.016279
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2017 წლის 3 ოქტომბერი

ქ. მარნეული

 

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-2, მე-4, მე-6 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge,12.01.2017 წ., №190020020.35.159.016250) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. ბიუჯეტის №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

22249.1

22449.9

16503.1

5946.8

22680.9

19311.7

3369.2

გადასახადები

3912.3

8770.2

8770.2

0.0

9889.0

9889.0

0.0

გრანტები

15051.6

10803.8

4856.9

5946.8

8872.9

5503.7

3369.2

სხვა შემოსავლები

3285.2

2876.0

2876.0

0.0

3919.0

3919.0

0.0

ხარჯები

11828.0

13150.1

12937.5

212.6

13574.3

13525.0

49.2

შრომის ანაზღაურება

2512.6

3252.2

3252.2

0.0

2602.0

2602.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

2548.0

2835.4

2647.2

188.1

3110.2

3061.0

49.2

პროცენტი

102.5

84.7

84.7

0.0

64.5

64.5

0.0

სუბსიდიები

5044.9

5111.6

5111.6

0.0

5805.2

5805.2

0.0

გრანტები

190.8

337.1

337.1

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

839.9

1068.1

1068.1

0.0

920.0

920.0

0.0

სხვა ხარჯები

589.3

461.0

436.5

24.5

1027.3

1027.3

0.0

საოპერაციო სალდო

10421.1

9299.8

3565.7

5734.2

9106.6

5786.7

3320.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11616.2

10288.5

5347.2

4941.3

11934.5

7703.3

4231.3

ზრდა

11882.3

10597.6

5656.3

4941.3

12383.3

8152.1

4231.3

კლება

266.1

309.1

309.1

0.0

448.8

448.8

0.0

მთლიანი სალდო

-1195.0

-988.7

-1781.5

792.9

-2827.9

-1916.6

-911.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1774.8

-1340.4

-2107.6

767.2

-3121.1

-2160.1

-961.1

ზრდა

0.0

767.2

0.0

767.2

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

767.2

0.0

767.2

0.0

0.0

0.0

კლება

1774.8

2107.6

2107.6

0.0

3121.1

2160.1

961.1

ვალუტა და დეპოზიტები

1774.8

2107.6

2107.6

0.0 

3121.1

2160.1

961.1

ვალდებულებების ცვლილება

-579.8

-351.8

-326.1

-25.7

-293.2

-243.5

-49.7

კლება

579.8

351.8

326.1

25.7

293.2

243.5

49.7

საშინაო

579.8

351.8

326.1

25.7

293.2

243.5

49.7

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

2. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

22515.2

22759.0

16812.2

5946.8

23129.7

19760.5

3369.2

შემოსავლები

22249.1

22449.9

16503.1

5946.8

22680.9

19311.7

3369.2

არაფინანსური აქტივების კლება

266.1

309.1

309.1

0.0

448.8

448.8

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

24290.0

24099.5

18919.8

5179.6

26250.8

21920.6

4330.3

ხარჯები

11828.0

13150.1

12937.5

212.6

13574.3

13525.0

49.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11882.3

10597.6

5656.3

4941.3

12383.3

8152.1

4231.3

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

579.8

351.8

326.1

25.7

293.2

243.5

49.7

ნაშთის ცვლილება

-1774.8

-1340.4

-2107.6

767.2

-3121.1

-2160.1

-961.1

“.

3. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

11828.0

13150.1

12937.5

212.6

13574.3

13525.0

49.2

შრომის ანაზღაურება

2512.6

3252.2

3252.2

0.0

2602.0

2602.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

2548.0

2835.4

2647.2

188.1

3110.2

3061.0

49.2

პროცენტი

102.5

84.7

84.7

0.0

64.5

64.5

0.0

სუბსიდიები

5044.9

5111.6

5111.6

0.0

5805.2

5805.2

0.0

გრანტები

190.8

337.1

337.1

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

839.9

1068.1

1068.1

0.0

920.0

920.0

0.0

სხვა ხარჯები

589.3

461.0

436.5

24.5

1027.3

1027.3

0.0

“.

4. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ;

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

282.8

456.8

375.6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.9

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

10164.1

8755.7

10227.8

04 00

განათლება

566.0

789.2

1397.8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

868.5

594.9

381.1

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

0.0

1.0

1.0

 

სულ ჯამი:

11882.3

10597.6

12383.3

“.

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

230.0

309.1

448.8

ძირითადი აქტივები

20.0

93.5

298.8

არაწარმოებული აქტივები

210.0

215.6

150.0

მიწა

210.0

215.6

150.0

“.

5. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4293.9

5252.8

4721.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4191.4

5168.2

4656.5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4050.4

5009.3

4323.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

141.0

158.8

332.6

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

102.5

84.7

64.5

702

თავდაცვა

142.9

181.0

160.9

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

208.3

0.0

0.0

7032

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

208.3

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8213.5

7718.1

8474.6

70421

სოფლის მეურნეობა

588.8

667.0

109.4

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

5646.7

5242.1

7802.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5646.7

5242.1

7802.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1978.0

1809.1

562.8

705

გარემოს დაცვა

1712.1

1089.9

1180.6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1054.6

1075.0

1151.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

657.4

14.9

29.6

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3954.7

3535.1

4573.8

7061

ბინათმშენებლობა

403.9

41.6

200.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

148.0

442.9

252.3

7063

წყალმომარაგება

2857.8

2220.7

2807.1

7064

გარე განათება

545.1

829.9

1169.7

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

144.7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

137.5

143.2

140.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

137.5

143.2

140.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2599.9

2661.8

2349.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1254.5

1438.5

1202.6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1299.7

891.5

859.3

7083

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

34.8

72.0

57.6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

10.8

259.8

230.3

709

განათლება

1942.4

2431.5

3762.6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1873.4

2302.4

3610.8

7092

ზოგადი განათლება

69.0

129.2

151.8

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

69.0

129.2

151.8

710

სოციალური დაცვა

1084.8

1085.9

887.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

481.3

613.5

600.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

491.6

356.5

282.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

111.9

115.9

5.0

 

სულ:

24290.0

24099.5

26250.8

“.

6. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე–2 პუნქტის  „ბ.ა“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ა)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფლებში ბურმაში, ქვემო სარალში, კირაჩმუღანლოში, კაჩაგანში,  დამიაში  წყალსადენი სისტემის მოწყობა, ალგეთში,  აღმამედლოში, იმირში,ხიხანში, ქეშალოში, ამბაროვკაში, თაზაქენდში ,ალგეთის ღვინის ქარხანაში, აზიზქენდში და ხოჯორნიში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია, სოფლებში აღმამედლო, ცოფი, ბეითარაბჩი, ბაიდარი და თაზაქენდი სასმელი წყლის ტუმბოს შეძენა, სოფელ სადახლოში და ალგეთის, ქუთლიარის და კაპანახჩის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლების სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციოდ ხარჯთაღრიცხვის მომზადება, მოსახლეობის ზედაპირული გრუნტის წყლის მოხვედრისაგან დაცული, მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით.

საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის, მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად, სოფლებში: იმირი – 233,3 ათ.ლარი, ბურმა – 43,1 ათ.ლარი, ქვემო სარალი – 129,1 ათ.ლარი, დამია – 49,9 ათ.ლარი, სულ 455,5 ათ. ლარი. საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის თანადაფინანსებისათვის გათვალისწინებული იქნება 25,1 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15  აგვისტოს №1705 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14  მარტის №480 განკარგულებაში,  შეტანილი ცვლილების თანახმად, დანართი №54–ის შესაბამისად, მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გზების რეაბილიტაციაზე გამოყოფილი ტრანსფერი 533,7 ათასი ლარი მოხმარდება შემდეგი პროექტების განხორციელებას:

273,7 ათასი ლარი – სოფელ იმირში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და სატუმბი სადგურის მოწყობა;

50,6 ათასი ლარი – სოფელ ბურმაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა;

150,9 ათასი ლარი – სოფელ ქვემო სარალში წყალსადენის სისტემის მოწყობა;

58,6 ათასი ლარი – სოფელ დამიაში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა;

დანართი №64-ის შესაბამისად, საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის დაფინანსებისათვის გათვალისწინებული იქნება 26,2 ათასი ლარი.“.

7. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-19  მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

24290.0

24099.5

18919.8

5179.6

26250.8

21920.6

4330.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

248

 

 

216.0

 

 

 

ხარჯები

11828.0

13150.1

12937.5

212.6

13574.3

13525.0

49.2

 

შრომის ანაზღაურება

2512.6

3252.2

3252.2

0.0

2602.0

2602.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11882.3

10597.6

5656.3

4941.3

12383.3

8152.1

4231.3

 

ვალდებულებების კლება

579.8

351.8

326.1

25.7

293.2

243.5

49.7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4293.9

5252.8

5252.8

0.0

4721.0

4567.5

153.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

236

 

 

204.0

 

 

 

ხარჯები

3837.0

4603.6

4603.6

0.0

4148.8

4148.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2390.8

3097.4

3097.4

0.0

2474.7

2474.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.8

456.8

456.8

0.0

375.6

222.1

153.5

 

ვალდებულებების კლება

174.2

192.5

192.5

0.0

196.6

196.6

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

723.3

831.4

831.4

0.0

737.0

737.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

27

 

 

24.0

 

 

 

ხარჯები

712.0

817.7

817.7

0.0

714.2

714.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

504.9

570.3

570.3

0.0

462.4

462.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

13.6

13.6

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

9.8

0.1

0.1

0.0

2.8

2.8

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

3327.1

4177.9

4177.9

0.0

3587.0

3433.5

153.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

209

 

 

180.0

 

 

 

ხარჯები

3022.4

3701.2

3701.2

0.0

3215.1

3215.1

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1885.9

2527.1

2527.1

0.0

2012.3

2012.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281.2

443.2

443.2

0.0

355.6

202.1

153.5

 

ვალდებულებების კლება

23.4

33.6

33.6

0.0

16.2

16.2

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

243.5

243.5

243.5

0.0

247.1

247.1

0.0

 

ხარჯები

102.5

84.7

84.7

0.0

69.5

69.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

141.0

158.8

158.8

0.0

177.6

177.6

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

351.3

181.0

181.0

0.0

160.9

160.9

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

12

 

 

12.0

 

 

 

ხარჯები

347.8

181.0

181.0

0.0

160.9

160.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

121.8

154.8

154.8

0.0

127.3

127.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

208.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

205.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

142.9

181.0

181.0

0.0

160.9

160.9

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

12.0

 

 

12.0

 

 

 

ხარჯები

142.2

181.0

181.0

0.0

160.9

160.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

119.5

154.8

154.8

0.0

127.3

127.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

13880.3

12343.2

7307.0

5036.1

14229.1

10508.2

3720.8

 

ხარჯები

3400.3

3512.7

3300.0

212.6

3947.1

3897.9

49.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10164.1

8755.67191

3957.9

4797.8

10227.8

6606.0

3621.8

 

ვალდებულებების კლება

315.9

74.9

49.2

25.7

54.1

4.3

49.7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5239.4

4448.1

1847.5

2600.6

7324.6

4682.7

2641.9

 

ხარჯები

183.1

422.6

422.6

0.0

507.0

507.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4942.2

4025.5

1424.9

2600.6

6817.5

4175.7

2641.9

 

ვალდებულებების კლება

114.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6107.6

4849.1

4200.4

648.7

5611.5

5051.6

559.9

 

ხარჯები

2516.3

2524.5

2524.5

0.0

2990.8

2990.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3526.5

2275.4

1626.7

648.7

2617.1

2057.2

559.9

 

ვალდებულებების კლება

64.8

49.2

49.2

0.0

3.6

3.6

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2066.7

1399.0

750.3

648.7

2042.3

1482.4

559.9

 

ხარჯები

1.3

2.1

2.1

0.0

5.0

5.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2027.2

1350.2

701.5

648.7

2033.7

1473.8

559.9

 

ვალდებულებების კლება

38.2

46.7

46.7

0.0

3.6

3.6

0.0

03 02  02

შპს „მარნეულის სოფლის წყალის“ დაფინანსება

791.1

821.7

821.7

0.0

764.8

764.8

0.0

 

ხარჯები

791.1

821.7

821.7

0.0

764.8

764.8

0.0

03 02 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

588.8

667.0

667.0

0.0

109.4

109.4

0.0

 

ხარჯები

106.8

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

482.0

663.4

663.4

0.0

109.4

109.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

657.4

14.9

14.9

0.0

29.6

29.6

0.0

 

ხარჯები

11.0

14.9

14.9

0.0

29.6

29.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

403.9

41.6

41.6

0.0

200.0

200.0

0.0

 

ხარჯები

150.6

41.6

41.6

0.0

200.0

200.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

545.1

829.9

829.9

0.0

1169.7

1169.7

0.0

 

ხარჯები

433.8

568.1

568.1

0.0

830.1

830.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.2

261.8

261.8

0.0

339.6

339.6

0.0

03 02 07

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1054.6

0.0

0.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

ხარჯები

1021.6

0.0

0.0

0.0

15.0

15.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

03 02 08

ააიპ „სუფთა მარნეულის“ დაფინანსება

0.0

990.0

990.0

0.0

1026.0

1026.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

990.0

990.0

0.0

1026.0

1026.0

0.0

03 02 09

„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ დაფინანსება

0.0

85.0

85.0

0.0

90.0

90.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

85.0

85.0

0.0

90.0

90.0

0.0

03 02 10

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

144.7

144.7

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

30.3

30.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

114.4

114.4

0.0

0303

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

148.0

442.9

442.9

0.0

252.3

252.3

0.0

 

ხარჯები

15.8

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132.1

440.0

440.0

0.0

252.3

252.3

0.0

03 03 01

ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი

19.8

6.1

6.1

0.0

69.1

69.1

0.0

 

ხარჯები

15.8

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

3.2

3.2

0.0

69.1

69.1

0.0

03 03 02

სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

128.1

436.8

436.8

0.0

183.2

183.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.1

436.8

436.8

0.0

183.2

183.2

0.0

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

407.3

794.0

794.0

0.0

477.9

477.9

0.0

 

ხარჯები

356.3

350.0

350.0

0.0

400.0

400.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.0

444.0

444.0

0.0

77.9

77.9

0.0

03 05

სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

1978.0

1809.1

22.2

1786.9

562.8

43.7

519.0

 

ხარჯები

328.7

212.6

0.0

212.6

49.2

0.0

49.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1512.3

1570.7

22.2

1548.5

463.0

43.0

420.0

 

ვალდებულებების კლება

137.0

25.7

0.0

25.7

50.5

0.7

49.7

04 00

განათლება

1942.4

2431.5

2288.0

143.5

3762.6

3306.6

456.0

 

ხარჯები

1352.6

1605.2

1605.2

0.0

2353.4

2353.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566.0

789.2

645.7

143.5

1397.8

941.9

456.0

 

ვალდებულებების კლება

23.8

37.2

37.2

0.0

11.4

11.4

0.0

04 01

ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ დაფინანსება

1307.4

1432.1

1432.1

0.0

1850.0

1850.0

0.0

 

ხარჯები

1283.6

1411.0

1411.0

0.0

1814.8

1814.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

21.1

21.1

0.0

35.2

35.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

566.0

870.2

726.8

143.5

1760.8

1304.8

456.0

 

ხარჯები

0,0

65.0

65.0

0.0

386.8

386.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566.0

768.1

624.6

143.5

1362.6

906.7

456.0

 

ვალდებულებების კლება

 

37.2

37.2

0.0

11.4

11.4

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

69.0

129.2

129.2

0.0

151.8

151.8

0.0

 

ხარჯები

69.0

129.2

129.2

0.0

151.8

151.8

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

2599.9

2661.8

2661.8

0.0

2349.8

2349.8

0.0

 

ხარჯები

1699.6

2060.5

2060.5

0.0

1950.0

1950.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

868.5

594.9

594.9

0.0

381.1

381.1

0.0

 

ვალდებულებების კლება

31.8

6.4

6.4

0.0

18.7

18.7

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1254.5

1438.5

1438.5

0.0

1202.6

1202.6

0.0

 

ხარჯები

969.1

976.9

976.9

0.0

903.0

903.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.4

461.7

461.7

0.0

295.1

295.1

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

9.1

302.4

302.4

0.0

8.0

8.0

0.0

 

ხარჯები

9.1

302.4

302.4

0.0

8.0

8.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

660.0

627.9

627.9

0.0

928.6

928.6

0.0

 

ხარჯები

660.0

616.6

616.6

0.0

895.0

895.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11.4

11.4

0.0

30.0

30.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

3.6

3.6

0.0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „ალგეთი“–ს დაფინანსება

300.0

57.9

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

300.0

57.9

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია

285.4

450.3

450.3

0.0

266.1

266.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.4

450.3

450.3

0.0

265.1

265.1

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1299.7

891.5

891.5

0.0

859.3

859.3

0.0

 

ხარჯები

687.9

753.1

753.1

0.0

759.4

759.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

583.2

132.7

132.7

0.0

86.0

86.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

28.7

5.7

5.7

0.0

13.9

13.9

0.0

05 02 01

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

533.7

584.2

584.2

0.0

574.3

574.3

0.0

 

ხარჯები

533.7

564.2

564.2

0.0

568.3

568.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

20.0

0.0

4.7

4.7

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

1.3

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება

182.9

188.9

188.9

0.0

200.2

200.2

0.0

 

ხარჯები

154.2

188.9

188.9

0.0

191.1

191.1

0.0

 

ვალდებულებების კლება

28.7

0.0

0.0

0.0

9.0

9.0

0.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

583.2

118.4

118.4

0.0

84.9

84.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

583.2

112.7

112.7

0.0

81.3

81.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

5.7

5.7

0.0

3.6

3.6

0.0

05 03

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

34.8

72.0

72.0

0.0

57.6

57.6

0.0

 

ხარჯები

34.8

72.0

72.0

0.0

57.6

57.6

0.0

05 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

10.8

259.8

259.8

0.0

230.3

230.3

0.0

 

ხარჯები

7.8

258.5

258.5

0.0

230.0

230.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.1

0.8

0.8

0.0

0.3

0.3

0.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

1222.3

1229.1

1229.1

0.0

1027.5

1027.5

0.0

 

ხარჯები

1190.8

1187.3

1187.3

0.0

1014.0

1014.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

31.5

40.8

40.8

0.0

12.5

12.5

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

137.5

143.2

143.2

0.0

140.0

140.0

0.0

 

ხარჯები

137.5

142.2

142.2

0.0

139.0

139.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1084.8

1085.9

1085.9

0.0

887.5

887.5

0.0

 

ხარჯები

1053.3

1045.1

1045.1

0.0

875.0

875.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

31.5

40.8

40.8

0.0

12.5

12.5

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

481.3

613.5

613.5

0.0

600.0

600.0

0.0

 

ხარჯები

462.8

611.9

611.9

0.0

600.0

600.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

18.6

1.7

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

491.6

356.5

356.5

0.0

282.5

282.5

0.0

 

ხარჯები

478.7

317.4

317.4

0.0

270.0

270.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

12.9

39.1

39.1

0.0

12.5

12.5

0.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

19.8

17.1

17.1

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

19.8

17.1

17.1

0.0

5.0

5.0

0.0

06 02 04

სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები

92.1

98.8

98.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

92.1

98.8

98.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი