„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/09/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/09/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016308
26
06/09/2017
ვებგვერდი, 07/09/2017
190020020.35.112.016308
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №26

2017 წლის 6 სექტემბერი

ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი matsne.gov.ge 30.12.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

13695581

5430606

8264975

გადასახადები

1229828

1553670

 

1553670

1550000

 

1550000

გრანტები

14657483

14286399

8770299

5516100

11238104

5430606

5807498

სხვა  შემოსავლები

1042396

865435

 

865435

907477

 

907477

ხარჯები

8343296

8426772

420033

8006739

8445421

432123

8013298

შრომის

ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1576800

 

1576800

საქონელი და

მომსახურება

787355

767683

0

767683

1159757

150123

1009634

სუბსიდიები

5658483

4830094

249859

4580235

5032564

0

5032564

გრანტები

 

535113

0

535113

0

0

0

სოციალური

უზრუნველყოფა

318239

344348

0

344348

339500

0

339500

სხვა ხარჯები

45090

191374

170174

21200

336800

282000

54800

საოპერაციო სალდო

8586411

8278732

8350266

-71534

5250160

4998483

251677

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

10349147

7793949

8222092

-428143

5155454

5020887

134567

ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

5418954

5020887

398067

კლება

112241

692506

 

692506

263500

 

263500

მთლიანი სალდო

-1762736

484783

128174

356609

94706

-22404

117110

ფინანსური

აქტივების
 ცვლილება

-2068096

-186021

34641

-220662

-181979

-142783

-39196

ზრდა

 

34641

34641

 

0

 

 

კლება

2068096

220662

 

220662

181979

142783

39196

ვალდებულებების

ცვლილება

0

 

 

 

-276685

-120379

-156306

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

 

 

 

 

0

 

 

კლება

0

670804

93533

577271

276685

120379

156306

საშინაო

 305360

670804

93533

577271

276685

120379

156306

 

 

 

 

 

0

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

“;

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება   

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17041948

17398010

8770299

8627711

13941567

5430606

8510961

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

13678067

5430606

8247461

არაფინანსური აქტივების კლება

112241

692506

 

692506

263500

 

263500

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

19110044

16913227

8642125

8271102

13864375

5453010

8411365

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8445421

432123

8013298

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

5418954

5020887

398067

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

კლება

0

 

 

 

276685

120379

156306

ნაშთის ცვლილება

-2068096

484783

128174

356609

34306

-22404

56710

“;

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13678067  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

13678067

5430606

8247461

გადასახადები

1229828

1553670

 

1553670

1550000

0

1550000

გრანტები

14657483

14286399

8770299

5516100

11220590

5430606

5789984

სხვა შემოსავლები

1042396

865435

 

865435

907477

 

907477

“;

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  11238104  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

14657483

14286399

11238104

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 

 

17514

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

14657483

14286399

11220590

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6101100

5516100

5574200

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5881100

5296100

5354200

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8556383

8770299

5430606

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

3897643

3847552

3823606

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

817448

806257

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

200000,0

250000

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

3641292

3866490

1607000

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

 

 

215784

“;

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  8445421  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015
 წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8445421

432123

8013298

შრომის ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1576800

0

1576800

საქონელი და

მომსახურება

787355

767683

0

767683

1159757

150123

1009634

სუბსიდიები

5658483

4830094

249859

4580235

5032564

0

5032564

გრანტები

305360

535113

0

535113

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

318239

344348

0

344348

339500

0

339500

სხვა ხარჯები

45090

191374

170174

21200

336800

282000

54800

“;

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება,  მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  5418954  ლარის ოდენობით,   მათ შორის:

კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

40429

3975

24650

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

250

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9459654

7931947

4396979

04 00

განათლება

949435

482798

744380

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

11620

67535

91400

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

200

161545

 

სულ ჯამი

10461388

8486455

5418954

“;

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციონალური
 კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2088998

2227666

2343350

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2088998

2227666

2343350

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2088998

2227666

2313350

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

30000

7.2

თავდაცვა

116210

108737

110750

7.22

სამოქალაქო თავდაცვა

116210

108737

110750

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

311509

0

0

7.31

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7.32

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

311509

0

0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

5517133

5580121

3708819

7.42

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

970876

877469

349534

7.421

სოფლის მეურნეობა

970876

877469

349534

7.45

ტრანსპორტი

4546257

4702652

3359285

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4546257

4702652

3359285

7.5

გარემოს დაცვა

492000

548123

702100

7.51

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

492000

548123

702100

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4457489

3344201

2001182

7.61

ბინათმშენებლობა

395095

174372

409800

7.63

წყალმომარაგება

777302

1163

4500

7.64

გარე განათება

330468

555932

519700

7.65

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

 

 

 

7.66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2954624

2612734

1067182

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

122500

130384

285545

7.74

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

122500

130384

285545

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3094881

3022918

1862314

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2079500

1906800

776300

7.82

მომსახურება კულტურის სფეროში

960381

1061118

1046014

7.84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

55000

55000

40000

7.9

განათლება

2499423

2172598

2660100

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

2499423

2172598

2660100

7.92

ზოგადი განათლება

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

409901

449283

466900

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0

600

1000

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

35200

33400

32000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

185370

212960

166000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

10000

15000

20000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

179331

187323

247900

 

სულ

19110044

17584031

14141060

“;

თ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.1.  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული  კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია. კერძოდ,  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაციაზე, საქ.მთავრობის  2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით  გამოყოფილი, ასევე 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით  შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული  თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება   „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5% ის ფარგლებში, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის“ შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი  პროექტების დაფინანსება. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ივლისის №1394 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით  და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6/07/2017 წლის №1401 განკარგულებით განსახორციელებელი  პროექტების დაფინანსება. საქართველოს მთავრობის 30 აგვისტოს №1828 განკარგულებით განსახორციელებელი  პროექტების დაფინანსება.“;

ი) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.5  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.2.5. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი  03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ლანჩხუთში მდინარაძის ქ.№2-ში  მდებარემუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული შენობის პირველ სართულზე არსებული თავისუფალი ფართის კაპიტალური რემონტი, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებს თანხის გამოყოფის“ შესახებ საქართველოს მთავრობის 26 აპრილის №824 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება. საქართველოს მთავრობის 30 აგვისტოს №1828 განკარგულებით განსახორციელებელი  პროექტების დაფინანსება.“;

კ) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული
 კოდი

დასახელება

2015
 წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

19110044

17584031

8735658

8848373

14141060

5573389

8567671

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

154

0

154

112

0

112

 

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8445421

432123

8013298

 

შრომის ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1576800

0

1576800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

5418954

5020887

398067

 

ვალდებულებები

0

670804

93533

577271

276685

120379

156306

01 00

წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი

ორგანოების დაფინანსება

2088998

2227666

0

2227666

2343350

0

2343350

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141

146

0

146

103

0

103

 

ხარჯები

2048569

2223086

0

2223086

2314590

0

2314590

 

შრომის ანაზღაურება

1445248

1667551

0

1667551

1486250

0

1486250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40429

3975

0

3975

24650

0

24650

 

ვალდებულებები

0

605

0

605

4110

0

4110

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

662599

664656

0

664656

750900

0

750900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26

31

 

31

32

 

32

 

ხარჯები

647901

662781

0

662781

750400

0

750400

 

შრომის ანაზღაურება

389043

459682

 

459682

481900

 

481900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14698

1875

 

1875

500

 

500

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1426399

1563010

0

1563010

1558450

0

1558450

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

115

 

115

71

 

71

 

ხარჯები

1400668

1560305

0

1560305

1534190

0

1534190

 

შრომის ანაზღაურება

1056205

1207869

 

1207869

1004350

 

1004350

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25731

2100

 

2100

24150

 

24150

 

ვალდებულებები

0

605

 

605

110

 

110

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

30000

0

30000

 

ხარჯები

0

0

0

0

30000

0

30000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების  დაფარვა და

სასამართლოს გადაწყვეტილების
არსრულების ფინანსური

უზრუნველყოფა

0

0

0

0

4000

0

4000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

4000

 

4000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი
 წესრიგი და უსაფრთხოება

427719

108737

0

108737

110750

0

110750

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

0

8

9

0

9

 

ხარჯები

427469

108737

0

108737

110750

0

110750

 

შრომის ანაზღაურება

88881

90609

0

90609

90550

0

90550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250

0

0

0

0

0

0

02 01

სახანძრო-სამაშველო
 სამსახური

311509

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

311509

0

0

0

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

5418

0

 

 

0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

116210

108737

0

108737

110750

0

110750

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 

8

9

 

9

 

ხარჯები

115960

108737

0

108737

110750

0

110750

 

შრომის ანაზღაურება

83463

90609

 

90609

90550

 

90550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250

0

 

 

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
 რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10466622

9472445

8088994

1383451

6412101

4692075

1720026

 

ხარჯები

1006968

1402783

215119

1187664

1853787

432123

1421664

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9459654

7931947

7780342

151605

4396979

4162813

234166

 

ვალდებულებები

0

137715

93533

44182

161335

97139

64196

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

და მოვლა შენახვა

4546257

4702652

4552187

150465

3359285

3135423

223862

 

ხარჯები

4996

33430

0

33430

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4541261

4597123

4512707

84416

3215450

3040784

174666

 

ვალდებულებები

0

72099

39480

32619

143835

94639

49196

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის
 მშენებლობა

რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

4544226

3574824

2505501

1069323

1984384

904334

1080050

 

ხარჯები

848142

1225690

215119

1010571

1343900

282000

1061900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3696084

2283518

2236329

47189

640484

622334

18150

 

ვალდებულებები

0

65616

54053

11563

0

0

0

03 02 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
 ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

2549361

2295234

2290382

4852

515384

510884

4500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2549361

2236329

2236329

 

510884

510884

 

 

ვალდებულებები

0

58905

54053

4852

0

 

 

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

777302

1163

0

1163

4500

0

4500

 

ხარჯები

791

1163

0

1163

4500

0

4500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

776511

0

 

 

0

 

 

03 02 05

გარე განათება

330468

555932

12175

543757

519700

0

519700

 

ხარჯები

330468

503051

12175

490876

516250

0

516250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

46170

0

46170

3450

0

3450

 

ვალდებულებები

0

6711

0

6711

0

0

0

03 02 05 01

ა(ა)იპ – ლანჩხუთი ტექსერვისი
 ( 433642490)

204500

403306

12175

391131

363400

0

363400

 

ხარჯები

204500

350425

12175

338250

361250

0

361250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

46170

 

46170

2150

 

2150

 

ვალდებულებები

0

6711

 

6711

0

 

 

03 02 05 02

გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება

125968

152626

0

152626

156300

0

156300

 

ხარჯები

125968

152626

0

152626

155000

0

155000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

1300

 

1300

03 02 06

დასუფთავების ღონისძიებები

492000

548123

32770

515353

535000

0

535000

 

ხარჯები

492000

547104

32770

514334

535000

0

535000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1019

0

1019

0

0

0

03 02 06 02

ა(ა)იპ – ლანჩხუთი სერვისი
 (433642677)

492000

548123

32770

515353

535000

0

535000

 

ხარჯები

492000

547104

32770

514334

535000

0

535000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1019

 

1019

0

 

 

03 02 07

ბინათმშენებლობა

395095

174372

170174

4198

409800

393450

16350

 

ხარჯები

24883

174372

170174

4198

283650

282000

1650

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

370212

0

 

 

126150

111450

14700

03 03

მუნიციპალიტეტის
 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

405263

317500

297500

20000

718898

652318

66580

 

ხარჯები

0

0

0

0

160353

150123

10230

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

405263

317500

297500

20000

541045

499695

41350

03 03 01

ნაგავდამჭერების

მოწყობა  მდინარეზე

0

0

0

0

167100

158750

8350

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

167100

158750

8350

03 03 02

საპროექტო დოკუმენტაციის,

საექსპერტო მომსახურების  და

სამშენებლო სამუშაოების

ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების   შესყიდვისთვის

გამოყოფილი თანხა

143168

35000

15000

20000

157353

150123

7230

 

ხარჯები

0

0

0

0

157353

150123

7230

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143168

35000

15000

20000

0

 

 

03 03 03

მუნიციპალიტეტის
 კეთილმოწყობა

262095

282500

282500

0

394445

343445

51000

 

ხარჯები

0

0

0

0

3000

0

3000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

262095

282500

282500

 

373945

340945

33000

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

17500

2500

15000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის

პროგრამის ფარგლებში

განსახორციელებელი

პროექტები

817446

733806

733806

0

0

0

0

 

ხარჯები

400

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

817046

733806

733806

 

0

 

 

03 05

სოფლის მეურნეობის
მხარდაჭერის ღონისძიებები

153430

143663

0

143663

349534

0

349534

 

ხარჯები

153430

143663

0

143663

349534

0

349534

03 05 02

ა(ა)იპ – „საგარეო-ეკონომიკური
 კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების,
 ტრანსპორტის, ტურიზმის
და მეწარმეობის განვითარების

ცენტრი (233733984)

153430

143663

0

143663

349534

0

349534

 

ხარჯები

153430

143663

0

143663

349534

0

349534

04 00

განათლება

2499423

2172598

567886

1604712

2660100

679400

1980700

 

ხარჯები

1549988

1687416

126136

1561280

1892480

0

1892480

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

949435

482798

441750

41048

744380

656160

88220

 

ვალდებულებები

0

2384

0

2384

23240

23240

0

04 01

ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო ცენტრი

(233732565)

1549988

1728464

126136

1602328

1950000

0

1950000

 

ხარჯები

1549988

1687416

126136

1561280

1892480

0

1892480

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

41048

 

41048

57520

 

57520

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

0

 

 

04 02

განათლების ობიექტების
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

949435

444134

441750

2384

710100

679400

30700

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

949435

441750

441750

0

686860

656160

30700

 

ვალდებულებები

0

2384

 

2384

23240

23240

 

05 00

კულტურა, რელიგია,
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3094881

3022918

78778

2944140

1862314

48447

1813867

 

ხარჯები

3083261

2425283

78778

2346505

1682914

0

1682914

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11620

67535

0

67535

91400

48447

42953

 

ვალდებულებები

0

530100

0

530100

88000

0

88000

05 01

სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა

2079500

1906800

0

1906800

776300

0

776300

 

ხარჯები

2079500

1338846

0

1338846

684900

0

684900

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

37854

0

37854

3400

0

3400

 

ვალდებულებები

0

530100

0

530100

88000

0

88000

05 01 02

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის
საფეხბურთო კ

ლუბი

,,ლანჩხუთის გურია" (233734126)

1510000

626880

0

626880

88000

0

88000

 

ხარჯები

1510000

96780

0

96780

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

530100

 

530100

88000

 

88000

05 01 03

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
  სპორტული ცენტრი (433642178)

374500

380899

0

380899

363000

0

363000

 

ხარჯები

374500

380899

0

380899

363000

0

363000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

 

 

0

 

 

05 0104

ა(ა)იპ – გოგონათა

ექსპერიმენტალური
 სარაგბო-

საფეხბურთო სკოლა (433645004)

61000

72495

0

72495

65300

0

65300

 

ხარჯები

61000

72445

0

72445

65300

0

65300

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

50

 

50

0

 

 

05 0106

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის
 საფეხბურთო სკოლა (433642203)

134000

185414

0

185414

160000

0

160000

 

ხარჯები

134000

147610

0

147610

156600

0

156600

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

37804

 

37804

3400

 

3400

05 0107

ა(ა)იპ – ქართული

ფეხბურთის განვითარების

ფონდი

ს/კ 405135786

0

535113

0

535113

0

0

0

 

ხარჯები

0

535113

0

535113

0

0

0

05 0108

შ.პ.ს ლანჩხუთი ს/კ 233645419

0

105999

0

105999

100000

0

100000

 

ხარჯები

0

105999

0

105999

100000

0

100000

05 02

კულტურის განვითარების
 ხელშეწყობა

960381

1061118

78778

982340

1046014

48447

997567

 

ხარჯები

948761

1031437

78778

952659

958014

0

958014

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11620

29681

0

29681

88000

48447

39553

05 0201

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

კულტურის

დაწესებულებათა
გაერთიანება

(233731478)

903800

1013499

78778

934721

910000

0

910000

 

ხარჯები

903800

1005644

78778

926866

910000

0

910000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

7855

 

7855

0

 

 

05 0206

სოც კულტურული

ღონისძიებები

46961

25793

0

25793

48014

0

48014

 

ხარჯები

44961

25793

0

25793

48014

0

48014

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2000

0

 

 

0

 

 

05 0207

კულტურის

ობიექტების
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9620

21826

0

21826

88000

48447

39553

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

9620

21826

 

21826

88000

48447

39553

05 03

რელიგიის

დაფინანსება

55000

55000

0

55000

40000

0

40000

 

ხარჯები

55000

55000

0

55000

40000

0

40000

06 00

მოსახლეობის

ჯანმრთელობის
 დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

532401

579667

0

579667

752445

153467

598978

 

ხარჯები

532401

579467

0

579467

590900

0

590900

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

200

0

200

161545

153467

8078

06 01

ჯანდაცვის

პროგრამები

122500

130384

0

130384

285545

153467

132078

 

ხარჯები

122500

130384

0

130384

124000

0

124000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

161545

153467

8078

06 01 01

ა(ა)იპ –

ლანჩხუთის

საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

(233730763)

122500

130384

0

130384

124000

0

124000

 

ხარჯები

122500

130384

0

130384

124000

0

124000

06 01 02

ჯანდაცვის

ობიექტების
 რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

0

0

161545

153467

8078

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

 

 

161545

153467

8078

06 02

სოციალური

პროგრამები

409901

449283

0

449283

466900

0

466900

 

ხარჯები

409901

449083

0

449083

466900

0

466900

06 0201

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –

თირკმლის  ქრონიკული

უკმარისობით დაავადებულთა

სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების

პროგრამა

28656

34848

0

34848

30000

0

30000

 

ხარჯები

28656

34848

0

34848

30000

0

30000

06 02 04

მრავალშვილიან ოჯახთა
 დახმარების პროგრამა

35200

33400

0

33400

32000

0

32000

 

ხარჯები

35200

33400

0

33400

32000

0

32000

06 02 05

სამკურნალო და

საოპერაციო ხარჯებით
დახმარების პროგრამა

0

0

0

0

50000

0

50000

 

ხარჯები

0

0

0

0

50000

0

50000

06 02 09

ა(ა)იპ – სარეაბილიტაციო

ცენტრი იავნანა (433642356)

10000

10000

0

10000

10000

0

10000

 

ხარჯები

10000

10000

0

10000

10000

0

10000

06 0210

მაღალმთიან სოფლებიდან
 მოსწავლეთა

ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

3775

5370

0

5370

5400

0

5400

 

ხარჯები

3775

5370

0

5370

5400

0

5400

06 02 11

სოციალურად დაუცველი
 მოსახლეობის

დახმარება

322270

350065

0

350065

318500

0

318500

 

ხარჯები

322270

349865

0

349865

318500

0

318500

06 0211 01

ა(ა)იპ – უფასო სასადილო
მზრუნველობა

მოკლებულთათვის 

(233730772)

73990

76555

0

76555

100000

0

100000

 

ხარჯები

73990

76355

0

76355

100000

0

100000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

200

 

200

0

 

 

06 0211 02

იძულებით გადაადგილებულ
 პირთა დახმარების

პროგრამა

10800

10800

0

10800

10000

0

10000

 

ხარჯები

10800

10800

0

10800

10000

0

10000

06 0211 03

სხვადასხვა ომებსა და
 კონფკლიქტებში

მონაწილე ვეტერანთა

დახმარების პროგრამა

44050

44950

0

44950

42500

0

42500

 

ხარჯები

44050

44950

0

44950

42500

0

42500

06 0211 04

ჰუმანიტარული

ორგანიზაციების თანადაფინანსების,
 ეროვნულ სკრინინგცენტრიდან და სამედიცინო

დაწესებულებაში მოწვეული

სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა

8060

4800

0

4800

0

0

0

 

ხარჯები

8060

4800

0

4800

0

0

0

06 0211 05

მძიმე საცხოვრებელ

პირობებში მყოფი ოჯახების

დროებითი თავშესაფრით
 უზრუნველყოფის და  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

185370

212960

0

212960

166000

0

166000

 

ხარჯები

185370

212960

0

212960

166000

0

166000

06 0214

,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის"  სარეაბილიტაციო

პროგრამა

10000

15000

0

15000

20000

0

20000

 

ხარჯები

10000

15000

0

15000

20000

0

20000

06 0215

ხანდაზმულ (100 და მეტი

წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

0

600

0

600

1000

0

1000

 

ხარჯები

0

600

0

600

1000

0

1000

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე