„ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/08/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/08/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.119.016322
18
21/08/2017
ვებგვერდი, 25/08/2017
190020020.35.119.016322
„ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტი
 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

   დადგენილება №18

2017 წლის 21 აგვისტო

ქ. ხონი

 

,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით იზრდება საბიუჯეტო შემოსავლები 993,467 ათასი ლარით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ივლისის  №1401 განკარგულებით (საქართველოს მთავრობის 14 მარტის  №480 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ). გაიზარდა დაფინანსება 500,222 ათასი ლარით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 აგვისტოს  №1705 განკარგულებით (საქართველოს მთავრობის 14 მარტის №480 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ) გაიზარდა დაფინანსება 114,975 ათასი ლარით, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს  №1679 განკარგულება „სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ გამოიყო დაფინანსება 200,0 ათასი ლარით, 8,0 ათასი ლარით იზრდება არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავალი, 108,5 ათასი ლარით შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები, 65,0 ათასი ლარით სანებართვო მოსაკრებელი, 3,0 ათასი ლარით ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან მიღებული შემოსავალი. 30,0 ათასი ლარით მცირდება ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებული შემოსავალი.

    შესაბამისად იზრდება ხარჯვითი ნაწილი ორგანიზაციულ კოდებში: 03 02 01 „სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ 200,0 ათასი ლარი. 03 02 03 „შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ხარჯები“ 4,5 ათასი ლარი, 03 01 01 „გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები 540,7 ათასი ლარი, 03 03 01 „სკვერის მოწყობა“ 70,0 ათასი ლარი, 06 02 04 „სოციალური დახმარება“ 80,0 ათასი ლარი, 03 02 02 „ა(ა)იპ – ხონის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისცენტრი“ 25,0 ათასი ლარი, 03 03 02 „ააიპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური“ 8,0 ათასი ლარით, 03 02 06 „შპს აფხაზეთის“ სუბსიდია 6,0 ათასი ლარი, 05 02 04 „ა(ა)იპ – ხონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ 12,0 ათასი ლარით, 04 04 „ააიპ – ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“ 6,2 ათასი ლარით, 04 02 „ააიპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი“ 2,5 ათასი ლარით. 05 03 01, ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯები“ 2,0 ათასი ლარი, და 01 01 „ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო“ 12,8 ათასი ლარი.

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 62-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების, 22-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
„ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 22 დეკემბრის №34  დადგენილებაში (სსმ, 190020020.35.119.016304) შეტანილ იქნეს ცვლილებები დანართის  შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევალერი ბახტაძე



დანართი

თავი I
ხონის მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

 


მუხლი 1. ხონის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 256,9

2 827,5

6 429,4

9 045,7

2 863,2

6 182,6

9 653,2

3 155,0

6 498,1

გადასახადები

107,8

0,0

107,8

587,4

0,0

587,4

620,0

0,0

620,0

გრანტები

8 317,8

2 827,5

5 490,3

8 130,1

2 810,9

5 319,2

8 389,3

2 943,4

5 445,9

სხვა შემოსავლები

831,3

0,0

831,3

328,2

52,2

276,0

643,9

211,7

432,2

ხარჯები

5 869,8

13,5

5 856,3

6 137,4

162,5

5 974,9

5 899,2

211,2

5 688,0

შრომის

ანაზღაურება

1 328,8

0,0

1 328,8

1 368,8

60,8

1 308,1

1 244,9

61,5

1 183,4

საქონელი

და მომსახურება

673,0

13,5

659,5

665,1

9,8

655,4

685,5

6,5

679,0

სუბსიდიები

3 234,5

0,0

3 234,5

3 289,2

88,0

3 201,2

3 163,3

86,0

3 077,3

გრანტები

166,6

0,0

166,6

154,7

0,0

154,7

0,5

0,0

0,5

სოციალური

უზრუნველყოფა

390,9

0,0

390,9

529,4

4,0

525,4

557,0

4,0

553,0

სხვა ხარჯები

76,1

0,0

76,1

130,2

0,0

130,2

248,1

53,2

194,9

საოპერაციო სალდო

3 387,1

2 814,0

573,1

2 908,3

2 700,6

207,7

3 754,0

2 943,9

810,1

არაფინანსური

აქტივების

ცვლილება

3 271,2

2 603,7

667,5

2 553,7

2 488,8

64,9

3 673,9

2 890,7

783,3

ზრდა

3 305,4

2 603,7

701,7

2 714,6

2 488,8

225,7

3 746,9

2 890,7

856,3

კლება

34,2

0,0

34,2

160,8

0,0

160,8

73,0

0,0

73,0

მთლიანი სალდო

115,9

210,3

-94,4

354,6

211,8

142,8

80,0

53,2

26,9

ფინანსური

აქტივების

ცვლილება

115,9

210,3

-94,4

273,7

211,7

62,1

0,0

0,0

0,0

ზრდა

210,3

210,3

0,0

273,7

211,7

62,1

0,0

0,0

0,0

ვალუტა

და დეპოზიტები

210,3

210,3

 

273,7

211,7

62,1

0,0

 

0,0

კლება

94,4

0,0

94,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

94,4

 

94,4

0,0

   

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

80,9

0,2

80,7

80,0

53,2

26,9

საშინაო

0,0

0,0

0,0

80,9

0,2

80,7

80,0

53,2

26,9

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

                   

წინა წელს 

გამოუყენებელი 

თანხის 

დაბრუნება

0,000

   

0,000

 

0,000

0,000

   
                   

ნაშთი წლის

დასაწყისისათვის

646,200

0,000

646,200

762,083

210,300

551,783

0,000

0,000

0,000

ნაშთი საანგარიშო

პერიოდის

ბოლოსათვის

762,083

210,300

551,783

1 035,793

421,950

613,843

-0,001

-0,001

0,000

ნაშთის ცვლილება

115,9

210,3

-94,4

273,7

211,7

62,1

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ხონის  მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 256,9

2 827,5

6 429,4

9 045,7

2 863,2

6 182,6

9 653,2

3 155,0

6 498,1

ხარჯები

5 869,8

13,5

5 856,3

6 137,4

162,5

5 974,9

5 899,2

211,2

5 688,0

საოპერაციო სალდო

3 387,1

2 814,0

573,1

2 908,3

2 700,6

207,7

3 754,0

2 943,9

810,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 271,2

2 603,7

667,5

2 553,7

2 488,8

64,9

3 673,9

2 890,7

783,3

ზრდა

3 305,4

2 603,7

701,7

2 714,6

2 488,8

225,7

3 746,9

2 890,7

856,3

კლება

34,2

0,0

34,2

160,8

0,0

160,8

73,0

0,0

73,0

მთლიანი სალდო

115,9

210,3

-94,4

354,6

211,8

142,8

80,0

53,2

26,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

115,9

210,3

-94,4

273,7

211,7

62,1

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

                   

ნაშთის ცვლილება

115,9

210,3

-94,4

273,7

211,7

62,1

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. ხონის  მუნიციპალიტეტის 201წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 9726.2 ათასი ლარით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 291,1

2 827,5

6 463,6

9 206,6

2 863,2

6 343,4

9 726,2

3 155,045

6 571,1

შემოსავლები

9 256,9

2 827,5

6 429,4

9 045,7

2 863,2

6 182,6

9 653,2

3 155,0

6 498,1

არაფინანსური

აქტივების კლება

34,2

0,0

34,2

160,8

0,0

160,8

73,0

0,0

73,0

შემოსავლები

9 256,9

2 827,5

6 429,4

9 045,7

2 863,2

6 182,6

9 653,2

3 155,0

6 498,1

გადასახადები

107,8

0,0

107,8

587,4

0,0

587,4

620,0

0,0

620,0

ქონების

გადასახადი

107,8

0,0

107,8

170,4

0,0

170,4

170,0

0,0

170,0

საქართველოს

საწარმოთა

ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

41,0

 

41,0

96,2

 

96,2

170,0

 

170,0

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

2,1

0,0

2,1

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ

ონებაზე

0,8

 

0,8

0,0

   

0,0

   

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ

უძრავ

ქონებაზე

1,3

 

1,3

1,3

 

1,3

0,0

   

სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების

მიწაზე

40,0

0,0

40,0

38,3

0,0

38,3

0,0

0,0

0,0

ფიზიკური

პირებიდან

39,8

 

39,8

36,5

 

36,5

0,0

   

იურიდიული

პირებიდან

0,2

 

0,2

1,8

 

1,8

0,0

   

არასასოფლო -

სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

24,7

0,0

24,7

34,6

0,0

34,6

0,0

0,0

0,0

ფიზიკური პირებიდან

2,3

 

2,3

2,8

 

2,8

0,0

   

იურიდიულ

პირებიდან

22,4

 

22,4

31,8

 

31,8

0,0

   

სხვა გადასახადები

(საშემოსავლო)

0,0

   

417,0

 

417,0

450,0

 

450,0

გრანტები

8 317,8

2 827,5

5 490,3

8 130,1

2 810,9

5 319,2

8 389,3

2 943,4

5 445,9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8 317,8

2 827,5

5 490,3

8 130,1

2 810,9

5 319,2

8 389,3

2 943,4

5 445,9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 648,3

158,0

5 490,3

5 477,7

158,5

5 319,2

5 605,9

160,0

5 445,9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 490,3

 

5 490,3

5 319,2

 

5 319,2

5 445,9

 

5 445,9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

158,0

158,0

 

158,5

158,5

 

160,0

160,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 669,5

2 669,5

0,0

2 652,4

2 652,4

0,0

2 783,4

2 783,4

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორცი-

ელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1 635,0

1 635,0

 

1 794,3

1 794,3

 

2 583,4

2 583,4

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

506,5

506,5

 

481,6

481,6

 

0,0

   

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

528,0

528,0

 

376,6

376,6

 

200,0

200,0

 

სხვა შემოსავლები

831,3

0,0

831,3

328,2

52,2

276,0

643,9

211,7

432,2

შემოსავლები საკუთრებიდან

55,1

0,0

55,1

66,9

0,0

66,9

65,0

0,0

65,0

პროცენტები

17,5

 

17,5

28,7

 

28,7

25,0

 

25,0

რენტა

37,6

0,0

37,6

38,2

0,0

38,2

40,0

0,0

40,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

37,6

 

37,6

36,0

 

36,0

35,0

 

35,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან

და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,0

   

2,2

 

2,2

5,0

 

5,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

42,7

0,0

42,7

60,6

0,0

60,6

126,1

0,0

126,1

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

31,3

0,0

31,3

30,0

0,0

30,0

96,1

0,0

96,1

სანებართვო მოსაკრებელი

0,6

 

0,6

1,3

 

1,3

66,1

 

66,1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

 

0,2

0,0

   

0,0

 

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავე-ბისათვის

30,5

 

30,5

28,7

 

28,7

30,0

 

30,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11,4

0,0

11,4

30,6

0,0

30,6

30,0

0,0

30,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან.(იჯარა)

11,4

 

11,4

30,6

 

30,6

30,0

 

30,0

ჯარიმები,

სანქციები

და საურავები

110,1

 

110,1

76,6

 

76,6

70,0

 

70,0

შერეული და სხვა არაკლასი-ფიცირებული შემოსავლები

4,0

 

4,0

8,3

 

8,3

108,5

 

108,5

ნაშთი წლის დასაწყისისთვის

595,2

 

595,2

115,9

52,2

63,7

274,312

211,685

62,627

გაუნაწილებელი

ნაშთი

24,2

 

24,2

0,0

   

0,0

   

არაფინანსური აქტივების კლება

34,2

0,0

34,2

160,8

0,0

160,8

73,0

0,0

73,0

ძირითადი

აქტივები

10,7

 

10,7

48,4

 

48,4

26,0

 

26,0

არაწარმოებული აქტივები

23,5

0,0

23,5

112,5

0,0

112,5

47,0

0,0

47,0

მიწა

19,2

 

19,2

112,5

 

112,5

47,0

 

47,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

4,3

 

4,3

0,0

   

0,0

   

 


მუხლი 4. ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 620,0 ათასი ლარით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

107,8

0,0

107,8

587,4

0,0

587,4

620,0

0,0

620,0

ქონების გადასახადი

107,8

0,0

107,8

170,4

0,0

170,4

170,0

0,0

170,0

საშემოსავლო 

გადასახადი

0,0

   

417,0

 

417,0

450,0

 

450,0

 


მუხლი 5. ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გრანტები 8389.3 ათასი ლარით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8 317,8

2 827,5

5 490,3

8 130,1

2 810,9

5 319,2

8 389,3

2 943,4

5 445,9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8 317,8

2 827,5

5 490,3

8 130,1

2 810,9

5 319,2

8 389,3

2 943,4

5 445,9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 648,3

158,0

5 490,3

5 477,7

158,5

5 319,2

5 605,9

160,0

5 445,9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 490,3

 

5 490,3

5 319,2

 

5 319,2

5 445,9

 

5 445,9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

158,0

158,0

 

158,5

158,5

 

160,0

160,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 669,5

2 669,5

0,0

2 652,4

2 652,4

0,0

2 783,4

2 783,4

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1 635,0

1 635,0

 

1 794,3

1 794,3

 

2 583,4

2 583,4

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

506,5

506,5

 

481,6

481,6

 

0,0

   

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

528,0

528,0

 

376,6

376,6

 

200,0

200,0

 

 


მუხლი 6. ხონის მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 498,4 ათასი ლარით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

831,3

0,0

831,3

328,2

52,2

276,0

643,9

211,7

432,2

შემოსავლები საკუთრებიდან

55,1

0,0

55,1

66,9

0,0ა

66,9

65,0

0,0

65,0

პროცენტები

17,5

 

17,5

28,7

 

28,7

25,0

 

25,0

რენტა

37,6

0,0

37,6

38,2

0,0

38,2

40,0

0,0

40,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

37,6

 

37,6

36,0

 

36,0

35,0

 

35,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,0

   

2,2

 

2,2

5,0

 

5,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

42,7

0,0

42,7

60,6

0,0

60,6

126,1

0,0

126,1

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

31,3

0,0

31,3

30,0

0,0

30,0

96,1

0,0

96,1

სანებართვო მოსაკრებელი

0,6

 

0,6

1,3

 

1,3

66,1

 

66,1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

 

0,2

0,0

   

0,0

 

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

30,5

 

30,5

28,7

 

28,7

30,0

 

30,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11,4

0,0

11,4

30,6

0,0

30,6

30,0

0,0

30,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან.(იჯარა)

11,4

 

11,4

30,6

 

30,6

30,0

 

30,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

110,1

 

110,1

76,6

 

76,6

70,0

 

70,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცი-

რებული შემოსავლები

4,0

 

4,0

8,3

 

8,3

108,5

 

108,5

ნაშთი წლის დასაწყისისთვის

595,2

 

595,2

115,9

52,2

63,7

274,312

211,685

62,627

 


მუხლი 7. ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 9726.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

ხონის

მუნიციპალიტეტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

 ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები

საკუთარი 

შემოსავლები

სახელმწიფო

 ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები

საკუთარი

 შემოსავლები

სახელმწიფო

 ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი

 ტრანსფერები

საკუთარი 

შემოსავლები

 

ხონის

 მუნიციპალიტეტი

9 175,2

2 617,2

6 558,0

8 932,9

2 651,5

6 281,4

9 726,2

3 155,046

6 571,1

 

მომუშავეთა 

რიცხოვნობა

193,0

0,0

193,0

158,0

0,0

158,0

781,0

0,0

781,0

 

ხარჯები

5 869,8

13,5

5 856,3

6 137,4

162,5

5 974,9

5 899,2

211,2

5 688,0

 

შრომის

ანაზღაურება

1 328,8

0,0

1 328,8

1 368,8

60,8

1 308,1

1 244,9

61,5

1 183,4

 

ხელფასი

1 328,8

0,0

1 328,8

1 368,8

60,8

1 308,1

1 244,9

61,5

1 183,4

 

ხელფასები 

ფულადი

ფორმით

1 328,8

0,0

1 328,8

1 368,8

60,8

1 308,1

1 244,9

61,5

1 183,4

 

თანამდებობრივი 

სარგო

1 227,6

0,0

1 227,6

1 258,5

55,8

1 202,7

1 222,9

60,5

1 162,4

 

პრემია

99,4

0,0

99,4

110,1

4,9

105,2

21,9

1,0

20,9

 

დანამატი

1,8

0,0

1,8

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და

მომსახურება

673,0

13,5

659,5

665,1

9,8

655,4

685,5

6,5

679,0

 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა 

ანაზღაურება

80,5

0,0

80,5

86,5

0,0

86,5

137,2

0,0

137,2

 

მივლინებები

8,3

0,0

8,3

11,0

1,1

10,0

10,5

0,5

10,0

 

მივლინება

ქვეყნის შიგნით

7,9

0,0

7,9

7,0

1,1

5,9

7,1

0,5

6,6

 

მივლინება

ქვეყნის გარეთ

0,4

0,0

0,4

4,0

0,0

4,0

3,4

0,0

3,4

 

ოფისის ხარჯები

295,1

13,5

281,6

297,6

6,0

291,7

286,6

3,5

283,1

 

საკანცელარიო, 

საწერ-სახაზავი 

ქაღალდის

საბუღალტრო 

ბლანკების,

 ბიულეტინების, 

საკანცელარიო

წიგნების და 

სხვა ანალოგიური

მასალების შეძენა

15,2

0,0

15,2

11,8

0,0

11,8

13,6

0,5

13,1

 

კომპიუტერული

პროგრამების შეძენის

და განახლების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

 

ნორმატიული აქტების

საცნობარო და

 სპეციალური

 ლიტერატურის,

 ჟურნალ-გაზეთის 

შეძენა და ყველა 

სახის საგამომცემლო-

სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) 

ხარჯები

16,3

0,0

16,3

14,0

0,3

13,7

8,0

0,0

8,0

 

მცირეფასიანი საოფისე 

ტექნიკის შეძენა და

 დამონტაჟების ხარჯი

21,0

13,5

7,5

8,1

0,0

8,1

11,7

0,2

11,5

 

ტელევიზორი

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მაცივარი

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

კომპიუტერული

 ტექნიკა

2,4

0,0

2,4

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

ასლგადამღები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

კარტრიჯების შეძენა 

და დატუმბვა

0,9

0,0

0,9

2,6

0,0

2,6

2,0

0,0

2,0

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო 

აპარატურა

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,0

 

მობილური ტელეფონი

1,7

0,0

1,7

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

 

გამათბობელი და

გამაგრილებელი ტექნიკა

1,6

0,0

1,6

2,5

0,0

2,5

2,2

0,2

2,0

 

სხვა მცირეფასიანი 

საოფისე ტექნიკის

შეძენასა და

დამონტაჟებასთან

დაკავშირებული ხარჯი

13,5

13,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

საოფისე ინვენტარის

შეძენა 

და დამონტაჟების 

ხარჯი

6,6

0,0

6,6

11,4

1,2

10,2

4,0

0,0

4,0

 

საოფისე ავეჯი

4,9

0,0

4,9

6,8

1,0

5,8

4,0

0,0

4,0

 

რბილი ავეჯი

0,4

0,0

0,4

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა საოფისე 

მცირეფასიანი 

ინვენტარის შეძენასა და

დამონტაჟებასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯი

1,3

0,0

1,3

3,1

0,3

2,9

0,0

0,0

0,0

 

ოფისისათვის

სანიტარიული

 საგნებისა 

და საჭირო 

მასალების შეძენის

 ხარჯი

6,0

0,0

6,0

3,6

0,0

3,6

2,5

0,0

2,5

 

რეცხვისქიმწმენდის 

და სანიტარიული

საგნების შეძენი ხარჯი

2,2

0,0

2,2

2,0

0,0

2,0

2,5

0,0

2,5

 

შენობა-ნაგებობის 

და მათი მიმდებარე 

ტერიტორიის

 მიმდინარე

 რემონტის ხარჯი

23,5

0,0

23,5

3,3

3,0

0,3

1,0

0,0

1,0

 

საოფისე ტექნიკის

ინვენტარის

მანქანა-დანადგარების 

მოვლა-შენახვის,

ექსპლუატაციისა 

და მიმდინარე

რემონტის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

2,0

0,0

2,0

 

კავშირგაბმულობის

 ხარჯი

40,4

0,0

40,4

37,2

0,0

37,2

20,5

0,0

20,5

 

საფოსტო მომსახურების 

ხარჯი

4,2

0,0

4,2

2,6

0,0

2,6

3,3

0,3

3,0

 

კომუნალური ხარჯი

155,3

0,0

155,3

201,5

1,5

200,0

215,6

2,5

213,1

 

ელექტროენერგიის 

ხარჯი

149,9

0,0

149,9

188,7

0,4

188,3

206,5

2,0

204,5

 

წყლის ხარჯი

5,4

0,0

5,4

12,8

1,1

11,7

9,1

0,5

8,6

 

შენობა-ნაგებობის 

და მათი მიმდებარე

ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების

ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ოფისის ხარჯი,

რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული

4,4

0,0

4,4

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები

22,7

0,0

22,7

25,1

0,0

25,1

18,8

0,0

18,8

 

სამედიცინო ხარჯები

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

0,3

0,2

0,0

0,2

 

რბილი ინვენტარის,

 უნიფორმის შეძენის

და პირად ჰიგიენასთან

დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,6

0,0

0,6

 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და

 იარაღის ექსპლოატაციისა

და მოვლა-შენახვის

ხარჯები

98,8

0,0

98,8

104,0

2,6

101,3

95,2

2,5

92,7

 

საწვავ/საპოხი მასალების

 შეძენის ხარჯი

50,6

0,0

50,6

64,1

0,0

64,1

68,7

0,0

68,7

 

მიმდინარე რემონტის

ხარჯი

35,3

0,0

35,3

24,2

0,0

24,2

13,2

0,0

13,2

 

ექსპლუატაციის, 

მოვლა-შენახვის და

 სათადარიგო

 ნაწილების

 შეძენის ხარჯი

1,2

0,0

1,2

5,5

0,0

5,5

3,8

0,0

3,8

 

ტრანსპორტის დაქირავების 

(გადაზიდვა-გადაყვანის)

 ხარჯი

11,6

0,0

11,6

10,1

2,6

7,5

9,5

2,5

7,0

 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

167,3

0,0

167,3

140,4

0,1

140,3

136,4

0,0

136,4

 

კადრების მომზადება-

გადამზადებასთან,

კვალიფიკაციის 

ამაღლებასა

და სტაჟირებასთან 

დაკავშირებული

 ხარჯი

5,7

0,0

5,7

1,9

0,0

1,9

1,5

0,0

1,5

 

რეკლამის ხარჯი

3,5

0,0

3,5

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

საკონსულტაციო,

სანოტარო, თარჯიმნის

 და თარგმნის

 მომსახურების ხარჯი

3,4

0,0

3,4

3,7

0,0

3,7

1,5

0,0

1,5

 

აუდიტორული

მომსახურების ხარჯი

6,4

0,0

6,4

4,1

0,0

4,1

5,0

0,0

5,0

 

საარქივო მომსახურების 

ხარჯი

0,6

0,0

0,6

0,9

0,0

0,9

1,0

0,0

1,0

 

შენობა-ნაგებობის 

დაცვის ხარჯი

29,6

0,0

29,6

12,0

0,0

12,0

16,2

0,0

16,2

 

კულტურული, 

სპორტული,

საგანმანათლებლო,

საგამოფენო 

ღონისძიებების

 და მაუწყებლობის 

ხარჯები

14,0

0,0

14,0

12,3

0,0

12,3

28,6

0,0

28,6

 

სხვა დანარჩენ

საქონელსა და

მომსახურებაზე

გაწეული დანარჩენი

ხარჯი

104,1

0,0

104,1

104,6

0,1

104,5

82,6

0,0

82,6

 

სუბსიდიები

3 234,5

0,0

3 234,5

3 289,2

88,0

3 201,2

3 163,3

86,0

3 077,3

 

გრანტები

166,6

0,0

166,6

154,7

0,0

154,7

0,5

0,0

0,5

 

გრანტები საერთაშორისო 

ორგანიზაციებს

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

 

მიმდინარე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

 

კაპიტალური

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები სხვა დონის

სახელმწიფო 

ერთეულებს

166,6

0,0

166,6

154,7

0,0

154,7

0,0

0,0

0,0

 

მიმდინარე

166,6

0,0

166,6

154,7

0,0

154,7

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

390,9

0,0

390,9

529,4

4,0

525,4

557,0

4,0

553,0

 

სოციალური დაზღვევა

0,0

0,0

0,0

14,7

0,0

14,7

0,0

0,0

0,0

 

ფულადი ფორმით

0,0

0,0

0,0

14,7

0,0

14,7

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური დახმარება

389,1

0,0

389,1

502,5

4,0

498,5

550,0

4,0

546,0

 

ფულადი ფორმით

389,1

0,0

389,1

502,5

4,0

498,5

550,0

4,0

546,0

 

დამქირავებლის მიერ

 გაწეული სოციალური

 დახმარება

1,8

0,0

1,8

12,2

0,0

12,2

7,0

0,0

7,0

 

ფულადი ფორმით

1,8

0,0

1,8

12,2

0,0

12,2

7,0

0,0

7,0

 

სხვა ხარჯები

76,1

0,0

76,1

130,2

0,0

130,2

248,1

53,2

194,9

 

სხვადასხვა ხარჯები

76,1

0,0

76,1

130,2

0,0

130,2

248,1

53,2

194,9

 

სხვადასხვა 

მიმდინარე ხარჯები

69,8

0,0

69,8

126,8

0,0

126,8

158,3

0,0

158,3

 

სასამართლოებისა და

 სხვა კვაზი-სასამართლო

 ორგანოების 

გადაწყვეტილებით 

დაკისრებული 

სააღსრულებლო 

ხარჯი

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე 

ხარჯების სხვა დანარჩენი 

მიმდინარე ხარჯი

69,2

0,0

69,2

126,8

0,0

126,8

158,3

0,0

158,3

 

სხვადასხვა კაპიტალური

 ხარჯები

6,3

0,0

6,3

3,4

0,0

3,4

89,8

53,2

36,6

 

არაფინანსური აქტივების 

ზრდა

3 305,4

2 603,7

701,7

2 714,6

2 488,8

225,7

3 746,9

2 890,7

856,3

 

ძირითადი აქტივები

3 305,4

2 603,7

701,7

2 714,6

2 488,8

225,7

3 746,9

2 890,7

856,3

 

შენობა-ნაგებობები

3 081,4

2 600,9

480,5

2 668,9

2 488,8

180,1

3 713,0

2 890,7

822,4

 

საცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

155,6

146,4

9,2

 

არასაცხოვრებელი

 შენობები

1 324,1

1 084,2

239,9

351,5

333,1

18,4

445,2

199,1

246,1

 

ქუჩები

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

4,6

4,6

0,0

 

გზები

1 076,3

869,9

206,4

2 064,6

1 937,7

127,0

2 862,8

2 385,7

477,1

 

ხიდები

2,2

1,9

0,3

0,0

0,0

0,0

111,0

111,0

0,0

 

საკანალიზაციო და 

წყლის მომარაგების

 სისტემები

14,9

14,9

0,0

11,5

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ელექტრო-

გადაცემი  ხაზები

136,8

113,3

23,5

157,9

129,7

28,1

37,9

17,9

20,0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

527,1

516,7

10,4

83,0

76,7

6,3

96,0

26,0

70,0

 

მანქანა-დანადგარები 

და ინვენტარი

222,2

2,8

219,4

45,7

0,0

45,7

33,9

0,0

33,9

 

სხვა მანქანა-

დანადგარები და

ინვენტარის შეძენა

42,2

2,8

39,4

45,7

0,0

45,7

33,9

0,0

33,9

 

კომპიუტერის შეძენა

7,8

0,0

7,8

21,5

0,0

21,5

19,4

0,0

19,4

 

მობილური

ტელეფონის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

 

ავეჯის შეძენა

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

2,0

0,0

2,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები 

და ინვენტარის შეძენა,

რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული

27,5

2,8

24,7

13,4

0,0

13,4

11,7

0,0

11,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

80,9

0,2

80,7

80,0

53,2

26,9

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

80,9

0,2

80,7

80,0

53,2

26,9

 

სხვა კრედიტორული 

დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

80,9

0,2

80,7

80,0

53,2

26,9

 


მუხლი 8. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

34,2

0,0

34,2

160,8

0,0

160,8

73,0

0,0

73,0

ძირითადი აქტივები

10,7

 

10,7

48,4

 

48,4

26.0

 

26.0 

არაწარმოებული აქტივები

23,5

0,0

23,5

112,5

0,0

112,5

47.0

0,0

47.0

მიწა

19,2

 

19,2

112,5

 

112,5

47,0

 

47,0

 


მუხლი 9. ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:

ფუნქცი-ონა

ლური 

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

 ბიუჯეტის

 ფონდებიდან

 გამოყოფილი 

ტრანსფერები

საკუთარი

 შემოსავლები

სახელმწიფო

 ბიუჯეტის

ფონდებიდან 

გამოყოფილი

 ტრანსფერები

საკუთარი 

შემოსავლები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის

 ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები

საკუთარი

 შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების 

სახელმწიფო 

მომსახურება

2 228,4

0,0

2 228,4

2 012,9

0,0

2 012,9

1 760,3

0,0

1 760,3

7011

აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი 

ორგანოების

საქმიანობის

უზრუნველყოფა

ფინანსური და 

ფისკალური

საქმიანობა, 

საგარეო

ურთიერთობები

2 228,4

0,0

2 228,4

2 012,9

0,0

2 012,9

1 760,3

0,0

1 760,3

70111

აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი

ორგანოების

საქმიანობის

უზრუნველყოფა

2 228,4

0,0

2 228,4

2 012,9

0,0

2 012,9

1 760,3

0,0

1 760,3

702

თავდაცვა

63,1

0,0

63,1

70,0

66,5

3,5

70,0

70,0

0,0

704

ეკონომიკური

საქმიანობა

1 916,1

1 710,4

205,7

2 357,3

2 230,3

127,0

3 042,0

2 564,9

477,1

7042

სოფლის მეურნეობა

სატყეო მეურნეობა,

მეთევზეობა 

და მონადირეობა

488,9

483,0

5,9

279,1

279,1

0,0

205,0

200,0

5,0

70421

სოფლის 

მეურნეობა

488,9

483,0

5,9

279,1

279,1

0,0

205,0

200,0

5,0

7045

ტრანსპორტი

918,3

718,5

199,8

1 613,6

1 486,6

127,0

2 721,3

2 299,2

422,1

70451

საავტომობილო 

ტრანსპორტი

და გზები

918,3

718,5

199,8

1 613,6

1 486,6

127,0

2 721,3

2 299,2

422,1

7049

სხვა არაკლასიფი-

ცირებული 

საქმიანობა 

ეკონომიკურ 

საქმიანობაში

508,9

508,9

0,0

464,5

464,5

0,0

115,7

65,7

50,0

705

გარემოს დაცვა

450,0

0,0

450,0

511,8

0,0

511,8

482,1

0,0

482,1

7051

ნარჩენების შეგროვება,

 გადამუშავება და 

განადგურება

450,0

0,0

450,0

511,8

0,0

511,8

482,1

0,0

482,1

706

საბინაო-კომუნალური

 მეურნეობა

224,1

0,0

224,1

411,0

171,7

239,3

1 099,8

376,9

722,9

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0,0

0,0

196,6

171,7

25,0

643,8

376,9

266,9

7064

გარე განათება

23,7

0,0

23,7

26,5

0,0

26,5

200,0

0,0

200,0

7066

სხვა არაკლასიფი-

ცირებული 

საქმიანობა 

საბინაო-კომუნალურ

მეურნეობაში

200,4

0,0

200,4

187,8

0,0

187,8

256,0

0,0

256,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

90,0

0,0

90,0

88,0

88,0

0,0

86,0

86,0

0,0

7074

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის

მომსახურება

90,0

0,0

90,0

88,0

88,0

0,0

86,0

86,0

0,0

708

დასვენება, კულტურა 

და რელიგია

1 977,8

500,3

1 477,5

1 482,8

90,8

1 392,0

1 084,6

0,0

1 084,6

7081

მომსახურება

დასვენებისა

და სპორტის სფეროში

784,4

388,6

395,8

424,5

0,0

424,5

200,0

0,0

200,0

7082

მომსახურება

კულტურის სფეროში

917,3

111,7

805,6

747,2

90,8

656,4

617,6

0,0

617,6

7083

ტელე-

რადიომაუწყებლობა 

და საგამომცემლო

 საქმიანობა

65,6

0,0

65,6

67,5

0,0

67,5

47,0

0,0

47,0

7084

რელიგიური და 

სხვა სახის

 საზოგადოებრივი

 საქმიანობა

210,5

0,0

210,5

243,6

0,0

243,6

220,0

0,0

220,0

709

განათლება

1 415,6

406,5

1 009,1

1 155,1

0,0

1 155,1

1 228,9

0,0

1 228,9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 190,8

406,5

784,3

861,7

0,0

861,7

944,3

0,0

944,3

7098

სხვა არაკლასიფი-

ცირებული 

საქმიანობა 

განათლების 

სფეროში

224,8

0,0

224,8

293,4

0,0

293,4

293,4

0,0

284,6

710

სოციალური დაცვა

640,1

0,0

640,1

763,1

4,0

759,1

792,4

4,0

788,4

7107

სოციალური 

გაუცხოების 

საკითხებირომლებიც 

არ ექვემდებარება 

კლასიფიკაციას

581,6

0,0

581,6

703,7

0,0

703,7

737,4

0,0

737,4

7109

სხვა არაკლასიფი-ცირებული

საქმიანობა 

სოციალური 

დაცვის სფეროში

58,5

0,0

58,5

59,4

4,0

55,4

55,0

4,0

51,0

 

სულ

9 175,2

2 617,2

6 558,0

8 852,0

2 651,3

6 200,6

9 646,1

3 101,9

6 544,3

 


მუხლი 10. ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საოპერაციო სალდო

3 387,1

2 814,0

573,1

2 908,3

2 700,6

207,7

3754.0

2943.9

810.1

 


მუხლი 11. ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0,0 ლარი.

მუხლი 12. ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 67-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად. 

მუხლი 13. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების  მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას  ფონდი  2,2 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 68-ე მუხლის პირველი ნაწილის  შესაბამისად. 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 160,0 ათ. ლარი მიმართულ იქნეს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  86.0ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  70.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  4.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. 


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

თავი II
ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პრიოროტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 16. ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამები
1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  (პროგრამული კოდი 02 00)

ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პროგრამები:

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო-საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრანსპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

3.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

4. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.

5. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა.

6. დასუფთავების ღონისძიებები ააიპ კომუნალური სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა და მათი იზოლირება.

7. შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობის, მიმდინარე რემონტის, რეაბილიტაციისა და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა, (რომლთა ოჯახები რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვს 60 000 ნაკლები სარეიტინგო ქულა) საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარემონტო სამუშაოებისათვის სამშენებლო მასალების გადაცემა (აზბესტბეტონის ტალღოვანი ფურცელი (შიფერი) ან ლითონის მოთუთიებული ფურცელი, ხის მასალა).

8. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება. ასევე, ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოწყობა .

9. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

10. ააიპ –  სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 03 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება ააიპ – სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას.

11. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

საქართველოს მთავრობის დადგენილებებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 

12. საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აღნიშნული ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

13. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

14. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01, 04 06)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ – ცენტრალური საბავშვო ბაღი.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 20 საბავშვო ბაღი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 960 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთ ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 0 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ კვების ხარჯს, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. საბავშვო ბაღებში რეაბილიტირების ჩატარების შემდეგ დაგეგმილია დამატებითი ჯგუფის გახსნა, რის შედეგადაც ბავშვების რაოდენობა გაიზრდება.

04 06 პროგრამული კოდით დაფინანსდება ხონის მუნიციპალიტეტის მოსე ხონელის და კ. ჩხენკელის სახელობის საჯარო სკოლებში 2 მზაობის ჯგუფის ფუნქციონირება, სადაც სკოლამდელ აღზრდას გადის 59 ბავშვი.

15. ააიპ –  ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი (პროგრამული  კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი, სადაც მუშაობს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის დაწყებით განათლებას ტექნიკურ მოდელირებაში.

16. ()იპ –  ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი (პროგრამული  კოდი 04 03)

ააიპ – ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრში ხორციელდება როგორც მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის, ასევე პირობითი მსჯავრის მქონე პირებისათვის კომპიუტერული პროგრამების სწავლება.

17. ()იპ –  ვეტა ჩხენკელის სახ. ხონის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი (პროგრამული  კოდი 04 04)

ააიპ – მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრში ფუნქციონირებს სასწავლო და შემოქმედებითი წრეები, კლუბები, ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლები და სახელოვნებო სტუდიები.

18. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს ახალგაზრდული ორგანიზაციების და პროექტების, კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

19. ა()იპ –  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი (პროგრამული კოდი 05  01  01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ – სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი, რომელიც ახორციელებს ფეხბურთელთათვის სავარჯიშო და სათამაშო პირობების შექმნას, ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისებას და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პოპულარიზაციას. აღნიშნული ა(ა)იპ-ის ფარგლებში შექმნილია საფეხბურთო გუნდი „იმერეთი“, რომელიც მონაწილეობას იღებს ეროვნული ჩემპიონატის პირველ ლიგაში.

20. ააიპ –  კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05  01  02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ – კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსებას, სადაც ფუნქციონირებს ფეხბურთის, ჭიდაობის, მძლეოსნობის, ჭადრაკის სექციები და უზრუნველყოფს სხვადასხვა ტურნირებში მათი მივლინებასა და კვების ხარჯების დაფინანსებას, საწვრთნელი პირობების შექმნას. ხელს უწყობს ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდას, წარმოჩინებას და ფართო ასპარეზზე გაყვანას. სხვადასხვა სპორტული წრეებში დაკავებულია 170 აღსაზრდელი.

21. ააიპ –  მთავარი ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05  02  03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ხონის მთავარი ბიბლიოთეკა“, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკებს, სადაც ხდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

22. ა()იპ –  სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05  02  04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ხონის „სამუსიკო სკოლა“. სკოლაში სწავლობს 240 -მდე მოსწავლე, ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და თეორიული განყოფილება, სოლფეჯიოს, მუსიკის ლიტერატურის და რითმიკის ჯგუფი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შიდა ღონისძიები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები.

23. ააიპ –  კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ააიპ – კულტურის ცენტრში შექმნილია წრეები, ფუნქციონირებს თეატრალური დასი, სასულე ორკესტრი, ფოლკლორული ანსამბლები, ასევე იდგმება სპექტაკლები, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართვას.

24. ააიპ –  სამხატვრო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ა(ა)იპ – სამხატვრო სკოლა ხელს უწყობს ბავშვებისა და მოზარდების სკოლისგარეშე მუშაობაში ჩართვას, ესთეტიკურ აღზრდას და მხატვრული გემოვნების ჩამოყალიბებას.

25. ააიპ –  ხონის ისტორიული მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ – „ხონის ისტორიული მუზეუმის“ დაფინანსებას, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ მუზეუმებს. სისტემატურად მოიძიებს, ისტორიულ წყაროებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ექსპონატებს. მუზეუმი აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პატრიოტული სულისკვეთებით.

26. ტელერადიო და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და გაზეთის გამოცემის, საკანონმდებლო მაცნეში ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები. ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების გაშუქება.

27. ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას.

28. ეპარქია და სახალხო დღესასწაულები (პროგრამული კოდი 05 05)

 პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ტრადიციული სახალხო დღესასწაულები და ღონისძიებების დაფინანსება.

29. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

30. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;

ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის,ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;

გ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;

დ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება-ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ-საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება;

ე) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება;

ვ) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტინგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ-საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოებალ;

ზ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება-გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;

თ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;

ი) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული

წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი

საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;

კ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;

ლ) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა.

31 . სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

32. ა()იპ –  მადლიერების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ეს პროგრამა გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი 120 ბენეფიციარისათვის, რომელთაც ყოველდღიურად შეუძლიათ ისადილონ და მიიღონ საჭირო ყოფითი და სამედიცინო მომსახურება.

33. უფასო სასადილოს მომსახურება სათნოების სახლში (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ამ პროგრამით განსაზღვრულია სოციალურად დაუცველი 130 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიური სადილი და საჭირო ყოფითი და სამედიცინო მომსახურება.

34. ერთჯერადი და ყოველთვიური სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ერთჯერადი დახმარება ეძლევა მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით, ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით :

1. განსაკუთრებით უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება მოიცავს ერთ ოჯახზე 100 ლარს.

2. შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება განსაზღვრულია ერთ ბავშვზე 200 ლარის ოდენობით.

3. ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 18 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული გონებრივი განვითარების ჩამორჩენილობის მქონე, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

4. ხანდაზმული (90 და მეტი წლის ასაკის ) პირთა დახმარება 100 ლარი.

5. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება ოთხი და მეტ შვილზე. 18 წლამდე თითო ბავშვზე 50 ლარი.

6. ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირთა სამედიცინო მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსება 1000 ლარამდე.

7. თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება თვეში 100,00 ლარი.

8. ლეიკემიით დაავადებულ პირთა ყოველთვიური დახმარება 100,00 ლარი.

9. ონკოდაავადებულ პირთა ყოველთვიური დახმარება 100,00 ლარი.

10. დედ-მამით ობოლი, 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა დახმარება 300 ლარი.

11. დედ-მამით ობოლი სტუდენტების დახმარება 1000 ლარი.

12. მარტოხელა მშობელთა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ერთ ბავშვზე 200 ლარი.

13. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულ ვეტერანთა (რომლებიც მიჯაჭვული არიან სამედიცინო ეტლს) ერთჯერადი ფულადი დახმარება 700 ლარი.

14. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ვეტერანთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

15. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების და მათთან გათანაბრებულ პირთა დახმარება 150,00 ლარი.

16. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადურის აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100,00 ლარის ოდენობით.

17. ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ უნგრეთის და ავღანეთის ომის ვეტერანზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვროს 100 (ასი) ლარის ოდენობით. 

18. ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული პირის ოჯახზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვროს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

35. ტელეფონისა და წყლის შეღავათები (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ამ პროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა სატელეფონო, საკანალიზაციო და წყალმომარაგების მომსახურების ხარჯების გადახდა. ასევე პროგრამა ემსახურება დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებ მოსახლეობასა და სოციალურად დაუცველ იმ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს არაუმეტეს 57 ათასს.

36. დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 07 )

ამ პროგრამით ხორციელდება მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (დევნილთა, ომის ვეტერანთა და მარტოხელა მიცვალებულთა) 250.0 ლარი.

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

ხონის

მუნიცი პალიტეტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო ფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხონის

მუნიციპალიტეტი

9 175,2

2 617,2

6 558,0

8 932,9

2 651,5

6 281,4

9 726,2

3 155,046

6 571,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

193,0

0,0

193,0

158,0

0,0

158,0

781,0

0,0

781,0

 

ხარჯები

5 869,8

13,5

5 856,3

6 137,4

162,5

5 974,9

5 899,2

211,2

5 688,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 328,8

0,0

1 328,8

1 368,8

60,8

1 308,1

1 244,9

61,5

1 183,4

 

ხელფასი

1 328,8

0,0

1 328,8

1 368,8

60,8

1 308,1

1 244,9

61,5

1 183,4

 

ხელფასები ფულადი

ფორმით

1 328,8

0,0

1 328,8

1 368,8

60,8

1 308,1

1 244,9

61,5

1 183,4

 

თანამდებობრივი სარგო

1 227,6

0,0

1 227,6

1 258,5

55,8

1 202,7

1 222,9

60,5

1 162,4

 

პრემია

99,4

0,0

99,4

110,1

4,9

105,2

21,9

1,0

20,9

 

დანამატი

1,8

0,0

1,8

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და

მომსახურება

673,0

13,5

659,5

665,1

9,8

655,4

685,5

6,5

679,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

80,5

0,0

80,5

86,5

0,0

86,5

137,2

0,0

137,2

 

მივლინებები

8,3

0,0

8,3

11,0

1,1

10,0

10,5

0,5

10,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

7,9

0,0

7,9

7,0

1,1

5,9

7,1

0,5

6,6

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,4

0,0

0,4

4,0

0,0

4,0

3,4

0,0

3,4

 

ოფისის ხარჯები

295,1

13,5

281,6

297,6

6,0

291,7

286,6

3,5

283,1

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური

მასალების შეძენა

15,2

0,0

15,2

11,8

0,0

11,8

13,6

0,5

13,1

 

კომპიუტერული

პროგრამების შეძენის

და განახლების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

16,3

0,0

16,3

14,0

0,3

13,7

8,0

0,0

8,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

21,0

13,5

7,5

8,1

0,0

8,1

11,7

0,2

11,5

 

ასლგადამღები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,9

0,0

0,9

2,6

0,0

2,6

2,0

0,0

2,0

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო-

აპარატურა

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,0

 

მობილური ტელეფონი

1,7

0,0

1,7

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

1,6

0,0

1,6

2,5

0,0

2,5

2,2

0,2

2,0

 

სხვა მცირეფასიანი

საოფისე ტექნიკის

შეძენასა და

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

13,5

13,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

6,6

0,0

6,6

11,4

1,2

10,2

4,0

0,0

4,0

 

საოფისე ავეჯი

4,9

0,0

4,9

6,8

1,0

5,8

4,0

0,0

4,0

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

6,0

0,0

6,0

3,6

0,0

3,6

2,5

0,0

2,5

 

 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების

შეძენის ხარჯი

2,2

0,0

2,2

2,0

0,0

2,0

2,5

0,0

2,5

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

23,5

0,0

23,5

3,3

3,0

0,3

1,0

0,0

1,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა

და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

2,0

0,0

2,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

40,4

0,0

40,4

37,2

0,0

37,2

20,5

0,0

20,5

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

4,2

0,0

4,2

2,6

0,0

2,6

3,3

0,3

3,0

 

კომუნალური ხარჯი

155,3

0,0

155,3

201,5

1,5

200,0

215,6

2,5

213,1

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

149,9

0,0

149,9

188,7

0,4

188,3

206,5

2,0

204,5

 

წყლის ხარჯი

5,4

0,0

5,4

12,8

1,1

11,7

9,1

0,5

8,6

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

22,7

0,0

22,7

25,1

0,0

25,1

18,8

0,0

18,8

 

სამედიცინო ხარჯები

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

0,3

0,2

0,0

0,2

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის

და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,6

0,0

0,6

 

ტრანსპორტის,

ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა

და მოვლა-შენახვის

ხარჯები

98,8

0,0

98,8

104,0

2,6

101,3

95,2

2,5

92,7

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

50,6

0,0

50,6

64,1

0,0

64,1

68,7

0,0

68,7

 

მიმდინარე

რემონტის ხარჯი

35,3

0,0

35,3

24,2

0,0

24,2

13,2

0,0

13,2

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1,2

0,0

1,2

5,5

0,0

5,5

3,8

0,0

3,8

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

11,6

0,0

11,6

10,1

2,6

7,5

9,5

2,5

7,0

 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

167,3

0,0

167,3

140,4

0,1

140,3

136,4

0,0

136,4

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

5,7

0,0

5,7

1,9

0,0

1,9

1,5

0,0

1,5

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

3,4

0,0

3,4

3,7

0,0

3,7

1,5

0,0

1,5

 

აუდიტორული

მომსახურების ხარჯი

6,4

0,0

6,4

4,1

0,0

4,1

5,0

0,0

5,0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0,6

0,0

0,6

0,9

0,0

0,9

1,0

0,0

1,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

29,6

0,0

29,6

12,0

0,0

12,0

16,2

0,0

16,2

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

14,0

0,0

14,0

12,3

0,0

12,3

28,6

0,0

28,6

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

104,1

0,0

104,1

104,6

0,1

104,5

82,6

0,0

82,6

 

სუბსიდიები

3 234,5

0,0

3 234,5

3 289,2

88,0

3 201,2

3 163,3

86,0

3 077,3

 

გრანტები

166,6

0,0

166,6

154,7

0,0

154,7

0,5

0,0

0,5

 

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

 

მიმდინარე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

390,9

0,0

390,9

529,4

4,0

525,4

557,0

4,0

553,0

 

სოციალური დაზღვევა

0,0

0,0

0,0

14,7

0,0

14,7

0,0

0,0

0,0

 

ფულადი ფორმით

0,0

0,0

0,0

14,7

0,0

14,7

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური დახმარება

389,1

0,0

389,1

502,5

4,0

498,5

550,0

4,0

546,0

 

ფულადი ფორმით

389,1

0,0

389,1

502,5

4,0

498,5

550,0

4,0

546,0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,8

0,0

1,8

12,2

0,0

12,2

7,0

0,0

7,0

 

ფულადი ფორმით

1,8

0,0

1,8

12,2

0,0

12,2

7,0

0,0

7,0

 

სხვა ხარჯები

76,1

0,0

76,1

130,2

0,0

130,2

248,1

53,2

194,9

 

სხვადასხვა ხარჯები

76,1

0,0

76,1

130,2

0,0

130,2

248,1

53,2

194,9

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

69,8

0,0

69,8

126,8

0,0

126,8

158,3

0,0

158,3

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

69,2

0,0

69,2

126,8

0,0

126,8

158,3

0,0

158,3

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

6,3

0,0

6,3

3,4

0,0

3,4

89,8

53,2

36,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 305,4

2 603,7

701,7

2 714,6

2 488,8

225,7

3 746,9

2 890,7

856,3

 

ძირითადი აქტივები

3 305,4

2 603,7

701,7

2 714,6

2 488,8

225,7

3 746,9

2 890,7

856,3

 

შენობა-ნაგებობები

3 081,4

2 600,9

480,5

2 668,9

2 488,8

180,1

3 713,0

2 890,7

822,4

 

საცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

155,6

146,4

9,2

 

არასაცხოვრებელი შენობები

1 324,1

1 084,2

239,9

351,5

333,1

18,4

445,2

199,1

246,1

 

ქუჩები

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

4,6

4,6

0,0

 

გზები

1 076,3

869,9

206,4

2 064,6

1 937,7

127,0

2 862,8

2 385,7

477,1

 

ხიდები

2,2

1,9

0,3

0,0

0,0

0,0

111,0

111,0

0,0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

14,9

14,9

0,0

11,5

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ელექტროგადამცემი

ხაზები

136,8

113,3

23,5

157,9

129,7

28,1

37,9

17,9

20,0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

527,1

516,7

10,4

83,0

76,7

6,3

96,0

26,0

70,0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

222,2

2,8

219,4

45,7

0,0

45,7

33,9

0,0

33,9

 

სატრანსპორტო საშუალებები

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მსუბუქი ავტომობილი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-

დანადგარები და

ინვენტარის შეძენა

42,2

2,8

39,4

45,7

0,0

45,7

33,9

0,0

33,9

 

ტელევიზორის შეძენა

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მაცივრის შეძენა

0,8

0,0

0,8

4,8

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

 

კომპიუტერის შეძენა

7,8

0,0

7,8

21,5

0,0

21,5

19,4

0,0

19,4

 

მობილური ტელეფონის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

 

ავეჯის შეძენა

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

2,0

0,0

2,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

27,5

2,8

24,7

13,4

0,0

13,4

11,7

0,0

11,7

 

სხვა ძირითადი აქტივები

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არამატერიალური

ძირითადი აქტივები

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

80,9

0,2

80,7

80,0

53,2

26,9

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

80,9

0,2

80,7

80,0

53,2

26,9

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

80,9

0,2

80,7

80,0

53,2

26,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი

ორგანოების

დაფინანსება

2 228,4

0,0

2 228,4

2 061,3

0,0

2 061,3

1 762,6

0,0

1 762,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

1 930,0

0,0

1 930,0

1 977,6

0,0

1 977,6

1 733,3

0,0

1 733,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 264,7

0,0

1 264,7

1 304,6

0,0

1 304,6

1 183,4

0,0

1 183,4

 

ხელფასი

1 264,7

0,0

1 264,7

1 304,6

0,0

1 304,6

1 183,4

0,0

1 183,4

 

ხელფასები ფულადი

ფორმით

1 264,7

0,0

1 264,7

1 304,6

0,0

1 304,6

1 183,4

0,0

1 183,4

 

თანამდებობრივი სარგო

1 167,9

0,0

1 167,9

1 199,2

0,0

1 199,2

1 162,4

0,0

1 162,4

 

პრემია

95,0

0,0

95,0

105,2

0,0

105,2

20,9

0,0

20,9

 

დანამატი

1,8

0,0

1,8

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და

მომსახურება

576,5

0,0

576,5

581,7

0,0

581,7

467,0

0,0

467,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

80,5

0,0

80,5

86,5

0,0

86,5

137,2

0,0

137,2

 

მივლინებები

7,4

0,0

7,4

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

7,0

0,0

7,0

5,9

0,0

5,9

6,6

0,0

6,6

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,4

0,0

0,4

4,0

0,0

4,0

3,4

0,0

3,4

 

ოფისის ხარჯები

244,9

0,0

244,9

260,5

0,0

260,5

110,1

0,0

110,1

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური

მასალების შეძენა

14,6

0,0

14,6

11,8

0,0

11,8

13,1

0,0

13,1

 

კომპიუტერული

პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

7,5

0,0

7,5

8,1

0,0

8,1

11,5

0,0

11,5

 

ტელევიზორი

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მაცივარი

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

2,4

0,0

2,4

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

ასლგადამღები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,9

0,0

0,9

2,6

0,0

2,6

2,0

0,0

2,0

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო- აპარატურა

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,0

 

მობილური ტელეფონი

1,7

0,0

1,7

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

1,6

0,0

1,6

2,5

0,0

2,5

2,0

0,0

2,0

 

სხვა მცირეფასიანი

საოფისე ტექნიკის

შეძენასა და

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

6,6

0,0

6,6

10,2

0,0

10,2

4,0

0,0

4,0

 

საოფისე ავეჯი

4,9

0,0

4,9

5,8

0,0

5,8

4,0

0,0

4,0

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

6,0

0,0

6,0

3,6

0,0

3,6

2,5

0,0

2,5

 

 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული

საგნების შეძენის ხარჯი

2,2

0,0

2,2

2,0

0,0

2,0

2,5

0,0

2,5

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

23,5

0,0

23,5

0,3

0,0

0,3

1,0

0,0

1,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის,

ექსპლუატაციისა და მიმდინარე

რემონტის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

2,0

0,0

2,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

24,9

0,0

24,9

20,7

0,0

20,7

20,5

0,0

20,5

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

4,2

0,0

4,2

2,6

0,0

2,6

3,0

0,0

3,0

 

კომუნალური ხარჯი

155,3

0,0

155,3

200,0

0,0

200,0

48,1

0,0

48,1

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

149,9

0,0

149,9

188,3

0,0

188,3

39,5

0,0

39,5

 

წყლის ხარჯი

5,4

0,0

5,4

11,7

0,0

11,7

8,6

0,0

8,6

 

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6,9

0,0

6,9

18,7

0,0

18,7

17,3

0,0

17,3

 

სამედიცინო ხარჯები

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

0,3

0,2

0,0

0,2

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის

და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,6

0,0

0,6

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

98,8

0,0

98,8

101,3

0,0

101,3

92,7

0,0

92,7

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

50,6

0,0

50,6

64,1

0,0

64,1

68,7

0,0

68,7

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

35,3

0,0

35,3

24,2

0,0

24,2

13,2

0,0

13,2

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1,2

0,0

1,2

5,5

0,0

5,5

3,8

0,0

3,8

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

11,6

0,0

11,6

7,5

0,0

7,5

7,0

0,0

7,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

137,7

0,0

137,7

104,2

0,0

104,2

98,9

0,0

98,9

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

5,7

0,0

5,7

1,9

0,0

1,9

1,5

0,0

1,5

 

რეკლამის ხარჯი

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

3,4

0,0

3,4

3,7

0,0

3,7

1,5

0,0

1,5

 

აუდიტორული

მომსახურების ხარჯი

6,4

0,0

6,4

4,1

0,0

4,1

5,0

0,0

5,0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0,6

0,0

0,6

0,9

0,0

0,9

1,0

0,0

1,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

29,6

0,0

29,6

12,0

0,0

12,0

16,2

0,0

16,2

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

14,0

0,0

14,0

5,8

0,0

5,8

2,1

0,0

2,1

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

75,5

0,0

75,5

75,9

0,0

75,9

71,6

0,0

71,6

 

სუბსიდიები

65,5

0,0

65,5

47,6

0,0

47,6

11,5

0,0

11,5

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

 

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

 

მიმდინარე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

 

კაპიტალური

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

11,6

0,0

11,6

26,9

0,0

26,9

7,0

0,0

7,0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,8

0,0

1,8

12,2

0,0

12,2

7,0

0,0

7,0

 

ფულადი ფორმით

1,8

0,0

1,8

12,2

0,0

12,2

7,0

0,0

7,0

 

სხვა ხარჯები

11,7

0,0

11,7

16,9

0,0

16,9

64,0

0,0

64,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

11,7

0,0

11,7

16,9

0,0

16,9

64,0

0,0

64,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

5,4

0,0

5,4

14,3

0,0

14,3

64,0

0,0

64,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

4,9

0,0

4,9

14,3

0,0

14,3

64,0

0,0

64,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

6,3

0,0

6,3

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298,4

0,0

298,4

35,3

0,0

35,3

27,0

0,0

27,0

 

ძირითადი აქტივები

298,4

0,0

298,4

35,3

0,0

35,3

27,0

0,0

27,0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

219,4

0,0

219,4

26,6

0,0

26,6

27,0

0,0

27,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები

და ინვენტარის შეძენა

39,4

0,0

39,4

26,6

0,0

26,6

27,0

0,0

27,0

 

კომპიუტერის შეძენა

7,8

0,0

7,8

17,5

0,0

17,5

19,4

0,0

19,4

 

მობილური ტელეფონის

შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

 

ავეჯის შეძენა

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

2,0

0,0

2,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

24,7

0,0

24,7

5,1

0,0

5,1

4,8

0,0

4,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

48,4

0,0

48,4

2,3

0,0

2,3

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

48,4

0,0

48,4

2,3

0,0

2,3

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

48,4

0,0

48,4

2,3

0,0

2,3

01 01

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

506,1

0,0

506,1

512,9

0,0

512,9

484,9

0,0

484,900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,0

 

31,0

31,0

 

31,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

506,1

0,0

506,1

508,7

0,0

508,7

482,9

0,0

482,9

 

შრომის ანაზღაურება

380,9

0,0

380,9

354,5

0,0

354,5

331,0

0,0

331,0

 

ხელფასი

380,9

0,0

380,9

354,5

0,0

354,5

331,0

0,0

331,0

 

ხელფასები ფულადი

ფორმით

380,9

0,0

380,9

354,5

0,0

354,5

331,0

0,0

331,0

 

თანამდებობრივი სარგო

384,2

 

350,1

327,4

 

327,4

327,9

 

327,9

 

პრემია

30,8

 

30,8

27,2

 

27,2

3,1

 

3,1

 

საქონელი და მომსახურება

124,1

0,0

124,1

149,9

0,0

149,9

149,9

0,0

149,9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

30,0

 

30,0

31,2

 

31,2

30,0

 

30,0

 

მივლინებები

1,2

0,0

1,2

1,4

0,0

1,4

2,0

0,0

2,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1,2

 

1,2

1,0

 

1,0

2,0

 

2,0

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

   

0,4

 

0,4

0,0

   
 

ოფისის ხარჯები

11,3

0,0

11,3

19,8

0,0

19,8

28,2

0,0

28,2

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური

მასალების შეძენა

0,0

   

1,0

 

1,0

2,1

 

2,1

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

3,6

0,0

3,6

0,7

0,0

0,7

1,5

0,0

1,5

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

   

0,0

 

0,0

1,5

 

1,5

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

4,9

0,0

4,9

3,5

0,0

3,5

2,0

0,0

2,0

 

საოფისე ავეჯი

4,9

 

4,9

1,4

 

1,4

2,0

 

2,0

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

0,0

   

0,5

 

0,5

1,0

 

1,0

 

 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების

შეძენის ხარჯი

0,1

 

0,1

0,7

 

0,7

1,0

 

1,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,2

 

0,2

0,1

 

0,1

1,0

 

1,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა

და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

   

0,1

 

0,1

0,5

 

0,5

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

2,4

 

2,4

2,1

 

2,1

4,0

 

4,0

 

კომუნალური ხარჯი

0,0

0,0

0,0

11,1

0,0

11,1

15,1

0,0

15,1

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0,0

   

6,0

 

6,0

11,5

 

11,5

 

წყლის ხარჯი

0,0

   

5,1

 

5,1

3,6

 

3,6

 

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,1

 

0,1

0,0

   

0,0

   
 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

   

5,0

 

5,0

2,0

 

2,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22,1

0,0

22,1

26,4

0,0

26,4

18,0

0,0

18,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

9,2

 

9,2

14,6

 

14,6

16,0

 

16,0

 

მიმდინარე რემონტის

ხარჯი

12,8

 

12,8

11,4

 

11,4

2,0

 

2,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0,0

   

0,4

 

0,4

0,0

 

0,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

59,5

0,0

59,5

66,1

0,0

66,1

69,7

0,0

69,7

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო,

საგამოფენო ღონისძიებების

და მაუწყებლობის ხარჯები

0,0

   

0,1

 

0,1

0,1

 

0,1

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა

და მომსახურებაზე

გაწეული დანარჩენი

ხარჯი

58,3

 

58,3

65,1

 

65,1

69,6

 

69,6

 

სხვა ხარჯები

1,1

0,0

1,1

4,3

0,0

4,3

2,0

0,0

2,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

1,1

0,0

1,1

4,3

0,0

4,3

2,0

0,0

2,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

1,1

0,0

1,1

4,3

0,0

4,3

2,0

0,0

2,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

1,1

 

1,1

4,3

 

4,3

2,0

 

2,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

4,1

0,0

4,1

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

4,1

0,0

4,1

2,0

0,0

2,0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

4,1

0,0

4,1

2,0

0,0

2,0

 

სატრანსპორტო

საშუალებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მსუბუქი ავტომობილი

0,0

   

0,0

   

0,0

   
 

სხვა მანქანა-

დანადგარები და

ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

4,1

0,0

4,1

2,0

0,0

2,0

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

   

4,1

 

4,1

1,4

 

1,4

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

   

0,0

   

0,6

 

0,6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

   

0,1

 

0,1

0,0

   

01 02

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 635,8

0,0

1 635,8

1 433,8

0,0

1 433,8

1 204,0

0,0

1 204,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119,0

 

119,0

119,0

 

119,0

120,0

 

120,0

 

ხარჯები

1 337,4

0,0

1 337,4

1 402,6

0,0

1 402,6

1 178,9

0,0

1 178,9

 

შრომის ანაზღაურება

883,8

0,0

883,8

950,0

0,0

950,0

852,4

0,0

852,4

 

ხელფასი

883,8

0,0

883,8

950,0

0,0

950,0

852,4

0,0

852,4

 

ხელფასები ფულადი

ფორმით

883,8

0,0

883,8

950,0

0,0

950,0

852,4

0,0

852,4

 

თანამდებობრივი სარგო

817,8

 

817,8

871,8

 

871,8

834,6

0,0

834,6

 

პრემია

64,2

 

64,2

78,1

 

78,1

17,8

 

17,8

 

დანამატი

1,8

 

1,8

0,2

 

0,2

0,0

   
 

საქონელი და მომსახურება

451,6

0,0

451,6

430,4

0,0

430,4

317,1

0,0

317,1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

50,5

 

50,5

55,3

 

55,3

107,2

 

107,2

 

მივლინებები

6,2

0,0

6,2

8,5

0,0

8,5

8,0

0,0

8,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

5,8

 

5,8

4,9

 

4,9

4,6

 

4,6

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,4

 

0,4

3,6

 

3,6

3,4

 

3,4

 

ოფისის ხარჯები

233,6

0,0

233,6

240,7

0,0

240,7

81,9

0,0

81,9

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

14,6

 

14,6

10,8

 

10,8

11,0

 

11,0

 

კომპიუტერული

პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

   

0,0

 

0,0

1,9

 

1,9

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

3,9

0,0

3,9

7,4

0,0

7,4

10,0

0,0

10,0

 

ტელევიზორი

0,5

 

0,5

0,0

   

0,0

 

0,0

 

მაცივარი

0,4

 

0,4

0,0

   

0,0

   
 

კომპიუტერული ტექნიკა

0,0

 

0,0

1,3

 

1,3

0,0

 

0,0

 

ასლგადამღები

0,0

   

0,0

   

5,0

 

5,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,9

 

0,9

2,6

 

2,6

2,0

 

2,0

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო- აპარატურა

0,0

   

0,4

 

0,4

1,0

 

1,0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

1,2

 

1,2

2,2

 

2,2

2,0

 

2,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1,7

0,0

1,7

6,7

0,0

6,7

2,0

0,0

2,0

 

საოფისე ავეჯი

0,0

   

4,4

 

4,4

2,0

 

2,0

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

6,0

 

6,0

3,1

 

3,1

1,5

 

1,5

 

 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების

შეძენის ხარჯი

2,1

 

2,1

1,3

 

1,3

1,5

 

1,5

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა

და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

   

1,1

 

1,1

1,5

 

1,5

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

22,5

 

22,5

18,6

 

18,6

16,5

 

16,5

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

4,2

 

4,2

2,6

 

2,6

3,0

 

3,0

 

კომუნალური ხარჯი

155,3

0,0

155,3

188,9

0,0

188,9

33,0

0,0

33,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

149,9

 

149,9

182,3

 

182,3

28,0

 

28,0

 

წყლის ხარჯი

5,4

 

5,4

6,6

 

6,6

5,0

 

5,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

0,0

   

0,0

   

0,0

   
 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6,9

 

6,9

13,7

 

13,7

15,3

 

15,3

 

სამედიცინო ხარჯები

0,3

 

0,3

0,3

 

0,3

0,2

 

0,2

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და

პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

   

0,1

 

0,1

0,6

 

0,6

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

75,9

0,0

75,9

73,6

0,0

73,6

74,7

0,0

74,7

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

41,4

 

41,4

48,2

 

48,2

52,7

 

52,7

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

22,5

 

22,5

12,8

 

12,8

11,2

 

11,2

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1,2

 

1,2

5,1

 

5,1

3,8

 

3,8

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

10,8

 

10,8

7,5

 

7,5

7,0

 

7,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

78,2

0,0

78,2

38,1

0,0

38,1

29,2

0,0

29,2

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

5,7

 

5,7

1,9

 

1,9

1,5

 

1,5

 

რეკლამის ხარჯი

1,3

 

1,3

0,0

   

0,0

   
 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

3,4

 

3,4

3,7

 

3,7

1,5

 

1,5

 

აუდიტორული

მომსახურების ხარჯი

6,4

 

6,4

4,1

 

4,1

5,0

 

5,0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0,6

 

0,6

0,0

   

1,0

 

1,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

29,6

 

29,6

12,0

 

12,0

16,2

 

16,2

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

14,0

 

14,0

5,7

 

5,7

2,0

 

2,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

17,2

 

17,2

10,8

 

10,8

2,0

 

2,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

 

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

 

მიმდინარე

0,0

   

0,0

   

0,5

 

0,5

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

1,8

0,0

1,8

12,2

0,0

12,2

7,0

0,0

7,0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,8

0,0

1,8

12,2

0,0

12,2

7,0

0,0

7,0

 

ფულადი ფორმით

1,8

 

1,8

12,2

 

12,2

7,0

 

7,0

 

სხვა ხარჯები

0,2

0,0

0,2

10,0

0,0

10,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,2

0,0

0,2

10,0

0,0

10,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,2

0,0

0,2

10,0

0,0

10,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,2

 

0,2

10,0

 

10,0

2,0

 

2,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298,4

0,0

298,4

31,2

0,0

31,2

25,0

0,0

25,0

 

ძირითადი აქტივები

298,4

0,0

298,4

31,2

0,0

31,2

25,0

0,0

25,0

 

შენობა-ნაგებობები

77,2

0,0

77,2

8,7

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

74,3

 

74,3

0,8

 

0,8

0,0

 

0,0

 

გზები

2,9

 

2,9

0,0

   

0,0

   
 

ელექტროგადამცემი ხაზები

0,0

   

1,6

 

1,6

0,0

   
 

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

   

6,3

 

6,3

0,0

   
 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

219,4

0,0

219,4

22,5

0,0

22,5

25,0

0,0

25,0

 

სატრანსპორტო

საშუალებები

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

180,0

 

180,0

0,0

   

0,0

   
 

სხვა მანქანა-

დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

39,4

0,0

39,4

22,5

0,0

22,5

25,0

0,0

25,0

 

კომპიუტერის შეძენა

7,8

 

7,8

13,4

 

13,4

18,0

 

18,0

 

მობილური ტელეფონის შეძენა

0,0

   

0,0

   

0,8

 

0,8

 

ავეჯის შეძენა

0,0

   

1,4

 

1,4

2,0

 

2,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

24,7

 

24,7

5,1

 

5,1

4,2

 

4,2

 

სხვა ძირითადი აქტივები

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არამატერიალური

ძირითადი აქტივები

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები

1,8

 

1,8

0,0

   

0,0

   
 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

   

0,0

   

0,1

 

0,1

01 03

სარეზერვო ფონდი

33,5

0,0

33,5

18,7

0,0

18,7

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

33,5

0,0

33,5

18,7

0,0

18,7

60,0

0,0

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,8

0,0

0,8

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,8

0,0

0,8

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

0,0

   

1,3

 

1,3

0,0

   
 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

0,8

 

0,8

0,0

   

0,0

   
 

სუბსიდიები

12,5

 

12,5

0,0

   

0,0

   
 

სოციალური

უზრუნველყოფა

9,8

0,0

9,8

14,7

0,0

14,7

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური დაზღვევა

0,0

0,0

0,0

14,7

0,0

14,7

0,0

0,0

0,0

 

ფულადი ფორმით

0,0

   

14,7

 

14,7

0,0

   
 

სოციალური დახმარება

9,8

0,0

9,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფულადი ფორმით

9,8

 

9,8

0,0

   

0,0

   
 

სხვა ხარჯები

10,4

0,0

10,4

2,7

0,0

2,7

60,0

0,0

60,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

10,4

0,0

10,4

2,7

0,0

2,7

60,0

0,0

60,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

4,1

0,0

4,1

0,1

0,0

0,1

60,0

0,0

60,0

 

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,5

 

0,5

0,0

   

0,0

   
 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

3,6

 

3,6

0,1

 

0,1

60,0

 

60,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

6,3

 

6,3

2,6

 

2,6

0,0

   

01 04

წინა წელს წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

48,3

0,0

48,3

2,3

0,0

2,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

   

0,0

   

0,0

   
 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

48,3

0,0

48,3

2,3

0,0

2,3

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

48,3

0,0

48,3

2,3

0,0

2,3

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

   

48,3

 

48,3

2,3

 

2,3

01 05

ააიპ – ხონის

მუნიციპალური არქივი

53,0

0,0

53,0

47,6

0,0

47,6

11,5

0,0

11,5

 

ხარჯები

53,0

0,0

53,0

47,6

0,0

47,6

11,5

0,0

11,5

 

სუბსიდიები

53,0

 

53,0

47,6

 

47,6

11,5

 

11,5

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

კაპიტალური

0,0

   

0,0

   

0,0

   

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

233,1

0,0

233,1

78,5

66,5

12,0

70,0

70,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43,0

0,0

43,0

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

233,1

0,0

233,1

70,0

66,5

3,5

70,0

70,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

64,1

0,0

64,1

64,3

60,8

3,5

61,5

61,5

0,0

 

ხელფასი

64,1

0,0

64,1

64,3

60,8

3,5

61,5

61,5

0,0

 

ხელფასები ფულადი

ფორმით

64,1

0,0

64,1

64,3

60,8

3,5

61,5

61,5

0,0

 

თანამდებობრივი სარგო

59,7

0,0

59,7

59,3

55,8

3,5

60,5

60,5

0,0

 

პრემია

4,4

0,0

4,4

4,9

4,9

0,0

1,0

1,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,4

0,0

2,4

5,8

5,8

0,0

6,5

6,5

0,0

 

მივლინებები

0,9

0,0

0,9

1,1

1,1

0,0

0,5

0,5

0,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0,9

0,0

0,9

1,1

1,1

0,0

0,5

0,5

0,0

 

ოფისის ხარჯები

1,3

0,0

1,3

2,0

2,0

0,0

3,5

3,5

0,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

 

კომუნალური ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

0,0

2,5

2,5

0,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,0

2,0

2,0

0,0

 

წყლის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,1

1,1

0,0

0,5

0,5

0,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის

და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,6

2,6

0,0

2,5

2,5

0,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მიმდინარე რემონტის

ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 590,2

1 710,4

879,8

3 280,2

2 402,1

878,0

4 677,0

2 992,7

1 684,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

94,0

0,0

94,0

91,0

0,0

91,0

 

ხარჯები

655,6

13,5

642,1

714,0

4,0

710,0

919,9

51,2

868,7

 

საქონელი და მომსახურება

15,6

13,5

2,1

4,0

4,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

ოფისის ხარჯები

13,7

13,5

0,2

4,0

4,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

კომუნალური ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

სუბსიდიები

640,0

0,0

640,0

697,5

0,0

697,5

667,1

0,0

667,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

87,8

51,2

36,6

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

87,8

51,2

36,6

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

87,8

51,2

36,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 934,6

1 696,9

237,7

2 566,0

2 398,0

168,0

3 704,0

2 890,7

813,4

 

ძირითადი აქტივები

1 934,6

1 696,9

237,7

2 566,0

2 398,0

168,0

3 704,0

2 890,7

813,4

 

შენობა-ნაგებობები

1 931,8

1 694,1

237,7

2 564,0

2 398,0

166,0

3 703,0

2 890,7

812,4

 

საცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

155,6

146,4

9,2

 

არასაცხოვრებელი შენობები

177,4

177,4

0,0

254,8

242,3

12,5

435,2

199,1

236,1

 

ქუჩები

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

4,6

4,6

0,0

 

გზები

1 073,4

869,9

203,5

2 064,6

1 937,7

127,0

2 862,8

2 385,716

477,1

 

ხიდები

2,2

1,9

0,3

0,0

0,0

0,0

111,0

111,0

0,0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

14,9

14,9

0,0

11,5

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ელექტროგადამცემი ხაზები

136,8

113,3

23,5

156,3

129,7

26,5

37,9

17,9

20,0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

527,1

516,7

10,4

76,7

76,7

0,0

96,0

26,0

70,0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

2,8

2,8

0,0

2,0

0,0

2,0

1,0

0,0

1,0

 

სატრანსპორტო

საშუალებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები

და ინვენტარის შეძენა

2,8

2,8

0,0

2,0

0,0

2,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

25,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

53,1

50,9

2,2

03 01

საგზაო

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა

918,3

718,5

199,8

1 613,6

1 486,6

127,0

2 761,8

2 337,7

424,1

 

ხარჯები

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა

და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

916,4

718,5

197,9

1 613,6

1 486,6

127,0

2 721,3

2 299,2

422,1

 

ძირითადი აქტივები

916,4

718,5

197,9

1 613,6

1 486,6

127,0

2 721,3

2 299,2

422,1

 

შენობა-ნაგებობები

916,4

718,5

197,9

1 613,6

1 486,6

127,0

2 721,3

2 299,2

422,1

 

გზები

916,4

718,5

197,9

1 613,6

1 486,6

127,0

2 607,8

2 185,7

422,1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,4

38,4

2,0

03 01 01

 გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები

918,3

718,5

199,8

1 613,6

1 486,6

127,0

2 761,8

2 337,683

424,1

 

ხარჯები

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა

და მომსახურებაზე

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1,9

 

1,9

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

916,4

718,5

197,9

1 613,6

1 486,6

127,0

2 721,3

2 299,2

422,1

 

ძირითადი აქტივები

916,4

718,5

197,9

1 613,6

1 486,6

127,0

2 721,3

2 299,2

422,1

 

შენობა-ნაგებობები

916,4

718,5

197,9

1 613,6

1 486,6

127,0

2 721,3

2 299,2

422,1

 

გზები

916,4

718,5

197,9

1 613,6

1 486,6

127,0

2 607,8

2 185,7

422,1

 

ხიდები

0,0

   

0,0

   

111,0

111,0

 
 

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

   

0,0

   

2,5

2,5

 
 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,4

38,4

2,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,4

38,4

2,0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

   

0,0

   

40,4

38,4

2,0

03 02

კომუნალური, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 032,6

483,0

549,6

1 083,8

450,8

633,1

1 612,7

588,5

1 024,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

82,0

0,0

72,0

68,0

0,0

68,0

 

ხარჯები

520,2

0,0

520,2

592,0

0,0

592,0

803,9

51,2

752,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

ოფისის ხარჯები

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

კომუნალური ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

სუბსიდიები

520,0

0,0

520,0

579,5

0,0

579,5

551,1

0,0

551,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

87,8

51,2

36,6

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

87,8

51,2

36,6

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

0,0

11,6

0,0

11,6

0,0

0,0

0,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

0,0

0,0

11,6

0,0

11,6

0,0

0,0

0,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

87,8

51,2

36,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512,4

483,0

29,4

491,8

450,8

41,0

797,0

525,8

271,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,8

11,6

0,2

03 02 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

488,9

483,0

5,9

279,1

279,1

0,0

212,2

207,2

5,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

488,9

483,0

5,9

279,1

279,1

0,0

205,0

200,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

488,9

483,0

5,9

279,1

279,1

0,0

205,0

200,0

5,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

7,2

0,0

03 02 02

ა()იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომუნალური

სერვისცენტრი

450,0

0,0

450,0

511,8

0,0

511,8

482,1

0,0

482,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

72,0

 

72,0

67,0

 

67,0

 

ხარჯები

450,0

0,0

450,0

509,8

0,0

509,8

481,1

0,0

481,1

 

სუბსიდიები

450,0

 

450,0

509,8

 

509,8

481,1

 

481,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

1,0

0,0

1,0

03 02 03

შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

196,6

171,7

25,0

648,4

381,3

267,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

72,8

51,2

21,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

72,8

51,2

21,6

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

72,8

51,2

21,6

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

0,0

11,6

0,0

11,6

0,0

0,0

0,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

   

11,6

 

11,6

0,0

 

0,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

   

0,9

 

0,9

72,8

51,2

21,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

184,1

171,7

12,5

571,0

325,8

245,3

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

184,1

171,7

12,5

571,0

325,8

245,3

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

184,1

171,7

12,5

571,0

325,8

245,3

 

საცხოვრებელი შენობები

0,0

   

0,0

 

0,0

155,6

146,4

9,2

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

   

184,1

171,7

12,5

415,5

179,4

236,1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

4,4

0,2

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

4,4

0,2

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

   

0,0

   

4,6

4,4

0,2

03 02 06

ადმინისტრაციული

შენობის მოვლა-

დასუფთავება

70,0

0,0

70,0

69,8

0,0

69,8

70,0

0,0

70,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

0,0

   

1,0

 

1,0

 

ხარჯები

70,0

0,0

70,0

69,8

0,0

69,8

70,0

0,0

70,0

 

სუბსიდიები

70,0

 

70,0

69,8

 

69,8

70,0

 

70,0

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

23,7

0,0

23,7

26,5

0,0

26,5

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

180,0

0,0

180,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0,0

   

0,0

   

165,0

 

165,0

 

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,2

 

0,2

0,0

   

0,0

   
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,5

0,0

23,5

26,5

0,0

26,5

20,0

0,0

20,0

 

ძირითადი აქტივები

23,5

0,0

23,5

26,5

0,0

26,5

20,0

0,0

20,0

 

შენობა-ნაგებობები

23,5

0,0

23,5

26,5

0,0

26,5

20,0

0,0

20,0

 

ელექტროგადამცემი ხაზები

23,5

 

23,5

26,5

 

26,5

20,0

 

20,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

130,4

0,0

130,4

118,0

0,0

118,0

186,0

0,0

186,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

23,0

0,0

23,0

 

ხარჯები

120,0

0,0

120,0

118,0

0,0

118,0

116,0

0,0

116,0

 

სუბსიდიები

120,0

0,0

120,0

118,0

0,0

118,0

116,0

0,0

116,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,4

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

ძირითადი აქტივები

10,4

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

შენობა-ნაგებობები

10,4

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

ქუჩები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

10,4

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

03 03 01

 სკვერის მოწყობა

10,4

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,4

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

03 03 02

ააიპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური

120,0

0,0

120,0

118,0

0,0

118,0

116,0

0,0

116,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

22,0

 

22,0

23,0

 

23,0

 

ხარჯები

120,0

0,0

120,0

118,0

0,0

118,0

116,0

0,0

116,0

 

სუბსიდიები

120,0

 

120,0

118,0

 

118,0

116,0

 

116,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

470,0

470,0

0,0

451,5

451,5

0,0

66,5

66,523

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

456,5

456,5

0,0

447,4

447,4

0,0

65,7

65,7

0,0

03 05

საქართველოს რეგიონებისთვის გამოყოფილი თანხა საპროექტო

დოკუმენტაციის და საექსპერტო

მომსახურების შესყიდვისთვის

გამოყოფილი თანხა

38,9

38,9

0,0

13,2

13,2

0,0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,9

38,9

0,0

13,2

13,2

0,0

50,0

0,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

38,9

38,9

0,0

13,2

13,2

0,0

50,0

0,0

50,0

 

შენობა-ნაგებობები

38,9

38,9

0,0

13,2

13,2

0,0

50,0

0,0

50,0

 

არასაცხოვრებელი

შენობები

15,1

15,1

 

13,2

13,2

 

0,0

 

0,0

 

გზები

23,8

23,8

 

0,0

 

0,0

50,0

0,0

50,0

04 00

განათლება

1 415,6

406,5

1 009,1

1 155,1

0,0

1 155,1

1 228,9

0,0

1 228,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

225,0

0,0

286,0

288,0

0,0

288,0

 

ხარჯები

1 009,1

0,0

1 009,1

1 147,1

0,0

1 147,1

1 218,9

0,0

1 218,9

 

სუბსიდიები

1 007,6

0,0

1 007,6

1 143,0

0,0

1 143,0

1 214,6

0,0

1 214,6

 

სხვა ხარჯები

1,5

0,0

1,5

4,1

0,0

4,1

4,3

0,0

4,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

406,5

406,5

0,0

8,0

0,0

8,0

10,0

0,0

10,0

04 01

ააიპ ხონის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება

1 189,3

406,5

782,8

857,6

0,0

857,6

940,0

0,0

940,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

211,0

 

211,0

213,0

 

213,0

 

ხარჯები

782,8

0,0

782,8

849,6

0,0

849,6

930,0

0,0

930,0

 

სუბსიდიები

782,8

 

782,8

849,6

 

849,6

930,0

 

930,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

406,5

406,5

0,0

8,0

0,0

8,0

10,0

0,0

10,0

04 06

დამატებითი

სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო მომსახურების პროგრამა

1,5

0,0

1,5

4,1

0,0

4,1

4,3

0,0

4,3

 

ხარჯები

1,5

0,0

1,5

4,1

0,0

4,1

4,3

0,0

4,3

 

სხვა ხარჯები

1,5

0,0

1,5

4,1

0,0

4,1

4,3

0,0

4,3

 

სხვადასხვა ხარჯები

1,5

0,0

1,5

4,1

0,0

4,1

4,3

0,0

4,3

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

1,5

0,0

1,5

4,1

0,0

4,1

4,3

0,0

4,3

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

1,5

 

1,5

4,1

 

4,1

4,3

 

4,3

04 02

ააიპ – ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი

114,0

0,0

114,0

121,0

0,0

121,0

112,5

0,0

112,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

35,0

 

35,0

35,0

 

35,0

 

ხარჯები

114,0

0,0

114,0

121,0

0,0

121,0

112,5

0,0

112,5

 

სუბსიდიები

114,0

 

114,0

121,0

 

121,0

112,5

 

112,5

04 03

ააიპ ხონის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

47,9

0,0

47,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

47,9

0,0

47,9

 

სუბსიდიები

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

47,9

 

47,9

04 04

ააიპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის

მოსწავლე-

ახალგაზრდობის ცენტრი

60,8

0,0

60,8

122,4

0,0

122,4

124,2

0,0

124,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

60,8

0,0

60,8

122,4

0,0

122,4

124,2

0,0

124,2

 

სუბსიდიები

60,8

 

60,8

122,4

 

122,4

124,2

 

124,2

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 977,8

500,3

1 477,5

1 506,6

90,8

1 415,8

1 102,7

2,3

1 100,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

208,0

0,0

208,0

 

ხარჯები

1 311,9

0,0

1 311,9

1 377,9

0,0

1 377,9

1 078,7

0,0

1 078,7

 

საქონელი და მომსახურება

78,5

0,0

78,5

73,7

0,0

73,7

47,0

0,0

47,0

 

ოფისის ხარჯები

35,2

0,0

35,2

31,2

0,0

31,2

8,0

0,0

8,0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

16,3

0,0

16,3

13,6

0,0

13,6

8,0

0,0

8,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

14,8

0,0

14,8

16,5

0,0

16,5

0,0

0,0

0,0

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

4,1

0,0

4,1

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15,8

0,0

15,8

6,4

0,0

6,4

1,5

0,0

1,5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

27,5

0,0

27,5

36,1

0,0

36,1

37,5

0,0

37,5

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

26,5

0,0

26,5

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

26,5

0,0

26,5

28,6

0,0

28,6

11,0

0,0

11,0

 

სუბსიდიები

1 219,3

0,0

1 219,3

1 117,0

0,0

1 117,0

991,7

0,0

991,7

 

სხვა ხარჯები

14,1

0,0

14,1

32,5

0,0

32,5

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

665,9

500,3

165,6

105,0

90,8

14,1

5,9

0,0

5,9

 

ძირითადი აქტივები

665,9

500,3

165,6

105,0

90,8

14,1

5,9

0,0

5,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

23,8

0,0

23,8

18,1

2,3

15,8

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

23,8

0,0

23,8

18,1

2,3

15,8

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

23,8

0,0

23,8

18,1

2,3

15,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

784,4

388,6

395,8

446,5

0,0

446,5

215,6

0,0

215,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

52,0

0,0

55,0

57,0

0,0

57,0

 

ხარჯები

395,8

0,0

395,8

421,6

0,0

421,6

200,0

0,0

200,0

 

სუბსიდიები

395,8

0,0

395,8

266,9

0,0

266,9

200,0

0,0

200,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

15,6

0,0

15,6

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

15,6

0,0

15,6

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

15,6

0,0

15,6

05 01 01

ა()იპ ხონის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-

გამაჯანსაღებელი

ცენტრი

200,0

0,0

200,0

222,0

0,0

222,0

15,6

0,0

15,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

 

ხარჯები

200,0

0,0

200,0

198,1

0,0

198,1

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

200,0

 

200,0

43,4

 

43,4

0,0

   
 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

154,7

0,0

154,7

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0,0

0,0

0,0

154,7

0,0

154,7

0,0

0,0

0,0

 

მიმდინარე

0,0

   

154,7

 

154,7

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

15,6

0,0

15,6

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

15,6

0,0

15,6

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

   

22,0

 

22,0

15,6

 

15,6

05 01 02

ა()იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

584,4

388,6

195,8

224,5

0,0

224,5

200,0

0,0

200,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

40,0

 

40,0

42,0

 

42,0

 

ხარჯები

195,8

0,0

195,8

223,5

0,0

223,5

200,0

0,0

200,0

 

სუბსიდიები

195,8

 

195,8

223,5

 

223,5

200,0

 

200,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

917,3

111,7

805,6

747,2

90,8

656,4

620,1

2,3

617,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12,0

0,0

12,0

156,0

0,0

156,0

144,0

0,0

144,0

 

ხარჯები

640,0

0,0

640,0

645,1

0,0

645,1

611,7

0,0

611,7

 

სუბსიდიები

640,0

0,0

640,0

645,1

0,0

645,1

611,7

0,0

611,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277,3

111,7

165,6

102,1

90,8

11,3

5,9

0,0

5,9

 

ძირითადი აქტივები

277,3

111,7

165,6

102,1

90,8

11,3

5,9

0,0

5,9

 

შენობა-ნაგებობები

277,3

111,7

165,6

95,6

90,8

4,8

0,0

0,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

277,3

111,7

165,6

95,6

90,8

4,8

0,0

0,0

0,0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

5,9

0,0

5,9

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

5,9

0,0

5,9

 

სხვა მანქანა-

დანადგარები და

ინვენტარის შეძენა რომელიც

არ არის კლასიფიცირებული

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

5,9

0,0

5,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

2,3

0,1

05 02 02

სამუსიკო სახლის რებილიტაცია

111,7

111,7

0,0

95,6

90,8

4,8

2,5

2,3

0,1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

2,3

0,1

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

2,3

0,1

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

   

0,0

   

2,452

2,3

0,1

05 02 03

ა()იპ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკა

115,0

0,0

115,0

119,8

0,0

119,8

113,6

0,0

113,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

31,0

 

31,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

115,0

0,0

115,0

115,3

0,0

115,3

109,1

0,0

109,1

 

სუბსიდიები

115,0

 

115,0

115,3

 

115,3

109,1

 

109,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

4,5

0,0

4,5

05 02 04

ა()იპ ხონის მუნიციპალიტეტის

სამუსიკო სკოლა

210,0

0,0

210,0

212,7

0,0

212,7

217,0

0,0

217,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

44,0

 

44,0

39,0

 

39,0

 

ხარჯები

210,0

0,0

210,0

212,7

0,0

212,7

217,0

0,0

217,0

 

სუბსიდიები

210,0

 

210,0

212,7

 

212,7

217,0

 

217,0

05 02 05

ა()იპ ხონის კულტურის ცენტრი

185,0

0,0

185,0

187,6

0,0

187,6

167,0

0,0

167,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

58,0

 

58,0

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

185,0

0,0

185,0

187,6

0,0

187,6

165,6

0,0

165,6

 

სუბსიდიები

185,0

 

185,0

187,6

 

187,6

165,6

 

165,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

11,0

 

11,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

55,0

0,0

55,0

56,5

0,0

56,5

57,0

0,0

57,0

 

სუბსიდიები

55,0

 

55,0

56,5

 

56,5

57,0

 

57,0

05 02 07

ა()იპ ხონის ისტორიული მუზეუმი

75,0

0,0

75,0

75,0

0,0

75,0

63,0

0,0

63,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

75,0

0,0

75,0

73,0

0,0

73,0

63,0

0,0

63,0

 

სუბსიდიები

75,0

 

75,0

73,0

 

73,0

63,0

 

63,0

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა

და საგამომცემლო

საქმიანობა

65,6

0,0

65,6

69,3

0,0

69,3

47,0

0,0

47,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

65,6

0,0

65,6

67,5

0,0

67,5

47,0

0,0

47,0

 

საქონელი და მომსახურება

32,1

0,0

32,1

37,5

0,0

37,5

17,0

0,0

17,0

 

ოფისის ხარჯები

31,1

0,0

31,1

30,1

0,0

30,1

8,0

0,0

8,0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და

სპეციალური

ლიტერატურის,

ჟურნალ-გაზეთის

შეძენა და

ყველა სახის

საგამომცემლო-

სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის)

ხარჯები

16,3

0,0

16,3

13,6

0,0

13,6

8,0

0,0

8,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15,8

0,0

15,8

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

1,0

0,0

1,0

7,4

0,0

7,4

9,0

0,0

9,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0,0

0,0

0,0

6,4

0,0

6,4

9,0

0,0

9,0

 

სუბსიდიები

33,5

0,0

33,5

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

05 03 01

ტელერედიომაუწყებლობა

და საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯები

24,8

0,0

24,8

28,5

0,0

28,5

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

24,8

0,0

24,8

28,5

0,0

28,5

9,0

0,0

9,0

 

საქონელი და მომსახურება

24,8

0,0

24,8

28,5

0,0

28,5

9,0

0,0

9,0

 

ოფისის ხარჯები

23,8

0,0

23,8

21,0

0,0

21,0

0,0

0,0

0,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

14,8

 

14,8

16,5

 

16,5

0,0

   
 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

1,0

0,0

1,0

7,4

0,0

7,4

9,0

0,0

9,0

 

რეკლამის ხარჯი

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

0,0

   
 

სხვა დანარჩენ

საქონელსა და

მომსახურებაზე

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0,0

   

6,4

 

6,4

9,0

 

9,0

05 03 04

საკანონმდებლო მაცნეში ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება

7,3

0,0

7,3

10,9

0,0

10,9

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

7,3

0,0

7,3

9,1

0,0

9,1

8,0

0,0

8,0

 

საქონელი და

მომსახურება

7,3

0,0

7,3

9,1

0,0

9,1

8,0

0,0

8,0

 

ოფისის ხარჯები

7,3

0,0

7,3

9,1

0,0

9,1

8,0

0,0

8,0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და

სპეციალური

ლიტერატურის,

ჟურნალ-გაზეთის

შეძენა და ყველა

სახის საგამომცემლო-სასტამბო

(არაძირითადი

საქმიანობის) ხარჯები

7,3

 

7,3

9,1

 

9,1

8,0

 

8,0

 

სუბსიდიები

0,0

   

0,0

   

0,0

   
 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

   

1,8

 

1,8

0,0

   

05 03 05

ა()იპ – საინფორმაციო

ცენტრი „ხონი“

25,0

0,0

25,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

0,0

   

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

25,0

0,0

25,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

25,0

 

25,0

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

05 04

ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და პროგრამების

დაფინანსება

20,6

0,0

20,6

26,0

0,0

26,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

20,6

0,0

20,6

26,0

0,0

26,0

25,0

0,0

25,0

 

საქონელი და

მომსახურება

17,7

0,0

17,7

10,8

0,0

10,8

10,0

0,0

10,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

   

2,5

 

2,5

0,0

   
 

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

17,7

0,0

17,7

8,3

0,0

8,3

10,0

0,0

10,0

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო

ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

0,0

   

6,5

 

6,5

8,0

 

8,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა

და მომსახურებაზე

გაწეული დანარჩენი

ხარჯი

17,7

 

17,7

1,8

 

1,8

2,0

 

2,0

 

სხვა ხარჯები

2,9

0,0

2,9

15,2

0,0

15,2

15,0

0,0

15,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

2,9

0,0

2,9

15,2

0,0

15,2

15,0

0,0

15,0

05 05

ეპარქია და სახალხო დღესასწაულების დაფინანსება

189,9

0,0

189,9

217,6

0,0

217,6

195,0

0,0

195,0

 

ხარჯები

189,9

0,0

189,9

217,6

0,0

217,6

195,0

0,0

195,0

 

საქონელი და მომსახურება

28,7

0,0

28,7

25,3

0,0

25,3

20,0

0,0

20,0

 

ოფისის ხარჯები

4,1

0,0

4,1

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

4,1

 

4,1

1,1

 

1,1

0,0

   
 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15,8

 

15,8

3,9

 

3,9

1,5

 

1,5

 

სხვა დანარჩენი

საქონელი და მომსახურება

8,8

0,0

8,8

20,3

0,0

20,3

18,5

0,0

18,5

 

კულტურული,

სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო

ღონისძიებების და მაუწყებლობის

ხარჯები

0,0

   

0,0

   

18,5

 

18,5

 

სუბსიდიები

150,0

 

150,0

175,0

 

175,0

150,0

 

150,0

 

სხვა ხარჯები

11,2

0,0

11,2

17,3

0,0

17,3

25,0

0,0

25,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

11,2

0,0

11,2

17,3

0,0

17,3

25,0

0,0

25,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

11,2

0,0

11,2

17,3

0,0

17,3

25,0

0,0

25,0

 

სხვადასხვა

მიმდინარე

ხარჯების სხვა

დანარჩენი

მიმდინარე ხარჯი

11,2

 

11,2

17,3

 

17,3

25,0

 

25,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური

უზრუნველყოფა

730,1

0,0

730,1

851,1

92,0

759,1

884,9

90,0

794,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0,0

0,0

35,0

0,0

20,0

36,0

0,0

36,0

 

ხარჯები

730,1

0,0

730,1

850,8

92,0

758,8

878,4

90,0

788,4

 

სუბსიდიები

302,1

0,0

302,1

284,1

88,0

196,1

278,4

86,0

192,4

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

379,3

0,0

379,3

502,5

4,0

498,5

550,0

4,0

546,0

 

სოციალური დახმარება

379,3

0,0

379,3

502,5

4,0

498,5

550,0

4,0

546,0

 

ფულადი ფორმით

379,3

0,0

379,3

502,5

4,0

498,5

550,0

4,0

546,0

 

სხვა ხარჯები

48,7

0,0

48,7

64,2

0,0

64,2

50,0

0,0

50,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

48,7

0,0

48,7

64,2

0,0

64,2

50,0

0,0

50,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

48,7

0,0

48,7

64,2

0,0

64,2

50,0

0,0

50,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

48,7

0,0

48,7

64,2

0,0

64,2

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი

შენობები

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

06 01

ა()იპ ხონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის ცენტრის სამსახური

90,0

0,0

90,0

88,0

88,0

0,0

86,0

86,0

0,0

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

0,0

   

0,0

   

16,0

 

16,0

 

ხარჯები

90,0

0,0

90,0

88,0

88,0

0,0

86,0

86,0

0,0

 

სუბსიდიები

90,0

 

90,0

88,0

88,0

 

86,0

86,0

0,0

06 02

სოციალური

პროგრამები

640,1

0,0

640,1

763,1

4,0

759,1

798,9

4,0

794,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

640,1

0,0

640,1

762,8

4,0

758,8

792,4

4,0

788,4

 

სუბსიდიები

212,1

0,0

212,1

196,1

0,0

196,1

192,4

0,0

192,4

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

379,3

0,0

379,3

502,5

4,0

498,5

550,0

4,0

546,0

 

სოციალური დახმარება

379,3

0,0

379,3

502,5

4,0

498,5

550,0

4,0

546,0

 

ფულადი ფორმით

379,3

0,0

379,3

502,5

4,0

498,5

550,0

4,0

546,0

 

სხვა ხარჯები

48,7

0,0

48,7

64,2

0,0

64,2

50,0

0,0

50,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

48,7

0,0

48,7

64,2

0,0

64,2

50,0

0,0

50,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

48,7

0,0

48,7

64,2

0,0

64,2

50,0

0,0

50,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა

დანარჩენი მიმდინარე

ხარჯი

48,7

0,0

48,7

64,2

0,0

64,2

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი

შენობები

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

06 02 02

ა()იპ მადლიერების

სახლი

95,5

0,0

95,5

97,8

0,0

97,8

92,0

0,0

92,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

95,5

0,0

95,5

97,8

0,0

97,8

92,0

0,0

92,0

 

სუბსიდიები

95,5

 

95,5

97,8

 

97,8

92,0

 

92,0

06 02 03

უფასო სასადილოთ

მომსახურება სათნოების სახლში

98,6

0,0

98,6

98,6

0,0

98,6

100,4

0,0

100,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

   

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

98,6

0,0

98,6

98,3

0,0

98,3

100,4

0,0

100,4

 

სუბსიდიები

98,6

 

98,6

98,3

 

98,3

100,4

 

100,4

06 02 04

 სოციალური (ერთჯერადი დახმარება)

375,0

0,0

375,0

498,0

0,0

498,0

551,5

0,0

551,5

 

ხარჯები

375,0

0,0

375,0

498,0

0,0

498,0

545,0

0,0

545,0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

375,0

0,0

375,0

498,0

0,0

498,0

545,0

0,0

545,0

 

ფულადი ფორმით

375,0

 

375,0

498,0

 

498,0

545,0

 

545,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

06 02 05

 სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

12,5

0,0

12,5

9,4

0,0

9,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

12,5

0,0

12,5

9,4

0,0

9,4

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

12,5

0,0

12,5

9,4

0,0

9,4

0,0

0,0

0,0

06 02 06

ტელეფონისა და წყლის შეღავათი

54,2

0,0

54,2

54,9

0,0

54,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

54,2

0,0

54,2

54,9

0,0

54,9

50,0

0,0

50,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

36,2

 

36,2

54,9

 

54,9

50,0

 

50,0

06 02 07

 დაკრძალვის ხარჯი

4,3

0,0

4,3

4,5

4,0

0,5

5,0

4,0

1,0

 

ხარჯები

4,3

0,0

4,3

4,5

4,0

0,5

5,0

4,0

1,0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

4,3

0,0

4,3

4,5

4,0

0,5

5,0

4,0

1,0

 

სოციალური დახმარება

4,3

0,0

4,3

4,5

4,0

0,5

5,0

4,0

1,0