„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/08/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/08/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016323
43
15/08/2017
ვებგვერდი, 18/08/2017
190020020.35.108.016323
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №43

2017 წლის 15 აგვისტო

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge. 30/12/2016 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016278) შეტანილ იქნეს შემდეგი  ცვლილებები:

ა)  დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა.ა)  1-ლი მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

      შემოსავლები

10768,9

11703,2

3965,3

7737,9

11964,4

3625,6

8338,8

გადასახადები

1153,1

3082,0

0,0

3082,0

3120,0

0,0

3120,0

გრანტები

8958,9

8174,0

3965,3

4208,7

7939,0

3625,6

4313,4

სხვა შემოსავლები

657,0

447,1

0,0

447,1

905,4

0,0

905,4

              ხარჯები

7554,2

7897,8

461,2

7436,6

7506,6

417,0

7089,7

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2175,8

0,0

2175,8

1706,8

0,0

1706,8

საქონელი და მომსახურება

725,0

713,5

0,0

713,5

873,7

0,0

873,7

სუბსიდიები

3645,1

3715,4

0,0

3715,4

3600,0

0,0

3600,0

გრანტები

442,5

229,5

0,0

229,5

11,9

0,0

11,9

სოციალური უზრუნველყოფა

380,7

485,8

0,0

485,8

448,6

0,0

448,6

სხვა ხარჯები

444,4

577,8

461,2

116,6

865,5

417,0

448,6

საოპერაციო სალდო

3214,7

3805,4

3504,1

301,3

4457,7

3208,6

1249,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3561,8

3614,0

3360,5

253,5

4649,7

3352,3

1297,4

ზრდა

3700,1

3703,3

3360,5

342,8

4799,7

3352,3

1447,4

კლება

138,4

89,3

0,0

89,3

150,0

0,0

150,0

მთლიანი სალდო

-347,0

191,4

143,7

47,8

-192,0

-143,7

-48,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-355,0

191,4

143,7

47,8

-193,4

-143,7

-49,8

ზრდა

0,0

194,5

143,7

50,9

0,0

0,0

0,0

კლება

355,0

3,1

0,0

3,1

193,4

143,7

49,8

ვალდებულებების ცვლილება

-8,0

0,0

0,0

0,0

-1,4

0,0

-1,4

კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

    საშინაო

8,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

  ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                                                                                                                                                                 “;

ა.ბ)  მე- 3 მუხლი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12114,4  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2015 ფაქტი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

7046,2

11792,5

3965,3

7827,2

12114,4

3625,6

8488,8

გადასახადები

11

1153,1

3082,0

0,0

3082,0

3120,0

0,0

3120,0

გრანტები

13

5097,8

8174,0

3965,3

4208,7

7939,0

3625,6

4313,4

სხვა შემოსავლები

14

657,0

447,1

0,0

447,1

905,4

0,0

905,4

არაფინანსური აქტივების კლება

31

138,4

89,3

0,0

89,3

150,0

0,0

150,0

                                                                                                                                                                                            “;

ა.გ)  მე- 5 მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7939,0  ათასი ლარის  ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 ფაქტი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

5097,8

8174,0

3965,3

4208,7

7939,0

3625,6

4313,4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

5097,8

8174,0

3965,3

4208,7

7939,0

3625,6

4313,4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

5097,8

4208,7

0,0

4208,7

4313,4

0,0

4313,4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1331111

4902,8

4013,7

 

4013,7

4000,8

 

4000,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1331112

195,0

195,0

 

195,0

195,0

 

195,0

სხვა

1331114

 

 

 

 

117,6

 

117,6

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

0,0

3965,3

3965,3

0,0

3625,6

3625,6

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

 

2333,0

2333,0

 

2625,6

2625,6

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

648,9

648,9

 

0,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

0,0

983,4

983,4

0,0

1000,0

1000,0

0,0

                                                                                                                                                                                            “;

ა.დ) მე-7  მუხლი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7506.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7554,2

8004,9

452,4

7552,5

7506,7

417,0

7089,7

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2154,3

0,0

2154,3

1706,8

0,0

1706,8

საქონელი და მომსახურება

725,0

799,9

0,0

799,9

873,7

0,0

873,7

სუბსიდიები

3645,1

3751,5

0,0

3751,5

3600,0

0,0

3600,0

გრანტები

442,5

229,5

0,0

229,5

11,9

0,0

11,9

სოციალური უზრუნველყოფა

380,7

491,2

0,0

491,2

448,6

0,0

448,6

სხვა ხარჯები

444,4

578,5

452,4

126,1

865,5

417,0

448,6

                                                                                                                                                                                                               “;

ა.ე) მე-8 მუხლი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  4799,7 ათ.ლარი, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4799,7 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

37,8

4,0

0,0

4,0

42,0

0,0

42,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3626,3

3812,5

3529,3

283,3

4659,1

3352,3

1306,8

04 00

განათლება

0,0

2,0

0,0

2,0

40,0

0,0

40,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

36,0

5,0

0,0

5,0

22,8

0,0

22,8

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

22,0

0,0

22,0

                                                                                                                                                                  “;

ა.ვ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2597,4

2727,0

0,0

2727,0

2436,8

0,0

2436,8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2589,5

2727,0

0,0

2727,0

2387,7

0,0

2387,7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

48,1

0,0

48,1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3769,3

4043,6

3764,3

279,2

5104,3

3542,9

1561,4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

3,6

2,9

0,0

2,9

3,6

0,0

3,6

70421

სოფლის მეურნეობა

3,6

2,9

 

2,9

3,6

 

3,6

7045

ტრანსპორტი

2428,0

2116,4

1867,1

249,3

2266,3

2042,8

223,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2428,0

2116,4

1867,1

249,3

2266,3

2042,8

223,5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1337,7

1924,2

1897,2

26,9

2834,4

1500,1

1334,3

705

გარემოს დაცვა

825,3

894,6

0,0

894,6

647,1

0,0

647,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

825,3

894,6

 

894,6

647,1

 

647,1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

206,9

46,8

0,0

46,8

7,0

0,0

7,0

7061

ბინათმშენებლობა

75,0

2,3

0,0

2,3

1,0

0,0

1,0

7063

წყალმომარაგება

48,5

37,4

 

37,4

0,0

 

0,0

7064

გარე განათება

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

124,7

139,0

0,0

139,0

140,6

0,0

140,6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,7

139,0

0,0

139,0

140,6

0,0

140,6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1661,0

1465,0

0,0

1465,0

1600,0

53,2

1546,8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

656,0

610,4

0,0

610,4

496,9

0,0

496,9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

705,0

716,5

0,0

716,5

685,0

53,2

631,8

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

268,0

106,1

 

106,1

388,1

 

388,1

709

განათლება

1222,9

1412,5

57,3

1355,2

1589,9

173,1

1416,7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1058,8

1155,8

0,0

1155,8

1220,0

0,0

1220,0

7092

ზოგადი განათლება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

104,5

196,7

57,3

139,4

319,9

173,1

146,7

710

სოციალური დაცვა

642,9

774,6

0,0

774,6

682,9

0,0

682,9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

213,5

382,0

0,0

382,0

301,7

0,0

301,7

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

199,4

360,6

0,0

360,6

275,7

0,0

275,7

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

14,1

21,4

0,0

21,4

26,0

0,0

26,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

37,0

39,5

0,0

39,5

37,4

0,0

37,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

392,4

353,0

0,0

353,0

343,8

0,0

343,8

 

სულ

11437,3

11601,9

3821,7

7780,3

12307,8

3769,2

8538,6

                                                                                                                                                                    “;

ა.ზ)  მე-15  მუხლის მე-2 პუნქტის „2.1“ ქვეპუნქტი    ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„2.1. 2266,3  ათ.ლარი – გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა-შენახვის პროგრამა    (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ძირითადი გზები,  ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება  ქალაქის  ქუჩებში, მოიხრეშება და  მოწესრიგდება   თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები.”;

ა.თ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.2.1“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„2.2.1. 647,1  ათ.ლარით – მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და  გამწვანების მოვლა-პატრონობის  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.“;

ა.ი)  მე-15  მუხლის მე-2 პუნქტის „2.4“  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„2.4. 543,8  ათ.ლარით მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების  კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების  გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის  ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და   სხვა ღონისძიებები.”;

ა.კ)  მე-15  მუხლის მე-2 პუნქტის „2.5“   ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„2.5. 1237,2  ათ. ლარი სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია (პროგრამული კოდი 03 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები.”;

ა.ლ)  მე-15  მუხლის მე-2 პუნქტის „2.6“   ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„2.6. 1053,5  ათ.ლარი რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონის განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი

ინფრასტრუქტურული პროექტები.”;

ა.მ)  მე-15  მუხლის მე-4  პუნქტის „3.4“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„3.4.   41,1  ათ.ლარი –  განათლების ღონისძიებების  პროგრამა  ( პროგრამული კოდი 04  04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი – 41100 ლარი

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

2017 განხილვია შემდეგ

1

ბავშთა  და  ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების  III ეროვნული კონკურსი.

წლის განმავლობაში

2500

2

მხიარული სტარტები

აპრილი-მაისი

4000

3

ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი

ივნისი

3000

4

საველე არქეოლოგია

წლის განმავლობაში

2100

5

ანზორ შომახიას ვარსკვლავის გახსნა

წლის განმავლობაში

10000

6

სენაკის ფესტივალი 2017

წლის განმავლობაში

10000

7

ეტალონი

წლის განმავლობაში

3000

8

გამგებლის სტიპენდია

წლის განმავლობაში

4000

9

ექსკურსია ნოქალაქევში

აპრილი-მაისი

2500

 

სულ ჯამში

 

41100

 

ა.ნ)  მე-15  მუხლის მე-4  პუნქტის „3.4“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„3.5. 263.9 ათ.ლარი –  სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაციის პროგრამა ((პროგრამული კოდი 04  05)

პროგრამა ითვალისწინებს როგორც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, ასევე საკუთარი  შემოსავლებიდან მიღებული  თანხებით  –  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციას.”;

ა.ო) მე-15  მუხლის მე-4 პუნქტის „4.1.1“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„4.1.1. 346.5 ათ.ლარი – სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობაში შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა). პროგრამის  მთავარ  დანიშნულებას  წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდა, სპორტული მონაცემების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვას, სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარება. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაცია, ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 26  სექცია, მათშორის: ძიუდო (2 სექცია) 34 ბავშვზე, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის (4 სექცია) 75 ბავშვზე; კარატე-დო (3 სექცია) 78 ბავშვზე; ჭადრაკი (2 სექცია) 50 ბავშვზე; რაგბი-ლელო ( 5 სექცია)42 ბავშვზე;  კალათბურთი (4 სექცია) 53 ბავშვზე; ტაეკვანდო(2 სექცია) 47 ბავშვზე; ხელბურთის 1 სექცია  17  ბავშვზე;   ფუტზალის (1 სექცია) 30   ბავშვზე;  ფუტზალის (1 სექცია) 30  ბავშვზე.   სასპორტო გაერთიანებაში  სპორტული ღონისძიებები ეწყობა წლის დასაწყისში  დამტკიცებული სპეციალური გეგმის მიხედვით.   გარდა ამისა სასპორტო გაერთიანების  სექციებში გაერთიანებული სპორტსმენები და მათ მიერ აღზრდილი ახალგაზრდები სისტემატურად იღებენ მონაწილეობას ქვეყნის და საერთაშორისო მაშტაბით გამართულ  შეჯიბრებებში, სადაც  საკმაოდ მაღალი შედეგები აქვთ მოპოვებული-არაერთი მათგანია ჩარიცხული ქვეყნის ნაკრების შემადგენლობაში.”;

ა.პ)  მე-15  მუხლის მე-4 პუნქტის „4.1.3“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„4.1.3. სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი  20400 ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ახალგაზრდების ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და მოტივაციის გაზრდა, სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების წახალისება, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ოლიმპიზმის იდეების დამკვიდრება-განვითარება.

მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ცნობილი სენაკელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება.

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

თანხა

1

ჟ.შარტავას სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება ფუთძალში (ვაჟები)

27თებერვალი -6 მარტი

880

2

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

თებერვალი-მარტი-აპრილ-მაისი

3820

3

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მინისაფეხბურთო ტურნირი გოგონათა შორის და ფეხბურთის ტურნირი ვაჟთა შორის

100-26 მაისი

2140

  4

ფეხბურთში „მოყვარულთა თასი 2017“-ის მე-2 ეტაპი

22 ივლისიდან

600

5

ტურნირი ცხენოსნობის ეროვნულ სახეობებში (ისინდი, ცხენბურთი, მარულა, დოღი)

ივნისის ბოლო, ივლისის დასაწყისი

0

6

სენაკის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მოკლე ნარდში მოყვარულთა  შორის

23-25 აგვისტო

680

7

ახალგაზრდობის  საერთაშორისო დღე. ტურნირი ქუჩის კალათბურთში

12 აგვისტო

980

8

ვეტერანი სენაკის „ეგრისის" ფეხბურთელის ემილ ყურაშვილის სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება მინი ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის

27 სექტემბერი-5 ოქტომბერი

870

9

სენაკი მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ჭადრაკში სკოლებს  შორის (გოგონები და ვაჟები)

10-15 ნოემბერი

630

10

ტურნირი ფრენბურთში ორგანიზაციებს შორის

25 ოქტომბერი -    3 ნოემბერი

810

11

2017  წლის საუკეთესო სპორტსმენთა და მწვრთნელთა გამოვლენა-დაჯილდოებისათვის საზეიმო ცერემონიალი

20 დეკემბრი

5500

12

გამგებლის სტიპენდია მუნიციპალიტეტის წარმატებული მწრთვნელებისა და სპორტსმენებისათვის

წლის განმავლობაში

3500

 

სულ ჯამში  სავარაუდო ღირებულება

 

20400

                                                                                                                                                              “;

ა.ჟ)  მე-15  მუხლის მე-4  პუნქტის „4.2.4“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„4.2.4.   90,2  ათ.ლარი – კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი  05 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს როგორც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან ასევე საკუთარი შემოსავლებიდან მიღებული  თანხებით  კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციას.”;

ა.რ)  მე-15  მუხლის მე-5  პუნქტის „5.2.7“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„5.2.7.  277,1  ათ. ლარი – ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 277100  ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური  ხელმისაწვდომობის   გაზრდის გზით.”;

ა.ს)  მე-15  მუხლის მე-5  პუნქტის „5.2.15“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

5.2.15. 45,0 ათ.ლარისოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)

ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი: 45000 ლარი.    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელისენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ, ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში  რეგისტრირებული  70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო  ქულის  მქონე  ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ავარიული  საცხოვრებელი  სახლის  სახურავის სარემონტო სამუშაოებისათვის  2000 ლარის  ფარგლებში საამშენებლო  მასალების (აზბესტცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, ხის მასალა და თუნუქის ფურცელი) გადაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; საცხოვრებელი სახლის საკუთრების/ფაქტობრივი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა. წარმოდგენილი განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა განხორციელდება ერთობლივი კომისიის (შემდგომში – კომისიის) მიერ. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება  9 წევრით,  მათ შორის საკრებულო კომისიაში წარმოდგენილია 3 წევრით. კომისია    სხდომის ოქმისა და დასკვნის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარის ფარგლებში სამშენებლო მასალის გამოყოფის თაობაზე. კომისიის სხდომის ოქმი დასკვნასთან ერთად წარედგინება სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. გამგებლის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გამოყოფილი სამშენებლო მასალის გადაცემა განხორციელდება სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. გადასაცემი სამშენებლო მასალის შეძენა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე.”;

ა.ტ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16.  სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების  საბიუჯეტო  კლასიფიკაციის  მიხედვით თანდართული  რედაქციით:

ა.უ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული  რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11262,3

11601,4

3821,7

7779,8

12307,8

3769,2

8538,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158,0

164,0

0,0

164,0

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

7554,2

7897,8

461,2

7436,6

7506,6

417,0

7089,7

 

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2175,8

0,0

2175,8

1706,838

0,000

1706,838

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3700,1

3703,3

3360,5

342,8

4799,7

3352,3

1447,4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2597,4

2727,0

0,0

2727,0

2436,8

0,0

2436,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151,0

157,0

0,0

157,0

133,0

0,0

133,0

 

ხარჯები

2551,6

2721,5

0,0

2721,5

2394,5

0,0

2394,5

 

შრომის ანაზღაურება

1836,8

2097,3

0,0

2097,3

1641,8

0,0

1641,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,8

5,1

0,0

5,1

42,0

0,0

42,0

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,4

0,0

0,4

0,4

0,0

0,4

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

756,1

810,7

0,0

810,7

722,6

0,0

722,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

32,0

 

32,0

26,0

 

26,0

 

ხარჯები

743,2

807,7

0,0

807,7

710,6

0,0

710,6

 

შრომის ანაზღაურება

516,3

594,6

0,0

594,6

460,4

0,0

460,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,9

3,0

0,0

3,0

12,0

0,0

12,0

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1833,4

1916,3

0,0

1916,3

1665,1

0,0

1665,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120,0

125,0

 

125,0

107,0

 

107,0

 

ხარჯები

1808,4

1913,9

0,0

1913,9

1634,7

0,0

1634,7

 

შრომის ანაზღაურება

1320,5

1502,8

0,0

1502,8

1181,4

0,0

1181,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,9

2,1

0,0

2,1

30,0

0,0

30,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,4

0,0

0,4

0,4

0,0

0,4

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

48,1

0,0

48,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

48,1

0,0

48,1

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

8,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

01 04 02

მგფ-ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

386,8

99,0

0,0

99,0

99,1

0,0

99,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

386,8

99,0

0,0

99,0

85,3

0,0

85,3

 

შრომის ანაზღაურება

79,8

78,4

0,0

78,4

65,0

0,0

65,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

101,8

99,0

0,0

99,0

99,1

0,0

99,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

101,8

99,0

0,0

99,0

85,3

0,0

85,3

 

შრომის ანაზღაურება

76,2

78,4

0,0

78,4

65,0

0,0

65,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4799,2

4984,9

3764,3

1220,5

5758,5

3542,9

2215,6

 

ხარჯები

1172,9

1327,5

403,9

923,6

1099,4

190,6

908,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3626,3

3657,3

3360,5

296,9

4659,1

3352,3

1306,8

03 01

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია  და მოვლა-შენახვა

2428,0

2116,4

1867,1

249,3

2266,3

2042,8

223,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2428,0

2116,4

1867,1

249,3

2266,3

2042,8

223,5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1032,3

941,3

0,0

941,3

654,1

0,0

654,1

 

ხარჯები

905,1

901,9

0,0

901,9

648,1

0,0

648,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,2

39,4

0,0

39,4

6,0

0,0

6,0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

75,0

2,3

0,0

2,3

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

75,0

2,3

0,0

2,3

1,0

0,0

1,0

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და გამწვანების  მოვლა-პატრონობის  პროგრამა

825,3

894,6

0,0

894,6

647,1

0,0

647,1

 

ხარჯები

825,3

892,6

0,0

892,6

641,1

0,0

641,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,0

0,0

2,0

6,0

0,0

6,0

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

48,5

37,4

0,0

37,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,5

37,4

0,0

37,4

0,0

0,0

0,0

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

671,3

668,9

668,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

457,2

525,0

525,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

355,7

415,6

388,7

26,9

543,8

356,5

187,3

 

ხარჯები

53,8

278,7

260,0

18,7

191,4

190,6

0,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

301,9

136,8

128,7

8,2

352,4

165,8

186,6

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

310,8

839,7

839,7

0,0

1237,2

1143,7

93,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310,8

839,7

839,7

0,0

1237,2

1143,7

93,5

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

3,6

2,9

0,0

2,9

3,6

0,0

3,6

 

ხარჯები

2,4

2,9

 

2,9

3,6

 

3,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 10

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

1053,5

0,0

1053,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

256,3

0,0

256,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

797,2

0,0

797,2

04 00

განათლება

1222,9

1412,0

57,3

1354,7

1589,865

######

1416,747

 

ხარჯები

1222,9

1404,0

57,3

1346,7

1549,9

173,1

1376,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

8,0

0,0

8,0

40,0

0,0

40,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1058,8

1155,8

0,0

1155,8

1220,0

0,0

1220,0

 

ხარჯები

1058,8

1150,0

0,0

1150,0

1180,0

0,0

1180,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,8

0,0

5,8

40,0

0,0

40,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

59,6

59,5

0,0

59,5

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

59,6

59,5

0,0

59,5

50,0

0,0

50,0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

104,5

108,5

0,0

108,5

14,8

0,0

14,8

 

ხარჯები

104,5

106,3

0,0

106,3

14,8

0,0

14,8

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

0,0

27,9

0,0

27,9

41,1

0,0

41,1

 

ხარჯები

0,0

27,9

0,0

27,9

41,1

0,0

41,1

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა

0,0

60,3

57,3

3,0

263,9

173,1

90,8

 

ხარჯები

0,0

60,3

57,3

3,0

263,9

173,1

90,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1486,0

1465,0

0,0

1465,0

1600,0

53,2

1546,8

 

ხარჯები

1450,0

1447,7

0,0

1447,7

1577,2

53,2

1524,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

17,3

0,0

17,3

22,8

0,0

22,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

656,0

610,4

0,0

610,4

496,9

0,0

496,9

 

ხარჯები

620,0

598,3

0,0

598,3

496,9

0,0

496,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

12,1

0,0

12,1

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

395,2

393,8

0,0

393,8

346,5

0,0

346,5

 

ხარჯები

395,2

389,3

0,0

389,3

346,5

0,0

346,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

260,8

192,7

0,0

192,7

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

224,8

185,2

0,0

185,2

130,0

0,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

7,5

0,0

7,5

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

0,0

23,8

0,0

23,8

20,4

0,0

20,4

 

ხარჯები

0,0

23,8

0,0

23,8

20,4

0,0

20,4

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

705,0

716,5

0,0

716,5

685,0

53,2

631,8

 

ხარჯები

705,0

711,4

0,0

711,4

679,5

53,2

626,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,2

0,0

5,2

5,5

0,0

5,5

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

360,0

354,6

0,0

354,6

404,9

0,0

404,9

 

ხარჯები

360,0

349,4

0,0

349,4

399,4

0,0

399,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,2

0,0

5,2

5,5

0,0

5,5

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

120,0

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

120,0

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

50,0

49,8

0,0

49,8

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

50,0

49,8

0,0

49,8

45,0

0,0

45,0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

0,0

17,1

0,0

17,1

36,9

0,0

36,9

 

ხარჯები

0,0

17,1

0,0

17,1

36,9

0,0

36,9

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

175,0

175,0

0,0

175,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

175,0

175,0

0,0

175,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

175,0

0,0

0,0

0,0

90,2

53,2

37,0

 

ხარჯები

175,0

0,0

0,0

0,0

90,2

53,2

37,0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

3,0

16,5

0,0

16,5

17,6

0,0

17,6

 

ხარჯები

3,0

16,5

0,0

16,5

17,6

0,0

17,6

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა 

90,0

89,6

0,0

89,6

370,5

0,0

370,5

 

ხარჯები

90,0

89,6

0,0

89,6

353,2

0,0

353,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

17,3

0,0

17,3

05  06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

767,6

913,5

0,0

913,5

823,5

0,0

823,5

 

ხარჯები

767,6

898,1

0,0

898,1

800,4

0,0

800,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,5

0,0

15,5

22,0

0,0

22,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,7

139,0

0,0

139,0

140,6

0,0

140,6

 

ხარჯები

124,7

129,0

0,0

129,0

125,6

0,0

125,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

642,4

774,6

0,0

774,6

682,9

0,0

682,9

 

ხარჯები

642,4

769,1

0,0

769,1

674,8

0,0

674,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,5

0,0

5,5

7,0

0,0

7,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

06 02 01

მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

196,0

222,7

0,0

222,7

183,4

0,0

183,4

 

ხარჯები

196,0

217,2

0,0

217,2

176,4

0,0

176,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,5

0,0

5,5

7,0

0,0

7,0

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

13,8

16,8

0,0

16,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13,8

16,8

0,0

16,8

0,0

0,0

0,0

06 02 03

რეგულარული სამედიცინო მომსახურება სენაკის თემების მოსახლეობისათვის

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

13,8

16,8

0,0

16,8

18,7

0,0

18,7

 

ხარჯები

13,8

16,8

0,0

16,8

18,7

0,0

18,7

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

9,5

10,4

0,0

10,4

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

9,5

10,4

0,0

10,4

10,0

0,0

10,0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

12,0

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

12,0

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

3,2

3,6

0,0

3,6

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

3,2

3,6

0,0

3,6

25,0

0,0

25,0

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

171,7

330,6

0,0

330,6

277,1

0,0

277,1

 

ხარჯები

171,7

330,6

0,0

330,6

276,0

0,0

276,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

20,7

23,4

0,0

23,4

25,2

0,0

25,2

 

ხარჯები

20,7

23,4

0,0

23,4

25,2

0,0

25,2

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე  ბავშვების დახმარების პროგრამა

7,0

6,7

0,0

6,7

8,4

0,0

8,4

 

ხარჯები

7,0

6,7

0,0

6,7

8,4

0,0

8,4

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

3,0

18,0

0,0

18,0

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

18,2

18,0

0,0

18,0

32,0

0,0

32,0

06 02 13

დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე  დახმარების პროგრამა

2,0

1,8

0,0

1,8

2,4

0,0

2,4

 

ხარჯები

2,0

1,8

0,0

1,8

2,4

0,0

2,4

06 02 14

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

14,1

21,4

0,0

21,4

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

14,1

21,4

0,0

21,4

26,0

0,0

26,0

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

5,6

3,7

0,0

3,7

8,2

0,0

8,2

 

ხარჯები

5,6

3,7

0,0

3,7

8,2

0,0

8,2

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

2,5

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

2,5

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

73,8

77,9

0,0

77,9

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

73,8

77,9

0,0

77,9

45,0

0,0

45,0

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

06 02 19

„ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება  სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარბის მიზნით

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერი ლაშქარავა