„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/08/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/08/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.174.016226
34
04/08/2017
ვებგვერდი, 08/08/2017
190020020.35.174.016226
„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
 

  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2017 წლის 4 აგვისტო

ქ. გორი

 

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2016, 190020020.35.174.016192) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16 859,4

18,779.8

3,156.0

15,623.8

19,549.6

3,625.7

15,923.9

გადასახადები

1 431,7

3,879.1

0.0

3,879.1

4,050.0

0.0

4,050.0

გრანტები

12 961,3

12,467.0

3,156.0

9,311.0

13,211.5

3,625.7

9,585.8

სხვა შემოსავლები

2 466,4

2,433.7

0.0

2,433.7

2,288.1

0.0

2,288.1

ხარჯები

14 058,6

14,372.1

676.8

13,695.3

13,126.5

311.1

12,815.4

შრომის ანაზღაურება

4 420,6

1,730.6

74.2

1,656.4

1,621.7

70.7

1,551.0

საქონელი და მომსახურება

4 745,7

1,471.4

0.7

1,470.7

1,825.9

117.9

1,708.0

პროცენტი

20,3

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2 388,2

8,306.9

125.0

8,181.9

7,471.4

112.5

7,358.9

გრანტები

1 354,3

1,061.4

0.0

1,061.4

346.5

0.0

346.5

სოციალური უზრუნველყოფა

511,9

660.9

7.8

653.2

665.0

10.0

655.0

სხვა ხარჯები

617,6

1,139.8

469.1

670.7

1,196.1

0.0

1,196.1

საოპერაციო სალდო

2 800,8

4,407.7

2,479.2

1,928.5

6,423.1

3,314.6

3,108.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 141,6

3,735.8

2,827.4

908.4

8,134.7

3,341.9

4,792.8

ზრდა

4 551,3

4,509.1

2,827.4

1,681.7

8,464.7

3,341.9

5,122.8

კლება

409,7

773.3

0.0

773.3

330.0

0.0

330.0

მთლიანი სალდო

-1 340,8

671.9

-348.1

1,020.0

-1,711.6

-27.3

-1,684.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 558,6

567.1

-391.9

959.1

-1,785.4

-67.9

-1,717.5

ზრდა

0.0

959.1

0.0

959.1

0.0

0.0

0.0

         ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

959.1

 

959.1

0.0

0.0

0.0

კლება

1 558,6

391.9

391.9

0.0

1,785.4

67.9

1,717.5

ვალუტა და დეპოზიტები

1 558,6

391.9

391.9

 0.0

1,785.4

67.9

1,717.5

ვალდებულებების ცვლილება

-217,7

-104.8

-43.8

-61.0

-73.8

-40.6

-33.2

კლება

217,7

104.8

43.8

61.0

73.8

40.6

33.2

საშინაო

217,7

104.8

43.8

61.0

73.8

40.6

33.2

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

 

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17 269,1

19,553.1

3,156.0

16,397.1

19,879.6

3,625.7

16,253.9

შემოსავლები

16 859,4

18,779.8

3,156.0

15,623.8

19,549.6

3,625.7

15,923.9

არაფინანსური აქტივების კლება

409,7

773.3

0.0

773.3

330.0

0.0

330.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

18 827,7

18,986.0

3,547.9

15,438.0

21,665.0

3,693.6

17,971.4

ხარჯები

14 058,6

14,372.1

676.8

13,695.3

13,126.5

311.1

12,815.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 551,3

4,509.1

2,827.4

1,681.7

8,464.7

3,341.9

5,122.8

ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

217,7

104.8

43.8

61.0

73.8

40.6

33.2

ნაშთის ცვლილება

-1 558,6

567.1

-391.9

959.1

-1,785.4

-67.9

-1,717.5

“;

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 549,6 ათას ი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16 859,4

18,779.8

3,156.0

15,623.8

19,549.6

3,625.7

15,923.9

გადასახადები

1 431,7

3,879.1

0.0

3,879.1

4,050.0

0.0

4,050.0

გრანტები

12 961,3

12,467.0

3,156.0

9,311.0

13,211.5

3,625.7

9,585.8

სხვა შემოსავლები

2 466,4

2,433.7

0.0

2,433.7

2,288.1

0.0

2,288.1

“;

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13 211,5 ათას ი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

გრანტები

12 961,3

12,467.0

13,211.5

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

 

 

100.0

გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

12 961,3

12,467.0

13,111.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

10 156,7

9,521.0

9,695.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

9 946,7

9,311.0

9,485.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210,0

210.0

210.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 804,6

2,946.0

3,415.7

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2 804,6

2,946.0

3,415.7

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

 

მგფ-ის თანადაფინანსება

 

 

 

სხვა პროექტები

 

 

 

წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

 

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან

 

 

 

“;

ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 288,1 ათას ი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

სხვა  შემოსავლები

2 466,4

2,433.7

2,288.1

შემოსავლები საკუთრებიდან

418,2

464.0

361.9

პროცენტები

229,7

112.4

101.9

რენტა

188,5

351.6

260.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

104,9

133.1

80.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზუფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად

83,6

218.6

180.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1 244,6

1,037.9

976.2

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

1 194,8

1,002.3

941.0

სანებართვო მოსაკრებელი

27,3

59.1

40.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი

0,5

1.8

1.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

854,8

676.2

660.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

312,2

265.1

240.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

49,8

35.6

35.2

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

49,8

35.6

35.2

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

803,5

894.5

950.0

“;

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13 126,5 ათას ი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

14 058,6

14,372.1

676.8

13,695.3

13,126.5

311.1

12,815.4

შრომის ანაზღაურება

4 420,6

1,730.6

74.2

1,656.4

1,621.7

70.7

1,551.0

საქონელი და მომსახურება

4 745,7

1,471.4

0.7

1,470.7

1,825.9

117.9

1,708.0

პროცენტი

20,3

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2 388,2

8,306.9

125.0

8,181.9

7,471.4

112.5

7,358.9

გრანტები

1 354,3

1,061.4

0.0

1,061.4

346.5

0.0

346.5

სოციალური უზრუნველყოფა

511,9

660.9

7.8

653.2

665.0

10.0

655.0

სხვა ხარჯები

617,6

1,139.8

469.1

670.7

1,196.1

0.0

1,196.1

“;

ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 134,7  ათას ი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 464,7 ათას ი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

37,1

84.9

161.1

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 495,2

4,295.6

6,083.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

847,9

23.3

617.0

05 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

161,8

105.4

1,603.6

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

9,3

0,0

0.0

სულ ჯამი

4 551,3

4,509.1

8,464.7

ბ) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 330,0 ათას ი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

409,7

773,3

330,0

ძირითადი აქტივები

8,3

50,0

30,0

არაწარმოებული აქტივები

401,1

723,3

300,0

               მიწა

401,1

723,3

300,0

“;

თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 241,6   

2,369.5   

2,529.4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 221,3   

2,368.4   

2,529.4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 221,3   

2,368.4   

2,509.4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0.0   

20.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

20,3   

1.1   

 

702

თავდაცვა

88,1   

92.1   

91.3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

712,7   

0,0   

 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

712,7   

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 400,3   

6,101.8   

8,132.9   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

37,2   

 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

37,2   

 

 

7045

ტრანსპორტი

1 963,9   

3,653.7   

5,039.2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 963,9   

3,653.7   

5,039.2   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

16,9    

 

 

70473

ტურიზმი

16,9   

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1 382,3   

2,448.1   

3,093.7   

705

გარემოს დაცვა

1 477,1   

536.1   

113.7   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

68,8   

128.6   

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა             

1 408,3   

407.5   

113.7   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

983,6   

967.4   

899.1   

7061

ბინათმშენებლობა

 

 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

388,8   

284.9   

238.0 

7063

წყალმომარაგება

96,0   

104.6    

98.1   

7064

გარე განათება

402,0   

458.0   

483.1   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

96,8   

119.8   

79.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

232,7   

232.4   

209.7   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

107,9    

107.4   

97.2   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,8   

125.0   

112.5   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 772,1   

5,378.1   

5,627.2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3 558,0   

3,017.5   

3,662.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 184,3   

2,330.7   

1,838.2   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

29,9   

29.9   

27.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

0.0   

100.0   

709

განათლება

3 094,9   

2,415.1   

3,152.6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 049,5   

2,367.3   

2,254.0   

7092

ზოგადი განათლება

45,4   

38.9   

35.6   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

45,4   

38.9   

35.6

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0   

9.0   

863.0   

710

სოციალური დაცვა

606,7   

788.6   

835.2   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

209,2   

264.8   

270.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

174,0   

214.3   

216.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,2   

50.5   

54.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

44,1   

44.4   

44.4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

54,5   

63.5   

67.2   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

42,9   

63.0   

78.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

256,1   

352.9   

375.6   

სულ ჯამი

18 609,9   

18,881.2   

21,591.2   

“;

ი) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ქუჩების, შენობების, ხიდების, შადრევნების გარე განათებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და ღამბარაულის ქუჩაზე მშენებეარე სპორტული მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის გადატანა.

კ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სასმელი წყლის სოკოებზე და შადრევნებზე დახარჯული წყლის ღირებულების ანაზღაურებას და განხორციელდება დევნილთა დასახლებებში სასმელი წყლის ჭაბურღილების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სოკოების და გასარწყავების ქსელში არსებული გაუმართაობის აღდგენა-რეაბილიტაცია.

ლ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)“

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და გაზონების გამწვანება, მოვლა-შენახვა, სკვერებისა და გაზონების მოწყობა და რეაბილიტაცია, ასევე ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოვლა-ექსპლოატაცია.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება გაზონების, საბავშვო გასართობი და სპორტული მოედნებით სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სტალინის სკვერში არსებული კასკადური შადრევნის რეაბილიტაცია.

გ.ა) საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

წინასაახალწლო ღონისძიებების განსახორციელებლად იგეგმება ქალაქის გაფორმების სამუშაოების უზრუნველყოფა კერძოდ: ხელოვნური ნაძვისხის მონტაჟი და დემონტაჟი, შენობებზე, ხის ვარჯებზე და ქუჩებში გაბმულ სადენებზე სხვადასხვა სახის დეკორატიული სანათების მოწყობა და დემონტაჟი.

გ.ბ) შადრევნის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება სტალინის სკვერში არსებული კასკადური შადრევნის რეაბილიტაცია.

გ.გ) სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში იგეგმება ამილახვრის ქუჩაზე, ვერხვების დასახლებაში (სამხედროების ბინის წინ), კვერნაქის დასახლებაში (რძის ქარხნის მიმდებარედ), ქარხნის ქუჩაზე, ჭალის დასახლებაში, ანწუხელიძის (ყოფილი მოსკოვის) ქუჩაზე, შინდისის გზატკეცილზე, რუხაძის ქუჩაზე  ბავშვთა გასართობი და სპორტული მოედნებით სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მშვიდობის გამზ.№1-ში მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია და სათამაშო ატრაქციონების შეძენა.

ასევე პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოდან მიღებული გრანტით იგეგმება ქალაქ გორის განვითარებად გარეუბანში (წმინდაწყალი) მარშალ იოზეფ პილსუდსკის სახელობის სკვერის მოწყობა.

გ.დ) ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შეძენა.

გ.ე) მუნიციპალიტეტის და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების,  ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და ა(ა)იპ-ების სარგებლობაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ეზოების კეთილმოწყობა.

ასევე ქალაქ გორში, წერეთლის ჩიხი №2-ში მდებარე მოქალაქე ეთერ სენინას საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია (სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე) და შინდისის გზ.№22-ში მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის რეაბილიტაციის დასრულება.

გ.ვ) სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მინიმოედნების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება.

გ.ზ) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03 07)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს წარმოადგენს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესის გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ასევე აუცილებელ შესრულებულ სამუშაოებზე ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

გ.თ) ა(ა)იპ – სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახურის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი მოდელირება, მასზე არსებული ინფორმაციის მიმაგრება და ინტერნეტ სივრცეში განთავსება. გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით მათი ექსპლოატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.

გ.ი) ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის გამწვანების და სანერგე მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გამწვანებისათვის და ქარსაცავი ზოლის მოწყობისათვის საჭირო  ნერგების გამოყვანა,  დაკალმვა, ნიადაგის მოვლა და  დაზიანებული ხეების გასხვლა-გადაბელვის სამუშაოები. სკვერების და გაზონების მოვლა, მწვანე ნარგავების შეძენა, დარგვა და გამწვანების ზოლებში სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

გ.კ) აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა მემორიალის მოწყობა და დიდების მუზეუმის მიმდებარედ არსებული მემორიალური კედლის რეაბილიტაცია.

გ.ლ) ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, მოსახლეობიდან და ორგანიზაციებიდან  საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ურნების გათავისუფლება და სანიტარიული დამუშავება (პერიოდულად); ქალაქის იერსახის შენარჩუნების და შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქის ქუჩების, შენობების, ხიდების, შადრევნების გარე განათების სისტემის და შენობა-ნაგებობების დეკორატიული განათების მოწყობა-ექსპლოატაცია; ქალაქის სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები; ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე; შადრევნების მოვლა-ექსპლოატაცია ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოსაცდელების მოვლა-პატრონობა.

გ.მ) ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პრობლემების და მოთხოვნილებების შესწავლის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის განსახორციელებელი პროექტებისათვის თანხების მოძიების, დემოგრაფიულ, სოციალურ და ეკონომიკურ სკითხებზე გამოკითხვების ჩატარების, ხელისუფლების და ბიზნეს სექტორის მიერ საინვესტიციო შესაძლებლობების ანალიზის, უცხოურ ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარების და განვითარების სხვა პროგრამების შემუშავების მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ადმინისტრაციული ხარჯების უზრუნველყოფა სუბსიდირების გზით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი მოდელირება, მასზე არსებული ინფორმაციის მიმაგრება და ინტერნეტ სივრცეში განთავსება. გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით მათი ექსპლოატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.

შიდა ტურიზმის, შემოყვანის ტურიზმის, სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის პოპულარიზაცია და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში. ტურიზმსა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტების, სტრატეგიისა და წინადადებების შემუშავება. ახალი ტურისტული ადგილების შექმნისათვის რეკომენდაციების მომზადება და მრავალფეროვანი ტურისტული პროგრამების შექმნა და შეთავაზება.

მ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას;

გ.ა) მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (უსინათლო) დახმარება (პროგრამული კოდი06 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მხედველობის მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლო) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 240 (ორას ორმოცი) ლარის ოდენობით კომუნალურ გადასახადებზე;

გ.ბ) ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 100 (ასი) და მეტი წლის ასაკის უხუცესების ერთჯერადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ.გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვების და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი 0-დან 18 წლამდე პაციენტის დახმარება ერთჯერადად სტაციონარული მკურნალობისათვის არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარისა. დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება ერთჯერადად ყოველ ბავშვზე 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით. მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდულ (0-დან 18 წლამდე) შვილებს ფულადი დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, ყოველ ბავშვზე 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით;

გ.დ) 4 და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება თითო ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლამდე. აგრეთვე ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლამდე და მინიჭებული აქვთ 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, სადღესასწაულო დღესთან, ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულთან (მარიამობა 28 აგვისტო) დაკავშირებით დამატებით ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

გ.ე) ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე) დახმარება: სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების სოციალური დახმარება ერთჯერადად 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით.

ცერებრალური დამბლით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ პაციენტებს (18 წლის ზევით), სოციალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

გ.ვ) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიოს ომის მონაწილეთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

გ.ზ) სტუდენტების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 ლარის ოდენობით, ერთჯერადად იმ სტუდენტებისა, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი: დედ-მამით ობოლი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე) ოჯახებიდან, სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა;

გ.თ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება:

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა, რაც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით და გააჩნიათ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად 200 (ორას ი) ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 100 000-ის ჩათვლით მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვროს ერთჯერადად პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სოციალური სააგენტოდან მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები სახელმწიფოს მხრიდან უფინანსდებათ 70%-ით, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 30%-ით, ან მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები დაფინანსდეს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 30%-ით.

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან, იმ მოქალაქეების თანადაფინანსება, რომელთაც „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები სახელმწიფოს მხრიდან უფინანსდებათ 30%-ით, განისაზღვროს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 50%-ით, ან მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები დაფინანსდეს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 50%-ით;

გ.ი) ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

უფასო მედიკამენტებით დახმარება ონკოლოგიურ (ონკოპათოლოგიურ) ავადმყოფებს გაეწევათ ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით, კვლევის თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არსებული სამედიცინო მომსახურებისათვის პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ.კ) სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

II და III ხარისხის სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე) დახმარება, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 100000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ამ დაავადებათა მკურნალობის ფარგლებში მოხდება ერთჯერადად, თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ.ლ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ორგანიზაციების თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში;

გ.მ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქიალური ასთმით დაავადებული; გლაუკომით დაავადებული სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პაციენტების, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ამ მუხლში აღნიშნული თითოეული დაავადების მკურნალობის ფარგლებში;

გ.ნ) ხანძრებისა  (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:   

ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენების შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 1750 (ათას შვიდასორმოცდაათი) ლარისა;

გ.ო) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება 200 (ორას ი) ლარის ოდენობით.

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დამატებით ერთჯერადად: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 200 (ორას ი) ლარის ოდენობით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისათვის – 26 მაისისათვის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების დახმარება 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღისთვის – 9 მაისისთვის და საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 200 (ორას ი) ლარის ოდენობით „ვეტერანის დღესათან“ დაკავშირებით – 17 ოქტომბერი;

გ.პ) რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით (პროგრამული კოდი 06 03 17)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით;

გ.ჟ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების, შშმ პირების არასაპენსიო ასაკის მქონე ბენეფიციარების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 18)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სიღარიბის ზღვარს მიღმა/ზღვარზე მყოფი (0-დან 70000 ქულის ჩთვლით სარეიტინგო ქულის მქონე) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონების, არასაპენსიო ასაკის მქონეს მარტოხელა ბენეფიციარები და მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების დახმარება გადაუდებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით ფულადი დახმარებით არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

გ.რ) მარტოხელა მშობლის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 19)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის (რომელსაც ჰყავს: ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკის შვილი, თუ ბავშვის დაბადების აქტის ჩანაწერში არ არის შეტანილი ბავშვის მამის ან/და დედის შესახებ; შვილად აყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და შვილად აყვანის მომენტში არ იმყოფებოდა რეგისტრირებულ ქორწინებაში); სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის, რომელსაც გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩავლით სარეიტინგო ქულა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მარტოხელა მშობლის დახმარება ერთჯერადად ფულადი ფორმით არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

გ.ს) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 20)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების (0-დან 65000 სარეიტინგო ქულა) ერთჯერადად ფულადი დახმარება 60 (სამოცი) ლარის ოდენობით კომუნალურ გადასახადებზე;

გ.ტ) მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 21)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების და მიუსაფარ პირთა დახმარება რთჯერადი ფულადი ან საქონლის/მომსახურების გადაცემის გზით არაუმეტეს 1000 (ათას ი) ლარისა;

გ.უ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03 22)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-დან 70000-ის ჩათვლით), რომლებიც ინფრასტრუქტურულ პროექტში „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება“ მონაწილეობისას გადახდისუუნაროა, თანამონაწილეობის წილის დაფინანსებას სრულად უზრუნველყოფს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი სამუშაოების მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით;

გ.ფ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 03 23)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბენეფიციარების ფულადი დახმარება არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით.“;

ნ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

ქალაქი გორი

18 827,7

18,986.0

3,547.9

15,438.0

21,665.0

3,693.6

17,971.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

135.0

0.0

135.0

135.0

0.0

135.0

 

ხარჯები

14 058,6

14,372.1

676.8

13,695.3

13,126.5

311.1

12,815.4

 

შრომის ანაზღაურება

4 420,6

1,730.6

74.2

1,656.4

1,621.7

70.7

1,551.0

 

საქონელი და მომსახურება

4 745,7

1,471.4

0.7

1,470.7

1,825.9

117.9

1,708.0

 

პროცენტი

20,3

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

2 388,2

8,306.9

125.0

8,181.9

7,471.4

112.5

7,358.9

 

გრანტები

1 354,3

1,061.4

0.0

1,061.4

346.5

0.0

346.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

511,9

660.9

7.8

653.2

665.0

10.0

655.0

 

სხვა ხარჯები

617,6

1,139.8

469.1

670.7

1,196.1

0.0

1,196.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 551,3

4,509.1

2,827.4

1,681.7

8,464.7

3,341.9

5,122.8

 

ვალდებულებების კლება

217,7

104.8

43.8

61.0

73.8

40.6

33.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 457,1

2,414.3

0.0

2,414.3

2,551.2

0.0

2,551.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128,0

128.0

0.0

128.0

128.0

0.0

128.0

 

ხარჯები

2 204,5

2,284.6

0.0

2,284.6

2,368.3

0.0

2,368.3

 

შრომის ანაზღაურება

1 602,7

1,651.9

0.0

1,651.9

1,551.0

0.0

1,551.0

 

საქონელი და მომსახურება

543,6

585.3

0.0

585.3

773.8

0.0

773.8

 

პროცენტი

20,3

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,9

15.9

0.0

15.9

9.5

0.0

9.5

 

სხვა ხარჯები

29,9

30.6

0.0

30.6

34.0

0.0

34.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,1

84.9

0.0

84.9

161.1

0.0

161.1

 

ვალდებულებების კლება

215,5

44.8

0.0

44.8

21.8

0.0

21.8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

508,2

428.4

0.0

428.4

500.5

0.0

500.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

24.0

 

24.0

24.0

 

24.0

 

ხარჯები

504,4

428.4

0.0

428.4

476.4

0.0

476.4

 

შრომის ანაზღაურება

373,9

332.7

0.0

332.7

352.5

0.0

352.5

 

საქონელი და მომსახურება

103,9

65.0

0.0

65.0

97.9

0.0

97.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

3.6

0.0

3.6

2.0

0.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

26,6

27.1

0.0

27.1

24.0

0.0

24.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

0.0

0.0

0.0

23.1

0.0

23.1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 713,0

1,950.6

0.0

1,950.6

2,022.7

0.0

2,022.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

104,0

104.0

 

104.0

104.0

 

104.0

 

ხარჯები

1 679,8

1,855.1

0.0

1,855.1

1,871.9

0.0

1,871.9

 

შრომის ანაზღაურება

1 228,8

1,319.1

0.0

1,319.1

1,198.5

0.0

1,198.5

 

საქონელი და მომსახურება

439,7

520.3

0.0

520.3

655.9

0.0

655.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,9

12.3

0.0

12.3

7.5

0.0

7.5

 

სხვა ხარჯები

3,3

3.4

0.0

3.4

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,3

84.9

0.0

84.9

138.0

0.0

138.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

10.6

0.0

10.6

12.7

0.0

12.7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

235,9

35.3

0.0

35.3

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

20,3

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

20,3

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

215,5

34.2

0.0

34.2

8.0

0.0

8.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

802,0

92.1

74.2

17.9

91.3

87.5

3.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

800,8

92.1

74.2

17.9

91.3

87.5

3.8

 

შრომის ანაზღაურება

86,9

78.7

74.2

4.5

70.7

70.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

15,3

13.4

0.0

13.4

20.6

16.8

3.8

 

გრანტები

698,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

713,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

712,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

11,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

698,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

88,1

92.1

74.2

17.9

91.3

87.5

3.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

88,1

92.1

74.2

17.9

91.3

87.5

3.8

 

შრომის ანაზღაურება

75,0

78.7

74.2

4.5

70.7

70.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

13,1

13.4

0.0

13.4

20.6

16.8

3.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 862,0

7,649.1

3,305.4

4,343.7

9,456.1

2,470.6

6,985.5

 

ხარჯები

2 365,8

3,309.7

469.8

2,839.9

3,331.4

101.1

3,230.3

 

შრომის ანაზღაურება

414,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1 484,7

797.5

0.7

796.8

955.8

101.1

854.7

 

სუბსიდიები

14,7

1,639.4

0.0

1,639.4

1,650.1

0.0

1,650.1

 

გრანტები

26,3

0.0

0.0

0.0

268.5

0.0

268.5

 

სხვა ხარჯები

426,0

872.8

469.1

403.7

457.0

0.0

457.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 495,2

4,295.6

2,791.8

1,503.8

6,083.0

2,328.9

3,754.1

 

ვალდებულებების კლება

1,0

43.8

43.8

0.0

41.8

40.6

1.1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 963,9

3,697.5

2,494.6

1,202.9

5,039.8

2,314.2

2,725.6

 

ხარჯები

3,2

169.8

0.0

169.8

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

169.8

0.0

169.8

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 960,7

3,483.8

2,450.8

1,033.0

5,024.2

2,314.2

2,710.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

43.8

43.8

0.0

0.6

0.0

0.6

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 960,7

3,697.5

2,494.6

1,202.9

5,039.8

2,314.2

2,725.6

 

ხარჯები

0,0

169.8

0.0

169.8

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

169.8

0.0

169.8

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 960,7

3,483.8

2,450.8

1,033.0

5,024.2

2,314.2

2,710.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

43.8

43.8

0.0

0.6

0.0

0.6

03 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

3,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 575,7

1,514.0

341.0

1,173.1

1,318.5

156.5

1,162.0

 

ხარჯები

1 079,9

996.1

0.0

996.1

1,177.9

101.1

1,076.8

 

შრომის ანაზღაურება

26,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

595,4

601.3

0.0

601.3

901.8

101.1

800.8

 

სუბსიდიები

14,7

88.6

0.0

88.6

25.0

0.0

25.0

 

გრანტები

26,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

416,7

306.2

0.0

306.2

251.1

0.0

251.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 495,9

517.9

341.0

176.9

99.8

14.8

85.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

40.8

40.6

0.2

03 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

402,0

458.0

0.0

458.0

483.3

0.0

483.3

 

ხარჯები

402,0

458.0

0.0

458.0

483.1

0.0

483.1

 

საქონელი და მომსახურება

402,0

458.0

0.0

458.0

470.0

0.0

470.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

13.1

0.0

13.1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

68,8

128.6

0.0

128.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

68,8

18.7

0.0

18.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

68,8

18.7

0.0

18.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

109.9

0.0

109.9

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

1 408,3

407.5

341.0

66.5

95.3

55.4

40.0

 

ხარჯები

0,0

34.6

0.0

34.6

35.0

0.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

34.6

0.0

34.6

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 408,3

372.9

341.0

31.9

19.7

14.8

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

40.6

40.6

0.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

96,0

104.6

0.0

104.6

98.1

0.0

98.1

 

ხარჯები

96,0

89.9

0.0

89.9

98.1

0.0

98.1

 

საქონელი და მომსახურება

96,0

89.9

0.0

89.9

98.1

0.0

98.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

14.7

0.0

14.7

0.0

0.0

0.0

03 02 06

ა(ა)იპ – ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

55,4

89.9

0.0

89.9

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

55,4

88.6

0.0

88.6

25.0

0.0

25.0

 

შრომის ანაზღაურება

26,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

28,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

88.6

 

88.6

25.0

 

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

03 02 07

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

102,3

40.5

0.0

40.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

68,9

21.4

0.0

21.4

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

14,7

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

გრანტები

26,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

27,9

21.4

0.0

21.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,4

19.1

0.0

19.1

0.0

0.0

0.0

03 02 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

388,8

284.9

0.0

284.9

238.0

0.0

238.0

 

ხარჯები

388,8

284.9

0.0

284.9

238.0

0.0

238.0

 

სხვა ხარჯები

388,8

284.9

0.0

284.9

238.0

0.0

238.0

03 02 09

  ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა

37,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

16,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 11

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა

0,0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

03 02 12

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

298.7

101.1

197.7

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

298.7

101.1

197.7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

298.7

101.1

197.7

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 322,3

2,437.6

469.8

1,967.8

3,053.7

0.0

3,053.7

 

ხარჯები

1 282,7

2,143.8

469.8

1,674.0

2,094.4

0.0

2,094.4

 

შრომის ანაზღაურება

387,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

886,1

26.4

0.7

25.7

38.9

0.0

38.9

 

სუბსიდიები

0,0

1,550.9

0.0

1,550.9

1,625.2

0.0

1,625.2

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

268.5

0.0

268.5

 

სხვა ხარჯები

9,3

566.6

469.1

97.5

161.8

0.0

161.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,6

293.8

0.0

293.8

959.0

0.0

959.0

 

ვალდებულებების კლება

1,0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

03 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

28,0

18.6

0.0

18.6

28.9

0.0

28.9

 

ხარჯები

28,0

18.6

0.0

18.6

28.9

0.0

28.9

 

საქონელი და მომსახურება

28,0

18.6

0.0

18.6

28.9

0.0

28.9

03 03 02

შადრევნის რეაბილიტაცია

0,0

0.0

0.0

0.0

59.0

0.0

59.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

59.0

0.0

59.0

03 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

0,0

214.4

0.0

214.4

644.4

0.0

644.4

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

214.4

0.0

214.4

634.4

0.0

634.4

03 03 04

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის  შეძენა

0,0

0.0

0.0

0.0

87.0

0.0

87.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

87.0

0.0

87.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

87.0

0.0

87.0

03 03 05

მუნიციპალიტეტის და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების,  ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

8,2

561.9

469.8

92.1

170.6

0.0

170.6

 

ხარჯები

8,2

561.9

469.8

92.1

74.8

0.0

74.8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

8,2

561.2

469.1

92.1

74.8

0.0

74.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

95.8

0.0

95.8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0,0

0.0

0.0

0.0

268.6

0.0

268.6

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

268.5

0.0

268.5

 

გრანტები

0,0

0.0

0.0

0.0

268.5

0.0

268.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

03 03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

29,0

80.0

0.0

80.0

155.5

0.0

155.5

 

ხარჯები

3,7

12.4

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,7

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,3

67.6

0.0

67.6

155.5

0.0

155.5

 

ვალდებულებების კლება

1,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 08

ა(ა)იპ – სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახურის ხელშეწყობა

96,8

119.8

0.0

119.8

35.8

0.0

35.8

 

ხარჯები

96,8

119.8

0.0

119.8

35.8

0.0

35.8

 

შრომის ანაზღაურება

62,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

34,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

119.8

 

119.8

35.8

 

35.8

03 03 09

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და სანერგე მეურნეობა

84,0

84.0

0.0

84.0

159.2

0.0

159.2

 

ხარჯები

79,5

77.7

0.0

77.7

156.5

0.0

156.5

 

შრომის ანაზღაურება

46,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

33,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

77.7

 

77.7

156.5

 

156.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

6.3

0.0

6.3

2.7

0.0

2.7

03 03 10

მუნიციპალიტეტის გამწვანება

17,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

7,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

9,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 11

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0,2

0.1

0.0

0.1

11.5

0.0

11.5

 

ხარჯები

0,2

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,2

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

11.5

0.0

11.5

03 03 12

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1 059,2

1,358.8

0.0

1,358.8

1,234.2

0.0

1,234.2

 

ხარჯები

1 049,4

1,353.3

0.0

1,353.3

1,233.9

0.0

1,233.9

 

შრომის ანაზღაურება

272,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

776,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

1,353.3

 

1,353.3

1,233.9

 

1,233.9

 

სხვა ხარჯები

1,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,8

5.5

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

03 03 14

ა(ა)იპ – სტრატეგიული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

0,0

0.0

0.0

0.0

199.0

0.0

199.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

199.0

0.0

199.0

 

სუბსიდიები

0,0

0.0

0.0

0.0

199.0

 

199.0

03 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

0.0

0.0

0.0

44.1

0.0

44.1

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

44.1

0.0

44.1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

44.1

0.0

44.1

04 00

განათლება

3 094,9

2,415.1

3.8

2,411.4

3,152.6

188.5

2,964.1

 

ხარჯები

2 247,0

2,391.8

0.0

2,391.8

2,535.6

0.0

2,535.6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

2 213,8

2,353.0

0.0

2,353.0

2,500.0

0.0

2,500.0

 

გრანტები

0,0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

სხვა ხარჯები

33,2

38.9

0.0

38.9

34.1

0.0

34.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

847,9

23.3

3.8

19.5

617.0

188.5

428.5

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3 049,5

2,367.3

3.8

2,363.5

2,254.0

188.5

2,065.5

 

ხარჯები

2 201,5

2,344.0

0.0

2,344.0

1,637.0

0.0

1,637.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

2 201,5

2,344.0

 

2,344.0

1,637.0

 

1,637.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

847,9

23.3

3.8

19.5

617.0

188.5

428.5

04 02

განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

45,4

38.9

0.0

38.9

35.6

0.0

35.6

 

ხარჯები

45,4

38.9

0.0

38.9

35.6

0.0

35.6

 

სუბსიდიები

12,2

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5

0.0

1.5

 

სხვა ხარჯები

33,2

38.9

0.0

38.9

34.1

0.0

34.1

04 03

სასკოლო მზაობის ცენტრის ხელშეწყობა

0,0

9.0

0.0

9.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

0,0

9.0

0.0

9.0

14.0

0.0

14.0

 

სუბსიდიები

0,0

9.0

 

9.0

14.0

 

14.0

04 04

ა(ა)იპ – ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესეულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

849.0

0.0

849.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

849.0

0.0

849.0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

849.0

 

849.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

5 772,1

5,378.1

31.9

5,346.3

5,361.6

824.5

4,537.1

 

ხარჯები

5 610,4

5,272.7

0.0

5,272.7

3,755.0

0.0

3,755.0

 

შრომის ანაზღაურება

2 170,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2 617,8

75.3

0.0

75.3

75.7

0.0

75.7

 

სუბსიდიები

61,3

4,055.4

0.0

4,055.4

3,111.6

0.0

3,111.6

 

გრანტები

629,4

1,061.4

0.0

1,061.4

76.5

0.0

76.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

118,8

80.6

0.0

80.6

491.3

0.0

491.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161,8

105.4

31.9

73.5

1,603.6

824.5

779.1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3 295,6

2,751.9

31.9

2,720.0

3,151.8

753.1

2,398.7

 

ხარჯები

3 277,6

2,683.2

0.0

2,683.2

1,822.9

0.0

1,822.9

 

შრომის ანაზღაურება

1 045,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2 096,1

14.1

0.0

14.1

14.5

0.0

14.5

 

სუბსიდიები

22,5

2,244.6

0.0

2,244.6

1,588.4

0.0

1,588.4

 

გრანტები

0,0

393.0

0.0

393.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

112,7

31.5

0.0

31.5

220.0

0.0

220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,0

68.6

31.9

36.8

1,328.9

753.1

575.9

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

44,9

44.7

0.0

44.7

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

44,9

44.7

0.0

44.7

220.0

0.0

220.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

22,5

13.2

 

13.2

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

22,4

31.5

0.0

31.5

220.0

0.0

220.0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

921,5

960.7

0.0

960.7

1,089.0

0.0

1,089.0

 

ხარჯები

919,6

953.9

0.0

953.9

1,087.5

0.0

1,087.5

 

შრომის ანაზღაურება

644,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

200,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

953.9

 

953.9

1,087.5

 

1,087.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

73,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

6.8

0.0

6.8

1.5

0.0

1.5

05 01 03

საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების

ხელშეწყობა

24,8

14.1

0.0

14.1

14.5

0.0

14.5

 

ხარჯები

11,5

14.1

0.0

14.1

14.5

0.0

14.5

 

საქონელი და მომსახურება

11,5

14.1

0.0

14.1

14.5

0.0

14.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ა(ა)იპ – „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ შენობის რეაბილიტაცია

2,8

61.8

31.9

30.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

2,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

61.8

31.9

30.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

ა(ა)იპ  „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ფეხბურთის კლუბ „გორის ხელშეწყობა

2 100,9

1,074.2

0.0

1,074.2

438.0

0.0

438.0

 

ხარჯები

2 098,1

1,074.2

0.0

1,074.2

410.5

0.0

410.5

 

შრომის ანაზღაურება

290,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1 793,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

1,074.2

 

1,074.2

410.5

 

410.5

 

სხვა ხარჯები

14,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,8

0.0

0.0

0.0

27.5

0.0

27.5

05 01 06

ა(ა)იპ – ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

199,3

196.0

0.0

196.0

94.4

0.0

94.4

 

ხარჯები

199,3

196.0

0.0

196.0

90.4

0.0

90.4

 

შრომის ანაზღაურება

108,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

91,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

196.0

 

196.0

90.4

 

90.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

05 01 07

ა(ა)იპ – „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა

1,4

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,4

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

7.3

 

7.3

0.0

 

 

05 01 08

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის  ხელშეწყობა

0,0

393.0

0.0

393.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

393.0

0.0

393.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0,0

393.0

0.0

393.0

0.0

0.0

0.0

05 01 09

თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია

0,0

0.0

0.0

0.0

1,295.9

753.1

542.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

1,295.9

753.1

542.8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 301,6

2,419.6

0.0

2,419.6

2,043.8

71.5

1,972.4

 

ხარჯები

2 157,8

2,382.8

0.0

2,382.8

1,766.2

0.0

1,766.2

 

შრომის ანაზღაურება

992,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

486,8

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

 

სუბსიდიები

38,8

1,604.1

0.0

1,604.1

1,457.2

0.0

1,457.2

 

გრანტები

629,4

668.3

0.0

668.3

76.5

0.0

76.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

5,6

49.1

0.0

49.1

171.3

0.0

171.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143,8

36.8

0.0

36.8

274.7

71.5

203.3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

3,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

396,8

313.8

0.0

313.8

320.2

71.5

248.8

 

ხარჯები

274,5

313.1

0.0

313.1

97.7

0.0

97.7

 

შრომის ანაზღაურება

244,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

29,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

313.1

 

313.1

97.7

 

97.7

 

სხვა ხარჯები

0,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,2

0.7

0.0

0.7

220.2

71.5

148.8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

2.3

0.0

2.3

05 02 03

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

119,9

130.0

0.0

130.0

39.9

0.0

39.9

 

ხარჯები

118,6

127.2

0.0

127.2

39.9

0.0

39.9

 

შრომის ანაზღაურება

110,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

127.2

 

127.2

39.9

 

39.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

489,8

489.4

0.0

489.4

182.2

0.0

182.2

 

ხარჯები

481,7

482.4

0.0

482.4

179.5

0.0

179.5

 

შრომის ანაზღაურება

325,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

148,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

482.4

 

482.4

179.5

 

179.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

4,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,1

7.0

0.0

7.0

2.1

0.0

2.1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

05 02 05

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სერგი მაკალათიას სახელობის გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

140,9

202.5

0.0

202.5

186.9

0.0

186.9

 

ხარჯები

137,9

192.8

0.0

192.8

181.9

0.0

181.9

 

შრომის ანაზღაურება

106,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

31,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

192.8

 

192.8

181.9

 

181.9

 

სხვა ხარჯები

0,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

9.8

0.0

9.8

5.0

0.0

5.0

05 02 06

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა

2,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 07

ა(ა)იპ – ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

36,5

37.1

0.0

37.1

11.5

0.0

11.5

 

ხარჯები

36,5

37.1

0.0

37.1

11.5

0.0

11.5

 

შრომის ანაზღაურება

30,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

6,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

37.1

 

37.1

11.5

 

11.5

05 02 08

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ საქმიანობის ხელშეწყობა

29,9

29.9

0.0

29.9

27.0

0.0

27.0

 

ხარჯები

29,9

29.9

0.0

29.9

27.0

0.0

27.0

 

შრომის ანაზღაურება

20,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

9,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

29.9

 

29.9

27.0

 

27.0

05 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61,2

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

 

ხარჯები

61,2

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

 

საქონელი და მომსახურება

61,2

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

05 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობ და თანადაფინანსების პროგრამა

52,0

86.1

0.0

86.1

187.7

0.0

187.7

 

ხარჯები

52,0

86.1

0.0

86.1

187.7

0.0

187.7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

38,8

23.1

 

23.1

0.0

 

 

 

გრანტები

13,1

13.9

0.0

13.9

16.5

0.0

16.5

 

სხვა ხარჯები

0,2

49.1

0.0

49.1

171.3

0.0

171.3

05 02 11

გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა

551,5

589.5

0.0

589.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

551,5

589.5

0.0

589.5

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

551,5

589.5

0.0

589.5

0.0

0.0

0.0

05 02 12

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

155,8

214.4

0.0

214.4

114.5

0.0

114.5

 

ხარჯები

151,4

212.9

0.0

212.9

114.5

0.0

114.5

 

შრომის ანაზღაურება

37,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

49,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

148.0

 

148.0

54.5

 

54.5

 

გრანტები

64,9

64.9

0.0

64.9

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

05 02 13

ა(ა)იპ  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა

262,4

265.7

0.0

265.7

241.6

0.0

241.6

 

ხარჯები

257,6

250.7

0.0

250.7

241.6

0.0

241.6

 

შრომის ანაზღაურება

117,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

139,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

250.7

 

250.7

241.6

 

241.6

 

სხვა ხარჯები

0,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

05 02 14

სამუზეუმო შენობის-ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია

0,0

0.0

0.0

0.0

46.5

0.0

46.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

46.5

0.0

46.5

05 02 15

ა(ა)იპ – ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

0,0

0.0

0.0

0.0

524.5

0.0

524.5

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

523.6

0.0

523.6

 

სუბსიდიები

0,0

0.0

0.0

0.0

523.6

 

523.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

05 02 16

ა(ა)იპ – ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

0,0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

0,0

0.0

0.0

0.0

100.0

 

100.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

175,0

206.7

0.0

206.7

66.0

0.0

66.0

 

ხარჯები

175,0

206.7

0.0

206.7

66.0

0.0

66.0

 

შრომის ანაზღაურება

132,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

34,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

206.7

0.0

206.7

66.0

0.0

66.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03 01

ა(ა)იპ  ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს  ხელშეწყობა

175,0

206.7

0.0

206.7

66.0

0.0

66.0

 

ხარჯები

175,0

206.7

0.0

206.7

66.0

0.0

66.0

 

შრომის ანაზღაურება

132,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

34,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

206.7

 

206.7

66.0

 

66.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0,0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

839,4

1,037.3

132.7

904.6

1,052.2

122.5

929.7

 

ხარჯები

830,2

1,021.1

132.7

888.3

1,044.9

122.5

922.4

 

შრომის ანაზღაურება

146,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

84,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

98,4

259.1

125.0

134.1

209.7

112.5

97.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

491,2

645.0

7.8

637.3

655.5

10.0

645.5

 

სხვა ხარჯები

9,7

117.0

0.0

117.0

179.8

0.0

179.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

16.2

0.0

16.2

7.3

0.0

7.3

06 01

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მომსახურება

124,8

125.0

125.0

0.0

112.5

112.5

0.0

 

ხარჯები

124,1

125.0

125.0

0.0

112.5

112.5

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

94,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

28,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

125.0

125.0

 

112.5

112.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა

107,9

107.4

0.0

107.4

97.2

0.0

97.2

 

ხარჯები

107,9

107.4

0.0

107.4

97.2

0.0

97.2

 

შრომის ანაზღაურება

52,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

55,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

107.4

 

107.4

97.2

 

97.2

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

597,3

788.6

7.8

780.9

842.5

10.0

832.5

 

ხარჯები

597,3

788.6

7.8

780.9

835.2

10.0

825.2

 

სუბსიდიები

98,4

26.6

0.0

26.6

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

489,7

645.0

7.8

637.3

655.5

10.0

645.5

 

სხვა ხარჯები

9,2

117.0

0.0

117.0

179.8

0.0

179.8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

7.3

0.0

7.3

06 03 01

მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (უსინათლო) დახმარება

0,0

29.8

0.0

29.8

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0,0

29.8

0.0

29.8

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

29.8

0.0

29.8

30.0

0.0

30.0

06 03 02

ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების დახმარება

1,6

1.6

0.0

1.6

1.6

0.0

1.6

 

ხარჯები

1,6

1.6

0.0

1.6

1.6

0.0

1.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,6

1.6

0.0

1.6

1.6

0.0

1.6

06 03 04

4 და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება

33,0

37.3

0.0

37.3

39.7

0.0

39.7

 

ხარჯები

33,0

37.3

0.0

37.3

39.7

0.0

39.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,0

37.3

0.0

37.3

39.7

0.0

39.7

06 03 06

ცერებრალური დამბლით დაავადებული, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

30,8

47.0

0.0

47.0

51.2

0.0

51.2

 

ხარჯები

30,8

47.0

0.0

47.0

51.2

0.0

51.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,8

47.0

0.0

47.0

51.2

0.0

51.2

06 03 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

6,3

7.8

7.8

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

6,3

7.8

7.8

0.0

10.0

10.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,3

7.8

7.8

0.0

10.0

10.0

0.0

06 03 09

სტუდენტების დახმარება

9,0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

9,0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

სხვა ხარჯები

9,0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

06 03 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

71,1

121.8

0.0

121.8

122.1

0.0

122.1

 

ხარჯები

71,1

121.8

0.0

121.8

122.1

0.0

122.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71,1

121.8

0.0

121.8

122.1

0.0

122.1

06 03 11

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

172,3

177.1

0.0

177.1

178.0

0.0

178.0

 

ხარჯები

172,3

177.1

0.0

177.1

178.0

0.0

178.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

172,3

177.1

0.0

177.1

178.0

0.0

178.0

06 03 12

სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

1,7

7.4

0.0

7.4

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

1,7

7.4

0.0

7.4

8.0

0.0

8.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,7

7.4

0.0

7.4

8.0

0.0

8.0

06 03 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

98,4

136.1

0.0

136.1

166.9

0.0

166.9

 

ხარჯები

98,4

136.1

0.0

136.1

163.0

0.0

163.0

 

სუბსიდიები

98,4

26.6

 

26.6

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

109.5

0.0

109.5

163.0

0.0

163.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

3.9

0.0

3.9

06 03 14

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

28,4

30.5

0.0

30.5

28.5

0.0

28.5

 

ხარჯები

28,4

30.5

0.0

30.5

28.5

0.0

28.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,4

30.5

0.0

30.5

28.5

0.0

28.5

06 03 15

ხანძრებისა  (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება

4,6

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

4,6

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,6

10.0

0.0

10.0

1.8

0.0

1.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

8.2

0.0

8.2

06 03 16

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

21,3

25.7

0.0

25.7

26.0

0.0

26.0

 

ხარჯები

21,3

25.7

0.0

25.7

26.0

0.0

26.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,3

25.7

0.0

25.7

26.0

0.0

26.0

06 03 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით

4,5

3.5

0.0

3.5

2.8

0.0

2.8

 

ხარჯები

4,5

3.5

0.0

3.5

2.8

0.0

2.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,5

3.5

0.0

3.5

2.8

0.0

2.8

06 03 18

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების, შშმ პირების არასაპენსიო ასაკის მქონე ბენეფიციარების დახმარება

42,5

42.8

0.0

42.8

42.8

0.0

42.8

 

ხარჯები

42,5

42.8

0.0

42.8

42.8

0.0

42.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42,5

42.8

0.0

42.8

42.8

0.0

42.8

06 03 19

მარტოხელა მშობლის დახმარება

3,8

3.3

0.0

3.3

3.5

0.0

3.5

 

ხარჯები

3,8

3.3

0.0

3.3

3.5

0.0

3.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,8

3.3

0.0

3.3

3.5

0.0

3.5

06 03 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

29,4

46.2

0.0

46.2

44.4

0.0

44.4

 

ხარჯები

29,4

46.2

0.0

46.2

41.0

0.0

41.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,4

46.2

0.0

46.2

41.0

0.0

41.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

06 03 21

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

38,3

53.0

0.0

53.0

68.0

0.0

68.0

 

ხარჯები

38,3

53.0

0.0

53.0

68.0

0.0

68.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38,3

53.0

0.0

53.0

68.0

0.0

68.0

06 03 22

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0,2

0.5

0.0

0.5

1.5

0.0

1.5

 

ხარჯები

0,2

0.5

0.0

0.5

1.5

0.0

1.5

 

სხვა ხარჯები

0,2

0.5

0.0

0.5

1.5

0.0

1.5

06 03 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა

0,2

0.3

0.0

0.3

0.5

0.0

0.5

 

ხარჯები

0,2

0.3

0.0

0.3

0.5

0.0

0.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0.3

0.0

0.3

0.5

0.0

0.5

06 04

დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა

9,4

16.2

0.0

16.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

16.2

0.0

16.2

0.0

0.0

0.0

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიზურაბ როსებაშვილი