„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/07/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/08/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016179
7
28/07/2017
ვებგვერდი, 04/08/2017
190020020.35.135.016179
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №7

2017 წლის 28 ივლისი

დაბა შუახევი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის  „დ.ა“  ქვეპუნქტის  შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23  დეკემბრის №21 დადგენილებაში (matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016171) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე



შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2015  წლის  ფაქტი 2016  ფაქტი 2017  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 7899,334 9083,172 561,531 8521,641 14023,392 0,000 14023,392
გადასახადები 796,493 3141,696 0,000 3141,696 4930,000 0,000 4930,000
გრანტები 6716,782 5466,708 561,531 4905,177 8181,917 0,000 8181,917
სხვა შემოსავლები 386,059 474,768 0,000 474,768 911,475 0,000 911,475
ხარჯები 4694,466 4714,889 0,000 4714,889 6214,222 0,000 6214,222
შრომის ანაზღაურება 1411,397 1377,203 0,000 1377,203 1058,090 0,000 1058,090
საქონელი და მომსახურება 845,304 814,517 0,000 814,517 1039,670 0,000 1039,670
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1419,867 1559,828 0,000 1559,828 1759,095 0,000 1759,095
გრანტები 204,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 458,985 354,282 0,000 354,282 276,812 0,000 276,812
სხვა ხარჯები 354,913 609,059 0,000 609,059 2080,555 0,000 2080,555
საოპრაციო სალდო 3204,868 4368,283 561,531 3806,752 7809,170 0,000 7809,170
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3883,922 3123,277 554,422 2568,855 9215,778 0,000 9215,778
ზრდა 3883,922 3123,277 554,422 2568,855 9215,778 0,000 9215,778
კლება 0,000 0,000     0,000    
მთლიანი სალდო -679,054 1245,006 7,109 1237,897 -1406,608 0,000 -1406,608
ფინანსური აქტივების ცვლილება -902,596 -222,292 0,000 -222,292 -1406,608 0,000 -1406,608
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალუტა და დეპოზიტი 0,000 0,000     0,000    
სესხები 0,000 0,000     0,000    
კლება 902,596 222,292 0,000 222,292 1406,608 0,000 1406,608
ვალუტა და დეპოზიტი 902,596 222,292   222,292 1406,608   1406,608
სესხები 0,000 0,000     0,000    
ვალდებულებების ცვლილება -1,250 -0,490 0,000 -0,490 0,000 0,000 0,000
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
კლება 1,250 0,490 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000
საშინაო 1,250 0,490   0,490 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000     0,000    
ბალანსი 222,292 1466,808 7,109 1459,699 0,000 0,000 0,000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის პროექტი 2017 წლის პროექტი
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 7 899,334 9 083,172 561,531 8 521,641 14 023,392 0,000 14 023,392
შემოსავლები 7 899,334 9 083,172 561,531 8 521,641 14 023,392 0,000 14 023,392
არაფინანსური აქტივების კლება 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ვალდებულებების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
გადასახდელები 8 579,638 7 838,656 554,422 7 284,234 15 430,000 0,000 15 430,000
ხარჯები 4 694,466 4 714,889 0,000 4 714,889 6 214,222 0,000 6 214,222
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 883,922 3 123,277 554,422 2 568,855 9 215,778 0,000 9 215,778
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალდებულებების კლება 1,250 0,490 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000
ნაშთის ცვლელება -680,304 1 244,516 7,109 1 237,407 -1 406,608 0,000 -1 406,608

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები14 023 392 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 7 899,334 9 083,172 561,531 8 521,641 14 023,392 0,000 14 023,392
გადასახადები 796,493 3 141,696 0,000 3 141,696 4 930,000 0,000 4 930,000
გრანტები 6 716,782 5 466,708 561,531 4 905,177 8 181,917 0,000 8 181,917
სხვა შემოსავლები 386,059 474,768 0,000 474,768 911,475 0,000 911,475

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 4 930 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 796,493 3 141,696 0,000 3 141,696 4 930,000 0,000 4 930,000
ქონების გადასახადი 796,493 2 720,201 0,000 2 720,201 4 400,000 0,000 4 400,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  790,330 2 562,323   2 562,323 4 400,000   4 400,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  1,385 0,218   0,218 0,000    
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 
0,456 0,400   0,400 0,000    
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი
4,322 157,260   157,260 0,000    
საშემოსავლო გადასახადი 0,000 421,495   421,495 530,000   530,000
სხვა გადასახადი 0,000 0,000     0,000    

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 8 181 917 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 6 716,782 5 466,708 561,531 4 905,177 8 181,917 0,000 8 181,917
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი 1 597,685 329,148   329,148 4 500,000   4 500,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი   196,329   196,329 0,000    
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4 837,284 4 768,731 561,531 4 207,200 3 681,917 0,000 3 681,917
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 232,700 4 207,200 0,000 4 207,200 1 627,200 0,000 1 627,200
გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 232,700 4 207,200   4 207,200 1 627,200   1 627,200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 604,584 561,531 561,531 0,000 2 054,717 0,000 2 054,717
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 604,584 561,531 561,531   0,000    
ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0,000 0,000     2 054,717   2 054,717
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0,000 0,000     0,000    
სხვა ტრანსფერები 281,813 172,500   172,500 0,000    

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 911 475 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 386,059 474,768 0,000 474,768 911,475 0,000 911,475
შემოსავლები საკუთრებიდან 195,935 186,475 0,000 186,475 239,288 0,000 239,288
პროცენტები 98,923 101,378 0,000 101,378 189,288 0,000 189,288
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 98,923 101,378   101,378 189,288   189,288
რენტა 97,012 85,097 0,000 85,097 50,000 0,000 50,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 96,161 84,976   84,976 50,000   50,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0,851 0,121   0,121 0,000    
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 19,656 15,032 0,000 15,032 20,000 0,000 20,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 8,487 6,279 0,000 6,279 10,000 0,000 10,000
სანებართვო მოსაკრებელი 2,752 0,126   0,126 0,000   0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 2,752 0,126   0,126 0,000    
სახელმწიფო ბაჟი 0,000 0,000     0,000    
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,040 0,000     0,000    
სატენდერო მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 5,695 6,153   6,153 10,000   10,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 11,169 8,753 0,000 8,753 10,000 0,000 10,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 11,169 8,753 0,000 8,753 10,000 0,000 10,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0,000 0,000     0,000    
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 11,169 8,753 0,000 8,753 10,000 0,000 10,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11,169 8,728   8,728 10,000   10,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0,000 0,025   0,025 0,000    
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 154,197 266,259   266,259 330,000   330,000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე         269,287   269,287
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 16,271 7,002   7,002 52,900   52,900

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 214 222 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 4 694,466 4 714,889 0,000 4 714,889 6 214,222 0,000 6 214,222
შრომის ანაზღაურება 1 411,397 1 377,203 0,000 1 377,203 1 058,090 0,000 1 058,090
საქონელი და მომსახურება 845,304 814,517 0,000 814,517 1 039,670 0,000 1 039,670
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1 419,867 1 559,828 0,000 1 559,828 1 759,095 0,000 1 759,095
გრანტები 204,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 458,985 354,282 0,000 354,282 276,812 0,000 276,812
სხვა ხარჯი 354,913 609,059 0,000 609,059 2 080,555 0,000 2 080,555

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 215 778  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 215 778    ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 95,896 198,305 0,000 198,305 153,400 0,000 153,400
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  3328,834 2021,144 554,422 1466,722 7224,061 0,000 7224,061
განათლება 332,122 790,627 0,000 790,627 886,380 0,000 886,380
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 127,070 104,432 0,000 104,432 244,220 0,000 244,220
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 8,769 0,000 8,769 707,717 0,000 707,717
ჯამი 3883,922 3123,277 554,422 2568,855 9215,778 0,000 9215,778

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:

დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ძირითადი აქტივები 0,000 0,000     0,000    
არაწარმოებული აქტივები 0,000 0,000     0,000    

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 925,593 1 942,430 0,000 1 942,430 1 824,980 0,000 1 824,980
        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 797,411 1 939,143 0,000 1 939,143 1 824,980 0,000 1 824,980
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1 797,411 1 939,143   1 939,143 1 754,980   1 754,980
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,000 0,000   0,000 70,000   70,000
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 128,182 3,287   3,287 0,000   0,000
თავდაცვა 68,488 72,352 0,000 72,352 72,360 0,000 72,360
სამოქალაქო თავდაცვა 68,488 72,352   72,352 72,360   72,360
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 235,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
სახანძრო სამსახური 235,520 0,000   0,000 0,000   0,000
ეკონომიკური საქმიანობა 172,163 469,520 0,000 469,520 1 727,589 0,000 1 727,589
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა              
ტრანსპორტი 172,163 469,520   469,520 1 727,589   1 727,589
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
გარემოს დაცვა 96,570 124,269 0,000 124,269 139,000 0,000 139,000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 88,320 84,789   84,789 90,000   90,000
ჩამდინარე წყლების მართვა 8,250 39,480   39,480 49,000   49,000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3 484,242 2 231,553 0,000 2 231,553 7 317,251 0,000 7 317,251
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  241,664 425,493   425,493 599,653   599,653
წყალმომარაგება 2 114,679 899,790   899,790 5 894,690   5 894,690
გარე განათება 387,700 266,585   266,585 648,000   648,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 740,199 639,685   639,685 174,908   174,908
ჯამრთელობის დაცვა 126,427 165,482 0,000 165,482 390,460 0,000 390,460
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება              
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 126,427 165,482   165,482 390,460   390,460
დასვენება, კულტურა და რელიგია 730,735 779,097 0,000 779,097 885,455 0,000 885,455
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 249,391 243,101   243,101 367,425   367,425
მომსახურება კულტურის სფეროში 467,058 518,025   518,025 499,030   499,030
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 14,286 17,971   17,971 19,000   19,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
განათლება 993,252 1 523,240 0,000 1 523,240 1 705,370 0,000 1 705,370
სკოლამდელი აღზრდა 595,287 1 217,446   1 217,446 1 418,080   1 418,080
ზოგადი განათლება 0,000 0,000     0,000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,000 0,000     0,000    
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 397,965 305,794   305,794 287,290   287,290
სოციალური დაცვა 745,425 529,224 0,000 529,224 1 367,535 0,000 1 367,535
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 23,437 37,654   37,654 40,000   40,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 721,988 491,570   491,570 1 327,535   1 327,535
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 8 578,415 7 837,167 0,000 7 837,167 15 430,000 0,000 15 430,000

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1406608 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1406608 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება        -  1406608 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70 000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება,  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია.  

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და    ახალი წერტილების მონტაჟი.

2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.

2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუვნებელყოფა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები   (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2016 წელში დაგეგმილია  ახალი მაგისტრალის მშენებლობა გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 37 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე, სოფლებში მოეწყობა სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა, ასევე, მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში გათვალისწინებულია სასმელი წყლით მომარაგება.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)                         

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა.

2.3.   გამწვანების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას), მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1. სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  250 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2016 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით ოთხი ბაღი.

3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები, სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

ასევე სოფელ სხეფში, ჟაბნიძეებში და ოლადაურში მოეწყობა ახალი სპორტული მოედნები, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1.   აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედ სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურგიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც 50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები, ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2.   ააიპ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ააიპ შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში"  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3.  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით) მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა. დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2.  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა  06 01 02)

ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.  

5.1.3.   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებულ იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტში  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით უზრუნველყოფს ამბულატორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.1.4. პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1.  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილო პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2.   ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.3  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარება.  

5.2.4  18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა, თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

 პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.

5.2.6  შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა-გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 10)


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი დასახელება 2015 წლის 
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 8579,638 7838,656 554,422 7284,234 15430,000 0,000 15430,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 105 105 0 105 105 0 105
  ხარჯები 4694,466 4714,889 0,000 4714,889 6214,222 0,000 6214,222
  შრომის ანაზღაურება 1411,397 1377,203 0,000 1377,203 1058,090 0,000 1058,090
  საქონელი და მომსახურება 845,304 814,517 0,000 814,517 1039,670 0,000 1039,670
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 46,087 48,499 0,000 48,499 178,770 0,000 178,770
         მივლინებები 18,583 20,467 0,000 20,467 18,600 0,000 18,600
         ოფისის ხარჯები 92,748 102,404 0,000 102,404 116,260 0,000 116,260
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 6,039 6,040 0,000 6,040 6,600 0,000 6,600
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 102,109 119,036 0,000 119,036 128,770 0,000 128,770
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 579,738 518,071 0,000 518,071 590,670 0,000 590,670
  სუბსიდიები 1419,867 1559,828 0,000 1559,828 1759,095 0,000 1759,095
  გრანტები 204,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 458,985 354,282 0,000 354,282 276,812 0,000 276,812
  სხვა ხარჯები 354,913 609,059 0,000 609,059 2080,555 0,000 2080,555
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3883,922 3123,277 554,422 2568,855 9215,778 0,000 9215,778
  ვალდებულებების კლება 1,250 0,490 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1926,843 1942,430 0,000 1942,430 1824,980 0,000 1824,980
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 100 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 100,000
  ხარჯები 1829,697 1744,125 0,000 1744,125 1671,580 0,000 1671,580
  შრომის ანაზღაურება  1355,267 1323,143 0,000 1323,143 1013,570 0,000 1013,570
  საქონელი და მომსახურება 469,710 418,349 0,000 418,349 568,010 0,000 568,010
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 40,607 43,274 0,000 43,274 172,770 0,000 172,770
         მივლინებები 16,849 18,539 0,000 18,539 16,600 0,000 16,600
         ოფისის ხარჯები 80,476 99,394 0,000 99,394 111,440 0,000 111,440
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 6,039 6,040 0,000 6,040 6,600 0,000 6,600
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 96,454 111,069 0,000 111,069 119,930 0,000 119,930
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 229,285 140,033 0,000 140,033 140,670 0,000 140,670
  სოციალური უზრუნველყოფა 4,720 2,633 0,000 2,633 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 90,000 0,000 90,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  95,896 198,305 0,000 198,305 153,400 0,000 153,400
  ვალდებულებების კლება 1,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 539,887 520,862 0,000 520,862 470,480 0,000 470,480
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 22 22,000 0,000 22,000 22,000 0,000 22,000
  ხარჯები  528,487 519,732 0,000 519,732 470,480 0,000 470,480
  შრომის ანაზღაურება  445,650 405,622 0,000 405,622 346,480 0,000 346,480
  საქონელი და მომსახურეობა 82,837 114,110 0,000 114,110 124,000 0,000 124,000
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,200 5,400   5,400 11,760   11,760
         მივლინებები 2,428 2,444   2,444 2,400   2,400
         ოფისის ხარჯები 18,436 19,090   19,090 15,680   15,680
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 2,053 2,040   2,040 2,000   2,000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 27,902 29,558   29,558 31,690   31,690
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 26,818 55,578   55,578 60,470   60,470
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,400 1,130 0,000 1,130 0,000 0,000 0,000
01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0,000 1418,281 0,000 1418,281 1284,500 0,000 1284,500
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 78 0 0 78 0 0 78
  ხარჯები  0,000 1222,506 0,000 1222,506 1131,100 0,000 1131,100
  შრომის ანაზღაურება 0,000 917,521 0,000 917,521 667,090 0,000 667,090
  საქონელი და მომსახურება 0,000 302,352 0,000 302,352 444,010 0,000 444,010
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,000 37,874 0,000 37,874 161,010 0,000 161,010
         მივლინებები 0,000 16,095 0,000 16,095 14,200 0,000 14,200
         ოფისის ხარჯები 0,000 80,304 0,000 80,304 95,760 0,000 95,760
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 0,000 4,000 0,000 4,000 4,600 0,000 4,600
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,000 81,511 0,000 81,511 88,240 0,000 88,240
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 82,568 0,000 82,568 80,200 0,000 80,200
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 2,633 0,000 2,633 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0 0 0 0,000 20,000 0,000 20,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 195,775 0,000 195,775 153,400 0,000 153,400
01 03  სარეზერვო ფონდი 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000 70,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000 70,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000   0,000 70,000   70,000
01 04 წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა 1,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ვალდებულებების კლება 1,250 0,000   0,000 0,000   0,000
01 05 მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა  128,182 3,287 0,000 3,287 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  128,182 1,887 0,000 1,887 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 128,182 1,887 0,000 1,887 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 128,182 1,887   1,887 0,000   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1,400   1,400 0,000   0,000
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 303,981 72,352 0,000 72,352 72,360 0,000 72,360
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,000 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
  ხარჯები  303,981 72,352 0,000 72,352 72,360 0,000 72,360
  შრომის ანაზღაურება 56,130 54,060 0,000 54,060 44,520 0,000 44,520
  საქონელი და მომსახურება 16,391 18,292 0,000 18,292 25,660 0,000 25,660
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,480 5,225 0,000 5,225 6,000 0,000 6,000
         მივლინებები 1,734 1,928 0,000 1,928 2,000 0,000 2,000
         ოფისის ხარჯები 2,900 3,010 0,000 3,010 4,820 0,000 4,820
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5,655 7,967 0,000 7,967 8,840 0,000 8,840
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,622 0,162 0,000 0,162 4,000 0,000 4,000
  გრანტები 204,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 27,460 0,000 0,000 0,000 2,180 0,000 2,180
02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური 68,488 72,352 0,000 72,352 72,360 0,000 72,360
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5,000   5,000 5,000   5,000
  ხარჯები  68,488 72,352 0,000 72,352 72,360 0,000 72,360
  შრომის ანაზღაურება 52,470 54,060   54,060 44,520   44,520
  საქონელი და მომსახურეობა 16,018 18,292 0,000 18,292 25,660 0,000 25,660
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,107 5,225   5,225 6,000   6,000
         მივლინებები 1,734 1,928   1,928 2,000   2,000
         ოფისის ხარჯები 2,900 3,010   3,010 4,820   4,820
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5,655 7,967   7,967 8,840   8,840
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,622 0,162   0,162 4,000   4,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0   0 2,180   2,180
02 02 სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დაფინანსება 235,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
  ხარჯები  235,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  შრომის ანაზღაურება 3,660 0,000   0,000 0,000   0,000
  საქონელი და მომსახურება 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  გრანტები 204,000 0,000   0,000 0,000   0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 27,460 0,000   0,000 0,000   0,000
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3752,975 2826,831 554,422 2272,409 9183,840 0,000 9183,840
  ხარჯები  424,141 805,197 0,000 805,197 1959,779 0,000 1959,779
  საქონელი და მომსახურება 265,004 262,348 0,000 262,348 328,000 0,000 328,000
         ოფისის ხარჯები 9,372 0 0 0 0 0 0
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 255,632 262,348 0,000 262,348 328,000 0,000 328,000
  სუბსიდიები 159,137 168,049 0,000 168,049 159,690 0,000 159,690
  სხვა ხარჯები 0,000 374,800 0,000 374,800 1472,089 0,000 1472,089
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3328,834 2021,144 554,422 1466,722 7224,061 0,000 7224,061
  ვალდებულებების კლება 0 0,490 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  172,163 469,520 0,000 469,520 1727,589 0,000 1727,589
  ხარჯები  0,000 351,770 0,000 351,770 1358,589 0,000 1358,589
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 12,710 0,000 12,710 35,000 0,000 35,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,000 12,710 0,000 12,710 35,000 0,000 35,000
  სხვა ხარჯები 0,000 339,060 0,000 339,060 1323,589 0,000 1323,589
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 172,163 117,750 0,000 117,750 369,000 0,000 369,000
03 01 01 შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა 172,163 456,810 0,000 456,810 1332,589 0,000 1332,589
  სხვა ხარჯები 0 339,060   339,060 1 323,589   1 323,589
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 172,163 117,750   117,750 9,000   9,000
03 01 02 სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა 0,000 12,710 0,000 12,710 35,000 0,000 35,000
  ხარჯები  0,000 12,710 0,000 12,710 35,000 0,000 35,000
  საქონელი და მომსახურება 0,000 12,710 0,000 12,710 35,000 0,000 35,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,000 12,710   12,710 35,000   35,000
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3571,812 2350,142 554,422 1795,720 7448,251 0,000 7448,251
  ხარჯები  415,141 446,258 0,000 446,258 593,190 0,000 593,190
  საქონელი და მომსახურება 256,004 242,469 0,000 242,469 285,000 0,000 285,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 246,632 242,469 0,000 242,469 285,000 0,000 285,000
  სუბსიდიები 159,137 168,049 0,000 168,049 159,690 0,000 159,690
  სხვა ხარჯები 0,000 35,740 0,000 35,740 148,500 0,000 148,500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3156,671 1903,394 554,422 1348,972 6855,061 0,000 6855,061
  ვალდებულებების კლება 0 0,490 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000
03 02 01 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 387,700 266,585 0,000 266,585 648,000 0,000 648,000
  ხარჯები  78,382 116,585 0,000 116,585 140,000 0,000 140,000
  საქონელი და მომსახურება 78,382 116,585 0,000 116,585 140,000 0,000 140,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 78,382 116,585 0,000 116,585 140,000 0,000 140,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 309,318 150,000 0,000 150,000 508,000 0,000 508,000
03 02 01 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 78,382 116,585 0,000 116,585 140,000 0,000 140,000
  ხარჯები  78,382 116,585 0,000 116,585 140,000 0,000 140,000
  საქონელი და მომსახურება 78,382 116,585 0,000 116,585 140,000 0,000 140,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 78,382 116,585   116,585 140,000   140,000
03 02 01 02 სამთო იალაღებზე ელექტროგადამცემი სისტემის მშენებლობა და მასალების შეძენა 493000 ლარი. შუბნის გარე განათების სისტემის მოწყობა 7000 ლარი, მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის გარე განათების მასალების შეძენა 8000 ლარი 309,318 150,000 0,000 150,000 508,000 0,000 508,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 309,318 150,000   150,000 508,000   508,000
03 02 02 სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები 93,320 89,789 0,000 89,789 100,000 0,000 100,000
  ხარჯები  93,320 89,789 0,000 89,789 100,000 0,000 100,000
  საქონელი და მომსახურება 93,320 89,789 0,000 89,789 100,000 0,000 100,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 93,320 89,789 0,000 89,789 100,000 0,000 100,000
03 02 02 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარიული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა 88,320 84,789 0,000 84,789 90,000 0,000 90,000
  ხარჯები  88,320 84,789 0,000 84,789 90,000 0,000 90,000
  საქონელი და მომსახურება 88,320 84,789 0,000 84,789 90,000 0,000 90,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 88,320 84,789   84,789 90,000   90,000
03 02 02 02 უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა 5,000 5,000 0,000 5,000 10,000 0,000 10,000
  ხარჯები  5,000 5,000 0,000 5,000 10,000 0,000 10,000
  საქონელი და მომსახურება 5,000 5,000 0,000 5,000 10,000 0,000 10,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5,000 5,000   5,000 10,000   10,000
03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 2114,679 900,789 0,000 900,789 5894,690 0,000 5894,690
  ხარჯები  204,619 204,144 0,000 204,144 204,690 0,000 204,690
  საქონელი და მომსახურება 45,482 36,095 0,000 36,095 45,000 0,000 45,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 45,482 36,095 0,000 36,095 45,000 0,000 45,000
  სუბსიდიები 159,137 168,049 0,000 168,049 159,690 0,000 159,690
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1910,060 696,645 0,000 696,645 5690,000 0,000 5690,000
03 02 03 01 სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა  1463,256 329,148 0,000 329,148 ####### 0,000 #######
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1463,256 329,148   329,148 3 767   3 767
03 02 03 02 აიპ „შუახევის წყალკანალი“ 159,137 178,402 0,000 178,402 159,690 0,000 159,690
  ხარჯები  159,137 168,049 0,000 168,049 159,690 0,000 159,690
  სუბსიდიები 159,137 168,049   168,049 159,690   159,690
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 10,353   10,353 0,000   0,000
03 02 03 03 სოფელ ინწკვირვეტის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა 65,175 0,000 0,000 0,000 ####### 0,000 #######
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,175 0,000   0,000 #######   #######
03 02 03 04 სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000. 1,875 36,777 0,000 36,777 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  1,875 0 0 0,000 0 0 0,000
  საქონელი და მომსახურება 1,875 0 0 0,000 0 0 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,875 0   0,000 0   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 36,777   36,777 0,000   0,000
03 02 03 05  სოფელ მახალაკიძეებში სასმელი წყლის დასრულება 80000 ლარი. ტომაშეთში სასმელი წყლის მოყვანა 50000 ლარი 121,278 254,820 0,000 254,820 130,000 0,000 130,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 121,278 254,820   254,820 130,000   130,000
03 02 03 06 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა 43,607 36,095 0,000 36,095 45,000 0,000 45,000
  ხარჯები  43,607 36,095 0,000 36,095 45,000 0,000 45,000
  საქონელი და მომსახურეობა 43,607 36,095 0,000 36,095 45,000 0,000 45,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 43,607 36,095   36,095 45,000   45,000
03 02 03 07 სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე  მილების შეძენა 94,130 65,547 0,000 65,547 60,000 0,000 60,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 94,130 65,547   65,547 60,000   60,000
03 02 03 08 სასმელი წყლის სათავეებში (ღომა, დღვანი, ხაბელაშვილები) საფილტრი დანადგარების მოწყობა 98,189 0,000 0,000 0,000 233,000 0,000 233,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 98,189 0,000   0,000 233,000   233,000
03 02 03 11 სოფლებში გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 38,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,032 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 03 12 დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 967,863 1053,499 554,422 499,077 756,561 0,000 756,561
  ხარჯები  38,820 35,740 0,000 35,740 148,500 0,000 148,500
  საქონელი და მომსახურეობა 38,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 29,448 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 35,740 0,000 35,740 148,500 0,000 148,500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 929,043 1017,269 554,422 462,847 608,061 0,000 608,061
  ვალდებულებების კლება 0 0,490 0 0,490 0,000 0 0,000
03 02 04 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (ფანჩატურების მშენებლობა 60000 ლარი. არსებული კიბეების რემონტი 25000 ლარი. გამონათლევის ეკლესიის ტერიტორიის შემოღობვა 50000 ლარი. ჭავჭავაძის №18-ში მდებარე სახლის ფასადის შეღებვა 4500 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში კიბეების მოწყობა 9000 ლარი. 29,448 35,740 0,000 35,740 148,500 0,000 148,500
  ხარჯები  29,448 35,740 0,000 35,740 148,500 0,000 148,500
  საქონელი და მომსახურეობა 29,448 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 29,448 0,000   0,000 0,000   0,000
  სხვა ხარჯები 0 35,740   35,740 148,500   148,500
03 02 04 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 604,091 554,912 554,422 0,490 7,108 0,000 7,108
  საქონელი და მომსახურეობა 9,372 0 0 0 0 0 0
         ოფისის ხარჯები 9,372 0     0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 594,719 554,422 554,422 0,000 7,108   7,108
  ვალდებულებების კლება 0 0,490   0,490 0,000   0,000
03 02 04 03 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 92,887 60,244 0,000 60,244 70,000 0,000 70,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 92,887 60,244   60,244 70,000   70,000
03 02 04 04 ორთამელას უბანში ცენტრალურ აუზთან კედლის მშენებლობა 15155 ლარი. გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა 126823 ლარი. გოგებაშვილის ქუჩაზე კედლის მშენებლობა 70000 ლარი.  9,781 59,751 0,000 59,751 211,978 0,000 211,978
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,781 59,751   59,751 211,978   211,978
03 02 04 05 უჩამბის თემში ორი ელ. წისქვილის მშენებლობა 10000 ლარი. ბარათაულის თემში ელ. წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი. არსებული წისქვილების ნაწილების შეძენა-რემონტი 10000 ლარი. ღორექეთის უბანში წისქვილის მშენებლობა 3800 ლარი. 9,221 9,950 0,000 9,950 28,800 0,000 28,800
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,221 9,950   9,950 28,800   28,800
03 02 04 06 გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება 20,000 2,900 0,000 2,900 51,000 0,000 51,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000 2,900   2,900 51,000   51,000
03 02 04 07   გარე ფასადების შეღებვა 135,857 34,503 0,000 34,503 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 135,857 34,503   34,503 0,000   0,000
03 02 04 08 ხიმშიაშვილის №9-ში მდებარე სახლის სახურავის შეცვლა 15000 ლარი. სერვის- ცენტრის სახურევის შეცვლა და შიდა რემონტი 20000 ლარი. 0,000 68,936 0,000 68,936 35,000 0,000 35,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 68,936   68,936 35,000   35,000
03 02 04 09 ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 73000 ლარი. უჩამბის თემში სოფლის სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. ჭვანის სოფლის სახლისა და ცენტრის კეთილმოწყობა 41088 ლარი. გორის სოფლის სახლის რემონტი 6000 ლარი. ტაკიძეების სოფლის სახლის რემონტი 15000 ლარი.  ნენიის სოფლის სახლის რემონტი 1200 ლარი. ცინარეთის სოფლის სახლის რემონტი 7887 ლარი. 66,578 226,563 0,000 226,563 204,175 0,000 204,175
  სხვა ხარჯები 0 0     0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 66,578 226,563   226,563 204,175   204,175
03 02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 8,250 39,480 0,000 39,480 49,000 0,000 49,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,250 39,480 0,000 39,480 49,000 0,000 49,000
03 02 05 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა ორთამალას უბანში 25000 ლარი. დღვანის ცენტრის 2500 ლარი. სასამართლოსთან სანიაღვრე არხის მოწყობა 7000 ლარი. არსებული სანიაღვრე მილების გატანა- მონტაჟი 8500 ლარი. 0,000 0,000 0,000 0,000 43,000 0,000 43,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 43,000   43,000
03 02 05 02 ოლადაურის ცენტრში სველი წერტილის მშენებლობა 8,250 39,480 0,000 39,480 6,000 0,000 6,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,250 39,480   39,480 6,000   6,000
03 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა 9,000 7,169 0,000 7,169 8,000 0,000 8,000
  ხარჯები  9,000 7,169 0,000 7,169 8,000 0,000 8,000
  საქონელი და მომსახურება 9,000 7,169 0,000 7,169 8,000 0,000 8,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 9,000 7,169   7,169 8,000   8,000
04 00 განათლება 760,177 1277,816 0,000 1277,816 1487,080 0,000 1487,080
  ხარჯები  428,055 487,189 0,000 487,189 600,700 0,000 600,700
  სუბსიდიები 428,055 487,189 0,000 487,189 600,700 0,000 600,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 332,122 790,627 0,000 790,627 886,380 0,000 886,380
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 595,287 1217,446 0,000 1217,446 1418,080 0,000 1418,080
  ხარჯები  420,575 477,189 0,000 477,189 591,700 0,000 591,700
  სუბსიდიები 420,575 477,189 0,000 477,189 591,700 0,000 591,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 174,712 740,257 0,000 740,257 826,380 0,000 826,380
04 01 01 ააიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 420,575 508,093 0,000 508,093 600,700 0,000 600,700
  ხარჯები  420,575 477,189 0,000 477,189 591,700 0,000 591,700
  სუბსიდიები 420,575 477,189   477,189 591,700   591,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 30,904   30,904 9,000   9,000
04 01 02  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა- ბაღების მშენებლობა რემონტი 174,712 709,353 0,000 709,353 817,380 0,000 817,380
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 174,712 709,353   709,353 817,380   817,380
04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 164,890 60,370 0,000 60,370 69,000 0,000 69,000
  ხარჯები  7,480 10,000 0,000 10,000 9,000 0,000 9,000
  სუბსიდიები 7,480 10,000 0,000 10,000 9,000 0,000 9,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 157,410 50,370 0,000 50,370 60,000 0,000 60,000
04 02 01  სკოლების მშენებლობა (კაკალაძეების უბანში  დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 30000 ლარი. ცენტერაძეების უბანში დაწყებით სკოლის მშენებლობა 30000 ლარი 22,077 50,370 0,000 50,370 60,000 0,000 60,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,077 50,370   50,370 60,000   60,000
04 02 02 პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა 135,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 135,333 0,000   0,000 0,000   0,000
04 02 03

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის    მოვლა-პატრონობა

7,480 10,000 0,000 10,000 9,000 0,000 9,000
  ხარჯები  7,480 10,000 0,000 10,000 9,000 0,000 9,000
  სუბსიდიები 7,480 10,000   10,000 9,000   9,000
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 963,810 1024,521 0,000 1024,521 1103,745 0,000 1103,745
  ხარჯები  836,740 920,089 0,000 920,089 859,525 0,000 859,525
  საქონელი და მომსახურება 94,065 115,528 0,000 115,528 118,000 0,000 118,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 94,065 115,528 0,000 115,528 118,000 0,000 118,000
  სუბსიდიები 742,675 804,561 0,000 804,561 741,525 0,000 741,525
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 127,070 104,432 0,000 104,432 244,220 0,000 244,220
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 402,591 404,339 0,000 404,339 512,960 0,000 512,960
  ხარჯები  275,521 300,810 0,000 300,810 268,740 0,000 268,740
  საქონელი და მომსახურეობა 36,321 45,057 0,000 45,057 40,000 0,000 40,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 36,321 45,057 0,000 45,057 40,000 0,000 40,000
  სუბსიდიები 239,200 255,753 0,000 255,753 228,740 0,000 228,740
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 127,070 103,529 0,000 103,529 244,220 0,000 244,220
05 01 01 ააიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 153,200 161,238 0,000 161,238 145,535 0,000 145,535
  ხარჯები  153,200 161,238 0,000 161,238 145,535 0,000 145,535
  სუბსიდიები 153,200 161,238   161,238 145,535   145,535
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 36,321 45,057 0,000 45,057 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  36,321 45,057 0,000 45,057 40,000 0,000 40,000
  საქონელი და მომსახურეობა 36,321 45,057 0,000 45,057 40,000 0,000 40,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 36,321 45,057   45,057 40,000   40,000
05 01 03 ააიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა 86,000 94,515 0,000 94,515 83,205 0,000 83,205
  ხარჯები  86,000 94,515 0,000 94,515 83,205 0,000 83,205
  სუბსიდიები 86,000 94,515   94,515 83,205   83,205
05 01 04 გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი 4,237 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,237 0,000   0,000 0,000   0,000
05 01 05 მინისტადიონების რემონტი 76720 ლარი. სავარჯიშო მოედნების მოსაწყობად ტრენაჟორების შეძენა ნიგაზეულისთვის 12500 ლარი. ნენიისათვის 10000 ლარი. დაბის სტადიონის რემონტი 60000 ლარი. ზემოხევისა და კარაპეტის სპორტული მოედნების მშენებლობა 60000 ლარი. ტაკიძეების სპორტული დარბაზის რემონტი 25000 ლარი. 10,162 0,000 0,000 0,000 244,220 0,000 244,220
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,162 0,000   0,000 244,220   244,220
05 01 06  სპორტული მოედნების მშენებლობა (სხეფი 22500 ლარი. ჯაბნიძეები 20000 ლარი. ოლადაური 25500 ლარი ცენტრალური სტადიონის გაფართოება 22000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში მოედნის შავი საფარის დაგება 27000 ლარი). 112,671 103,529 0,000 103,529 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 112,671 103,529   103,529 0,000   0,000
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 561,219 620,182 0,000 620,182 590,785 0,000 590,785
  ხარჯები  561,219 619,279 0,000 619,279 590,785 0,000 590,785
  საქონელი და მომსახურეობა 57,744 70,471 0,000 70,471 78,000 0,000 78,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 57,744 70,471 0,000 70,471 78,000 0,000 78,000
  სუბსიდიები 503,475 548,808 0,000 548,808 512,785 0,000 512,785
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,903 0,000 0,903 0,000 0,000 0,000
05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 423,600 465,525 0,000 465,525 440,030 0,000 440,030
  ხარჯები  423,600 465,525 0,000 465,525 440,030 0,000 440,030
  სუბსიდიები 423,600 465,525   465,525 440,030   440,030
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
05 02 02 ააიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 79,875 84,186 0,000 84,186 72,755 0,000 72,755
  ხარჯები  79,875 83,283 0,000 83,283 72,755 0,000 72,755
  სუბსიდიები 79,875 83,283   83,283 72,755   72,755
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,903   0,903 0,000   0,000
05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 43,458 52,500 0,000 52,500 59,000 0,000 59,000
  ხარჯები  43,458 52,500 0,000 52,500 59,000 0,000 59,000
  საქონელი და მომსახურეობა 43,458 52,500 0,000 52,500 59,000 0,000 59,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 43,458 52,500   52,500 59,000   59,000
05 02 04 ახალგაზრდული ღონისძიებები 14,286 17,971 0,000 17,971 19,000 0,000 19,000
  ხარჯები  14,286 17,971 0,000 17,971 19,000 0,000 19,000
  საქონელი და მომსახურეობა 14,286 17,971 0,000 17,971 19,000 0,000 19,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 14,286 17,971   17,971 19,000   19,000
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 871,852 694,706 0,000 694,706 1757,995 0,000 1757,995
  ხარჯები  871,852 685,937 0,000 685,937 1050,278 0,000 1050,278
  საქონელი და მომსახურეობა 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სუბსიდიები 90,000 100,029 0,000 100,029 257,180 0,000 257,180
  სოციალური უზრუნველყოფა 426,805 351,649 0,000 351,649 274,632 0,000 274,632
  სხვა ხარჯები 354,913 234,259 0,000 234,259 518,466 0,000 518,466
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 8,769 0,000 8,769 707,717 0,000 707,717
06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 126,427 165,482 0,000 165,482 390,460 0,000 390,460
  ხარჯები  126,427 165,482 0,000 165,482 390,460 0,000 390,460
  საქონელი და მომსახურეობა 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სუბსიდიები 90,000 100,029 0,000 100,029 257,180 0,000 257,180
  სოციალური უზრუნველყოფა 36,293 65,453 0,000 65,453 133,280 0,000 133,280
06 01 01  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 31,728 37,677 0,000 37,677 53,000 0,000 53,000
  ხარჯები  31,728 37,677 0,000 37,677 53,000 0,000 53,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 31,728 37,677   37,677 53,000   53,000
06 01 02 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 0,000 16,612 0,000 16,612 31,080 0,000 31,080
  ხარჯები  0,000 16,612 0,000 16,612 31,080 0,000 31,080
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 16,612   16,612 31,080   31,080
06 01 03  ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი“ 90,000 100,029 0,000 100,029 257,180 0,000 257,180
  ხარჯები  90,000 100,029 0,000 100,029 257,180 0,000 257,180
  სუბსიდიები 90,000 100,029   100,029 257,180   257,180
06 01 04   შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,134 0,000   0,000 0,000   0,000
06 01 05 თემზე დაფუძვნებული მობილური გუნდის მომსახურების მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 0,000 0,000 0,000 0,000 32,000 0,000 32,000
  ხარჯები  0 0 0 0 32,000 0,000 32,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 0     32,000   32,000
06 01 06 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 4,565 11,164 0,000 11,164 17,200 0,000 17,200
  ხარჯები  4,565 11,164 0,000 11,164 17,200 0,000 17,200
  სოციალური უზრუნველყოფა 4,565 11,164   11,164 17,200   17,200
06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 745,425 529,224 0,000 529,224 1367,535 0,000 1367,535
  ხარჯები  745,425 520,455 0,000 520,455 659,818 0,000 659,818
  სოციალური უზრუნველყოფა 387,962 286,196 0,000 286,196 141,352 0,000 141,352
  სხვა ხარჯები 354,913 234,259 0,000 234,259 518,466 0,000 518,466
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 8,769 0,000 8,769 707,717 0,000 707,717
06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 23,437 37,654 0,000 37,654 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  23,437 28,885 0,000 28,885 40,000 0,000 40,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 23,437 28,885   28,885 40,000   40,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 8,769   8,769 0,000   0,000
06 02 02 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა 85,000 31,000 0,000 31,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  85,000 31,000 0,000 31,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 85,000 31,000   31,000 0,000   0,000
06 02 03 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 22,000 56,000 0,000 56,000 60,000 0,000 60,000
  ხარჯები  22,000 56,000 0,000 56,000 60,000 0,000 60,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 22,000 56,000   56,000 60,000   60,000
06 02 04 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 16,750 12,200 0,000 12,200 20,000 0,000 20,000
  ხარჯები  16,750 12,200 0,000 12,200 20,000 0,000 20,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 16,750 12,200   12,200 20,000   20,000
06 02 05 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა 2,550 0,000 0,000 0,000 119,900 0,000 119,900
  ხარჯები  2,550 0,000 0,000 0,000 119,900 0,000 119,900
  სხვა ხარჯები 0 0     120   119,900
06 02 06 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი. 16,440 0,000 0,000 0,000 13,000 0,000 13,000
  ხარჯები  16,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0     13,000   13,000
06 02 07 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 5,120 5,580 0,000 5,580 7,000 0,000 7,000
  ხარჯები  5,120 5,580 0,000 5,580 7,000 0,000 7,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 5,120 5,580   5,580 7,000   7,000
06 02 08 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 11,211 9,012 0,000 9,012 14,352 0,000 14,352
  ხარჯები  11,211 9,012 0,000 9,012 14,352 0,000 14,352
  სოციალური უზრუნველყოფა 11,211 9,012   9,012 14,352   14,352
06 02 09 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 38,892 0,000 0,000 0,000 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  38,892 0,000 0,000 0,000 40,000 0,000 40,000
  სხვა ხარჯები 38,892 0     40,000   40,000
06 02 10 შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა-გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 299,581 0,000 0,000 0,000 308,845 0,000 308,845
  ხარჯები  299,581 0,000 0,000 0,000 308,845 0,000 308,845
  სხვა ხარჯები 299,581 0     308,845   308,845
06 02 11 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები 224,444 377,778 0,000 377,778 549,721 0,000 549,721
  ხარჯები  224,444 377,778 0,000 377,778 49,721 0,000 49,721
  სოციალური უზრუნველყოფა 224,444 143,519   143,519 0,000    
  სხვა ხარჯები 0 234,259   234,259 49,721   49,721
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0     500,000   500,000