„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/07/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/08/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016305
23
28/07/2017
ვებგვერდი, 03/08/2017
190020020.35.112.016305
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №23

2017 წლის 28 ივლისი

ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი matsne.gov.ge, 30.12.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

13448581

5183606

8264975

გადასახადები

1229828

1553670

 

1553670

1550000

 

1550000

გრანტები

14657483

14286399

8770299

5516100

10991104

5183606

5807498

სხვა  შემოსავლები

1042396

865435

 

865435

907477

 

907477

ხარჯები

8343296

8426772

420033

8006739

8270371

315123

7955248

შრომის ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1576800

 

1576800

საქონელი და

მომსახურება

787355

767683

0

767683

1119757

150123

969634

სუბსიდიები

5658483

4830094

249859

4580235

5050514

0

5050514

გრანტები

 

535113

0

535113

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

318239

344348

0

344348

339500

0

339500

სხვა ხარჯები

45090

191374

170174

21200

183800

165000

18800

საოპერაციო სალდო

8586411

8278732

8350266

-71534

5178210

4868483

309727

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

10349147

7793949

8222092

-428143

5047504

4890887

156617

ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

5311004

4890887

420117

კლება

112241

692506

 

692506

263500

 

263500

მთლიანი სალდო

-1762736

484783

128174

356609

130706

-22404

153110

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

-2068096

-186021

34641

-220662

-181979

-142783

-39196

ზრდა

 

34641

34641

 

0

 

 

კლება

2068096

220662

 

220662

181979

142783

39196

ვალდებულებების ცვლილება

0

 

 

 

-312685

-120379

-192306

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

 

 

 

 

0

 

 

კლება

0

670804

93533

577271

312685

120379

192306

საშინაო

 

670804

93533

577271

312685

120379

192306

 

 

 

 

 

0

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

“;

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება   

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17041948

17398010

8770299

8627711

13694567

5183606

8510961

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

13431067

5183606

8247461

არაფინანსური

აქტივების კლება

112241

692506

 

692506

263500

 

263500

ფინანსური

აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

19110044

16913227

8642125

8271102

13581375

5206010

8375365

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8270371

315123

7955248

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

5311004

4890887

420117

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

კლება

0

 

 

 

312685

120379

192306

ნაშთის ცვლილება

-2068096

484783

128174

356609

34306

-22404

56710

“;

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13431067  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

13431067

5183606

8247461

გადასახადები

1229828

1553670

 

1553670

1550000

0

1550000

გრანტები

14657483

14286399

8770299

5516100

10973590

5183606

5789984

სხვა შემოსავლები

1042396

865435

 

865435

907477

 

907477

“;

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  10991104  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

14657483

14286399

10991104

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 

 

17514

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

14657483

14286399

10973590

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6101100

5516100

5574200

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5881100

5296100

5354200

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8556383

8770299

5183606

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

3897643

3847552

3823606

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

817448

806257

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

200000,0

250000

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

3641292

3866490

1360000

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

 

 

215784

“;

ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  907477  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1042396

865435

907477

შემოსავლები საკუთრებიდან

146978

141781

243777

პროცენტები

 

 

 

რენტა

146978

141781

243777

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

98162

90818

213777

შემოსავალი იჯარიდან  და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

39696

43985

20000

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

9120

6978

10000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

37069

8070

13700

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

37069

8070

13700

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი

400

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

34500

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

2119

8056

13700

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

50

14

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

840215

694475

650000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

18134

21109

 

“;

ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  8270371  ლარის ოდენობით,

თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015
 წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8270371

315123

7955248

შრომის

ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1576800

0

1576800

საქონელი და

მომსახურება

787355

767683

0

767683

1119757

150123

969634

სუბსიდიები

5658483

4830094

249859

4580235

5050514

0

5050514

გრანტები

305360

535113

0

535113

0

0

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

318239

344348

0

344348

339500

0

339500

სხვა ხარჯები

45090

191374

170174

21200

183800

165000

18800

“;

ზ) დადგენილების მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ა)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  5311004  ლარის ოდენობით,   მათ შორის:

კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

40429

3975

49650

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი

და უსაფრთხოება

250

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9459654

7931947

4281979

04 00

განათლება

949435

482798

726430

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული

და სპორტული ღონისძიებები

11620

67535

91400

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის

დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

200

161545

 

სულ ჯამი

10461388

8486455

5311004

“;

თ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

                      

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2088998

2227666

2333350

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2088998

2227666

2333350

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2088998

2227666

2303350

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

30000

7.2

თავდაცვა

116210

108737

110750

7.22

სამოქალაქო თავდაცვა

116210

108737

110750

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

311509

0

0

7.31

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7.32

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

311509

0

0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

5517133

5580121

3568739

7.42

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

970876

877469

349534

7.421

სოფლის მეურნეობა

970876

877469

349534

7.45

ტრანსპორტი

4546257

4702652

3219205

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4546257

4702652

3219205

7.5

გარემოს დაცვა

492000

548123

702100

7.51

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

492000

548123

702100

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4457489

3344201

1904262

7.61

ბინათმშენებლობა

395095

174372

292800

7.63

წყალმომარაგება

777302

1163

4500

7.64

გარე განათება

330468

555932

514700

7.65

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

 

 

 

7.66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2954624

2612734

1092262

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

122500

130384

285545

7.74

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

122500

130384

285545

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3094881

3022918

1862314

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2079500

1906800

776300

7.82

მომსახურება კულტურის სფეროში

960381

1061118

1046014

7.84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

55000

55000

40000

7.9

განათლება

2499423

2172598

2660100

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

2499423

2172598

2660100

7.92

ზოგადი განათლება

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

409901

449283

466900

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0

600

1000

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

35200

33400

32000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

185370

212960

146000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

10000

15000

20000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

179331

187323

267900

 

სულ

19110044

17584031

13894060

“;

ი) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება გზების, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და ბაღების მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული  კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია. კერძოდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაციაზე, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი, ასევე 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5%-ის ფარგლებში, ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ივლისის №1394 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6/07/2017 წლის №1401 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება.

 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ივლისის №1394 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება.

2.2.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.

2.2.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია- დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექსერვისი“.

2.2.3.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთი ტექსერვისი ( 433642490) (პროგრამული კოდი 03 02 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-პატრონობის ხარჯები.

2.2.3. 2. გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში.

 2.2.4. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა.

2.2.4.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი (433642677) (პროგრამული კოდი 03 02 06 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

2.2.5. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ლანჩხუთში მდინარაძის ქ.№2-ში მდებარემუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის პირველ სართულზე არსებული თავისუფალი ფართის კაპიტალური რემონტი, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებს თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 26 აპრილის №824 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება.

 2.2.6. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ სკვერების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მოწესრიგება. ნაგავდამჭერის მოწყობა მდინარეზე.

2.2.6.1 ნაგავდამჭერების მოწყობა მდინარეზე (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2017 წლის 24 ივლისის №1551 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესასრულებელი ობიექტების დაფინანსება და ადგილობრივი შემოსავლით თანადაფინანსება.

2.2.6.2 საპროექტო დოკუმენტაციის, საექსპერტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის №1280 განკარგულებით გამოყოფილი და საბიუჯეტო სახსრებით საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.

1. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ, სკვერების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5%- ის ფარგლებში. ასევე განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ანალიტიკური პროგრამებით აღჭურვილი ვიდეო კამერების განთავსება, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება. ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომობილების პარკირების მოწესრიგების დაფინანსება.

2.2.7 სოფლის მეურნების მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში სოფლის მხარდაჭერის ღონისძიებები

2.2.7.2 ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების,

ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (ს/კ 233733984) (პროგრამული კოდი 03 05 02)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის №588 განკარგულების შესაბამისად.“.

კ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის 4.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება  ს/კ 233731478 (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას. მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლას და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნას. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვებას, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, მათ შორის:

  • სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 230-ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას სადაც განათლებას იღებს 100-მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.2. სოციალურ-კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალები და კონცერტები; სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებები და შემოქმედებითი საღამოები; მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ-საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები. ასევე განხორციელდება ევროკავსირის მიერ გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის ფესტივალის მოწყობის ორგანიზება.

4.2.3. კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6/07/2017 წლის №1401 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება და თანადაფინანსება. ასევე ადგილობრივი შემოსავლით დასაფინანსებელი პროექტები“;

ლ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტი 5.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  •  არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  •  ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  •  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  •  მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.1.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (ს/კ 233730763) (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  •  არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  •  ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება;
  •  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  •  მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.1.2. ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 24/07/2017 წლის №1551 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით განსახორციელებელი პროექტები და ასევე ადგილობრივი შემოსავლებით თანადაფინანსება“.

მ) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის

მიხედვით,  თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2015
 წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

19110044

17584031

8735658

8848373

13894060

5326389

8567671

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

149

154

0

154

111

0

112

 

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8270371

315123

7955248

 

შრომის ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1576800

0

1576800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

5311004

4890887

420117

 

ვალდებულებები

0

670804

93533

577271

312685

120379

192306

01 00

წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოების
დაფინანსება

2088998

2227666

0

2227666

2333350

0

2333350

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

141

146

0

146

103

0

103

 

ხარჯები

2048569

2223086

0

2223086

2243590

0

2243590

 

შრომის ანაზღაურება

1445248

1667551

0

1667551

1486250

0

1486250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40429

3975

0

3975

49650

0

49650

 

ვალდებულებები

0

605

0

605

40110

0

40110

01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

662599

664656

0

664656

719900

0

719900

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

26

31

 

31

32

 

32

 

ხარჯები

647901

662781

0

662781

694400

0

694400

 

შრომის ანაზღაურება

389043

459682

 

459682

481900

 

481900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14698

1875

 

1875

25500

 

25500

01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1426399

1563010

0

1563010

1543450

0

1543450

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

115

115

 

115

71

 

71

 

ხარჯები

1400668

1560305

0

1560305

1519190

0

1519190

 

შრომის ანაზღაურება

1056205

1207869

 

1207869

1004350

 

1004350

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

25731

2100

 

2100

24150

 

24150

 

ვალდებულებები

0

605

 

605

110

 

110

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

30000

0

30000

 

ხარჯები

0

0

0

0

30000

0

30000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების
 დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღრსრულების

ფინანსური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

40000

0

40000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

40000

 

40000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი
 წესრიგი და უსაფრთხოება

427719

108737

0

108737

110750

0

110750

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

8

8

0

8

8

0

9

 

ხარჯები

427469

108737

0

108737

110750

0

110750

 

შრომის ანაზღაურება

88881

90609

0

90609

90550

0

90550

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

250

0

0

0

0

0

0

02 01

სახანძრო-სამაშველო
 სამსახური

311509

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

311509

0

0

0

0

0

0

 

შრომისანაზღაურება

5418

0

 

 

0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვის

უნარიანობის  ამაღლების

ხელშეწყობა

116210

108737

0

108737

110750

0

110750

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

8

8

 

8

8

 

8

 

ხარჯები

115960

108737

0

108737

110750

0

110750

 

შრომის ანაზღაურება

83463

90609

 

90609

90550

 

90550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250

0

 

 

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა,  რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

10466622

9472445

8088994

1383451

6175101

4445075

1730026

 

ხარჯები

1006968

1402783

215119

1187664

1731787

315123

1416664

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

9459654

7931947

7780342

151605

4281979

4032813

249166

 

ვალდებულებები

0

137715

93533

44182

161335

97139

64196

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა, რეაბილიტაცია

და მოვლა-შენახვა

4546257

4702652

4552187

150465

3219205

2995343

223862

 

ხარჯები

4996

33430

0

33430

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4541261

4597123

4512707

84416

3075370

2900704

174666

 

ვალდებულებები

0

72099

39480

32619

143835

94639

49196

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის
 მშენებლობა რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

4544226

3574824

2505501

1069323

1872464

797414

1075050

 

ხარჯები

848142

1225690

215119

1010571

1221900

165000

1056900

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

3696084

2283518

2236329

47189

650564

632414

18150

 

ვალდებულებები

0

65616

54053

11563

0

0

0

03 02
 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი  ნაგებობების

მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

2549361

2295234

2290382

4852

525464

520964

4500

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

2549361

2236329

2236329

 

520964

520964

 

 

ვალდებულებები

0

58905

54053

4852

0

 

 

03 02
 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

777302

1163

0

1163

4500

0

4500

 

ხარჯები

791

1163

0

1163

4500

0

4500

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

776511

0

 

 

0

 

 

03 02
 05

გარეგანათება

330468

555932

12175

543757

514700

0

514700

 

ხარჯები

330468

503051

12175

490876

511250

0

511250

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0

46170

0

46170

3450

0

3450

 

ვალდებულებები

0

6711

0

6711

0

0

0

03 02
 05 01

ა(ა)იპ ლანჩხუთი ტექსერვისი
 ( 433642490)

204500

403306

12175

391131

363400

0

363400

 

ხარჯები

204500

350425

12175

338250

361250

0

361250

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0

46170

 

46170

2150

 

2150

 

ვალდებულებები

0

6711

 

6711

0

 

 

03 02
 05 02

გარეგანათების
ელექტრო ენერგიის

ღირებულება

125968

152626

0

152626

151300

0

151300

 

ხარჯები

125968

152626

0

152626

150000

0

150000

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0

0

 

 

1300

 

1300

03 02
 06

დასუფთავების ღონისძიებები

492000

548123

32770

515353

535000

0

535000

 

ხარჯები

492000

547104

32770

514334

535000

0

535000

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0

1019

0

1019

0

0

0

03 02 
06 02

ა(ა)იპ ლანჩხუთი

სერვისი  (433642677)

492000

548123

32770

515353

535000

0

535000

 

ხარჯები

492000

547104

32770

514334

535000

0

535000

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0

1019

 

1019

0

 

 

03 02
 07

ბინათმშენებლობა

395095

174372

170174

4198

292800

276450

16350

 

ხარჯები

24883

174372

170174

4198

166650

165000

1650

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

370212

0

 

 

126150

111450

14700

03 03

მუნიციპალიტეტის
 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

405263

317500

297500

20000

733898

652318

81580

 

ხარჯები

0

0

0

0

160353

150123

10230

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

405263

317500

297500

20000

556045

499695

56350

03 03
 01

ნაგავდამჭერების

მოწყობა  მდინარეზე

0

0

0

0

167100

158750

8350

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

167100

158750

8350

03 03
02

საპროექტო დოკუმენტაციის,

საექსპერტო მომსახურების

და სამშენებლო სამუშაოების

ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების   შესყიდვისთვის გამოყოფილი

თანხა

143168

35000

15000

20000

157353

150123

7230

 

ხარჯები

0

0

0

0

157353

150123

7230

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

143168

35000

15000

20000

0

 

 

03 03
 03

მუნიციპალიტეტის
 კეთილმოწყობა

262095

282500

282500

0

409445

343445

66000

 

ხარჯები

0

0

0

0

3000

0

3000

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

262095

282500

282500

 

388945

340945

48000

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

17500

2500

15000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის

პროგრამის  ფარგლებში

განსახორციელებელი

პროექტები

817446

733806

733806

0

0

0

0

 

ხარჯები

400

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

817046

733806

733806

 

0

 

 

03 05

სოფლის მეურნეობის
მხარდაჭერის

ღონისძიებები

153430

143663

0

143663

349534

0

349534

 

ხარჯები

153430

143663

0

143663

349534

0

349534

03 05
02

ა(ა)იპ „საგარეო-

ეკონომიკური კავშირურთი

ერთობების, ინვესტიციების,
 ტრანსპორტის, ტურიზმის
და მეწარმეობის განვითარების

ცენტრი (233733984)

153430

143663

0

143663

349534

0

349534

 

ხარჯები

153430

143663

0

143663

349534

0

349534

04 00

განათლება

2499423

2172598

567886

1604712

2660100

679400

1980700

 

ხარჯები

1549988

1687416

126136

1561280

1910430

0

1910430

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

949435

482798

441750

41048

726430

656160

70270

 

ვალდებულებები

0

2384

0

2384

23240

23240

0

04 01

ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო
 - სააღმზრდელო ცენტრი

(233732565)

1549988

1728464

126136

1602328

1950000

0

1950000

 

ხარჯები

1549988

1687416

126136

1561280

1910430

0

1910430

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0

41048

 

41048

39570

 

39570

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

0

 

 

04 02

განათლების ობიექტების
რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია

949435

444134

441750

2384

710100

679400

30700

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

949435

441750

441750

0

686860

656160

30700

 

ვალდებულებები

0

2384

 

2384

23240

23240

 

05 00

კულტურა, რელიგია,
ახალგაზრდული

და სპორტული ღონისძიებები

3094881

3022918

78778

2944140

1862314

48447

1813867

 

ხარჯები

3083261

2425283

78778

2346505

1682914

0

1682914

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

11620

67535

0

67535

91400

48447

42953

 

ვალდებულებები

0

530100

0

530100

88000

0

88000

05 01

სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა

2079500

1906800

0

1906800

776300

0

776300

 

ხარჯები

2079500

1338846

0

1338846

684900

0

684900

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0

37854

0

37854

3400

0

3400

 

ვალდებულებები

0

530100

0

530100

88000

0

88000

05 01
02

ა(ა)იპ ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის საფეხბურთო

კლუბი ,,ლანჩხუთის

გურია"

(233734126)

1510000

626880

0

626880

88000

0

88000

 

ხარჯები

1510000

96780

0

96780

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

530100

 

530100

88000

 

88000

05 01
03

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
  სპორტული

ცენტრი

(433642178)

374500

380899

0

380899

363000

0

363000

 

ხარჯები

374500

380899

0

380899

363000

0

363000

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0

0

 

 

0

 

 

05 01
04

ა(ა)იპ გოგონათა

ექსპერიმენტალური
 სარაგბო-

საფეხბურთო სკოლა

(433645004)

61000

72495

0

72495

65300

0

65300

 

ხარჯები

61000

72445

0

72445

65300

0

65300

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0

50

 

50

0

 

 

05 01
06

ა(ა)იპ ლანჩხუთის

მუნიციპა ლიტეტის
 საფეხბურთო

სკოლა (433642203)

134000

185414

0

185414

160000

0

160000

 

ხარჯები

134000

147610

0

147610

156600

0

156600

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0

37804

 

37804

3400

 

3400

05 01
07

ა(ა)იპ ქართული

ფეხბურთის განვითარების

ფონდი ს/კ 405135786

0

535113

0

535113

0

0

0

 

ხარჯები

0

535113

0

535113

0

0

0

05 01
08

შ.პ.ს ლანჩხუთი

ს/კ 233645419

0

105999

0

105999

100000

0

100000

 

ხარჯები

0

105999

0

105999

100000

0

100000

05 02

კულტურის განვითარების
 ხელშეწყობა

960381

1061118

78778

982340

1046014

48447

997567

 

ხარჯები

948761

1031437

78778

952659

958014

0

958014

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

11620

29681

0

29681

88000

48447

39553

05 02
01

ა(ა)იპ ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

კულტურის დაწესებულებათა
გაერთიანება

(233731478)

903800

1013499

78778

934721

910000

0

910000

 

ხარჯები

903800

1005644

78778

926866

910000

0

910000

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0

7855

 

7855

0

 

 

05 02
06

სოციალურ- კულტურული

ღონისძიებები

46961

25793

0

25793

48014

0

48014

 

ხარჯები

44961

25793

0

25793

48014

0

48014

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2000

0

 

 

0

 

 

05 02
07

კულტურის ობიექტების
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9620

21826

0

21826

88000

48447

39553

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

9620

21826

 

21826

88000

48447

39553

05 03

რელიგიის დაფინანსება

55000

55000

0

55000

40000

0

40000

 

ხარჯები

55000

55000

0

55000

40000

0

40000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის
 დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

532401

579667

0

579667

752445

153467

598978

 

ხარჯები

532401

579467

0

579467

590900

0

590900

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0

200

0

200

161545

153467

8078

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

122500

130384

0

130384

285545

153467

132078

 

ხარჯები

122500

130384

0

130384

124000

0

124000

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0

0

0

0

161545

153467

8078

06 01
01

ა(ა)იპ

ლანჩხუთის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის

ცენტრი (233730763)

122500

130384

0

130384

124000

0

124000

 

ხარჯები

122500

130384

0

130384

124000

0

124000

06 01
02

ჯანდაცვის ობიექტების
 რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

0

0

0

0

161545

153467

8078

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0

0

 

 

161545

153467

8078

06 02

სოციალური პროგრამები

409901

449283

0

449283

466900

0

466900

 

ხარჯები

409901

449083

0

449083

466900

0

466900

06 02
01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –

თირკმლის  ქრონიკული

უკმარისობით დაავადებულთა

სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების

პროგრამა

28656

34848

0

34848

30000

0

30000

 

ხარჯები

28656

34848

0

34848

30000

0

30000

06 02
04

მრავალშვილიან ოჯახთა
 დახმარების პროგრამა

35200

33400

0

33400

32000

0

32000

 

ხარჯები

35200

33400

0

33400

32000

0

32000

06 02
05

სამკურნალო და საოპერაციო

ხარჯებით დახმარების

პროგრამა

0

0

0

0

70000

0

70000

 

ხარჯები

0

0

0

0

70000

0

70000

06 02
09

ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო

ცენტრი იავნანა

(433642356)

10000

10000

0

10000

10000

0

10000

 

ხარჯები

10000

10000

0

10000

10000

0

10000

06 02
10

მაღალმთიან სოფლებიდან
 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

3775

5370

0

5370

5400

0

5400

 

ხარჯები

3775

5370

0

5370

5400

0

5400

06 02
11

სოციალურად დაუცველი
 მოსახლეობის დახმარება

322270

350065

0

350065

298500

0

298500

 

ხარჯები

322270

349865

0

349865

298500

0

298500

06 02
11 01

ა(ა)იპ უფასო სასადილო
მზრუნველობა მოკლებულთათვის 

(233730772)

73990

76555

0

76555

100000

0

100000

 

ხარჯები

73990

76355

0

76355

100000

0

100000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

200

 

200

0

 

 

06 02
11 02

იძულებით გადაადგილებულ
 პირთა დახმარების

პროგრამა

10800

10800

0

10800

10000

0

10000

 

ხარჯები

10800

10800

0

10800

10000

0

10000

06 02
11 03

სხვადასხვა ომებსა და
 კონფკლიქტებში მონაწილე

ვეტერანთა დახმარების

პროგრამა

44050

44950

0

44950

42500

0

42500

 

ხარჯები

44050

44950

0

44950

42500

0

42500

06 02
11 04

ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების,
 ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და

სამედიცინო დაწესებულებაში

მოწვეული სპეციალისტის

ბინით უზრუნველყოფა

8060

4800

0

4800

0

0

0

 

ხარჯები

8060

4800

0

4800

0

0

0

06 02
11 05

მძიმე საცხოვრებელ

პირობებში მყოფი ოჯახების

დროებითი თავშესაფრით
 უზრუნველყოფის

და  ერთჯერადი დახმარების

პროგრამა

185370

212960

0

212960

146000

0

146000

 

ხარჯები

185370

212960

0

212960

146000

0

146000

06 02
14

,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის"
 სარეაბილიტაციო პროგრამა

10000

15000

0

15000

20000

0

20000

 

ხარჯები

10000

15000

0

15000

20000

0

20000

06 02
15

ხანდაზმულ (100 და მეტი

წლის ასაკის ) პირთა დახმარების

პროგრამა

0

600

0

600

1000

0

1000

 

ხარჯები

0

600

0

600

1000

0

1000

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიბესიკ ტაბიძე