„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/06/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/07/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016313
34
30/06/2017
ვებგვერდი, 06/07/2017
190020020.35.108.016313
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2017 წლის 30 ივნისი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge; 30/12/2016; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016278) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა.ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10768,9

11703,2

3965,3

7737,9

9976,3

1637,6

8338,8

გადასახადები

1153,1

3082,0

0,0

3082,0

3120,0

0,0

3120,0

გრანტები

8958,9

8174,0

3965,3

4208,7

5951,0

1637,6

4313,4

სხვა შემოსავლები

657,0

447,1

0,0

447,1

905,4

0,0

905,4

ხარჯები

7554,2

7897,8

461,2

7436,6

7112,5

190,6

6921,9

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2175,8

0,0

2175,8

1802,1

0,0

1802,1

საქონელი და მომსახურება

725,0

713,5

0,0

713,5

783,7

0,0

783,7

სუბსიდიები

3645,1

3715,4

0,0

3715,4

3600,3

0,0

3600,3

გრანტები

442,5

229,5

0,0

229,5

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

380,7

485,8

0,0

485,8

413,6

0,0

413,6

სხვა ხარჯები

444,4

577,8

461,2

116,6

512,7

190,6

322,1

საოპერაციო სალდო

3214,7

3805,4

3504,1

301,3

2863,9

1447,0

1416,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3561,8

3614,0

3360,5

253,5

3056,2

1590,6

1465,6

ზრდა

3700,1

3703,3

3360,5

342,8

3206,2

1590,6

1615,6

კლება

138,4

89,3

0,0

89,3

150,0

0,0

150,0

მთლიანი სალდო

-347,0

191,4

143,7

47,8

-192,4

-143,7

-48,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-355,0

191,4

143,7

47,8

-193,4

-143,7

-49,8

ზრდა

0,0

194,5

143,7

50,9

0,0

0,0

0,0

კლება

355,0

3,1

0,0

3,1

193,4

143,7

49,8

ვალდებულებების ცვლილება

-8,0

0,0

0,0

0,0

-1,1

0,0

-1,1

კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

საშინაო

8,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“;

ა.ბ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9976,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის გეგმა

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

10791,8

11755,3

3981,7

7773,6

9976,3

1637,6

8338,8

გადასახადები

11

1129,9

3095,2

0,0

3095,2

3120,0

0,0

3120,0

გრანტები

13

8867,5

8190,4

3981,7

4208,7

5951,0

1637,6

4313,4

სხვა შემოსავლები

14

794,4

469,7

0,0

469,7

905,4

0,0

905,4

“;

ა.გ) მე- 5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5951,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 ფაქტი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

8958,9

8174,0

3965,3

4208,7

5951,0

1637,6

4313,4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

8958,9

8174,0

3965,3

4208,7

5951,0

1637,6

4313,4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

5097,8

4208,7

0,0

4208,7

4313,4

0,0

4313,4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1331111

4902,8

4013,7

 

4013,7

4000,8

 

4000,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1331112

195,0

195,0

 

195,0

195,0

 

195,0

სხვა

1331114

 

 

 

 

117,6

 

117,6

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3861,1

3965,3

3965,3

0,0

1637,6

1637,6

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

2882,2

2333,0

2333,0

 

1637,6

1637,6

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

671,3

648,9

648,9

 

0,0

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

307,6

983,4

983,4

0,0

0,0

0,0

0,0

“;

ა.დ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7112,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7554,2

8004,9

452,4

7552,5

7112,5

190,6

6921,9

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2154,3

0,0

2154,3

1802,1

0,0

1802,1

საქონელი და მომსახურება

725,0

799,9

0,0

799,9

783,7

0,0

783,7

სუბსიდიები

3645,1

3751,5

0,0

3751,5

3600,3

0,0

3600,3

გრანტები

442,5

229,5

0,0

229,5

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

380,7

491,2

0,0

491,2

413,6

0,0

413,6

სხვა ხარჯები

444,4

578,5

452,4

126,1

512,7

190,6

322,1

“;

ა.ე) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3206,2 ათ.ლარი.

მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3206.2 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

37,8

4,0

0,0

4,0

42,0

0,0

42,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3626,3

3812,5

3529,3

283,3

2836,4

1364,3

1472,1

04 00

განათლება

0,0

2,0

0,0

2,0

213,1

173,1

40,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

36,0

5,0

0,0

5,0

78,9

53,2

25,7

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

22,0

0,0

22,0

“;

ა.ვ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017 პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2597,4

2726,6

0,0

2726,6

2425,4

0,0

2425,4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2589,5

2726,6

0,0

2726,6

2376,3

0,0

2376,3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

48,1

0,0

48,1

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

8,0

0,0

 

0,0

1,0

 

1,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3769,3

4043,6

3764,3

279,2

3097,3

1554,9

1542,4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

3,6

2,9

0,0

2,9

3,6

0,0

3,6

70421

სოფლის მეურნეობა

3,6

2,9

 

2,9

3,6

 

3,6

7045

ტრანსპორტი

2428,0

2116,4

1867,1

249,3

1298,3

1054,8

243,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2428,0

2116,4

1867,1

249,3

1298,3

1054,8

243,5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1337,7

1924,2

1897,2

26,9

1795,4

500,1

1295,3

705

გარემოს დაცვა

825,3

894,6

0,0

894,6

647,1

0,0

647,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

825,3

894,6

 

894,6

647,1

 

647,1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

206,9

46,8

0,0

46,8

7,0

0,0

7,0

7061

ბინათმშენებლობა

75,0

2,3

0,0

2,3

1,0

0,0

1,0

7063

წყალმომარაგება

48,5

37,4

 

37,4

0,0

 

0,0

7064

გარე განათება

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

124,7

139,0

0,0

139,0

140,6

0,0

140,6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,7

139,0

0,0

139,0

140,6

0,0

140,6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1661,0

1465,0

0,0

1465,0

1601,6

53,2

1548,4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

656,0

610,4

0,0

610,4

494,3

0,0

494,3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

705,0

716,5

0,0

716,5

689,2

53,2

636,0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

268,0

106,1

 

106,1

388,1

 

388,1

709

განათლება

1222,9

1412,5

57,3

1355,2

1618,8

173,1

1445,6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1058,8

1155,8

0,0

1155,8

1220,0

0,0

1220,0

7092

ზოგადი განათლება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

104,5

196,7

57,3

139,4

348,8

173,1

175,6

710

სოციალური დაცვა

642,9

774,6

0,0

774,6

682,9

0,0

682,9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

213,5

382,0

0,0

382,0

301,7

0,0

301,7

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

199,4

360,6

0,0

360,6

275,7

0,0

275,7

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

14,1

21,4

0,0

21,4

26,0

0,0

26,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

37,0

39,5

0,0

39,5

37,4

0,0

37,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

392,4

353,0

0,0

353,0

343,8

0,0

343,8

 

სულ

11437,3

11601,6

3821,7

7779,9

10319,8

1781,2

8538,6

ა.ზ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.1. 1298,3 ა.ლარი გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ძირითადი გზები, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრეშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები.”;

ა.თ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.2.1. 647,1 ათ.ლარით კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების, პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.“;

ა.ი) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.4. 563,8 ათ.ლარით მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების  გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.“;

ა.თ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.6. 991,0 ათ.ლარი რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონის განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტები.“;

ა.ი) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის „3.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.1. 1220,0 ათ.ლარი სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები,რომელიც ხელს შეუწყობს მის ფიზიკურ, გონებრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. აქედან გამომდინარე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება ბავშვის განვითარებაში. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ საბავშვო ბაღებში ხდება. აქ ეყრება საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებას და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 27 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1400 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის: მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. მოეწყობა სამზარეულოები  და სველი წერტილები.”;

ა.კ) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის „3.3“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.3. 14,8 ათ.ლარი მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)

თავისუფალი დროის სწორი დაგეგმვა და მისი სწორად გამოყენება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის თანამშრომლებისათვის. თანამედროვე ახალგაზრდებში ესთეტიკური დონის ამაღლებისა და სწორი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისათვის ცენტრი თავის აღსაზრდელებთან ერთად მართავს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. თითოეული ღონისძიება ითვალისწინებს მოსწავლის მეტყველების დახვეწას, სასცენო კულტურის შეძენას. ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე, წრის მიზანია მოსწავლეებმა შეისწავლონ სხვადასხვა კუთხის ცეკვები, მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ ფესტივალებსა და კონკურსებში, საქართველოში და ქვეყნის გარეთ; საესტრადო სიმღერების შემსწავლელ წრეში ასწავლიან მოსწავლეებს ქართულ სიმღერებს, რათა მათ შეძლონ მრავალხმიანობის გამოცნობა და შესაბამისად თვითონაც შეასრულონ იგი; საესტრადო საკრავების წრე ხელს უწობს მოსწავლეთა მუსიკალური დონის ამაღლებას, მუსიკისა და სიმღერისადმი დაინტერებას,  მოსწავლეებმა შეძლონ თვითონ შეასრულონ ინსტრუმენტებზე აკორდების შესწავლა და დაკვრა; სამეჯლისო ცეკვების სექცია; ხელმარჯვეთა სექცია; კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი წრე; დეკლამატორთა სექცია; ეკოლოგიისა და ეკოტურიზმის განვითარების კლუბი „მწვანე ერთობა“, რომლის მიზანია კლიმატით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემების ადაპტაციისაა და შერბილების ღონისძიებების გატარებისა და ახალგაზრდობაში გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება. გარდა ამისა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს უმცროსკლასელთა კლუბი „გლობუსი“; კინოკლუბი; საბავშვო-საყმაწვილო თეატრალური სექცია; ნორჩ-შემოქმედთა და ხელოვნების მოყვარულთა კლუბი „მუზა“; მშობელთა შენატანი ფასიანი სწავლების სექციებში ერთ მოსწავლეზე შეადგენს: ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელ წრე, სამეჯლისო ცეკვების სექციაზე, საესტრადაო სიმღერების შემსწავლელი წრე, საესტრადო  საკრავების წრეზე – 15 ლარს, ხოლო კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელ წრეზე – 20 ლარს.“;

ა.ლ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „3.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.4 283,9 ათ.ლარი სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 05)

პროგრამა ითვალისწინებს როგორც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, ასევე საკუთარი შემოსავლებიდან მიღებული  თანხებით    სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციას.“;

ა.მ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.1.3“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.1.3. სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი  23000 ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ახალგაზრდების ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და მოტივაციის გაზრდა, სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების წახალისება, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ოლიმპიადის იდეების დამკვიდრება-განვითარება.

მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ცნობილი სენაკელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება.

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

თანხა

1

ჟ.შარტავას სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება ფუთძალში (ვაჟები)

27თებერვალი 6 მარტი

880

2

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

თებერვალი-მარტი-აპრილ-მაისი

3820

3

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მინი საფეხბურთო ტურნირი გოგონათა შორის და ფეხბურთის ტურნირი ვაჟთა შორის

100-26 მაისი

2140

4

ფეხბურთში „მოყვარულთა თასი 2017“-ის მე-2 ეტაპი

22 ივლისიდან

600

5

ტურნირი ცხენოსნობის ეროვნულ სახეობებში (ისინდი, ცხენბურთი, მარულა, დოღი)

ივნისის ბოლო, ივლისის დასაწყისი

2590

6

სენაკის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მოკლე ნარდში მოყვარულთა  შორის

23-25 აგვისტო

680

7

ახალგაზრდობის  საერთაშორისო დღე. ტურნირი ქუჩის კალათბურთში

12 აგვისტო

980

8

სენაკის „ეგრისის“ ფეხბურთელის ვეტერანი ემილ ყურაშვილის სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება მინი ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის

27 სექტემბერი–5 ოქტომბერი

870

9

სენაკი მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ჭადრაკში სკოლებს შორის (გოგონები და ვაჟები)

10-15 ნოემბერი

630

10

ტურნირი ფრენბურთში ორგანიზაციებს შორის

25 ოქტომბერი 3 ნოემბერი

810

11

2017 წლის საუკეთესო სპორტსმენთა და მწვრთნელთა გამოვლენა-დაჯილდოებისათვის საზეიმო ცერემონიალი

20 დეკემბრი

5500

12

გამგებლის სტიპენდია მუნიციპალიტეტის წარმატებული მწრთვნელებისა და სპორტსმენებისათვის

წლის განმავლობაში

3500

 

სულ ჯამში  სავარაუდო ღირებულება

 

23000

ა.ნ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.2.1. 404,9 ათ.ლარი მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა.ი.პ „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას  სამხატვრო გალერეის საგამოფენო სივრცეში. მართავს და მითითებებს აძლევს მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურულ ერთეულებს. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 ბიბლიოთეკა, ერთი საჯარო, ერთი საბავშვო  და 15 სათემო. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკები წლის განმავლობაში ემსახურება 129500 მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 2900 მოსწავლეს. ბიბლიოთეკებში ყოველწლიურად შემოდის ახალი ლიტერატურა. გასულ წელს შემოვიდა 2655 ცალი წიგნი. გამოწერილია ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 26 დასახელების ჟურნალ-გაზეთი, ყველა თემი ღებულოს რამდენიმე დასახელების პერიოდიკას. ბიბლიოთეკაში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კონფერენციები, თემატური და ლიტერატურული საღამოები, ატარებს საუბრებს, აწყობს გამოფენებს, მართავს  სხვადასხვა სახის მასობრივ ღონისძიებებს. ბიბლიოთეკებს გააჩნია თავისი ფუნქციები და დადგენილი  წესებითა  და ფუნქციებით ემსახურება ყველა კატეგორიის მკითხველს, მიუხედავად ასაკისა, მრწამსისა. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ლიტერატურის ფართო ინფორმირებას. ბიბლიოთეკის საქმიანობას წარმართავენ სპეციალისტები, ბიბლიოთეკარები, რომელთაც აქვთ  კვალიფიკაცია და პროფესიონალური ცოდნა, პასუხისმგებელნი არიან მთლიანად წიგნად ფონდზე და საერთოდ მუშაობაზე.  წლის განმავლობაში   მუნიციპალიტეტში გაიცემა(მკითხველზე) დაახლოებით  202199 წიგნი. მუნიციპალიტეტში სულ არის 2655 ცალი წიგნი. ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟიული შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მისი მისია მდგომარეობს მის ტერიტორიაზე ოდითგანვე და დღემდე მცხოვრებ ხალხთა ისტორიის ყოფისა და შემოქმედებითი სულის შენარჩუნებაში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სტუმრისათვის გაცნობაში. მუზეუმი ეძიებს, იკვლევს და სწავლობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ ფასეულობებს, ორიენტირებულია კოლექციების შევსებაზე. დგება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა პროგრამები. მუზეუმში განათლებას იღებს ყველა კატეგორიის ადამიანი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის იგი წარმოადგენს ცოდნის განმტკიცების კერას. ჟიული შარტავას მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფონდში 4932 ექსპონატია. ჟიული შარტავას მუზეუმში 398 ექსპონატია, თეოფანე დავითაიას სახლ-მუზეუმის ფონდი შეადგენს 657 ექსპონატს. არნოლდ ჩიქობავას სახლ-მუზეუმის ფონდი შეადგენს 291 ექსპონატს. მუზეუმების მიზანია მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის  პროპაგანდა-პოპულარიზაცია. სამუზეუმო  კოლექციებში ძირითადად წარმოდგენილია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასლები და პირადი ნივთები. კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად და თემებში აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას. ამასთან, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სმსახური ხელმძღვანელობს კულტურულღონისძიებების უზრუნველყოფას კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა  და მისი რეალიზაციის  კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედებითი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურიის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივების ორგანიზებას.“;

ა.ნ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.2.4. 94, 4 ათ.ლარი კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს როგორც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, ასევე საკუთარი შემოსავლებიდან მიღებული თანხებით კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციას.“;

ა.ო) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.4. 370,5 ათ.ლარი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობ(პროგრამული კოდი 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასაფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალარანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემოღობვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.”;

ა.პ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ა.ჟ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული  რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11262,3

11601,1

3821,7

7779,4

10319,8

1781,2

8538,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158,0

164,0

0,0

164,0

155,0

0,0

155,0

 

ხარჯები

7554,2

7897,8

461,2

7436,6

7112,5

190,6

6921,9

 

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2175,8

0,0

2175,8

1802,1

0,0

1802,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3700,1

3703,3

3360,5

342,8

3206,2

1590,6

1615,6

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2597,4

2726,6

0,0

2726,6

2425,4

0,0

2425,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151,0

157,0

0,0

157,0

148,0

0,0

148,0

 

ხარჯები

2551,6

2721,5

0,0

2721,5

2383,4

0,0

2383,4

 

შრომის ანაზღაურება

1836,8

2097,3

0,0

2097,3

1737,1

0,0

1737,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,8

5,1

0,0

5,1

42,0

0,0

42,0

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

756,1

810,7

0,0

810,7

722,6

0,0

722,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

32,0

 

32,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

743,2

807,7

0,0

807,7

710,6

0,0

710,6

 

შრომის ანაზღაურება

516,3

594,6

0,0

594,6

477,7

0,0

477,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,9

3,0

0,0

3,0

12,0

0,0

12,0

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1833,4

1916,0

0,0

1916,0

1653,6

0,0

1653,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120,0

125,0

 

125,0

116,0

 

116,0

 

ხარჯები

1808,4

1913,9

0,0

1913,9

1623,6

0,0

1623,6

 

შრომის ანაზღაურება

1320,5

1502,8

0,0

1502,8

1259,4

0,0

1259,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,9

2,1

0,0

2,1

30,0

0,0

30,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

48,1

0,0

48,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

48,1

0,0

48,1

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

8,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

01 04 02

მგფ-ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

386,8

99,0

0,0

99,0

99,1

0,0

99,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

386,8

99,0

0,0

99,0

85,3

0,0

85,3

 

შრომის ანაზღაურება

79,8

78,4

0,0

78,4

65,0

0,0

65,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

101,8

99,0

0,0

99,0

99,1

0,0

99,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

101,8

99,0

0,0

99,0

85,3

0,0

85,3

 

შრომის ანაზღაურება

76,2

78,4

0,0

78,4

65,0

0,0

65,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4799,2

4984,9

3764,3

1220,5

3751,5

1554,9

2196,6

 

ხარჯები

1172,9

1327,5

403,9

923,6

915,1

190,6

724,5

 

სხვა ხარჯები

342,8

425,0

403,9

21,1

262,4

190,6

71,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3626,3

3657,3

3360,5

296,9

2836,4

1364,3

1472,1

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა

2428,0

2116,4

1867,1

249,3

1298,3

1054,8

243,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2428,0

2116,4

1867,1

249,3

1298,3

1054,8

243,5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1032,3

941,3

0,0

941,3

654,1

0,0

654,1

 

ხარჯები

905,1

901,9

0,0

901,9

650,1

0,0

650,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,2

39,4

0,0

39,4

4,0

0,0

4,0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

75,0

2,3

0,0

2,3

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

75,0

2,3

0,0

2,3

1,0

0,0

1,0

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და გამწვანების  მოვლა-პატრონობის პროგრამა

825,3

894,6

0,0

894,6

647,1

0,0

647,1

 

ხარჯები

825,3

892,6

0,0

892,6

643,1

0,0

643,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,0

0,0

2,0

4,0

0,0

4,0

03 02 04

ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

48,5

37,4

0,0

37,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,5

37,4

0,0

37,4

0,0

0,0

0,0

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

671,3

668,9

668,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

214,1

143,9

143,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

457,2

525,0

525,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

355,7

415,6

388,7

26,9

563,8

356,5

207,3

 

ხარჯები

53,8

278,7

260,0

18,7

191,4

190,6

0,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

301,9

136,8

128,7

8,2

372,4

165,8

206,6

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

310,8

839,7

839,7

0,0

240,7

143,7

97,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310,8

839,7

839,7

0,0

240,7

143,7

97,0

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

3,6

2,9

0,0

2,9

3,6

0,0

3,6

 

ხარჯები

2,4

2,9

 

2,9

3,6

 

3,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 10

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

991,0

0,0

991,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

921,0

0,0

921,0

04 00

განათლება

1222,9

1412,0

57,3

1354,7

1618,8

173,1

1445,6

 

ხარჯები

1222,9

1404,0

57,3

1346,7

1405,6

0,0

1405,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

8,0

0,0

8,0

213,1

173,1

40,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1058,8

1155,8

0,0

1155,8

1220,0

0,0

1220,0

 

ხარჯები

1058,8

1150,0

0,0

1150,0

1180,0

0,0

1180,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,8

0,0

5,8

40,0

0,0

40,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

59,6

59,5

0,0

59,5

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

59,6

59,5

0,0

59,5

50,0

0,0

50,0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

104,5

108,5

0,0

108,5

14,8

0,0

14,8

 

ხარჯები

104,5

106,3

0,0

106,3

14,8

0,0

14,8

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

0,0

27,9

0,0

27,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

27,9

0,0

27,9

50,0

0,0

50,0

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

60,3

57,3

3,0

283,9

173,1

110,8

 

ხარჯები

0,0

60,3

57,3

3,0

110,8

0,0

110,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

173,1

173,1

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1486,0

1465,0

0,0

1465,0

1601,6

53,2

1548,4

 

ხარჯები

1450,0

1447,7

0,0

1447,7

1522,7

0,0

1522,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

17,3

0,0

17,3

78,9

53,2

25,7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

656,0

610,4

0,0

610,4

494,3

0,0

494,3

 

ხარჯები

620,0

598,3

0,0

598,3

494,3

0,0

494,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

12,1

0,0

12,1

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტის ხელშეწყობის  ღონისძიებათა პროგრამა  

395,2

393,8

0,0

393,8

341,3

0,0

341,3

 

ხარჯები

395,2

389,3

0,0

389,3

341,3

0,0

341,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

260,8

192,7

0,0

192,7

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

224,8

185,2

0,0

185,2

130,0

0,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

7,5

0,0

7,5

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

0,0

23,8

0,0

23,8

23,0

0,0

23,0

 

ხარჯები

0,0

23,8

0,0

23,8

23,0

0,0

23,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

705,0

716,5

0,0

716,5

689,2

53,2

636,0

 

ხარჯები

705,0

711,4

0,0

711,4

627,6

0,0

627,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,2

0,0

5,2

61,6

53,2

8,4

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

360,0

354,6

0,0

354,6

404,9

0,0

404,9

 

ხარჯები

360,0

349,4

0,0

349,4

402,9

0,0

402,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,2

0,0

5,2

2,0

0,0

2,0

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

120,0

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

120,0

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

05 02 03

საბავშვო სამხატვრო  სკოლის ხელშეწყობის   პროგრამა  

50,0

49,8

0,0

49,8

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

50,0

49,8

0,0

49,8

45,0

0,0

45,0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების პროგრამა 

0,0

17,1

0,0

17,1

36,9

0,0

36,9

 

ხარჯები

0,0

17,1

0,0

17,1

36,9

0,0

36,9

05 02 05

თეატრალური კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

175,0

175,0

0,0

175,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

175,0

175,0

0,0

175,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

175,0

0,0

0,0

0,0

94,4

53,2

41,2

 

ხარჯები

175,0

0,0

0,0

0,0

34,8

0,0

34,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

59,6

53,2

6,4

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

3,0

16,5

0,0

16,5

17,6

0,0

17,6

 

ხარჯები

3,0

16,5

0,0

16,5

17,6

0,0

17,6

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა 

90,0

89,6

0,0

89,6

370,5

0,0

370,5

 

ხარჯები

90,0

89,6

0,0

89,6

353,2

0,0

353,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

17,3

0,0

17,3

05  06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

767,6

913,5

0,0

913,5

823,5

0,0

823,5

 

ხარჯები

767,6

898,1

0,0

898,1

800,4

0,0

800,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,5

0,0

15,5

22,0

0,0

22,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,7

139,0

0,0

139,0

140,6

0,0

140,6

 

ხარჯები

124,7

129,0

0,0

129,0

125,6

0,0

125,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

642,4

774,6

0,0

774,6

682,9

0,0

682,9

 

ხარჯები

642,4

769,1

0,0

769,1

674,8

0,0

674,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,5

0,0

5,5

7,0

0,0

7,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

06 02 01

მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

196,0

222,7

0,0

222,7

183,4

0,0

183,4

 

ხარჯები

196,0

217,2

0,0

217,2

176,4

0,0

176,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,5

0,0

5,5

7,0

0,0

7,0

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

13,8

16,8

0,0

16,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13,8

16,8

0,0

16,8

0,0

0,0

0,0

06 02 03

რეგულარული სამედიცინო მომსახურება სენაკის თემების მოსახლეობისათვის

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

13,8

16,8

0,0

16,8

18,7

0,0

18,7

 

ხარჯები

13,8

16,8

0,0

16,8

18,7

0,0

18,7

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

9,5

10,4

0,0

10,4

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

9,5

10,4

0,0

10,4

10,0

0,0

10,0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

12,0

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

12,0

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

3,2

3,6

0,0

3,6

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

3,2

3,6

0,0

3,6

25,0

0,0

25,0

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

171,7

330,6

0,0

330,6

242,1

0,0

242,1

 

ხარჯები

171,7

330,6

0,0

330,6

241,0

0,0

241,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

20,7

23,4

0,0

23,4

25,2

0,0

25,2

 

ხარჯები

20,7

23,4

0,0

23,4

25,2

0,0

25,2

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე  ბავშვების დახმარების პროგრამა

7,0

6,7

0,0

6,7

8,4

0,0

8,4

 

ხარჯები

7,0

6,7

0,0

6,7

8,4

0,0

8,4

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

3,0

18,0

0,0

18,0

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

18,2

18,0

0,0

18,0

32,0

0,0

32,0

06 02 13

დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა

2,0

1,8

0,0

1,8

2,4

0,0

2,4

 

ხარჯები

2,0

1,8

0,0

1,8

2,4

0,0

2,4

06 02 14

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების  პროგრამა

14,1

21,4

0,0

21,4

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

14,1

21,4

0,0

21,4

26,0

0,0

26,0

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

5,6

3,7

0,0

3,7

8,2

0,0

8,2

 

ხარჯები

5,6

3,7

0,0

3,7

8,2

0,0

8,2

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

2,5

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

2,5

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

73,8

77,9

0,0

77,9

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

73,8

77,9

0,0

77,9

80,0

0,0

80,0

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

06 02 19

„ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ თანადაფინანსება  სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარების მიზნით

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერი ლაშქარავა