„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის #26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის #26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/06/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/06/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016274
11
19/06/2017
ვებგვერდი, 22/06/2017
190020020.35.110.016274
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის #26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2017 წლის 19 ივნისი

აბაშა



 

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის  „დ.ა“ ქვეპუნქტის „საქართველოს კანონის“ „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ „საქართველოს კანონის“  მე-20 მუხლის შესაბამისად და  საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 19 მაისის №984 და  საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 2 ივნისის №1091 განკარგულების გათვალისწინებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30.12.2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016.260) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:   

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა.ა“-,,ა.გ“ ქვეპუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ა.ა) შემოსულობები 8361.0  ათასი ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები 9443.3    ათასი ლარით;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 6711.0 ათასი ლარი, აქედან:“;

ბ) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის „ა.გ.ბ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს „ა.გ.გ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.გ.გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი  2186.7  ათასი ლარი.“;

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

გ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

თავი I

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8681.4

2642.8

6038.6

9495.7

2945.8

6549.9

8361.0

2186.7

6174.3

გადასახადები

640.0

0.0

640.0

1429.8

0.0

1429.8

1450.0

0.0

1450.0

გრანტები

7777.5

2642.8

5134.7

7854.8

2945.8

4909.0

6711.0

2186.7

4524.3

სხვა შემოსავლები

263.9

0.0

263.9

211.1

0.0

211.1

200.0

0.0

200.0

ხარჯები

5237.2

40.1

5197.1

5960.9

236.3

5724.6

5638.4

39.7

5598.6

შრომის ანაზღაურება

1632.5

0.0

1632.5

1788.4

0.0

1788.4

1589.1

0.0

1589.1

საქონელი და მომსახურება

535.2

40.1

495.1

967.6

236.3

731.3

730.8

16.9

713.9

სუბსიდიები

2185.2

0.0

2185.2

2411.8

0.0

2411.8

2464.4

0.0

2464.4

გრანტები

250.2

0.0

250.2

67.4

0.0

67.4

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

500.7

0.0

500.7

562.3

0.0

562.3

664.8

0.0

664.8

სხვა ხარჯები

133.5

0.0

133.5

163.3

0.0

163.3

189.3

22.8

166.5

საოპერაციო სალდო

3444.1

2602.7

841.4

3534.8

2709.5

825.3

2722.6

2147.0

575.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3250.3

2328.1

922.2

3535.4

2846.5

688.8

3668.0

2311.9

1356.1

ზრდა

3280.1

2328.1

952.0

3546.4

2846.5

699.9

3668.0

2311.9

1356.1

კლება

29.8

0.0

29.8

11.0

0.0

11.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

193.8

274.6

-80.7

-0.6

-137.1

136.5

-945.4

-164.9

-780.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

193.8

274.6

-80.7

-30.6

-137.1

106.5

-1082.3

-236.9

-845.4

ზრდა

274.6

274.6

0.0

1096.8

249.1

847.7

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

274.6

274.6

 

1096.8

249.1

847.7

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

80.7

0.0

80.7

1127.4

386.2

741.2

1082.3

236.9

845.4

ვალუტა და დეპოზიტები

80.7

 

80.7

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

1127.4

386.2

741.2

1082.3

236.9

845.4

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

-30.0

0.0

-30.0

-136.9

-72.0

-64.9

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

136.9

72.0

64.9

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის   ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8711.1

10634,1

3332,0

7302,1

9443.3

2423.6

7019.7

შემოსავლები

8681.4

9495,7

2945,8

6549,9

8361.0

2186.7

6174.3

არაფინანსური აქტივების კლება

29.8

11,0

0,0

11,0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

1127,4

386,2

741,2

1082.3

236.9

845.4

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

640.0

1429,8

0,0

1429,8

1450.0

0.0

1450.0

სხვა შემოსავლები

263.9

211,1

0,0

211,1

200.0

0.0

200.0

ხარჯები

5237.2

5960,9

236,3

5724,6

5638.4

39.7

5598.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3280.1

3546,4

2846,5

699,9

3668.0

2311.9

1356.1

ნაშთის ცვლილება

193.8

1096,8

249,1

847,7

0.0

0.0

0.0

მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8361.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის ფაქტი სულ

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8681.4

9495,7

2945,8

6549,9

8361.0

2186.7

6174.3

არაფინანსური აქტივების კლება

29.8

11,0

0,0

11,0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

1127,4

386,2

741,2

1082.3

236.9

845.4

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

“;

გ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გრანტები 6711.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის  ფაქტი

2017  წლის გეგმა

გრანტები

7777.5

7854,8

6711.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7777.5

7854,8

6711.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5134.7

4909,0

4470.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4987.7

4762,0

4323.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

147.0

147,0

147.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

0.0

53.6

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2642.8

2945,8

2240.3

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1993.3

2391,3

2240.3

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

554.6

554,5

0.0

“;

გ.ბ) მე-7 მე-13 მუხლებიი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯები 5658.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5237,2

5960,9

236,3

5724,6

5638.4

39.7

5598.6

შრომის ანაზღაურება

1632,5

1788,4

0,0

1788,4

1589.1

0.0

1589.1

საქონელი და  მომსახურება

535,2

967,6

236,3

731,3

730.8

16.9

713.9

სუბსიდიები

2185,2

2411,8

0,0

2411,8

2464.4

0.0

2464.4

გრანტები

250,2

67,4

0,0

67,4

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

500,7

562,3

0,0

562,3

664.8

0.0

664.8

სხვა ხარჯები

133,5

163,3

0,0

163,3

189.3

22.8

166.5

მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 3668.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება  ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3668.0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

37,6

89,5

0,0

89,5

15.0

0.0

15.0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

თავდაცვის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2400,0

2828,6

2359,2

469,3

3493.0

2311.9

1181.1

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

669,7

80,3

76,0

4,4

95.0

0.0

95.0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

172,8

548,0

411,4

136,7

65.0

0.0

65.0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სულ ჯამი

3280,1

3546,4

2846,5

699,9

3668.0

2311.9

1356.1

ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016

წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

29,8

11,0

0.0

ძირითადი აქტივები

1,4

0,0

0.0

არაწარმოებლური აქტივები

28,4

11,0

0.0

მიწა

28,4

11,0

0.0

მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით :

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2119.8

2342.4

0.0

2342.4

2289.2

0.0

2289.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2119.8

2342.4

0.0

2342.4

2288.2

0.0

2288.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2119.8

2342.4

0.0

2342.4

2277.5

0.0

2277.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

702

თავდაცვა

85.5

87.4

0.0

87.4

78.0

0.0

78.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

264.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

264.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2147.8

2946.5

2502.0

444.5

3399.1

2336.9

1062.2

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

443.0

755.9

622.1

133.8

125.6

125.6

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

443.0

755.9

622.1

133.8

125.6

125.6

0.0

7045

ტრანსპორტი

1397.6

2090.9

1879.9

211.0

3095.8

2211.3

884.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1397.6

2090.9

1879.9

211.0

3095.8

2211.3

884.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

307.1

99.7

0.0

99.7

177.7

0.0

177.7

705

გარემოს დაცვა

645.5

796.2

93.6

702.7

667.0

14.7

652.3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

20.0

3.5

0.0

3.5

5.0

0.0

5.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

625.6

792.8

93.6

699.2

662.0

14.7

647.3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

154.3

97.8

0.0

97.8

231.9

0.0

231.9

7061

ბინათმშენებლობა

98.3

39.8

0.0

39.8

155.6

0.0

155.6

7064

გარე განათება

55.9

58.0

0.0

58.0

76.3

0.0

76.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

311.0

390.8

0.0

390.8

415.2

0.0

415.2

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

87.0

101.7

0.0

101.7

95.0

0.0

95.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

224.0

289.1

0.0

289.1

320.2

0.0

320.2

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1186.5

1773.5

411.4

1362.2

976.5

0.0

976.5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

495.9

596.9

0.0

596.9

435.0

0.0

435.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

588.0

599.5

0.0

599.5

484.1

0.0

484.1

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

45.0

48.7

0.0

48.7

27.2

0.0

27.2

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

57.6

528.3

411.4

117.0

30.2

0.0

30.2

709

განათლება

1339.7

797.3

76.0

721.3

884.9

0.0

884.9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1333.9

795.4

76.0

719.5

883.0

0.0

883.0

7092

ზოგადი განათლება

5.8

1.9

0.0

1.9

1.9

0.0

1.9

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

5.8

1.9

0.0

1.9

1.9

0.0

1.9

710

სოციალური დაცვა

262.7

275.4

0.0

275.4

364.6

0.0

364.6

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

44.3

47.0

0.0

47.0

52.9

0.0

52.9

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

150.6

155.1

0.0

155.1

190.5

0.0

190.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

67.8

73.3

0.0

73.3

121.2

0.0

121.2

 

სულ

8517.3

9507.3

3082.9

6424.4

9306.4

2351.6

6954.8

მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -945.4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1082.3  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -136.6  ათასი ლარის ოდენობით. 

გ.გ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის   ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

აბაშის მუნიციპალიტეტი

8517.3

9537.3

3082.9

6454.4

9443.3

2423.6

7019.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

120.0

0.0

120.0

122.0

0.0

122.0

 

ხარჯები

5237.2

5960.9

236.3

5724.6

5638.4

39.7

5598.6

 

შრომის ანაზღაურება

1632.5

1788.4

0.0

1788.4

1589.1

0.0

1589.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3280.1

3546.4

2846.5

699.9

3668.0

2311.9

1356.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

30.0

0.0

30.0

136.9

72.0

64.9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2119.8

2372.4

0.0

2372.4

2289.3

0.0

2289.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

113.0

113.0

0.0

113.0

116.0

0.0

116.0

 

ხარჯები

2082.2

2252.9

0.0

2252.9

2274.2

0.0

2274.2

 

შრომის ანაზღაურება

1556.9

1666.3

0.0

1666.3

1525.4

0.0

1525.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.6

89.5

0.0

89.5

15.0

0.0

15.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

30.0

0.0

30.0

0.1

0.0

0.1

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

724.9

769.2

0.0

769.2

732.4

0.0

732.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

30.0

 

30.0

27.0

 

27.0

 

ხარჯები

718.9

728.6

0.0

728.6

732.3

0.0

732.3

 

შრომის ანაზღაურება

503.2

506.9

0.0

506.9

443.4

0.0

443.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.973

40.529

0.000

40.529

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1394.9

1573.6

0.0

1573.6

1545.2

0.0

1545.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

83.0

 

83.0

89.0

 

89.0

 

ხარჯები

1363.3

1524.3

0.0

1524.3

1530.2

0.0

1530.2

 

შრომის ანაზღაურება

1053.7

1159.4

0.0

1159.4

1082.0

0.0

1082.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.6

49.0

0.0

49.0

15.0

0.0

15.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.366

0.000

0.366

0.000

0.000

0.000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

29.6

0.0

29.6

1.0

0.0

1.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

29.611

0.000

29.611

0.000

0.000

0.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

350.1

87.4

0.0

87.4

78.0

0.0

78.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

0.0

7.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

350.1

87.4

0.0

87.4

78.0

0.0

78.0

 

შრომის ანაზღაურება

75.5

76.1

0.0

76.1

63.7

0.0

63.7

02 01

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

264.585

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

264.585

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

3.682

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 02

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური

85.5

87.4

0.0

87.4

78.0

0.0

78.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

 

7.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

85.5

87.4

0.0

87.4

78.0

0.0

78.0

 

შრომის ანაზღაურება

71.8

76.1

0.0

76.1

63.7

0.0

63.7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2947.5

3840.4

2595.5

1244.9

4434.5

2423.6

2010.9

 

ხარჯები

547.6

1011.9

236.3

775.6

805.0

39.7

765.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2400.0

2828.6

2359.2

469.3

3493.0

2311.9

1181.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

136.5

72.0

64.5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა (გზები და ხიდები)

1397.6

2090.9

1879.9

211.0

3141.7

2211.3

930.4

 

ხარჯები

11.7

66.4

0.0

66.4

126.0

0.0

126.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1385.9

2024.5

1879.9

144.6

2969.8

2211.3

758.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

45.9

0.0

45.9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

306.7

281.5

93.6

187.9

300.2

40.3

259.9

 

ხარჯები

2.6

185.3

93.6

91.8

19.7

14.7

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304.0

96.2

0.0

96.2

254.9

0.0

254.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

25.6

25.6

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

98.3

39.8

0.0

39.8

155.6

0.0

155.6

 

ხარჯები

0.0

1.596

0.000

1.596

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98.3

38.2

0.0

38.2

155.6

0.0

155.6

03 02 01

გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

55.9

58.0

0.0

58.0

76.3

0.0

76.3

 

ხარჯები

2.649

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.3

58.0

0.0

58.0

76.3

0.0

76.3

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

20.0

3.5

0.0

3.5

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

3.5

0.0

3.5

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.950

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა- რეაბილიტაციის ღონისძიებები

132.5

180.3

93.6

86.7

63.3

40.3

23.0

 

ხარჯები

0.0

180.3

93.6

86.7

14.7

14.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132.5

0.0

0.0

0.0

23.0

0.0

23.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

25.6

25.6

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

98.3

39.8

0.0

39.8

155.6

0.0

155.6

 

ხარჯები

0.0

1.596

0.000

1.596

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98.3

38.2

0.0

38.2

155.6

0.0

155.6

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

8.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

435.0

755.9

622.1

133.8

172.0

172.0

0.0

 

ხარჯები

40.1

142.8

142.8

0.0

25.0

25.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

394.9

613.1

479.3

133.8

100.6

100.6

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

46.4

46.4

0.0

03 05

მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

800.2

712.2

0.0

712.2

819.8

0.0

819.8

 

ხარჯები

493.1

617.4

0.0

617.4

634.3

0.0

634.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307.1

94.8

0.0

94.8

166.9

0.0

166.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

18.6

0.0

18.6

03 05 01

სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა

307.1

99.7

0.0

99.7

195.5

0.0

195.5

 

ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307.1

94.8

0.0

94.8

166.9

0.0

166.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

18.6

0.0

18.6

03 05 02

ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა

493.1

612.5

0.0

612.5

624.3

0.0

624.3

 

ხარჯები

493.1

612.5

0.0

612.5

624.3

0.0

624.3

03 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

04 00

განათლება

1339.7

797.3

76.0

721.3

884.9

0.0

884.9

 

ხარჯები

670.0

717.0

0.0

717.0

789.9

0.0

789.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

669.7

80.3

76.0

4.4

95.0

0.0

95.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1333.9

795.4

76.0

719.5

883.0

0.0

883.0

 

ხარჯები

670.0

715.1

0.0

715.1

788.0

0.0

788.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.9

80.3

76.0

4.4

95.0

0.0

95.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

5.8

1.9

0.0

1.9

1.9

0.0

1.9

 

ხარჯები

0.0

1.9

0.0

1.9

1.9

0.0

1.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.774

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1186.5

1773.5

411.4

1362.2

976.5

0.0

976.5

 

ხარჯები

1013.7

1225.5

0.0

1225.5

911.5

0.0

911.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172.8

548.0

411.4

136.7

65.0

0.0

65.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

495.9

596.9

0.0

596.9

435.0

0.0

435.0

 

ხარჯები

396.0

552.1

0.0

552.1

370.0

0.0

370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.9

44.8

0.0

44.8

65.0

0.0

65.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

633.0

648.3

0.0

648.3

511.3

0.0

511.3

 

ხარჯები

562.6

623.4

0.0

623.4

511.3

0.0

511.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.417

24.894

0.000

24.894

0.000

0.000

0.000

05 02 01

ბიბლიოთეკების დაფინანსება

15.699

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

11.897

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.802

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

477.1

533.5

0.0

533.5

438.0

0.0

438.0

 

ხარჯები

477.1

533.5

0.0

533.5

438.0

0.0

438.0

05 02 03

ტელერადიო- მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

45.0

48.7

0.0

48.7

27.2

0.0

27.2

 

ხარჯები

45.0

48.7

0.0

48.7

27.2

0.0

27.2

05 02 05

სხვა კულტურული ღონისძიებები

95.2

66.1

0.0

66.1

46.1

0.0

46.1

 

ხარჯები

28.6

41.2

0.0

41.2

46.1

0.0

46.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.615

24.894

0.000

24.894

0.000

0.000

0.000

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

2.499

478.333

411.366

66.967

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.499

478.333

411.366

66.967

0.000

0.000

0.000

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა

55.1

50.0

0.0

50.0

30.2

0.0

30.2

 

ხარჯები

55.1

50.0

0.0

50.0

30.2

0.0

30.2

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

573.7

666.2

0.0

666.2

780.1

0.0

780.1

 

ხარჯები

573.7

666.2

0.0

666.2

779.8

0.0

779.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

87.0

101.7

0.0

101.7

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

87.0

101.7

0.0

101.7

95.0

0.0

95.0

06 02

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება  და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

224.0

289.1

0.0

289.1

320.5

0.0

320.5

 

ხარჯები

224.0

289.1

0.0

289.1

320.2

0.0

320.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

262.7

275.4

0.0

275.4

364.6

0.0

364.6

 

ხარჯები

262.7

275.4

0.0

275.4

364.6

0.0

364.6

06 03 01

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

36.7

42.7

0.0

42.7

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

36.7

42.7

0.0

42.7

70.0

0.0

70.0

06 03 02

სტიქიური უბედურების  (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

15.0

14.6

0.0

14.6

52.3

0.0

52.3

 

ხარჯები

15.0

14.6

0.0

14.6

52.3

0.0

52.3

06 03 03

დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული  ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

44.3

47.0

0.0

47.0

52.9

0.0

52.9

 

ხარჯები

44.3

47.0

0.0

47.0

52.9

0.0

52.9

06 03 04

სარიტუალო მომსახურება

3.5

4.1

0.0

4.1

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

3.5

4.1

0.0

4.1

6.5

0.0

6.5

06 03 05

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის დახმარების პროგრამა

49.4

54.7

0.0

54.7

62.4

0.0

62.4

 

ხარჯები

49.4

54.7

0.0

54.7

62.4

0.0

62.4

06 03 06

მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარება

113.9

112.4

0.0

112.4

120.5

0.0

120.5

 

ხარჯები

113.9

112.4

0.0

112.4

120.5

0.0

120.5

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ქურდოვანიძე