„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 06
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/06/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/06/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016315
06
19/06/2017
ვებგვერდი, 21/06/2017
190020020.35.117.016315
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №06

2017 წლის 19 ივნისი

ქ. ამბროლაური

 

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge; 30/12/2016წ., სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016309) დამტკიცებულ დანართში შემდეგი ცვლილებები:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6433.081

                       2809.681

3623.400

გადასახადები

          340.0

0.0

                       340.0

გრანტები

     5442.081

                    2809.681

                    2 632.400

სხვა შემოსავლები

            651.0

0.0

                        651.0

ხარჯები

          3992.000

                        505.000

                     3 487.000

შრომის ანაზღაურება

          1205.4

                        43.2

                     1 162.2

საქონელი და მომსახურება

          1280.500

456.800

                      823.700

სუბსიდიები

1 080.0

0.0

                     1 080.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

            285.0

5.0

                       280.0

სხვა  ხარჯები

            141.1

0.0

   141.1

საოპერაციო სალდო

            2 441.1

                         2 304.7

                   136.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

            2 879.2

2 572.4

                      306.8

ზრდა

       3217.6

                     2 572.4

                      645.2

კლება

            338.4

0.0

  338.4

მთლიანი სალდო

         -438.1

                    -267.7

                   -170.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

         -453.5

                     -267.7

                    -185.7

ვალუტა და დეპოზიტები

            453.5

                       267.7

                       185.7

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

453.5

267.7

185.7

ვალდებულებების ცვლილება

-15.3

0.0

-15.3

კლება

15.3

0.0

15.3

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

“;

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 771.481

2 809.681

3 961.800

შემოსავლები

      6 443.081

                2 809.681

3 623.4

არაფინანსური აქტივების კლება

338.4

0.0

338.4

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7224.960

3077.422

4 147.538

ხარჯები

       3 992.000

505.000

3 487.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 217.622

                 2 572.422

                    645.200

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

15.338

0.0

15.338

ნაშთის ცვლილება

453.5

267.7

185.7

“;

გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6433.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6433.081

2 809.681

3 623.4

გადასახადები

340.0

0.0

340.0

გრანტები

       5442.081

2 809.681

2632.4

სხვა შემოსავლები

651.0

0.0

651.0

“;

დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები      

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გრანტები 5442.081 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

5442.081

                2809.681

2 632.4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

5442.081

2 809.681

2 632.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2 687.400

55.000

2 632.400

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2 632.400

0.0

2 632.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

55,0

55.0

0.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

 2 754.681

2 754.681

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0,0

 

0.0

“;

ე) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 3 992.000 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 992.000

                     505.000

                3 487.000

შრომის ანაზღაურება

1 205.4

                     43.2

               1 162.2

საქონელი და მომსახურება

1280.500

                    456.800

823.700

სუბსიდიები

1 080.0

0,0

1 080.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

285.0

5.0

280.0

სხვა ხარჯები

141.1

0.0

141.1

“;

ვ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 879.200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 879.200

2 572.400

           306.800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 217.600

2 572.400

           645.200

არაფინანსური აქტივების კლება

338.400

0.0

           338.400

“;

ზ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 632.7

0.0

          1 632.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 632.7

0,0

1 632.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 567.7

0,0

1 567.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

65.0

0.0

65.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0,0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

50.0

50.0

0.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

  2 719.420

2 276.920

             442.500

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

50.709

50.709

0.0

7045

ტრანსპორტი

  2 260.086

1 945.086

315.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

         2 260.086

           1 945.086

315.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

408.625

281.125

127.500

705

გარემოს დაცვა

762.500

450.000

312.500

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

572.500

450,000

122.500

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

190.0

0,0

190.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

790.900

              295.500

495.400

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0.0

0,0

7063

წყალმომარაგება

548.900

295.500

253.400

7064

გარე განათება

142.000

0.0

142.000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

               0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

522,000

0,0

522,000

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

243.900

 

0,0

243.900

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

246.100

0.0

246.100

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

7.000

0.0

7.000

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადო  საქმიანობა

25.000

0,0

25.000

709

განათლება

430.000

0,0

430.000

7091

სკოლამდელი აღზრდა

430.000

0,0

430.000

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0,0

0.0

710

სოციალური დაცვა

302.100

5.000

297.100

7103

ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

5.000

5.000

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

            140,000

0.0

140,000

7101

ტრანსპორტით მომსახურება

40.000

0,0

40.000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

27.100

0.0

27.100

 

სულ

7224.960

3077.422

4 147.538

 

თ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის მხარდაჭერა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული ფუნქციონირება, ვინაიდან ეს ორგანოები არიან მუნიციპალიტეტის ძირითადი მიმართულებების განმსაზღვრელი და აღმსრულებელი.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის ფარგლებში ჩამოყალიბდება ეფექტიანი და გამჭირვალე საბიუჯეტო პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსების მოქნილ მართვას და ანგარიშვალდებულების სისტემის ჩამოყალიბებას.

განსახორციელებელი პროგრამების მეშვეობით საკრებულო და გამგეობა მუნიციპალიტეტში ახორციელებს რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგიით განსაზღვრულ სოციალურ-ეკონომიკურ პრიორიტეტებს. წარმომადგენლობითი ორგანო თავისი კომპენტეციის ფარგლებში განახორციელებს საკანონმდებლო საქმიანობას, ხოლო აღმასრულებელი ორგანო საქართველოს კანონმდებლობით თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში აღასრულებს საქართველოს მთავრობისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებებს.

2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზება.

2.1.   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

3.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.  

 3.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების  და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა გზების მოვლა-შენახვა და რეაბილიტაცია, ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნით, შესყიდული იქნება მაღალი გამავლობის მიკროავტობუსები.

3.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიების  დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან იზოლირება.

3.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიების სასოფლო და საუბნო გზების გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციისა და მიმდინარე შეკეთების ხარჯები. მოეწყობა დამატებითი გარე განათების ხაზები.

3.2.2.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  სანიაღვრე არხების გაწმენდა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება,  შეძენილი იქნება და ექსპლუატაციაში ჩაეშვება ნაგვის ახალი  ბუნკერები, სოფ. ურავში ყოფილი სამთო ქიმიური ქარხნის ტერიტორიაზე არსებული მავნე ნარჩენი საკოსერვაციო სამუშაოები.

3.2.3.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. 2017 წელში  გათვალისწინებულია  წყალსადენის სისტემების მოვლა-შენახვისა და  ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. დაფინანსებული იქნება წყალმომარაგების  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა, შესაბამისად, დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის უმეტესი სოფლის წყლის სათავე ნაგებობებისა და წყალსადენი ქსელების მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

3.2.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 04) პროგრამა ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას და არსებული საბავშვო ბაღების კეთილმოწყობას, ასევე სოფლებში სპორტული მოედნების მშენებლობას.

3.2.5. ა(ა)იპ „პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 03 06)

აიპ-ის სამოქმედო პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აღნიშნული ორგანიზაცია, რომლის დაფინანსების მოცულობაც განისაზღვრა 190 000 ლარით, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში არსებული წყალმომარაგების ქსელის გამართულ ფუნქციონირებას, ასევე აწარმოებს შიდა სასოფლო და საუბნო გზების მიმდინარე სამუშაოებს.

3.3. სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 03)

პოგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაპირდამცავი ჯებირების მოწყობა.

3.3.1. ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

აღნიშნული ითვალისწინებს   მუნიციპალიტეტის მდინარეებიდან  სავარგულების დაცვისა და სახელმწიფო ან/და კერძო ქონების დაცვის პრევენციის მიზნით ნაპირსამაგრი სამუშაოების დაფინანსებას.

3.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სოფლად მოეწყობა გარე განათება, შეკეთდება საუბნო წყალსადენი სისტემები და საუბნო გზები, გარემონტდება სარიტუალო დარბაზები, შემოიღობება სასაფლაოები და სავარგულები, მოეწყობა სპორტული მოედნები და შეძენილი იქნება მინი ტრაქტორები.

4. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)   

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში  განხორციელდა საბავშვო ბაღების შენობების მოვლა-შენახვის, ასევე მათი გამართული ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი  ხარჯების  დაფინანსება.

4.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  სკოლამდელი და სკოლისგარეშე  განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი, ხოლო 2017 წლიდან საბავშვო ბაღების ქსელს დაემატება ერთი ერთეული და 13 ბაღში  დაწყებით განათლებას მიიღებს  150-ზე  მეტი აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში დაუშვებელია საბავშვო ბაღებში კვებისა და საგანმანათლებლო სერვისზე ნებისმიერი გადასახადის შემოღება. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების აღჭურვა.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის  მიზანია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე, მისი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, სპორტის  პოპულარიზაციასა და სპორტული პირობების შექმნა-განვითარებას, რათა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა  შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების განვითარება და გამოვლენა.

5.1.   კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღისეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული  ღონისძიებები, კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი.

5.1.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ამბროლაურის კულტურის ცენტრის  დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული  ღონისძიებები კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი.

2017 წლის განმავლობაში დაფინანსდება:

-კულტურის სახლთან არსებული ანსამბლები;

-ბიბლიოთეკები.

5.1.2. საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო მომსახურების შესყიდვა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად.

5.1.3. ახალგაზრდულ  ღონისძიებების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.1.4. ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებისა და რეგიონში არსებული კულტურულ-ისტორიული და ბუნებრივ ძეგლთა პოპულარიზაციის მიზნით შეიქმნა და ფინანსდება ა(ა)იპ ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის დაწესებულება, რომლის ძირითადი ფუნქციაა მუნიციპალიტეტის ტურისტული და საკურორტო პოტენციალის ათვისება, განვითარება და  რეკლამირება, სხვადასხვა ტურისტული მარშრუტების შედგენა, კერძო სექტორის პროცესებში ჩართულობა და სამომავლო სტრატეგიული გეგმის შემუშავება. განხორციელდება კულტურულ-ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლების აღრიცხვა, პასპორტიზაცია, მათი მოვლა-პატრონობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდა თაობის აქტიური ჩართვა მეურვეობის პროცესში. ადგილობრივი მნიშვნელობის ძეგლების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძნობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნმველყოფს მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

6.1. მოსახლეობის სოციალური უზრუნვეყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

6.1.1.  ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარება (კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა ერთჯერად დახმარებას და გარდაცვლილ ომის ვეტერანის უკვდავყოფისათვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯებისათვის დაფინანსებას, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

6.1.2.   ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური  დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყველა ახალშობილის ოჯახი (თითოეულ ახალშობილზე 400 ლარით, ხოლო მესამე და შემდგომ ბავშვზე 450 ლარი).  დედ-მამით ობოლი ბავშვების, მარჩენალდაკარგული ოჯახების, შ.შ.მ  18 წლამდე ასაკის ბავშთა  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით; მრავალშვილიანი  ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით; ასი წლისა და ას  წელს გადაცილებული ასაკის მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით;  უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები 200 ლარის ოდენობით. უსახლკაროებისათვის ბინის დაქირავების ხარჯი თვეში განისაზღვრა 100 ლარის ოდენობით.

6.1.3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  მუდმივად მცხოვრები  მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების სოციალური პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების წილობრივ დაფინანსებას და დიალიზის კომპონენტის მოსარგებლეთა ყოველთვიურ 250-ლარიან დახმარებას.

6.1.4.  სტიქიური მოვლენების შედეგად (მეწყერი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი) დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიით შედეგად (საცხოვრებელი სახლი) დაზარალებული ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ  და რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, სახლის დაზიანების ხარისხის პროცენტული რაოდენობის შესაბამისად არაუმეტეს 7000 ლარის ოდენობით. თანხის გაცემა ხორციელდება  საკრებულოს მიერ დამტკიცებული დადგენილი წესით. აგრეთვე დაფინანსდებიან უსახლკაროდ დარჩენილი და ავარიულ სახლებში მცხოვრები მოსახლეობა.

6.1.5.მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების სოციალური პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსებული იქნება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის,  მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების ღირებულება  ისეთ სოფლებში, სადაც არ ხდება ტრანსპორტის რეგულარული მოძრაობა. აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება შპს „ახალი ტრანსპორტის“ სუბსიდირების გზით. შესყიდული იქნება მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ქ. ამბროლაურში, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში არსებულ სახელოვნებო და სპორტულ წრეებში, მოსწავლე ახალგაზრდების სატრანსპორტო მომსახურება.“;

ი) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის  ასიგნებები

ორგ. კოდი

დასახელება

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

 7224,960

      3077,422

4 147,538

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

0.0

123

 

ხარჯები

3 992,00

505.000

3 487,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 205.4

43.200

1 162.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 217,622

2 572.422

645,200

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

15,338

0,0

15,338

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 644.9

0,0

     1 644,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118

0.0

        118

 

ხარჯები

1 615,4

0,0

     1 615,4

 

შრომის ანაზღაურება

1 162.2

0,0

     1 162.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.3

0,0

      17.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

        0,0

 

ვალდებულებების კლება

12,220

0,0

    12,220

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

485,836

0.0

    485,836

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

 

        21

 

ხარჯები

478.1

0.0

      478.1

 

შრომის ანაზღაურება

328.1

0

      328.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

0.0

       3.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

         0,0

 

ვალდებულებების კლება

3,9

0.0

         3,9

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 094,08

0,0

    1 094,08

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

0,0

          97

 

ხარჯები

1 072.300

0,0

      1 072.300

 

შრომის ანაზღაურება

834.100

0,0

        834.100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.500

0.0

         13.500

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

0.0

            0.0

 

ვალდებულებების კლება

8,300

0.0

           8,300

01 03

სარეზერვო ფონდი

65.000

0.0

          65.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

           0,0

 

ხარჯები

65.000

0.0

         65.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

          0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

      0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

     0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

     0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

             0,0

0,0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

50.0

50.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

43.2

43.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

50.0

50.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

43.2

43.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4272,822

3022,422

1 250,400

 

ხარჯები

1072,500

450,00

622,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3 200,322

2 572.422

 627,900

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 260.086

                       1 945.086

315,000

 

ხარჯები

80.0

0.0

  80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 180.086

1 945.086

  235,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 862,027

1026,627

    835.400

 

ხარჯები

992,500

450,00

    542,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

869,527

576.627

    292,900

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

142,0

0.0

142,0

 

ხარჯები

142,0

0.0

142,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

572,500

450,00

122,500

 

ხარჯები

572,500

450,00

122,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

548.902

295.502

     253,4

 

ხარჯები

58.0

            0.0

    58.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

490.902

  295.502

     195,4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების, მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტდარბაზის, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლობა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია)

408,625

281.125

127,500

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

378,625

281.125

 97,500

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 06

აიპ “პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“

190.0

0,0

190.0

 

ხარჯები

190.0

0.0

190.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 05

სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 05

რეგიონალური პროექტების პროექტირების დაფინანსება

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,0

0,0

100,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 03

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა.

50,709

0.0

50,709

 

ხარჯები

0.0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             50,709

0.0

50,709

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

03 03 01

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)

50,709

0.0

50,709

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,709

0.0

50,709

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

430,0

0,0

430,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 0,0

 

ხარჯები

430,0

0,0

430,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 01

ააიპ სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

430,0

0,0

430.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

430,0

0.0

430,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 02

პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

522.0

0,0

    522.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

522.0

0,0

     522.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

243.9

0.0

    243,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

243,9

0,0

     243,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (ააიპ  „სპორტული სკოლა“)

70,0

0,0

     70,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

70.0

0.0

     70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ააიპ საფეხბურთო კლუბი „რაჭა“

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა(ა)იპ  „ტურისტული ცენტრი“

73,9

0.0

73,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

73,9

0.0

 73,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

253,1

0.0

     253,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

253,1

0.0

     253,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ააიპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

216,1

0.0

     216,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

216,1

0.0

     216,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 04

საახალწლო და კულტურული ღონისძიებები

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 0.0

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 05

გაზეთის მომსახურება

7,0

0.0

7,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

7,0

0.0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

25.0

0.0

25.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

305,217

5.0

300,217

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 0.0

 

ხარჯები

302.1

5.0

297.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3,117

0.0

3,117

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

305,217

5.0

300,217

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

302.1

5.0

297,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3,117

0.0

3,117

06 02 03

ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები

5.0

5.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.0

5.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

140.0

0.0

140.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

140.0

0.0

140.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 06

ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა

93,117

0.0

93,117

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3,117

0.0

3,117

06 02 07

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა

27.1

0,0

27.1

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

27.1

0,0

27.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის  სამგზავრო  გადაყვანის პროგრამები

40.0

0.0

  40.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

            0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

           40.0

0,0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

           0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

           0.0

0.0

0.0

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეერასტი მეტრეველი