ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №28 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №28 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/06/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/06/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.147.016161
8
05/06/2017
ვებგვერდი, 07/06/2017
190020020.35.147.016161
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №28 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ერედვის მუნიციპალიტეტი
 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2017 წლის 5 ივნისი

ქ. თბილისი

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №28 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და  საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №28 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 21/12/2016; 190020020.35.147.016153) „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:                

ა) დადგენილების პირველი  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

2,079.7

3,197.1

1,295.0

1,902.1

1,984.4

45.0

1,939.4

გადასახადები

0.1

19.5

0.0

19.5

16.0

0.0

16.0

გრანტები

2,077.0

3,168.1

1,295.0

1,873.1

1,968.1

45.0

1,923.1

სხვა შემოსავლები

2.6

9.5

0.0

9.5

0.3

0.0

0.3

ხარჯები

2,022.1

3,148.7

1,294.1

1,854.6

1,960.3

46.0

1,914.3

შრომის ანაზღაურება

808.5

947.0

45.0

902.0

859.7

45.0

814.7

საქონელი და მომსახურება

119.6

146.7

0.0

146.7

140.7

0.0

140.7

სუბსიდიები

609.0

1,085.8

791.8

294.0

294.6

0.9

293.7

გრანტები

0.0

427.3

427.3

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

179.4

192.0

0.0

192.0

196.2

0.1

196.1

სხვა ხარჯები

305.6

349.9

30.0

319.9

469.1

0.0

469.1

საოპერაციო სალდო

57.6

48.4

0.9

47.5

24.1

-1.0

25.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

44.7

44.9

0.0

44.9

62.8

0.0

62.8

ზრდა

48.0

45.3

0.0

45.3

62.8

0.0

62.8

კლება

3.3

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

12.9

3.5

0.9

2.6

-38.7

-1.0

-37.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

12.9

3.5

0.9

2.6

-38.8

-1.0

-37.8

ზრდა

12.9

3.5

0.9

2.6

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

12.9

3.5

0.9

2.6

0.0

 0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

38.8

1.0

37.8

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

“;

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

2,083.0

3,197.5

1,295.0

1,902.5

2,023.2

46.0

1,977.2

          შემოსავლები

2,079.7

3,197.1

1,295.0

1,902.1

1,984.4

45.0

1,939.4

          არაფინანსური აქტივების კლება

3.3

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

          ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

38.8

1.0

37.8

          ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

2,070.1

3,194.0

1,294.1

1,899.9

2,023,2

46.0

1977,2

      ხარჯები

2,022.1

3,148.7

1,294.1

1,854.6

1,960.3

46.0

1,914.3

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.0

45.3

0.0

45.3

62.8

0.0

62.8

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

38.8

1.0

37.8

  ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

 ნაშთის ცვლილება

12.9

3.5

0.9

2.6

38.8

1.0

37.8

“;

გ) დადგენილების მე-7  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1,960.3 ათასი ლარით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2,022.1

3,148.7

1,294.1

1,854.6

1,960.3

46.0

1,914.3

შრომის ანაზღაურება

808.5

947.0

45.0

902.0

859.7

45.0

814.7

საქონელი და მომსახურება

119.6

146.7

0.0

146.7

140.7

0.0

140.7

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

609.0

1,085.8

791.8

294.0

294.6

0.9

293.7

გრანტები

0.0

427.3

427.3

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

179.4

192.0

0.0

192.0

196.2

0.1

196.1

სხვა ხარჯები

305.6

349.9

30.0

319.9

469.1

0.0

469.1

“;

დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 62.8   ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

44.7

44.9

0.0

44.9

62.8

0.0

62.8

ზრდა

48.0

45.3

0.0

45.3

62.8

0.0

62.8

კლება

3.3

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

“;

ე) დადგენილების მე-9  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

925.0   

1,067.5   

1,013.2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

925.0   

1,067.5   

1,013.2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

925.0   

1,067.5   

1,002.2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

11.0   

702

თავდაცვა

42.3   

52.5   

52.1   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

192.0   

240.8   

350.9   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

143.0   

88.5   

107.2   

7063

წყალმომარაგება

49.0

62.7   

63.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

89.6   

180.7   

708

დასვენება, კულტურა და სპორტი

560.0   

1,450.4   

210.1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

455.0   

1,337.7   

108.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

105.0   

112.7   

102.1   

709

განათლება

0.0   

0.0   

21.5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

0.0   

0.0   

21.5   

710

სოციალური დაცვა

350.8   

382.8   

375.4   

7101

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

46.4

56.4

37.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

40.0   

41.0   

41.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.4   

0.3   

0.4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

14.4   

19.8   

21.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

249.6

265.3

276.0

 

სულ

2,070.1   

3,194.0   

2,023.2   

“;

ვ) დადგენილების მე-14  მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1 ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება.

წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ფუნქციონირება.

სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის  რეკონსტრუქცია  საბავშვო ბაღის მოსაწყობად;

ზ) დადგენილების მე-14 მუხლის  მე-2 პუნქტის 2.2 ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.2 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება.

სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის.

სოფ. საგურამოს დევნილთა დასახლებაში სპორტული მოედნის მშენებლობა თანადაფინანსებით,  დევნილთა დასახლებებში სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.

დევნილთა დასახლებებში შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაცია“;

თ) დადგენილების მე-14  მუხლის  მე-5 პუნქტის  5.1.7 ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5.1.7 ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, იმ მოქალაქეებს,  რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად, ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ  გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა“;

ი) დადგენილების მე-14 მუხლი მე-5 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის  5.1.71 ქვეპუნქტი: 

„5.1.71 ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი ონკოლოგიური ავადმყოფები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას, 500 ლარის ოდენობით“;

კ) დადგენილების მე-14  მუხლის  მე-5 პუნქტის 5.1.8    ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5.1.8 დევნილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 

ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ დევნილ ოჯახებს, რომლებიც ჩასახლებულნი არიან დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში, ერთჯერადად, ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ სოციალური პროგრამის ფარგლებში სასურსათო კალათით. სასურსათო კალათი შედგება: ერთი 50-კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი, 10 ლიტრი ზეთი, 10 კილოგრამი შაქარი, 5 კილოგრამი წიწიბურა. დახმარება გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს. ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ დევნილ ოჯახებს, რომელიც არ ცხოვრობენ დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში, ერთჯერადად ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ სოციალური პროგრამის ფარგლებში სასრუსათო კალათის ნაცვლად, ფულადი დახმარება  100 (ასი) ლარის ოდენობით“;

ლ) დადგენილების მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 15.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის ასიგნებები

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: 

ორგ.კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი

2 070,1

3 194,0

1 294,1

1 899,9

2 023,2

46,0

1 977,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79,0

78,0

0,0

78,0

73,0

0,0

73,0

 

ხარჯები

2 022,1

3 148,7

1 294,1

1 854,6

1 960,3

46,0

1 914,3

 

შრომის ანაზღაურება

808,5

947,0

45,0

902,0

859,7

45,0

814,7

 

საქონელი და მომსახურება

119,6

146,7

0,0

146,7

140,7

0,0

140,7

 

სუბსიდიები

609,0

1 085,8

791,8

294,0

294,6

0,9

293,7

 

გრანტები

0,0

427,3

427,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

179,4

192,0

0,0

192,0

196,2

0,1

196,1

 

სხვა ხარჯები

305,6

349,9

30,0

319,9

469,1

0,0

469,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,0

45,3

0,0

45,3

62,8

0,0

62,8

 

ძირითადი აქტივები

48,0

45,3

0,0

45,3

62,8

0,0

62,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

925,0

1 067,5

0,0

1 067,5

1 013,2

0,0

1 013,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

74,0

73,0

0,0

73,0

68,0

0,0

68,0

 

ხარჯები

884,8

1 050,9

0,0

1 050,9

998,5

0,0

998,5

 

შრომის ანაზღაურება

766,2

894,6

0,0

894,6

809,4

0,0

809,4

 

საქონელი და მომსახურება

113,9

146,6

0,0

146,6

140,6

0,0

140,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,2

4,4

0,0

4,4

20,1

0,0

20,1

 

სხვა ხარჯები

1,5

5,3

0,0

5,3

28,4

0,0

28,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,2

16,6

0,0

16,6

14,6

0,0

14,6

 

ძირითადი აქტივები

40,2

16,6

0,0

16,6

14,6

0,0

14,6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

284,7

305,1

0,0

305,1

266,5

0,0

266,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

17,0

 

17,0

14,0

 

14,0

 

ხარჯები

283,4

289,2

0,0

289,2

264,5

0,0

264,5

 

შრომის ანაზღაურება

250,7

257,9

0,0

257,9

223,0

0,0

223,0

 

საქონელი და მომსახურება

29,3

28,1

0,0

28,1

31,5

0,0

31,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,9

3,2

0,0

3,2

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

15,9

0,0

15,9

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

1,3

15,9

0,0

15,9

2,0

0,0

2,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

640,3

762,4

0,0

762,4

735,7

0,0

735,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,0

56,0

 

56,0

54,0

 

54,0

 

ხარჯები

601,4

761,7

0,0

761,7

723,0

0,0

723,0

 

შრომის ანაზღაურება

515,5

636,7

0,0

636,7

586,4

0,0

586,4

 

საქონელი და მომსახურება

84,6

118,5

0,0

118,5

109,1

0,0

109,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,3

1,2

0,0

1,2

15,1

0,0

15,1

 

სხვა ხარჯები

1,0

5,3

0,0

5,3

12,4

0,0

12,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,9

0,7

0,0

0,7

12,6

0,0

12,6

 

ძირითადი აქტივები

38,9

0,7

0,0

0,7

12,6

0,0

12,6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

42,3

52,5

45,0

7,5

52,1

45,1

7,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

42,3

52,5

45,0

7,5

51,1

45,1

6,0

 

შრომის ანაზღაურება

42,3

52,4

45,0

7,4

50,3

45,0

5,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,1

0,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

42,3

52,5

45,0

7,5

52,1

45,1

7,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

42,3

52,5

45,0

7,5

51,1

45,1

6,0

 

შრომის ანაზღაურება

42,3

52,4

45,0

7,4

50,3

45,0

5,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,1

0,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

192,0

240,8

30,0

210,8

350,9

0,0

350,9

 

ხარჯები

184,2

212,1

30,0

182,1

303,7

0,0

303,7

 

საქონელი და მომსახურება

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

49,0

62,7

0,0

62,7

63,0

0,0

63,0

 

სხვა ხარჯები

129,5

149,4

30,0

119,4

240,7

0,0

240,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,8

28,7

0,0

28,7

47,2

0,0

47,2

 

ძირითადი აქტივები

7,8

28,7

0,0

28,7

47,2

0,0

47,2

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

192,0

151,2

30,0

121,2

170,2

0,0

170,2

 

ხარჯები

184,2

125,0

30,0

95,0

123,0

0,0

123,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

49,0

62,7

0,0

62,7

63,0

0,0

63,0

 

სხვა ხარჯები

129,5

62,3

30,0

32,3

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,8

26,2

0,0

26,2

47,2

0,0

47,2

 

ძირითადი აქტივები

7,8

26,2

0,0

26,2

47,2

0,0

47,2

03 01 01

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება

123,7

62,3

30,0

32,3

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

123,7

62,3

30,0

32,3

60,0

0,0

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

118,0

62,3

30,0

32,3

60,0

0,0

60,0

03 01 02

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო

49,0

62,7

0,0

62,7

63,0

0,0

63,0

 

ხარჯები

49,0

62,7

0,0

62,7

63,0

0,0

63,0

 

სუბსიდიები

49,0

62,7

 

62,7

63,0

 

63,0

03 01 03

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 04

სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად

0,0

26,2

0,0

26,2

47,2

0,0

47,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

26,2

0,0

26,2

47,2

0,0

47,2

 

ძირითადი აქტივები

0,0

26,2

0,0

26,2

47,2

0,0

47,2

03 01 05

დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა

7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0,0

89,6

0,0

89,6

180,7

0,0

180,7

 

ხარჯები

0,0

87,1

0,0

87,1

180,7

0,0

180,7

 

სხვა ხარჯები

0,0

87,1

0,0

87,1

180,7

0,0

180,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

03 02 01

დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა

0,0

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

03 02 02

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება        

0,0

2,5

0,0

2,5

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

03 02 03

სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის

0,0

32,1

0,0

32,1

27,9

0,0

27,9

 

ხარჯები

0,0

32,1

0,0

32,1

27,9

0,0

27,9

 

სხვა ხარჯები

0,0

32,1

0,0

32,1

27,9

0,0

27,9

03 02 04

დევნილთა დასახლებებში სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0,0

40,2

0,0

40,2

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

40,2

0,0

40,2

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

40,2

0,0

40,2

20,0

0,0

20,0

03 02 05

დევნილთა დასახლებებში შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

122,8

0,0

122,8

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

122,8

0,0

122,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

122,8

0,0

122,8

04 00

განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

21,5

0,9

20,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

21,5

0,9

20,6

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

21,5

0,9

20,6

04 01

 სკოლამდელი აღზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

21,5

0,9

20,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

21,5

0,9

20,6

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

21,5

0,9

20,6

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

560,0

1 450,4

1 219,1

231,3

210,1

0,0

210,1

 

ხარჯები

560,0

1 450,4

1 219,1

231,3

210,1

0,0

210,1

 

სუბსიდიები

560,0

1 023,1

791,8

231,3

210,1

0,0

210,1

 

გრანტები

0,0

427,3

427,3

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

455,0

1 337,7

1 219,1

118,6

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

455,0

1 337,7

1 219,1

118,6

108,0

0,0

108,0

 

სუბსიდიები

455,0

910,4

791,8

118,6

108,0

0,0

108,0

 

გრანტები

0,0

427,3

427,3

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტსკოლა

120,0

118,6

0,0

118,6

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

120,0

118,6

0,0

118,6

108,0

0,0

108,0

 

სუბსიდიები

120,0

118,6

 

118,6

108,0

 

108,0

05 01 02

საფეხბურთო კლუბ „ლიახვის“ ხელშეწყობა

335,0

791,8

791,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

335,0

791,8

791,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

335,0

791,8

791,8

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

0,0

427,3

427,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

427,3

427,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

427,3

427,3

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

105,0

112,7

0,0

112,7

102,1

0,0

102,1

 

ხარჯები

105,0

112,7

0,0

112,7

102,1

0,0

102,1

 

სუბსიდიები

105,0

112,7

0,0

112,7

102,1

0,0

102,1

05 02 01

კულტურის სახლები

105,0

112,7

0,0

112,7

102,1

0,0

102,1

 

ხარჯები

105,0

112,7

0,0

112,7

102,1

0,0

102,1

 

სუბსიდიები

105,0

112,7

 

112,7

102,1

 

102,1

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

350,8

382,8

0,0

382,8

375,4

0,0

375,4

 

ხარჯები

350,8

382,8

0,0

382,8

375,4

0,0

375,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

176,2

187,6

0,0

187,6

175,4

0,0

175,4

 

სხვა ხარჯები

174,6

195,2

0,0

195,2

200,0

0,0

200,0

06 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

350,8

382,8

0,0

382,8

375,4

0,0

375,4

 

ხარჯები

350,8

382,8

0,0

382,8

375,4

0,0

375,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

176,2

187,6

0,0

187,6

175,4

0,0

175,4

 

სხვა ხარჯები

174,6

195,2

0,0

195,2

200,0

0,0

200,0

06 01 01

მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა

0,4

0,3

0,0

0,3

0,4

0,0

0,4

 

ხარჯები

0,4

0,3

0,0

0,3

0,4

0,0

0,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

0,3

0,0

0,3

0,4

0,0

0,4

06 01 02

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

14,4

19,8

0,0

19,8

21,0

0,0

21,0

 

ხარჯები

14,4

19,8

0,0

19,8

21,0

0,0

21,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,4

19,8

0,0

19,8

21,0

0,0

21,0

06 01 03

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

31,0

28,5

0,0

28,5

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

31,0

28,5

0,0

28,5

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,0

28,5

0,0

28,5

30,0

0,0

30,0

06 01 04

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

26,5

38,6

0,0

38,6

24,0

0,0

24,0

 

ხარჯები

26,5

38,6

0,0

38,6

24,0

0,0

24,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26,5

38,6

0,0

38,6

24,0

0,0

24,0

06 01 05

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

06 01 06

იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 07

პირები, რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 08

მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

40,0

41,0

0,0

41,0

41,0

0,0

41,0

 

ხარჯები

40,0

41,0

0,0

41,0

41,0

0,0

41,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,0

41,0

0,0

41,0

41,0

0,0

41,0

06 01 09

მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანთა დახმარება

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 10

ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

46,4

56,4

0,0

56,4

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

46,4

56,4

0,0

56,4

32,0

0,0

32,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46,4

56,4

0,0

56,4

32,0

0,0

32,0

06 01 11

დევნილთა ოჯახების დახმარება

180,4

195,2

0,0

195,2

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

180,4

195,2

0,0

195,2

200,0

0,0

200,0

 

სხვა ხარჯები

170,1

195,2

0,0

195,2

200,0

0,0

200,0

06 01 12

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 13

სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

3,0

0,0

3,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

0,0

3,0

0,0

3,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

3,0

0,0

3,0

15,0

0,0

15,0

06 01 14

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი