„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/05/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/06/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016299
17
30/05/2017
ვებგვერდი, 02/06/2017
190020020.35.112.016299
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №17

2017 წლის 30 მაისი

       ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 30.12.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-

ლები

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

10898684

2980784

7917900

გადასახადები

1229828

1553670

 

1553670

1550000

 

1550000

გრანტები

14657483

14286399

8770299

5516100

8554984

2980784

5574200

სხვა 

შემოსავლები

1042396

865435

 

865435

793700

 

793700

ხარჯები

8343296

8426772

420033

8006739

8088774

380784

7707990

შრომის

ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1762300

 

1762300

საქონელი და

მომსახურება

787355

767683

0

767683

757040

0

757040

სუბსიდიები

5658483

4830094

249859

4580235

4834350

0

4834350

გრანტები

 

535113

0

535113

215784

215784

0

სოციალური

უზრუნველყოფა

318239

344348

0

344348

339500

0

339500

სხვა ხარჯები

45090

191374

170174

21200

179800

165000

14800

საოპერაციო სალდო

8586411

8278732

8350266

-71534

2809910

2600000

209910

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

10349147

7793949

8222092

-428143

2657204

2622404

34800

ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

2920704

2622404

298300

კლება

112241

692506

 

692506

263500

 

263500

მთლიანი

სალდო

-1762736

484783

128174

356609

152706

-22404

175110

ფინანსური

აქტივების
 ცვლილება

-2068096

-186021

34641

-220662

-181979

-142783

-39196

ზრდა

 

34641

34641

 

0

 

 

კლება

2068096

220662

 

220662

181979

142783

39196

ვალდებულებების

ცვლილება

0

 

 

 

-334685

-120379

-214306

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

 

 

 

 

0

 

 

კლება

0

670804

93533

577271

334685

120379

214306

საშინაო

 

670804

93533

577271

334685

120379

214306

 

 

 

 

 

0

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

";

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის  ცვლილება   

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის

ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17041948

17398010

8770299

8627711

11162184

2980784

8181400

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

10898684

2980784

7917900

არაფინანსური

აქტივების კლება

112241

692506

 

692506

263500

 

263500

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

19110044

16913227

8642125

8271102

11009478

3003188

8006290

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8088774

380784

7707990

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

2920704

2622404

298300

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

კლება

0

 

 

 

334685

120379

214306

ნაშთის

ცვლილება

-2068096

484783

128174

356609

16792

-22404

39196

";

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  10898684   ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

10898684

2980784

7917900

გადასახადები

1229828

1553670

 

1553670

1550000

0

1550000

გრანტები

14657483

14286399

8770299

5516100

8554984

2980784

5574200

სხვა

შემოსავლები

1042396

865435

 

865435

793700

 

793700

";

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  8554984  ლარის ოდენობით,

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

14657483

14286399

8554984

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

14657483

14286399

8554984

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6101100

5516100

5574200

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5881100

5296100

5354200

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8556383

8770299

2765000

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

3897643

3847552

2415000

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

817448

806257

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

200000,0

250000

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

3641292

3866490

350000

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

 

 

215784

";

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  8088774  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015
 წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8088774

380784

7707990

შრომის ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1762300

0

1762300

საქონელი და

მომსახურება

787355

767683

0

767683

757040

0

757040

სუბსიდიები

5658483

4830094

249859

4580235

4834350

0

4834350

გრანტები

305360

535113

0

535113

215784

215784

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

318239

344348

0

344348

339500

0

339500

სხვა ხარჯები

45090

191374

170174

21200

179800

165000

14800

";

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  

 მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  2920704  ლარის ოდენობით,   მათ შორის:

კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

40429

3975

27650

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

250

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9459654

7931947

2163894

04 00

განათლება

949435

482798

692160

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

11620

67535

37000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

200

0

 

სულ ჯამი

10461388

8486455

2920704

ბ)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება

263500 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

112241

692506

263500

ძირითადი აქტივები

55605

659660

134400

არაწარმოებული აქტივები

56636

32846

129100

მიწა

56636

32846

129100

 

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

                                      

ფუნქციონალური
 კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2088998

2227666

2355350

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2088998

2227666

2355350

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2088998

2227666

2325350

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

30000

7.2

თავდაცვა

116210

108737

107750

7.22

სამოქალაქო თავდაცვა

116210

108737

107750

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

311509

0

0

7.31

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7.32

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

311509

0

0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

5517133

5580121

2136468

7.42

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

970876

877469

344784

7.421

სოფლის მეურნეობა

970876

877469

344784

7.45

ტრანსპორტი

4546257

4702652

1791684

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4546257

4702652

1791684

7.5

გარემოს დაცვა

492000

548123

535000

7.51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება

და განადგურება

492000

548123

535000

7.6

საბინაო -კომუნალური მეურნეობა

4457489

3344201

1199795

7.61

ბინათმშენებლობა

395095

174372

291650

7.63

წყალმომარაგება

777302

1163

4500

7.64

გარე განათება

330468

555932

491700

7.65

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში

 

 

 

7.66

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2954624

2612734

411945

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

122500

130384

120500

7.74

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

122500

130384

120500

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3094881

3022918

1762300

7.81

მომსახურება დასვენებისა და

სპორტის სფეროში

2079500

1906800

746500

7.82

მომსახურება კულტურის სფეროში

960381

1061118

975800

7.84

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმიანობა

55000

55000

40000

7.9

განათლება

2499423

2172598

2660100

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

2499423

2172598

2660100

7.92

ზოგადი განათლება

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

409901

449283

466900

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0

600

1000

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

35200

33400

32000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

185370

212960

146000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

10000

15000

20000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

სოციალური დაცვის სფეროში

179331

187323

267900

 

სულ

19110044

17584031

11344163

";

თ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:

ა)  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  117000  ლარი;

 ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი;

 გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  3000 ლარი.

„2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. ";

ი) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება გზების,  ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და ბაღების მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული  კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია. კერძოდ, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაციაზე, საქ. მთავრობის  2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით  გამოყოფილი, ასევე 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით  შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული  თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება   ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5%-ის ფარგლებში, ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი  პროექტების დაფინანსება.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა.

 2.2.2.  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექსერვისი“

2.2.2.1.  ა(ა)იპ  ლანჩხუთი ტექსერვისი (433642490)  (პროგრამული კოდი  03 02 05  01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა პატრონობის ხარჯები.

2.2.2. 2. გარე განათების  ელექტროენერგიის  ღირებულება  (პროგრამული კოდი  03 02 05  02)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში.

2.2.3.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა.

2.2.3.1.  ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი   (433642677)  (პროგრამული კოდი  03 02 06  02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.   

2.2.4. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი  03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ლანჩხუთში მდინარაძის ქ. №2-ში  მდებარე მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული შენობის პირველ სართულზე არსებული თავისუფალი ფართის კაპიტალური რემონტი. ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებს თანხის გამოყოფის" შესახებ  საქართველოს მთავრობის 26 აპრილის №824 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებელი  პროექტების დაფინანსება.

2.2.5.   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი  03 03)  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ, სკვერების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია.

2.2.5.1 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი  03 03 03)    

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ, სკვერების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია. კერძოდ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით  გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა.   ასევე განხორციელდება   ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5%-ის ფარგლებში. ასევე, განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ანალიტიკური პროგრამებით აღჭურვილი ვიდეოკამერების განთავსება, ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი  პროექტების დაფინანსება.

2.2.6 სოფლის მეურნების მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში  სოფლის მხარდაჭერის ღონისძიებები.

2.2.6.1  სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის  №588 განკარგულების შესაბამისად.

2.2.6.2 ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი ს/კ 233733984 (პროგრამული კოდი 03 05 02)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას.";

კ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.2  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.2     განათლების ობიექტების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცი  (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. კერძოდ, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის  ბაღების (ნიგოითის ლესის და შუხუთის) მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე საქ. მთავრობის  2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით  გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება   ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5%-ის ფარგლებში, ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის" შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი  პროექტების დაფინანსება. ";

ლ) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით,  თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა-

ციული
 კოდი

დასახელება

2015
 წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სულ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

19110044

17584031

8735658

8848373

11344163

3123567

8220596

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

149

154

0

154

154

0

154

 

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8088774

380784

7707990

 

შრომის ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1762300

0

1762300

 

საქონელი და მომსახურება

787355

767683

0

767683

757040

0

757040

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა
 ანაზღაურება

130834

130988

0

130988

122100

0

122100

 

         მივლინებები

5301

5218

0

5218

6000

0

6000

 

         ოფისის ხარჯები

268462

269924

0

269924

275240

0

275240

 

         წარმომადგენლობითი
ხარჯები

14984

15503

0

15503

12200

0

12200

 

         კვების ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 ჰიგიენის
საგნების

შეძენის ხარჯები

140

4401

0

4401

0

0

0

 

         ტრანსპორტისა და ტექნიკის

ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის

ხარჯები

143659

113613

0

113613

92400

0

92400

 

         სხვა დანარჩენი

საქონელი
და მომსახურება

223975

228036

0

228036

249100

0

249100

 

სუბსიდიები

5658483

4830094

249859

4580235

4834350

0

4834350

 

გრანტები

305360

535113

0

535113

215784

215784

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

318239

344348

0

344348

339500

0

339500

 

სხვა ხარჯები

45090

191374

170174

21200

179800

165000

14800

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

2920704

2622404

298300

 

ვალდებულებები

0

670804

93533

577271

334685

120379

214306

01 00

წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი

ორგანოების
დაფინანსება

2088998

2227666

0

2227666

2355350

0

2355350

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141

146

0

146

146

0

146

 

ხარჯები

2048569

2223086

0

2223086

2242590

0

2242590

 

შრომის ანაზღაურება

1445248

1667551

0

1667551

1671750

0

1671750

 

საქონელი და მომსახურება

592568

548995

0

548995

560840

0

560840

 

         შტატგარეშე მომუშავეთა
 ანაზღაურება

130834

130988

0

130988

122100

0

122100

 

         მივლინებები

4656

4408

0

4408

4500

0

4500

 

         ოფისის ხარჯები

123096

111762

0

111762

111840

0

111840

 

         წარმომადგენლობითი
ხარჯები

14984

15503

0

15503

10700

0

10700

 

         ტრანსპორტისა და ტექნიკის

ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

121429

94013

0

94013

81800

0

81800

 

         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

197569

192321

0

192321

229900

0

229900

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10603

6490

0

6490

10000

0

10000

 

სხვა ხარჯები

150

50

0

50

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

40429

3975

0

3975

27650

0

27650

 

ვალდებულებები

0

605

0

605

85110

0

85110

01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

662599

664656

0

664656

696900

0

696900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26

31

 

31

31

 

31

 

ხარჯები

647901

662781

0

662781

693400

0

693400

 

შრომის ანაზღაურება

389043

459682

 

459682

475400

 

475400

 

საქონელი და მომსახურება

256127

203099

0

203099

213000

0

213000

 

         შტატგარეშე მომუშავეთა
 ანაზღაურება

63547

54860

 

54860

54900

 

54900

 

         მივლინებები

553

1220

 

1220

2000

 

2000

 

         ოფისის ხარჯები

22511

15298

 

15298

21000

 

21000

 

         წარმომადგენლობითი
ხარჯები

4984

6998

 

6998

5000

 

5000

 

         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

53691

39463

 

39463

40700

 

40700

 

         სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება

110841

85260

 

85260

89400

 

89400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2731

0

 

 

5000

 

5000

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14698

1875

 

1875

3500

 

3500

01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1426399

1563010

0

1563010

1543450

0

1543450

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

115

 

115

115

 

115

 

ხარჯები

1400668

1560305

0

1560305

1519190

0

1519190

 

შრომის ანაზღაურება

1056205

1207869

 

1207869

1196350

 

1196350

 

საქონელი და მომსახურება

336441

345896

0

345896

317840

0

317840

 

         შტატგარეშე მომუშავეთა
 ანაზღაურება

67287

76128

 

76128

67200

 

67200

 

         მივლინებები

4103

3188

 

3188

2500

 

2500

 

         ოფისის ხარჯები

100585

96464

 

96464

90840

 

90840

 

         წარმომადგენლობითი
ხარჯები

10000

8505

 

8505

5700

 

5700

 

         ტრანსპორტისა და ტექნიკის

ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

67738

54550

 

54550

41100

 

41100

 

         სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება

86728

107061

 

107061

110500

 

110500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7872

6490

 

6490

5000

 

5000

 

სხვა ხარჯები

150

50

 

50

0

 

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

25731

2100

 

2100

24150

 

24150

 

ვალდებულებები

0

605

 

605

110

 

110

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

30000

0

30000

 

ხარჯები

0

0

0

0

30000

0

30000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

30000

0

30000

 

         სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება

0

0

 

 

30000

 

30000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების
 დაფარვა და

სასამართლოს გადაწყვეტილების
არსრულების

ფინანსური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

85000

0

85000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

         სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება

0

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

85000

 

85000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი
 წესრიგი და
უსაფრთხოება

427719

108737

0

108737

107750

0

107750

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

0

8

8

0

8

 

ხარჯები

427469

108737

0

108737

107750

0

107750

 

შრომის ანაზღაურება

88881

90609

0

90609

90550

0

90550

 

საქონელი და მომსახურება

33228

18128

0

18128

17200

0

17200

 

         შტატგარეშე მომუშავეთა
 ანაზღაურება

0

0

0

0

0

0

0

 

         მივლინებები

645

810

0

810

1500

0

1500

 

         ოფისის ხარჯები

18207

4373

0

4373

4900

0

4900

 

         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის
ხარჯები

14376

12945

0

12945

9100

0

9100

 

         სხვა დანარჩენი

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

1700

0

1700

 

გრანტები

305360

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250

0

0

0

0

0

0

02 01

სახანძრო სამაშველო
 სამსახური

311509

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

311509

0

0

0

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

5418

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

731

0

0

0

0

0

0

 

         შტატგარეშე მომუშავეთა
 ანაზღაურება

0

0

 

 

0

 

 

 

         ოფისის ხარჯები

218

0

 

 

0

 

 

 

         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

 

 

0

 

 

 

         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის
ხარჯები

513

0

 

 

0

 

 

 

გრანტები

305360

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

 

 

0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვის

უნარიანობის
 ამაღლების ხელშეწყობა

116210

108737

0

108737

107750

0

107750

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 

8

8

 

8

 

ხარჯები

115960

108737

0

108737

107750

0

107750

 

შრომის ანაზღაურება

83463

90609

 

90609

90550

 

90550

 

საქონელი და მომსახურება

32497

18128

0

18128

17200

0

17200

 

         შტატგარეშე მომუშავეთა
 ანაზღაურება

0

0

 

 

0

 

 

 

         მივლინებები

645

810

 

810

1500

 

1500

 

         ოფისის ხარჯები

17989

4373

 

4373

4900

 

4900

 

         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის
ხარჯები

13863

12945

 

12945

9100

 

9100

 

         სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება

0

0

 

 

1700

 

1700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250

0

 

 

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10466622

9472445

8088994

1383451

3871263

2444167

1427096

 

ხარჯები

1006968

1402783

215119

1187664

1546034

380784

1165250

 

საქონელი და მომსახურება

132155

183227

0

183227

163000

0

163000

 

         ოფისის ხარჯები

127159

153789

0

153789

158500

0

158500

 

         სხვა დანარჩენი

საქონელი და მომსახურება

4996

29438

0

29438

4500

0

4500

 

სუბსიდიები

849930

1041192

44945

996247

1002250

0

1002250

 

გრანტები

0

0

0

0

215784

215784

0

 

სხვა ხარჯები

24883

178364

170174

8190

165000

165000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9459654

7931947

7780342

151605

2163894

1966244

197650

 

ვალდებულებები

0

137715

93533

44182

161335

97139

64196

03 01

საგზაო

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
 რეაბილიტაცია და
მოვლა-შენახვა

4546257

4702652

4552187

150465

1791684

1608488

183196

 

ხარჯები

4996

33430

0

33430

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

4996

29438

0

29438

0

0

0

 

         სხვა დანარჩენი

საქონელი და მომსახურება

4996

29438

 

29438

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

3992

 

3992

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4541261

4597123

4512707

84416

1647849

1513849

134000

 

ვალდებულებები

0

72099

39480

32619

143835

94639

49196

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის
 მშენებლობა რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

4544226

3574824

2505501

1069323

1327350

276450

1050900

 

ხარჯები

848142

1225690

215119

1010571

1200250

165000

1035250

 

საქონელი და მომსახურება

126759

153789

0

153789

162000

0

162000

 

         ოფისის ხარჯები

126759

153789

0

153789

157500

0

157500

 

         სხვა დანარჩენი

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

4500

0

4500

 

სუბსიდიები

696500

897529

44945

852584

873250

0

873250

 

სხვა ხარჯები

24883

174372

170174

4198

165000

165000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3696084

2283518

2236329

47189

127100

111450

15650

 

ვალდებულებები

0

65616

54053

11563

0

0

0

03 02
 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
 ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

2549361

2295234

2290382

4852

4500

0

4500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2549361

2236329

2236329

 

0

 

 

 

ვალდებულებები

0

58905

54053

4852

0

 

 

03 02
 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

777302

1163

0

1163

4500

0

4500

 

ხარჯები

791

1163

0

1163

4500

0

4500

 

საქონელი და მომსახურება

791

1163

0

1163

4500

0

4500

 

         ოფისის ხარჯები

791

1163

 

1163

4500

 

4500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

776511

0

 

 

0

 

 

03 02
 05

გარე განათება

330468

555932

12175

543757

491700

0

491700

 

ხარჯები

330468

503051

12175

490876

488250

0

488250

 

საქონელი და მომსახურება

125968

152626

0

152626

150000

0

150000

 

         ოფისის ხარჯები

125968

152626

0

152626

150000

0

150000

 

სუბსიდიები

204500

350425

12175

338250

338250

0

338250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

46170

0

46170

3450

0

3450

 

ვალდებულებები

0

6711

0

6711

0

0

0

03 02
 05 01

ა()იპ

ლანჩხუთი ტექსერვისი
 ( 433642490)

204500

403306

12175

391131

340400

0

340400

 

ხარჯები

204500

350425

12175

338250

338250

0

338250

 

სუბსიდიები

204500

350425

12175

338250

338250

 

338250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

46170

 

46170

2150

 

2150

 

ვალდებულებები

0

6711

 

6711

0

 

 

03 02
 05 02

გარეგანათების
ელექტროენერგიის ღირებულება

125968

152626

0

152626

151300

0

151300

 

ხარჯები

125968

152626

0

152626

150000

0

150000

 

საქონელი და მომსახურება

125968

152626

0

152626

150000

0

150000

 

         ოფისის ხარჯები

125968

152626

 

152626

150000

 

150000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

1300

 

1300

03 02
 06

დასუფთავების ღონისძიებები

492000

548123

32770

515353

535000

0

535000

 

ხარჯები

492000

547104

32770

514334

535000

0

535000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

         სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

492000

547104

32770

514334

535000

0

535000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1019

0

1019

0

0

0

03 02 
06 02

ა()იპ

ლანჩხუთი სერვისი
 (433642677)

492000

548123

32770

515353

535000

0

535000

 

ხარჯები

492000

547104

32770

514334

535000

0

535000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

         სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება

0

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდიები

492000

547104

32770

514334

535000

 

535000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1019

 

1019

0

 

 

03 02
 07

ბინათმშენებლობა

395095

174372

170174

4198

291650

276450

15200

 

ხარჯები

24883

174372

170174

4198

168000

165000

3000

 

სხვა ხარჯები

24883

174372

170174

4198

165000

165000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

370212

0

 

 

123650

111450

12200

03 03

მუნიციპალიტეტის
 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

405263

317500

297500

20000

407445

343445

64000

 

ხარჯები

0

0

0

0

1000

0

1000

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

405263

317500

297500

20000

388945

340945

48000

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

17500

2500

15000

03 03
02

საპროექტო

დოკუმენტაციისა და
საექსპერტო

მომსახურების
შესყიდვისთვის

გამოყოფილი თანხა

143168

35000

15000

20000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143168

35000

15000

20000

0

 

 

03 03
 03

მუნიციპალიტეტის
 კეთილმოწყობა

262095

282500

282500

0

407445

343445

64000

 

ხარჯები

0

0

0

0

1000

0

1000

 

         ოფისის ხარჯები

0

0

 

 

1000

 

1000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

262095

282500

282500

 

388945

340945

48000

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

17500

2500

15000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

817446

733806

733806

0

0

0

0

 

ხარჯები

400

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და

მომსახურება

400

0

0

0

0

0

0

 

         ოფისის ხარჯები

400

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

817046

733806

733806

 

0

 

 

03 05

სოფლის მეურნეობის
მხარდაჭერის ღონისძიებები

153430

143663

0

143663

344784

215784

129000

 

ხარჯები

153430

143663

0

143663

344784

215784

129000

 

სუბსიდიები

153430

143663

0

143663

129000

0

129000

 

გრანტები

0

0

0

0

215784

215784

0

03 05
01

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

0

0

0

0

215784

215784

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

215784

215784

0

 

საქონელი და

მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

გრანტები

0

0

 

 

215784

215784

 

03 05
02

ა()იპსაგარეო-

ეკონომიკური კავშირურთიერთობების,

ინვესტიციების,

ტრანსპორტის,

ტურიზმის  და მეწარმეობის

განვითარების ცენტრი

(233733984)

153430

143663

0

143663

129000

0

129000

 

ხარჯები

153430

143663

0

143663

129000

0

129000

 

სუბსიდიები

153430

143663

 

143663

129000

 

129000

04 00

განათლება

2499423

2172598

567886

1604712

2660100

679400

1980700

 

ხარჯები

1549988

1687416

126136

1561280

1944700

0

1944700

 

სუბსიდიები

1549988

1687416

126136

1561280

1944700

0

1944700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

949435

482798

441750

41048

692160

656160

36000

 

ვალდებულებები

0

2384

0

2384

23240

23240

0

04 01

ა()იპ  სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი

(233732565)

1549988

1728464

126136

1602328

1950000

0

1950000

 

ხარჯები

1549988

1687416

126136

1561280

1944700

0

1944700

 

სუბსიდიები

1549988

1687416

126136

1561280

1944700

 

1944700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

41048

 

41048

5300

 

5300

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

0

 

 

04 02

განათლების ობიექტების
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

949435

444134

441750

2384

710100

679400

30700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

949435

441750

441750

0

686860

656160

30700

 

ვალდებულებები

0

2384

 

2384

23240

23240

 

05 00

კულტურა, რელიგია,
ახალგაზრდული და
სპორტული

ღონისძიებები

3094881

3022918

78778

2944140

1762300

0

1762300

 

ხარჯები

3083261

2425283

78778

2346505

1660300

0

1660300

 

საქონელი და მომსახურება

29404

17333

0

17333

15500

0

15500

 

         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

140

4401

0

4401

0

0

0

 

         ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

7854

6655

0

6655

1500

0

1500

 

         სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება

21410

6277

0

6277

12500

0

12500

 

სუბსიდიები

3038300

1864377

78778

1785599

1631500

0

1631500

 

სხვა ხარჯები

15557

8460

0

8460

13300

0

13300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11620

67535

0

67535

37000

0

37000

 

ვალდებულებები

0

530100

0

530100

65000

0

65000

05 01

სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა

2079500

1906800

0

1906800

746500

0

746500

 

ხარჯები

2079500

1338846

0

1338846

681500

0

681500

 

სუბსიდიები

2079500

803733

0

803733

681500

0

681500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37854

0

37854

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

530100

0

530100

65000

0

65000

05 01
02

ა()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
საფეხბურთო კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია" (233734126)

1510000

626880

0

626880

65000

0

65000

 

ხარჯები

1510000

96780

0

96780

0

0

0

 

სუბსიდიები

1510000

96780

 

96780

0

 

 

 

ვალდებულებები

0

530100

 

530100

65000

 

65000

05 01
03

ა()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
  სპორტული ცენტრი (433642178)

374500

380899

0

380899

363000

0

363000

 

ხარჯები

374500

380899

0

380899

363000

0

363000

 

სუბსიდიები

374500

380899

 

380899

363000

 

363000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

 

 

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

0

 

 

05 01
04

ა()იპ

გოგონათა ექსპერიმენტალური
 სარაგბო-საფეხბურთო

სკოლა

(433645004)

61000

72495

0

72495

58500

0

58500

 

ხარჯები

61000

72445

0

72445

58500

0

58500

 

სუბსიდიები

61000

72445

 

72445

58500

 

58500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50

 

50

0

 

 

05 01
06

ა()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
 საფეხბურთო სკოლა

(433642203)

134000

185414

0

185414

160000

0

160000

 

ხარჯები

134000

147610

0

147610

160000

0

160000

 

სუბსიდიები

134000

147610

 

147610

160000

 

160000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37804

 

37804

0

 

 

05 01
07

ა()იპ

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

ს/კ 405135786

0

535113

0

535113

0

0

0

 

ხარჯები

0

535113

0

535113

0

0

0

 

გრანტები

0

535113

 

535113

0

 

 

05 01
08

ლანჩხუთი

ს/კ 233645419

0

105999

0

105999

100000

0

100000

 

ხარჯები

0

105999

0

105999

100000

0

100000

 

სუბსიდიები

0

105999

 

105999

100000

 

100000

05 02

კულტურის განვითარების
 ხელშეწყობა

960381

1061118

78778

982340

975800

0

975800

 

ხარჯები

948761

1031437

78778

952659

938800

0

938800

 

საქონელი და მომსახურება

29404

17333

0

17333

15500

0

15500

 

         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

140

4401

0

4401

0

0

0

 

         ტრანსპორტისა და ტექნიკის

ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

7854

6655

0

6655

1500

0

1500

 

         სხვა დანარჩენი

საქონელი
და მომსახურება

21410

6277

0

6277

12500

0

12500

 

სუბსიდიები

903800

1005644

78778

926866

910000

0

910000

 

სხვა ხარჯები

15557

8460

0

8460

13300

0

13300

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

11620

29681

0

29681

37000

0

37000

05 02
01

ა()იპ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

კულტურის დაწესებულებათა
გაერთიანება

(233731478)

903800

1013499

78778

934721

910000

0

910000

 

ხარჯები

903800

1005644

78778

926866

910000

0

910000

 

სუბსიდიები

903800

1005644

78778

926866

910000

 

910000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7855

 

7855

0

 

 

05 02
06

სოც. კულტურული

ღონისძიებები

46961

25793

0

25793

28800

0

28800

 

ხარჯები

44961

25793

0

25793

28800

0

28800

 

საქონელი და მომსახურება

29404

17333

0

17333

15500

0

15500

 

         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

140

4401

 

4401

0

 

 

 

         ტრანსპორტისა

და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

7854

6655

 

6655

1500

 

1500

 

         სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება

21410

6277

 

6277

12500

 

12500

 

სხვა ხარჯები

15557

8460

 

8460

13300

 

13300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2000

0

 

 

0

 

 

05 02
07

კულტურის ობიექტების
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

9620

21826

0

21826

37000

0

37000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9620

21826

 

21826

37000

 

37000

05 03

რელიგიის დაფინანსება

55000

55000

0

55000

40000

0

40000

 

ხარჯები

55000

55000

0

55000

40000

0

40000

 

სუბსიდიები

55000

55000

 

55000

40000

 

40000

06 00

მოსახლეობის

ჯანმრთელობის
 დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

532401

579667

0

579667

587400

0

587400

 

ხარჯები

532401

579467

0

579467

587400

0

587400

 

სუბსიდიები

220265

237109

0

237109

255900

0

255900

 

სოციალური უზრუნველყოფა

307636

337858

0

337858

329500

0

329500

 

სხვა ხარჯები

4500

4500

0

4500

1500

0

1500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

200

0

200

0

0

0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

122500

130384

0

130384

120500

0

120500

 

ხარჯები

122500

130384

0

130384

120500

0

120500

 

სუბსიდიები

122500

130384

0

130384

120500

0

120500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

06 01
01

ა()იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

(233730763)

122500

130384

0

130384

120500

0

120500

 

ხარჯები

122500

130384

0

130384

120500

0

120500

 

სუბსიდიები

122500

130384

 

130384

120500

 

120500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

0

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

409901

449283

0

449283

466900

0

466900

 

ხარჯები

409901

449083

0

449083

466900

0

466900

 

სუბსიდიები

97765

106725

0

106725

135400

0

135400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

307636

337858

0

337858

329500

0

329500

 

სხვა ხარჯები

4500

4500

0

4500

1500

0

1500

06 02
01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –

თირკმლის ქრონიკული

უკმარისობით დაავადებულთა

სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

28656

34848

0

34848

30000

0

30000

 

ხარჯები

28656

34848

0

34848

30000

0

30000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28656

34848

 

34848

30000

 

30000

06 02
04

მრავალშვილიან ოჯახთა
 დახმარების
პროგრამა

35200

33400

0

33400

32000

0

32000

 

ხარჯები

35200

33400

0

33400

32000

0

32000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35200

33400

 

33400

32000

 

32000

06 02
05

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით
დახმარების
პროგრამა

0

0

0

0

70000

0

70000

 

ხარჯები

0

0

0

0

70000

0

70000

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

0

0

 

 

70000

 

70000

06 02
09

ა()იპ

სარეაბილიტაციო

ცენტრი
იავნანა

(433642356)

10000

10000

0

10000

10000

0

10000

 

ხარჯები

10000

10000

0

10000

10000

0

10000

 

სუბსიდიები

10000

10000

 

10000

10000

 

10000

06 02
10

მაღალმთიან სოფლებიდან
 მოსწავლეთა

ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

3775

5370

0

5370

5400

0

5400

 

ხარჯები

3775

5370

0

5370

5400

0

5400

 

სუბსიდიები

3775

5370

 

5370

5400

 

5400

06 02
11

სოციალურად დაუცველი
 მოსახლეობის
დახმარება

322270

350065

0

350065

298500

0

298500

 

ხარჯები

322270

349865

0

349865

298500

0

298500

 

სუბსიდიები

73990

76355

0

76355

100000

0

100000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

243780

269010

0

269010

196500

0

196500

 

სხვა ხარჯები

4500

4500

0

4500

1500

0

1500

06 02
11 01

ა()იპ

უფასო სასადილო
მზრუნველობა
მოკლებულთათვის 

(233730772)

73990

76555

0

76555

100000

0

100000

 

ხარჯები

73990

76355

0

76355

100000

0

100000

 

სუბსიდიები

73990

76355

 

76355

100000

 

100000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

200

 

200

0

 

 

06 02
11 02

იძულებით გადაადგილებულ
 პირთა დახმარების

პროგრამა

10800

10800

0

10800

10000

0

10000

 

ხარჯები

10800

10800

0

10800

10000

0

10000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10800

10800

 

10800

10000

 

10000

06 02
11 03

სხვადასხვა ომებსა და
 კონფლიქტებში

მონაწილე ვეტერანთა

დახმარების პროგრამა

44050

44950

0

44950

42500

0

42500

 

ხარჯები

44050

44950

0

44950

42500

0

42500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44050

44950

 

44950

41500

 

41500

06 02
11 04

ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების,
 
ეროვნულ სკრინინგ

ცენტრიდან და სამედიცინო

დაწესებულებაში

მოწვეული

სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა

8060

4800

0

4800

0

0

0

 

ხარჯები

8060

4800

0

4800

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8060

4800

 

4800

0

 

0

06 02
11 05

მძიმე საცხოვრებელ

პირობებში მყოფი ოჯახების

დროებითი თავშესაფრით
 უზრუნველყოფის და  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

185370

212960

0

212960

146000

0

146000

 

ხარჯები

185370

212960

0

212960

146000

0

146000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

180870

208460

 

208460

145000

 

145000

 

სხვა ხარჯები

4500

4500

 

4500

1000

 

1000

06 02
14

,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის"
 სარეაბილიტაციო პროგრამა

10000

15000

0

15000

20000

0

20000

 

ხარჯები

10000

15000

0

15000

20000

0

20000

 

სუბსიდიები

10000

15000

 

15000

20000

 

20000

06 02
15

ხანდაზმულ

(100 და მეტი წლის ასაკის )
პირთა დახმარების

პროგრამა

0

600

0

600

1000

0

1000

 

ხარჯები

0

600

0

600

1000

0

1000

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

0

600

 

600

1000

 

1000

".

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე