შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/05/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/05/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016174
2
25/05/2017
ვებგვერდი, 30/05/2017
190020020.35.135.016174
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2017 წლის 25 მაისი

დაბა შუახევი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის  „დ.ა“  ქვეპუნქტის  შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23  დეკემბრის №21 დადგენილებაში (matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016171) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე



შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2015  წლის  ფაქტი 2016  ფაქტი 2017  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 7899,334 9083,172 561,531 8521,641 9807,750 0,000 9807,750
გადასახადები 796,493 3141,696 0,000 3141,696 3280,000 0,000 3280,000
გრანტები 6716,782 5466,708 561,531 4905,177 6127,200 0,000 6127,200
სხვა შემოსავლები 386,059 474,768 0,000 474,768 400,550 0,000 400,550
ხარჯები 4694,466 4714,889 0,000 4714,889 4779,272 0,000 4779,272
შრომის ანაზღაურება 1411,397 1377,203 0,000 1377,203 1182,860 0,000 1182,860
საქონელი და მომსახურება 845,304 814,517 0,000 814,517 883,900 0,000 883,900
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1419,867 1559,828 0,000 1559,828 1700,345 0,000 1700,345
გრანტები 204,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 458,985 354,282 0,000 354,282 244,812 0,000 244,812
სხვა ხარჯები 354,913 609,059 0,000 609,059 767,355 0,000 767,355
საოპრაციო სალდო 3204,868 4368,283 561,531 3806,752 5028,478 0,000 5028,478
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3883,922 3123,277 554,422 2568,855 6435,086 0,000 6435,086
ზრდა 3883,922 3123,277 554,422 2568,855 6435,086 0,000 6435,086
კლება 0,000 0,000     0,000    
მთლიანი სალდო -679,054 1245,006 7,109 1237,897 -1406,608 0,000 -1406,608
ფინანსური აქტივების ცვლილება -902,596 -222,292 0,000 -222,292 -1406,608 0,000 -1406,608
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალუტა და დეპოზიტი 0,000 0,000     0,000    
სესხები 0,000 0,000     0,000    
კლება 902,596 222,292 0,000 222,292 1406,608 0,000 1406,608
ვალუტა და დეპოზიტი 902,596 222,292   222,292 1406,608   1406,608
სესხები 0,000 0,000     0,000    
ვალდებულებების ცვლილება -1,250 -0,490 0,000 -0,490 0,000 0,000 0,000
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
კლება 1,250 0,490 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000
საშინაო 1,250 0,490   0,490 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000     0,000    
ბალანსი 222,292 1466,808 7,109 1459,699 0,000 0,000 0,000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის პროექტი 2017 წლის პროექტი
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 7 899,334 9 083,172 561,531 8 521,641 9 807,750 0,000 9 807,750
შემოსავლები 7 899,334 9 083,172 561,531 8 521,641 9 807,750 0,000 9 807,750
არაფინანსური აქტივების კლება 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ვალდებულებების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
გადასახდელები 8 579,638 7 838,656 554,422 7 284,234 11 214,358 0,000 11 214,358
ხარჯები 4 694,466 4 714,889 0,000 4 714,889 4 779,272 0,000 4 779,272
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 883,922 3 123,277 554,422 2 568,855 6 435,086 0,000 6 435,086
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალდებულებების კლება 1,250 0,490 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000
ნაშთის ცვლელება -680,304 1 244,516 7,109 1 237,407 -1 406,608 0,000 -1 406,608

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 9 807 750 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 7 899,334 9 083,172 561,531 8 521,641 9 807,750 0,000 9 807,750
გადასახადები 796,493 3 141,696 0,000 3 141,696 3 280,000 0,000 3 280,000
გრანტები 6 716,782 5 466,708 561,531 4 905,177 6 127,200 0,000 6 127,200
სხვა შემოსავლები 386,059 474,768 0,000 474,768 400,550 0,000 400,550

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 3280 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 796,493 3 141,696 0,000 3 141,696 3 280,000 0,000 3 280,000
ქონების გადასახადი 796,493 2 720,201 0,000 2 720,201 2 750,000 0,000 2 750,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  790,330 2 562,323   2 562,323 2 750,000   2 750,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  1,385 0,218   0,218 0,000    
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 
0,456 0,400   0,400 0,000    
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი
4,322 157,260   157,260 0,000    
საშემოსავლო გადასახადი 0,000 421,495   421,495 530,000   530,000
სხვა გადასახადი 0,000 0,000     0,000    

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 127 200 ლარის ოდენობით :
დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 6 716,782 5 466,708 561,531 4 905,177 6 127,200 0,000 6 127,200
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი 1 597,685 329,148   329,148 4 500,000   4 500,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი   196,329   196,329 0,000    
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4 837,284 4 768,731 561,531 4 207,200 1 627,200 0,000 1 627,200
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 232,700 4 207,200 0,000 4 207,200 1 627,200 0,000 1 627,200
გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 232,700 4 207,200   4 207,200 1 627,200   1 627,200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 604,584 561,531 561,531 0,000 0,000 0,000 0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 604,584 561,531 561,531   0,000    
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0,000 0,000     0,000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0,000 0,000     0,000    
სხვა ტრანსფერები 281,813 172,500   172,500 0,000    

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 400 550 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 386,059 474,768 0,000 474,768 400,550 0,000 400,550
შემოსავლები საკუთრებიდან 195,935 186,475 0,000 186,475 100,000 0,000 100,000
პროცენტები 98,923 101,378 0,000 101,378 50,000 0,000 50,000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 98,923 101,378   101,378 50,000   50,000
რენტა 97,012 85,097 0,000 85,097 50,000 0,000 50,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 96,161 84,976   84,976 50,000   50,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0,851 0,121   0,121 0,000    
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 19,656 15,032 0,000 15,032 20,000 0,000 20,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 8,487 6,279 0,000 6,279 10,000 0,000 10,000
სანებართვო მოსაკრებელი 2,752 0,126   0,126 0,000   0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 2,752 0,126   0,126 0,000    
სახელმწიფო ბაჟი 0,000 0,000     0,000    
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,040 0,000     0,000    
სატენდერო მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 5,695 6,153   6,153 10,000   10,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 11,169 8,753 0,000 8,753 10,000 0,000 10,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 11,169 8,753 0,000 8,753 10,000 0,000 10,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0,000 0,000     0,000    
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 11,169 8,753 0,000 8,753 10,000 0,000 10,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11,169 8,728   8,728 10,000   10,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0,000 0,025   0,025 0,000    
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 154,197 266,259   266,259 30,000   30,000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე         250,550   250,550
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 16,271 7,002   7,002 0,000    

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 779 272 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 4 694,466 4 714,889 0,000 4 714,889 4 779,272 0,000 4 779,272
შრომის ანაზღაურება 1 411,397 1 377,203 0,000 1 377,203 1 182,860 0,000 1 182,860
საქონელი და მომსახურება 845,304 814,517 0,000 814,517 883,900 0,000 883,900
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1 419,867 1 559,828 0,000 1 559,828 1 700,345 0,000 1 700,345
გრანტები 204,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 458,985 354,282 0,000 354,282 244,812 0,000 244,812
სხვა ხარჯი 354,913 609,059 0,000 609,059 767,355 0,000 767,355

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 435 086  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 435 086   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 95,896 198,305 0,000 198,305 98,400 0,000 98,400
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  3328,834 2021,144 554,422 1466,722 5042,086 0,000 5042,086
განათლება 332,122 790,627 0,000 790,627 682,380 0,000 682,380
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 127,070 104,432 0,000 104,432 99,220 0,000 99,220
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 8,769 0,000 8,769 513,000 0,000 513,000
ჯამი 3883,922 3123,277 554,422 2568,855 6435,086 0,000 6435,086

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:

დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ძირითადი აქტივები 0,000 0,000     0,000    
არაწარმოებული აქტივები 0,000 0,000     0,000    

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 925,593 1 942,430 0,000 1 942,430 1 708,980 0,000 1 708,980
        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 797,411 1 939,143 0,000 1 939,143 1 708,980 0,000 1 708,980
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1 797,411 1 939,143   1 939,143 1 658,980   1 658,980
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,000 0,000   0,000 50,000   50,000
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 128,182 3,287   3,287 0,000   0,000
თავდაცვა 68,488 72,352 0,000 72,352 72,360 0,000 72,360
სამოქალაქო თავდაცვა 68,488 72,352   72,352 72,360   72,360
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 235,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
სახანძრო სამსახური 235,520 0,000   0,000 0,000   0,000
ეკონომიკური საქმიანობა 172,163 469,520 0,000 469,520 304,289 0,000 304,289
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა              
ტრანსპორტი 172,163 469,520   469,520 304,289   304,289
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
გარემოს დაცვა 96,570 124,269 0,000 124,269 96,000 0,000 96,000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 88,320 84,789   84,789 90,000   90,000
ჩამდინარე წყლების მართვა 8,250 39,480   39,480 6,000   6,000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3 484,242 2 231,553 0,000 2 231,553 5 482,276 0,000 5 482,276
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  241,664 425,493   425,493 359,478   359,478
წყალმომარაგება 2 114,679 899,790   899,790 4 368,690   4 368,690
გარე განათება 387,700 266,585   266,585 603,000   603,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 740,199 639,685   639,685 151,108   151,108
ჯამრთელობის დაცვა 126,427 165,482 0,000 165,482 358,460 0,000 358,460
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება              
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 126,427 165,482   165,482 358,460   358,460
დასვენება, კულტურა და რელიგია 730,735 779,097 0,000 779,097 680,205 0,000 680,205
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 249,391 243,101   243,101 221,175   221,175
მომსახურება კულტურის სფეროში 467,058 518,025   518,025 443,030   443,030
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 14,286 17,971   17,971 16,000   16,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
განათლება 993,252 1 523,240 0,000 1 523,240 1 498,870 0,000 1 498,870
სკოლამდელი აღზრდა 595,287 1 217,446   1 217,446 1 214,080   1 214,080
ზოგადი განათლება 0,000 0,000     0,000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,000 0,000     0,000    
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 397,965 305,794   305,794 284,790   284,790
სოციალური დაცვა 745,425 529,224 0,000 529,224 1 012,918 0,000 1 012,918
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 23,437 37,654   37,654 40,000   40,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 721,988 491,570   491,570 972,918   972,918
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 8 578,415 7 837,167 0,000 7 837,167 11 214,358 0,000 11 214,358

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1406608 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  1406608 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   1406608 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება,  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების რეაბილიტაცია.  

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და    ახალი წერტილების მონტაჟი.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან,  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.

2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები   (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2016 წელში დაგეგმილია  ახალი მაგისტრალის მშენებლობა გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 37 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა, ასევე მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში გათვალისწინებულია სასმელი წყლით მომარაგება.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)                         

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა.

2.3. გამწვანების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  250 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2016 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით ოთხი ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები, სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

ასევე სოფელ სხეფში, ჟაბნიძეებში და ოლადაურში მოეწყობა ახალი სპორტული მოედნები, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედ სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურგიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები, რომლებშიც 50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ააიპ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში"  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში,  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა  06 01 02)

ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაცია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.  

5.1.3   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2   ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.3  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარება.  

5.2.4     18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.

5.2.6 შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 10)


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.
პროგრამული კოდი დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 8579,638 7838,656 554,422 7284,234 11214,358 0,000 11214,358
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 105 105 0 105 105 0 105
  ხარჯები 4694,466 4714,889 0,000 4714,889 4779,272 0,000 4779,272
  შრომის ანაზღაურება 1411,397 1377,203 0,000 1377,203 1182,860 0,000 1182,860
  საქონელი და მომსახურეობა 845,304 814,517 0,000 814,517 883,900 0,000 883,900
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 46,087 48,499 0,000 48,499 54,000 0,000 54,000
         მივლინებები 18,583 20,467 0,000 20,467 18,600 0,000 18,600
         ოფისის ხარჯები 92,748 102,404 0,000 102,404 116,260 0,000 116,260
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 6,039 6,040 0,000 6,040 5,600 0,000 5,600
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 102,109 119,036 0,000 119,036 108,770 0,000 108,770
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 579,738 518,071 0,000 518,071 580,670 0,000 580,670
  სუბსიდიები 1419,867 1559,828 0,000 1559,828 1700,345 0,000 1700,345
  გრანტები 204,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 458,985 354,282 0,000 354,282 244,812 0,000 244,812
  სხვა ხარჯები 354,913 609,059 0,000 609,059 767,355 0,000 767,355
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3883,922 3123,277 554,422 2568,855 6435,086 0,000 6435,086
  ვალდებულებების კლება 1,250 0,490 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1926,843 1942,430 0,000 1942,430 1708,980 0,000 1708,980
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 100 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 100,000
  ხარჯები 1829,697 1744,125 0,000 1744,125 1610,580 0,000 1610,580
  შრომის ანაზღაურება  1355,267 1323,143 0,000 1323,143 1138,340 0,000 1138,340
  საქონელი და მომსახურება 469,710 418,349 0,000 418,349 422,240 0,000 422,240
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 40,607 43,274 0,000 43,274 48,000 0,000 48,000
         მივლინებები 16,849 18,539 0,000 18,539 16,600 0,000 16,600
         ოფისის ხარჯები 80,476 99,394 0,000 99,394 111,440 0,000 111,440
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 6,039 6,040 0,000 6,040 5,600 0,000 5,600
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 96,454 111,069 0,000 111,069 99,930 0,000 99,930
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 229,285 140,033 0,000 140,033 140,670 0,000 140,670
  სოციალური უზრუნველყოფა 4,720 2,633 0,000 2,633 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  95,896 198,305 0,000 198,305 98,400 0,000 98,400
  ვალდებულებების კლება 1,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 539,887 520,862 0,000 520,862 465,480 0,000 465,480
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 22 22,000 0,000 22,000 22,000 0,000 22,000
  ხარჯები  528,487 519,732 0,000 519,732 465,480 0,000 465,480
  შრომის ანაზღაურება  445,650 405,622 0,000 405,622 352,240 0,000 352,240
  საქონელი და მომსახურება 82,837 114,110 0,000 114,110 113,240 0,000 113,240
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,200 5,400   5,400 6,000   6,000
         მივლინებები 2,428 2,444   2,444 2,400   2,400
         ოფისის ხარჯები 18,436 19,090   19,090 15,680   15,680
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 2,053 2,040   2,040 2,000   2,000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 27,902 29,558   29,558 26,690   26,690
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 26,818 55,578   55,578 60,470   60,470
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,400 1,130 0,000 1,130 0,000 0,000 0,000
01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0,000 1418,281 0,000 1418,281 1193,500 0,000 1193,500
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 78 0 0 78 0 0 78
  ხარჯები  0,000 1222,506 0,000 1222,506 1095,100 0,000 1095,100
  შრომის ანაზღაურება 0,000 917,521 0,000 917,521 786,100 0,000 786,100
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 302,352 0,000 302,352 309,000 0,000 309,000
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,000 37,874 0,000 37,874 42,000 0,000 42,000
         მივლინებები 0,000 16,095 0,000 16,095 14,200 0,000 14,200
         ოფისის ხარჯები 0,000 80,304 0,000 80,304 95,760 0,000 95,760
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 0,000 4,000 0,000 4,000 3,600 0,000 3,600
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,000 81,511 0,000 81,511 73,240 0,000 73,240
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 82,568 0,000 82,568 80,200 0,000 80,200
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 2,633 0,000 2,633 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 195,775 0,000 195,775 98,400 0,000 98,400
01 03  სარეზერვო ფონდი 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000   0,000 50,000   50,000
01 04 წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა 1,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ვალდებულებების კლება 1,250 0,000   0,000 0,000   0,000
01 05 მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა  128,182 3,287 0,000 3,287 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  128,182 1,887 0,000 1,887 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 128,182 1,887 0,000 1,887 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 128,182 1,887   1,887 0,000   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1,400   1,400 0,000   0,000
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 303,981 72,352 0,000 72,352 72,360 0,000 72,360
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,000 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
  ხარჯები  303,981 72,352 0,000 72,352 72,360 0,000 72,360
  შრომის ანაზღაურება 56,130 54,060 0,000 54,060 44,520 0,000 44,520
  საქონელი და მომსახურება 16,391 18,292 0,000 18,292 25,660 0,000 25,660
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,480 5,225 0,000 5,225 6,000 0,000 6,000
         მივლინებები 1,734 1,928 0,000 1,928 2,000 0,000 2,000
         ოფისის ხარჯები 2,900 3,010 0,000 3,010 4,820 0,000 4,820
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5,655 7,967 0,000 7,967 8,840 0,000 8,840
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,622 0,162 0,000 0,162 4,000 0,000 4,000
  გრანტები 204,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 27,460 0,000 0,000 0,000 2,180 0,000 2,180
02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური 68,488 72,352 0,000 72,352 72,360 0,000 72,360
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5,000   5,000 5,000   5,000
  ხარჯები  68,488 72,352 0,000 72,352 72,360 0,000 72,360
  შრომის ანაზღაურება 52,470 54,060   54,060 44,520   44,520
  საქონელი და მომსახურეობა 16,018 18,292 0,000 18,292 25,660 0,000 25,660
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,107 5,225   5,225 6,000   6,000
         მივლინებები 1,734 1,928   1,928 2,000   2,000
         ოფისის ხარჯები 2,900 3,010   3,010 4,820   4,820
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5,655 7,967   7,967 8,840   8,840
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,622 0,162   0,162 4,000   4,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0   0 2,180   2,180
02 02 სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება 235,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
  ხარჯები  235,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  შრომის ანაზღაურება 3,660 0,000   0,000 0,000   0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  გრანტები 204,000 0,000   0,000 0,000   0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 27,460 0,000   0,000 0,000   0,000
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3752,975 2826,831 554,422 2272,409 5882,565 0,000 5882,565
  ხარჯები  424,141 805,197 0,000 805,197 840,479 0,000 840,479
  საქონელი და მომსახურება 265,004 262,348 0,000 262,348 328,000 0,000 328,000
         ოფისის ხარჯები 9,372 0 0 0 0 0 0
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 255,632 262,348 0,000 262,348 328,000 0,000 328,000
  სუბსიდიები 159,137 168,049 0,000 168,049 153,690 0,000 153,690
  სხვა ხარჯები 0,000 374,800 0,000 374,800 358,789 0,000 358,789
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3328,834 2021,144 554,422 1466,722 5042,086 0,000 5042,086
  ვალდებულებების კლება 0 0,490 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა  172,163 469,520 0,000 469,520 304,289 0,000 304,289
  ხარჯები  0,000 351,770 0,000 351,770 304,289 0,000 304,289
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 12,710 0,000 12,710 35,000 0,000 35,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 12,710 0,000 12,710 35,000 0,000 35,000
  სხვა ხარჯები 0,000 339,060 0,000 339,060 269,289 0,000 269,289
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 172,163 117,750 0,000 117,750 0,000 0,000 0,000
03 01 01 წიახის უბნის გზის დასრულება 6022 ლარი. ნენია შამანაურის გზის დასრულება 6447 ლარი. დაბაძველის გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი.  ქიძინიძეების გზის რეაბილიტაცია 10000 ლარი. ნიგაზეულში ქომოვრების უბანში გზის რეაბილიტაცია 20000 ლარი. თერნალის გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი. ნენიის ზედა უბნის გზის რეაბილიტაცია 30000 ლარი. ნენიის ქვედა უბნის გზის რეაბილიტაცია 10000 ლარი. ბოჯინარის გზის რეაბილიტაცია 10000 ლარი. ხაბელაშვილების გზის რეაბილიტაცია 6000 ლარი. კვიახიძეების გზის დასრულება 5000 ლარი. მაწყვალთის გზის დასრულება 12000 ლარი. კობალთის გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი. წყაროთის გზის რეაბილიტაცია 12000 ლარი. ზემოხევის გზის რეაბილიტაცია 6820 ლარი. ჯაბნიძეებში ქაშვეთის და გორის უბნის გზის რეაბილიტაცია 20000 ლარი. ტბეთი-გოგაძეების გზის რეაბილიტაცია 30000 ლარი. დარჩიძეების ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა 40000 ლარი 172,163 456,810 0,000 456,810 269,289 0,000 269,289
  სხვა ხარჯები 0 339,060   339,060 269,289   269,289
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 172,163 117,750   117,750 0,000   0,000
03 01 02 სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა 0,000 12,710 0,000 12,710 35,000 0,000 35,000
  ხარჯები  0,000 12,710 0,000 12,710 35,000 0,000 35,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 12,710 0,000 12,710 35,000 0,000 35,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,000 12,710   12,710 35,000   35,000
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3571,812 2350,142 554,422 1795,720 5570,276 0,000 5570,276
  ხარჯები  415,141 446,258 0,000 446,258 528,190 0,000 528,190
  საქონელი და მომსახურება 256,004 242,469 0,000 242,469 285,000 0,000 285,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 246,632 242,469 0,000 242,469 285,000 0,000 285,000
  სუბსიდიები 159,137 168,049 0,000 168,049 153,690 0,000 153,690
  სხვა ხარჯები 0,000 35,740 0,000 35,740 89,500 0,000 89,500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3156,671 1903,394 554,422 1348,972 5042,086 0,000 5042,086
  ვალდებულებების კლება 0 0,490 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000
03 02 01 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 387,700 266,585 0,000 266,585 603,000 0,000 603,000
  ხარჯები  78,382 116,585 0,000 116,585 140,000 0,000 140,000
  საქონელი და მომსახურეობა 78,382 116,585 0,000 116,585 140,000 0,000 140,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 78,382 116,585 0,000 116,585 140,000 0,000 140,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 309,318 150,000 0,000 150,000 463,000 0,000 463,000
03 02 01 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 78,382 116,585 0,000 116,585 140,000 0,000 140,000
  ხარჯები  78,382 116,585 0,000 116,585 140,000 0,000 140,000
  საქონელი და მომსახურეობა 78,382 116,585 0,000 116,585 140,000 0,000 140,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 78,382 116,585   116,585 140,000   140,000
03 02 01 02 სამთო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი სისტემის მშენებლობა და მასალების შეძენა 309,318 150,000 0,000 150,000 463,000 0,000 463,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 309,318 150,000   150,000 463,000   463,000
03 02 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 93,320 89,789 0,000 89,789 100,000 0,000 100,000
  ხარჯები  93,320 89,789 0,000 89,789 100,000 0,000 100,000
  საქონელი და მომსახურეობა 93,320 89,789 0,000 89,789 100,000 0,000 100,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 93,320 89,789 0,000 89,789 100,000 0,000 100,000
03 02 02 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა 88,320 84,789 0,000 84,789 90,000 0,000 90,000
  ხარჯები  88,320 84,789 0,000 84,789 90,000 0,000 90,000
  საქონელი და მომსახურეობა 88,320 84,789 0,000 84,789 90,000 0,000 90,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურობა 88,320 84,789   84,789 90,000   90,000
03 02 02 02 უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა 5,000 5,000 0,000 5,000 10,000 0,000 10,000
  ხარჯები  5,000 5,000 0,000 5,000 10,000 0,000 10,000
  საქონელი და მომსახურეობა 5,000 5,000 0,000 5,000 10,000 0,000 10,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5,000 5,000   5,000 10,000   10,000
03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 2114,679 900,789 0,000 900,789 4368,690 0,000 4368,690
  ხარჯები  204,619 204,144 0,000 204,144 198,690 0,000 198,690
  საქონელი და მომსახურეობა 45,482 36,095 0,000 36,095 45,000 0,000 45,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 45,482 36,095 0,000 36,095 45,000 0,000 45,000
  სუბსიდიები 159,137 168,049 0,000 168,049 153,690 0,000 153,690
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1910,060 696,645 0,000 696,645 4170,000 0,000 4170,000
03 02 03 01 სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა  1463,256 329,148 0,000 329,148 3767,000 0,000 3767,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1463,256 329,148   329,148 3 767   3 767
03 02 03 02 აიპ „შუახევის წყალკანალი“ 159,137 178,402 0,000 178,402 153,690 0,000 153,690
  ხარჯები  159,137 168,049 0,000 168,049 153,690 0,000 153,690
  სუბსიდიები 159,137 168,049   168,049 153,690   153,690
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 10,353   10,353 0,000   0,000
03 02 03 03 სასმელი წყლის  მილების შეძენა 65,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,175 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 03 04 სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000 1,875 36,777 0,000 36,777 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  1,875 0 0 0,000 0 0 0,000
  საქონელი და მომსახურება 1,875 0 0 0,000 0 0 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,875 0   0,000 0   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 36,777   36,777 0,000   0,000
03 02 03 05  სოფელ მახალაკიძეებში სასმელი წყლის დასრულება 80000 ლარი. ტომაშეთში სასმელი წყლის მოყვანა 50000 ლარი. 121,278 254,820 0,000 254,820 130,000 0,000 130,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 121,278 254,820   254,820 130,000   130,000
03 02 03 06 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა 43,607 36,095 0,000 36,095 45,000 0,000 45,000
  ხარჯები  43,607 36,095 0,000 36,095 45,000 0,000 45,000
  საქონელი და მომსახურება 43,607 36,095 0,000 36,095 45,000 0,000 45,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 43,607 36,095   36,095 45,000   45,000
03 02 03 07 სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე  მილების შეძენა 94,130 65,547 0,000 65,547 40,000 0,000 40,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 94,130 65,547   65,547 40,000   40,000
03 02 03 08 სასმელი წყლის სათავეებში (ღომა, დღვანი, ხაბელაშვილები) საფილტრი დანადგარების მოწყობა 98,189 0,000 0,000 0,000 233,000 0,000 233,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 98,189 0,000   0,000 233,000   233,000
03 02 03 11 სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 38,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,032 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 03 12 დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 967,863 1053,499 554,422 499,077 492,586 0,000 492,586
  ხარჯები  38,820 35,740 0,000 35,740 89,500 0,000 89,500
  საქონელი და მომსახურება 38,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 29,448 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 35,740 0,000 35,740 89,500 0,000 89,500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 929,043 1017,269 554,422 462,847 403,086 0,000 403,086
  ვალდებულებების კლება 0 0,490 0 0,490 0,000 0 0,000
03 02 04 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (ფანჩატურების მშენებლობა 10000 ლარი. არსებული კიბეების რემონტი 25000 ლარი. გამონათლევის ეკლესიის ტერიტორიის შემოღობვა 50000 ლარი. ჭავჭავაძის №18-ში მდებარე სახლის ფასადის შეღებვა 4500 ლარი. 29,448 35,740 0,000 35,740 89,500 0,000 89,500
  ხარჯები  29,448 35,740 0,000 35,740 89,500 0,000 89,500
  საქონელი და მომსახურება 29,448 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 29,448 0,000   0,000 0,000   0,000
  სხვა ხარჯები 0 35,740   35,740 89,500   89,500
03 02 04 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 604,091 554,912 554,422 0,490 7,108 0,000 7,108
  საქონელი და მომსახურება 9,372 0 0 0 0 0 0
         ოფისის ხარჯები 9,372 0     0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 594,719 554,422 554,422 0,000 7,108   7,108
  ვალდებულებების კლება 0 0,490   0,490 0,000   0,000
03 02 04 03 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 92,887 60,244 0,000 60,244 70,000 0,000 70,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 92,887 60,244   60,244 70,000   70,000
03 02 04 04 ორთამელას უბანში ცენტრალურ აუზთან კედლის მშენებლობა 15155 ლარი. გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა 126823 ლარი 9,781 59,751 0,000 59,751 141,978 0,000 141,978
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,781 59,751   59,751 141,978   141,978
03 02 04 05 უჩამბის თემში ორი ელ. წისქვილის მშენებლობა 10000 ლარი. ბარათაულის თემში ელ. წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი. არსებული წისქვილების ნაწილების შეძენა-რემონტი 10000 ლარი 9,221 9,950 0,000 9,950 25,000 0,000 25,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,221 9,950   9,950 25,000   25,000
03 02 04 06 გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება 20,000 2,900 0,000 2,900 31,000 0,000 31,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000 2,900   2,900 31,000   31,000
03 02 04 07   გარე ფასადების შეღებვა 135,857 34,503 0,000 34,503 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 135,857 34,503   34,503 0,000   0,000
03 02 04 08 ხიმშიაშვილის №9-ში მდებარე სახლის სახურავის შეცვლა 0,000 68,936 0,000 68,936 15,000 0,000 15,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 68,936   68,936 15,000   15,000
03 02 04 09 ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 73000 ლარი. უჩამბის თემში სოფლის სახლის მშენებლობა 40000 ლარი. 66,578 226,563 0,000 226,563 113,000 0,000 113,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 66,578 226,563   226,563 113,000   113,000
03 02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 8,250 39,480 0,000 39,480 6,000 0,000 6,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,250 39,480 0,000 39,480 6,000 0,000 6,000
03 02 05 01 ოლადაურის ცენტრში სველი წერტილის მშენებლობა 8,250 39,480 0,000 39,480 6,000 0,000 6,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,250 39,480   39,480 6,000   6,000
03 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა 9,000 7,169 0,000 7,169 8,000 0,000 8,000
  ხარჯები  9,000 7,169 0,000 7,169 8,000 0,000 8,000
  საქონელი და მომსახურება 9,000 7,169 0,000 7,169 8,000 0,000 8,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 9,000 7,169   7,169 8,000   8,000
04 00 განათლება 760,177 1277,816 0,000 1277,816 1283,080 0,000 1283,080
  ხარჯები  428,055 487,189 0,000 487,189 600,700 0,000 600,700
  სუბსიდიები 428,055 487,189 0,000 487,189 600,700 0,000 600,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 332,122 790,627 0,000 790,627 682,380 0,000 682,380
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 595,287 1217,446 0,000 1217,446 1214,080 0,000 1214,080
  ხარჯები  420,575 477,189 0,000 477,189 591,700 0,000 591,700
  სუბსიდიები 420,575 477,189 0,000 477,189 591,700 0,000 591,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 174,712 740,257 0,000 740,257 622,380 0,000 622,380
04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 420,575 508,093 0,000 508,093 600,700 0,000 600,700
  ხარჯები  420,575 477,189 0,000 477,189 591,700 0,000 591,700
  სუბსიდიები 420,575 477,189   477,189 591,700   591,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 30,904   30,904 9,000   9,000
04 01 02  სოფელ-ჭალა-წყაროთისათვის (სამღორიას უბანში) ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 43000 ლარი. ხიჭაურის ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება 220000 ლარი. შუბანი ფურტიოს ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება 18,410 ლარი. ჩანჩხალოს ბაგა- ბაღის მშენებლობის დასრულება 136,470 ლარი. ჭვანის ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 1500 ლარი. ინვენტარის შეძენა ახალი ბაგა-ბაღებისთვის 137000 ლარი. შუბნის ბაგა-ბაღის გათბობის სისტემის მოწყობა 26000 ლარი. ფურტიოს ბაგა-ბაღის გათბობის შისტემის მოწყობა 31000 ლარი. 174,712 709,353 0,000 709,353 613,380 0,000 613,380
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 174,712 709,353   709,353 613,380   613,380
04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 164,890 60,370 0,000 60,370 69,000 0,000 69,000
  ხარჯები  7,480 10,000 0,000 10,000 9,000 0,000 9,000
  სუბსიდიები 7,480 10,000 0,000 10,000 9,000 0,000 9,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 157,410 50,370 0,000 50,370 60,000 0,000 60,000
04 02 01  სკოლების მშენებლობა (კაკალაძეების უბანში  დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 30000 ლარი. ცენტერაძეების უბანში დაწყებით სკოლის მშენებლობა 30000 ლარი 22,077 50,370 0,000 50,370 60,000 0,000 60,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,077 50,370   50,370 60,000   60,000
04 02 02 პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა 135,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 135,333 0,000   0,000 0,000   0,000
04 02 03 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის  მოვლა-პატრონობა 7,480 10,000 0,000 10,000 9,000 0,000 9,000
  ხარჯები  7,480 10,000 0,000 10,000 9,000 0,000 9,000
  სუბსიდიები 7,480 10,000   10,000 9,000   9,000
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 963,810 1024,521 0,000 1024,521 895,995 0,000 895,995
  ხარჯები  836,740 920,089 0,000 920,089 796,775 0,000 796,775
  საქონელი და მომსახურეობა 94,065 115,528 0,000 115,528 108,000 0,000 108,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 94,065 115,528 0,000 115,528 108,000 0,000 108,000
  სუბსიდიები 742,675 804,561 0,000 804,561 688,775 0,000 688,775
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 127,070 104,432 0,000 104,432 99,220 0,000 99,220
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 402,591 404,339 0,000 404,339 364,210 0,000 364,210
  ხარჯები  275,521 300,810 0,000 300,810 264,990 0,000 264,990
  საქონელი და მომსახურეობა 36,321 45,057 0,000 45,057 40,000 0,000 40,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 36,321 45,057 0,000 45,057 40,000 0,000 40,000
  სუბსიდიები 239,200 255,753 0,000 255,753 224,990 0,000 224,990
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 127,070 103,529 0,000 103,529 99,220 0,000 99,220
05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 153,200 161,238 0,000 161,238 143,035 0,000 143,035
  ხარჯები  153,200 161,238 0,000 161,238 143,035 0,000 143,035
  სუბსიდიები 153,200 161,238   161,238 143,035   143,035
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 36,321 45,057 0,000 45,057 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  36,321 45,057 0,000 45,057 40,000 0,000 40,000
  საქონელი და მომსახურეობა 36,321 45,057 0,000 45,057 40,000 0,000 40,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 36,321 45,057   45,057 40,000   40,000
05 01 03 აიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა 86,000 94,515 0,000 94,515 81,955 0,000 81,955
  ხარჯები  86,000 94,515 0,000 94,515 81,955 0,000 81,955
  სუბსიდიები 86,000 94,515   94,515 81,955   81,955
05 01 04 გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი 4,237 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,237 0,000   0,000 0,000   0,000
05 01 05 მინისტადიონების რემონტი 76720 ლარი. სავარჯიშო მოედნების მოსაწყობად ტრენაჟორების შეძენა ნიგაზეულისთვის 12500 ლარი. ნენიისათვის 10000 ლარი. 10,162 0,000 0,000 0,000 99,220 0,000 99,220
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,162 0,000   0,000 99,220   99,220
05 01 06  სპორტული მოედნების მშენებლობა (სხეფი 22500 ლარი. ჯაბნიძეები 20000 ლარი. ოლადაური 25500 ლარი ცენტრალური სტადიონის გაფართოება 22000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში მოედნის შავი საფარის დაგება 27000 ლარი). 112,671 103,529 0,000 103,529 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 112,671 103,529   103,529 0,000   0,000
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 561,219 620,182 0,000 620,182 531,785 0,000 531,785
  ხარჯები  561,219 619,279 0,000 619,279 531,785 0,000 531,785
  საქონელი და მომსახურება 57,744 70,471 0,000 70,471 68,000 0,000 68,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 57,744 70,471 0,000 70,471 68,000 0,000 68,000
  სუბსიდიები 503,475 548,808 0,000 548,808 463,785 0,000 463,785
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,903 0,000 0,903 0,000 0,000 0,000
05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 423,600 465,525 0,000 465,525 391,030 0,000 391,030
  ხარჯები  423,600 465,525 0,000 465,525 391,030 0,000 391,030
  სუბსიდიები 423,600 465,525   465,525 391,030   391,030
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 79,875 84,186 0,000 84,186 72,755 0,000 72,755
  ხარჯები  79,875 83,283 0,000 83,283 72,755 0,000 72,755
  სუბსიდიები 79,875 83,283   83,283 72,755   72,755
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,903   0,903 0,000   0,000
05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 43,458 52,500 0,000 52,500 52,000 0,000 52,000
  ხარჯები  43,458 52,500 0,000 52,500 52,000 0,000 52,000
  საქონელი და მომსახურება 43,458 52,500 0,000 52,500 52,000 0,000 52,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 43,458 52,500   52,500 52,000   52,000
05 02 04 ახალგაზრდული ღონისძიებები 14,286 17,971 0,000 17,971 16,000 0,000 16,000
  ხარჯები  14,286 17,971 0,000 17,971 16,000 0,000 16,000
  საქონელი და მომსახურება 14,286 17,971 0,000 17,971 16,000 0,000 16,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 14,286 17,971   17,971 16,000   16,000
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 871,852 694,706 0,000 694,706 1371,378 0,000 1371,378
  ხარჯები  871,852 685,937 0,000 685,937 858,378 0,000 858,378
  საქონელი და მომსახურება 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სუბსიდიები 90,000 100,029 0,000 100,029 257,180 0,000 257,180
  სოციალური უზრუნველყოფა 426,805 351,649 0,000 351,649 242,632 0,000 242,632
  სხვა ხარჯები 354,913 234,259 0,000 234,259 358,566 0,000 358,566
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 8,769 0,000 8,769 513,000 0,000 513,000
06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 126,427 165,482 0,000 165,482 358,460 0,000 358,460
  ხარჯები  126,427 165,482 0,000 165,482 358,460 0,000 358,460
  საქონელი და მომსახურეობა 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სუბსიდიები 90,000 100,029 0,000 100,029 257,180 0,000 257,180
  სოციალური უზრუნველყოფა 36,293 65,453 0,000 65,453 101,280 0,000 101,280
06 01 01  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 31,728 37,677 0,000 37,677 53,000 0,000 53,000
  ხარჯები  31,728 37,677 0,000 37,677 53,000 0,000 53,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 31,728 37,677   37,677 53,000   53,000
06 01 02 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 0,000 16,612 0,000 16,612 31,080 0,000 31,080
  ხარჯები  0,000 16,612 0,000 16,612 31,080 0,000 31,080
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 16,612   16,612 31,080   31,080
06 01 03  ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი“ 90,000 100,029 0,000 100,029 257,180 0,000 257,180
  ხარჯები  90,000 100,029 0,000 100,029 257,180 0,000 257,180
  სუბსიდიები 90,000 100,029   100,029 257,180   257,180
06 01 04   შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,134 0,000   0,000 0,000   0,000
06 01 05 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 4,565 11,164 0,000 11,164 17,200 0,000 17,200
  ხარჯები  4,565 11,164 0,000 11,164 17,200 0,000 17,200
  სოციალური უზრუნველყოფა 4,565 11,164   11,164 17,200   17,200
06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 745,425 529,224 0,000 529,224 1012,918 0,000 1012,918
  ხარჯები  745,425 520,455 0,000 520,455 499,918 0,000 499,918
  სოციალური უზრუნველყოფა 387,962 286,196 0,000 286,196 141,352 0,000 141,352
  სხვა ხარჯები 354,913 234,259 0,000 234,259 358,566 0,000 358,566
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 8,769 0,000 8,769 513,000 0,000 513,000
06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 23,437 37,654 0,000 37,654 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  23,437 28,885 0,000 28,885 40,000 0,000 40,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 23,437 28,885   28,885 40,000   40,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 8,769   8,769 0,000   0,000
06 02 02 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა 85,000 31,000 0,000 31,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  85,000 31,000 0,000 31,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 85,000 31,000   31,000 0,000   0,000
06 02 03 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 22,000 56,000 0,000 56,000 60,000 0,000 60,000
  ხარჯები  22,000 56,000 0,000 56,000 60,000 0,000 60,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 22,000 56,000   56,000 60,000   60,000
06 02 04 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 16,750 12,200 0,000 12,200 20,000 0,000 20,000
  ხარჯები  16,750 12,200 0,000 12,200 20,000 0,000 20,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 16,750 12,200   12,200 20,000   20,000
06 02 05 სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 2,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  2,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 2,550 0,000   0,000 0,000   0,000
06 02 06 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი. 16,440 0,000 0,000 0,000 13,000 0,000 13,000
  ხარჯები  16,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0     13,000   13,000
06 02 07 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 5,120 5,580 0,000 5,580 7,000 0,000 7,000
  ხარჯები  5,120 5,580 0,000 5,580 7,000 0,000 7,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 5,120 5,580   5,580 7,000   7,000
06 02 08 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 11,211 9,012 0,000 9,012 14,352 0,000 14,352
  ხარჯები  11,211 9,012 0,000 9,012 14,352 0,000 14,352
  სოციალური უზრუნველყოფა 11,211 9,012   9,012 14,352   14,352
06 02 09 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 38,892 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  38,892 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 38,892 0     0    
06 02 10 შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 299,581 0,000 0,000 0,000 308,845 0,000 308,845
  ხარჯები  299,581 0,000 0,000 0,000 308,845 0,000 308,845
  სხვა ხარჯები 299,581 0     308,845   308,845
06 02 11 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები 224,444 377,778 0,000 377,778 549,721 0,000 549,721
  ხარჯები  224,444 377,778 0,000 377,778 49,721 0,000 49,721
  სოციალური უზრუნველყოფა 224,444 143,519   143,519 0,000    
  სხვა ხარჯები 0 234,259   234,259 49,721   49,721
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0     500,000   500,000