ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №28 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №28 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 03/04/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/04/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.147.016160
7
03/04/2017
ვებგვერდი, 06/04/2017
190020020.35.147.016160
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №28 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ერედვის მუნიციპალიტეტი
 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №7

2017 წლის 3 აპრილი

ქ. თბილისი

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №28 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და  საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის   საფუძველზე,  ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №28 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 21/12/2016; 190020020.35.147.016153) „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

2,079.7

3,197.1

1,295.0

1,902.1

1,984.4

45.0

1,939.4

გადასახადები

0.1

19.5

0.0

19.5

16.0

0.0

16.0

გრანტები

2,077.0

3,168.1

1,295.0

1,873.1

1,968.1

45.0

1,923.1

სხვა შემოსავლები

2.6

9.5

0.0

9.5

0.3

0.0

0.3

ხარჯები

2,022.1

3,148.7

1,294.1

1,854.6

1,962.9

46.0

1,916.9

შრომის ანაზღაურება

808.5

947.0

45.0

902.0

859.7

45.0

814.7

საქონელი და მომსახურება

119.6

146.7

0.0

146.7

140.7

0.0

140.7

სუბსიდიები

609.0

1,085.8

791.8

294.0

294.6

0.9

293.7

გრანტები

0.0

427.3

427.3

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

179.4

192.0

0.0

192.0

186.1

0.1

186.0

სხვა ხარჯები

305.6

349.9

30.0

319.9

481.8

0.0

481.8

საოპერაციო სალდო

57.6

48.4

0.9

47.5

21.5

-1.0

22.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

44.7

44.9

0.0

44.9

60.2

0.0

60.2

ზრდა

48.0

45.3

0.0

45.3

60.2

0.0

60.2

კლება

3.3

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

12.9

3.5

0.9

2.6

-38.7

-1.0

-37.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

12.9

3.5

0.9

2.6

-38.8

-1.0

-37.8

ზრდა

12.9

3.5

0.9

2.6

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

12.9

3.5

0.9

2.6

0.0

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

38.8

1.0

37.8

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

“;

ბ) დადგენილების მე-7  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1,962,9 ათასი ლარით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2,022.1

3,148.7

1,294.1

1,854.6

1,962.9

46.0

1,916.9

შრომის ანაზღაურება

808.5

947.0

45.0

902.0

859.7

45.0

814.7

საქონელი და მომსახურება

119.6

146.7

0.0

146.7

140.7

0.0

140.7

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

609.0

1,085.8

791.8

294.0

294.6

0.9

293.7

გრანტები

0.0

427.3

427.3

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

179.4

192.0

0.0

192.0

186.1

0.1

186.0

სხვა ხარჯები

305.6

349.9

30.0

319.9

481.8

0.0

481.8

“;

გ) დადგენილების მე-9  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

925.0   

1,067.5   

1,003.1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

925.0   

1,067.5   

1,003.1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

925.0   

1,067.5   

992.1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

11.0   

702

თავდაცვა

42.3   

52.5   

52.1   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

192.0   

240.8   

361.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

143.0   

88.5   

160.5   

7063

წყალმომარაგება

49.0   

62.7   

63.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო _ კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

89.6   

137.5   

708

დასვენება, კულტურა და სპორტი

560.0   

1,450.4   

210.1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

455.0   

1,337.7   

108.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

105.0   

112.7   

102.1   

709

განათლება

0.0   

0.0   

21.5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

0.0   

0.0   

21.5   

710

სოციალური დაცვა

350.8   

382.8   

375.4   

7101

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

46.4   

56.4   

40.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

40.0   

41.0   

41.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.4   

0.3   

0.4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

14.4   

19.8   

21.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

249.6

265.3

273.0

 

სულ

2,070.1   

3,194.0   

2,023.2   

“;

დ) დადგენილების მე-10  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10.   ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 10,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

“;

ე) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 1,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

   

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

“;

ვ) დადგენილების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის 2.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.2 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის  მომსახურების დაფინანსება.

სოფ. საგურამოს დევნილთა დასახლებაში სპორტული მოედნის მშენებლობა თანადაფინანსებით,  დევნილთა დასახლებებში სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.

დევნილთა დასახლებებში შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა რეაბილიტაცია.“;

ზ) დადგენილების მე-14 მუხლის მე-3  პუნქტის 3.1  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.1 სკოლამდელი აღზრდა (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის რაიონ სოფელ ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში  საბავშო ბაღის ფუნქციონირება.“;

თ) დადგენილების მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017  წლის ასიგნებები

განისაზღვროს  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი

2 070,1

3 194,0

1 294,1

1 899,9

2 023,2

46,0

1 977,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79,0

78,0

0,0

78,0

73,0

0,0

73,0

 

ხარჯები

2 022,1

3 148,7

1 294,1

1 854,6

1 962,9

46,0

1 916,9

 

შრომის ანაზღაურება

808,5

947,0

45,0

902,0

859,7

45,0

814,7

 

საქონელი და მომსახურება

119,6

146,7

0,0

146,7

140,7

0,0

140,7

 

სუბსიდიები

609,0

1 085,8

791,8

294,0

294,6

0,9

293,7

 

გრანტები

0,0

427,3

427,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

179,4

192,0

0,0

192,0

186,1

0,1

186,0

 

სხვა ხარჯები

305,6

349,9

30,0

319,9

481,8

0,0

481,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,0

45,3

0,0

45,3

60,2

0,0

60,2

 

ძირითადი აქტივები

48,0

45,3

0,0

45,3

60,2

0,0

60,2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

925,0

1 067,5

0,0

1 067,5

1 003,1

0,0

1 003,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

74,0

73,0

0,0

73,0

68,0

0,0

68,0

 

ხარჯები

884,8

1 050,9

0,0

1 050,9

991,0

0,0

991,0

 

შრომის ანაზღაურება

766,2

894,6

0,0

894,6

809,4

0,0

809,4

 

საქონელი და მომსახურება

113,9

146,6

0,0

146,6

140,6

0,0

140,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,2

4,4

0,0

4,4

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

1,5

5,3

0,0

5,3

31,0

0,0

31,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,2

16,6

0,0

16,6

12,0

0,0

12,0

 

ძირითადი აქტივები

40,2

16,6

0,0

16,6

12,0

0,0

12,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

284,7

305,1

0,0

305,1

266,5

0,0

266,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

17,0

 

17,0

14,0

 

14,0

 

ხარჯები

283,4

289,2

0,0

289,2

264,5

0,0

264,5

 

შრომის ანაზღაურება

250,7

257,9

0,0

257,9

223,0

0,0

223,0

 

საქონელი და მომსახურება

29,3

28,1

0,0

28,1

31,5

0,0

31,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,9

3,2

0,0

3,2

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

15,9

0,0

15,9

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

1,3

15,9

0,0

15,9

2,0

0,0

2,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

640,3

762,4

0,0

762,4

725,6

0,0

725,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,0

56,0

 

56,0

54,0

 

54,0

 

ხარჯები

601,4

761,7

0,0

761,7

715,5

0,0

715,5

 

შრომის ანაზღაურება

515,5

636,7

0,0

636,7

586,4

0,0

586,4

 

საქონელი და მომსახურება

84,6

118,5

0,0

118,5

109,1

0,0

109,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,3

1,2

0,0

1,2

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

5,3

0,0

5,3

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,9

0,7

0,0

0,7

10,0

0,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

38,9

0,7

0,0

0,7

10,0

0,0

10,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

42,3

52,5

45,0

7,5

52,1

45,1

7,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

42,3

52,5

45,0

7,5

51,1

45,1

6,0

 

შრომის ანაზღაურება

42,3

52,4

45,0

7,4

50,3

45,0

5,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,1

0,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

42,3

52,5

45,0

7,5

52,1

45,1

7,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

42,3

52,5

45,0

7,5

51,1

45,1

6,0

 

შრომის ანაზღაურება

42,3

52,4

45,0

7,4

50,3

45,0

5,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,1

0,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

192,0

240,8

30,0

210,8

361,0

0,0

361,0

 

ხარჯები

184,2

212,1

30,0

182,1

313,8

0,0

313,8

 

საქონელი და მომსახურება

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

49,0

62,7

0,0

62,7

63,0

0,0

63,0

 

სხვა ხარჯები

129,5

149,4

30,0

119,4

250,8

0,0

250,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,8

28,7

0,0

28,7

47,2

0,0

47,2

 

ძირითადი აქტივები

7,8

28,7

0,0

28,7

47,2

0,0

47,2

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

192,0

151,2

30,0

121,2

223,5

0,0

223,5

 

ხარჯები

184,2

125,0

30,0

95,0

176,3

0,0

176,3

 

საქონელი და მომსახურება

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

49,0

62,7

0,0

62,7

63,0

0,0

63,0

 

სხვა ხარჯები

129,5

62,3

30,0

32,3

113,3

0,0

113,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,8

26,2

0,0

26,2

47,2

0,0

47,2

 

ძირითადი აქტივები

7,8

26,2

0,0

26,2

47,2

0,0

47,2

03 01 01

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება

123,7

62,3

30,0

32,3

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

123,7

62,3

30,0

32,3

60,0

0,0

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

118,0

62,3

30,0

32,3

60,0

0,0

60,0

03 01 02

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო

49,0

62,7

0,0

62,7

63,0

0,0

63,0

 

ხარჯები

49,0

62,7

0,0

62,7

63,0

0,0

63,0

 

სუბსიდიები

49,0

62,7

 

62,7

63,0

 

63,0

03 01 03

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება

11,5

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

13,3

 

ხარჯები

11,5

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

13,3

 

სხვა ხარჯები

11,5

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

13,3

03 01 04

სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად

0,0

26,2

0,0

26,2

47,2

0,0

47,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

26,2

0,0

26,2

47,2

0,0

47,2

 

ძირითადი აქტივები

0,0

26,2

0,0

26,2

47,2

0,0

47,2

03 01 05

დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა

7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 06

ხიდის მშენებლობა (თანადაფინანსებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0,0

89,6

0,0

89,6

137,5

0,0

137,5

 

ხარჯები

0,0

87,1

0,0

87,1

137,5

0,0

137,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

87,1

0,0

87,1

137,5

0,0

137,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

03 02 01

დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა

0,0

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

03 02 02

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება        

0,0

2,5

0,0

2,5

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

03 02 03

სამშენებლო მასალების შეძენა სოფ. ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის

0,0

32,1

0,0

32,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

32,1

0,0

32,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

32,1

0,0

32,1

0,0

0,0

0,0

03 02 04

დევნილთა დასახლებებში სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0,0

40,2

0,0

40,2

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

40,2

0,0

40,2

40,0

0,0

40,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

40,2

0,0

40,2

40,0

0,0

40,0

03 02 05

დევნილთა დასახლებებში შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

87,5

0,0

87,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

87,5

0,0

87,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

87,5

0,0

87,5

04 00

განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

21,5

0,9

20,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

21,5

0,9

20,6

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

21,5

0,9

20,6

04 01

 სკოლამდელი აღზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

21,5

0,9

20,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

21,5

0,9

20,6

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

21,5

0,9

20,6

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

560,0

1 450,4

1 219,1

231,3

210,1

0,0

210,1

 

ხარჯები

560,0

1 450,4

1 219,1

231,3

210,1

0,0

210,1

 

სუბსიდიები

560,0

1 023,1

791,8

231,3

210,1

0,0

210,1

 

გრანტები

0,0

427,3

427,3

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

455,0

1 337,7

1 219,1

118,6

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

455,0

1 337,7

1 219,1

118,6

108,0

0,0

108,0

 

სუბსიდიები

455,0

910,4

791,8

118,6

108,0

0,0

108,0

 

გრანტები

0,0

427,3

427,3

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტსკოლა

120,0

118,6

0,0

118,6

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

120,0

118,6

0,0

118,6

108,0

0,0

108,0

 

სუბსიდიები

120,0

118,6

 

118,6

108,0

 

108,0

05 01 02

საფეხბურთო კლუბ ლიახვის ხელშეწყობა

335,0

791,8

791,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

335,0

791,8

791,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

335,0

791,8

791,8

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

0,0

427,3

427,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

427,3

427,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

427,3

427,3

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

105,0

112,7

0,0

112,7

102,1

0,0

102,1

 

ხარჯები

105,0

112,7

0,0

112,7

102,1

0,0

102,1

 

სუბსიდიები

105,0

112,7

0,0

112,7

102,1

0,0

102,1

05 02 01

კულტურის სახლები

105,0

112,7

0,0

112,7

102,1

0,0

102,1

 

ხარჯები

105,0

112,7

0,0

112,7

102,1

0,0

102,1

 

სუბსიდიები

105,0

112,7

 

112,7

102,1

 

102,1

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

350,8

382,8

0,0

382,8

375,4

0,0

375,4

 

ხარჯები

350,8

382,8

0,0

382,8

375,4

0,0

375,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

176,2

187,6

0,0

187,6

175,4

0,0

175,4

 

სხვა ხარჯები

174,6

195,2

0,0

195,2

200,0

0,0

200,0

06 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

350,8

382,8

0,0

382,8

375,4

0,0

375,4

 

ხარჯები

350,8

382,8

0,0

382,8

375,4

0,0

375,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

176,2

187,6

0,0

187,6

175,4

0,0

175,4

 

სხვა ხარჯები

174,6

195,2

0,0

195,2

200,0

0,0

200,0

06 01 01

მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა

0,4

0,3

0,0

0,3

0,4

0,0

0,4

 

ხარჯები

0,4

0,3

0,0

0,3

0,4

0,0

0,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

0,3

0,0

0,3

0,4

0,0

0,4

06 01 02

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

14,4

19,8

0,0

19,8

21,0

0,0

21,0

 

ხარჯები

14,4

19,8

0,0

19,8

21,0

0,0

21,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,4

19,8

0,0

19,8

21,0

0,0

21,0

06 01 03

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

31,0

28,5

0,0

28,5

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

31,0

28,5

0,0

28,5

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,0

28,5

0,0

28,5

30,0

0,0

30,0

06 01 04

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

26,5

38,6

0,0

38,6

21,0

0,0

21,0

 

ხარჯები

26,5

38,6

0,0

38,6

21,0

0,0

21,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26,5

38,6

0,0

38,6

21,0

0,0

21,0

06 01 05

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

06 01 06

იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 07

პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 08

მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

40,0

41,0

0,0

41,0

41,0

0,0

41,0

 

ხარჯები

40,0

41,0

0,0

41,0

41,0

0,0

41,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,0

41,0

0,0

41,0

41,0

0,0

41,0

06 01 09

მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანთა დახმარება

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 10

ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

46,4

56,4

0,0

56,4

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

46,4

56,4

0,0

56,4

40,0

0,0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46,4

56,4

0,0

56,4

40,0

0,0

40,0

06 01 11

დევნილთა ოჯახების დახმარება

180,4

195,2

0,0

195,2

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

180,4

195,2

0,0

195,2

200,0

0,0

200,0

 

სხვა ხარჯები

170,1

195,2

0,0

195,2

200,0

0,0

200,0

06 01 12

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 13

სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

3,0

0,0

3,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

0,0

3,0

0,0

3,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

3,0

0,0

3,0

15,0

0,0

15,0

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი