„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 04
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/04/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/04/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016313
04
04/04/2017
ვებგვერდი, 07/04/2017
190020020.35.117.016313
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №04

2017 წლის 4 აპრილი

ქ. ამბროლაური

 

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge; 30/12/2016წ; სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016309) დამტკიცებულ დანართში შემდეგი ცვლილებები:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

         5 983.1

                          2 359.7

3 623.4

გადასახადები

          340.0

0.0

                       340.0

გრანტები

         4 992.1

                        2 359.7

                    2 632.4

სხვა შემოსავლები

            651.0

0.0

                        651.0

ხარჯები

          3 519.5

                        55.0

                     3 464.5

შრომის ანაზღაურება

          1205.4

                        43.2

                     1 162.2

საქონელი და მომსახურება

           808.0

6.8

                      801.2

სუბსიდიები

1 080.0

0.0

                     1 080.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

            285.0

5.0

                       280.0

სხვა  ხარჯები

            141.1

0.0

   141.1

საოპერაციო სალდო

            2 463.6

                         2 304.7

                       158.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

            2 901.7

2 572.4

                      329.3

ზრდა

            3 240.1

                     2 572.4

                      667.7

კლება

            338.4

0.0

  338.4

მთლიანი სალდო

         -438.1

                    -267.7

                   -170.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

         -453.5

                     -267.7

                    -185.7

ვალუტა და დეპოზიტები

            453.5

                       267.7

                       185.7

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

453.5

267.7

185.7

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 321.481

2 359.681

3 961.800

შემოსავლები

      5 983.081

                2 359.681

3623.4

არაფინანსური აქტივების კლება

338.4

0.0

338.4

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

6 774.960

2 627.422

4 147.538

ხარჯები

       3 519.5

55.0

3 464.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 240.122

                 2 572.422

                    667.7

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

15.338

0.0

15.338

ნაშთის ცვლილება

453.5

267.7

185.7

 

გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 983.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5 983.1

2 359.7

3 623.4

გადასახადები

340.0

0.0

340.0

გრანტები

       4 992.1

2 359.7

2632.4

სხვა შემოსავლები

651.0

0.0

651.0

 

დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები      

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გრანტები 4 992 081 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

4 992.081

                2 359.681

2 632.4

საერთასაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

4 992.081

2 359.681

2 632.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2 687.4

55.0

2 632.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2 687.4

0.0

2 632.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

55,0

55.0

0.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

 2 304.681

2 304.681

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0,0

 

0.0

 

ე) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 3 519 500 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 519.5

                     55.0

                3 464.5

შრომის ანაზღაურება

1 205.4

                     43.2

               1 162.2

საქონელი და მომსახურება

808.0

                     6.8

801.2

სუბსიდიები

1 080.0

0,0

1 080.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

285.0

5.0

280.0

სხვა ხარჯები

141.1

0.0

141.1

 

ვ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 901 700 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 901.7

2 572.4

           329.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 240.1

2 572.4

           667.7

არაფინანსური აქტივების კლება

338.4

0.0

           338.4

 

ზ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 632.7

0.0

          1 632.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 632.7

0,0

1 632.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 567.7

0,0

1 567.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

65.0

0.0

65.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0,0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

50.0

50.0

0.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

  2 741.92

2 276.92

             465.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

50.709

50.709

0.0

7045

ტრანსპორტი

  2 260.086

1 945.086

315.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

         2 260.086

           1 945.086

315.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

431.125

281.125

150.0

705

გარემოს დაცვა

290.0

0,0

290.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

100.0

0,0

100.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

190.0

0,0

190.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

790.90

              295.50

495.4

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0.0

0,0

7063

წყალმომარაგება

548.90

295.50

253.40

7064

გარე განათება

142.0

0.0

142.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

               0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

522,0

0,0

522,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

243.9

 

0,0

243.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

246.1

0.0

246.1

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

7.0

0.0

7.0

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადო  საქმიანობა

25.0

0,0

25.0

709

განათლება

430.0

0,0

430.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

430.0

0,0

430.0

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0,0

0.0

710

სოციალური დაცვა

302.1

5.0

297.1

7103

ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

5.0

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

            230.0

0.0

230.0

7101

ტრანსპორტით მომსახურება

40.0

0,0

40.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

27.1

0.0

27.1

 

სულ:

6 759.620

2 627.422

4 132.20

 

თ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის  ასიგნებები

ორგ. კოდი

დასახელება

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

 6 774.960

      2 627.422

4 147,538

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

0.0

123

 

ხარჯები

3 519,5

55.000

3 464,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 205.4

43.200

1 162.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 240.122

2 572.422

667.700

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

15,338

0,0

15,338

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 644.9

0,0

     1 644,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118

0.0

        118

 

ხარჯები

1 615,4

0,0

     1 615,4

 

შრომის ანაზღაურება

1 162.2

0,0

     1 162.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.3

0,0

      17.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

        0,0

 

ვალდებულებების კლება

12,220

0,0

    12,220

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

485,836

0.0

    485,836

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

 

        21

 

ხარჯები

478.1

0.0

      478.1

 

შრომის ანაზღაურება

328.1

0

      328.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

0.0

       3.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

         0,0

 

ვალდებულებების კლება

3,9

0.0

         3,9

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 094,08

0,0

    1 094,08

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

0,0

          97

 

ხარჯები

1 072.3

0,0

      1 072.3

 

შრომის ანაზღაურება

834.10

0,0

        834.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.500

0.0

         13.500

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

0.0

            0.0

 

ვალდებულებების კლება

8,3

0.0

           8,3

01 03

სარეზერვო ფონდი

65.0

0.0

          65.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

           0,0

 

ხარჯები

65.0

0.0

         65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

          0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

      0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

     0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

     0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

             0,0

0,0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

50.0

50.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

43.2

43.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

50.0

50.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

43.2

43.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 822.822

2 572.422

1 250,40

 

ხარჯები

600.0

0.0

600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3 222.822

2 572.422

 650,40

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

2 260.086

                       1 945.086

315,000

 

ხარჯები

80.0

0.0

  80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 180.086

1 945.086

  235,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 412.027

576.627

    835.400

 

ხარჯები

520.0

0.0

    520.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

892.027

576.627

    315,4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

142,0

0.0

142,0

 

ხარჯები

142,0

0.0

142,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

100,0

0.0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

548.902

295.502

     253,4

 

ხარჯები

58.0

            0.0

    58.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

490.902

  295.502

     195,4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია)

431.125

281.125

150.0

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

401.125

281.125

 120.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 06

აიპ “პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“

190.0

0,0

190.0

 

ხარჯები

190.0

0.0

190.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 05

სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 05

რეგიონალური პროექტების პროექტირების დაფინანსება

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,0

0,0

100,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 03

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა.

50,709

0.0

50,709

 

ხარჯები

0.0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             50,709

0.0

50,709

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

03 03 01

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)

50,709

0.0

50,709

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,709

0.0

50,709

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

430,0

0,0

430,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 0,0

 

ხარჯები

430,0

0,0

430,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 01

ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

430,0

0,0

430.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

430,0

0.0

430,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 02

პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

 

0.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

522.0

0,0

    522.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

522.0

0,0

     522.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

243.9

0.0

    243,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

243,9

0,0

     243,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (ააიპ  „სპორტული სკოლა“)

70,0

0,0

     70,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

70.0

0.0

     70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი „რაჭა“

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა(ა)იპ  ტურისტული ცენტრი“

73,9

0.0

73,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

73,9

0.0

 73,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

253,1

0.0

     253,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

253,1

0.0

     253,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

216,1

0.0

     216,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

216,1

0.0

     216,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 04

საახალწლო და კულტურული ღონისძიებები

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 0.0

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 05

გაზეთის მომსახურება

7,0

0.0

7,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

7,0

0.0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება

25.0

0.0

25.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

305,217

5.0

300,217

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 0.0

 

ხარჯები

302.1

5.0

297.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3,117

0.0

3,117

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

305,217

5.0

300,217

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

302.1

5.0

297,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3,117

0.0

3,117

06 02 03

ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები

5.0

5.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.0

5.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

140.0

0.0

140.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

140.0

0.0

140.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 06

ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა

93,117

0.0

93,117

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3,117

0.0

3,117

06 02 07

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა

27.1

0,0

27.1

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

27.1

0,0

27.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის  სამგზავრო  გადაყვანის პროგრამები

40.0

0.0

  40.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

            0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

           40.0

0,0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

           0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

           0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეერასტი მეტრეველი