„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/03/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/03/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.125.016228
 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №7

2017 წლის 17 მარტი

ქ. ტყიბული

 

 

„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის 27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

საქართველოს ორგანული კანონის   „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480  და 2017 წლის 14 მარტის №483 განკარგულებების საფუძველზე, შეტანილ იქნეს ცვლილება „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილების I და III თავებში (www.Matsne.gov.ge,  29.12.2016 წ., 190020020.35.125.016219), აღნიშნულიდან გამომდინარე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილებით დამტკიცებული დანართის I, III თავებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიას  (თ. ცქიფურიშვილი).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ კუბლაშვილი



დანართი

თავი I
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7,940.1

8,811.2

3,259.2

5,552.0

7,957.9

2,710.1

5,247.8

გადასახადები

956.2

1,646.5

0.0

1,646.5

1,730.0

0.0

1,730.0

გრანტები

5,652.5

6,129.1

3,259.2

2,869.9

5,237.9

2,710.1

2,527.8

სხვა შემოსავლები

1,331.4

1,035.6

0.0

1,035.6

990.0

0.0

990.0

ხარჯები

5,250.7

5,732.8

349.9

5,382.9

5,489.0

708.0

4,781.0

შრომის ანაზღაურება

1,169.0

1,357.1

0.0

1,357.1

1,273.5

63.5

1,210.0

საქონელი და მომსახურება

477.2

550.8

1.2

549.6

594.0

15.0

579.0

სუბსიდიები

2,953.8

2,863.6

0.0

2,863.6

2,581.0

62.0

2,519.0

გრანტები

183.4

153.0

0.0

153.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

308.3

375.6

0.0

375.6

331.0

3.0

328.0

სხვა ხარჯები

159.0

432.7

348.7

84.0

709.5

564.5

145.0

საოპერაციო სალდო

2,689.4

3,078.4

2,909.3

169.1

2,468.9

2,002.1

466.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,796.3

2,571.2

2,374.6

196.6

3,345.7

2,668.6

677.1

ზრდა

2,910.1

2,695.2

2,374.6

320.6

3,405.7

2,668.6

737.1

კლება

113.8

124.0

0.0

124.0

60.0

0.0

60.0

მთლიანი სალდო

-106.9

507.2

534.7

-27.5

-876.8

-666.5

-210.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-135.1

-134.4

111.0

-245.4

-1,306.6

-919.5

-387.1

ზრდა

0.0

111.0

111.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

111.0

111.0

0.0

0.0

 

0.0

კლება

135.1

245.4

0.0

245.4

1,306.6

919.5

387.1

ვალუტა და დეპოზიტები

135.1

245.4

0.0

245.4

1,306.6

919.5

387.1

ვალდებულებების ცვლილება

-28.2

-219.1

-200.1

-19.0

-429.8

-253.0

-176.8

კლება

28.2

219.1

200.1

19.0

429.8

253.0

176.8

საშინაო

28.2

219.1

200.1

19.0

429.8

253.0

176.8

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8,053.9

8,935.2

3,259.2

5,676.0

8,017.9

2,710.1

5,307.8

შემოსავლები

7,940.1

8,811.2

3,259.2

5,552.0

7,957.9

2,710.1

5,247.8

არაფინანსური აქტივების კლება

113.8

124.0

0.0

124.0

60.0

0.0

60.0

ფინანსური აქტივების კლება

135.1

245.4

0.0

245.4

1,306.6

919.5

387.1

გადასახდელები

8,160.8

8,428.0

2,724.5

5,703.5

8,894.7

3,376.6

5,518.1

ხარჯები

5,250.7

5,732.8

349.9

5,382.9

5,489.0

708.0

4,781.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,910.1

2,695.2

2,374.6

320.6

3,405.7

2,668.6

737.1

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

111.0

111.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-135.1

288.1

334.6

-46.5

-1,306.6

-919.5

-387.1

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7957.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7,940.1

8,811.2

3,259.2

5,552.0

7,957.9

2,710.1

5,247.8

გადასახადები

956.2

1,646.5

0.0

1,646.5

1,730.0

0.0

1,730.0

გრანტები

5,652.5

6,129.1

3,259.2

2,869.9

5,237.9

2,710.1

2,527.8

სხვა შემოსავლები

1,331.4

1,035.6

0.0

1,035.6

990.0

0.0

990.0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1730.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

956.2

1,646.5

0.0

1,646.5

1,730.0

0.0

1,730.0

ქონების გადასახადი

11311

956.2

1,349.0

0.0

1,349.0

1,380.0

0.0

1,380.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

658.1

928.0

0.0

928.0

980.0

0.0

980.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

2.5

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  ქონების გადასახადი 

113114

24.5

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკური პირებიდან

1131141

9.1

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე    ქონების გადასახადი   

113115

271.1

405.6

0.0

405.6

400.0

0.0

400.0

იურიდიული პირებიდან

1131152

262.1

397.3

0.0

397.3

400.0

0.0

400.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5237.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

5,652.5

6,129.1

3,259.2

2,869.9

5,237.9

2,710.1

2,527.8

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

133

5,652.5

6,129.1

3,259.2

2,869.9

5,237.9

2,710.1

2,527.8

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

1331

5,220.9

5,696.0

2,826.1

2,869.9

5,237.9

2,710.1

2,527.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2,867.5

2,727.8

0.0

2,727.8

2,527.8

0.0

2,527.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

140.0

142.1

0.0

142.1

150.0

150.0

0.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

2,213.4

2,826.1

2,826.1

0.0

2,560.1

2,560.1

0.0

კაპტალური დანიშნულების გრანტები

1332

431.6

433.1

433.1

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

431.6

433.1

433.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 990.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

1,331.4

1,035.6

0.0

1,035.6

990.0

0.0

990.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

1,104.5

878.0

0.0

878.0

840.0

0.0

840.0

პროცენტები

1411

119.6

67.7

0.0

67.7

60.0

0.0

60.0

რენტა

1415

984.9

810.3

0.0

810.3

780.0

0.0

780.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

983.8

808.9

0.0

808.9

780.0

0.0

780.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

1.1

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

37.9

25.4

0.0

25.4

50.0

0.0

50.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

37.9

23.0

0.0

23.0

20.0

0.0

20.0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

37.8

3.7

0.0

3.7

0.0

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

0.1

19.3

0.0

19.3

20.0

0.0

20.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

127.7

101.6

0.0

101.6

100.0

0.0

100.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5489.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5,250.7

5,732.8

349.9

5,382.9

5,489.0

708.0

4,781.0

შრომის ანაზღაურება

1,169.0

1,357.1

0.0

1,357.1

1,273.5

63.5

1,210.0

საქონელი და მომსახურება

477.2

550.8

1.2

549.6

594.0

15.0

579.0

სუბსიდიები

2,953.8

2,863.6

0.0

2,863.6

2,581.0

62.0

2,519.0

გრანტები

183.4

153.0

0.0

153.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

308.3

375.6

0.0

375.6

331.0

3.0

328.0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3345.7  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,796.3

2,571.2

2,374.6

196.6

3,345.7

2,668.6

677.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,910.1

2,695.2

2,374.6

320.6

3,405.7

2,668.6

737.1

არაფინანსური აქტივების კლება

113.8

124.0

0.0

124.0

60.0

0.0

60.0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,828.3   

1,819.8   

0.0   

1,819.8   

1,926.4   

3.1   

1,923.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,828.3   

1,819.8   

0.0   

1,819.8   

1,926.4   

3.1   

1,923.3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,828.3   

1,819.8   

0.0   

1,819.8    

1,896.4   

3.1   

1,893.3   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

30.0   

0.0   

30.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

73.5   

89.6   

0.0   

89.6   

85.0   

85.0   

0.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

199.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

199.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,077.6   

1,193.6   

907.3   

286.3   

2,616.9   

2,168.6   

448.3   

7045

ტრანსპორტი

1,946.5   

1,109.2   

897.7   

211.5   

2,238.4   

1,790.1   

448.3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,946.5   

1,109.2   

897.7   

211.5   

2,238.4   

1,790.1   

448.3   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

131.1   

84.4   

9.6   

74.8   

378.5   

378.5   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

302.3   

310.4   

0.0   

310.4   

295.5   

0.0   

295.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

302.3   

310.4   

0.0   

310.4   

295.5   

0.0   

295.5   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

697.0   

1,001.2   

618.7   

382.5   

1,037.5   

597.5   

440.0   

7061

ბინათმშენებლობა

150.4   

238.2   

185.6   

52.6   

677.5   

547.5   

130.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

247.1   

248.2   

0.0   

248.2   

213.0   

0.0   

213.0   

7064

გარე განათება

54.8   

81.7   

0.0   

81.7   

77.0   

0.0   

77.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

244.7   

433.1   

433.1   

0.0    

50.0   

50.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

50.7   

63.3   

0.0   

63.3   

62.0   

62.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

50.7   

63.3   

0.0   

63.3   

62.0   

62.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,820.8   

2,786.4   

1,198.5   

1,587.9   

1,270.9   

124.9   

1,146.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,774.8   

2,724.8   

1,198.5   

1,526.3   

1,219.9   

124.9   

1,095.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

46.0   

39.3   

0.0   

39.3   

31.0   

0.0   

31.0   

709

განათლება

786.1   

788.9   

0.0   

788.9   

1,268.0   

332.5   

935.5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

786.1   

773.9   

0.0   

773.9   

808.0   

0.0   

808.0   

710

სოციალური დაცვა

297.3   

374.8   

0.0   

374.8   

332.5   

3.0   

329.5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

39.0   

51.0   

0.0   

51.0   

50.0   

0.0   

50.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

194.0   

266.1   

0.0   

266.1   

229.5   

0.0   

229.5   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

64.3   

57.7   

0.0   

57.7    

53.0   

3.0   

50.0   

 

სულ

8,132.6   

8,428.0   

2,724.5   

5,703.5   

8,894.7   

3,376.6   

5,518.1    

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -876.8  ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საოპერაციო სალდო

2,689.4

3,078.4

2,909.3

169.1

2,468.9

2,002.1

466.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,796.3

2,571.2

2,374.6

196.6

3,345.7

2,668.6

677.1

მთლიანი სალდო

-106.9

507.2

534.7

-27.5

-876.8

-666.5

-210.3

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1306.6 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

111.0

111.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

135.1

245.4

0.0

245.4

1,306.6

919.5

387.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-135.1

-134.4

111.0

-245.4

-1,306.6

-919.5

-387.1

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნობრივი ტრანსფერი, 150,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 62,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

 

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა წვევამდელთა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის პიროვნებების გაწვევის უზრუნველყოფა და შესაბამის სტრუქტურებში მათი ტრანსპორტირება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-შენახვა, ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებები.

2.2. საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

მნიშვნელოვანია შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.

ქვეროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.

2.3. გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა-შენახვა.

2.4. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დახმარების პროგრამა კეთილმოწყობის სამუშაოების, გარე განათების  ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბაღებისა და სკვერების მოვლა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება შიდა გზებისა და საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.

2.4.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის ქუჩების სისტემეტური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობის დასუფთავება, სანაგვე კონტეინერების და ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების მოვლა-შენახვა და  თოვლისგან გაწმენდა.

მუნიციპალიტეტში უპატრონო (მაწანწალა) ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილებისათვის.

ქვეროგრამა განხორციელდება  ააიპ „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.

2.4.2.  ბინათმშენებლობის (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამხანაგობები ძირითადად განახორციელებენ სახურავებისა და  წყალგაყვანილობის სისტემების შეკეთება-რეაბილიტაციას, სადარბაზოების კეთილმოწყობას, საწრეტი მილების აღდგენასა და ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას, ასევე მათთვის საჭირო სხვადასხვა საქმიანობას.

2.4.3.  კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა. გზებისა და ხიდების,  გარე განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია. სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოები. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება,

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უპატრონოთა და შეჭირვებულთა დაკრძალვა.

ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.

2.4.4.  გარე განათება, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1. სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 600-ზე მეტი ბავშვი.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის:  ბაღის პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, ბავშვებისათვის საახალწლო ღონისძიებებს და ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ქვეპროგრამა განხორციელდება  ააიპ „ტყიბულის მინიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.

3.2. სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 600-ზე მეტი ბავშვი.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების საამშენებლო და მიმდინარე სარემონტო   სამუშაოებს.

4.  კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობა და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, მოეწყოს სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები და შეჯიბრებები.

4.1.1.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ  სახეობათა სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის" სუბსიდირების გზით.

4.1.2.  სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ხარჯების დაფინანსება: სპორტსასახლის, საცურაო აუზის, ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის, მარტივი ტიპის სპორტული მინისტადიონებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის მოვლა-შენახვა.

ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსის" სუბსიდირების გზით.

4.1.3 .სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ტყიბულში არსებული სპორტსასახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.

4.1.4 ბავშვთა ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 07)

ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების თანადაფინანსება, სადაც ხორციელდება  შექმნილი ბავშვთა ფეხბურთის ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები. ასევე შედის  მწვრთნელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „საფეხბურთო სკოლის“  სუბსიდირების გზით.

4.1.5.რაგბის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 08)

ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში რაგბის განვითარების თანადაფინანსება, სადაც ხორციელდება  შექმნილი ბავშვთა ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები. ასევე შედის  მწვრთნელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „რაგბის სპორტული სკოლის“  სუბსიდირების გზით.

4.1.6 ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა საჭადრაკო ტურნირებისა და ადგილობრივი საჭადრაკო ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება.

ქვეპროგრამა განხორციელდება  „საჭადრაკო კლუბი ტყიბულის “  სუბსიდირების გზით.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები და ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

დაფინანსდება კულტურის საქალაქო ცენტრის, ხელოვნებისა და სამხატვრო სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, სასოფლო კლუბების, ბიბლიოთეკების, ახალგაზრდული ცენტრის ღონისძიებები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების", ,,ტყიბულის თეატრის", ,,სამხატვრო სკოლის", ,,ხელოვნების სკოლის", მოსწავლე ახალგაზდობის სასახლის"  სუბსიდირების გზით.

4.3. ტელემაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხადაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად.

4.4. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის მიზანია გაზარდოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის  ცნობადობა ტურისტულ ბაზარზე და ხელის შეუწყოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე როგორც შემოყვანის, ისე შიდა ტურიზმის განვითარებას.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებას. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

ა) გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის სისტემით მიღებული ინფორმაციის რეგისტრაცია, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება;

ბ) ცხოველთა მიერ ადამიანთა დაზიანების შემთხვევების აღრიცხვა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის სამსახურთან ერთად ეპიდზედამხედველობის განხორციელება;

გ) მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის დაწესებულებებში დაავადებათა რეგისტრაცია, შეტყობინება და მონიტორინგი;

დ) მუნიციპალიტეტში სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა და ,,ცივი ჯაჭვის'' ფუნქციონირებაზე ზედამხედველობა;

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი;

ვ) სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში პარაზიტულ დაავადებათა პირველადი ეპიდკვლევა.

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო სასადილოში კვებით  უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1.  ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შექმნილი შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით ხდება  მოსახლეობის სხვადასხვა სახის სამედიცინო და სოციალური ხარჯებთან დაკავშირებული ფინანსური დახმარებ;.

5.2.2. ახალშობილთა  დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალშობილთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარის ოდენობით;

5.2.3. სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით;

5.2.4.  უმწეოთა კვება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა შესაბამის უფასო სასადილოში;

5.2.5. ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა ფინანსური დახმარებები;

5.2.6. სამამულო ომის ვეტერანაბისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების ფინანსური დახმარება.

5.3  (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაცებისთვის მზადყოფნისა და ეფექტური მეთოდების შემუშავებას, საერთაშორისო მოძრაობის ფუნდამენტური პრინციპების, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ჰუმანიტარული  ფასეულობების გავრცელებას


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

org. kodi

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

8,189.0

8,647.1

2,924.6

5,722.5

9,324.5

3,629.6

5,694.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

125.0

0.0

125.0

124.0

7.0

117.0

 

ხარჯები

5,209.5

5,732.8

349.9

5,382.9

5,447.0

708.0

4,739.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,169.0

1,357.1

0.0

1,357.1

1,273.5

63.5

1,210.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,910.1

2,695.2

2,374.6

320.6

3,405.7

2,668.6

737.1

 

ვალდებულებების კლება

28.2

219.1

200.1

19.0

429.8

253.0

176.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,828.5

1,838.8

0.0

1,838.8

1,926.4

3.1

1,923.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.0

118.0

0.0

118.0

117.0

0.0

117.0

 

ხარჯები

1,520.8

1,776.8

0.0

1,776.8

1,742.0

0.0

1,742.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,099.2

1,289.1

0.0

1,289.1

1,210.0

0.0

1,210.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307.5

43.0

0.0

43.0

184.4

3.1

181.3

 

ვალდებულებების კლება

0.2

19.0

0.0

19.0

0.0

0.0

0.0

01 01

ტყიბულის საკრებულო

320.8

385.7

0.0

385.7

386.4

0.0

386.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

21.0

0.0

21.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

320.8

385.7

0.0

385.7

366.4

0.0

366.4

 

შრომის ანაზღაურება

271.6

308.3

0.0

308.3

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

01 02

ტყიბულის გამგეობა

1,507.7

1,453.1

0.0

1,453.1

1,510.0

3.1

1,506.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97.0

97.0

0.0

97.0

97.0

0.0

97.0

 

ხარჯები

1,200.0

1,391.1

0.0

1,391.1

1,345.6

0.0

1,345.6

 

შრომის ანაზღაურება

827.6

980.8

0.0

980.8

910.0

0.0

910.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307.5

43.0

0.0

43.0

164.4

3.1

161.3

 

ვალდებულებების კლება

0.2

19.0

0.0

19.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

272.5

89.6

0.0

89.6

85.0

85.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37.0

7.0

0.0

7.0

7.0

7.0

0.0

 

ხარჯები

266.7

81.2

0.0

81.2

78.5

78.5

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

69.8

68.0

0.0

68.0

63.5

63.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

8.4

0.0

8.4

6.5

6.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

199.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

199.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

73.5

89.6

0.0

89.6

85.0

85.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

7.0

0.0

7.0

7.0

7.0

0.0

 

ხარჯები

67.7

81.2

0.0

81.2

78.5

78.5

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

57.8

68.0

0.0

68.0

63.5

63.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

8.4

0.0

8.4

6.5

6.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,104.4

2,705.3

1,726.1

979.2

4,349.8

3,019.1

1,330.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

952.2

1,244.8

349.9

894.9

1,430.0

564.5

865.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,124.7

1,260.4

1,176.1

84.3

2,519.9

2,201.6

318.3

 

ვალდებულებების კლება

27.5

200.1

200.1

0.0

399.9

253.0

146.9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1,972.9

1,245.3

1,033.8

211.5

2,485.5

1,959.5

526.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

188.9

203.8

0.0

203.8

160.0

0.0

160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,757.6

905.4

897.7

7.7

2,078.4

1,790.1

288.3

 

ვალდებულებების კლება

26.4

136.1

136.1

0.0

247.1

169.4

77.7

03 01 01

საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა

188.9

194.1

0.0

194.1

160.0

0.0

160.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

188.9

194.1

0.0

194.1

160.0

0.0

160.0

03 01 02

გზის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები

1,784.0

1,051.2

1,033.8

17.4

2,325.5

1,959.5

366.0

 

ხარჯები

0.0

9.7

0.0

9.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,757.6

905.4

897.7

7.7

2,078.4

1,790.1

288.3

 

ვალდებულებების კლება

26.4

136.1

136.1

0.0

247.1

169.4

77.7

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

754.6

878.5

185.6

692.9

1,352.4

551.6

800.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

754.6

867.9

185.6

682.3

1,253.0

547.5

705.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.6

0.0

10.6

30.0

0.0

30.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

69.4

4.1

65.3

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

302.3

310.4

0.0

310.4

295.5

0.0

295.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

302.3

310.4

0.0

310.4

295.5

0.0

295.5

03 02 02

ბინათმშენებლობის მოვლა-შენახვა

150.4

238.2

185.6

52.6

746.9

551.6

195.3

 

ხარჯები

150.4

238.2

185.6

52.6

677.5

547.5

130.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

69.4

4.1

65.3

03 02 03

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

247.1

248.2

0.0

248.2

213.0

0.0

213.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

247.1

248.2

0.0

248.2

213.0

0.0

213.0

03 02 04

წყალმომარაგების სუბსიდირება

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

03 02 05

გარე განათება

54.8

81.7

0.0

81.7

77.0

0.0

77.0

 

ხარჯები

54.8

71.1

0.0

71.1

67.0

0.0

67.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.6

0.0

10.6

10.0

0.0

10.0

03 03

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

131.1

84.4

9.6

74.8

382.6

378.7

3.9

 

ხარჯები

0.0

11.8

3.0

8.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.1

72.6

6.6

66.0

378.5

378.5

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

245.8

497.1

497.1

0.0

129.3

129.3

0.0

 

ხარჯები

8.7

161.3

161.3

0.0

17.0

17.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236.0

271.8

271.8

0.0

33.0

33.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.1

64.0

64.0

0.0

79.3

79.3

0.0

04 00

განათლება

814.3

788.9

0.0

788.9

1,268.0

332.5

935.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

786.1

773.9

0.0

773.9

808.0

0.0

808.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.2

15.0

0.0

15.0

460.0

332.5

127.5

04 01

სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა

814.3

773.9

0.0

773.9

808.0

0.0

808.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

786.1

773.9

0.0

773.9

808.0

0.0

808.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

15.0

0.0

15.0

460.0

332.5

127.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

15.0

0.0

15.0

460.0

332.5

127.5

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,820.8

2,786.4

1,198.5

1,587.9

1,300.8

124.9

1,175.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,335.7

1,418.0

0.0

1,418.0

994.0

0.0

994.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443.9

1,368.4

1,198.5

169.9

234.9

124.9

110.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,110.1

2,087.6

1,198.5

889.1

711.8

124.9

586.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

637.4

719.2

0.0

719.2

405.0

0.0

405.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

431.5

1,368.4

1,198.5

169.9

234.9

124.9

110.0

05 01 01

ა(ა)იპ „სპორტული ცენტრი“

135.0

140.2

0.0

140.2

125.0

0.0

125.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

135.0

140.2

0.0

140.2

125.0

0.0

125.0

05 01 02

ა(ა)იპ „სპორტული კომპლექსი“

124.4

159.7

0.0

159.7

180.0

0.0

180.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

124.4

159.7

0.0

159.7

180.0

0.0

180.0

05 01 03

შპს საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“

270.0

240.0

0.0

240.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

270.0

240.0

0.0

240.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

431.5

1,376.7

1,198.5

178.2

264.8

124.9

139.9

 

ხარჯები

0.0

8.3

0.0

8.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

431.5

1,368.4

1,198.5

169.9

234.9

124.9

110.0

05 01 06

ა.ა.ი.პ. "საფეხბურთო სკოლა'

57.5

57.8

0.0

57.8

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

57.5

57.8

0.0

57.8

50.0

0.0

50.0

05 01 07

ა.ა.ი.პ. "რაგბის სპორტული სკოლა'

50.5

59.6

0.0

59.6

50.0

0.0

50.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.5

59.6

0.0

59.6

50.0

0.0

50.0

05 01 08

ჭადრაკის სკოლა

41.2

53.6

0.0

53.6

42.0

0.0

42.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

41.2

53.6

0.0

53.6

42.0

0.0

42.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურა

664.7

637.2

0.0

637.2

538.0

0.0

538.0

 

ხარჯები

652.3

637.2

0.0

637.2

538.0

0.0

538.0

05 02 01

ა.ა.ი.პ "კულტურის ობიექტების გაერთიანება"

199.3

205.8

0.0

205.8

173.0

0.0

173.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

199.3

205.8

0.0

205.8

173.0

0.0

173.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე"

112.5

97.9

0.0

97.9

83.0

0.0

83.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

112.5

97.9

0.0

97.9

83.0

0.0

83.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ა(ა)იპ „ხელოვნების სკოლა'

153.8

137.5

0.0

137.5

117.0

0.0

117.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

141.4

137.5

0.0

137.5

117.0

0.0

117.0

05 02 04

ა(ა)იპ „სამხატვრო სკოლა"

52.2

52.4

0.0

52.4

45.0

0.0

45.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

52.2

52.4

0.0

52.4

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

ა(ა)იპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრი"

146.9

143.6

0.0

143.6

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

146.9

143.6

0.0

143.6

120.0

0.0

120.0

05 03

„ტყიბულინფორმის“ სუბსიდირება

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

ა.ა.ი.პ. "საინფორმაციო ცენტრი"

34.1

39.3

0.0

39.3

31.0

0.0

31.0

 

ხარჯები

34.1

39.3

0.0

39.3

31.0

0.0

31.0

05 05

ა.ა.ი.პ. "ტურიზმის განვითარების ცენტრი"

0.0

22.3

0.0

22.3

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

22.3

0.0

22.3

20.0

0.0

20.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

348.5

438.1

0.0

438.1

394.5

65.0

329.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

348.0

438.1

0.0

438.1

394.5

65.0

329.5

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

50.7

63.3

0.0

63.3

62.0

62.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.7

63.3

0.0

63.3

62.0

62.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

50.7

63.3

0.0

63.3

62.0

62.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.7

63.3

0.0

63.3

62.0

62.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

297.8

374.8

0.0

374.8

332.5

3.0

329.5

 

ხარჯები

297.3

374.8

0.0

374.8

332.5

3.0

329.5

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ინდივიადუალური დახმარების პროგრამა

138.7

194.5

0.0

194.5

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

138.2

194.5

0.0

194.5

150.0

0.0

150.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ახალშობილთა დახმარება

39.0

51.0

0.0

51.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

39.0

51.0

0.0

51.0

50.0

0.0

50.0

06 02 03

სარიტუალო ხარჯები

4.0

2.0

0.0

2.0

3.0

3.0

0.0

 

ხარჯები

4.0

2.0

0.0

2.0

3.0

3.0

0.0

06 02 04

უმწეოთა კვება

50.7

58.0

0.0

58.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

50.7

58.0

0.0

58.0

65.0

0.0

65.0

06 02 05

ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

60.3

55.7

0.0

55.7

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

60.3

55.7

0.0

55.7

50.0

0.0

50.0

06 02 06

სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება

5.1

7.1

0.0

7.1

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

5.1

7.1

0.0

7.1

8.0

0.0

8.0

06 03

ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრი

0.0

6.5

0.0

6.5

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

0.0

6.5

0.0

6.5

6.5

0.0

6.5

 



totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.