„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/02/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/02/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 23/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016213
3
20/02/2017
ვებგვერდი, 24/02/2017
190020020.35.151.016213
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №3

2017 წლის 20 თებერვალი

დაბა სტეფანწმინდა

 

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  დ.ა ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის  21  დეკემბრის  №21 დადგენილებაში (w.w.w. matsne.gov.ge 29.12.2016,  სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016210) შეტანილ იქნეს შემდეგი  ცვლილება:
1. პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5256.7

7114.1

2062.4

5051.8

5062.0

85.0

4977.0

გადასახადები

1025.3

3268.2

0.0

3268.2

3707.6

0.0

3707.6

გრანტები

2337.3

2609.5

2062.4

547.1

85.0

85.0

0.0

სხვა შემოსავლები

1894.1

1236.5

0.0

1236.5

1269.4

0.0

1269.4

ხარჯები

2481.1

3164.1

90.5

    3073.6

3038,2

90.2

2948.0

შრომის ანაზღაურება

787.3

841.7

27.6

814.1

831,3

27.6

803,7

საქონელი და მომსახურება

298.7

577.3

18.4

558.9

475,9

20.5

455.4

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1132.4

1533.8

44.5

1489.3

1557.5

42.1

1515,4

გრანტები

148.1

11.5

0.0

11.5

11.5

0.0

11.5

სოციალური უზრუნველყოფა

107.5

167.0

0.0

167.0

143,8

0.0

143,8

სხვა ხარჯები

7.1

32.8

0.0

32.8

18,2

0.0

18,2

საოპერაციო სალდო

2775.6

3950.1

1971.9

1978.2

2023,8

-5.2

2029.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3244.6

6339.5

2501.5

3838.0

5997,0

173.2

5823.8

ზრდა

3245.8

6339.5

2501.5

3838.0

5997,0

173.2

5823.8

კლება

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-469.1

-2389.4

529.6

-1859.8

-3973,2

-178.4

-3794.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-469.1

-2394.1

-529.9

-1864.2

-3973,2

-178.4

-3794.8

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

კლება

469.1

2394.1

529.9

1864.2

3973,2

178.4

3794.8

ვალუტა და დეპოზიტები

469.1

2394.1

529.9

1864.2

3973,2

178.4

3794.8

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-4.7

-0.3

-4.4

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

4.7

0.3

4.4

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

 

 

 

0.0

0.0

0.0

“.

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით :

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5257.8

7114.2

2062.4

5051.8

5062.0

0.0

5062.0

შემოსავლები

5256.7

7114.2

2062.4

5051.8

5062.0

0.0

5062.0

არაფინანსური აქტივების კლება

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

5726.9

9508.3

2592.3

6916.0

9035,2

263.4

8771.8

ხარჯები

2481.1

3164.1

90.5

3073.6

3038,2

90.2

2948.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3245.8

6339.5

2501.5

3838.0

5997,0

173.2

5823.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

             0.0

0,0

0,0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

4.7

0.3

              4.4   

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

3. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3038,2 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5726.9

3164.1

90.5

3073.6

3038,2

90.2

2948.0

შრომის ანაზღაურება

787.3

841.7

           27.6

814.1

831,3

         27,6   

803,7

საქონელი და მომსახურება

298.7

577.3

18.4

558.9

475,9

20.5

455.4

სუბსიდიები

1132.4

1533.8

           44.5

1489.3

1557,5

            42.1

1515,4

გრანტები

148.1

11.5

             0.0  

11.5

11.5

              0.0

11.5

სოციალური უზრუნველყოფა

107.5

167.0

             0.0

167.0

143,8

              0.0

143,8

სხვა ხარჯები

7.1

32.8

            0.0

32.8

18,2

0.0

18,2

“.

4. მერვე მუხლისქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი  რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება       

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა   5997,0  ათასი ლარის ოდენობით,   თანდართული რედაქციით:        

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლისგეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

331.4

1003.5

25,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

1.1

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2074.3

4651.7

5363.2

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

105.6

0.0

414.9

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

734.5

683.2

193.9

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

სულ

3245.8

6339.5

5997,0

 

“.

5. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია თანდართული რედაქციით:

 

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1339.1

2334.3

1203.2

 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობა

 

1339.1

 

2334.3

 

1203.2

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1339.1

2314.3

1203.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

20.0

0.0

702

თავდაცვა

38.4

43,9

38.2

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

151.9

0.0

0,0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

151.9

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

894.4

2157.1

3917.4

7045

ტრანსპორტი

894.4

2157.1

3917.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

657.1

1676.9

3439.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

237.3

480.2

478.4

705

გარემოს დაცვა

1089.5

2393.3

1471.9

7051

ნარჩენების შეგროვება,გადამუშავება და განადგურება

117.6

182.4

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

971.9

2210.9

1471.9

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

386.4

574.7

471.3

7064

გარე განათება

20.9

40.0

3.5

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

365.5

534.7

467.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

42.0

44.5

42.1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42.0

44.5

42.1

708

დასვენება კულტურა და რელიგია

1044.7

1092.2

601.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

175.6

150.8

136.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

869.1

939.4

465.9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

2.0

0.0

709

განათლება

636.9

671.6

1124.9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

537.7

569.0

600.0

7092

ზოგადი განათლება

2.7

3,0

417.9

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

96.5

99.6

107.0

710

სოციალური დაცვა

103.9

192.0

164.3

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

53.5

119.2

113.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3,5

4,8

5.8

7104

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

36.4

42.0

25. 0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

10.5

26.0

20.5

 

სულ

5727.2

9503.6

9035.2

“.

6. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3973.2 ათასი ლარის ოდენობით.“.

7. მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 3973,2 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-469.1

-2394.1

-529.9

-1864.2

-3973,2

-178.4

-3794.8

ზრდა

 

 

 

 

0,0

0,0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

 

0,0

0,0

0.0

კლება

469.1

2394.1

529.9

1864.2

3973,2

178.4

3794.8

ვალუტა და დეპოზიტები

469.1

2394.1

529.9

1864.2

3973,2

178.4

3794.8

 

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 3973,2  ათასი ლარის ოდენობით.“.

8. მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5860,6 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)“.

9. მე-16 მუხლის მე-2  პუნქტის 2.1, 2.2.2 და 2.2.5  ქვეპუნქტების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 3439,0 ათ.ლარი (ორგანიზაციული კოდი 03 01)

2.2.2 წყლის  სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია 1471,9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

2.2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 206,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 ).“.

10. მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის და მე-3 პუნქტის 3.3 ქვეპუნქტის სათაური  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. განათლება 1124,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

3.3 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია 417,9  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  04 02).“.                                      

11. მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტი და მე-4 პუნქტის   4.2.1  ქვეპუნქტის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 601,9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

4.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 269,9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01)“.   

12. მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ასიგნებანი

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2017 წლის დამტკიცებული  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

5 727,2

1 664,0

4 063,2

9 508,3

2 592,3

6 916,0

9 035,2

263,4

8 771,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

102,0

0,0

102,0

60,0

0,0

60,0

60,0

3,0

57,0

ხარჯები

2 481,3

23,2

2 458,1

3 176,0

90,5

3 085,5

3 038,2

90,2

2 948,0

შრომის ანაზღაურება

787,3

0,0

787,3

841,7

27,6

814,1

831,3

27,6

803,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 245,9

1 640,8

1 605,1

6 327,6

2 501,5

3 826,1

5 997,0

173,2

5 823,8

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

4,7

0,3

4,4

0,0

0,0

0,0

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 339,1

0,0

1 339,1

2 338,7

0,0

2 338,7

1 203,2

0,0

1 203,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77,0

0,0

77,0

57,0

0,0

57,0

57,0

0,0

57,0

ხარჯები

1 007,7

0,0

1 007,7

1 330,8

0,0

1 330,8

1 178,2

0,0

1 178,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

331,4

0,0

331,4

1 003,5

0,0

1 003,5

25,0

0,0

25,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

338,0

0,0

338,0

404,6

0,0

404,6

406,9

0,0

406,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

 

21,0

18,0

 

18,0

18,0

 

18,0

ხარჯები

338,0

0,0

338,0

404,6

0,0

404,6

406,9

0,0

406,9

შრომის ანაზღაურება

276,1

0,0

276,1

312,6

0,0

312,6

321,0

0,0

321,0

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 001,1

0,0

1 001,1

1 914,1

0,0

1 914,1

796,3

0,0

796,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,0

 

56,0

39,0

 

39,0

39,0

 

39,0

ხარჯები

669,7

0,0

669,7

906,2

0,0

906,2

771,3

0,0

771,3

შრომის ანაზღაურება

481,9

0,0

481,9

501,5

0,0

501,5

482,7

0,0

482,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

331,4

0,0

331,4

1 003,5

0,0

1 003,5

25,0

0,0

25,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

190,3

0,0

190,3

44,2

44,2

0,0

38,2

35,6

2,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

0,0

22,0

3,0

0,0

3,0

3,0

3,0

0,0

ხარჯები

190,3

0,0

190,3

42,8

42,8

0,0

38,2

35,6

2,6

შრომის ანაზღაურება

29,3

0,0

29,3

27,6

27,6

0,0

27,6

27,6

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

საგანგებო სიტუაციების მართვა

151,9

0,0

151,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

 

18,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ხარჯები

151,9

0,0

151,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

1,7

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

38,4

0,0

38,4

44,2

44,2

0,0

38,2

35,6

2,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

 

4,0

3,0

 

3,0

3,0

3,0

 

ხარჯები

38,4

0,0

38,4

42,8

42,8

0,0

38,2

35,6

2,6

შრომის ანაზღაურება

27,6

0,0

27,6

27,6

27,6

0,0

27,6

27,6

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 370,3

1 253,4

1 116,9

5 125,1

2 475,8

2 649,3

5 860,6

185,7

5 674,9

ხარჯები

295,9

6,6

289,3

483,4

3,2

480,2

497,4

12,5

484,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 074,4

1 246,8

827,6

4 641,7

2 472,6

2 169,1

5 363,2

173,2

5 190,0

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

657,1

543,1

114,0

1 676,9

1 531,3

145,6

0,0

0,0

3 439,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

657,1

543,1

114,0

1 676,9

1 531,3

145,6

983,5

0,0

3 439,0

შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია

657,1

543,1

114,0

1 676,9

1 531,3

145,6

3 439,0

0,0

3 439,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

657,1

543,1

114,0

1 676,9

1 531,3

145,6

3 439,0

0,0

3 439,0

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 347,7

468,9

878,8

2 913,5

673,1

2 240,4

1 953,8

113,7

1 840,1

ხარჯები

282,2

0,7

281,5

480,2

0,0

480,2

478,4

0,0

478,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 065,5

468,2

597,3

2 433,3

673,1

1 760,2

1 475,4

113,7

1 361,7

 გარე განათების რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია

20,9

0,0

20,9

40,0

0,0

40,0

3,5

0,0

3,5

ხარჯები

20,9

0,0

20,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

3,5

0,0

3,5

წყლის  სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

971,9

468,9

503,0

2 210,9

673,1

1 537,8

1 471,9

113,7

1 358,2

ხარჯები

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

971,2

468,2

503,0

2 210,9

673,1

1 537,8

1 471,9

113,7

1 358,2

დასუფთავების ღონისძიებები

117,6

0,0

117,6

182,4

0,0

182,4

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

23,3

0,0

23,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94,3

0,0

94,3

182,4

0,0

182,4

0,0

0,0

0,0

"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა

237,3

0,0

237,3

480,2

0,0

480,2

478,4

0,0

478,4

ხარჯები

237,3

0,0

237,3

480,2

0,0

480,2

478,4

0,0

478,4

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

58,5

0,0

58,5

91,9

91,9

0,0

206,0

0,0

206,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,5

0,0

58,5

91,9

91,9

0,0

206,0

0,0

206,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

307,0

241,4

65,6

442,8

179,5

263,3

261,8

72,0

189,8

ხარჯები

13,7

5,9

7,8

3,2

3,2

0,0

19,0

12,5

6,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

293,3

235,5

57,8

439,6

176,3

263,3

242,8

59,5

183,3

განათლება

636,9

20,0

616,9

671,6

0,0

671,6

1 124,9

0,0

1 124,9

ხარჯები

531,3

6,1

525,2

671,6

0,0

671,6

710,0

0,0

710,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105,6

13,9

91,7

0,0

0,0

0,0

414,9

0,0

414,9

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

537,7

20,0

517,7

569,0

0,0

569,0

600,0

0,0

600,0

ხარჯები

432,1

6,1

426,0

569,0

0,0

569,0

600,0

0,0

600,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105,6

13,9

91,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საჯარო სკოლებისა და ბაღების  რეაბილიტაცია

2,7

0,0

2,7

3,0

0,0

3,0

417,9

0,0

417,9

ხარჯები

2,7

0,0

2,7

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414,9

0,0

414,9

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

96,5

0,0

96,5

99,6

0,0

99,6

107,0

0,0

107,0

ხარჯები

96,5

0,0

96,5

99,6

0,0

99,6

107,0

0,0

107,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 044,7

380,1

664,6

1 092,2

27,8

1 064,4

601,9

0,0

601,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

310,2

0,0

310,2

410,9

0,0

410,9

408,0

0,0

408,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

734,5

380,1

354,4

681,3

27,8

653,5

193,9

0,0

193,9

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

175,6

22,8

152,8

150,8

0,0

150,8

136,0

0,0

136,0

ხარჯები

114,0

0,0

114,0

150,8

0,0

150,8

136,0

0,0

136,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,6

22,8

38,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

1,0

0,0

1,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

1,0

0,0

1,0

კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

175,6

22,8

152,8

149,3

0,0

149,3

135,0

0,0

135,0

ხარჯები

114,0

0,0

114,0

149,3

0,0

149,3

135,0

0,0

135,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,6

22,8

38,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

869,1

357,3

511,8

939,4

27,8

911,6

465,9

0,0

465,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

196,2

0,0

196,2

258,1

0,0

258,1

272,0

0,0

272,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

672,9

357,3

315,6

681,3

27,8

653,5

193,9

0,0

193,9

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

3,0

0,0

3,0

734,3

27,8

706,5

269,9

0,0

269,9

ხარჯები

3,0

0,0

3,0

55,0

0,0

55,0

77,0

0,0

77,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

679,3

27,8

651,5

192,9

0,0

192,9

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

44,6

0,0

44,6

44,5

0,0

44,5

41,0

0,0

41,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

 

3,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ხარჯები

36,0

0,0

36,0

42,5

0,0

42,5

40,0

0,0

40,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,6

0,0

8,6

2,0

0,0

2,0

1,0

0,0

1,0

კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

821,5

357,3

464,2

160,6

0,0

160,6

155,0

0,0

155,0

ხარჯები

157,2

0,0

157,2

160,6

0,0

160,6

155,0

0,0

155,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

664,3

357,3

307,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

მოსახლეობის ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

145,9

10,5

135,4

236,5

44,5

192,0

206,4

42,1

164,3

ხარჯები

145,9

10,5

135,4

236,5

44,5

192,0

206,4

42,1

164,3

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42,0

0,0

42,0

44,5

44,5

0,0

42,1

42,1

0,0

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

44,5

44,5

0,0

42,1

42,1

0,0

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

103,9

10,5

93,4

192,0

0,0

192,0

164,3

0,0

164,3

ხარჯები

103,9

10,5

93,4

192,0

0,0

192,0

164,3

0,0

164,3

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

53,5

0,0

53,5

119,2

0,0

119,2

113,0

0,0

113,0

ხარჯები

53,5

0,0

53,5

119,2

0,0

119,2

113,0

0,0

113,0

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

36,4

0,0

36,4

42,0

0,0

42,0

25,0

0,0

25,0

ხარჯები

36,4

0,0

36,4

42,0

0,0

42,0

25,0

0,0

25,0

ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,5

0,0

0,5

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,5

0,0

0,5

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3,5

0,0

3,5

4,8

0,0

4,8

5,8

0,0

5,8

ხარჯები

3,5

0,0

3,5

4,8

0,0

4,8

5,8

0,0

5,8

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

10,5

10,5

0,0

25,0

0,0

25,0

20,0

0,0

20,0

ხარჯები

10,5

10,5

0,0

25,0

0,0

25,0

20,0

0,0

20,0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 


ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა ელოშვილი