„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 03/02/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/02/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.174.016199
7
03/02/2017
ვებგვერდი, 08/02/2017
190020020.35.174.016199
„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №7

2017 წლის 3 თებერვალი

ქ. გორი

 

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2016; 190020020.35.174.016192) „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1

დამტკიცდეს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად“;

ბ) დადგენილების მე-2-მე-17 მუხლები ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიზურაბ როსებაშვილი



დანართი №1
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16 859,4

18 265,3

3 180,4

15 084,9

16 012,0

210,0

15 802,0

გადასახადები

1 431,7

3 400,0

0,0

3 400,0

4 050,0

0,0

4 050,0

გრანტები

12 961,3

12 491,4

3 180,4

9 311,0

9 695,8

210,0

9 485,8

სხვა შემოსავლები

2 466,4

2 373,9

0,0

2 373,9

2 266,2

0,0

2 266,2

ხარჯები

14 058,6

15 132,7

716,5

14 416,2

12 795,4

210,0

12 585,4

შრომის ანაზღაურება

4 420,6

1 874,2

75,0

1 799,2

1 683,5

70,7

1 612,8

საქონელი და მომსახურება

4 745,7

1 639,8

2,0

1 637,8

1 561,1

16,8

1 544,3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

20,3

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

2 388,2

8 483,9

125,0

8 358,9

7 263,4

112,5

7 150,9

გრანტები

1 354,3

1 061,5

0,0

1 061,5

14,0

0,0

14,0

სოციალური უზრუნველყოფა

511,9

676,1

10,0

666,1

670,7

10,0

660,7

სხვა ხარჯები

617,6

1 396,1

504,5

891,6

1 602,7

0,0

1 602,7

საოპერაციო სალდო

2 800,8

3 132,6

2 463,9

668,7

3 216,6

0,0

3 216,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 141,6

4 288,1

2 960,4

1 327,6

4 288,7

27,3

4 261,4

ზრდა

4 551,3

5 062,9

2 960,4

2 102,4

4 618,7

27,3

4 591,4

კლება

409,7

774,8

0,0

774,8

330,0

0,0

330,0

მთლიანი სალდო

-1 340,8

-1 155,5

-496,6

-658,9

-1 072,1

-27,3

-1 044,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 558,6

-1 269,9

-546,4

-723,6

-1 145,3

-67,9

-1 077,4

ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

 

 

 

 

კლება

1 558,6

1 269,9

546,4

723,6

1 145,3

67,9

1 077,4

ვალუტა და დეპოზიტები

1 558,6

1 269,9

546,4

723,6

1 145,3

67,9

1 077,4

ვალდებულებების ცვლილება

-217,7

-114,5

-49,8

-64,6

-73,2

-40,6

-32,6

ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

კლება

217,7

114,5

49,8

64,6

73,2

40,6

32,6

საშინაო

217,7

114,5

49,8

64,6

73,2

40,6

32,6

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

 

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17 269,1

19 040,1

3 180,4

15 859,7

16 342,0

210,0

16 132,0

შემოსავლები

16 859,4

18 265,3

3 180,4

15 084,9

16 012,0

210,0

15 802,0

არაფინანსური აქტივების კლება

409,7

774,8

0,0

774,8

330,0

0,0

330,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

18 827,7

20 310,0

3 726,7

16 583,3

17 487,3

277,9

17 209,4

ხარჯები

14 058,6

15 132,7

716,5

14 416,2

12 795,4

210,0

12 585,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 551,3

5 062,9

2 960,4

2 102,4

4 618,7

27,3

4 591,4

ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

217,7

114,5

49,8

64,6

73,2

40,6

32,6

ნაშთის ცვლილება

-1 558,6

-1 269,9

-546,4

-723,6

-1 145,3

-67,9

-1 077,4

 


მუხლი 3. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 012,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შე-

მოსავლები

შემოსავლები

16 859,4

18 265,3

3 180,4

15 084,9

16 012,0

210,0

15 802,0

გადასახადები

1 431,7

3 400,0

0,0

3 400,0

4 050,0

0,0

4 050,0

გრანტები

12 961,3

12 491,4

3 180,4

9 311,0

9 695,8

210,0

9 485,8

სხვა შემოსავლები

2 466,4

2 373,9

0,0

2 373,9

2 266,2

0,0

2 266,2

 


მუხლი 4. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4 050,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-
ლები

      გადასახადები

1 431,7

3 400,0

0,0

3 400,0

4 050,0

0,0

4 050,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 2 300,0

 

2 300,0

2 000,0

 

2 000,0

     ქონების გადასახადი

1 431,7

1 100,0

0,0

1 100,0

2 050,0

0,0

2 050,0

საქართველოს საწარმოთა                   

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

803,5

750,0

 

750,0

1 300,0

 

1 300,0

უცხოურ  საწარმოთა                 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,4

0,0

 

 

0,0

 

 

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

52,9

15,0

0,0

15,0

40,0

0,0

40,0

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

120,9

100,0

0,0

100,0

230,0

0,0

230,0

არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

453,4

235,0

0,0

235,0

480,0

0,0

480,0

სხვა გადასახადები

ქონებაზე

0,6

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

სხვა გადასახადები

0,0

0,0

 

 0,0

0,0

 

0,0

 


მუხლი 5. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
 

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 695,8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

გეგმა

2017 წლის

პროგნოზი

გრანტები

12 961,3

12 491,4

9 695,8

გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

12 961,3

12 491,4

9 695,8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

10 156,7

9 521,0

9 695,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

9 946,7

9 311,0

9 485,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210,0

210,0

210,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 804,6

2 970,4

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2 804,6

2 970,4

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

 

მგფ-ის თანადაფინანსება

 

 

 

სხვა პროექტები

 

 

 

წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

 

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან

 

 

 

 

 


მუხლი 6. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
 

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 266,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

გეგმა

2017 წლის

პროგნოზი

სხვა  შემოსავლები

2 466,4

2 373,9

2 266,2

შემოსავლები საკუთრებიდან

418,2

410,0

340,0

პროცენტები

229,7

95,0

80,0

რენტა

188,5

315,0

260,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

104,9

105,0

80,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზუფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად

83,6

210,0

180,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1 244,6

1 163,9

976,2

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

1 194,8

1 113,9

941,0

სანებართვო მოსაკრებელი

27,3

40,0

40,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი

0,5

1,0

1,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

854,8

832,9

660,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

312,2

240,0

240,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

49,8

50,0

35,2

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

49,8

50,0

35,2

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

803,5

800,0

950,0

 

 


მუხლი 7. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12 795,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

14 058,6

15 132,7

716,5

14 416,2

12 795,4

210,0

12 585,4

შრომის ანაზღაურება

4 420,6

1 874,2

75,0

1 799,2

1 683,5

70,7

1 612,8

საქონელი და მომსახურება

4 745,7

1 639,8

2,0

1 637,8

1 561,1

16,8

1 544,3

პროცენტი

20,3

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

2 388,2

8 483,9

125,0

8 358,9

7 263,4

112,5

7 150,9

გრანტები

1 354,3

1 061,5

0,0

1 061,5

14,0

0,0

14,0

სოციალური უზრუნველყოფა

511,9

676,1

10,0

666,1

670,7

10,0

660,7

სხვა ხარჯები

617,6

1 396,1

504,5

891,6

1 602,7

0,0

1 602,7

 


მუხლი 8. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 288,7  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 618,7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

გეგმა

2017 წლის

პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

37,1

89,0

161,1

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 495,2

4 829,8

4 145,8

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

847,9

33,4

39,8

05 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

161,8

110,7

272,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

9,3

0,0

0,0

სულ ჯამი

4 551,3

5 062,9

4 618,7

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 330,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

გეგმა

2017 წლის

პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

409,7

774,8

330,0

ძირითადი აქტივები

8,3

50,0

30,0

არაწარმოებული აქტივები

401,1

724,8

300,0

               მიწა

401,1

622,0

300,0

 

 


მუხლი 9. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
 

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

გეგმა

2017 წლის

პროგნოზი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 241,6   

2 649,7   

2 574,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 221,3   

2 648,7   

2 574,4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 221,3   

2 638,5   

2 474,4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

10,1   

100,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

20,3   

1,1   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

702

თავდაცვა

88,1   

101,4   

91,3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

712,7   

0,0   

0,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

712,7   

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 400,3   

6 895,7   

5 466,9   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

 

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

37,2   

 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

37,2   

 

 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 

 

 

70443

მშენებლობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

1 963,9   

3 857,2   

2 191,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 963,9   

3 857,2   

2 191,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

16,9   

 

 

70473

ტურიზმი

16,9   

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1 382,3   

3 038,4   

3 275,9   

705

გარემოს დაცვა

1 477,1   

546,8   

155,8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

68,8   

129,0   

0,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა             

1 408,3   

417,8   

155,8   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 

 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

983,6   

1 045,6   

989,9   

7061

ბინათმშენებლობა

 

 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

388,8   

353,2   

316,0   

7063

წყალმომარაგება

96,0   

112,9   

95,9   

7064

გარე განათება

402,0   

459,5   

470,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

96,8   

120,0   

108,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

232,7   

233,0   

209,7   

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

107,9   

108,0   

97,2   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,8   

125,0   

112,5   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 772,1   

5 423,3   

4 535,5    

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3 558,0   

3 033,9   

2 583,2   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 184,3   

2 359,5   

1 825,3   

7083

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

29,9   

30,0   

27,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

0,0   

100,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

709

განათლება

3 094,9   

2 479,4   

2 555,4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 049,5   

2 429,9   

2 505,8    

7092

ზოგადი განათლება

45,4   

40,0   

35,6   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

45,4   

40,0   

35,6   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0   

9,5   

14,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

606,7   

820,6   

835,2   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

209,2   

268,0   

268,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

174,0   

216,0   

216,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,2   

52,0   

52,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

44,1   

44,4   

44,4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

54,5   

65,2   

65,2   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

42,9   

63,0   

63,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

256,1   

380,1   

394,6   

სულ ჯამი

18 609,9   

20 195,6   

17 414,1   

 

 


მუხლი 10. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 072,1 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1 145,3 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  1 145,3 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -73,2 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ქალაქ გორის მერის   ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 112,5 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 87,5 ათასი ლარი;

გ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ და „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  (პროგრამული კოდი  02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა და წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

განხორციელდება კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა-ექსპლოატაცია და კეთილმოწყობის ღონისძიებები.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება გზების, ქუჩების, სკვერების, გაზონების, საბავშვო გასართობი და სპორტული მოედნების და სტალინის სკვერში კასკადური შადრევნის მოწყობა-რეაბილიტაცია; წმინდა წყლის დასახლებაში არსებული  საცხოვრებელი სახლების და მრავალბინიანი კორპუსების დამისამართება.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საავტომობილო გზების მოვლა, ქალაქის დაზიანებული გზების ორმული შეკეთება და რეაბილიტაცია.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია და შენობების დამისამართება.

ა.ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის  საავტომობილო გზების მოვლა, ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება და იგეგმება ი. გოგებაშვილის II და III ჩიხის, შინდისის გზატკეცილის მიმდებარედ არსებულ №17 საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის, გორგასალისა და ხახუტაშვილის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის, ჩოდრიშვილის ქუჩის (სტალინის გამზირზე ამოსვლით), ი. ჭავჭავაძის ჩიხის, მეჯვრისხევის ქუჩის მონაკვეთის (თბილისის ქუჩიდან კიბეებამდე), თამარ მეფის I შესახვევის, მამარდაშვილის (თამარ მეფის ქუჩის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე), რუსთაველის ქუჩიდან ხაშურის ქუჩის მიმართულებით საცურაო აუზის შენობამდე მისასვლელი გზის, მგალობლიშვილის ქუჩის, რუსთაველის ქუჩის, ჭალის დასახლებაში სპორტულ კომპლექსთან არსებული ქუჩების რეაბილიტაცია, 26 მაისის სანაპიროს გზების და საფეხმავლო სივრცეების მოწყობა, ვერხვების დასახლებაში იძულებით გადაადგილებულ პირთა ჩასახლებაში არსებული გზის ალტერნატიული გზის მოწყობა და ქალაქში არსებული სხვა  გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება ლუნაჩარსკის ქუჩის რეაბილიტაცია, ვოლოგდის დასახლებაში მოსაცდელის გადატანა ქალაქის მიმართულებით, გზის გაფართოება და მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებთან შესასვლელების რეაბილიტაცია.

ასევე, წმინდაწყლის დასახლებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების დამისამართება.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, რკინიგზის დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალური განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურული პროექტების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება.

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ქუჩების, შენობების, ხიდების, შადრევნების გარე განათებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება.

ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რკინიგზის დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის ფუნქციონირების (ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება) ხელშეწყობა.

ასევე, გათვალისწინებულია ქ. გორში, კეცხოველის ქუჩაზე და ქარხნის ქუჩის ჩიხში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.

ბ.გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სასმელი წყლის სოკოებზე და შადრევნებზე დახარჯული წყლის ღირებულების ანაზღაურებას და განხორციელდება დევნილთა დასახლებებში სასმელი წყლის ჭაბურღილების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება.

ბ.დ) ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პრობლემების და მოთხოვნილებების შესწავლის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის განსახორციელებელი პროექტებისათვის თანხების მოძიების, დემოგრაფიულ, სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხებზე გამოკითხვების ჩატარების, ხელისუფლების და ბიზნესსექტორის მიერ საინვესტიციო შესაძლებლობების ანალიზის, უცხოურ ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარების და განვითარების სხვა პროგრამების შემუშავების მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ადმინისტრაციული ხარჯების უზრუნველყოფა სუბსიდირების გზით.

ბ.ე) ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორაზე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესების და შემდგომში პრობლემის გადაჭრის მექანიზმის შექმნის მიზნით მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას გარკვეული თანადაფინანსებით წაახალისოს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო, არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო და სხვა), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას პროექტის განხორციელებისათვის.

ბ.ვ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  თანადაფინანსება. თანადაფინანსების შემთხვევაში აღნიშნული პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს მრავალსართულიანი სახლების, ორ ან ორზე მეტ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე არსებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების და მათი მიმდებარე ფართობების ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

ბ.ზ) ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის სამუშაოების დაფინანსება.

გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და გაზონების გამწვანება, მოვლა-შენახვა. სკვერებისა და გაზონების მოწყობა და რეაბილიტაცია. ასევე ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოვლა-ექსპლოატაცია.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება გაზონების, საბავშვო გასართობი და სპორტული მოედნებით სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სტალინის სკვერში არსებული კასკადური შადრევნის რეაბილიტაცია.

გ.ა) საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

წინა საახალწლო ღონისძიებების განსახორციელებლად იგეგმება ქალაქის გაფორმების სამუშაოების უზრუნველყოფა, კერძოდ: ხელოვნური ნაძვისხის მონტაჟი და დემონტაჟი, შენობებზე, ხის ვარჯებზე და ქუჩებში გაბმულ სადენებზე სხვადასხვა სახის დეკორატიული სანათების მოწყობა და დემონტაჟი.

გ.ბ) შადრევნის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება სტალინის სკვერში არსებული კასკადური შადრევნის რეაბილიტაცია.

გ.გ) სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში იგეგმება ამილახვრის ქუჩაზე, ვერხვების დასახლებაში (სამხედროების ბინის წინ), კვერნაქის დასახლებაში (რძის ქარხნის მიმდებარედ), ქარხნის ქუჩაზე, ჭალის დასახლებაში, მოსკოვის ქუჩაზე, შინდისის გზატკეცილზე  ბავშვთა გასართობი და სპორტული მოედნებით სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია;

ასევე გათვალისწინებულია „ლომჭაბუკის“ და მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია.

გ.დ) ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შეძენა;

გ.ე) მუნიციპალიტეტის და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების,  ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ეზოების კეთილმოწყობა.

ასევე ქალაქ გორში, წერეთლის ჩიხი №2-ში მდებარე მოქალაქე ეთერ სენინას საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია (სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე) და შინდისის გზ.№22-ში მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის რეაბილიტაციის დასრულება;

გ.ვ) სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მინი-მოედნების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება;

გ.ზ) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03 07)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს წარმოადგენს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესის გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ასევე აუცილებელ შესრულებულ სამუშაოებზე ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება;

გ.თ) ა(ა)იპ სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახურის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი მოდელირება, მასზე არსებული ინფორმაციის მიმაგრება და ინტერნეტ სივრცეში განთავსება. გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით მათი ექსპლოატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა;

გ.ი) ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გორის სანერგე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გამწვანებისათვის და ქარსაცავი ზოლის მოწყობისათვის საჭირო  ნერგების გამოყვანა,  დაკალმვა, ნიადაგის მოვლა და  დაზიანებული ხეების გასხვლა-გადაბელვის სამუშაოები;

გ.კ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, მოსახლეობიდან და ორგანიზაციებიდან  საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ურნების გათავისუფლება და სანიტარიული დამუშავება (პერიოდულად); ქალაქის იერსახის შენარჩუნების და შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქის ქუჩების, შენობების, ხიდების, შადრევნების გარე განათების სისტემის და შენობა-ნაგებობების დეკორატიული განათების მოწყობა-ექსპლოატაცია; ქალაქის სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები; ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე; შადრევნების მოვლა-ექსპლოატაცია ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოსაცდელების მოვლა-პატრონობა; სკვერების და გაზონების მოვლა, მწვანე ნარგავების შეძენა, დარგვა და გამწვანების ზოლებში სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

3. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 18 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 3400 ბავშვი. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საბავშვო ბაგა-ბაღების დაფინანსება გათვალისწინებულია თითოეულ ბავშვზე იანვრის, თებერვლის, მარტის, ნოემბრის და დეკემბრის თვეებში 65 ლარის, ხოლო დანარჩენ თვეებში 60 (სამოცი) ლარის ოდენობით.

სუბსიდიის ფარგლებში გათვალისწინებულია №1, №2, №7 და №18 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ალტერნატიული ფართის საიჯარო ქირის გადასახადის დაფინანსება.

ასევე გათვალისწინებულია საბავშვო ბაგა-ბაღების ინვენტარით უზრუნველყოფა;

ბ) განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებში  კლასგარეშე აქტივობების განხორციელების, აქტუალური თემებისა და პროექტების წამოწევისა და მათი დაგეგმვა-პრეზენტაციის, მოსწავლე-ახალგაზრდობაში ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიისა და სკოლების ურთიერთთანამშრომლობა და კოორდინაცია. აგრეთვე, ტერიტორიაზე არსებული სკოლების დამამთავრებელი კლასების წარჩინებული მოსწავლეების ფინანსური წახალისება (ეროვნული გამოცდების შედეგების გათვალისწინებით);

გ) სასკოლო მზაობის ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილია სკოლამდელი განათლების ახალი (ალტერნარიული) მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ გორის საჯარო სკოლების ბაზაზე სასკოლო მზაობის ცენტრების მოქმედებას, ბაღიდან სკოლაში ტრანზაქციის პერიოდის გაადვილების მიზნით სკოლამდელი დაწესებულებების ბავშვების უნარ-ჩვევების განვითარებას ყველა სფეროს მიმართულებით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული პროექტების  ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა და სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების  დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას;

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოღვაწეობს მრავალი წარმატებული ადამიანი, რომელთა საქმიანობა მიმართულია სპორტული ცხოვრებისაკენ. მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა სპორტსმენებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭიდაობის, კრივის და ფეხბურთის და სპორტის სხვა სახეობის  წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების  წახალისება.

გარდა ამისა, იგეგმება რაგბის, ხელბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის და ამპუტანტ ფეხბურთელთა გუნდის განვითარების ხელშეწყობა;

ა.ბ) სპორტული სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის ცენტრალური სასპორტო სკოლის“, ა(ა)იპ „ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ავთანდილ შოშიაშვილის სახელობის კრივის სპეციალიზებული სპორტული სკოლის“ და ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გურამ პაპიტაშვილის სახელობის ჭიდაობის კომპლექსური სპორტული სკოლის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად.  რათა მოსწავლეებმა  აქტიურად მიიღონ  მონაწილეობა სხვა და სხვა კალენდარულ ტურნირებში და მიაღწიონ  მაღალ შედეგებს;

ა.გ) საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

სპორტული ტრადიციებიდან გამომდინარე ქალაქში ჭალა-წყაროსუბნის დასახლების ტერიტორიაზე აშენდა საჭიდაო დარბაზი, რომელიც ხელს შეუწყობს არამარტო ტრადიციების შენარჩუნებას, არამედ გაზრდის ამ სახეობის სპორტსმენთა რაოდენობას და სპორტულ შედეგებს. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მისი ფუნქციონირებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა;

ა.დ) ა(ა)იპ  „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ფეხბურთის კლუბ გორის" ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფეხბურთის კლუბის ფუნქციონირების ხელშეწყობის სუბსიდირება;

ა.ე) ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული ცენტრის სუბსიდირება სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობისა და სპორტული შეკრებების ორგანიზებისათვის.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს ა(ა)იპ ვანო მურადელის სახელობის ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის და ა(ა)იპ ვანო მურადელის სახელობის ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი განათლების მიღებას სრული კურსით. მუნიციპალიტეტი კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს საჯარო ბიბლიოთეკის, კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის, გორის სახელმწიფო დრამატული თეატრის, მუსიკალური კოლექტივების, მწერალთა და საგამომცემლო საქმიანობის და დასვენების ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, გეგმავს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობას, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსებას.

ბ.ა) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს ა(ა)იპ ვანო მურადელის სახელობის ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის და ა(ა)იპ ანა ფერაძის სახელობის ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი განათლების მიღებას სრული კურსით და უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას.

დაგეგმილია სამხატვრო სკოლასთან არსებული ტიხრული მინანქრის საამქროს ფუნქციონირების ხელშეწყობა და სკოლის შენობის ექსტერიერის რეაბილიტაცია.

ბ.ბ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მუნიციპალიტეტის მიერ  ინტელექტუალური დონის ამაღლების, ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ასევე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და არსებული წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

ბ.გ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს ახალგაზრდებისათვის იმ ცოდნისა და ქცევის ნორმების შეძენას, რაც უზრუნველყოფს მათ მზადყოფნას ყოველდღიური ცხოვრებისათვის, ხელს უწყობს მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად სამეცნიერო-შემოქმედებითი, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური მიმართულებებით მოქნილი პროგრამების შემუშავება-განხორციელებას და აქტიური ინტელექტუალური ახალგაზრდების გამოვლენას. ასევე პროგრამა ხელს უწყობს მოსახლეობის სადღესასწაულო განწყობის ამაღლებას, ქართული კულტურისა და ტრადიციების შენარჩუნებას. ცენტრი უზრუნველყოფს სხვადასხვა სადღესასწაულო დღეებში გასართობი სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზებას.

ბ.დ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სერგი მაკალათიას სახელობის გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის დაფინანსება, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნული საგანძურის დაცვას, სამუზეუმო ექსპონატების გამოფენას, მოძიებას, კვლევა-შენახვასა და სამეცნიერო შესწავლას.

ასევე იგეგმება „ერეკლეს აბანოს“ რეაბილიტაცია.

ბ.ე) ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლიტერატურული კონსულტაციების გაცემა, მწერალთა შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება, ლიტერატურული ნაშრომების პრეზენტაცია, მწერალთა შემოქმედების პოპულარიზაცია ბეჭდვითი და ელექტრონული გამოცემების მეშვეობით.

ბ.ვ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის „გორის მაცნეს“ ყოველკვირეული გამოცემის ხელშეწყობას, რომელიც მოსახლეობას აცნობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებს, მიღწეულ წარმატებებს და სიახლეებს სხვადასხვა სფეროში.

ბ.ზ) გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა (პროგრამული კოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ნაგებობების დაცვა.

ბ.თ) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას საქართველოში ან/და სხვა სახელმწიფოში არსებული: არასამთავრობო ორგანიზაციების და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი პროექტების და ფესტივალების  თანადაფინანსების განსახორციელებლად, რომელიც ემსახურება კულტურული სფეროს გაუმჯობესებას.

ბ.ი) მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი „გორის“  ფინანსური მხარდაჭერა.

ბ.კ) ა(ა)იპ  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სუბსიდია ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ადმინისტრაციული ხარჯებისათვის, რომელიც ახორციელებს დამსვენებლების მომსახურებას სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შიდა ტურიზმის, შემოყვანის ტურიზმის, სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის პოპულარიზაცი  და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში.

გ.ა) ა(ა)იპ  ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შიდა ტურიზმის, შემოყვანის ტურიზმის, სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის პოპულარიზაცია და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში. ტურიზმსა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტების, სტრატეგიისა და წინადადებების შემუშავება. ახალი ტურისტული ადგილების შექმნისათვის რეკომენდაციების მომზადება და მრავალფეროვანი ტურისტული პროგრამების შექმნა და შეთავაზება.

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საპატრიარქოს სარგებლობაში არსებული შენობის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა მათ მიერ მოხუცთა თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

-არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

-დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

-მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

-სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

-ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

-მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02)

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მიუსაფარი ცხოველების იზოლირება და სატრანსპორტო საშუალებების მიერ დაღუპული ცხოველის გვამების სპეციალურ ადგილებზე გატანა და დამარხვა.

გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

გ.ა) მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (უსინათლო) დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მხედველობის მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლო) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 240 (ორას ორმოცი) ლარის ოდენობით კომუნალურ გადასახადებზე.

გ.ბ) ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 100 (ასი) და მეტი წლის ასაკის უხუცესების ერთჯერადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

გ.გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი 0-დან 18 წლამდე პაციენტის დახმარება ერთჯერადად სტაციონარული მკურნალობისათვის არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარისა. დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება ერთჯერადად ყოველ ბავშვზე 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით. მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდულ (0-დან 18 წლამდე) შვილებს ფულადი დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, ყოველ ბავშვზე 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით.

გ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება თითო ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლამდე. აგრეთვე ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლამდე და მინიჭებული აქვთ 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, სადღესასწაულო დღესთან, ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულთან (მარიამობა 28 აგვისტო) დაკავშირებით დამატებით ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

გ.ე) ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე) დახმარება: სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების სოციალური დახმარება ერთჯერადად 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით.

ცერებრალური დამბლით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ პაციენტებს (18 წლის ზევით), სოციალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

გ.ვ) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიოს ომის მონაწილეთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ავღანეთის ომის მონაწილეთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

გ.ზ) სტუდენტების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 ლარის ოდენობით, ერთჯერადად იმ სტუდენტებისა, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი: დედ-მამით ობოლი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი 18 წლის ჩათვლით) ოჯახებიდან, სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა.

გ.თ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება:

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა, რაც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით და გააჩნიათ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 100 000-ის ჩათვლით მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვროს ერთჯერადად პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სოციალური სააგენტოდან მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები სახელმწიფოს მხრიდან უფინანსდებათ 70%-ით, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 30%-ით, ან მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები დაფინანსდეს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 30%-ით.

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან, იმ მოქალაქეების თანადაფინანსება, რომელთაც „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები სახელმწიფოს მხრიდან უფინანსდებათ 30%-ით, განისაზღვროს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 50%-ით, ან მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები დაფინანსდეს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 50%-ით.

გ.ი) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

უფასო მედიკამენტებით დახმარება ონკოლოგიურ ავადმყოფებს გაეწევათ ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით, კვლევის თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არსებული სამედიცინო მომსახურებისათვის პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

გ.კ) სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

II და III ხარისხის სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე) დახმარება, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 100000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ამ დაავადებათა მკურნალობის ფარგლებში მოხდება ერთჯერადად, თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

გ.ლ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ორგანიზაციების თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში.

გ.მ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქიალური ასთმით დაავადებული; გულის იშემიური დაავადების მქონე სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პაციენტების, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა და შაქრიანი დიაბეტით, ტიპი II (ინსულინდამოუკიდებელი) ფორმით დაავადებული სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პაციენტების, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, გლაუკომით დაავადებული სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პაციენტების, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ამ მუხლში აღნიშნული თითოეული დაავადების მკურნალობის ფარგლებში.

გ.ნ) ხანძრებისა  და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ხანძრისა) (პროგრამული კოდი 06 03 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:   

ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენების შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 1750 (ათას შვიდას ორმოცდაათი) ლარისა.

გ.ო) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დამატებით ერთჯერადად: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისათვის - 26 მაისისათვის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების დახმარება 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღისთვის - 9 მაისისთვის და საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით „ვეტერანის დღესათან“ დაკავშირებით - 17 ოქტომბერი.

გ.პ) რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით (პროგრამული კოდი 06 03 17)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

გ.ჟ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 18)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სიღარიბის ზღვარს მიღმა/ზღვარზე მყოფი (0-დან 70000 ქულის ჩთვლით სარეიტინგო ქულის მქონე) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონების, არასაპენსიო ასაკის მქონეს მარტოხელა ბენეფიციარები და მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების დახმარება გადაუდებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით ფულადი დახმარებით არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

გ.რ) მარტოხელა დედების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 19)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის (რომელსაც ჰყავს: ქორწინების გარეშე დაბადებული 19 წლამდე ასაკის შვილი, თუ ბავშვის დაბადების აქტის ჩანაწერში არ არის შეტანილი ბავშვის მამის ან/და დედის შესახებ; შვილად აყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და შვილად აყვანის მომენტში არ იმყოფებოდა რეგისტრირებულ ქორწინებაში); სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის, რომელსაც გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩავლით სარეიტინგო ქულა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მარტოხელა მშობლის დახმარება ერთჯერადად ფულადი ფორმით არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

გ.ს) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 20)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების (0-დან 65000 სარეიტინგო ქულა) ერთჯერადად ფულადი დახმარება 60 (სამოცი) ლარის ოდენობით კომუნალურ გადასახადებზე.

გ.ტ) მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 21)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების და მიუსაფარ პირთა დახმარება რთჯერადი ფულადი ან საქონლის/მომსახურების გადაცემის გზით არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა.

გ.უ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03 22)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-დან 70000-ის ჩათვლით), რომლებიც ინფრასტრუქტურულ პროექტში „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება“ მონაწილეობისას გადახდისუუნაროა, თანამონაწილეობის წილის დაფინანსებას სრულად უზრუნველყოფს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი სამუშაოების მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით.

გ.ფ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 03 23)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბენეფიციარების ფულადი დახმარება არა უმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით.


მუხლი 17. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქი გორი

18 827,7

20 310,0

3 726,7

16 583,3

17 487,3

277,9

17 209,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

135,0

0,0

135,0

135,0

0,0

135,0

 

ხარჯები

14 058,6

15 132,7

716,5

14 416,2

12 795,4

210,0

12 585,4

 

შრომის ანაზღაურება

4 420,6

1 874,2

75,0

1 799,2

1 683,5

70,7

1 612,8

 

საქონელი და მომსახურება

4 745,7

1 639,8

2,0

1 637,8

1 561,1

16,8

1 544,3

 

პროცენტი

20,3

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

2 388,2

8 483,9

125,0

8 358,9

7 263,4

112,5

7 150,9

 

გრანტები

1 354,3

1 061,5

0,0

1 061,5

14,0

0,0

14,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

511,9

676,1

10,0

666,1

670,7

10,0

660,7

 

სხვა ხარჯები

617,6

1 396,1

504,5

891,6

1 602,7

0,0

1 602,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 551,3

5 062,9

2 960,4

2 102,4

4 618,7

27,3

4 591,4

 

ვალდებულებების კლება

217,7

114,5

49,8

64,6

73,2

40,6

32,6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 457,1

2 698,2

0,0

2 698,2

2 596,2

0,0

2 596,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128,0

128,0

0,0

128,0

128,0

0,0

128,0

 

ხარჯები

2 204,5

2 560,8

0,0

2 560,8

2 413,3

0,0

2 413,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 602,7

1 794,7

0,0

1 794,7

1 612,8

0,0

1 612,8

 

საქონელი და მომსახურება

543,6

713,1

0,0

713,1

754,5

0,0

754,5

 

პროცენტი

20,3

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,9

17,4

0,0

17,4

12,0

0,0

12,0

 

სხვა ხარჯები

29,9

34,5

0,0

34,5

34,0

0,0

34,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,1

89,0

0,0

89,0

161,1

0,0

161,1

 

ვალდებულებების კლება

215,5

48,4

0,0

48,4

21,8

0,0

21,8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

508,2

512,4

0,0

512,4

500,5

0,0

500,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

24,0

 

24,0

24,0

 

24,0

 

ხარჯები

504,4

512,4

0,0

512,4

476,4

0,0

476,4

 

შრომის ანაზღაურება

373,9

398,8

0,0

398,8

356,5

0,0

356,5

 

საქონელი და მომსახურება

103,9

82,6

0,0

82,6

93,9

0,0

93,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

3,9

0,0

3,9

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

26,6

27,1

0,0

27,1

24,0

0,0

24,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

0,0

0,0

0,0

23,1

0,0

23,1

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 713,0

2 138,0

0,0

2 138,0

1 980,7

0,0

1 980,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

104,0

104,0

 

104,0

104,0

 

104,0

 

ხარჯები

1 679,8

2 037,1

0,0

2 037,1

1 836,9

0,0

1 836,9

 

შრომის ანაზღაურება

1 228,8

1 395,9

0,0

1 395,9

1 256,3

0,0

1 256,3

 

საქონელი და მომსახურება

439,7

620,3

0,0

620,3

560,6

0,0

560,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,9

13,5

0,0

13,5

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

3,3

7,4

0,0

7,4

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,3

89,0

0,0

89,0

138,0

0,0

138,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

11,9

0,0

11,9

5,7

0,0

5,7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

10,1

0,0

10,1

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

10,1

0,0

10,1

100,0

0,0

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

10,1

0,0

10,1

100,0

0,0

100,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

235,9

37,6

0,0

37,6

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

20,3

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

20,3

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

215,5

36,5

0,0

36,5

15,0

0,0

15,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

802,0

101,4

75,0

26,4

91,3

87,5

3,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

800,8

101,4

75,0

26,4

91,3

87,5

3,8

 

შრომის ანაზღაურება

86,9

79,5

75,0

4,5

70,7

70,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

15,3

21,9

0,0

21,9

20,6

16,8

3,8

 

გრანტები

698,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

713,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

712,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

11,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

698,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

88,1

101,4

75,0

26,4

91,3

87,5

3,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

88,1

101,4

75,0

26,4

91,3

87,5

3,8

 

შრომის ანაზღაურება

75,0

79,5

75,0

4,5

70,7

70,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

13,1

21,9

0,0

21,9

20,6

16,8

3,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 862,0

8 537,9

3 481,1

5 056,8

6 944,3

55,4

6 888,9

 

ხარჯები

2 365,8

3 658,3

506,5

3 151,8

2 756,8

0,0

2 756,8

 

შრომის ანაზღაურება

414,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 484,7

823,7

2,0

821,7

644,8

0,0

644,8

 

სუბსიდიები

14,7

1 751,0

0,0

1 751,0

1 595,1

0,0

1 595,1

 

გრანტები

26,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

426,0

1 083,6

504,5

579,1

516,9

0,0

516,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 495,2

4 829,8

2 924,8

1 905,0

4 145,8

14,8

4 131,0

 

ვალდებულებების კლება

1,0

49,8

49,8

0,0

41,8

40,6

1,1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1 963,9

3 901,0

2 622,1

1 279,0

2 191,6

0,0

2 191,6

 

ხარჯები

3,2

173,8

0,0

173,8

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

173,8

0,0

173,8

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 960,7

3 683,4

2 578,3

1 105,1

2 176,0

0,0

2 176,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

43,8

43,8

0,0

0,6

0,0

0,6

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 960,7

3 901,0

2 622,1

1 279,0

2 191,6

0,0

2 191,6

 

ხარჯები

0,0

173,8

0,0

173,8

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

173,8

0,0

173,8

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 960,7

3 683,4

2 578,3

1 105,1

2 176,0

0,0

2 176,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

43,8

43,8

0,0

0,6

0,0

0,6

03 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 575,7

1 914,3

346,5

1 567,8

1 996,5

55,4

1 941,1

 

ხარჯები

1 079,9

1 120,7

0,0

1 120,7

1 061,9

0,0

1 061,9

 

შრომის ანაზღაურება

26,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

595,4

613,4

0,0

613,4

600,9

0,0

600,9

 

სუბსიდიები

14,7

104,0

0,0

104,0

100,0

0,0

100,0

 

გრანტები

26,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

416,7

403,2

0,0

403,2

361,0

0,0

361,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 495,9

793,7

346,5

447,1

893,8

14,8

879,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

40,8

40,6

0,2

03 02 01

გარეგანათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

402,0

459,5

0,0

459,5

470,2

0,0

470,2

 

ხარჯები

402,0

459,5

0,0

459,5

470,0

0,0

470,0

 

საქონელი და მომსახურება

402,0

459,5

0,0

459,5

470,0

0,0

470,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

68,8

129,0

0,0

129,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

68,8

18,7

0,0

18,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

68,8

18,7

0,0

18,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

110,3

0,0

110,3

0,0

0,0

0,0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

1 408,3

417,8

346,5

71,2

90,4

55,4

35,0

 

ხარჯები

0,0

39,3

0,0

39,3

35,0

0,0

35,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

39,3

0,0

39,3

35,0

0,0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 408,3

378,5

346,5

31,9

14,8

14,8

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

40,6

40,6

0,0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

96,0

112,9

0,0

112,9

95,9

0,0

95,9

 

ხარჯები

96,0

95,9

0,0

95,9

95,9

0,0

95,9

 

საქონელი და მომსახურება

96,0

95,9

0,0

95,9

95,9

0,0

95,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

17,0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

03 02 06

()იპ . გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

55,4

111,0

0,0

111,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

55,4

104,0

0,0

104,0

100,0

0,0

100,0

 

შრომის ანაზღაურება

26,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

28,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

104,0

 

104,0

100,0

 

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

03 02 07

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

102,3

330,9

0,0

330,9

724,0

0,0

724,0

 

ხარჯები

68,9

50,0

0,0

50,0

45,0

0,0

45,0

 

სუბსიდიები

14,7

0,0

 

0,0

0,0

 

 

 

გრანტები

26,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

27,9

50,0

0,0

50,0

45,0

0,0

45,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,4

280,9

0,0

280,9

679,0

0,0

679,0

03 02 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

388,8

353,2

0,0

353,2

316,0

0,0

316,0

 

ხარჯები

388,8

353,2

0,0

353,2

316,0

0,0

316,0

 

სხვა ხარჯები

388,8

353,2

0,0

353,2

316,0

0,0

316,0

03 02 09

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 10

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 11

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 322,3

2 722,5

512,5

2 210,0

2 756,2

0,0

2 756,2

 

ხარჯები

1 282,7

2 363,8

506,5

1 857,3

1 679,9

0,0

1 679,9

 

შრომის ანაზღაურება

387,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

886,1

36,4

2,0

34,4

28,9

0,0

28,9

 

სუბსიდიები

0,0

1 647,0

0,0

1 647,0

1 495,1

0,0

1 495,1

 

სხვა ხარჯები

9,3

680,3

504,5

175,8

155,9

0,0

155,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,6

352,7

0,0

352,7

1 076,0

0,0

1 076,0

 

ვალდებულებების კლება

1,0

6,0

6,0

0,0

0,3

0,0

0,3

03 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

28,0

25,0

0,0

25,0

28,9

0,0

28,9

 

ხარჯები

28,0

25,0

0,0

25,0

28,9

0,0

28,9

 

საქონელი და მომსახურება

28,0

25,0

0,0

25,0

28,9

0,0

28,9

03 03 02

შადრევნის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

106,0

0,0

106,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

106,0

0,0

106,0

03 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

0,0

262,2

0,0

262,2

560,0

0,0

560,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

262,2

0,0

262,2

560,0

0,0

560,0

03 03 04

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის

შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

87,0

0,0

87,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

87,0

0,0

87,0

03 03 05

მუნიციპალიტეტის და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, და ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

8,2

682,9

512,5

170,4

118,9

0,0

118,9

 

ხარჯები

8,2

676,9

506,5

170,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

8,2

674,9

504,5

170,4

68,9

0,0

68,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0,0

0,0

0,0

0,0

290,0

0,0

290,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

290,0

0,0

290,0

03 03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

29,0

92,4

0,0

92,4

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

3,7

14,7

0,0

14,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,7

9,3

0,0

9,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

5,4

0,0

5,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,3

77,7

0,0

77,7

70,0

0,0

70,0

 

ვალდებულებების კლება

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 08

()იპ სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახურის ხელშეწყობა

96,8

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

96,8

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

 

შრომის ანაზღაურება

62,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

34,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

120,0

 

120,0

108,0

 

108,0

03 03 09

()იპ . გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გორის სანერგე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

84,0

84,0

0,0

84,0

76,2

0,0

76,2

 

ხარჯები

79,5

77,7

0,0

77,7

76,2

0,0

76,2

 

შრომის ანაზღაურება

46,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

33,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

77,7

 

77,7

76,2

 

76,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

03 03 10

მუნიციპალიტეტის გამწვანება

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 11

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0,2

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,2

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,2

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

03 03 12

()იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1 059,2

1 455,8

0,0

1 455,8

1 311,2

0,0

1 311,2

 

ხარჯები

1 049,4

1 449,3

0,0

1 449,3

1 310,9

0,0

1 310,9

 

შრომის ანაზღაურება

272,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

776,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

1 449,3

 

1 449,3

1 310,9

 

1 310,9

 

სხვა ხარჯები

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,8

6,5

0,0

6,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

04 00

განათლება

3 094,9

2 479,4

3,8

2 475,6

2 555,4

12,6

2 542,9

 

ხარჯები

2 247,0

2 446,0

0,0

2 446,0

2 515,6

0,0

2 515,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

2 213,8

2 406,0

0,0

2 406,0

2 430,0

0,0

2 430,0

 

სხვა ხარჯები

33,2

40,0

0,0

40,0

35,6

0,0

35,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

847,9

33,4

3,8

29,6

39,8

12,6

27,3

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3 049,5

2 429,9

3,8

2 426,1

2 505,8

12,6

2 493,3

 

ხარჯები

2 201,5

2 396,5

0,0

2 396,5

2 466,0

0,0

2 466,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

2 201,5

2 396,5

 

2 396,5

2 416,0

 

2 416,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

847,9

33,4

3,8

29,6

39,8

12,6

27,3

04 02

განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

45,4

40,0

0,0

40,0

35,6

0,0

35,6

 

ხარჯები

45,4

40,0

0,0

40,0

35,6

0,0

35,6

 

სუბსიდიები

12,2

0,0

 

0,0

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

33,2

40,0

0,0

40,0

35,6

0,0

35,6

04 03

სასკოლო მზაობის

ცენტრის ხელშეწყობა

0,0

9,5

0,0

9,5

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

0,0

9,5

0,0

9,5

14,0

0,0

14,0

 

სუბსიდიები

0,0

9,5

 

9,5

14,0

 

14,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

5 772,1

5 423,3

31,9

5 391,5

4 247,9

0,0

4 247,9

 

ხარჯები

5 610,4

5 312,7

0,0

5 312,7

3 973,5

0,0

3 973,5

 

შრომის ანაზღაურება

2 170,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 617,8

81,2

0,0

81,2

91,2

0,0

91,2

 

სუბსიდიები

61,3

4 067,2

0,0

4 067,2

3 028,6

0,0

3 028,6

 

გრანტები

629,4

1 061,5

0,0

1 061,5

14,0

0,0

14,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

118,8

102,8

0,0

102,8

839,7

0,0

839,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161,8

110,7

31,9

78,8

272,0

0,0

272,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3 295,6

2 767,1

31,9

2 735,2

2 051,6

0,0

2 051,6

 

ხარჯები

3 277,6

2 693,9

0,0

2 693,9

2 051,6

0,0

2 051,6

 

შრომის ანაზღაურება

1 045,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 096,1

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

22,5

2 249,1

0,0

2 249,1

1 380,6

0,0

1 380,6

 

გრანტები

0,0

393,0

0,0

393,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

112,7

31,8

0,0

31,8

641,0

0,0

641,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,0

73,2

31,9

41,3

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

44,9

45,0

0,0

45,0

641,0

0,0

641,0

 

ხარჯები

44,9

45,0

0,0

45,0

641,0

0,0

641,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

22,5

13,2

 

13,2

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

22,4

31,8

0,0

31,8

641,0

0,0

641,0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

921,5

962,5

0,0

962,5

867,0

0,0

867,0

 

ხარჯები

919,6

954,3

0,0

954,3

867,0

0,0

867,0

 

შრომის ანაზღაურება

644,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

200,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

954,3

 

954,3

867,0

 

867,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

8,3

0,0

8,3

0,0

0,0

0,0

05 01 03

საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

24,8

23,1

0,0

23,1

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

11,5

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

11,5

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,3

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

05 01 04

()იპ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზისშენობის რეაბილიტაცია

2,8

61,8

31,9

30,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

61,8

31,9

30,0

0,0

0,0

0,0

05 01 05

()იპ  „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ფეხბურთის კლუბი გორის" ხელშეწყობა

2 100,9

1 074,3

0,0

1 074,3

336,0

0,0

336,0

 

ხარჯები

2 098,1

1 074,3

0,0

1 074,3

336,0

0,0

336,0

 

შრომის ანაზღაურება

290,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 793,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

1 074,3

 

1 074,3

336,0

 

336,0

 

სხვა ხარჯები

14,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 06

()იპ .გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

199,3

197,3

0,0

197,3

177,6

0,0

177,6

 

ხარჯები

199,3

197,3

0,0

197,3

177,6

0,0

177,6

 

შრომის ანაზღაურება

108,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

91,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

197,3

 

197,3

177,6

 

177,6

05 01 07

()იპ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზისხელშეწყობა

1,4

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,4

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

10,0

 

10,0

0,0

 

 

05 01 08

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის  ხელშეწყობა

0,0

393,0

0,0

393,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

393,0

0,0

393,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

393,0

0,0

393,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 301,6

2 449,6

0,0

2 449,6

1 910,3

0,0

1 910,3

 

ხარჯები

2 157,8

2 412,1

0,0

2 412,1

1 635,9

0,0

1 635,9

 

შრომის ანაზღაურება

992,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

486,8

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

 

სუბსიდიები

38,8

1 611,4

0,0

1 611,4

1 462,0

0,0

1 462,0

 

გრანტები

629,4

668,4

0,0

668,4

14,0

0,0

14,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

5,6

71,0

0,0

71,0

98,7

0,0

98,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143,8

37,5

0,0

37,5

272,0

0,0

272,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

396,8

315,0

0,0

315,0

497,9

0,0

497,9

 

ხარჯები

274,5

313,8

0,0

313,8

283,6

0,0

283,6

 

შრომის ანაზღაურება

244,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

29,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

313,8

 

313,8

283,6

 

283,6

 

სხვა ხარჯები

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,2

1,2

0,0

1,2

212,0

0,0

212,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

05 02 03

()იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

119,9

130,0

0,0

130,0

117,3

0,0

117,3

 

ხარჯები

118,6

127,2

0,0

127,2

117,3

0,0

117,3

 

შრომის ანაზღაურება

110,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

127,2

 

127,2

117,3

 

117,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

05 02 04

()იპ  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

489,8

490,0

0,0

490,0

441,7

0,0

441,7

 

ხარჯები

481,7

483,0

0,0

483,0

441,7

0,0

441,7

 

შრომის ანაზღაურება

325,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

148,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

483,0

 

483,0

441,7

 

441,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,1

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

05 02 05

()იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სერგი მაკალათიას სახელობის გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

140,9

206,5

0,0

206,5

241,9

0,0

241,9

 

ხარჯები

137,9

196,5

0,0

196,5

181,9

0,0

181,9

 

შრომის ანაზღაურება

106,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

31,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

196,5

 

196,5

181,9

 

181,9

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

10,0

0,0

10,0

60,0

0,0

60,0

05 02 06

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 07

()იპ . გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

36,5

38,0

0,0

38,0

34,2

0,0

34,2

 

ხარჯები

36,5

38,0

0,0

38,0

34,2

0,0

34,2

 

შრომის ანაზღაურება

30,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

38,0

 

38,0

34,2

 

34,2

05 02 08

()იპ გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთგორის მაცნესსაქმიანობის ხელშეწყობა

29,9

30,0

0,0

30,0

27,0

0,0

27,0

 

ხარჯები

29,9

30,0

0,0

30,0

27,0

0,0

27,0

 

შრომის ანაზღაურება

20,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

30,0

 

30,0

27,0

 

27,0

05 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

 

ხარჯები

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

 

საქონელი და მომსახურება

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

05 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა

52,0

108,1

0,0

108,1

112,7

0,0

112,7

 

ხარჯები

52,0

108,1

0,0

108,1

112,7

0,0

112,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

38,8

23,1

 

23,1

0,0

 

 

 

გრანტები

13,1

14,0

0,0

14,0

14,0

0,0

14,0

 

სხვა ხარჯები

0,2

71,0

0,0

71,0

98,7

0,0

98,7

05 02 11

გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა

551,5

589,5

0,0

589,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

551,5

589,5

0,0

589,5

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

551,5

589,5

0,0

589,5

0,0

0,0

0,0

05 02 12

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

155,8

214,4

0,0

214,4

134,7

0,0

134,7

 

ხარჯები

151,4

212,9

0,0

212,9

134,7

0,0

134,7

 

შრომის ანაზღაურება

37,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

49,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

148,0

 

148,0

134,7

 

134,7

 

გრანტები

64,9

64,9

0,0

64,9

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

05 02 13

()იპ  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკახალბაღისხელშეწყობა

262,4

266,8

0,0

266,8

241,6

0,0

241,6

 

ხარჯები

257,6

251,8

0,0

251,8

241,6

0,0

241,6

 

შრომის ანაზღაურება

117,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

139,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

251,8

 

251,8

241,6

 

241,6

 

სხვა ხარჯები

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

175,0

206,7

0,0

206,7

186,0

0,0

186,0

 

ხარჯები

175,0

206,7

0,0

206,7

186,0

0,0

186,0

 

შრომის ანაზღაურება

132,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

34,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

206,7

0,0

206,7

186,0

0,0

186,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03 01

()იპ   . გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს  ხელშეწყობა

175,0

206,7

0,0

206,7

186,0

0,0

186,0

 

ხარჯები

175,0

206,7

0,0

206,7

186,0

0,0

186,0

 

შრომის ანაზღაურება

132,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

34,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

206,7

 

206,7

186,0

 

186,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

839,4

1 069,9

135,0

934,9

1 052,2

122,5

929,7

 

ხარჯები

830,2

1 053,6

135,0

918,6

1 044,9

122,5

922,4

 

შრომის ანაზღაურება

146,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

84,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

98,4

259,6

125,0

134,6

209,7

112,5

97,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

491,2

658,8

10,0

648,8

658,7

10,0

648,7

 

სხვა ხარჯები

9,7

135,2

0,0

135,2

176,5

0,0

176,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

16,2

0,0

16,2

7,3

0,0

7,3

06 01

()იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მომსახურება

124,8

125,0

125,0

0,0

112,5

112,5

0,0

 

ხარჯები

124,1

125,0

125,0

0,0

112,5

112,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

125,0

125,0

 

112,5

112,5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

()იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა

107,9

108,0

0,0

108,0

97,2

0,0

97,2

 

ხარჯები

107,9

108,0

0,0

108,0

97,2

0,0

97,2

 

შრომის ანაზღაურება

52,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

55,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

108,0

 

108,0

97,2

 

97,2

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

597,3

820,6

10,0

810,6

842,5

10,0

832,5

 

ხარჯები

597,3

820,6

10,0

810,6

835,2

10,0

825,2

 

სუბსიდიები

98,4

26,6

0,0

26,6

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

489,7

658,8

10,0

648,8

658,7

10,0

648,7

 

სხვა ხარჯები

9,2

135,2

0,0

135,2

176,5

0,0

176,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,3

0,0

7,3

06 03 01

მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

06 03 02

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

1,6

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

 

ხარჯები

1,6

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,6

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

33,0

37,7

0,0

37,7

37,7

0,0

37,7

 

ხარჯები

33,0

37,7

0,0

37,7

37,7

0,0

37,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,0

37,7

0,0

37,7

37,7

0,0

37,7

06 03 06

ცერებრალური დამბლით დაავადებული, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

30,8

48,2

0,0

48,2

48,2

0,0

48,2

 

ხარჯები

30,8

48,2

0,0

48,2

48,2

0,0

48,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,8

48,2

0,0

48,2

48,2

0,0

48,2

06 03 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

6,3

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

6,3

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,3

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

06 03 09

სტუდენტების დახმარება

9,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

9,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

სხვა ხარჯები

9,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

06 03 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

71,1

122,1

0,0

122,1

122,1

0,0

122,1

 

ხარჯები

71,1

122,1

0,0

122,1

122,1

0,0

122,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71,1

122,1

0,0

122,1

122,1

0,0

122,1

06 03 11

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

172,3

178,0

0,0

178,0

178,0

0,0

178,0

 

ხარჯები

172,3

178,0

0,0

178,0

178,0

0,0

178,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

172,3

178,0

0,0

178,0

178,0

0,0

178,0

06 03 12

სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

1,7

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

1,7

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,7

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

06 03 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

98,4

153,4

0,0

153,4

171,9

0,0

171,9

 

ხარჯები

98,4

153,4

0,0

153,4

168,0

0,0

168,0

 

სუბსიდიები

98,4

26,6

 

26,6

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

126,8

0,0

126,8

168,0

0,0

168,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

06 03 14

უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

28,4

30,5

0,0

30,5

30,5

0,0

30,5

 

ხარჯები

28,4

30,5

0,0

30,5

30,5

0,0

30,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,4

30,5

0,0

30,5

30,5

0,0

30,5

06 03 15

ხანძრებისა  და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ხანძრისა)

4,6

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

4,6

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,6

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

06 03 16

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

21,3

26,1

0,0

26,1

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

21,3

26,1

0,0

26,1

26,0

0,0

26,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,3

26,1

0,0

26,1

26,0

0,0

26,0

06 03 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით

4,5

3,8

0,0

3,8

3,8

0,0

3,8

 

ხარჯები

4,5

3,8

0,0

3,8

3,8

0,0

3,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,5

3,8

0,0

3,8

3,8

0,0

3,8

06 03 18

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება

42,5

42,8

0,0

42,8

42,8

0,0

42,8

 

ხარჯები

42,5

42,8

0,0

42,8

42,8

0,0

42,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42,5

42,8

0,0

42,8

42,8

0,0

42,8

06 03 19

მარტოხელა დედების დახმარება

3,8

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

3,8

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,8

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

06 03 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

29,4

53,0

0,0

53,0

56,4

0,0

56,4

 

ხარჯები

29,4

53,0

0,0

53,0

53,0

0,0

53,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,4

53,0

0,0

53,0

53,0

0,0

53,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

06 03 21

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

38,3

53,0

0,0

53,0

53,0

0,0

53,0

 

ხარჯები

38,3

53,0

0,0

53,0

53,0

0,0

53,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38,3

53,0

0,0

53,0

53,0

0,0

53,0

06 03 22

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0,2

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

 

ხარჯები

0,2

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

 

სხვა ხარჯები

0,2

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

06 03 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა

0,2

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

 

ხარჯები

0,2

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

06 04

დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა

9,4

16,2

0,0

16,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

16,2

0,0

16,2

0,0

0,0

0,0