„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების" მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის #34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების" მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის #34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 31/01/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/02/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.153.016352
2
31/01/2017
ვებგვერდი, 02/02/2017
190020020.35.153.016352
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების" მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის #34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
 

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2017 წლის 31 იანვარი

ქ. მცხეთა

 

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე  მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე  მუხლის  პირველი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20  მუხლის მე-4  პუნქტის,  საქართველოს  ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის  20 დეკემბრის №34  დადგენილებაში  (სსმ, 22/12/2016 წელი, 019002020.35.153.016348)    შევიდეს   ცვლილება  და  დადგენილების  პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართში, კერძოდ:

ა)  პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  მუხლი 1.  მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი  ერთეულის  ბიუჯეტის  ბალანსი

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,284.9

14,384.2

4,282.5

10,101.7

9,404.0

0.0

9,404.0

გადასახადები

6,011.8

7,341.9

0.0

7,341.9

7,500.0

0.0

7,500.0

გრანტები

4,729.6

4,689.2

4,282.5

406.6

280.0

0.0

280.0

სხვა შემოსავლები

2,543.5

2,353.2

0.0

2,353.2

1,624.0

0.0

1,624.0

ხარჯები

8,287.1

9,118.1

527.6

8,590.5

8,908.7

222.8

8,685.9

შრომის ანაზღაურება

1,826.3

2,210.9

0.0

2,210.9

2,185.8

0.0

2,185.8

საქონელი და მომსახურება

1,861.8

2,011.3

442.2

1,569.1

2,017.3

109.6

1,907.8

პროცენტი

109.5

90.0

0.0

90.0

68.2

0.0

68.2

სუბსიდიები

3,532.1

3,793.0

0.0

3,793.0

3,618.2

0.0

3,618.2

გრანტები

37.5

162.2

0.0

162.2

93.2

0.0

93.2

სოციალური უზრუნველყოფა

376.8

481.9

0.0

481.9

500.8

0.0

500.8

სხვა ხარჯები

543.0

368.9

85.4

283.5

425.1

113.2

311.9

საოპერაციო სალდო

4,997.8

5,266.2

3,754.9

1,511.2

495.3

-222.8

718.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,247.7

4,288.2

3,735.5

552.8

3,989.5

1,206.9

2,782.6

ზრდა

4,381.7

4,939.3

3,735.5

1,203.8

4,289.5

1,206.9

3,082.6

კლება

134.0

651.0

0.0

651.0

300.0

0.0

300.0

მთლიანი სალდო

750.1

977.9

19.5

958.5

-3,494.2

-1,429.6

-2,064.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

590.0

804.5

19.5

785.1

-3,706.8

-1,430.0

-2,276.8

ზრდა

909.9

804.5

19.5

785.1

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

909.9

804.5

19.5

785.1

0.0

 

 

კლება

319.9

0.0

0.0

0.0

3,706.8

1,430.0

2,276.8

ვალუტა და დეპოზიტები

319.9

0.0

 

 

3,706.8

1,430.0

2,276.8

ვალდებულებების ცვლილება

-160.2

-173.4

0.0

-173.4

-212.6

-0.4

-212.3

კლება

160.2

173.4

0.0

173.4

212.6

0.4

212.3

საშინაო

160.2

173.4

0.0

173.4

212.6

0.4

212.3

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბ)  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

13,738.8

15,035.3

4,282.5

10,752.8

9,704.0

0.0

9,704.0

          შემოსავლები

13,284.9

14,384.2

4,282.5

10,101.7

9,404.0

0.0

9,404.0

 არაფინანსური აქტივების კლება

134.0

651.0

0.0

651.0

300.0

0.0

300.0

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

319.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

          ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

12,828.9

14,230.8

4,263.1

9,967.7

13,410.8

1,430.0

11,980.8

      ხარჯები

8,287.1

9,118.1

527.6

8,590.5

8,908.7

222.8

8,685.9

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,381.7

4,939.3

3,735.5

1,203.8

4,289.5

1,206.9

3,082.6

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

160.2

173.4

0.0

173.4

212.6

0.4

212.3

 ნაშთის ცვლილება

909.9

804.5

19.5

785.1

-3,706.8

-1,430.0

-2,276.8

 

გ)  მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები

          განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები  8 908,7 ათ.  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8,287.1

9,118.1

527.6

8,590.5

8,908.7

222.8

8,685.9

შრომის ანაზღაურება

1,826.3

2,210.9

0.0

2,210.9

2,185.8

0.0

2,185.8

საქონელი და მომსახურება

1,861.8

2,011.3

442.2

1,569.1

2,017.3

109.6

1,907.8

პროცენტი

109.5

90.0

0.0

90.0

68.2

0.0

68.2

სუბსიდიები

3,532.1

3,793.0

0.0

3,793.0

3,618.2

0.0

3,618.2

გრანტები

37.5

162.2

0.0

162.2

93.2

0.0

93.2

სოციალური უზრუნველყოფა

376.8

481.9

0.0

481.9

500.8

0.0

500.8

სხვა ხარჯები

543.0

368.9

85.4

283.5

425.1

113.2

311.9

დ)  მე-8 მუხლი და მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 989,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,247.7

4,288.2

3,735.5

552.8

3,989.5

1,206.9

2,782.6

ზრდა

4,381.7

4,939.3

3,735.5

1,203.8

4,289.5

1,206.9

3,082.6

კლება

134.0

651.0

0.0

651.0

300.0

0.0

300.0

ა)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 288,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

281.4

36.3

32.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.5

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4089.6

4,885.4

3,986.3

განათლება

0.0

14.8

269.6

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

9.1

2.2

0.1

სულ  ჯამი

4,381.7

4,938.5

4,288.0

ე)  მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

                               დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,943.2

3,278.0

3,535.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,833.7

3,188.0

3,467.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,833.7

3,188.0

3,357.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

110.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

109.5

90.0

68.2

702

თავდაცვა

133.6

152.6

144.9

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,697.7

3,448.9

2,553.6

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

1,181.7

1,102.4

384.7

70443

მშენებლობა

1,181.7

1,102.4

384.7

7045

ტრანსპორტი

206.6

347.4

1,031.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

182.5

342.9

1,021.4

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

24.1

4.5

10.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

2,309.4

1,999.0

1,137.5

705

გარემოს დაცვა

126.4

37.0

37.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

94.3

0.0

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

32.1

37.0

37.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,416.7

3,468.0

3,033.3

7061

ბინათმშენებლობა

525.3

624.4

230.7

7063

წყალმომარაგება

1,816.5

2,458.3

2,509.7

7064

გარე განათება

69.8

244.7

260.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

5.2

140.7

32.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

155.6

161.4

154.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

155.6

161.4

154.3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

739.5

832.9

675.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

182.4

200.0

100.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

548.0

632.9

555.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

9.1

0.0

20.0

709

განათლება

1,959.7

1,938.5

2,258.8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,959.7

1,938.5

2,010.0

710

სოციალური დაცვა

496.3

740.2

805.5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

303.6

398.9

412.6

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

136.5

228.7

280.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

56.2

112.5

112.4

 

სულ

12,668.8

14,057.4

13,198.2

ვ)  მე-10  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი  ერთეულის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3 494,2 ათასი ლარის ოდენობით.

ზ)  მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 3 706,8 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 706,8 ათასი ლარის ოდენობით.

თ)  მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების   ცვლილება (-212,6) ათასი ლარის ოდენობით.

თავი II 

მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

ი)  მე-16-ე მუხლის მე-2  პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00)

მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, სკვერების, მოედნების და საცხოვრებელი უბნების, დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო და წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  მოწყობა, მრავალსართულიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მცხეთის მუნიციპალიტეტში  არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

2017 წელს დასრულდება კევლიანის ბოგირის და გზების რეაბილიტაცია სოფლებში: მუხათგვერდი,  გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, ვაზიანი.

დაგეგმილია სოფ. წეროვნის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დასახლებაში გზის მოასფალტება; წეროვნის საბავშვო ბაღთან გზის მიყვანა; მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გზებზე ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების დამონტაჟება სოფლებში: საგურამო, წეროვანი, ნატახტარი; გზების რეაბილიტაცია სოფლებში: მისაქციელი, ახალუბანი, აღდგომლიანთკარი, ციხისძირი,  მუხათგვერდი, ხოდაბუნები.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელ.ენერგიის ხარჯის დაფინანსება.

2017 წელს დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა სოფლებში: ქსოვრისი, ვარდისუბანი, აღდგომლიანთკარი, ახალუბანი, ნაფეტვრები;

2.2.2  საკანალიზაციო  სისტემების  მოწყობა  და რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის  სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი, გალავანი.

2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება, დეზინფექცია  და რეაბილიტაცია; სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყალის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება სემეკი-ს მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  სოფლებში: გალავანი, საგურამო, ვაზიანი, წეროვანი, ერედა, ახალდაბა, აღდგომლიანთკარი,  ქსოვრისი, ნიჩბისი, ზაქარო, სასხორი, ძალისი, ბიწმენდი, ჭილაანთკარი, ჩარდახი, ახალსოფელი;

2017  წელს  დაგეგმილია  სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა და უბნების დაქსელვა სასმელი წყლის  სისტემით  სოფლებში: მუხრანი, მისაქციელი, წოდორეთი, ბიწმენდი, ძეგვი, ზემო ნიჩბისი, წილკანი; 

2.2.4 გაზგაყვანილობის  სისტემების  მოწყობა-რეაბილიტაცია   და  ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება  გალავანში სპორტდარბაზის და ადმინისტრაციული შენობის გაზიფიცირება, დაგეგმილია  სოფ. ქსოვრისის ამბულატორიის გაზიფიცირება;

2.2.5 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)  

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განხორციელდება სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა.

მიმდინარე წელს დაგეგმილია ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა სოფლებში: ნავდარაანთკარი, ჯიღაურა, ერედა;

2.2.6 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და  მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება  მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის  შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით.   

2017 წელს დასრულდება საბავშვო ბაღების  რეაბილიტაცია სოფლებში: წილკანი,  მუხრანი, ერედა, წეროვანი, ქსანი;  დაგეგმილია ნიჩბისის საბავშვო ბაღში გათბობის სისტემის მოწყობა, სოფ. ნიჩბისის ადმინისტრაციული შენობის გამაგრება-რეაბილიტაცია, წილკნის და პატარა ქანდის ადმინისტრაციული შენობების და კომისარიატის შენობის რემონტი;

2.2.7 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე  არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია  ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის) წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად.

2.3 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში გაგრძე4ლდება მუნიციპალიტეტში 2015-2016  წლებში სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები;  

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები    (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გაგრძელდება  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.

2.5 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები,   მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5.1 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის, სარწყავი, სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, ადგილობრივი  მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების  და მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

2.5.2 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, გამწვანების, გარე განათებისა  და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა.

2.5.3 სკვერების,  სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  03 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია;

მიმდინარე წელს  დასრულდება მინი სტადიონის მოწყობა სოფ. მუხრანში და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის  წარმოებულ ომში ცხინვალთან გმირულად დაღუპული მებრძოლის ხსოვნის უკვდავსაყოფად მემორიალის მოწყობა სოფ. საგურამოში;

კ)  მე-16-ე მუხლის  მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს;  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას,  ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას, ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის  (შენობა, ეზო, ინვენტარი და სხვა)  განვითარებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებას, საბავშვო  ბაგა-ბაღების  მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას  და სხვა.

3.1  სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებათა გაერთიანება“.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 13  საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ  განათლებას იღებს 1420 აღსაზრდელი;

მიმდინარე წელს ფუნქციონირებას დაიწყებს გარემონტებული   ქსნის №1  და  ერედის  საბავშვო ბაღები,  ნიჩბისის და მუხრანის №2 საბ. ბაგა-ბაღები, რის შედეგადაც  აღსაზრდელთა რაოდენობა გაიზრდება 1760-მდე.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას,  ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების ინვენტარით უზრუნველყოფას;

3.2  საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04  02)

პროგრამის ფარგლებში საბავშვო  ბაგა-ბაღების  მაქსიმალური გამტარუნარიანობის  მიზნით   დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  მშენებლობა,  არსებულის რეაბილიტაცია,  კაპიტალური შეკეთება;

2017 წელს დაიწყება ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ. ნატახტარში და საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია სოფლებში ლისი, საგურამო.

ლ)  მე-16-ე მუხლის მე-5 პუნქტის 5.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი  06 00)

 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (არანაკლებ 6 თვისა)  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მ)  მე-17  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17.  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

12,828.9   

14,230.8   

4,263.1   

9,967.7   

13,410.8   

1,430.0   

11,980.8   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

657.0   

635.0   

0.0   

635.0   

703.0   

0.0   

703.0   

 

ხარჯები

8,287.1   

9,118.1   

527.6   

8,590.5   

8,908.7   

222.8   

8,685.9   

 

შრომის ანაზღაურება

1,826.3   

2,210.9   

0.0   

2,210.9   

2,185.8   

0.0   

2,185.8   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,381.7   

4,939.3   

3,735.5   

1,203.8   

4,289.5   

1,206.9   

3,082.6   

 

ვალდებულებების კლება

160.2   

173.4   

0.0   

173.4   

212.6   

0.4   

212.3   

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,100.1   

3,451.4   

0.0   

3,451.4   

3,732.5   

0.0   

3,732.5   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0   

154.0   

0.0   

154.0   

154.0   

0.0   

154.0   

 

ხარჯები

2,661.8   

3,241.7   

0.0   

3,241.7   

3,503.4   

0.0   

3,503.4   

 

შრომის ანაზღაურება

1,726.4   

2,090.4   

0.0   

2,090.4   

2,067.3   

0.0   

2,067.3   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281.4   

36.3   

0.0   

36.3   

32.0   

0.0   

32.0   

 

ვალდებულებების კლება

156.9   

173.4   

0.0   

173.4   

197.1   

0.0   

197.1   

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

524.8   

656.4   

0.0   

656.4   

638.1   

0.0   

638.1   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0   

26.0   

 

26.0   

26.0   

 

26.0   

 

ხარჯები

524.8   

651.3   

0.0   

651.3   

638.1   

0.0   

638.1   

 

შრომის ანაზღაურება

450.5   

494.3   

0.0   

494.3   

471.5   

0.0   

471.5   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

5.2   

0.0   

5.2   

0.0   

0.0   

0.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,311.9   

2,531.6   

0.0   

2,531.6   

2,720.2   

0.0   

2,720.2   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.0   

128.0   

 

128.0   

128.0   

 

128.0   

 

ხარჯები

2,027.5   

2,500.5   

0.0   

2,500.5   

2,687.1   

0.0   

2,687.1   

 

შრომის ანაზღაურება

1,275.9   

1,596.1   

0.0   

1,596.1   

1,595.8   

0.0   

1,595.8   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281.4   

31.1   

0.0   

31.1   

32.0   

0.0   

32.0   

 

ვალდებულებების კლება

3.0   

0.0   

0.0   

0.0   

1.1   

0.0   

1.1   

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

110.0   

0.0   

110.0   

 

ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

110.0   

0.0   

110.0   

01 04

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)

263.4   

263.4   

0.0   

263.4   

264.2   

0.0   

264.2   

 

ხარჯები

109.5   

90.0   

0.0   

90.0   

68.2   

0.0   

68.2   

 

ვალდებულებების კლება

153.9   

173.4   

0.0   

173.4   

196.0   

0.0   

196.0   

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

133.6   

152.6   

0.0   

152.6   

144.9   

0.0   

144.9   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0   

10.0   

0.0   

10.0   

10.0   

0.0   

10.0   

 

ხარჯები

132.1   

152.6   

0.0   

152.6   

144.9   

0.0   

144.9   

 

შრომის ანაზღაურება

99.9   

120.5   

0.0   

120.5   

118.5   

0.0   

118.5   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

133.6   

152.6   

0.0   

152.6   

144.9   

0.0   

144.9   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0   

10.0   

 

10.0   

10.0   

 

10.0   

 

ხარჯები

132.1   

152.6   

0.0   

152.6   

144.9   

0.0   

144.9   

 

შრომის ანაზღაურება

99.9   

120.5   

0.0   

120.5   

118.5   

0.0   

118.5   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,240.9   

6,953.9   

4,263.1   

2,690.8   

5,639.9   

1,430.0   

4,209.9   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90.0   

65.0   

0.0   

65.0   

114.0   

0.0   

114.0   

 

ხარჯები

2,151.2   

2,068.6   

527.6   

1,540.9   

1,638.0   

222.8   

1,415.2   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,089.6   

4,885.4   

3,735.5   

1,149.9   

3,986.3   

1,206.9   

2,779.4   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

15.5   

0.4   

15.2   

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

182.5   

342.9   

280.7   

62.3   

1,033.5   

0.0   

1,033.5   

 

ხარჯები

40.8   

2.4   

0.0   

2.4   

227.1   

0.0   

227.1   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141.7   

340.5   

280.7   

59.9   

794.3   

0.0   

794.3   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

12.1   

0.0   

12.1   

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,743.8   

4,471.3   

2,687.3   

1,784.0   

3,434.6   

993.1   

2,441.5   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

52.0   

65.0   

0.0   

65.0   

114.0   

0.0   

114.0   

 

ხარჯები

639.0   

946.0   

97.9   

848.2   

674.8   

1.7   

673.1   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,104.8   

3,525.3   

2,589.4   

935.8   

2,757.8   

991.4   

1,766.4   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

2.0   

0.0   

2.0   

03 02 01

გარე განათების მოწყობა. რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

69.8   

244.7   

0.0   

244.7   

260.0   

0.0   

260.0   

 

ხარჯები

69.3   

175.0   

0.0   

175.0   

180.0   

0.0   

180.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.4   

69.7   

0.0   

69.7   

80.0   

0.0   

80.0   

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

32.1   

37.0   

0.0   

37.0   

37.5   

0.0   

37.5   

 

ხარჯები

32.1   

33.5   

0.0   

33.5   

37.5   

0.0   

37.5   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

3.5   

0.0   

3.5   

0.0   

0.0   

0.0   

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,816.5   

2,458.3   

1,563.9   

894.4   

2,357.4   

718.9   

1,638.5   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

52.0   

65.0   

 

65.0   

65.0   

 

65.0   

 

ხარჯები

293.9   

440.0   

0.0   

440.0   

370.5   

0.0   

370.5   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,522.6   

2,018.3   

1,563.9   

454.4   

1,986.9   

718.9   

1,268.0   

03 02 04

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

24.1   

4.5   

0.0   

4.5   

10.0   

0.0   

10.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.1   

4.5   

0.0   

4.5   

10.0   

0.0   

10.0   

03 02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

152.3   

0.0   

152.3   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

152.3   

0.0   

152.3   

03 02 06

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა

1,181.7   

1,102.4   

607.2   

495.2   

386.7   

74.7   

312.0   

 

ხარჯები

243.7   

297.5   

97.9   

199.7   

86.8   

1.7   

85.1   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

938.1   

804.9   

509.4   

295.5   

297.9   

73.0   

224.9   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

2.0   

0.0   

2.0   

03 02 07

დასუფთავების ღონისძიებები

94.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

03 02 08

სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

525.3   

624.4   

516.1   

108.2   

230.7   

199.6   

31.1   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

525.3   

624.4   

516.1   

108.2   

230.7   

199.6   

31.1   

03 03

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

899.1   

429.9   

283.3   

146.6   

74.6   

55.6   

19.0   

 

ხარჯები

429.1   

389.5   

251.7   

137.8   

34.6   

17.8   

16.8   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

469.9   

40.4   

31.6   

8.8   

39.9   

37.7   

2.2   

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

980.3   

1,011.8   

1,011.8   

0.0   

381.3   

381.314   

0.0   

 

ხარჯები

612.3   

178.1   

178.1   

0.0   

203.2   

203.2   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

368.0   

833.7   

833.7   

0.0   

177.8   

177.8   

0.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.4   

0.4   

0.0   

03 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

435.2   

697.9   

0.0   

697.9   

715.9   

0.0   

715.9   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0   

38.0   

0.0   

38.0   

49.0   

0.0   

49.0   

 

ხარჯები

430.0   

552.6   

0.0   

552.6   

498.3   

0.0   

498.3   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2   

145.4   

0.0   

145.4   

216.5   

0.0   

216.5   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

1.1   

0.0   

1.1   

03 05 01

 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება

0.0   

2.4   

0.0   

2.4   

162.0   

0.0   

162.0   

 

ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

4.0   

0.0   

4.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

2.4   

0.0   

2.4   

158.0   

0.0   

158.0   

03 05 03

 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

430.0   

554.9   

0.0   

554.9   

521.1   

0.0   

521.1   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0   

38.0   

 

38.0   

44.0   

 

44.0   

 

ხარჯები

430.0   

552.6   

0.0   

552.6   

494.3   

0.0   

494.3   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

2.3   

0.0   

2.3   

25.7   

0.0   

25.7   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

1.1   

0.0   

1.1   

03 05 05

სკვერების, ძეგლების და მემორიალების  რეაბილიტაცია

5.2   

140.7   

0.0   

140.7   

32.8   

0.0   

32.8   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2   

140.7   

0.0   

140.7   

32.8   

0.0   

32.8   

04 00

განათლება

1,959.7   

1,938.5   

0.0   

1,938.5   

2,258.8   

0.0   

2,258.8   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

228.0   

228.0   

0.0   

228.0   

264.0   

0.0   

264.0   

 

ხარჯები

1,959.7   

1,923.7   

0.0   

1,923.7   

1,989.2   

0.0   

1,989.2   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

14.8   

0.0   

14.8   

269.6   

0.0   

269.6   

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

1,959.7   

1,938.5   

0.0   

1,938.5   

2,010.0   

0.0   

2,010.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

228.0   

228.0   

 

228.0   

264.0   

 

264.0   

 

ხარჯები

1,959.7   

1,923.7   

0.0   

1,923.7   

1,989.2   

0.0   

1,989.2   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

14.8   

0.0   

14.8   

20.8   

0.0   

20.8   

04 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა

0.0

0.0

0.000

0.0

248.8

0.0

248.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

248.8

0.0

248.8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და  სპორტული ღონისძიებები

739.5   

832.9   

0.0   

832.9   

675.0   

0.0   

675.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153.0   

153.0   

0.0   

153.0   

136.0   

0.0   

136.0   

 

ხარჯები

730.4   

830.7   

0.0   

830.7   

674.9   

0.0   

674.9   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1   

2.2   

0.0   

2.2   

0.1   

0.0   

0.1   

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

182.4   

200.0   

0.0   

200.0   

100.0   

0.0   

100.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0   

28.0   

 

28.0   

17.0   

 

17.0   

 

ხარჯები

182.4   

199.8   

0.0   

199.8   

100.0   

0.0   

100.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.2   

0.0   

0.2   

0.0   

0.0   

0.0   

05 01 01

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“

82.4   

105.9   

0.0   

105.9   

100.0   

0.0   

100.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0   

11.0   

 

11.0   

17.0   

 

17.0   

 

ხარჯები

82.4   

105.7   

0.0   

105.7   

100.0   

0.0   

100.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.2   

0.0   

0.2   

0.0   

0.0   

0.0   

05 01 02

შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“ 

100.0   

94.1   

0.0   

94.1   

0.0   

0.0   

0.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0   

17.0   

 

17.0   

0.0   

 

0.0   

 

ხარჯები

100.0   

94.1   

0.0   

94.1   

0.0   

0.0   

0.0   

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

548.0   

632.9   

0.0   

632.9   

555.0   

0.0   

555.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.0   

125.0   

 

125.0   

119.0   

 

119.0   

 

ხარჯები

548.0   

630.9   

0.0   

630.9   

554.9   

0.0   

554.9   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

2.0   

0.0   

2.0   

0.1   

0.0   

0.1   

05 02 01

მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა

506.0   

582.9   

0.0   

582.9   

513.0   

0.0   

513.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.0   

125.0   

 

125.0   

119.0   

 

119.0   

 

ხარჯები

506.0   

580.9   

0.0   

580.9   

512.9   

0.0   

512.9   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

2.0   

0.0   

2.0   

0.1   

0.0   

0.1   

05 02 02

მუზეუმების ხელშეწყობა

42.0   

50.0   

0.0   

50.0   

42.0   

0.0   

42.0   

 

ხარჯები

42.0   

50.0   

0.0   

50.0   

42.0   

0.0   

42.0   

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

9.1   

0.0   

0.0   

0.0   

20.0   

0.0   

20.0   

 

ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

20.0   

0.0   

20.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

655.1   

901.5   

0.0   

901.5   

959.8   

0.0   

959.8   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0   

25.0   

0.0   

25.0   

25.0   

0.0   

25.0   

 

ხარჯები

651.9   

900.9   

0.0   

900.9   

958.3   

0.0   

958.3   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.6   

0.0   

0.6   

1.5   

0.0   

1.5   

 

ვალდებულებების კლება

3.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

155.6   

161.4   

0.0   

161.4   

154.3   

0.0   

154.3   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0   

25.0   

 

25.0   

25.0   

 

25.0   

 

ხარჯები

155.6   

160.7   

0.0   

160.7   

152.8   

0.0   

152.8   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.6   

0.0   

0.6   

1.5   

0.0   

1.5   

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

499.5   

740.2   

0.0   

740.2   

805.5   

0.0   

805.5   

 

ხარჯები

496.3   

740.2   

0.0   

740.2   

805.5   

0.0   

805.5   

 

ვალდებულებების კლება

3.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

06 02 01

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

139.7   

228.7   

0.0   

228.7   

280.5   

0.0   

280.5   

 

ხარჯები

136.5   

228.7   

0.0   

228.7   

280.5   

0.0   

280.5   

 

ვალდებულებების კლება

3.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

06 02 02

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

303.6   

398.9   

0.0   

398.9   

412.6   

0.0   

412.6   

 

ხარჯები

303.6   

398.9   

0.0   

398.9   

412.6   

0.0   

412.6   

06 02 03

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

47.1   

44.0   

0.0   

44.0   

40.0   

0.0   

40.0   

 

ხარჯები

47.1   

44.0   

0.0   

44.0   

40.0   

0.0   

40.0   

06 02 04

ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

0.7   

0.9   

0.0   

0.9   

2.0   

0.0   

2.0   

 

ხარჯები

0.7   

0.9   

0.0   

0.9   

2.0   

0.0   

2.0   

06 02 06

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

8.3   

16.5   

0.0   

16.5   

19.2   

0.0   

19.2   

 

ხარჯები

8.3   

16.5   

0.0   

16.5   

19.2   

0.0   

19.2   

06 02 07

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

0.0   

46.2   

0.0   

46.2   

46.2   

0.0   

46.2   

 

ხარჯები

0.0   

46.2   

0.0   

46.2   

46.2   

0.0   

46.2   

06 02 08

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0   

5.0   

0.0   

5.0   

5.0   

0.0   

5.0   

 

ხარჯები

0.0   

5.0   

0.0   

5.0   

5.0   

0.0   

5.0   

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯემალ სოლოღაშვილი