,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/01/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 13/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016257
8
26/01/2017
ვებგვერდი, 31/01/2017
190020020.35.159.016257
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2017 წლის 26 იანვარი

ქ. მარნეული

 

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დადგენილებაში(www.matsne.gov.ge, 12.01.2017, №190020020.35.159.016250) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. ბიუჯეტის №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

22249.1

22449.9

16503.1

5946.8

17806.7

17806.7

0.0

გადასახადები

3912.3

8770.2

8770.2

0.0

8793.0

8793.0

0.0

გრანტები

15051.6

10803.8

4856.9

5946.8

5503.7

5503.7

0.0

სხვა შემოსავლები

3285.2

2876.0

2876.0

0.0

3510.0

3510.0

0.0

ხარჯები

11828.0

13150.1

12937.5

212.6

13282.6

13260.1

22.4

შრომის ანაზღაურება

2512.6

3252.2

3252.2

0.0

3108.3

3108.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

2548.0

2835.4

2647.2

188.1

2790.7

2768.2

22.4

პროცენტი

102.5

84.7

84.7

0.0

64.5

64.5

0.0

სუბსიდიები

5044.9

5111.6

5111.6

0.0

5733.3

5733.3

0.0

გრანტები

190.8

337.1

337.1

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

839.9

1068.1

1068.1

0.0

770.0

770.0

0.0

სხვა ხარჯები

589.3

461.0

436.5

24.5

770.8

770.8

0.0

საოპერაციო სალდო

10421.1

9299.8

3565.7

5734.2

4524.1

4546.6

-22.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11616.2

10288.5

5347.2

4941.3

7357.4

6468.5

888.9

ზრდა

11882.3

10597.6

5656.3

4941.3

7806.2

6917.3

888.9

კლება

266.1

309.1

309.1

0.0

448.8

448.8

0.0

მთლიანი სალდო

-1195.0

-988.7

-1781.5

792.9

-2833.3

-1922.0

-911.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1774.8

-1340.4

-2107.6

767.2

-3121.1

-2160.1

-961.1

ზრდა

0.0

767.2

0.0

767.2

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

767.2

0.0

767.2

0.0

0.0

0.0

კლება

1774.8

2107.6

2107.6

0.0

3121.1

2160.1

961.1

ვალუტა და დეპოზიტები

1774.8

2107.6

2107.6

0.0 

3121.1

2160.1

961.1

ვალდებულებების ცვლილება

-579.8

-351.8

-326.1

-25.7

-287.9

-238.1

-49.7

კლება

579.8

351.8

326.1

25.7

287.9

238.1

49.7

საშინაო

579.8

351.8

326.1

25.7

287.9

238.1

49.7

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

2. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

22515.2

22759.0

16812.2

5946.8

18255.5

18255.5

0.0

შემოსავლები

22249.1

22449.9

16503.1

5946.8

17806.7

17806.7

0.0

არაფინანსური აქტივების კლება

266.1

309.1

309.1

0.0

448.8

448.8

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

24290.0

24099.5

18919.8

5179.6

21376.6

20415.6

961.1

ხარჯები

11828.0

13150.1

12937.5

212.6

13282.6

13260.1

22.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11882.3

10597.6

5656.3

4941.3

7806.2

6917.3

888.9

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

579.8

351.8

326.1

25.7

287.9

238.1

49.7

ნაშთის ცვლილება

-1774.8

-1340.4

-2107.6

767.2

-3121.1

-2160.1

-961.1

“.

3. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

22249.1

22449.9

16503.1

5946.8

17806.7

17806.7

0.0

გადასახადები

3912.3

8770.2

8770.2

0.0

8793.0

8793.0

0.0

გრანტები

15051.6

10803.8

4856.9

5946.8

5503.7

5503.7

0.0

სხვა შემოსავლები

3285.2

2876.0

2876.0

0.0

3510.0

3510.0

0.0

“.

4. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

3892.1

8770.2

8770.2

0.0

8793.0

8793.0

0.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

3570.6

3570.6

0.0

4000.0

4000.0

0.0

ქონების გადასახადი

3892.1

5199.5

5199.5

0.0

4793.0

4793.0

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

948.6

2072.3

2072.3

0.0

1350.0

1350.0

0.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

51.2

51.2

0.0

52.0

52.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

20.0

28.6

28.6

0.0

36.0

36.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1896.6

1870.4

1870.4

0.0

2150.0

2150.0

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1024.6

1177.1

1177.1

0.0

1205.0

1205.0

0.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

5. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

15051.6

10803.8

5503.7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

15051.6

10803.8

5503.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

9164.5

4856.9

5503.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

8914.5

4612.5

5253.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

250.0

244.4

250.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5887.1

5946.8

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

5887.1

5946.8

0.0

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

“.

6. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

3285.2

2876.0

3510.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

1297.0

1019.8

1350.0

პროცენტები

735.0

307.8

700.0

რენტა

562.0

712.0

650.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

421.9

549.8

500.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

140.1

162.2

150.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

689.7

986.1

1060.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

685.5

981.4

1054.0

სანებართვო მოსაკრებელი

35.0

45.5

50.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2.0

1.0

4.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

627.5

802.2

800.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

21.0

132.8

200.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4.2

4.7

6.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4.2

4.7

6.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1272.8

853.9

1100.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

25.8

16.3

0.0

“.

7. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

11828.0

13150.1

12937.5

212.6

13282.6

13260.1

22.4

შრომის ანაზღაურება

2512.6

3252.2

3252.2

0.0

3108.3

3108.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

2548.0

2835.4

2647.2

188.1

2790.7

2768.2

22.4

პროცენტი

102.5

84.7

84.7

0.0

64.5

64.5

0.0

სუბსიდიები

5044.9

5111.6

5111.6

0.0

5733.3

5733.3

0.0

გრანტები

190.8

337.1

337.1

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

839.9

1068.1

1068.1

0.0

770.0

770.0

0.0

სხვა ხარჯები

589.3

461.0

436.5

24.5

770.8

770.8

0.0

“.

8. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ;

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

282.8

456.8

110.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.9

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

10164.1

8755.7

6144.8

04 00

განათლება

566.0

789.2

1191.2

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

868.5

594.9

359.2

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

0.0

1.0

1.0

 

სულ ჯამი

11882.3

10597.6

7806.2

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

230.0

309.1

448.8

ძირითადი აქტივები

20.0

93.5

298.8

არაწარმოებული აქტივები

210.0

215.6

150.0

მიწა

210.0

215.6

150.0

“.

9. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4293.9

5252.8

4767.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4191.4

5168.2

4702.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4050.4

5009.3

4370.4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

141.0

158.8

332.6

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

102.5

84.7

64.5

702

თავდაცვა

142.9

181.0

175.6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

208.3

0.0

0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

208.3

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8213.5

7718.1

4436.7

70421

სოფლის მეურნეობა

588.8

667.0

130.9

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

5646.7

5242.1

3807.1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5646.7

5242.1

3807.1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1978.0

1809.1

498.7

705

გარემოს დაცვა

1712.1

1089.9

1082.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1054.6

1075.0

1072.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

657.4

14.9

10.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3954.7

3535.1

3991.6

7061

ბინათმშენებლობა

403.9

41.6

100.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

148.0

442.9

271.8

7063

წყალმომარაგება

2857.8

2220.7

2447.0

7064

გარე განათება

545.1

829.9

998.6

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

174.2

707

ჯანმრთელობის დაცვა

137.5

143.2

140.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

137.5

143.2

140.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2599.9

2661.8

2512.5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1254.5

1438.5

1399.4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1299.7

891.5

860.8

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

34.8

72.0

72.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

10.8

259.8

180.3

709

განათლება

1942.4

2431.5

3533.3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1873.4

2302.4

3319.3

7092

ზოგადი განათლება

69.0

129.2

214.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

69.0

129.2

214.0

710

სოციალური დაცვა

1084.8

1085.9

737.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

481.3

613.5

450.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

491.6

356.5

282.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

111.9

115.9

5.0

 

სულ

24290.0

24099.5

21376.6

“.

10. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  2833.3   ათასი ლარის ოდენობით.

11. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ;

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -3121.1 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3121.1 ათასი ლარის ოდენობით.“.
12. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 287,9 ათასი ლარის ოდენობით.“ .

13. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდა კვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ, სოფლების – თამარისის, თაქალოს, ქუთლიარის, ბაიდარის, მუღალნოს, სადახლოს, კაჩაგანის, კაპანახჩის, ალგეთის, შაუმიანის, პირველი ქესალოს, მეორე ქესალოს, ხანჯიგაზლოს, წერაქვის, ნორგიულის, ბეგლიარის,ზემო სალარის, ზემო ყულარის, წერეთლის, ყიზლაჯლოში თბილისის ქუჩის 1 ჩიხის, ჟორდანიას და ზეინალოვის ქუჩების, აღმამედლოს, დამია-გეურახის, ახლო-ლალოს, ლეჟბადინის, ქეშალოს შიდა გზების რეაბილიტაცია, კასუმლოში საგზაო ნიშნების შემაკავებელი ბარიერების დაყენება, არაფლოში, სადგურ სადახლოში, იმირჭალაში, სიონში, სვანების დასახლებაში და სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის, ყიზლაჯლოში სკოლის გარშემო ასფალტის დაგება, ქვემო ყულარში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მობეტონება, სოფელ იმირჭალას გზების რეაბილიტაცია, ცოფში ავტობუსების მოსაცდელების  მოწყობა.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად, სულ 317,0 ათასი ლარი.

7,1 ათ. ლარი – საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის №78 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, მიღებული  ტრანსფერის ნაშთი გათვალისწინებულია სოფელ შაუმიანში ხიდის რეაბილიტაციისათვის.“.

14. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ა)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფლებში ბურმაში, ქვემო სარალში, კირაჩმუღალნოში, კაჩაგანში,  დამიაში  წყალსადენი სისტემის მოწყობა, ალგეთში, ახკულაში, აღმამედლოში, იმირში,ხიხანში, ქეშალოში, ამბაროვკაში, თაზაქენდში  და ალგეთის ღვინის ქარხანაში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია, მოსახლეობის ზედაპირული გრუნტის წყლის მოხვედრისაგან დაცული, მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით.“

15. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-2 პუნქტის  „ბ.გ“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.გ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის სოფლებში – ლეჟბადინში, ბაიდარში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები,  და ქ.მარნეულში  რუსთაველის ქ.№7-ის მე-8 ჩიხში და სოფელ ბეითარაბჩიში სარწყავი სისტემის მოწყობა მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით.“.

16. ბიუჯეტის №1 დანართის მე–18  მუხლის მე–2 პუნქტის  „ბ.ვ“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ვ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დღე - ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია, აგრეთვე ქ.მარნეულში რამდენიმე ქუჩაზე (საბირის, 300 არაგველის, ჰამლეტის, მამედოვის, ბაბეკის, ნასიმის, 9 ძმის ) და  სოფლებში ყიზილაჯლოში, წითელ სოფელში, დიდ ბეგლიარში, ბეითარაფჩიში, ულაშლოში, დამიაში, კიროვკაში, თაზაქენდში, ბურმაში, გიულბახში, სეითგოჯალოში, გარე განათების ქსელის მოწყობა.“

17. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს „ბ.კ“ ქვეპუნქტი და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.კ) სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ თამარისში რიტუალების სახლის მოპირკეთება და  ავეჯის შეძენა, ქ.მარნეულში კოსტავას ქუჩაზე სასაფლაოს შემოღობვა.“

18. ბიუჯეტის №1 დანართის მე–18  მუხლის მე–2 პუნქტის  „გ.ა“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.ა) სკვერებისა და პარკების გაშენება - რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების  და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები  ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა  და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და  აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების  და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, კერძოდ  ქ.მარნეულში  და სოფლებში წერეთელში, დიდ მუღალნოში და სადახლოში სკვერების მოწყობა,  თამარისში და ბაიდარში საბავშვო მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია, წერეთელში ბავშვთა გასართობი მოედნის, ბაითალოში გასართობი და დასვენების მოედნის მოწყობა.“

19. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს „გ.ბ“ ქვეპუნქტი და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.ბ) ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მარნეულის ქუჩების კეთილმოწყობა.“

20. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-2 პუნქტის  „დ“ ქვეპუნქტი და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება. იგეგმება ერთი ავტობუსის შეძენა .“

21. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს „ე“ ქვეპუნქტი და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება 2017 წლის ასიგნების ფარგლებში მოხდება „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის 506 განკარგულებით გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერის ნაშთის 34,0 ათასი ლარის წარმართვა.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის 265 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი 459,0 ათასი ლარი მოხმარდება სოფლის ხელშეწყობის  პროექტების განხორციელებას, ბიუჯეტის დანართი №2-ის შესაბამისად. კერძოდ:

სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ 226,7 ათასი ლარი.

წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ 30,3 ათასი ლარი.

სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით 34,8 ათასი ლარი სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ.  სავარგულების შემოღობვაზე 0,5 ათასი ლარი.

სოფლებში გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცისათვის 32,6 ათასი ლარი.

კეთილმოწყობაზე 0,1 ათასი ლარი სკვერის მოსაწყობად, 0,8 ათასი ლარი მოსაცდელების მოსაწყობად, 1,1 ათასი ლარი ახალგაზრდული ცენტრის მოსაწყობად.

მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად სარიტუალო სახლის რეაბილიტაციაზე, სასაფლაოების შემოღობვაზე, სარიტუალო ინვენტარის შეძენაზე 5,5  ათასი ლარი.

სპორტული ობიექტების მოსაწყობად 1,8 ათასი ლარი.

სპორტული ინვენტარის შესაძენად 12,3 ათასი ლარი.

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციაზე 1,5 ათასი ლარი.“.

22. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-3 პუნქტის  „ბ“ ქვეპუნქტი და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ, სოფელ  საიმერლოსა და სადახლოში საბავშვო ბაღის მშენებლობა; ბაღებში ატრაქციონების მოწყობა და ავეჯის შეძენა.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი ტრანსფერიდან დარჩენილი თანხა 456,0 ათასი ლარი მოხმარდება სოფელ ალგეთის საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობას.“ .

23. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-19  მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

24290.0

24099.5

18919.8

5179.6

21376.6

20415.6

961.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

248

 

 

248

 

 

 

ხარჯები

11828.0

13150.1

12937.5

212.6

13282.6

13260.1

22.4

 

შრომის ანაზღაურება

2512.6

3252.2

3252.2

0.0

3108.3

3108.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11882.3

10597.6

5656.3

4941.3

7806.2

6917.3

888.9

 

ვალდებულებების კლება

579.8

351.8

326.1

25.7

287.9

238.1

49.7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4293.9

5252.8

5252.8

0.0

4767.4

4767.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

236

 

 

236

 

 

 

ხარჯები

3837.0

4603.6

4603.6

0.0

4466.2

4466.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2390.8

3097.4

3097.4

0.0

2966.4

2966.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.8

456.8

456.8

0.0

110.0

110.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

174.2

192.5

192.5

0.0

191.2

191.2

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

723.3

831.4

831.4

0.0

810.8

810.8

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

27

 

 

27

 

 

 

ხარჯები

712.0

817.7

817.7

0.0

789.6

789.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

504.9

570.3

570.3

0.0

537.2

537.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

13.6

13.6

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

9.8

0.1

0.1

0.0

1.2

1.2

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

3327.1

4177.9

4177.9

0.0

3559.5

3559.5

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

209

 

 

209

 

 

 

ხარჯები

3022.4

3701.2

3701.2

0.0

3457.1

3457.1

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1885.9

2527.1

2527.1

0.0

2429.2

2429.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281.2

443.2

443.2

0.0

90.0

90.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

23.4

33.6

33.6

0.0

12.4

12.4

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

243.5

243.5

243.5

0.0

247.1

247.1

0.0

 

ხარჯები

102.5

84.7

84.7

0.0

69.5

69.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

141.0

158.8

158.8

0.0

177.6

177.6

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

351.3

181.0

181.0

0.0

175.6

175.6

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

12

 

 

12

 

 

 

ხარჯები

347.8

181.0

181.0

0.0

175.6

175.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

121.8

154.8

154.8

0.0

141.9

141.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

208.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

205.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

142.9

181.0

181.0

0.0

175.6

175.6

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

12.0

 

 

12.0

 

 

 

ხარჯები

142.2

181.0

181.0

0.0

175.6

175.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

119.5

154.8

154.8

0.0

141.9

141.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

13880.3

12343.2

7307.0

5036.1

9510.3

9005.2

505.1

 

ხარჯები

3400.3

3512.7

3300.0

212.6

3311.4

3289.0

22.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10164.1

8755.67191

3957.9

4797.8

6144.8

5711.9

432.9

 

ვალდებულებების კლება

315.9

74.9

49.2

25.7

54.1

4.3

49.7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5239.4

4448.1

1847.5

2600.6

3429.2

3422.2

7.1

 

ხარჯები

183.1

422.6

422.6

0.0

363.8

363.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4942.2

4025.5

1424.9

2600.6

3065.4

3058.4

7.1

 

ვალდებულებების კლება

114.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6107.6

4849.1

4200.4

648.7

4932.7

4932.7

0.0

 

ხარჯები

2516.3

2524.5

2524.5

0.0

2625.1

2625.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3526.5

2275.4

1626.7

648.7

2303.9

2303.9

0.0

 

ვალდებულებების კლება

64.8

49.2

49.2

0.0

3.6

3.6

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2066.7

1399.0

750.3

648.7

1715.0

1715.0

0.0

 

ხარჯები

1.3

2.1

2.1

0.0

2.0

2.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2027.2

1350.2

701.5

648.7

1709.4

1709.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

38.2

46.7

46.7

0.0

3.6

3.6

0.0

03 02  02

შპს „მარნეულის სოფლის წყლის“ დაფინანსება

791.1

821.7

821.7

0.0

732.0

732.0

0.0

 

ხარჯები

791.1

821.7

821.7

0.0

732.0

732.0

0.0

03 02 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

588.8

667.0

667.0

0.0

130.9

130.9

0.0

 

ხარჯები

106.8

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

482.0

663.4

663.4

0.0

130.9

130.9

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

657.4

14.9

14.9

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

11.0

14.9

14.9

0.0

10.0

10.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

403.9

41.6

41.6

0.0

100.0

100.0

0.0

 

ხარჯები

150.6

41.6

41.6

0.0

100.0

100.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

545.1

829.9

829.9

0.0

998.6

998.6

0.0

 

ხარჯები

433.8

568.1

568.1

0.0

729.1

729.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.2

261.8

261.8

0.0

269.5

269.5

0.0

03 02 07

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1054.6

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

1021.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

03 02 08

ააიპ „სუფთა მარნეულის" დაფინანსება

0.0

990.0

990.0

0.0

972.0

972.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

990.0

990.0

0.0

972.0

972.0

0.0

03 02 09

„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ დაფინანსება

0.0

85.0

85.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

85.0

85.0

0.0

80.0

80.0

0.0

03 02 10

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.000

0.000

0.000

174.155

174.155

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

174.155

174.155

0.000

0303

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

148.0

442.9

442.9

0.0

271.8

271.8

0.0

 

ხარჯები

15.8

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132.1

440.0

440.0

0.0

271.8

271.8

0.0

03 03 01

ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი

19.8

6.1

6.1

0.0

74.8

74.8

0.0

 

ხარჯები

15.8

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

3.2

3.2

0.0

74.8

74.8

0.0

03 03 02

სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

128.1

436.8

436.8

0.0

196.9

196.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.1

436.8

436.8

0.0

196.9

196.9

0.0

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

407.3

794.0

794.0

0.0

377.9

377.9

0.0

 

ხარჯები

356.3

350.0

350.0

0.0

300.0

300.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.0

444.0

444.0

0.0

77.9

77.9

0.0

03 05

სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

1978.0

1809.1

22.2

1786.9

498.7

0.7

498.0

 

ხარჯები

328.7

212.6

0.0

212.6

22.4

0.0

22.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1512.3

1570.7

22.2

1548.5

425.8

0.0

425.8

 

ვალდებულებების კლება

137.0

25.7

0.0

25.7

50.5

0.7

49.7

04 00

განათლება

1942.4

2431.5

2288.0

143.5

3533.3

3077.3

456.0

 

ხარჯები

1352.6

1605.2

1605.2

0.0

2330.8

2330.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566.0

789.2

645.7

143.5

1191.2

735.2

456.0

 

ვალდებულებების კლება

23.8

37.2

37.2

0.0

11.4

11.4

0.0

04 01

ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“დაფინანსება

1307.4

1432.1

1432.1

0.0

1850.0

1850.0

0.0

 

ხარჯები

1283.6

1411.0

1411.0

0.0

1850.0

1850.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

21.1

21.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

566.0

870.2

726.8

143.5

1469.3

1013.3

456.0

 

ხარჯები

0,0

65.0

65.0

0.0

266.8

266.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566.0

768.1

624.6

143.5

1191.2

735.2

456.0

 

ვალდებულებების კლება

 

37.2

37.2

0.0

11.4

11.4

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

69.0

129.2

129.2

0.0

214.0

214.0

0.0

 

ხარჯები

69.0

129.2

129.2

0.0

214.0

214.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

2599.9

2661.8

2661.8

0.0

2512.5

2512.5

0.0

 

ხარჯები

1699.6

2060.5

2060.5

0.0

2134.7

2134.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

868.5

594.9

594.9

0.0

359.2

359.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

31.8

6.4

6.4

0.0

18.7

18.7

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1254.5

1438.5

1438.5

0.0

1399.4

1399.4

0.0

 

ხარჯები

969.1

976.9

976.9

0.0

1133.0

1133.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.4

461.7

461.7

0.0

261.9

261.9

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

9.1

302.4

302.4

0.0

18.0

18.0

0.0

 

ხარჯები

9.1

302.4

302.4

0.0

18.0

18.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

660.0

627.9

627.9

0.0

1128.6

1128.6

0.0

 

ხარჯები

660.0

616.6

616.6

0.0

1115.0

1115.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11.4

11.4

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

3.6

3.6

0.0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „ალგეთის“ დაფინანსება

300.0

57.9

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

300.0

57.9

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია

285.4

450.3

450.3

0.0

252.9

252.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.4

450.3

450.3

0.0

251.9

251.9

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1299.7

891.5

891.5

0.0

860.8

860.8

0.0

 

ხარჯები

687.9

753.1

753.1

0.0

749.7

749.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

583.2

132.7

132.7

0.0

97.3

97.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

28.7

5.7

5.7

0.0

13.9

13.9

0.0

05 02 01

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

533.7

584.2

584.2

0.0

551.3

551.3

0.0

 

ხარჯები

533.7

564.2

564.2

0.0

545.3

545.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

20.0

0.0

4.7

4.7

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

1.3

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

182.9

188.9

188.9

0.0

213.4

213.4

0.0

 

ხარჯები

154.2

188.9

188.9

0.0

204.4

204.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

28.7

0.0

0.0

0.0

9.0

9.0

0.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

583.2

118.4

118.4

0.0

96.2

96.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

583.2

112.7

112.7

0.0

92.6

92.6

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

5.7

5.7

0.0

3.6

3.6

0.0

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

34.8

72.0

72.0

0.0

72.0

72.0

0.0

 

ხარჯები

34.8

72.0

72.0

0.0

72.0

72.0

0.0

05 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

10.8

259.8

259.8

0.0

180.3

180.3

0.0

 

ხარჯები

7.8

258.5

258.5

0.0

180.0

180.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.1

0.8

0.8

0.0

0.3

0.3

0.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

1222.3

1229.1

1229.1

0.0

877.5

877.5

0.0

 

ხარჯები

1190.8

1187.3

1187.3

0.0

864.0

864.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

31.5

40.8

40.8

0.0

12.5

12.5

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

137.5

143.2

143.2

0.0

140.0

140.0

0.0

 

ხარჯები

137.5

142.2

142.2

0.0

139.0

139.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1084.8

1085.9

1085.9

0.0

737.5

737.5

0.0

 

ხარჯები

1053.3

1045.1

1045.1

0.0

725.0

725.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

31.5

40.8

40.8

0.0

12.5

12.5

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

481.3

613.5

613.5

0.0

450.0

450.0

0.0

 

ხარჯები

462.8

611.9

611.9

0.0

450.0

450.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

18.6

1.7

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

491.6

356.5

356.5

0.0

282.5

282.5

0.0

 

ხარჯები

478.7

317.4

317.4

0.0

270.0

270.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

12.9

39.1

39.1

0.0

12.5

12.5

0.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

19.8

17.1

17.1

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

19.8

17.1

17.1

0.0

5.0

5.0

0.0

06 02 04

სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები

92.1

98.8

98.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

92.1

98.8

98.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 ."

მუხლი 2
დამტკიცებულ ბიუჯეტს დაემატოს დანართი №2 „საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულების საფუძველზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის  ნაშთის (2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) განაწილების  შესახებ. ".
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი



დანართი  №2
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულების საფუძველზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის  ნაშთის (2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) განაწილების  შესახებ

ტერიტორიული ორგანო

სოფელი

პროექტის  თანხა

პროექტის დასახელება

1

წერეთელი

1

წერეთელი

19.450

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

2

წერეთელი

0.339

სარიტუალო დარბაზის მიმდებარედ ფარდულის მოწყობა

3

საიმერლო

0.493

სარიტუალო დარბაზის რემონტი

4

საიმერლო

29.000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

5

დიდი ბეგლიარი

3.390

გარე განათების მოწყობა

6

ნორგიული

2.442

გარე განათების მოწყობა

ჯამი

55.114

 

2

ხოჯორნი

1

ხოჯორნი

0.855

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და მილმდენის რეაბილიტაცია

2

ხოჯორნი

1.417

გარე განათების მოწყობა

3

გიულიბახი

0.003

სარიტუალო დარბაზისთვის სამზარეულოს აშენება

4

ცოფი

1.137

გარე განათების მოწყობა

ჯამი

3.412

 

3

შაუმიანი

1

შაუმიანი

3.890

გარე განათების მოწყობა

2

ხიხანი

0.867

გარე განათების მოწყობა

3

ახკულა

0.674

მოსაცდელის მოწყობა (მგზავრების)

ჯამი

5.430

 

4

თამარისი

1

თამარისი

0.149

9 აპრილის სკვერის და სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

2

თამარისი

0.486

სავარგულების შემოღობვა

3

თამარისი

1.000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა (პალატკა)

ჯამი

1.635

 

5

სადახლო

1

სადახლო

0.147

მოსაცდელის მოწყობა (მგზავრების)

2

სადგ. სადახლო

1.095

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

3

სადგ. სადახლო

226.693

სოფელთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

4

ხულდარა

2.328

გარე განათების მოწყობა

5

მოლაოღლი

2.513

სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობა

ჯამი

232.776

 

6

ახკერპი

1

ახკერპი

0.344

სარიტუალო დარბაზის მიმდებარედ ფარდულის მოწყობა

2

ახკერპი

4.000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

3

ჩანახჩი

0.423

კულტურის სახლის მიმდებარედ საპირფარეშოს მოწყობა

ჯამი

4.768

 

7

დამია გეურარხი

1

დამია გეურარხი

2.715

გარე განათების მოწყობა

2

ახლოლალო

0.624

გარე განათების მოწყობა

3

დამია

1.985

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

ჯამი

5.324

 

8

კაჩაგანი

1

ყაჩაღანი

6.951

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

2

თაქალო

7.478

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

3

ხანჯიგაზლო

0.288

გარე განათების მოწყობა

4

კირაჩმუღანლო

24.153

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

5

კირაჩმუღანლო

10.000

სარწყავი წყლის ტუმბოს შეძენა

ჯამი

48.871

 

9

ოფრეთი

1

ხოხმელი

1.070

ახალგაზრდული ცენტრისთვის არსებული შენობის
რეაბილიტაცია

ჯამი

1.070

 

10

კაპანახჩი

1

I ქესალო

3.021

სარწყავი ჭაბურღილის მოწყობა

2

II ქესალო

0.205

გარე განათების მოწყობა

3

კაპანახჩი

3.113

სარწყავი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა

4

ალგეთის ღვინ.
ქარხნის ტერიტორია

2.266

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

ჯამი

8.605

 

11

ყულარი

1

ქვემო ყულარი

1.793

სპორტული მოედნის შეღობვა (ფეხბურთი)

2

ყულარი

0.090

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

3

წითელი სოფელი

18.841

სარიტუალო ინვნეტარის შეძენა

4

მარადისი

0.081

სასაფლაოს ტერიტორიის შეღობვა

5

დაშტაფა

0.268

გარე განათების მოწყობა

ჯამი

21.073

 

12

შულავერი

1

არაფლო

1.315

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

2

ენიკენდი

3.305

სასაფლაოს შესაღობად მილების და მავთულბადის შეძენა

3

ენიკენდი

2.200

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

4

ზემო სარალი

2.163

გარე განათების მოწყობა

5

ქვემო სარალი

0.307

სპორტული რბილი იატაკისა და ინვენტარის შეძენა

6

ქვემო სარალი

3.000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

7

მარეთი

0.127

წყლის მილების რეაბილიტაცია

ჯამი

12.417

 

13

კასუმლო

1

კასუმლო

0.078

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

2

აღმამედლო

4.769

გარე განათების მოწყობა

3

ულაშლო

1.683

სასაფლაოს შეღობვა

6

კუშჩუ

0.523

გარე განათების მოწყობა

7

კუშჩუ

9.255

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

8

ბაითალო

1.436

გარე განათების მოწყობა

ჯამი

17.743

 

14

წერაქვი

1

წერაქვი

1.124

გარე განათების მოწყობა

2

სიონი

0.998

სარიტუალო კონსტრუქციების შეძენა

3

სიონი

11.950

სპორტული ინვენტარის შეძენა

ჯამი

14.072

 

15

ალგეთი

1

საბირკენდი

1.694

გარე განათების მოწყობა

2

თაზაკენდი

0.184

სასაფლაოს შეღობვა

3

აზიზკენდი

0.209

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი

4

გაჯისაკენდი

8.280

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

ჯამი

10.366

 

16

ქუთლიარი

1

მუღანლო

0.170

სარწყავი წყლის რეაბილიტაცია

2

ქუთლიარი

1.288

გარე განათების მოწყობა

3

ქუთლიარი

10.000

სარწყავი წყლის საქაჩის ელექტრო ძრავის შეცვლა

4

ლეჟბადინი

1.123

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

5

ხუტორლეჟბადინი

0.277

სასაფლაოზე არსებული ღობის რეაბილიტაცია

6

დოლის ყანა

3.425

სარწყავი მილის შეძენა

ჯამი

16.283

 

სულ სოფლის პროექტები

458.960