„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის #33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის #33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/01/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.104.016296
1
11/01/2017
ვებგვერდი, 13/01/2017
190020020.35.104.016296
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის #33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №1

2017 წლის 11 იანვარი

ქ. წალენჯიხა

 

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №33 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.104.016294) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1

ა) განისაზღვროს: 

ა.ა) შემოსულობები – 6899.7 ათ. ლარით;

ა.ბ) საბრუნავი სახსრების ნაშთი – 361.4 ათასი ლარით;

ა.გ) გადასახდელები – 7261.1 ათ. ლარით;

ა.დ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი – 3709,7 ათ. ლარით;

ა.დ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი – 3531,7 ათ. ლარით;

ა.დ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი – 178.0 ათ. ლარით;

ა.დ.გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები – 0 ათ. ლარით;

ა.ე) სარეზერვო ფონდი – 70.0 ათ. ლარით.“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებულის დანართის:
ბ.ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 368,0

10 790,3

3 158,0

7 632,3

6 869,7

178,0

6 691,7

გადასახადები

865,4

3 001,0

0,0

3 001,0

3 000,0

0,0

3 000,0

გრანტები

9 233,6

7 559,3

3 158,0

4 401,3

3 709,7

178,0

3 531,7

სხვა შემოსავლები

269,0

230,0

0,0

230,0

160,0

0,0

160,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7 609,1

7 131,7

178,8

6 952,9

6 473,8

178,0

6 295,8

შრომის ანაზღაურება

1 510,7

1 722,0

72,0

1 650,0

1 701,1

74,0

1 627,1

საქონელი და მომსახურება

718,0

900,9

6,0

894,9

715,0

4,0

711,0

პროცენტი

0,0

193,0

0,0

193,0

123,2

0,0

123,2

სუბსიდიები

3 074,6

3 381,0

100,0

3 281,0

3 058,0

100,0

2 958,0

გრანტები

162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

676,7

825,0

0,0

825,0

700,0

0,0

700,0

სხვა ხარჯები

1 466,7

109,8

0,8

109,0

176,5

0,0

176,5

 

 

 

 

 

     

საოპერაციო სალდო

2 758,9

3 658,6

2 979,2

679,4

395,9

0,0

395,9

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 832,2

3 738,2

3 057,2

681,0

669,3

0,0

669,3

ზრდა

3 930,3

3 827,2

3 057,2

770,0

699,3

0,0

699,3

კლება

98,1

89,0

0,0

89,0

30,0

0,0

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-1 073,3

-79,6

-78,0

-1,6

-273,4

0,0

-273,4

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 162,6

-79,6

-78,0

-1,6

-361,4

0,0

-361,4

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1 162,6

79,6

78,0

1,6

361,4

0,0

361,4

ვალუტა და დეპოზიტები

1 162,6

79,6

78,0

1,6

361,4

0,0

361,4

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-89,3

0,0

0,0

0,0

-88,0

0,0

-88,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

89,3

0,0

0,0

0,0

88,0

0,0

88,0

საგარეო

89,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

88,0

0,0

88,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“;

ბ.ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

შემოსულობები

10 466,1

10 879,3

3 158,0

7 721,3

6 899,7

178,0

6 721,7

შემოსავლები

10 368,0

10 790,3

3 158,0

7 632,3

6 869,7

178,0

6 691,7

არაფინანსური აქტივების კლება

98,1

89,0

0,0

89,0

30,0

0,0

30,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

               

გადასახდელები

11 628,7

10 958,9

3 236,0

7 722,9

7 261,1

178,0

7 083,1

ხარჯები

7 609,1

7 131,7

178,8

6 952,9

6 473,8

178,0

6 295,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 930,3

3 827,2

3 057,2

770,0

699,3

0,0

699,3

ვალდებულებების კლება

89.3

0,0

0,0

0,0

88,0

0,0

88,0

ნაშთის ცვლილება

-1 162,6

-79,6

-78,0

-1,6

-361,4

0,0

-361,4

“;

ბ.გ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 473,8 ათ. ლარის ოდენობით.

7 609,1

7 131,7

178,8

6 952,9

6 473,8

178,0

6 295,8

1 510,7

1 722,0

72,0

1 650,0

1 701,1

74,0

1 627,1

718,0

900,9

6,0

894,9

715,0

4,0

711,0

0,0

193,0

0,0

193,0

123,2

0,0

123,2

3 074,6

3 381,0

100,0

3 281,0

3 058,0

100,0

2 958,0

162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

676,7

825,0

0,0

825,0

700,0

0,0

700,0

1 466,7

109,8

0,8

109,0

176,5

0,0

176,5

“;

ბ.დ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

  განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 699,3

ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 699,3

ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 930,3

3 827,2

699,3

ძირითადი აქტივები

3 930,3

3 827,2

699,3

ბ) განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 30.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

98,1

89,0

30,0

ძირითადი აქტივები

78,1

69,0

20,0

არაწარმოებული აქტივები

20,0

20,0

10,0

მიწა

20,0

20,0

10,0

“;

ბ.ე) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 992,9   

3 511,4   

807,5   

2 703,9   

2 420,5   

0,0   

2 420,5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 869,1   

3 389,4   

807,5   

2 581,9   

2 420,5   

0,0   

2 420,5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 868,5   

3 388,1   

807,5   

2 580,6   

2 349,1   

0,0   

2 349,1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,6   

1,3   

0,0   

1,3   

71,4   

0,0   

71,4   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

123,8   

122,0   

0,0   

122,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

123,8   

122,0   

0,0   

122,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

88,2   

115,0   

78,0   

37,0   

103,5   

78,0   

25,5   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

168.9   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

168.9   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 418,4   

1 871,5   

1 227,5   

644,0   

523,8   

0,0   

523,8   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

837,0   

688,0   

676,0   

12,0   

81,5   

0,0   

81,5   

70421

სოფლის მეურნეობა

837,0   

688,0   

676,0   

12,0   

81,5   

0,0   

81,5   

7045

ტრანსპორტი

832,3   

977,9   

446,5   

531,4   

266,3   

0,0   

266,3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

832,3   

977,9   

446,5   

531,4   

266,3   

0,0   

266,3   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 749,1   

205,6   

105,0   

100,6   

176,0   

0,0   

176,0   

705

გარემოს დაცვა

736,9   

832,0   

0,0   

832,0   

780,0   

0,0   

780,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

736,9   

832,0   

0,0   

832,0   

780,0   

0,0   

780,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 071,7   

1 180,0   

1 023,0   

157,0   

307,3   

0,0   

307,3   

7061

ბინათმშენებლობა

199,9   

489,1   

474,1   

15,0   

121,0   

0,0   

121,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

12,0   

0,0   

12,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

737,0   

548,9   

548,9   

0,0   

36,3   

0,0   

36,3   

7064

გარე განათება

134,8   

130,0   

0,0   

130,0   

150,0   

0,0   

150,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

258,4   

290,0   

100,0   

190,0   

275,0   

100,0   

175,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

158,4   

180,0   

0,0   

180,0   

170,0   

0,0   

170,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

158,4   

180,0   

0,0   

180,0   

170,0   

0,0    

170,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

100,0   

110,0   

100,0   

10,0   

105,0   

100,0   

105,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 185,7   

1 248,0   

0,0   

1 248,0   

895,0   

0,0   

895,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

654,7   

642,7   

0,0   

642,7   

340,0   

0,0   

340,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

516,0   

575,0   

0,0   

575,0   

525,0   

0,0   

525,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

15,0   

30,3   

0,0   

30,3   

30,0   

0,0   

30,0   

709

განათლება

1 089,5   

1 260,0   

0,0   

1 260,0   

1 330,0   

0,0   

1 330,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 061,0   

1 215,0   

0,0   

1 215,0   

1 300,0   

0,0   

1 300,0   

7092

ზოგადი განათლება

28,5   

45,0   

0,0   

45,0   

30,0   

0,0   

30,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

28,5   

45,0   

0,0   

45,0   

30,0   

0,0   

30,0   

710

სოციალური დაცვა

528,8   

651,0   

0,0   

651,0   

538,0   

0,0   

538,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

403,8   

460,0   

0,0   

460,0   

340,0   

0,0   

340,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

110,0   

175,0   

0,0   

175,0   

180,0   

0,0   

180,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

15,0   

16,0   

0,0   

16,0   

18,0   

0,0   

18,0   

 

სულ

11 539,4   

10 958,9   

3 236,0   

7 722,9   

7261,1   

0,0   

7261,1   

“;

ბ.ვ) მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -273,4 ათ. ლარის ოდენობით.“;

ბ.ზ) მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -88,0 ათ. ლარის ოდენობით.“;

ბ.თ) მე-14 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70.0 ათ. ლარის ოდენობით.“;

ბ.ი) მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

,,მუხლი 19. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

11 628,7

10 958,9

3 236,0

7 722,9

7 261,1

178,0

7 083,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147,0

149,0

0,0

148,0

148,0

0,0

148,0

 

ხარჯები

7 609,1

7 131,7

178,8

6 952,9

6 473,8

178,0

6 295,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 510,7

1 722,0

72,0

1 650,0

1 701,1

74,0

1 627,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 930,3

3 827,2

3 057,2

770,0

699,3

0,0

699,3

 

ვალდებულებების კლება

89,3

0,0

0,0

0,0

88,0

0,0

88,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 015,2

3 511,4

807,5

2 703,9

2 420,5

0,0

2 420,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140,0

142,0

0,0

142,0

141,0

0,0

141,0

 

ხარჯები

1 950,8

2 520,9

0,0

2 520,9

2 198,8

0,0

2 198,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 438,9

1 650,0

0,0

1 650,0

1 627,1

0,0

1 627,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 042,1

990,5

807,5

183,0

221,7

0,0

221,7

 

ვალდებულებების კლება

22,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

558,3

620,0

0,0

620,0

610,0

0,0

610,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28,0

30,0

 

30,0

29,0

 

29,0

 

ხარჯები

556,1

620,0

0,0

620,0

610,0

0,0

610,0

 

შრომის ანაზღაურება

381,1

390,0

0,0

390,0

403,0

0,0

403,0

 

ვალდებულებების კლება

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2 332,5

2 768,1

807,5

1 960,6

1 739,1

0,0

1 739,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112,0

112,0

 

112,0

112,0

 

112,0

 

ხარჯები

1 387,3

1 777,6

0,0

1 777,6

1 517,4

0,0

1 517,4

 

შრომის ანაზღაურება

1 057,8

1 260,0

0,0

1 260,0

1 224,1

0,0

1 224,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

924,1

990,5

807,5

183,0

221,7

0,0

221,7

 

ვალდებულებების კლება

21,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების და სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების თანხები

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

01 05

 სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება

0,6

1,3

0,0

1,3

1,4

0,0

1,4

 

ხარჯები

0,6

1,3

0,0

1,3

1,4

0,0

1,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123,8

122,0

0,0

122,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

257,1

115,0

78,0

37,0

103,5

78,0

25,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

257,1

115,0

78,0

37,0

103,5

78,0

25,5

 

შრომის ანაზღაურება

71,8

72,0

72,0

0,0

74,0

74,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

168,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

168,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

88,2

115,0

78,0

37,0

103,5

78,0

25,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

88,2

115,0

78,0

37,0

103,5

78,0

25,5

 

შრომის ანაზღაურება

65,3

72,0

72,0

0,0

74,0

74,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 294,0

3 883,5

2 250,5

1 633,0

1 699,1

0,0

1 699,1

 

ხარჯები

2 343,3

1 046,8

0,8

1 046,0

1 133,5

0,0

1 133,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 883,7

2 836,7

2 249,7

587,0

477,6

0,0

477,6

 

ვალდებულებების კლება

67,0

0,0

0,0

0,0

88,0

0,0

88,0

03 01

გზების და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

899,3

977,9

446,5

531,4

354,3

0,0

354,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

122,0

0,0

122,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

832,3

977,9

446,5

531,4

144,3

0,0

144,3

 

ვალდებულებების კლება

67,0

0,0

0,0

0,0

88,0

0,0

88,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 808,6

2 000,0

1 023,0

977,0

1 087,3

0,0

1 087,3

 

ხარჯები

1 033,3

962,0

0,0

962,0

930,0

0,0

930,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

775,3

1 038,0

1 023,0

15,0

157,3

0,0

157,3

03 02 01

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა

199,9

489,1

474,1

15,0

121,0

0,0

121,0

 

ხარჯები

161,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,3

489,1

474,1

15,0

121,0

0,0

121,0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

134,8

130,0

0,0

130,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

134,8

130,0

0,0

130,0

150,0

0,0

150,0

03 02 03

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

556,2

570,0

0,0

570,0

520,0

0,0

520,0

 

ხარჯები

556,2

570,0

0,0

570,0

520,0

0,0

520,0

03 02 03

ა(ა)იპ ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

180,7

262,0

0,0

262,0

260,0

0,0

260,0

 

ხარჯები

180,7

262,0

0,0

262,0

260,0

0,0

260,0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

737,0

548,9

548,9

0,0

36,3

0,0

36,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

737,0

548,9

548,9

0,0

36,3

0,0

36,3

03 03

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

4,9

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

4,9

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

03 04

 ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0,0

12,7

12,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

12,7

12,7

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

832,1

670,3

663,3

7,0

76,5

0,0

76,5

 

ხარჯები

17,4

0,0

0,0

0,0

76,5

0,0

76,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

814,7

670,3

663,3

7,0

0,0

0,0

0,0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

03 06 01

ქ. წალენჯიხის ინფრასტუქტურის განვითარების ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

03 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 749,1

79,8

0,8

79,0

0,0

0,0

0,0

03 08

რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

1 287,7

79,8

0,8

79,0

176,0

0,0

176,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

461,4

0,0

0,0

0,0

176,0

0,0

176,0

04 00

განათლება

1 089,5

1 260,0

0,0

1 260,0

1 330,0

0,0

1 330,0

 

ხარჯები

1 089,5

1 260,0

0,0

1 260,0

1 330,0

0,0

1 330,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 061,0

1 215,0

0,0

1 215,0

1 300,0

0,0

1 300,0

 

ხარჯები

1 061,0

1 215,0

0,0

1 215,0

1 300,0

0,0

1 300,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

28,5

45,0

0,0

45,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

28,5

45,0

0,0

45,0

30,0

0,0

30,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 185,7

1 248,0

0,0

1 248,0

895,0

0,0

895,0

 

ხარჯები

1 185,7

1 248,0

0,0

1 248,0

895,0

0,0

895,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

654,7

642,7

0,0

642,7

340,0

0,0

340,0

 

ხარჯები

654,7

642,7

0,0

642,7

340,0

0,0

340,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

389,7

242,2

0,0

242,2

220,0

0,0

220,0

 

ხარჯები

389,7

242,2

0,0

242,2

220,0

0,0

220,0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

145,0

126,7

0,0

126,7

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

145,0

126,7

0,0

126,7

120,0

0,0

120,0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი “სქური”

120,0

273,8

0,0

273,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

120,0

273,8

0,0

273,8

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

516,0

575,0

0,0

575,0

525,0

0,0

525,0

 

ხარჯები

516,0

575,0

0,0

575,0

525,0

0,0

525,0

05 02 01

 კულტურის ცენტრი

387,0

445,0

0,0

445,0

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

387,0

445,0

0,0

445,0

400,0

0,0

400,0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

129,0

130,0

0,0

130,0

125,0

0,0

125,0

 

ხარჯები

129,0

130,0

0,0

130,0

125,0

0,0

125,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

15,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

15,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

787,2

941,0

100,0

841,0

813,0

100,0

713,0

 

ხარჯები

782,7

941,0

100,0

841,0

813,0

100,0

713,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

4,5

0,0

0,0

0,0

105,0

100,0

5,0

 

ხარჯები

100,0

110,0

100,0

10,0

105,0

100,0

5,0

06 02

ამბულატორიების, პოლიკლინიკების და ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

158,4

180,0

0,0

180,0

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

153,9

180,0

0,0

180,0

170,0

0,0

170,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

510,0

611,0

0,0

611,0

498,0

0,0

498,0

 

ხარჯები

510,0

611,0

0,0

611,0

498,0

0,0

498,0

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და ლტოლვილთა  დაკრძალვის ხარჯები)

9,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

9,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

06 03 02

ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა

6,0

6,0

0,0

6,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

6,0

6,0

0,0

6,0

8,0

0,0

8,0

06 03 03

სოციალურად დაუცველ ოჯახთა ერთჯერადი და პროგრამული დახმარებები

176,0

225,0

0,0

225,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

176,0

225,0

0,0

225,0

100,0

0,0

100,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

110,0

175,0

0,0

175,0

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

110,0

175,0

0,0

175,0

180,0

0,0

180,0

06 03 05

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა და ახალშობილთა დახმარება

209,0

195,0

0,0

195,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

209,0

195,0

0,0

195,0

200,0

0,0

200,0

06 04

ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები

6,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

6,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

06 05

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

12,3

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

12,3

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

მუხლი 2
       დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.   

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიგონერ კვარაცხელია