„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 108-რს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 21/12/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.018247
108-რს
21/12/2016
ვებგვერდი, 26/12/2016
190020010.05.001.018247
„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 24.12.2015, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.018029) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. I–IV თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

7,434,637.5

8,170,499.3

8,546,800.0

8,405,000.0

141,800.0

გადასახადები

6,846,964.2

7,549,608.9

7,980,000.0

7,980,000.0

0.0

გრანტები

278,734.5

315,593.2

246,800.0

105,000.0

141,800.0

სხვა შემოსავლები

308,938.8

305,297.2

320,000.0

320,000.0

0.0

ხარჯები

7,479,426.2

8,157,998.4

8,671,300.5

8,257,415.8

413,884.7

შრომის ანაზღაურება

1,296,186.2

1,376,776.9

1,442,604.3

1,442,114.3

490.0

საქონელი და მომსახურება

875,411.3

946,218.8

1,107,393.8

1,022,568.0

84,825.8

პროცენტი

244,841.3

326,591.3

473,757.0

473,757.0

0.0

სუბსიდიები

274,489.6

245,745.2

262,976.0

233,276.0

29,700.0

გრანტები

1,067,744.1

1,271,342.9

960,931.6

960,931.6

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,547,741.7

2,802,402.0

3,096,999.0

3,096,999.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,173,012.1

1,188,921.3

1,326,638.8

1,027,769.9

298,868.9

საოპერაციო სალდო

-44,788.7

12,500.8

-124,500.5

147,584.2

-272,084.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

617,822.9

392,854.2

488,700.9

250,477.2

238,223.7

ზრდა

698,450.1

680,173.3

713,700.9

475,477.2

238,223.7

კლება

80,627.2

287,319.1

225,000.0

225,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-662,611.6

-380,353.4

-613,201.4

-102,893.0

-510,308.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

347,335.2

560,883.9

398,591.6

87,750.0

310,841.6

ზრდა

419,475.1

632,757.5

488,591.6

177,750.0

310,841.6

ვალუტა და დეპოზიტები

147,272.8

187,952.7

20,000.0

20,000.0

0.0

სესხები

105,830.1

181,174.2

299,341.6

0.0

299,341.6

აქციები და სხვა კაპიტალი

166,372.1

263,630.6

169,250.0

157,750.0

11,500.0

კლება

72,139.9

71,873.6

90,000.0

90,000.0

 

სესხები

72,136.8

71,867.8

90,000.0

90,000.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3.1

5.8

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

1,009,946.8

941,237.3

1,011,793.0

190,643.0

821,150.0

ზრდა

1,569,680.5

1,361,387.8

1,456,150.0

635,000.0

821,150.0

საშინაო

572,815.6

314,680.1

380,000.0

380,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

572,815.6

314,680.1

380,000.0

380,000.0

0.0

საგარეო

996,864.9

1,046,707.8

1,076,150.0

255,000.0

821,150.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

სესხები

996,864.8

1,046,707.3

1,076,150.0

255,000.0

821,150.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.1

 

0.0

0.0

0.0

კლება

559,733.7

420,150.6

444,357.0

444,357.0

0.0

საშინაო

56,284.6

49,745.0

84,357.0

84,357.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

35,000.0

35,000.0

0.0

სესხები

1,181.4

1,192.1

350.0

350.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

20,103.2

13,552.9

49,007.0

49,007.0

0.0

საგარეო

503,449.0

370,405.6

360,000.0

360,000.0

0.0

სესხები

499,469.7

369,506.1

360,000.0

360,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

3,979.3

899.4

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შენიშვნა: საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვა 739 709.7 ათასი ლარის ოდენობით და სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალდებულებების ზრდა 1 119 709.7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

9,157,085.1

9,891,079.8

10,317,950.0

9,355,000.0

962,950.0

შემოსავლები

7,434,637.5

8,170,499.3

8,546,800.0

8,405,000.0

141,800.0

არაფინანსური აქტივების კლება

80,627.2

287,319.1

225,000.0

225,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

72,139.9

71,873.6

90,000.0

90,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

1,569,680.5

1,361,387.8

1,456,150.0

635,000.0

821,150.0

გადასახდელები

9,009,812.2

9,703,127.1

10,297,950.0

9,335,000.0

962,950.0

ხარჯები

7,479,426.2

8,157,998.4

8,671,300.5

8,257,415.8

413,884.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

698,450.1

680,173.3

713,700.9

475,477.2

238,223.7

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

272,202.2

444,804.8

468,591.6

157,750.0

310,841.6

ვალდებულებების კლება

559,733.7

420,150.6

444,357.0

444,357.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

147,272.9

187,952.7

20,000.0

20,000.0

0.0

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

  მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 8,546,800.00 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

შემოსავლები

7,434,637.5

8,170,499.3

8,546,800.0

გადასახადები

6,846,964.2

7,549,608.9

7,980,000.0

გრანტები

278,734.5

315,593.2

246,800.0

სხვა შემოსავლები

308,938.8

305,297.2

320,000.0

 

  მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 7,980,000.00 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გადასახადები

6,846,964.2

7,549,608.9

7,980,000.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

2,619,202.7

3,077,617.0

3,066,000.0

ფიზიკური პირებიდან

1,790,379.5

2,052,388.5

2,086,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

1,790,379.5

2,052,388.5

2,086,000.0

გადასახადი საწარმოებიდან

828,823.2

1,025,228.5

980,000.0

მოგების გადასახადი

828,823.2

1,025,228.5

980,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

4,108,727.4

4,376,186.4

4,814,000.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

3,298,518.3

3,505,454.6

3,802,000.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

3,298,518.3

3,505,454.6

3,802,000.0

აქციზი

810,209.1

870,731.8

1,012,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

94,883.2

69,294.0

75,000.0

იმპორტის გადასახადი

94,883.2

69,294.0

75,000.0

სხვა გადასახადები

24,150.9

26,511.6

25,000.0

 

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 246,800.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გრანტები

278,734.5

315,593.2

246,800.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

88,470.6

206,889.9

144,830.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

79,748.5

181,234.8

105,000.0

EU

39,535.3

121,589.7

105,000.0

საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU)

0.0

0.0

26,160.0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

13,950.9

21,180.5

0.0

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა II (Criminal Justice) (EU)

12,460.5

0.0

0.0

სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III) (EU)

0.0

13,610.2

16,740.0

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა – II ფაზა (EU)

0.0

20,938.9

24,300.0

მაკროფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU)

0.0

29,971.2

0.0

DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)

0.0

14,708.7

18,900.0

დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012 წელი, IV ნაწილი (EU)

6,148.5

10,590.1

8,100.0

დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU)

6,975.3

10,590.1

10,800.0

სხვადასხვა დონორი

40,213.2

59,645.0

0.0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

40,213.2

59,645.0

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

8,722.1

25,655.1

39,830.0

E5P

0.0

0.0

2,000.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)

0.0

0.0

2,000.0

IFAD

122.9

55.0

230.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

0.0

1.6

230.0

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD)

122.9

53.4

0.0

SIDA

445.0

390.1

6,900.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

0.0

100.0

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

445.0

390.1

6,800.0

CNF

739.4

807.4

1,200.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

739.4

807.4

1,200.0

WB-TF

0.0

42.5

1,000.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB)

0.0

42.5

1,000.0

EU

7,414.9

13,895.5

14,900.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)

0.0

8,491.9

4,500.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)

3,006.6

0.0

3,000.0

სამტრედია–გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0–კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)

4,408.2

5,025.0

7,200.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU)

0.0

378.6

200.0

EC

0.0

10,399.5

12,400.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EBRD, EC, KfW, WB)

0.0

10,399.5

12,400.0

GEF

0.0

65.2

1,200.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

0.0

65.2

1,200.0

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

190,263.9

108,703.3

101,970.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

190,263.9

108,703.3

101,970.0

MCC

12,762.3

29,421.3

53,440.0

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი (MCC)

12,762.3

29,421.3

53,440.0

KfW

17,150.9

20,113.2

26,030.0

განახლებადი ენერგიების განვითარების პროგრამა (KfW)

1,498.5

0.0

0.0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში – საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა – საქართველო, III ფაზა) (KfW)

1,833.1

2,479.9

5,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)

1,041.3

857.7

0.0

ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია – საქართველო – ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“ (KfW)

2,359.7

0.0

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU)

4,036.5

13,057.8

20,830.0

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW)

6,381.8

3,717.8

200.0

USAID

160,157.5

59,147.4

22,000.0

ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID)

85,894.6

50,698.0

22,000.0

ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (USAID)

74,262.9

8,449.4

0.0

ORIO

0.0

21.5

500.0

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)

0.0

21.5

500.0

ORET

193.2

0.0

0.0

ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)

193.2

0.0

0.0

 

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 320,000.00 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

308,938.8

305,297.2

320,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

28,663.6

69,550.2

64,500.0

პროცენტები

22,091.1

46,856.2

50,000.0

დივიდენდები

218.6

415.5

2,500.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

218.6

415.5

2,500.0

რენტა

6,353.9

22,278.5

12,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

83,426.9

76,297.0

75,900.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

80,117.4

71,908.6

70,800.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

1,293.8

622.5

800.0

სანებართვო მოსაკრებელი

58,580.0

49,414.8

50,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1,222.5

1,653.4

1,400.0

სახელმწიფო ბაჟი

15,595.2

16,617.4

15,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,848.9

2,206.7

2,200.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,240.9

973.1

1,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

336.1

420.9

400.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3,309.5

4,388.4

5,100.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

332.4

165.4

100.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2,977.1

4,154.0

5,000.0

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

0.0

69.0

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

73,912.3

63,501.4

70,000.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

21,641.6

25,533.9

2,400.0

საგარეო წყაროებიდან

21,641.6

25,533.9

2,400.0

მიმდინარე

21,641.6

25,533.9

2,400.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

101,294.4

70,414.7

107,200.0

თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

  მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 8 671 300.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

7,479,426.2

8,157,998.4

8,671,300.5

8,257,415.8

413,884.7

შრომის ანაზღაურება

1,296,186.2

1,376,776.9

1,442,604.3

1,442,114.3

490.0

საქონელი და მომსახურება

875,411.3

946,218.8

1,107,393.8

1,022,568.0

84,825.8

პროცენტი

244,841.3

326,591.3

473,757.0

473,757.0

0.0

სუბსიდიები

274,489.6

245,745.2

262,976.0

233,276.0

29,700.0

გრანტები

1,067,744.1

1,271,342.9

960,931.6

960,931.6

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,547,741.7

2,802,402.0

3,096,999.0

3,096,999.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,173,012.1

1,188,921.3

1,326,638.8

1,027,769.9

298,868.9

მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 488 700.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  713 700.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

 2014 წლის ფაქტი

 2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

 

სულ ჯამი

698,450.1

680,173.3

713,700.9

475,477.2

238,223.7

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

6,213.0

2,104.8

6,602.6

6,602.6

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

262.6

403.5

100.0

100.0

0.0

03 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

66.5

64.8

45.0

45.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

5,301.0

4,875.8

1,680.0

1,680.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

443.7

528.2

300.0

300.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

1,461.6

349.3

976.7

976.7

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

96.0

66.8

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

280.3

178.3

169.0

169.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

2,778.2

2,224.4

1,795.0

1,795.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

96.1

137.4

121.0

121.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთისა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში

63.6

62.0

5.0

5.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში

85.1

79.8

30.0

30.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის  ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

27.8

8.2

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში

14.0

63.3

5.0

5.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში

27.6

22.2

3.0

3.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში

21.0

15.9

8.0

8.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში

51.1

19.4

3.0

3.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

7.2

5.8

24.0

24.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში

12.6

74.5

10.0

10.0

0.0

20 00

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

106.0

38.3

25.0

25.0

0.0

21 00

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

75.6

1.6

20.0

20.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

20.6

59.8

31.0

31.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

8,830.8

27,739.8

4,206.0

4,206.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

8,327.0

5,791.7

6,428.0

6,428.0

0.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

440,006.2

400,880.0

442,031.0

208,815.9

233,215.1

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

8,901.3

10,238.5

7,762.6

7,710.0

52.6

27 00

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

25,529.8

17,589.4

15,851.0

15,851.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

143.9

743.3

952.0

952.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

36,402.5

23,146.0

25,526.0

25,526.0

0.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

30,415.6

23,460.3

7,000.0

7,000.0

0.0

31 00

საქართველოს დაზვერვის სამსახური

1,898.8

1,989.4

0.0

0.0

0.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

48,554.6

48,064.2

60,400.0

60,120.0

280.0

33 00

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

2,937.8

5,176.5

6,121.0

6,121.0

0.0

34 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით  გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

20,054.3

38,477.7

52,569.0

52,569.0

0.0

35 00

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

23,534.8

20,484.5

27,838.0

27,838.0

0.0

36 00

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

2,661.4

467.2

70.0

70.0

0.0

37 00

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

8,356.3

14,347.8

13,775.0

13,759.0

16.0

38 00

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

5,890.9

7,111.5

8,697.0

4,037.0

4,660.0

39 00

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

455.8

541.6

746.0

746.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

1,805.1

4,517.6

4,400.0

4,400.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

148.6

235.2

290.0

290.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

1,207.0

4,110.2

8,997.0

8,997.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

122.9

36.8

91.0

91.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

0.0

232.3

115.0

115.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

3,695.7

3,023.0

3,009.0

3,009.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

489.0

50.6

25.0

25.0

0.0

48 00

სსიპ – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

14.9

14.5

10.0

10.0

0.0

49 00

სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

30.2

11.7

25.0

25.0

0.0

50 00

სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო

20.0

22.9

155.0

155.0

0.0

51 00

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

25.5

914.7

314.0

314.0

0.0

52 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

252.5

4.6

10.0

10.0

0.0

53 00

სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური

90.0

201.3

151.0

151.0

0.0

54 00

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

53.3

1,990.5

1,071.0

1,071.0

0.0

55 00

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

82.4

9.3

15.0

15.0

0.0

56 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

0.0

44.5

330.0

330.0

0.0

57 00

ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

0.0

3.9

2.0

2.0

0.0

58 00

სსიპ – განათლების საერთაშორისო ცენტრი

0.0

217.8

0.0

0.0

0.0

59 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი

0.0

3,902.1

1,350.0

1,350.0

0.0

60 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

0.0

2,996.3

1,305.0

1,305.0

0.0

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 225 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

80,627.2

287,319.1

225,000.0

ძირითადი აქტივები

60,702.0

102,466.4

73,000.0

მატერიალური მარაგები

129.1

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

19,796.1

184,852.6

152,000.0

 მიწა

2,430.1

3,108.1

2,000.0

 სხვა ბუნებრივი აქტივები

17,366.0

181,744.5

150,000.0

 რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

17,366.0

181,744.5

150,000.0

მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინასება

7

სულ ჯამი

8,177,875.9

8,838,171.8

9,385,001.4

8,732,893.0

652,108.4

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,745,892.2

2,011,322.3

1,903,361.4

1,903,361.4

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

347,624.8

367,957.8

402,214.9

402,214.9

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

225,298.8

237,130.8

186,017.7

186,017.7

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

29,396.8

30,829.6

87,017.2

87,017.2

0.0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

92,929.2

99,997.5

129,180.0

129,180.0

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

31,547.2

39,110.4

35,919.0

35,919.0

0.0

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

725.5

1,057.9

1,400.0

1,400.0

0.0

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

14,935.0

8,995.6

7,800.0

7,800.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

15,886.7

29,056.9

26,719.0

26,719.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

244,664.7

326,517.5

473,700.0

473,700.0

0.0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

1,055,565.4

1,242,414.8

921,700.0

921,700.0

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

66,490.1

35,321.9

69,827.5

69,827.5

0.0

7.2

თავდაცვა

639,636.6

654,214.8

726,609.0

644,209.0

82,400.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

598,550.3

583,383.9

632,261.0

549,861.0

82,400.0

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

2,476.4

32,174.7

59,126.0

59,126.0

0.0

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

37,851.2

37,045.1

33,455.0

33,455.0

0.0

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

758.7

1,611.1

1,767.0

1,767.0

0.0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

905,816.8

961,032.9

1,012,568.0

1,012,568.0

0.0

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

643,062.1

612,964.3

568,643.0

568,643.0

0.0

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0.0

15,128.9

63,000.0

63,000.0

0.0

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

101,372.9

107,852.0

112,050.0

112,050.0

0.0

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

128,776.2

125,882.1

130,394.0

130,394.0

0.0

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

32,605.6

99,205.7

138,481.0

138,481.0

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

1,004,633.9

949,219.6

1,074,568.4

639,780.0

434,788.4

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

26,737.6

43,524.2

48,955.0

48,955.0

0.0

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

26,737.6

42,802.7

44,930.0

44,930.0

0.0

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

721.5

4,025.0

4,025.0

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

220,757.1

201,031.9

222,378.4

215,750.0

6,628.4

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

220,757.1

201,031.9

222,378.4

215,750.0

6,628.4

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

84,518.6

23,664.4

20,900.0

5,500.0

15,400.0

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

5,750.6

4,734.3

5,500.0

5,500.0

0.0

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

77,269.5

18,848.9

15,400.0

0.0

15,400.0

7.4.3.6

არაელექტრული ენერგია

1,498.5

81.3

0.0

0.0

0.0

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

1,253.2

1,406.8

1,177.0

1,177.0

0.0

7.4.4.3

მშენებლობა

1,253.2

1,406.8

1,177.0

1,177.0

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

580,687.3

568,642.6

647,250.0

291,790.0

355,460.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

580,456.6

561,094.5

626,230.0

283,810.0

342,420.0

7.4.5.3

სარკინიგზო ტრანსპორტი

230.7

35.9

80.0

80.0

0.0

7.4.5.4

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0

1,881.0

0.0

0.0

0.0

7.4.5.5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

5,631.3

20,940.0

7,900.0

13,040.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

64,898.7

81,769.9

104,353.0

47,453.0

56,900.0

7.4.7.1

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

297.5

358.9

361.0

361.0

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

16,671.7

25,808.7

27,913.0

22,963.0

4,950.0

7.4.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

47,929.5

55,602.2

76,079.0

24,129.0

51,950.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

25,781.4

29,179.8

29,555.0

29,155.0

400.0

7.5

გარემოს დაცვა

37,547.3

44,794.9

47,400.0

40,900.0

6,500.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

378.6

300.0

0.0

300.0

7.5.3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

0.0

900.0

900.0

0.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

18,104.9

18,076.6

23,400.0

17,200.0

6,200.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

19,442.4

26,339.7

22,800.0

22,800.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

54,394.9

48,382.5

61,877.6

9,097.6

52,780.0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5,077.8

13,915.5

23,407.6

2,577.6

20,830.0

7.6.3

წყალმომარაგება

48,871.2

34,006.7

30,200.0

5,050.0

25,150.0

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

445.9

460.3

8,270.0

1,470.0

6,800.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

652,847.0

855,131.6

902,563.0

902,563.0

0.0

7.7.1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

15,505.0

12,487.4

22,100.0

22,100.0

0.0

7.7.1.1

ფარმაცევტული პროდუქცია

15,505.0

12,487.4

22,100.0

22,100.0

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

370,431.6

612,052.0

650,961.0

650,961.0

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

358,850.6

597,539.6

636,000.0

636,000.0

0.0

7.7.2.2

სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება

11,581.0

14,512.4

14,961.0

14,961.0

0.0

7.7.3

საავადმყოფოების მომსახურება

115,571.9

143,654.8

138,233.0

138,233.0

0.0

7.7.3.2

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

109,857.9

137,586.2

131,775.0

131,775.0

0.0

7.7.3.3

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

5,714.0

6,068.6

6,458.0

6,458.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

24,867.3

33,633.9

41,169.0

41,169.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

126,471.2

53,303.6

50,100.0

50,100.0

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

176,215.4

207,216.2

197,268.0

197,268.0

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

50,082.0

65,330.9

67,379.0

67,379.0

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

74,435.8

87,706.0

72,930.0

72,930.0

0.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

43,046.9

42,457.0

44,622.0

44,622.0

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

804.1

1,780.0

781.0

781.0

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7,846.6

9,942.2

11,556.0

11,556.0

0.0

7.9

განათლება

803,882.5

899,186.5

1,033,357.0

979,917.0

53,440.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

382,210.5

437,274.8

514,514.0

514,514.0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

382,210.5

437,274.8

514,514.0

514,514.0

0.0

7.9.3

პროფესიული განათლება

19,929.7

28,435.5

31,005.0

31,005.0

0.0

7.9.4

უმაღლესი განათლება

119,447.4

123,195.5

136,352.0

136,352.0

0.0

7.9.4.1

უმაღლესი პროფესიული განათლება

445.0

445.0

445.0

445.0

0.0

7.9.4.2

უმაღლესი აკადემიური განათლება

119,002.4

122,750.5

135,907.0

135,907.0

0.0

7.9.5

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0

312.5

1,000.0

1,000.0

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

75,268.6

70,129.2

79,383.0

79,383.0

0.0

7.9.7

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

31,305.7

58,642.6

62,320.0

62,320.0

0.0

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

175,720.6

181,196.4

208,783.0

155,343.0

53,440.0

7.10

სოციალური დაცვა

2,157,009.3

2,207,670.7

2,425,429.0

2,403,229.0

22,200.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5,339.2

4,174.2

4,094.0

4,094.0

0.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

12.2

144.0

144.0

0.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5,339.2

4,162.1

3,950.0

3,950.0

0.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,335,086.2

1,399,245.3

1,570,261.0

1,570,261.0

0.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

621,590.8

620,187.9

687,070.0

687,070.0

0.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

10,023.0

10,923.0

12,146.0

12,146.0

0.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

146,579.5

126,750.9

106,861.0

84,661.0

22,200.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

38,390.6

46,389.3

44,997.0

44,997.0

0.0

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-613 201.4) ათასი ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 398 591.6 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 488 591.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

419,475.1

632,757.5

488,591.6

ვალუტა და დეპოზიტები

147,272.8

187,952.7

20,000.0

სესხები

105,830.1

181,174.2

299,341.6

აქციები და სხვა კაპიტალი

166,372.1

263,630.6

169,250.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 90 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

72,139.9

71,873.6

90,000.0

სესხები

72,136.8

71,867.8

90,000.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3.1

5.8

0.0

მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1 011 793.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1 456 150.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

1,569,680.5

1,361,387.8

1,456,150.0

საშინაო

572,815.6

314,680.1

380,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

572,815.6

314,680.1

380,000.0

საგარეო

996,864.9

1,046,707.8

1,076,150.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.5

0.0

სესხები

996,864.8

1,046,707.3

1,076,150.0

აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები)

0.1

0.0

0.0

ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული სახსრები − 380,000.00 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) ინკლუზიური ზრდისთვის შიდა რესურსების მობილიზების გაუმჯობესების პროგრამიდან (ADB) მისაღები სახსრები – 255 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 821 150.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

კრედიტები

481,716.8

576,147.5

821,150.0

220 კვ ხაზის „ახალციხე ბათუმი“ მშენებლობა (WB)

279.9

16,963.2

46,900.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EBRD, EC, KfW, WB)

15,043.2

26,586.9

51,700.0

შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (EIB, EBRD, KfW)

13,562.1

0.0

0.0

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB, KfW)

9,002.5

28,003.0

61,000.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)

17,088.6

21,801.5

0.0

ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)

1,200.1

0.0

0.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური რიკოთი) (EIB, WB)

0.0

0.0

22,400.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB)

61.4

53.1

0.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)

19,824.7

21,859.7

20,650.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

89,201.8

83,712.1

46,220.0

სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France)

3,470.3

0.0

4,950.0

ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)

0.0

5,631.3

13,040.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

13,406.0

2,307.0

0.0

სამტრედია–გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0–კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)

32,327.4

36,850.2

47,800.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა–ზემო ოსიაური) (WB)

20,168.1

25,759.6

40,000.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

0.0

1,000.0

ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)

58,888.3

38,548.0

38,000.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი, დამატებითი დაფინანსება (WB)

1,513.5

0.0

0.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)

23,771.9

6,562.2

12,000.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU)

0.0

222.5

1,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB)

8,922.6

2,303.3

0.0

კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB)

6,895.0

6,391.5

0.0

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)

41,830.2

75,427.8

94,700.0

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

53,564.0

62,037.5

90,800.0

მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (II ფაზა) (ADB)

12.6

0.0

0.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი–აგარა), დამატებითი დაფინანსება (WB)

15,459.9

21,578.4

4,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)

5,963.9

20,918.9

32,000.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB)

2,051.1

12,403.8

16,840.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB)

5,397.7

6,595.2

10,200.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)

0.0

970.2

14,510.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)

13,045.1

13,093.7

9,400.0

ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)

159.7

999.8

2,540.0

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD)

7,964.5

4,628.7

0.0

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)

0.0

906.7

14,928.4

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

0.0

152.4

1,270.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW)

204.0

0.0

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU)

1,010.8

10,634.8

25,701.6

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)

418.1

358.2

0.0

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)

7.7

176.5

0.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)

0.0

0.0

14,800.0

საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

0.0

21,709.9

82,400.0

ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)

0.0

0.0

400.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 444 357.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

559,733.7

420,150.6

444,357.0

საშინაო

56,284.6

49,745.0

84,357.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

35,000.0

სესხები

1,181.4

1,192.1

350.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

20,103.2

13,552.9

49,007.0

საგარეო

503,449.0

370,405.6

360,000.0

სესხები

499,469.7

369,506.1

360,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

3,979.3

899.4

0.0

მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2016 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 14 588.5 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 11 410.8 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 3 177.7 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კრედიტორი

 საპროგნოზო  ნაშთი 
(31.12.2016)   

 

სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების ზღვრული მოცულობა

11,410,844

მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან აღებული კრედიტები

8,237,122

1

მსოფლიო ბანკი (WB)

4,622,178

2

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

69,957

3

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 

270,982

4

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

226,416

5

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

2,348,413

6

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

672,672

7

ევროკავშირი (EU)

26,505

ორმხრივი კრედიტორებისაგან აღებული კრედიტები

1,903,283

1

ავსტრია

28,970

2

აზერბაიჯანი

24,553

3

თურქმენეთი

528

4

თურქეთი

47,035

5

ირანი

19,029

6

რუსეთი

197,890

7

სომხეთი

28,260

8

უზბეკეთი

531

9

უკრაინა

485

10

ყაზახეთი

69,507

11

ჩინეთი

6,510

12

გერმანია

650,025

13

იაპონია

502,183

14

ქუვეითი

35,059

15

ნიდერლანდი

2,783

16

ამერიკის შეერთებული შტატები

62,498

17

საფრანგეთი

227,437

სხვა საგარეო ვალდებულებები

1,251,300

1

ევრობონდები

1,251,300

სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები

4,913

1

გერმანია

4,913

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (საქართველოს ეროვნული ბანკი

14,227

საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა

3,177,700

1

საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები

360,846

2

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის

142,000

3

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები

588,185

4

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები

1,414,344

5

ისტორიული ვალი

672,325

სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა

14,588,544

შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.5 ლარი.“.

2. VI თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი VI

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

გრანტი

კრედიტი

 

სულ ჯამი

9,009,812.2

9,703,127.1

10,297,950.0

9,335,000.0

141,800.0

821,150.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

111,434

116,342

115,756

115,756

0

0

 

ხარჯები

7,479,426.2

8,157,998.4

8,671,300.5

8,257,415.8

130,310.0

283,574.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,296,186.2

1,376,776.9

1,442,604.3

1,442,114.3

490.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

698,450.1

680,173.3

713,700.9

475,477.2

10,990.0

227,233.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

272,202.2

444,804.8

468,591.6

157,750.0

500.0

310,341.6

 

ვალდებულებების კლება

559,733.7

420,150.6

444,357.0

444,357.0

0.0

0.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

56,605.8

50,176.5

58,031.7

58,031.7

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,331

1,331

1,331

1,331

0

0

 

ხარჯები

50,392.8

48,070.6

51,429.1

51,429.1

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

29,338.5

30,242.3

32,580.4

32,580.4

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,213.0

2,104.8

6,602.6

6,602.6

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

საკანონმდებლო საქმიანობა

49,193.4

41,740.9

50,091.0

50,091.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

840

840

840

840

0

0

 

ხარჯები

43,610.3

41,120.0

44,668.4

44,668.4

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

23,745.8

24,667.8

27,004.4

27,004.4

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,583.2

619.7

5,422.6

5,422.6

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საბიბლიოთეკო საქმიანობა

6,984.1

7,986.3

7,490.7

7,490.7

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

476

476

476

476

0

0

 

ხარჯები

6,359.3

6,504.8

6,340.7

6,340.7

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,306.7

5,288.5

5,290.0

5,290.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

624.8

1,481.5

1,150.0

1,150.0

0.0

0.0

01 03

ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება

428.3

449.3

450.0

450.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

15

0

0

 

ხარჯები

423.3

445.7

420.0

420.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

286.0

286.0

286.0

286.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

3.6

30.0

30.0

0.0

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

9,562.5

11,259.3

9,800.0

9,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162

150

150

150

0

0

 

ხარჯები

9,299.9

10,855.4

9,700.0

9,700.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,470.5

4,066.8

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

262.6

403.5

100.0

100.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

1,385.3

1,681.6

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38

38

38

38

0

0

 

ხარჯები

1,317.5

1,616.8

1,955.0

1,955.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

942.8

1,179.0

1,448.0

1,448.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.5

64.8

45.0

45.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

30,372.7

23,537.1

18,000.0

18,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200

271

262

262

0

0

 

ხარჯები

25,071.7

18,634.3

16,320.0

16,320.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6,676.5

8,475.1

9,054.0

9,054.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,301.0

4,875.8

1,680.0

1,680.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

26.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

11,886.2

12,974.2

14,517.2

14,517.2

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

350

350

370

370

0

0

 

ხარჯები

11,442.5

12,446.1

14,217.2

14,217.2

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,295.0

10,298.0

11,796.2

11,796.2

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443.7

528.2

300.0

300.0

0.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

57,599.9

23,359.9

58,527.5

58,527.5

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

467

469

494

494

0

0

 

ხარჯები

56,138.4

23,008.6

57,550.8

57,550.8

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

25,967.3

8,185.0

26,587.7

26,587.7

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,461.6

349.3

976.7

976.7

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საარჩევნო გარემოს განვითარება

7,213.8

9,133.5

10,233.0

10,233.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

452

454

469

469

0

0

 

ხარჯები

6,863.3

8,782.2

10,103.0

10,103.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,145.4

6,681.6

7,886.6

7,886.6

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350.5

349.3

130.0

130.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები

35,512.2

1,412.5

34,371.4

34,371.4

0.0

0.0

 

ხარჯები

34,407.1

1,412.5

33,547.7

33,547.7

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

20,450.8

1,171.8

18,085.9

18,085.9

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,105.2

0.0

823.7

823.7

0.0

0.0

06 03

საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა

625.0

688.0

1,138.1

1,138.1

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

25

25

0

0

 

ხარჯები

619.1

688.0

1,115.1

1,115.1

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

371.0

331.7

615.2

615.2

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

0.0

23.0

23.0

0.0

0.0

06 04

პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება

14,248.9

12,125.8

12,785.0

12,785.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,248.9

12,125.8

12,785.0

12,785.0

0.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

3,116.7

3,356.8

3,400.0

3,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109

99

99

99

0

0

 

ხარჯები

3,020.6

3,290.1

3,300.0

3,300.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,459.1

2,561.9

2,562.0

2,562.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.0

66.8

100.0

100.0

0.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

6,593.1

6,596.7

7,650.0

7,650.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174

148

184

184

0

0

 

ხარჯები

6,312.8

6,418.0

7,481.0

7,481.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,715.8

4,789.7

5,533.0

5,533.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280.3

178.3

169.0

169.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

47,435.1

50,219.0

52,000.0

52,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,660

1,773

1,783

1,783

0

0

 

ხარჯები

44,641.6

47,990.1

50,205.0

50,205.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

34,881.4

38,147.6

39,543.0

39,543.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,778.2

2,224.4

1,795.0

1,795.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

15.3

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

09 01

საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა

45,818.8

48,698.7

50,500.0

50,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,622

1,735

1,745

1,745

0

0

 

ხარჯები

43,518.2

46,533.6

48,725.0

48,725.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

34,309.9

37,484.5

38,894.0

38,894.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,285.3

2,160.6

1,775.0

1,775.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

15.3

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

09 02

მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება

1,616.3

1,520.3

1,500.0

1,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38

38

38

38

0

0

 

ხარჯები

1,123.4

1,456.5

1,480.0

1,480.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

571.5

663.1

649.0

649.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

492.9

63.8

20.0

20.0

0.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

2,319.8

2,578.1

2,700.0

2,700.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73

80

80

80

0

0

 

ხარჯები

2,223.7

2,440.7

2,579.0

2,579.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,916.9

2,112.0

2,126.0

2,126.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.1

137.4

121.0

121.0

0.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში

848.5

853.1

900.0

900.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53

33

34

34

0

0

 

ხარჯები

784.8

782.4

895.0

895.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

525.6

542.0

577.0

577.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.6

62.0

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში

744.4

676.2

700.0

700.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

32

32

32

0

0

 

ხარჯები

659.3

596.5

670.0

670.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

455.3

413.4

466.0

466.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.1

79.8

30.0

30.0

0.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის  ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

991.6

799.1

800.0

800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53

33

33

33

0

0

 

ხარჯები

963.8

790.9

790.0

790.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

669.9

548.9

548.0

548.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.8

8.2

10.0

10.0

0.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში

776.0

668.8

800.0

800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53

33

33

33

0

0

 

ხარჯები

762.1

605.3

795.0

795.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

535.7

414.8

544.0

544.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.0

63.3

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში

736.8

637.6

650.0

650.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

32

32

32

0

0

 

ხარჯები

709.2

615.4

647.0

647.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

546.8

476.1

481.0

481.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.6

22.2

3.0

3.0

0.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში

716.6

609.2

650.0

650.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

32

32

32

0

0

 

ხარჯები

695.7

592.7

642.0

642.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

515.0

470.9

466.0

466.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.0

15.9

8.0

8.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში

695.8

506.5

650.0

650.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

32

32

32

0

0

 

ხარჯები

644.7

487.1

647.0

647.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

489.7

361.5

469.0

469.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.1

19.4

3.0

3.0

0.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

777.2

896.5

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53

33

33

33

0

0

 

ხარჯები

770.0

890.7

976.0

976.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

538.7

605.2

577.0

577.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

5.8

24.0

24.0

0.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში

718.6

631.9

700.0

700.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47

33

33

33

0

0

 

ხარჯები

705.9

557.4

690.0

690.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

513.8

425.4

530.0

530.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.6

74.5

10.0

10.0

0.0

0.0

20 00

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

4,984.0

4,604.2

3,100.0

3,100.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53

53

60

60

0

0

 

ხარჯები

4,878.1

4,560.2

3,075.0

3,075.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,530.9

1,582.6

1,666.0

1,666.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106.0

38.3

25.0

25.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

21 00

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

1,254.7

1,699.1

1,200.0

1,200.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

20

20

20

0

0

 

ხარჯები

1,179.1

1,697.1

1,180.0

1,180.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

529.0

567.5

532.0

532.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.6

1.6

20.0

20.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

1,297.5

1,680.7

1,350.0

1,350.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

31

31

0

0

 

ხარჯები

1,276.9

1,620.9

1,319.0

1,319.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

715.8

748.9

777.0

777.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.6

59.8

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

94,521.3

112,711.0

86,550.0

86,550.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,789

4,785

4,785

4,785

0

0

 

ხარჯები

85,682.9

84,940.5

82,344.0

82,344.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

71,491.5

65,591.6

64,310.0

64,310.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,830.8

27,739.8

4,206.0

4,206.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

7.5

30.8

0.0

0.0

0.0

0.0

23 01

სახელმწიფო ფინანსების მართვა

25,382.1

25,122.5

23,006.0

23,006.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

426

426

426

426

0

0

 

ხარჯები

18,649.3

22,488.5

19,979.0

19,979.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

10,220.0

9,960.4

9,773.0

9,773.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,725.4

2,603.4

3,027.0

3,027.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

7.5

30.6

0.0

0.0

0.0

0.0

23 02

შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება

42,850.0

38,042.8

37,144.0

37,144.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,568

3,568

3,568

3,568

0

0

 

ხარჯები

42,850.0

38,042.8

37,144.0

37,144.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

42,850.0

36,900.0

37,144.0

37,144.0

0.0

0.0

23 03

ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია

17,510.6

17,855.3

17,500.0

17,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

670

670

670

670

0

0

 

ხარჯები

17,510.6

17,855.3

17,500.0

17,500.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

15,027.8

15,310.9

13,890.0

13,890.0

0.0

0.0

23 04

ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა

7,663.7

30,869.0

7,800.0

7,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99

99

99

99

0

0

 

ხარჯები

5,558.2

5,734.5

6,631.0

6,631.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,992.9

3,018.6

3,028.0

3,028.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,105.4

25,134.4

1,169.0

1,169.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

23 05

საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება

1,114.8

821.3

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26

22

22

22

0

0

 

ხარჯები

1,114.8

819.3

1,090.0

1,090.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

400.8

401.7

475.0

475.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

10.0

10.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

88,395.6

123,788.2

95,400.0

95,000.0

0.0

400.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

723

814

804

804

0

0

 

ხარჯები

51,559.5

83,751.3

78,972.0

78,572.0

0.0

400.0

 

შრომის ანაზღაურება

12,615.5

13,816.7

13,906.0

13,906.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,327.0

5,791.7

6,428.0

6,428.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

26,009.1

34,231.3

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2,500.0

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

24 01

ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი, მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია

67,863.4

91,405.1

65,674.0

65,674.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

496

571

561

561

0

0

 

ხარჯები

35,085.8

53,342.7

50,226.0

50,226.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,468.7

10,415.1

10,626.0

10,626.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,768.5

3,817.3

5,448.0

5,448.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

26,009.1

34,231.3

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

24 01 01

ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება

13,045.1

14,533.9

16,006.0

16,006.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

275

275

275

275

0

0

 

ხარჯები

12,838.7

13,951.8

11,859.0

11,859.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,783.1

5,309.8

5,480.0

5,480.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.5

580.9

4,147.0

4,147.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

24 01 02

სახელმწიფო ქონების მართვა

38,297.3

44,616.4

19,390.0

19,390.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

221

221

221

221

0

0

 

ხარჯები

9,472.0

10,322.2

9,390.0

9,390.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,418.4

3,608.5

3,651.0

3,651.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,816.2

63.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

26,009.1

34,231.3

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

24 01 03

მეწარმეობის განვითარება

2,170.9

22,959.1

21,784.0

21,784.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

35

35

35

0

0

 

ხარჯები

2,022.9

22,211.4

21,703.0

21,703.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

61.4

1,003.9

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.1

747.5

81.0

81.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

24 01 04

საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

5,835.1

6,712.5

8,494.0

8,494.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

30

30

30

0

0

 

ხარჯები

2,272.8

4,277.9

7,274.0

7,274.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

127.2

400.2

495.0

495.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,562.3

2,422.1

1,220.0

1,220.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

12.5

0.0

0.0

0.0

0.0

24 01 05

საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა

8,514.9

2,583.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

10

0

0

0

0

 

ხარჯები

8,479.5

2,579.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

78.6

92.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.4

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

24 02

ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება

1,253.2

1,406.8

1,177.0

1,177.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59

63

63

63

0

0

 

ხარჯები

993.4

1,150.4

1,177.0

1,177.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

809.9

920.4

920.0

920.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259.8

256.3

0.0

0.0

0.0

0.0

24 03

სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება

1,486.1

1,636.0

956.0

956.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83

83

83

83

0

0

 

ხარჯები

803.8

728.3

690.0

690.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

674.0

688.6

690.0

690.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

682.4

907.8

266.0

266.0

0.0

0.0

24 04

აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება

150.0

257.5

150.0

150.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

14

0

0

 

ხარჯები

150.0

178.0

150.0

150.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

150.0

150.0

150.0

150.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

79.5

0.0

0.0

0.0

0.0

24 05

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

12,429.8

25,808.7

22,963.0

22,963.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71

83

83

83

0

0

 

ხარჯები

11,813.4

25,093.5

22,249.0

22,249.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,512.9

1,642.6

1,520.0

1,520.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

616.3

715.2

714.0

714.0

0.0

0.0

24 06

საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში „გათავისუფლებული ფრენების მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა)

4,976.4

2,820.7

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,476.4

2,820.7

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 07

ბაქო–თბილისიყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდაახალქალაქიკარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია

230.7

35.9

80.0

80.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

230.7

35.9

80.0

80.0

0.0

0.0

24 08

ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

400.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

904,963.1

898,398.0

950,000.0

385,950.0

42,000.0

522,050.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

366

376

376

376

0

0

 

ხარჯები

358,326.7

331,610.1

362,929.0

131,334.1

35,950.0

195,644.9

 

შრომის ანაზღაურება

8,138.1

8,402.3

8,444.0

8,444.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

440,006.2

400,880.0

442,031.0

208,815.9

6,050.0

227,165.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

98,358.3

158,934.5

136,040.0

36,800.0

0.0

99,240.0

 

ვალდებულებების კლება

8,271.9

6,973.4

9,000.0

9,000.0

0.0

0.0

25 01

რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

5,302.3

6,444.0

6,420.0

6,420.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

160

160

160

0

0

 

ხარჯები

5,132.9

4,952.4

5,610.0

5,610.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,490.7

3,754.9

3,794.0

3,794.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165.6

1,491.2

810.0

810.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.8

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

25 02

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

526,434.1

488,395.6

526,580.0

276,960.0

7,200.0

242,420.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

216

216

216

216

0

0

 

ხარჯები

82,568.7

88,017.9

82,280.0

60,080.0

1,150.0

21,050.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,647.4

4,647.4

4,650.0

4,650.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

435,597.3

393,404.7

435,300.0

207,880.0

6,050.0

221,370.0

 

ვალდებულებების კლება

8,268.2

6,973.0

9,000.0

9,000.0

0.0

0.0

25 02 01

საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა

6,406.3

6,338.0

6,350.0

6,350.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

216

216

216

216

0

0

 

ხარჯები

6,234.7

6,104.2

6,050.0

6,050.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,647.4

4,647.4

4,650.0

4,650.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.6

233.8

300.0

300.0

0.0

0.0

25 02 02

გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა

236,931.3

224,730.0

245,230.0

201,230.0

0.0

44,000.0

 

ხარჯები

53,485.5

53,980.6

53,230.0

49,230.0

0.0

4,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175,177.7

163,776.5

183,000.0

143,000.0

0.0

40,000.0

 

ვალდებულებების კლება

8,268.2

6,973.0

9,000.0

9,000.0

0.0

0.0

25 02 03

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა

283,096.5

257,327.6

275,000.0

69,380.0

7,200.0

198,420.0

 

ხარჯები

22,848.4

27,933.1

23,000.0

4,800.0

1,150.0

17,050.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260,248.1

229,394.4

252,000.0

64,580.0

6,050.0

181,370.0

25 03

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

168,257.5

210,328.9

231,440.0

68,400.0

1,300.0

161,740.0

 

ხარჯები

123,284.3

148,771.1

214,719.0

59,474.1

1,300.0

153,944.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,243.3

5,631.2

5,921.0

125.9

0.0

5,795.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

40,730.0

55,926.5

10,800.0

8,800.0

0.0

2,000.0

25 04

წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია

106,945.4

137,474.9

163,310.0

34,120.0

11,300.0

117,890.0

 

ხარჯები

49,317.1

34,467.0

38,070.0

6,120.0

11,300.0

20,650.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

57,628.3

103,008.0

125,240.0

28,000.0

0.0

97,240.0

25 05

იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა

98,023.7

55,754.6

22,250.0

50.0

22,200.0

0.0

 

ხარჯები

98,023.7

55,401.7

22,250.0

50.0

22,200.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

352.9

0.0

0.0

0.0

0.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

68,235.1

95,101.2

70,528.4

68,500.0

0.0

2,028.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,787

1,763

1,753

1,753

0

0

 

ხარჯები

59,311.5

84,686.4

62,765.8

60,790.0

0.0

1,975.8

 

შრომის ანაზღაურება

35,659.5

38,342.8

38,103.0

38,103.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,901.3

10,238.5

7,762.6

7,710.0

0.0

52.6

 

ვალდებულებების კლება

22.3

176.3

0.0

0.0

0.0

0.0

26 01

სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება

15,031.4

33,490.5

8,500.0

8,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

316

230

230

230

0

0

 

ხარჯები

14,759.9

33,149.3

8,345.0

8,345.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,068.2

4,119.2

4,342.0

4,342.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259.4

165.4

155.0

155.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

12.1

175.8

0.0

0.0

0.0

0.0

26 02

გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა

34,254.2

34,924.0

35,000.0

35,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

830

860

860

860

0

0

 

ხარჯები

32,545.4

33,941.5

33,390.0

33,390.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

24,743.2

25,720.9

24,732.0

24,732.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,708.8

982.5

1,610.0

1,610.0

0.0

0.0

26 03

ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

5,261.0

7,629.4

8,219.0

8,219.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

420

420

410

410

0

0

 

ხარჯები

4,066.0

5,106.4

6,129.0

6,129.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,418.1

4,026.1

4,053.0

4,053.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,195.0

2,522.8

2,090.0

2,090.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

26 04

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება

3,185.3

2,155.4

2,500.0

2,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49

69

69

69

0

0

 

ხარჯები

1,614.5

2,029.9

2,500.0

2,500.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

507.2

786.8

1,159.0

1,159.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,560.7

125.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

10.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26 05

ელექტრონული მმართველობის განვითარება

2,135.4

2,332.7

2,500.0

2,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

48

48

48

0

0

 

ხარჯები

1,975.7

2,197.8

2,485.0

2,485.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,244.2

1,457.6

1,557.0

1,557.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159.7

134.9

15.0

15.0

0.0

0.0

26 06

ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება

2,320.5

2,441.7

1,700.0

1,700.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51

61

61

61

0

0

 

ხარჯები

1,605.2

1,830.1

1,200.0

1,200.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,079.4

1,333.2

1,200.0

1,200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

715.3

611.6

500.0

500.0

0.0

0.0

26 07

დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები

1,105.0

1,506.0

1,581.0

1,581.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

75

75

75

0

0

 

ხარჯები

1,024.0

1,500.0

1,572.0

1,572.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

599.2

882.1

1,060.0

1,060.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.1

6.0

9.0

9.0

0.0

0.0

26 08

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა

2,767.1

9,740.6

6,500.0

6,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,720.9

4,570.4

3,169.0

3,169.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,046.2

5,169.8

3,331.0

3,331.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

26 09

მიწის ბაზრის განვითარება (WB)

0.0

0.0

2,028.4

0.0

0.0

2,028.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

1,975.8

0.0

0.0

1,975.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

52.6

0.0

0.0

52.6

26 10

იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა

442.5

496.6

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

442.5

496.6

0.0

0.0

0.0

0.0

26 11

ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება

0.0

384.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

361.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

23.4

0.0

0.0

0.0

0.0

26 12

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა

1,732.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,732.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 00

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

150,217.0

147,250.5

144,800.0

144,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,917

4,923

4,967

4,967

0

0

 

ხარჯები

124,262.5

129,510.1

128,949.0

128,949.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

67,291.6

67,470.3

66,583.0

66,583.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,529.8

17,589.4

15,851.0

15,851.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

424.7

151.1

0.0

0.0

0.0

0.0

27 01

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება

142,187.4

137,826.4

135,594.0

135,594.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,580

4,587

4,587

4,587

0

0

 

ხარჯები

117,204.6

122,371.7

120,294.0

120,294.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

62,138.1

62,349.4

61,000.0

61,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,558.2

15,303.9

15,300.0

15,300.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

424.7

150.8

0.0

0.0

0.0

0.0

27 01 01

პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულთა/   მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

104,117.8

110,025.9

115,094.0

115,094.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,033

4,044

4,587

4,587

0

0

 

ხარჯები

103,096.8

109,705.2

115,094.0

115,094.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

55,285.9

55,371.8

61,000.0

61,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

914.6

318.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

106.4

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

27 01 02

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

13,300.8

11,942.1

5,200.0

5,200.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

547

543

0

0

0

0

 

ხარჯები

12,605.9

11,629.7

5,200.0

5,200.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6,852.2

6,977.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

380.6

163.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

314.3

148.6

0.0

0.0

0.0

0.0

27 01 03

პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

24,768.9

15,858.4

15,300.0

15,300.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,501.8

1,036.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,263.0

14,821.6

15,300.0

15,300.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 02

სრულყოფილი პრობაციის სისტემა

7,040.2

8,373.6

8,200.0

8,200.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

324

323

367

367

0

0

 

ხარჯები

6,110.3

6,137.0

7,692.0

7,692.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,918.4

4,890.0

5,348.0

5,348.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

929.9

2,236.6

508.0

508.0

0.0

0.0

27 03

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება

989.4

1,050.6

1,006.0

1,006.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13

13

13

0

0

 

ხარჯები

947.7

1,001.3

963.0

963.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

235.1

230.9

235.0

235.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.7

49.0

43.0

43.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

89,372.0

89,498.6

110,000.0

110,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

660

760

760

760

0

0

 

ხარჯები

89,199.4

88,701.0

109,048.0

109,048.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6,577.9

7,758.8

7,714.0

7,714.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143.9

743.3

952.0

952.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

28.8

54.3

0.0

0.0

0.0

0.0

28 01

საგარეო პოლიტიკის განხორციელება

89,097.3

89,210.0

109,615.0

109,615.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

655

755

755

755

0

0

 

ხარჯები

88,929.2

88,428.8

108,681.0

108,681.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6,478.7

7,667.9

7,606.0

7,606.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139.7

726.9

934.0

934.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

28.4

54.3

0.0

0.0

0.0

0.0

28 01 01

საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა

85,757.9

86,567.7

105,780.0

105,780.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

653

753

753

753

0

0

 

ხარჯები

85,589.7

85,786.5

104,846.0

104,846.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6,427.7

7,616.9

7,555.0

7,555.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139.7

726.9

934.0

934.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

28.4

54.3

0.0

0.0

0.0

0.0

28 01 02

საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა

3,237.4

2,535.2

3,735.0

3,735.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,237.4

2,535.2

3,735.0

3,735.0

0.0

0.0

28 01 03

საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება

102.0

107.0

100.0

100.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

2

2

0

0

 

ხარჯები

102.0

107.0

100.0

100.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

51.0

51.0

51.0

51.0

0.0

0.0

28 02

მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში

274.7

288.6

385.0

385.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

5

0

0

 

ხარჯები

270.3

272.2

367.0

367.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

99.3

90.9

108.0

108.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

16.4

18.0

18.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

667,412.9

679,707.0

750,400.0

668,000.0

0.0

82,400.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43,475

42,495

42,257

42,257

0

0

 

ხარჯები

627,397.5

655,550.0

724,874.0

642,474.0

0.0

82,400.0

 

შრომის ანაზღაურება

414,567.1

418,347.4

404,958.0

404,958.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,402.5

23,146.0

25,526.0

25,526.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

3,077.9

917.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

534.9

93.3

0.0

0.0

0.0

0.0

29 01

შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის შენარჩუნების მხარდაჭერა და შესაძლებლობების განვითარება

599,085.2

552,654.9

491,576.0

491,576.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,883

37,884

37,884

37,884

0

0

 

ხარჯები

571,057.8

546,250.1

488,095.0

488,095.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

375,631.7

381,012.1

366,898.0

366,898.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,492.5

6,338.2

3,481.0

3,481.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

534.9

66.6

0.0

0.0

0.0

0.0

29 02

სამხედრო წვრთნა და განათლება

19,005.6

19,864.8

24,831.0

24,831.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,048

2,048

1,818

1,818

0

0

 

ხარჯები

18,427.7

19,211.7

24,505.0

24,505.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

12,994.5

13,158.1

12,507.0

12,507.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

577.9

649.0

326.0

326.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

29 03

სოციალური და სამედიცინო უზრუნველყოფა

7,634.2

7,463.8

41,375.0

41,375.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

547

547

547

547

0

0

 

ხარჯები

7,098.0

7,009.8

40,870.0

40,870.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,535.3

4,520.1

4,459.0

4,459.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

536.2

431.4

505.0

505.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

22.6

0.0

0.0

0.0

0.0

29 04

მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები

758.7

1,611.1

6,221.0

6,221.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

49

49

49

0

0

 

ხარჯები

629.7

1,333.1

3,558.0

3,558.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

525.8

979.2

1,011.0

1,011.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129.0

278.0

2,663.0

2,663.0

0.0

0.0

29 05

ინფრასტრუქტურის განვითარება

0.0

9,085.6

15,416.0

15,416.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

2,500.0

2,500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9,085.6

12,916.0

12,916.0

0.0

0.0

29 06

საერთაშორისო თანამშრომლობა

0.0

29,354.0

55,126.0

55,126.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

29,354.0

55,126.0

55,126.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

367.0

367.0

0.0

0.0

29 07

სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

40,929.2

37,962.8

33,455.0

33,455.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,997

1,967

1,959

1,959

0

0

 

ხარჯები

30,184.3

30,681.3

27,820.0

27,820.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

20,879.9

18,677.9

19,716.0

19,716.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,666.9

6,363.7

5,635.0

5,635.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

3,077.9

917.7

0.0

0.0

0.0

0.0

29 08

საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

0.0

21,709.9

82,400.0

0.0

0.0

82,400.0

 

ხარჯები

0.0

21,709.9

82,400.0

0.0

0.0

82,400.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

607,111.4

593,666.3

595,000.0

595,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28,533

29,908

29,908

29,908

0

0

 

ხარჯები

576,691.3

570,194.5

588,000.0

588,000.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

394,163.0

373,928.1

394,000.0

394,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,415.6

23,460.3

7,000.0

7,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.4

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

30 01

საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება

584,898.1

555,354.9

510,532.0

510,532.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,983

23,485

23,485

23,485

0

0

 

ხარჯები

554,795.3

535,105.9

505,812.0

505,812.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

381,202.1

361,549.2

338,064.0

338,064.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,100.7

20,239.1

4,720.0

4,720.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.2

9.9

0.0

0.0

0.0

0.0

30 02

ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება

11,556.9

10,575.8

10,611.0

10,611.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,426

1,293

1,293

1,293

0

0

 

ხარჯები

11,538.0

10,555.8

10,561.0

10,561.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

10,171.0

9,008.7

8,637.0

8,637.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.9

19.6

50.0

50.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

30 03

სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება

5,935.3

7,077.8

6,735.0

6,735.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80

150

150

150

0

0

 

ხარჯები

5,658.0

6,936.7

6,540.0

6,540.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,935.9

2,530.4

3,395.0

3,395.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275.1

139.9

195.0

195.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.3

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

30 04

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა

4,423.5

5,169.9

3,761.0

3,761.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36

36

36

36

0

0

 

ხარჯები

4,422.6

5,163.8

3,731.0

3,731.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

646.1

629.5

695.0

695.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

6.1

30.0

30.0

0.0

0.0

30 05

სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა

297.5

358.9

361.0

361.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

0

0

 

ხარჯები

277.5

303.3

356.0

356.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

207.9

210.2

209.0

209.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.1

55.7

5.0

5.0

0.0

0.0

30 06

სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება

0.0

15,128.9

63,000.0

63,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

4,936

4,936

4,936

0

0

 

ხარჯები

0.0

12,129.0

61,000.0

61,000.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

43,000.0

43,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

31 00

საქართველოს დაზვერვის სამსახური

9,277.6

12,399.8

15,000.0

15,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

7,378.8

10,410.4

15,000.0

15,000.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,568.0

5,165.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,898.8

1,989.4

0.0

0.0

0.0

0.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

741,112.7

824,657.6

952,040.0

898,600.0

53,440.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,194

1,816

1,816

1,816

0

0

 

ხარჯები

687,971.8

776,378.1

891,640.0

838,480.0

53,160.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

17,615.6

25,807.0

26,777.0

26,777.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,554.6

48,064.2

60,400.0

60,120.0

280.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4,586.4

215.4

0.0

0.0

0.0

0.0

32 01

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა

15,733.5

17,303.8

15,970.0

15,970.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

655

651

651

651

0

0

 

ხარჯები

15,646.2

17,088.0

15,205.0

15,205.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,740.6

9,078.7

9,534.0

9,534.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74.6

213.4

765.0

765.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

12.6

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

32 02

ზოგადი განათლება

435,889.8

485,043.8

572,611.0

572,611.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,219

259

259

259

0

0

 

ხარჯები

435,620.8

484,942.7

572,417.0

572,417.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,759.7

3,478.0

3,545.0

3,545.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191.3

100.2

194.0

194.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

77.7

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

32 02 01

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება

374,617.6

429,737.3

507,000.0

507,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

374,617.6

429,737.3

507,000.0

507,000.0

0.0

0.0

32 02 02

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

15,117.8

12,535.0

14,131.0

14,131.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

35

35

35

0

0

 

ხარჯები

15,025.6

12,488.8

14,081.0

14,081.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

561.0

721.5

728.0

728.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.2

46.3

50.0

50.0

0.0

0.0

32 02 03

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა

10,718.8

11,246.0

11,614.0

11,614.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,184

224

224

224

0

0

 

ხარჯები

10,613.8

11,207.9

11,589.0

11,589.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,198.7

2,756.5

2,817.0

2,817.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.7

37.2

25.0

25.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

55.3

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

32 02 04

წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება

886.2

668.9

785.0

785.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

863.9

668.9

785.0

785.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

22.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 02 05

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება

3,684.9

4,343.3

4,973.0

4,973.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,649.8

4,326.6

4,863.0

4,863.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.1

16.8

110.0

110.0

0.0

0.0

32 02 06

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა

14,246.7

5,642.7

11,919.0

11,919.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,246.7

5,642.7

11,919.0

11,919.0

0.0

0.0

32 02 07

საზაფხულო სკოლები

773.9

802.5

816.0

816.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

773.9

802.5

816.0

816.0

0.0

0.0

32 02 08

ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება

2,335.8

2,340.5

2,393.0

2,393.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,335.8

2,340.5

2,393.0

2,393.0

0.0

0.0

32 02 09

ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

166.4

288.5

320.0

320.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

166.4

288.5

320.0

320.0

0.0

0.0

32 02 10

ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი

164.8

115.0

425.0

425.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

150.4

115.0

416.0

416.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.4

0.0

9.0

9.0

0.0

0.0

32 02 11

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

12,964.0

16,798.6

17,500.0

17,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,964.0

16,798.6

17,500.0

17,500.0

0.0

0.0

32 02 12

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

212.9

525.4

735.0

735.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

212.9

525.4

735.0

735.0

0.0

0.0

32 03

პროფესიული განათლება

24,582.5

31,000.3

35,829.0

35,829.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

55

55

55

0

0

 

ხარჯები

22,016.4

30,584.3

33,061.0

33,061.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

816.4

992.3

992.0

992.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,291.7

416.1

2,768.0

2,768.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

274.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 03 01

პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა

14,771.3

21,765.9

23,550.0

23,550.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,260.7

21,652.6

23,150.0

23,150.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

65.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

509.3

113.3

400.0

400.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 03 02

ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება

962.1

1,853.2

2,398.0

2,398.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

19

19

19

0

0

 

ხარჯები

948.3

1,737.3

2,298.0

2,298.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

251.9

290.0

290.0

290.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.9

115.9

100.0

100.0

0.0

0.0

32 03 03

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

8,849.0

7,381.2

9,881.0

9,881.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36

36

36

36

0

0

 

ხარჯები

6,807.4

7,194.4

7,613.0

7,613.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

564.5

637.0

702.0

702.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,768.6

186.9

2,268.0

2,268.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

273.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 04

უმაღლესი განათლება

102,415.0

98,237.7

106,613.0

106,613.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168

168

168

168

0

0

 

ხარჯები

100,985.6

97,491.3

106,538.0

106,538.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,438.1

3,443.9

3,527.0

3,527.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

624.9

651.9

75.0

75.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

804.5

94.4

0.0

0.0

0.0

0.0

32 04 01

გამოცდების ორგანიზება

11,226.1

12,244.2

11,790.0

11,790.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168

168

168

168

0

0

 

ხარჯები

11,165.8

11,949.2

11,715.0

11,715.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,438.1

3,443.9

3,527.0

3,527.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.3

294.9

75.0

75.0

0.0

0.0

32 04 02

სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება

74,918.7

80,647.9

89,611.0

89,611.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

74,165.9

80,609.6

89,611.0

89,611.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

752.8

38.3

0.0

0.0

0.0

0.0

32 04 03

უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

32 04 04

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

155.3

161.5

212.0

212.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

153.7

161.5

212.0

212.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 04 05

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა

16,115.0

5,184.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15,500.2

4,771.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

563.0

357.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

51.7

56.1

0.0

0.0

0.0

0.0

32 05

მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

32,410.1

59,857.4

66,549.0

66,549.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

626

626

626

0

0

 

ხარჯები

31,791.9

56,915.4

63,465.0

63,465.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

748.3

7,625.3

7,953.0

7,953.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

618.0

2,942.1

3,084.0

3,084.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 05 01

სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

25,256.9

30,863.5

32,707.0

32,707.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

40

40

40

0

0

 

ხარჯები

24,944.8

30,286.9

31,748.0

31,748.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

748.3

801.9

811.0

811.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

311.9

576.6

959.0

959.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 05 02

სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები

2,436.5

3,525.9

3,926.0

3,926.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

382

382

382

0

0

 

ხარჯები

2,232.0

3,278.7

3,851.0

3,851.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

2,421.0

2,733.0

2,733.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204.5

247.2

75.0

75.0

0.0

0.0

32 05 03

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა

3,718.0

3,908.9

3,850.0

3,850.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

168

168

168

0

0

 

ხარჯები

3,657.2

3,877.2

3,830.0

3,830.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

3,499.0

3,505.0

3,505.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.8

31.7

20.0

20.0

0.0

0.0

32 05 04

სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა

998.7

1,030.1

1,066.0

1,066.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

36

36

36

0

0

 

ხარჯები

957.9

1,015.1

1,036.0

1,036.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

903.4

904.0

904.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.8

15.0

30.0

30.0

0.0

0.0

32 05 05

მეცნიერების აღდგენა და განვითარება

0.0

20,529.0

25,000.0

25,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

18,457.5

23,000.0

23,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2,071.5

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

32 06

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება

115,200.7

99,364.4

89,268.0

89,268.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57

57

57

57

0

0

 

ხარჯები

67,030.7

55,757.0

36,084.0

36,084.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,112.6

1,189.0

1,226.0

1,226.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,752.9

43,489.6

53,184.0

53,184.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3,417.1

117.8

0.0

0.0

0.0

0.0

32 06 01

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა

25,459.3

23,095.0

25,345.0

25,345.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57

57

57

57

0

0

 

ხარჯები

19,525.9

21,075.1

20,282.0

20,282.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,112.6

1,189.0

1,226.0

1,226.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,932.7

2,019.9

5,063.0

5,063.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 06 02

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება

89,741.4

76,269.4

63,923.0

63,923.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

47,504.8

34,681.9

15,802.0

15,802.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,820.2

41,469.7

48,121.0

48,121.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3,416.4

117.8

0.0

0.0

0.0

0.0

32 06 02 01

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

0.0

52,582.9

43,760.0

43,760.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

17,554.4

9,602.0

9,602.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

34,910.7

34,158.0

34,158.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

117.8

0.0

0.0

0.0

0.0

32 06 02 02

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

0.0

12,994.0

10,732.0

10,732.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

6,677.7

3,200.0

3,200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6,316.4

7,532.0

7,532.0

0.0

0.0

32 06 02 03

უმაღლესი და  სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

0.0

10,692.5

3,500.0

3,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

10,449.9

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

242.6

500.0

500.0

0.0

0.0

32 06 02 04

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების  ინფრასტრუქტურის განვითარება

0.0

0.0

5,931.0

5,931.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

5,931.0

5,931.0

0.0

0.0

32 06 02 05

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

89,741.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

47,504.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,820.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3,416.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 07

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს

14,881.2

33,850.2

65,200.0

11,760.0

53,440.0

0.0

 

ხარჯები

14,880.1

33,599.4

64,870.0

11,710.0

53,160.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

250.8

330.0

50.0

280.0

0.0

33 00

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

94,063.8

108,493.9

97,000.0

97,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,900

7,048

6,964

6,964

0

0

 

ხარჯები

91,050.3

103,290.1

90,879.0

90,879.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,863.5

54,612.0

55,203.0

55,203.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,937.8

5,176.5

6,121.0

6,121.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

75.7

27.4

0.0

0.0

0.0

0.0

33 01

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა

5,509.2

5,659.5

5,856.0

5,856.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140

140

140

140

0

0

 

ხარჯები

5,232.7

5,413.9

5,624.0

5,624.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,460.9

3,444.5

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

276.5

231.7

232.0

232.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

33 02

ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ

56,386.2

64,661.1

55,342.0

55,342.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,077

3,214

3,096

3,096

0

0

 

ხარჯები

54,893.8

62,598.9

54,363.0

54,363.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

51.7

29,326.4

29,570.0

29,570.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,431.5

2,056.8

979.0

979.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

60.9

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

33 03

სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა

14,397.7

15,879.7

19,181.0

19,181.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,019

2,022

2,054

2,054

0

0

 

ხარჯები

13,781.7

14,369.3

14,958.0

14,958.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

11,750.7

12,518.0

12,518.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

616.0

1,509.3

4,223.0

4,223.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

33 04

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა

17,770.6

22,293.6

16,621.0

16,621.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,664

1,672

1,674

1,674

0

0

 

ხარჯები

17,142.1

20,907.9

15,934.0

15,934.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,351.0

10,090.5

10,115.0

10,115.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

613.8

1,378.7

687.0

687.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

14.8

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33 04 01

მუზეუმების ხელშეწყობა

9,866.1

10,932.2

10,090.0

10,090.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,375

1,383

1,385

1,385

0

0

 

ხარჯები

9,753.3

9,837.9

9,517.0

9,517.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

7.1

7,796.3

7,793.0

7,793.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.8

1,092.4

573.0

573.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

7.0

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

33 04 02

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

7,904.5

11,361.4

6,531.0

6,531.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

289

289

289

289

0

0

 

ხარჯები

7,388.8

11,070.0

6,417.0

6,417.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,343.9

2,294.2

2,322.0

2,322.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

508.0

286.2

114.0

114.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

7.8

5.2

0.0

0.0

0.0

0.0

34 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით  გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

49,364.2

73,586.4

85,000.0

85,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

269

282

285

285

0

0

 

ხარჯები

29,137.5

35,100.3

32,431.0

32,431.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,383.6

4,629.8

4,485.0

4,485.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,054.3

38,477.7

52,569.0

52,569.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

172.4

8.4

0.0

0.0

0.0

0.0

34 01

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა

8,213.1

11,442.4

10,476.0

10,476.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

269

269

275

275

0

0

 

ხარჯები

7,938.2

11,182.0

10,237.0

10,237.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,354.5

4,471.8

4,335.0

4,335.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233.6

253.2

239.0

239.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

41.3

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

34 02

განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

41,090.5

61,928.5

74,087.0

74,087.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

21,154.6

23,705.2

21,800.0

21,800.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,804.7

38,222.2

52,287.0

52,287.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

131.2

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

34 03

დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა

60.6

215.5

437.0

437.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

13

10

10

0

0

 

ხარჯები

44.6

213.1

394.0

394.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

29.1

158.0

150.0

150.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.0

2.4

43.0

43.0

0.0

0.0

35 00

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2,642,784.2

2,906,168.7

3,202,000.0

3,202,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,296

3,303

3,225

3,225

0

0

 

ხარჯები

2,614,164.8

2,884,825.9

3,174,162.0

3,174,162.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

33,843.3

33,576.8

31,491.0

31,491.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,534.8

20,484.5

27,838.0

27,838.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

4,954.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

130.0

858.3

0.0

0.0

0.0

0.0

35 01

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა

52,567.5

56,499.1

51,500.0

51,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,296

3,303

3,225

3,225

0

0

 

ხარჯები

51,108.0

54,190.2

50,713.0

50,713.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

33,761.9

33,456.5

31,491.0

31,491.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,359.0

2,252.3

787.0

787.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

100.5

56.7

0.0

0.0

0.0

0.0

35 01 01

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

9,615.1

11,410.0

9,414.0

9,414.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

255

255

255

255

0

0

 

ხარჯები

9,562.8

10,892.5

9,321.0

9,321.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,215.9

4,250.6

4,200.0

4,200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.5

501.7

93.0

93.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.8

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

35 01 02

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა

3,340.0

3,390.3

3,298.0

3,298.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174

174

174

174

0

0

 

ხარჯები

3,303.3

3,347.4

3,278.0

3,278.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,466.0

2,458.9

2,430.0

2,430.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.7

38.9

20.0

20.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

35 01 03

დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა

9,532.5

12,091.7

7,260.0

7,260.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

297

312

312

312

0

0

 

ხარჯები

9,097.8

11,357.7

7,230.0

7,230.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,403.8

4,773.7

3,100.0

3,100.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

433.5

724.4

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.2

9.6

0.0

0.0

0.0

0.0

35 01 04

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა

22,103.0

22,056.5

22,349.0

22,349.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,813

1,813

1,813

1,813

0

0

 

ხარჯები

21,682.2

21,343.2

22,049.0

22,049.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

17,947.1

17,295.5

17,000.0

17,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420.8

713.3

300.0

300.0

0.0

0.0

35 01 05

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების პროგრამა

6,814.2

6,268.6

6,610.0

6,610.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

623

615

574

574

0

0

 

ხარჯები

6,306.5

5,973.7

6,286.0

6,286.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,801.5

3,581.7

3,513.0

3,513.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

440.4

268.4

324.0

324.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

67.2

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

35 01 06

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა

396.2

1,075.0

2,569.0

2,569.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

97

97

97

0

0

 

ხარჯები

394.7

1,068.8

2,549.0

2,549.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

384.1

944.1

1,248.0

1,248.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

5.6

20.0

20.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

35 01 07

სამედიცინო მედიაციის პროგრამა

493.4

175.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

25

0

0

0

0

 

ხარჯები

487.7

175.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

363.0

132.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35 01 08

ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა

273.1

31.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

12

0

0

0

0

 

ხარჯები

273.1

31.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

180.6

19.9

0.0

0.0

0.0

0.0

35 02

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

1,971,490.6

2,033,962.4

2,273,000.0

2,273,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,971,462.3

2,033,956.7

2,273,000.0

2,273,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

28.3

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

35 02 01

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა

1,334,853.6

1,398,989.6

1,570,000.0

1,570,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,334,825.4

1,398,984.6

1,570,000.0

1,570,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

28.1

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

35 02 02

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება

617,479.1

615,024.9

680,000.0

680,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

617,479.0

615,024.3

680,000.0

680,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

35 02 03

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა

19,157.9

19,947.9

23,000.0

23,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

19,157.9

19,947.9

23,000.0

23,000.0

0.0

0.0

35 03

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

588,279.2

790,577.4

841,475.0

841,475.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

574,603.3

780,820.7

841,445.0

841,445.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

81.3

120.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,720.0

8,960.8

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

4,954.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.2

795.9

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 01

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა

338,473.1

573,620.4

610,000.0

610,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

338,473.1

573,620.4

610,000.0

610,000.0

0.0

0.0

35 03 02

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

52,802.9

77,337.3

84,024.0

84,024.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

44,081.7

67,691.9

84,024.0

84,024.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

81.3

120.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,720.0

8,960.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.2

684.6

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 02 01

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი

1,475.1

1,556.1

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,475.1

1,556.1

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

35 03 02 02

იმუნიზაცია

4,430.8

11,174.4

14,280.0

14,280.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,631.9

11,174.4

14,280.0

14,280.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

799.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 02 03

ეპიდზედამხედველობა

918.7

614.2

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

917.5

614.2

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 02 04

უსაფრთხო სისხლი

1,073.4

1,341.4

1,650.0

1,650.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,073.4

1,341.4

1,650.0

1,650.0

0.0

0.0

35 03 02 05

პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია

270.0

270.0

270.0

270.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

270.0

270.0

270.0

270.0

0.0

0.0

35 03 02 06

ინფექციური დაავადებების მართვა

7,381.7

8,387.8

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,381.7

8,387.8

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

35 03 02 07

ტუბერკულოზის მართვა

15,699.4

15,292.9

14,000.0

14,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,772.2

13,487.8

14,000.0

14,000.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

36.2

47.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,927.2

1,736.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

68.5

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 02 08

აივ ინფექცია/შიდსის მართვა

11,310.3

21,851.8

8,424.0

8,424.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,316.5

14,011.5

8,424.0

8,424.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

45.1

73.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,993.8

7,224.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

616.1

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 02 09

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

6,052.9

6,399.7

7,000.0

7,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,052.9

6,399.7

7,000.0

7,000.0

0.0

0.0

35 03 02 10

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა

4,190.6

4,243.8

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,190.6

4,243.8

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

35 03 02 11

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა

0.0

143.8

400.0

400.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

143.8

400.0

400.0

0.0

0.0

35 03 02 12

C ჰეპატიტის მართვა

0.0

6,061.3

22,000.0

22,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

6,061.3

22,000.0

22,000.0

0.0

0.0

35 03 03

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში

123,839.4

139,307.3

146,451.0

146,451.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

123,839.4

139,195.9

146,421.0

146,421.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

111.4

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 03 01

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

15,093.5

16,161.3

15,000.0

15,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15,093.5

16,161.3

15,000.0

15,000.0

0.0

0.0

35 03 03 02

დიაბეტის მართვა

5,748.3

7,818.8

8,100.0

8,100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,748.3

7,818.8

8,100.0

8,100.0

0.0

0.0

35 03 03 03

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება

1,625.1

1,273.8

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,625.1

1,273.8

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

35 03 03 04

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია

25,131.9

30,534.1

32,000.0

32,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

25,131.9

30,525.9

32,000.0

32,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

8.2

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 03 05

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა

1,409.3

1,523.7

3,100.0

3,100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,409.3

1,523.7

3,100.0

3,100.0

0.0

0.0

35 03 03 06

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა

4,206.4

5,643.3

6,000.0

6,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,206.4

5,643.3

6,000.0

6,000.0

0.0

0.0

35 03 03 07

სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება

29,658.6

31,959.1

33,251.0

33,251.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

29,658.6

31,855.9

33,221.0

33,221.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

103.2

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 03 08

სოფლის ექიმი

20,377.6

23,919.2

26,000.0

26,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

20,377.6

23,919.2

26,000.0

26,000.0

0.0

0.0

35 03 03 09

რეფერალური მომსახურება

19,692.7

19,686.3

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

19,692.7

19,686.3

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

35 03 03 10

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება

896.2

787.7

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

896.2

787.7

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

35 03 04

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება

25.7

312.5

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

25.7

312.5

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

35 03 05

სამედიცინო მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდების მიზნით სამედიცინო დაწესებულებების ფინანსური ხელშეწყობის ღონისძიებები

4,954.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

4,954.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 06

ჯანმრთელობის დაზღვევა

68,183.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

68,183.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35 04

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა

30,446.9

24,408.3

32,000.0

32,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16,991.1

15,138.4

4,979.0

4,979.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,455.8

9,269.9

27,021.0

27,021.0

0.0

0.0

35 05

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა

0.0

721.5

4,025.0

4,025.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

719.9

4,025.0

4,025.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

36 00

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

168,660.1

149,741.3

204,500.0

29,500.0

15,400.0

159,600.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144

144

144

144

0

0

 

ხარჯები

88,822.5

31,919.5

24,830.0

9,430.0

15,400.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,874.0

2,902.8

2,720.0

2,720.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,661.4

467.2

70.0

70.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

77,176.2

117,354.6

179,600.0

20,000.0

0.0

159,600.0

36 01

ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

35,214.1

33,537.7

29,500.0

29,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144

144

144

144

0

0

 

ხარჯები

11,553.0

13,070.6

9,430.0

9,430.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,874.0

2,902.8

2,720.0

2,720.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,661.4

467.2

70.0

70.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

20,999.7

20,000.0

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

36 01 01

ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება

29,463.5

8,803.4

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144

144

144

144

0

0

 

ხარჯები

8,284.7

8,761.0

3,930.0

3,930.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,874.0

2,902.8

2,720.0

2,720.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.1

42.5

70.0

70.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

20,999.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

36 01 02

მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება

2,482.3

20,424.7

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,482.3

424.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

36 01 03

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება

3,268.3

4,309.6

5,500.0

5,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,268.3

4,309.6

5,500.0

5,500.0

0.0

0.0

36 02

ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

95,558.2

30,250.9

3,000.0

0.0

3,000.0

0.0

 

ხარჯები

77,269.5

8,449.4

3,000.0

0.0

3,000.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

18,288.7

21,801.5

0.0

0.0

0.0

0.0

36 03

სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება

37,887.8

85,952.6

172,000.0

0.0

12,400.0

159,600.0

 

ხარჯები

0.0

10,399.5

12,400.0

0.0

12,400.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

37,887.8

75,553.1

159,600.0

0.0

0.0

159,600.0

37 00

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

265,756.0

314,332.1

311,100.0

295,000.0

1,930.0

14,170.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,212

1,259

1,259

1,259

0

0

 

ხარჯები

212,400.8

186,784.1

206,575.0

201,991.0

1,430.0

3,154.0

 

შრომის ანაზღაურება

18,305.6

20,501.4

20,770.0

20,770.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,356.3

14,347.8

13,775.0

13,759.0

0.0

16.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

44,985.5

113,197.3

90,750.0

79,250.0

500.0

11,000.0

 

ვალდებულებების კლება

13.4

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

37 01

სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა

197,996.1

231,793.2

241,620.0

225,520.0

1,930.0

14,170.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

430

431

431

431

0

0

 

ხარჯები

152,611.2

113,602.8

143,700.0

139,116.0

1,430.0

3,154.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,172.4

8,172.6

8,080.0

8,080.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386.0

5,563.1

8,570.0

8,554.0

0.0

16.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

44,985.5

112,627.3

89,350.0

77,850.0

500.0

11,000.0

 

ვალდებულებების კლება

13.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

37 01 01

სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

6,267.3

7,557.1

9,755.0

9,755.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155

159

159

159

0

0

 

ხარჯები

6,107.8

6,915.6

5,955.0

5,955.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,838.9

3,976.5

3,550.0

3,550.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146.0

641.4

3,800.0

3,800.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

13.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

37 01 02

სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში

4,432.6

4,119.3

4,675.0

4,675.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

247

244

244

244

0

0

 

ხარჯები

4,249.5

4,071.6

4,625.0

4,625.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,846.4

3,687.8

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183.1

47.8

50.0

50.0

0.0

0.0

37 01 03

სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია

50,100.0

63,523.9

63,000.0

63,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,000.0

10,047.2

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3,976.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

36,100.0

49,500.0

53,000.0

53,000.0

0.0

0.0

37 01 04

ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია

299.8

908.1

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

299.8

908.1

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

37 01 05

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები

801.5

2,570.1

7,240.0

7,240.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

0

28

28

0

0

 

ხარჯები

744.6

1,673.0

2,540.0

2,540.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

487.1

508.3

530.0

530.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.9

897.1

4,700.0

4,700.0

0.0

0.0

37 01 06

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა

0.0

8,689.4

6,200.0

6,200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

1,189.4

6,200.0

6,200.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

37 01 07

შეღავათიანი აგროკრედიტები

42,800.0

34,473.5

41,000.0

41,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

42,800.0

34,473.5

41,000.0

41,000.0

0.0

0.0

37 01 08

მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები

50,000.0

46,000.0

48,000.0

48,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50,000.0

46,000.0

48,000.0

48,000.0

0.0

0.0

37 01 09

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა

0.0

26,000.0

23,000.0

23,000.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

26,000.0

23,000.0

23,000.0

0.0

0.0

37 01 10

აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

10,000.0

4,796.5

9,000.0

9,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,000.0

4,796.5

9,000.0

9,000.0

0.0

0.0

37 01 11

მანდარინის (არასტანდარტული) მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები

2,000.0

0.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,000.0

0.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

37 01 12

დანერგე მომავალი

0.0

1,788.1

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

1,788.1

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

37 01 13

ქართული ჩაი

0.0

0.0

3,500.0

3,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

3,500.0

3,500.0

0.0

0.0

37 01 14

აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება

9,295.0

6,800.1

18,250.0

2,150.0

1,930.0

14,170.0

 

ხარჯები

409.5

1,739.8

4,880.0

296.0

1,430.0

3,154.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

20.0

4.0

0.0

16.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

8,885.5

5,060.3

13,350.0

1,850.0

500.0

11,000.0

37 01 15

ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები

18,000.0

24,567.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

18,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

24,567.0

0.0

0.0

0.0

0.0

37 01 16

ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები

4,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

37 02

სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა

24,943.3

30,053.5

26,630.0

26,630.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

611

657

657

657

0

0

 

ხარჯები

19,662.4

25,418.8

25,570.0

25,570.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

7,883.7

9,308.2

9,715.0

9,715.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,280.9

4,631.7

1,060.0

1,060.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

37 03

მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება

39,711.6

44,205.5

32,850.0

32,850.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50

50

50

50

0

0

 

ხარჯები

37,802.9

43,652.1

32,265.0

32,265.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,014.3

1,006.4

956.0

956.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,908.6

553.5

585.0

585.0

0.0

0.0

37 04

სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება

3,105.0

8,279.9

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121

121

121

121

0

0

 

ხარჯები

2,324.3

4,110.3

5,040.0

5,040.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,235.3

2,014.2

2,019.0

2,019.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

780.7

3,599.6

3,560.0

3,560.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

570.0

1,400.0

1,400.0

0.0

0.0

38 00

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

32,385.0

37,607.9

42,100.0

35,900.0

6,200.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,916

2,047

2,057

2,057

0

0

 

ხარჯები

26,456.4

30,496.4

33,403.0

31,863.0

1,540.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

17,681.2

21,242.7

21,123.0

20,633.0

490.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,890.9

7,111.5

8,697.0

4,037.0

4,660.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

37.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

38 01

გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა

5,340.2

6,124.5

5,770.0

5,770.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174

184

169

169

0

0

 

ხარჯები

5,197.4

5,629.2

5,711.0

5,711.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,432.4

3,789.6

3,520.0

3,520.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142.2

495.3

59.0

59.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

38 02

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა

7,714.2

11,549.4

11,179.0

11,179.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

348

434

434

434

0

0

 

ხარჯები

6,877.5

8,642.1

9,159.0

9,159.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,250.9

5,416.2

5,435.0

5,435.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

799.5

2,907.3

2,020.0

2,020.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

37.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

38 03

დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა

10,593.1

7,475.3

11,900.0

5,700.0

6,200.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

492

522

522

522

0

0

 

ხარჯები

5,784.5

4,715.9

6,106.0

4,566.0

1,540.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,324.2

3,644.7

3,700.0

3,210.0

490.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,808.6

2,759.3

5,794.0

1,134.0

4,660.0

0.0

38 04

სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა

7,398.7

10,137.3

11,050.0

11,050.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

869

869

869

869

0

0

 

ხარჯები

7,397.7

9,564.8

10,347.0

10,347.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6,003.6

7,474.2

7,473.0

7,473.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

572.5

703.0

703.0

0.0

0.0

38 05

ეროვნული სანაშენე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა

296.5

858.1

577.0

577.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17

17

17

17

0

0

 

ხარჯები

292.5

553.9

477.0

477.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

165.7

166.0

166.0

166.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

304.2

100.0

100.0

0.0

0.0

38 06

გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

742.8

875.5

724.0

724.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

21

21

21

0

0

 

ხარჯები

617.6

807.3

714.0

714.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

325.5

333.0

351.0

351.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125.2

68.2

10.0

10.0

0.0

0.0

38 07

ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა

0.0

0.0

900.0

900.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

25

25

0

0

 

ხარჯები

0.0

0.0

889.0

889.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

478.0

478.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

11.0

11.0

0.0

0.0

38 08

გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების მართვა

299.6

587.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

289.1

583.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

178.8

419.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.5

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

39 00

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

90,682.4

102,150.4

90,000.0

90,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

91

349

349

349

0

0

 

ხარჯები

74,224.8

92,606.0

77,554.0

77,554.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,969.8

5,088.9

4,612.0

4,612.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.8

541.6

746.0

746.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

16,000.0

9,000.0

11,700.0

11,700.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.8

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

39 01

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა  

19,311.4

21,989.9

3,387.0

3,387.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

91

91

91

91

0

0

 

ხარჯები

19,242.8

21,919.6

3,237.0

3,237.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,969.8

1,970.0

1,930.0

1,930.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.2

67.9

150.0

150.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.5

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

39 02

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები

59,849.0

68,947.5

73,992.0

73,992.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

195

195

195

0

0

 

ხარჯები

43,582.5

59,650.7

62,090.0

62,090.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

1,594.7

1,547.0

1,547.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.5

296.5

202.0

202.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

16,000.0

9,000.0

11,700.0

11,700.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

39 03

სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

4,721.9

5,554.8

6,084.0

6,084.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,721.6

5,554.8

6,084.0

6,084.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

39 04

ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები

6,800.1

5,658.1

6,537.0

6,537.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

63

63

63

0

0

 

ხარჯები

6,677.9

5,481.0

6,143.0

6,143.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

1,524.2

1,135.0

1,135.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122.2

177.1

394.0

394.0

0.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

50,170.7

55,907.7

55,000.0

55,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,651

3,634

3,634

3,634

0

0

 

ხარჯები

48,352.1

51,384.3

50,600.0

50,600.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

33,661.1

37,092.0

37,327.0

37,327.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,805.1

4,517.6

4,400.0

4,400.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

13.5

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

40 01

დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

46,618.5

47,043.8

47,500.0

47,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,550

3,550

3,550

3,550

0

0

 

ხარჯები

45,246.0

46,271.0

44,800.0

44,800.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

32,323.4

35,974.9

36,000.0

36,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,363.3

772.8

2,700.0

2,700.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

9.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40 02

სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა

3,552.1

8,863.9

7,500.0

7,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101

84

84

84

0

0

 

ხარჯები

3,106.1

5,113.4

5,800.0

5,800.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,337.8

1,117.1

1,327.0

1,327.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

441.8

3,744.8

1,700.0

1,700.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.2

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

3,518.1

5,300.1

4,500.0

4,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

91

123

123

123

0

0

 

ხარჯები

3,369.5

5,064.9

4,210.0

4,210.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,681.5

2,513.3

2,850.0

2,850.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.6

235.2

290.0

290.0

0.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

38,181.9

41,086.1

44,100.0

44,100.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122

184

184

184

0

0

 

ხარჯები

31,525.1

34,963.7

34,825.0

34,825.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

408.8

1,537.2

3,877.0

3,877.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,207.0

4,110.2

8,997.0

8,997.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

5,449.9

2,012.3

278.0

278.0

0.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

422.9

1,218.8

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

43

43

43

0

0

 

ხარჯები

300.0

1,181.5

1,909.0

1,909.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

261.6

913.4

1,404.0

1,404.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122.9

36.8

91.0

91.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

3,479.8

3,729.0

3,500.0

3,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90

90

90

90

0

0

 

ხარჯები

3,479.8

3,496.7

3,385.0

3,385.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,339.2

1,357.8

1,340.0

1,340.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

232.3

115.0

115.0

0.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

25,630.9

25,597.3

25,000.0

25,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

21,866.6

22,495.0

21,919.0

21,919.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,695.7

3,023.0

3,009.0

3,009.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

68.6

79.3

72.0

72.0

0.0

0.0

45 01

სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი

15,272.3

16,131.1

14,683.0

14,683.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13,358.3

14,490.6

13,062.0

13,062.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,914.0

1,640.5

1,621.0

1,621.0

0.0

0.0

45 02

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი

150.0

299.7

150.0

150.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

150.0

299.7

150.0

150.0

0.0

0.0

45 03

ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

1,811.0

1,768.0

1,768.0

1,768.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,483.0

1,440.0

1,440.0

1,440.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328.0

328.0

328.0

328.0

0.0

0.0

45 04

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი

958.4

958.8

959.0

959.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

900.4

580.0

580.0

580.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.0

378.8

379.0

379.0

0.0

0.0

45 05

საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი

260.8

260.7

261.0

261.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

250.8

251.0

251.0

251.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

9.7

10.0

10.0

0.0

0.0

45 06

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

446.9

447.0

447.0

447.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

440.0

440.0

440.0

440.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

7.0

7.0

7.0

0.0

0.0

45 07

წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

230.0

230.0

230.0

230.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

220.0

220.0

220.0

220.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

45 08

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი

1,000.0

1,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,000.0

1,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

45 09

საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი

2,448.4

2,449.0

2,449.0

2,449.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,200.0

1,950.0

1,950.0

1,950.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,248.4

499.0

499.0

499.0

0.0

0.0

45 10

ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

45 11

საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები

1,800.0

800.0

800.0

800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,800.0

800.0

800.0

800.0

0.0

0.0

45 12

ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი

500.0

500.0

500.0

500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

361.4

320.7

323.0

323.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.0

100.0

105.0

105.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

68.6

79.3

72.0

72.0

0.0

0.0

45 13

ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი

653.1

653.0

653.0

653.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

602.7

603.0

603.0

603.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.4

50.0

50.0

50.0

0.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

3,500.0

3,500.0

3,500.0

3,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

315

315

0

0

0

0

 

ხარჯები

3,500.0

3,500.0

3,500.0

3,500.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,500.0

3,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

14,949.2

9,000.1

7,800.0

7,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

211

221

221

221

0

0

 

ხარჯები

14,446.0

8,945.0

7,775.0

7,775.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,012.7

3,699.6

3,525.0

3,525.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

489.0

50.6

25.0

25.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

14.2

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

47 01

სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა

4,052.6

4,897.0

4,600.0

4,600.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

211

221

221

221

0

0

 

ხარჯები

3,738.3

4,841.9

4,575.0

4,575.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,012.7

3,699.6

3,525.0

3,525.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300.3

50.6

25.0

25.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

14.0

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

47 02

სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა

1,621.2

2,063.2

2,860.0

2,860.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,621.2

2,063.2

2,860.0

2,860.0

0.0

0.0

47 03

მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა

9,275.4

2,039.9

340.0

340.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,086.5

2,039.9

340.0

340.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48 00

სსიპ – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

1,230.1

1,273.5

1,300.0

1,300.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36

39

39

39

0

0

 

ხარჯები

1,215.1

1,259.0

1,290.0

1,290.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,035.3

1,086.7

1,096.0

1,096.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.9

14.5

10.0

10.0

0.0

0.0

49 00

სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

2,254.4

1,764.6

2,300.0

2,300.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

38

38

38

0

0

 

ხარჯები

2,223.7

1,752.9

2,275.0

2,275.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

554.8

660.8

803.0

803.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.2

11.7

25.0

25.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50 00

სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო

725.5

1,061.2

1,400.0

1,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

26

26

26

0

0

 

ხარჯები

705.4

1,034.9

1,245.0

1,245.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

357.6

502.1

650.0

650.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

22.9

155.0

155.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

51 00

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

588.0

2,154.0

2,100.0

2,100.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

40

43

43

0

0

 

ხარჯები

562.6

1,239.3

1,786.0

1,786.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

405.0

792.4

1,333.0

1,333.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.5

914.7

314.0

314.0

0.0

0.0

52 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

3,655.9

1,912.7

1,300.0

1,300.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69

68

43

43

0

0

 

ხარჯები

3,403.4

1,908.1

1,290.0

1,290.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,604.4

1,048.8

846.0

846.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

252.5

4.6

10.0

10.0

0.0

0.0

52 01

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

3,060.3

1,912.7

1,300.0

1,300.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69

68

43

43

0

0

 

ხარჯები

2,815.6

1,908.1

1,290.0

1,290.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,562.6

1,048.8

846.0

846.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244.8

4.6

10.0

10.0

0.0

0.0

52 02

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი

96.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

88.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

41.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

52 03

სხვადასხვა ქვეყში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლობების დაფინანსება

499.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

499.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

53 00

სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური

2,948.9

4,387.0

5,800.0

5,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

187

235

240

240

0

0

 

ხარჯები

2,858.9

4,185.3

5,649.0

5,649.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,205.0

3,209.7

3,308.0

3,308.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.0

201.3

151.0

151.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

54 00

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

1,889.1

7,103.3

6,850.0

6,850.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

106

106

106

0

0

 

ხარჯები

1,835.8

5,112.8

5,779.0

5,779.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

823.4

1,778.1

1,810.0

1,810.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.3

1,990.5

1,071.0

1,071.0

0.0

0.0

55 00

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

2,237.5

4,196.6

5,600.0

5,600.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

21

39

39

0

0

 

ხარჯები

2,155.1

4,187.3

5,585.0

5,585.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

310.0

524.4

800.0

800.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82.4

9.3

15.0

15.0

0.0

0.0

56 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

0.0

1,084.7

2,150.0

2,150.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

32

32

32

0

0

 

ხარჯები

0.0

1,040.2

1,820.0

1,820.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

861.3

1,362.0

1,362.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

44.5

330.0

330.0

0.0

0.0

57 00

ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

58.8

243.6

260.0

260.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

7

7

7

0

0

 

ხარჯები

58.8

239.7

258.0

258.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

30.6

170.0

174.0

174.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.9

2.0

2.0

0.0

0.0

58 00

სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრი

0.0

5,144.8

6,500.0

6,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

12

12

12

0

0

 

ხარჯები

0.0

4,927.1

6,500.0

6,500.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

179.3

256.0

256.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

217.8

0.0

0.0

0.0

0.0

59 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი

0.0

6,850.8

5,200.0

5,200.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

81

81

81

0

0

 

ხარჯები

0.0

2,948.7

3,850.0

3,850.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

2,361.4

2,781.0

2,781.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3,902.1

1,350.0

1,350.0

0.0

0.0

60 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

0.0

37,374.8

100,000.0

100,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

3,850

3,850

3,850

0

0

 

ხარჯები

0.0

34,378.6

98,695.0

98,695.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

28,589.3

69,000.0

69,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2,996.3

1,305.0

1,305.0

0.0

0.0

61 00

სსიპ – სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი

0.0

0.0

300.0

300.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

300.0

300.0

0.0

0.0

62 00

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები

1,848,467.4

2,013,975.3

1,970,945.2

1,907,613.6

22,830.0

40,501.6

 

ხარჯები

1,309,468.3

1,593,432.0

1,495,436.6

1,472,606.6

22,830.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,640.6

11,169.4

40,501.6

0.0

0.0

40,501.6

 

ვალდებულებების კლება

537,358.5

409,373.8

435,007.0

435,007.0

0.0

0.0

62 01

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

638,953.1

543,800.0

628,700.0

628,700.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

139,483.4

174,293.8

268,700.0

268,700.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

499,469.7

369,506.1

360,000.0

360,000.0

0.0

0.0

62 02

საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

140,181.3

187,223.7

240,000.0

240,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

105,181.3

152,223.7

205,000.0

205,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

35,000.0

35,000.0

35,000.0

35,000.0

0.0

0.0

62 03

საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები

3,557.0

9,541.6

18,000.0

18,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,557.0

9,541.6

18,000.0

18,000.0

0.0

0.0

62 04

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

1,055,565.4

1,242,414.8

621,700.0

621,700.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,055,565.4

1,242,414.8

621,700.0

621,700.0

0.0

0.0

62 04 01

ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

10,595.3

14,801.7

9,000.0

9,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,595.3

14,801.7

9,000.0

9,000.0

0.0

0.0

62 04 01 01

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი

8,500.0

9,013.1

9,000.0

9,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8,500.0

9,013.1

9,000.0

9,000.0

0.0

0.0

62 04 01 02

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი

2,095.3

5,788.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,095.3

5,788.6

0.0

0.0

0.0

0.0

62 04 02

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

1,044,970.1

1,227,613.1

612,700.0

612,700.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,044,970.1

1,227,613.1

612,700.0

612,700.0

0.0

0.0

62 05

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

62 06

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

50,000.0

50,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

50,000.0

50,000.0

0.0

0.0

62 07

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

2,888.8

4,867.7

40,000.0

40,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2,888.8

4,867.7

40,000.0

40,000.0

0.0

0.0

62 07 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

2,888.8

4,867.7

40,000.0

40,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2,888.8

4,867.7

40,000.0

40,000.0

0.0

0.0

62 08

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0.0

0.0

280,000.0

280,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

280,000.0

280,000.0

0.0

0.0

62 09

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0.0

0.0

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

62 10

საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა

564.2

87.6

500.0

500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

564.2

87.6

500.0

500.0

0.0

0.0

62 11

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა

0.0

845.9

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

845.9

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

62 12

დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები

6,757.6

25,194.1

65,945.2

2,613.6

22,830.0

40,501.6

 

ხარჯები

5,117.0

14,024.7

25,436.6

2,606.6

22,830.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,640.6

11,169.4

40,501.6

0.0

0.0

40,501.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

7.0

7.0

0.0

0.0

62 12 01

ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ)

19.5

5.6

20.0

20.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

19.5

5.6

13.0

13.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

7.0

7.0

0.0

0.0

62 12 02

KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW)

19.8

22.4

16.0

16.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

19.8

22.4

16.0

16.0

0.0

0.0

62 12 04

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)

5,047.3

23,692.6

49,109.2

2,577.6

20,830.0

25,701.6

 

ხარჯები

4,036.5

13,057.8

23,407.6

2,577.6

20,830.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,010.8

10,634.7

25,701.6

0.0

0.0

25,701.6

62 12 05

განახლებადი ენერგიის პროგრამა II (KfW)

0.0

81.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

81.3

0.0

0.0

0.0

0.0

62 12 06

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)

1,459.4

1,215.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,041.3

857.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

418.1

358.2

0.0

0.0

0.0

0.0

62 12 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)

7.7

176.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

7.7

176.4

0.0

0.0

0.0

0.0

62 12 08

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW)

204.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

204.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

62 12 10

თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

16,800.0

0.0

2,000.0

14,800.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

2,000.0

0.0

2,000.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

14,800.0

0.0

0.0

14,800.0

63 00

სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

169.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

169.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

156.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

3. მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 20. სახელმწიფო ვალი

1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 628 700.0 ათასი ლარი:

ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 360 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 140 000.0 ათასი ლარი;

ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 220 000.0 ათასი ლარი;

ბ) პროცენტის გადახდა – 268 700.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 75 700.0 ათასი ლარი;

ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 107 000.0 ათასი ლარი;

ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 86 000.0 ათასი ლარი.

2. უფლება მიეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის.

3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 51 925.5 ათასი ლარით, ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა –  35 000.0 ათასი ლარით.

4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2015 წლის 15 მარტს გამოშვებული 400 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 360 846.0 ათასი ლარის ოდენობით და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის.

5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 380 000.0 ათასი ლარის წმინდა ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით.

6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს  380 000.0 ათას ლარს.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

21 დეკემბერი 2016 წ.

N108-რს