"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 27
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016219
27
22/12/2016
ვებგვერდი, 26/12/2016
190020020.35.136.016219
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №27

2016 წლის 22 დეკემბერი

დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 63-ე მუხლის საფუძველზე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

 


მუხლი 1
„ხულოს  მუნიციპალიტეტის 2016  წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“  ხულოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2015  წლის  25  დეკემბრის №32 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება  და   დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

შემოსავლები

9 400 458

9 813 671

13 079 930

გადასახადები

147 175

483 199

2 851 865

გრანტები

8 846 092

8 732 261

9 771 209

სხვა შემოსავლები

407 191

598 211

456 856

ხარჯები

5 549 015

6 298 769

7 127 343

შრომის ანაზღაურება

2 282 018

1 748 262

1 730 967

საქონელი და მომსახურება

810 715

926 224

1 284 166

სუბსიდიები

1 827 697

2 071 086

2 416 034

გრანტი

0

542 663

369 311

სოციალური უზრუნველყოფა

606 713

556 802

487 679

სხვა ხარჯები

21 872

453 732

839 186

საოპერაციო სალდო

3 851 443

3 514 902

5 952 587

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 549 577

4 940 329

6 366 632

ზრდა (შეძენა)

2 561 361

4 943 808

6 366 632

კლება (გაყიდვა)

11 784

3 479

0

მთლიანი სალდო

1 301 866

-1 425 427

-414 045

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 301 866

-1 428 187

-456 849

ზრდა

1 301 866

2 695

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 301 866

2 695

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

1 430 882

456 849

ვალუტა, დეპოზიტები

0

1 430 882

456 849

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

-2 760

-42 804

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

2 760

42 804

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

შემოსულობები

9 412 242

9 817 150

13 079 930

შემოსავლები

9 400 458

9 813 671

13 079 930

არაფინანსური აქტივების კლება

11 784

3 479

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

8 110 376

11 245 337

13 536 779

ხარჯები

5 549 015

6 298 769

7 127 343

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 561 361

4 943 808

6 366 632

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

2 760

42 804

ნაშთის ცვლილება

1 301 866

-1 428 187

-456 849

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  13 079 930  ლარის ოდენობით;

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

9 400 458

9 813 671

13 079 930

819 195

12 260 735

11

გადასახადები

147 175

483 199

2 851 865

0

2 851 865

13

გრანტები

8 846 092

8 732 261

9 771 209

819 195

8 952 014

14

სხვა შემოსავლები

407 191

598 211

456 856

0

456 856

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2 851 865  ლარის ოდენობით;

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

147 175

483 199

2 851 865

0

2 851 865

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

350 000

 

350 000

11311

ქონების გადასახადი

147 175

483 199

2 501 865

0

2 501 865

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

135 740

460 634

2 484 865

0

2 484 865

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

0

0

0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 491

1 648

2 000

0

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

847

1 172

0

0

0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

9 097

19 745

15 000

0

15 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 771 209 ლარის ოდენობით;

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

13

გრანტები

8 846 092

8 732 261

9 771 209

819 195

8 952 014

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

134 538

0

30 121

0

30 121

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

8 711 554

8 732 261

9 741 088

819 195

8 921 893

1331

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

8 711 554

8 732 261

9 741 088

819 195

8 921 893

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრეთი გრანტები

6 323 600

6 323 500

5 986 000

0

5 986 000

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

0

199 700

175 693

0

175 693

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1 496 403

1 300 000

2 760 200

0

2 760 200

 

სხვა ტრანსფერი

891 551

909 061

819 195

819 195

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 456 856 ლარის ოდენობით;

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

14

სხვა შემოსავლები

407 191

598 211

456 856

0

456 856

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

291 169

343 669

269 970

0

269 970

1411

პროცენტები

200 393

203 526

154 970

0

154 970

14115

დეპოზიტზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტი

200 393

203 526

154 970

0

154 970

1415

რენტა

90 776

140 143

115 000

0

115 000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის

85 576

129 489

115 000

0

115 000

14154

შემოსავლები მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

5 200

10 654

0

0

0

142

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია

11 116

9 227

7 000

0

7 000

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9 366

9 227

5 000

0

5 000

14223

სანებართო მოსაკრებელი

6 616

4 391

1 000

0

1 000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე

6 616

0

1 000

0

1 000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

0

0

0

0

0

14229

ასლის გადაღება

0

21

0

0

0

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

0

0

0

0

0

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

0

0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

0

0

142214

მასაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 550

4 815

4 000

0

4 000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1 750

0

2 000

0

2 000

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1 750

0

2 000

0

2 000

142329

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

1 750

0

2 000

0

2 000

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

27 491

51 501

35 000

0

35 000

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 

80 000

70 000

 

70 000

1441

მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 

80 000

70 000

 

70 000

145

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

77 415

113 814

74 886

0

74 886

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 127 343 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით;

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5 549 015

6 298 769

7 127 343

18 164

7 109 179

21

შრომის ანაზღაურება

2 282 018

1 748 262

1 730 967

0

1 730 967

22

საქონელი და მომსახურება

810 715

926 224

1 284 166

18 164

1 266 002

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 827 697

2 071 086

2 416 034

0

2 416 034

26

გრანტი

 

542 663

369 311

0

369 311

27

სოციალური უზრუნველყოფა

606 713

556 802

487 679

0

487 679

28

სხვა ხარჯები

21 872

453 732

839 186

0

839 186

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 366 632 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 366 632 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

100 307

103 386

32 934

0

32 934

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

207 450

2 081

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 623 792

3 593 008

4 496 553

801 031

3 695 522

05 00

განათლება

201 288

967 094

1 035 188

 

1 035 188

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

412 085

272 308

791 772

0

791 772

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

16 439

5 931

10 185

0

10 185

 

სულ ჯამი

2 561 361

4 943 808

6 366 632

801 031

5 565 601

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

აქტივებზე ოპერაციების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

31

არაფინანსური აქტივები

11 784

3 479

0

0

0

311

ძირითადი აქტივები

4 469

764

0

0

0

314

არაწარმოებული აქტივები

7 315

2 715

0

0

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 13 493 975 ლარით;

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 306 758

2 242 949

2 389 136

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 231 727

2 153 322

2 389 136

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 231 727

2 153 322

2 312 156

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

76 980

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

75 031

89 627

0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

75 031

89 627

0

702

თავდაცვა

95 314

83 388

9 165

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

95 314

83 388

9 165

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

684 783

405 624

0

7032

სახანძრო დაცვა

684 783

405 624

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

44 099

72 353

808 335

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0

6 403

22 200

70421

სოფლის მეურნეობა

 

6 403

22 200

7045

ტრანსპორტი

44 099

65 950

786 135

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5 720

21 234

669 800

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

38 379

44 716

116 335

705

გარემოს დაცვა

217 666

317 471

821 248

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

112 647

119 597

484 035

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

105 019

197 874

337 213

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 825 930

3 792 186

3 758 194

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

602 495

482 373

478 546

7063

წყალმომარაგება

207 677

1 982 264

1 736 472

7064

გარე განათება

107 292

177 504

306 261

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

908 466

1 150 045

1 236 915

707

ჯამრთელობის დაცვა

106 671

150 266

184 092

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

106 671

150 266

184 092

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 299 497

1 411 526

2 424 459

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

323 994

477 289

730 088

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

966 596

925 651

1 669 266

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8 907

8 586

25 105

709

განათლება

1 010 256

2 171 878

2 434 104

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

574 562

899 959

1 141 000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

435 694

1 271 919

1 293 104

710

სოციალური დაცვა

519 402

594 936

665 242

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

34 693

35 176

36 600

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

484 709

559 760

628 642

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

8 110 376

11 242 577

13 493 975

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 414 045 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  1.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  456 849 ლარის ოდენობით.
  2.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 456 849 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 301 866

-1 428 187

-456 849

ზრდა

1 301 866

2 695

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 301 866

2 695

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

1 430 882

456 849

ვალუტა, დეპოზიტები

 

1 430 882

456 849

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
  1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  42 804  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

0

2 760

42 804

კლება

0

2 760

42 804

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 76 980 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 ხულო - ბეშუმისა და ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 03  01 02)

მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმისა და ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსების დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით. პროგრამა იფუნქციონირებს მანამ სანამ მოსახლეობა იმყოფება სამთო იალაღებზე.

2.2 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 04)

კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ–ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის, სადაც წლის განმავლობაში სტუმრობს შვიდიათას დამსვენებელზე მეტი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ დღეის მდგომარეობით საგზაო ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად მოშლილია იგი უარყოფითად მოქმედებს დამსვენებელთა გემოვლებასა და ინტესესზე კურორტის მიმართ, რის გამოც შეიმჩნევა დამსვენებელთა კლების ტენდენცია. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია კურორტ ბეშუმის შიდა გზზების აღდგენა და მოასფალტება, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე.

2.3 ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 05)

აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ასევე დიდი მოწონებით სარგებლობს ტურისტებში. მისი გამართული და უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის საჭიროა არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.

2.4 ექსკავატორ-დამტვირთველის შეძენა (სპეც. ტექნიკა) (პროგრამული ოდი 03  01 06)

ხულოს მუნიციპალიტეტი თავისი რელიეფური და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ხშირია სხვადასხვა სტიქიური მოვლენები, რისი შედეგების სალიკვიდაციოდ და ოპერატიული რეაგირებისათვის აუცილებელია აღნიშნული ტექნიკის შეძენა.

2.5 ()იპხულო-თაგო”- ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.6 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

2.6.1 განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 77 დასახლებულ პუნქტში 3928-მდე წერტილის მომსახურება.

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის იმ მთებში ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობას, სადაც დღემდე არ არის ელექტრო ენერგია. ქვეპროგრამის აუცილებლობა გამოწვეულია მოსახლეობისათვის უფრო მარტივი და სრულყოფილი ცხოვრების პირობების შექმნის მიზნით.  

დაგეგმილია კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა - რაც დამსვენებელთა და მოიალაღეთათვის შექმნის კომფორტულ და მიმზიდველ გარემოს, ხელი შეეწყობა ღამის საათებში უსაფრთხო გარემოს შექმნას.

2.6.2  სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.

2.6.3 ნაგვის კონტეინერების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ხულოსა და ადმინისტრაციული ცენტრების ტერიტორიაზე სანაგვე ურნების განთავსება, რითაც კიდევ უფრო გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.

2.6.4 კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03 03)

კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით ძალიან ბევრ ტურისტსა და დამსვენებელს იზიდავს ზაფხულის საკურორტო სეზონის დროს. შესაბამისად კურორტი თავისი ეკოლოგიური მდგომარეობით სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს იმ საჭიროებებს, რაც აუცილებელია  კურორტის სრულყოფილი მუშაობისათვის. ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება კურორტ ბეშუმის ტერიტორიაზე არსებული ნაგავსაყრელის დასუფთავებას.

2.6.5 ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი) (პროგრამული კოდი 03 03 03 04)

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას აწარმოებს შპს „ბათუმის სანდასუფთავება“, რომელიც სრულად ვერ ახერხებენ საჭირო მოთხოვნილებების უზრუნველყოფას, ხოლო მაღალი ზონის სოფლებიდან ნაგვის გატანაზე საერთოდ ვერ ხერხდება. გათვალისწინებულია ორი ერთეული ამწემექანიზმიანი სატვირთო ავტომანქანების (სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი) შეძენა, რაც აუცილებელია მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების  გატანისა და შემდგომი ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნისათვის.

2.6.6 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.6.6  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელდებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. 2016 წლიდან ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ასევე უზრუნველყობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვა და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას.                                      

2.6.7 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

 

  •  მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების და გამანაწილებელი ავზების შეძენა რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგების მდგომარეობას. კურორტი ბეშუმი გამოირჩევა თავის ტერიტორიაზე არსებული სუფთა და ანკარა წყაროს წყლების არსებობით, რომელსაც სჭირდება სრულყოფილი ათვისება და რაციონალური ხარჯვა. დღეს არსებული სასმელი წყლის სისტემა კი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს აღდგენას.
  • ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას და დამსვენებლებზე სუფთა და ხარისხიანი წყლის მიწოდებას. ყოველივე ეს დადებითად იმოქმედებს კურორტის მიმართ დამსვენებელთა ინტერესზე, გაიზრდება მათი კმაყოფილების დონე.

- ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია – სოფლის მოსახლეობას დღემდე არ მიეწოდება საკმარისი რაოდენობით სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელებით შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობის 70  კომლის უზრუნველყოფა 24-საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.

- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 5 სოფელში, დიოკნისში, ბეღლეთში, ქვედა ვაშლოვანში, თაგოსა და აგარაში.

- ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა - არსებული წყალსადენი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს რეაბილიციას, რაც აუცილებელის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრონველყოფისათვის.

- საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა – არსებული წყლის სისტემა თითქმის მოშლილია და საჭიროებს  რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ სასმელი წყლის გამართულ ქსელს, რითაც შესაძლებელი იქნება წყლის რესურსის მაქსიმალური ათვისება და სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით.

- ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა - მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია სოფელ ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და მილების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგების უზრუნველყოფას.

- მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა - დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით კიდევ უფრო მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი.

- ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - არსებული წყლის სისტემა მოძველებული და მოშლილია, რომელიც ვერ უზრუნველყობს არსებული მოსახლეობისათვის საკმარისი წყლის რაოდენობის მიწოდებას, რისთვისაც აუცილებელია მისი რეაბილიტაცია და წყლის დებეტის გაზრდა.

- ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა - არსებული სისტემა მოშლილია და ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის საკმარისი წყლის რაოდენობის მიწოდებას, რისთვისაც აუცილებელია მისი რეაბილიტაცია და წყლის დებეტის გაზრდა.

- ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა - აღნიშნული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ხელს შეუწყობს წყალსადენის სრულ და გამართულ ფუნქციონირებას და შესაბამისად გაიზრდება წყლის ხარისხი.

2.6.8 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამულიკოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. ასევე საპროექტო დოკუმენტაციის საექსპერტო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება.

2.6.9 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

- სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები) - მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში გზის სავალი ნაწილი ხშირად ზიანდება უხვი  ნალექისაგან, რითვისაც აუცილებელი გახდა სანიაღვრე არხების მოწყობა.

- კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია -  ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმის  წყლისა და კანალიზაციის როგორც არსებული სისტემების რეაბილიტაციას, ასევე ახალი შტოების მოწყობას, რომელიც  უზრუნველყოფს კურორტზე არსებული კოტეჯებისა და საზოგადოებრივი ობიექტების სრულ მომსახურებას. კურორტ ბეშუმში დღემდე არსებული წყლმომარაგებისა და კანალიზაციის საკომუნიკაციო ქსელი და მასთან დაკავშირებული ნაგებობები ამორტიზებულია, ხოლო ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილში საერთოდ არ არსებობს. აღნიშნული ვერ უზრუნველყოფს კურორტის დამსვენებელთა სრულფასოვან მომსახურებას, შესაბამისად აუცილებელია მათი რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა, რითაც შესაძლებელი იქნება კურორტის შემდგომი განვითარება.

ასევე გათვალისწინებულია  დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობის მშენობლობისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

2.6.10 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

2.7  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოების და დაბის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელება, ასევე სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში.

2.7.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები - იმის გათვალისწინებით, რომ  მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა.

- დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა -  გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად გათვალისწინებული იყო შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 2,5%-ის ანაზღაურება სამუშაოების დასრულების ერთი წლის შემდეგ, ან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში.

- კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე (გარდამავალი)) - აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების და სკამების მონტაჟის მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება.

- გასულ 2015 წელს განხორციელდა საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა, ხოლო მიმდინარე წელს დაგეგმილია აღნიშნულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა.

- ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება - მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება.

- დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება) - დაბაში არსებული ასფალტის საფარი გარკვეულ ქუჩების მონაკვეთებში არის დაზიანებული და საჭიროა მისი არდგენა -რეაბილიტაცია, ასევე იქ სადაც ჯერ კიდევ არ არის ქუჩები მოასფალტებული განხორციელდება მისი მოასფალტება. პროექტის განხორციელების შემდეგ მოწესრიგდება ტერიტორია და ხელს შეუწყობს მოსახლეობის კომფორტულ გადაადგილებას.

- დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მოწყობა - მოსახლეობის მოთხოვნით საფუძველზე ხორციელდება დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა, რაც აუცილებელია სავალი გზის უსაფრთხოებისა და შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.

2.7.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება.

2.7.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებებლი იქნება, როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.

- მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო) - მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია სოფელ გუდასახოში მოსაცდელის მშენებლობა.

- მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული  შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას.

ასევე გათვალისწინებულია  დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაციის მშენობლობისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

2.8 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია  - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(პროგრამული კოდი 03 05)

გათვლისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოსახლეობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება დამტკიცებული გეგმის მიხედვით.

2.9 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს  სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის გამგეობა გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების კუთხით.

2.9.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას, მოსახლეობა აწარმოებს, როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორც-პროდუქტები, რომლის დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. შესაბამისად აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება საფრთხის შემცველია მოსახლეობისათვის, ასევე მოსახლეობის ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს სასაკლაოებზე დაწესებული ტარიფები და დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ლიცენზირებული სასაკლაოების მომსახურებით სარგებლობას. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად მოსახლეობის მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით  იქმნება ,,ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა“, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას უზრუნველყოფილი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარიული ნორმებით დამუშავებული პროდუქტის ბაზარზე შეტანა. პროგრამა განხორციელდება მოსახლეობის თანადაფინანსებით, სადაც მუნიციპალიტეტის წილი შეადგენს 80%-ს. ყოველივე ეს ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო განავითარონ მესაქონლეობის დარგი და ხორცისა და ხორც-პროდუქტების რეალიზაციისას დაცული იქნება სანიტარიულ ჰიგიენური ნორმები.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

  მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 555 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2016 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ მეკეიძეებში ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი), სოფელ კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი),  სოფელ თხილვანაში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი),  სოფელ ფაჩხაში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის ბაგა-ბაღად გადაკეთების სამუშაოები ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), განხორციელდა ვერნების საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), ასევე დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები), რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა. ასევე გათვალისწინებულია  კვატიის, ხიხაძირის, დაბის საბავშვო ბაღების და ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

3.3   სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 04)

სოფელ ბოძაურის მოსახლეობის მოთხოვნით საფუძველზე დაგეგმილია სოფლის საჯარო სკოლის რემონტი, რაც ითვალისწინებს ლითონის ფურცლით მოჩარჩოებას და მცირე რემონტს. შედეგად  მოზარდ თაობას მიეცემა უსაფრთხო სწავლის საშუალება.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის და ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“-ს საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1  ()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

 სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2  ()იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამულიოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“-ს ფინანსურ მხარდაჭერას 2016 წლის იანვრისა და თებერვლის თვეში, ხოლო დარჩენილი საბიუჯეტო სუბსიდიით ხორციელდება „ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა“-ის დაფინანსება საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილების შესაბამისად.

4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული თოთხმეტი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია მშენებლობას - სოფელ ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება, მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა, ძმაგულის მინი სპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, დაბაში ცენტრალურ სტადიონზე  არსებული შენობის რეაბილიტაცია - დაშენება, ასევე დაგეგმილია საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას.

4.1.5 ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „ხულოს საფეხბურთო კლუბ ხიხანი“-ის საბიუჯეტო სუბსიდიის ხარჯზე „ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა“-ის შექმნას, რომელიც დაფინანსდება გრანტის სახით  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის #107 დადგენილების შესაბამისად.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი.

4.2.2 ()იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4  კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული ოდი 05 02 05)

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა - მუნიციპალიტეტში სოფელი ოქრუაშვილები გამოირჩევა თვისი მოსახლეობის სიმრავლით, მაგრამ სოფელს არ გააჩნია ისეთი შენობა-ნაგებობა (არსებული ხის შენობა მოწველებულია და თითქმის მთლიანად ამორტიზირებულია), სადაც  შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის თავშეყრა და სხვადასხვა შეხვედრების თუ კულტურული და შემოქმედებითი საღამოების გამართვა. მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე გადაწყდა ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება.

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია - მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე დაგეგმილია სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულში კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია, რისი განხორციელებაც აუცილებელია თემში არსებული ქორეგრაფიული  და ფოლკლორული გუნდების არსებობისა და შემდგომი განვითარებისათვის, ასევე შესაძლებელი იქნება მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სახის შეხვედრების გამართვა.

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი) - იმის გათვალისწინებით, რომ თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი, საჭირო გახდა აღნიშნული შენობის მშენებლობის განხორციელება, რაც 2015 წლიდან ხორციელდება და დასრულდება 2016 წელს. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა - კურორტ ბეშუმში ყოველწლიურად იმართება კულტურული და სპორტული ღონისძიებები სახალხო დღესასწაულის (შუამთობა) აღსანიშნავად,  რისთვისაც არსებული ინფრასტრუქტურა საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული ოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

4.2.8 კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები) (პროგრამული ოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ რიყეთში და ოქრუაშვილებში მშენებარე კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენას, რითაც მოსახლეობა მიეცემა სხვადასხვა ღონისძიებების (კულტურული, შემეცნებითი) სრულყოფილი ჩატარების საშუალება.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას.

5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 71 ბენეფიციარზე.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე.

5.1.4 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 05)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ გურძაულში ამბულატორიის შენობის მშენებლობას, რაც უზრუნველყობს მოსახლეობის უკეთეს სამედიცინო მომსახურებას.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  264 ომის მონაწილე ვეტერანზე  6 კუბური მეტრი შეშის ბილეთის ღირებულების ფულადი კომპენსაცია.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 06)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 2 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  ყოველთვიურად  100 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

   5.2.7 ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ხელშეწყობას. დაგეგმილია მინიმუმ 5 ოჯახზე დახმარება.

5.2.8 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

  •  ა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 14 ბენეფიციარზე და 4 თანხლებ პირზე.

5.2.9 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 175 ოჯახზე.

5.2.10  ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 0-დან 100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის თუნუქის ფურცლით დახმარებას, რომელთა საცხოვრებელი სახლების სახურავი არის  ავარიულ მდგომარეობაში და საჭიროებს აუცილებელ გადახურვას.

5.2.11 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 40 ბავშვზე და 40 თანხლებ პირზე.

5.2.12   2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება (პროგრამული ოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში 2012 წელს მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახების ფინანსურ კომპენაციას. გათვალისწინებულია 15 ოჯახზე.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  13  536 779 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

 

 

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

8 110 376

11 245 337

13 536 779

819 195

12 717 584

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147

135

135

0

135

 

ხარჯები

5 549 015

6 298 769

7 127 343

18 164

7 109 179

 

შრომის ანაზღაურება

2 282 018

1 748 262

1 730 967

0

1 730 967

 

საქონელი და მომსახურება

810 715

926 224

1 284 166

18 164

1 266 002

 

სუბსიდიები

1 827 697

2 071 086

2 416 034

0

2 416 034

 

გრანტები

0

542 663

369 311

0

369 311

 

სოციალური უზრუნველყოფა

606 713

556 802

487 679

0

487 679

 

სხვა ხარჯები

21 872

453 732

839 186

0

839 186

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 561 361

4 943 808

6 366 632

801 031

5 565 601

 

ვალდებულების კლება

0

2 760

42 804

0

42 804

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 306 758

2 252 112

2 389 635

0

2 389 635

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99

130

135

0

135

 

ხარჯები

2 206 451

2 145 966

2 356 202

0

2 356 202

 

შრომის ანაზღაურება

1 780 337

1 686 121

1 726 152

0

1 726 152

 

საქონელი და მომსახურება

310 434

451 340

542 140

0

542 140

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115 680

7 687

8 480

0

8 480

 

სხვა ხარჯები

0

818

79 430

0

79 430

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100 307

103 386

32 934

0

32 934

 

ვალდებულების კლება

0

2 760

499

0

499

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

552 877

632 173

628 340

0

628 340

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

20

20

 

20

 

ხარჯები

551 562

611 727

623 306

0

623 306

 

შრომის ანაზღაურება

491 051

482 237

420 027

 

420 027

 

საქონელი და მომსახურება

57 471

128 187

196 622

0

196 622

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 040

1 303

5 650

 

5 650

 

სხვა ხარჯები

0

0

1 007

 

1 007

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 315

20 446

5 034

 

5 034

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 753 881

1 523 909

1 684 315

0

1 684 315

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79

110

115

 

115

 

ხარჯები

1 654 889

1 476 886

1 655 916

0

1 655 916

 

შრომის ანაზღაურება

1 289 286

1 203 884

1 306 125

0

1 306 125

 

საქონელი და მომსახურება

252 963

266 618

345 518

0

345 518

 

სოციალური უზრუნველყოფა

112 640

6 384

2 830

0

2 830

 

სხვა ხარჯები

0

0

1 443

0

1 443

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 992

44 263

27 900

0

27 900

 

ვალდებულების კლება

0

2 760

499

0

499

01 03

მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

75 031

89 627

0

0

0

 

ხარჯები

16 039

51 631

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

16 039

0

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

51 631

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 992

37 996

0

 

 

01 04

არასამთავრობო ორგანიზაციამერსი ქორფსი“- პროექტის  თანადაფინანსება

0

6 403

0

0

0

 

ხარჯები

0

5 722

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

4 904

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

818

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

681

0

 

 

01 05

სარეზერვო ფონდი

0

0

76 980

0

76 980

 

ხარჯები

0

0

76 980

0

76 980

 

სხვა ხარჯები

0

0

76 980

 

76 980

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

780 097

489 012

9 165

0

9 165

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

5

5

0

5

 

ხარჯები

572 647

486 931

9 165

0

9 165

 

შრომის ანაზღაურება

501 681

62 141

4 815

0

4 815

 

საქონელი და მომსახურება

69 846

24 905

4 350

0

4 350

 

გრანტები

0

350 125

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 120

49 760

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207 450

2 081

0

0

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

684 783

405 624

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

0

0

 

 

 

ხარჯები

477 333

405 624

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

435 070

5 529

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

42 263

210

0

0

0

 

გრანტები

0

350 125

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

49 760

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207 450

0

0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

95 314

83 388

5 165

0

5 165

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

95 314

81 307

5 165

0

5 165

 

შრომის ანაზღაურება

66 611

56 612

4 815

 

4 815

 

საქონელი და მომსახურება

27 583

24 695

350

0

350

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 120

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 081

0

 

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

4 000

0

4 000

 

ხარჯები

0

0

4 000

0

4 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

4 000

0

4 000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 087 695

4 175 607

5 406 812

819 195

4 587 617

 

ხარჯები

463 903

582 599

891 224

18 164

873 060

 

საქონელი და მომსახურება

262 072

355 747

495 898

18 164

477 734

 

სუბსიდიები

179 959

194 435

277 476

0

277 476

 

სხვა ხარჯები

21 872

32 417

117 850

0

117 850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 623 792

3 593 008

4 496 553

801 031

3 695 522

 

ვალდებულების კლება

0

0

19 035

0

19 035

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა

5 720

21 234

737 835

0

737 835

 

ხარჯები

2 720

9 900

9 550

0

9 550

 

საქონელი და მომსახურება

2 720

9 900

9 550

0

9 550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

11 334

728 285

 

728 285

03 01 01

ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

0

11 334

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11 334

0

 

 

03 01 02

ხულო - ბეშუმისა და ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა

2 720

9 900

9 550

0

9 550

 

ხარჯები

2 720

9 900

9 550

0

9 550

 

საქონელი და მომსახურება

2 720

9 900

9 550

0

9 550

03 01 03

ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

3 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

0

0

 

 

03 01 04

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია

0

0

475 250

0

475 250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

475 250

 

475 250

03 01 06

ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია

 

 

68 035

 

68 035

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

68 035

 

68 035

03 01 07

ექსკავატორ - დამტვირთველის შეძენა (სპეც. ტექნიკა)

0

0

185 000

0

185 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

185 000

 

185 000

03 02

ააიპხულოთაგოს ბაგირგზა

38 379

44 716

48 300

0

48 300

 

ხარჯები

38 379

44 716

47 280

0

47 280

 

სუბსიდიები

38 379

44 213

47 280

 

47 280

 

სხვა ხარჯები

0

503

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 020

 

1 020

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

753 753

2 830 466

3 505 423

0

3 484 983

 

ხარჯები

392 085

498 119

685 660

0

665 220

 

საქონელი და მომსახურება

228 633

315 983

455 464

0

435 024

 

სუბსიდიები

141 580

150 222

230 196

0

230 196

 

სხვა ხარჯები

21 872

31 914

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361 668

2 332 347

2 810 004

0

2 810 004

 

ვალდებულების კლება

0

0

9 759

0

9 759

03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

66 538

12 116

0

0

0

 

ხარჯები

0

12 116

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

12 116

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66 538

0

0

 

 

03 03 02

განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

108 424

402 435

698 761

0

698 761

 

ხარჯები

96 492

177 504

233 756

0

233 756

 

საქონელი და მომსახურება

96 492

177 504

233 756

0

233 756

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 932

224 931

465 005

 

465 005

03 03 02 01

გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა

96 492

177 504

233 756

0

233 756

 

ხარჯები

96 492

177 504

233 756

0

233 756

 

საქონელი და მომსახურება

96 492

177 504

233 756

0

233 756

03 03 02 02

მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა

0

12 920

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 920

0

 

 

03 03 02 03

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტრო გადამცემი სადენების შეძენა

0

194 021

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

194 021

0

 

0

03 03 02 04

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა

0

0

392 500

0

392 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

392 500

 

392 500

03 03 02 05

გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

10 800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 800

0

0

 

 

03 03 02 06

ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)

1 132

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 132

0

0

 

 

03 03 02 07

სამთო იალაღებზე ელექტრო ხაზების აღდგენა

 

17 990

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17 990

0

 

 

03 03 02 08

კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა

0

0

72 505

0

72 505

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

72 505

 

72 505

03 03 03

სანიტარიული დასუფთავება

112 647

119 597

484 035

0

484 035

 

ხარჯები

112 647

119 597

119 035

0

119 035

 

საქონელი და მომსახურება

112 647

119 597

119 035

0

119 035

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

365 000

 

365000

03 03 03 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა

112 647

118 797

98 595

0

98 595

 

ხარჯები

112 647

118 797

98 595

0

98 595

 

საქონელი და მომსახურება

112 647

118 797

98 595

0

98 595

03 03 03 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა

0

800

65 000

0

65 000

 

ხარჯები

0

800

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

800

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

65000

 

65000

03 03 03 03

კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება

0

0

20 440

0

20 440

 

ხარჯები

0

0

20 440

0

20 440

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

20 440

0

20 440

03 03 03 04

ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი)

0

0

300 000

0

300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

300 000

 

300000

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

4 028

5 000

12 500

0

12 500

 

ხარჯები

4 028

5 000

12 500

0

12 500

 

საქონელი და მომსახურება

4 028

5 000

12 500

0

12 500

03 03 05

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

146 860

154 719

240 196

0

240 196

 

ხარჯები

141 580

154 719

230 196

0

230 196

 

სუბსიდიები

141 580

150 222

230 196

 

230 196

 

სხვა ხარჯები

0

4 497

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 280

0

10 000

 

10 000

03 03 06

 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

60 817

1 827 545

1 496 276

0

1 496 276

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 817

1 827 545

1 496 276

 

1 496 276

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა

60 817

41 871

53 440

0

53 440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 817

41 871

53 440

 

53 440

03 03 06 02

დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

1 728 462

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 728 462

0

 

 

03 03 06 03

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

6 399

79 500

0

79 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 399

79 500

 

79 500

03 03 06 04

თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

9 433

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 433

0

 

 

03 03 06 05

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

712 190

0

712 190

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

712 190

 

712 190

03 03 06 06

ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

30 550

0

30 550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 550

 

30 550

03 03 06 07

სხალთის წყაროს შენობის და
წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა

0

2 451

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 451

0

 

 

03 03 06 08

სახანძრო ავზების მოწყობა  (დიოკნისი, ბეღლეთი, ქვ. ვაშლოვანი, თაგო, აგარა)

0

38 929

41 965

0

41 965

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 929

41 965

 

41 965

03 03 06 09

ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა

0

0

39 145

0

39 145

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

39 145

 

39 145

03 03 06 10

საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა

0

0

142 780

0

142 780

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

142 780

 

142 780

03 03 06 11

ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

5 236

0

5 236

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 236

 

5 236

03 03 06 12

მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა

0

0

300 000

0

300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

300 000

 

300 000

03 03 06 13

ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

59 450

0

59 450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

59 450

 

59 450

03 03 06 14

ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

 

32 020

 

32 020

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

32 020

 

32 020

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

121 070

62 069

156 506

0

156 506

 

ხარჯები

1 652

2 566

32 773

0

32 773

 

საქონელი და მომსახურება

1 652

2 566

32 773

0

32 773

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119 418

59 503

118 810

 

118 810

 

ვალდებულების კლება

0

0

4 923

 

4 923

03 03 08

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

105 019

197 874

342 049

0

342 049

 

ხარჯები

7 336

6 199

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

7 336

6 199

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97 683

191 675

337 213

 

337 213

 

ვალდებულების კლება

0

0

4 836

 

4 836

03 03 08 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა

7 336

6 199

0

0

0

 

ხარჯები

7 336

6 199

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

7 336

6 199

0

0

0

03 03 08 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები)

0

3 372

34 053

0

34 053

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3 372

34 053

 

34 053

03 03 08 03

დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

15 297

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 297

0

0

 

0

03 03 08 04

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა

82 386

106 154

4 836

0

4 836

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 386

106 154

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

4 836

 

4 836

03 03 08 05

დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

3 304

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3 304

0

 

 

03 03 08 06

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

0

10 399

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10 399

0

 

 

03 03 08 07

სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

0

4 746

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 746

0

 

 

03 03 08 08

ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის

0

63 700

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

63 700

0

 

 

03 03 08 09

კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

303 160

0

303 160

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

303 160

 

303 160

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

28 350

49 111

75 100

0

75 100

 

ხარჯები

28 350

20 418

57 400

0

57 400

 

საქონელი და მომსახურება

6 478

5 117

57 400

0

57 400

 

სხვა ხარჯები

21 872

15 301

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 693

17 700

 

17 700

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

398 292

372 825

273 859

0

273 859

 

ხარჯები

30 719

13 748

108 370

0

108 370

 

საქონელი და მომსახურება

30 719

13 748

12 720

0

12 720

 

სხვა ხარჯები

0

0

95 650

0

95 650

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367 573

359 077

156 213

0

156 213

 

ვალდებულების კლება

0

0

9 276

0

9 276

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

124 549

174 222

192 275

0

192 275

 

ხარჯები

0

0

95 650

0

95 650

 

სხვა ხარჯები

0

0

95 650

 

95 650

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124 549

174 222

91 193

 

91 193

 

ვალდებულების კლება

0

0

5 432

 

5 432

03 04 01 01

კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

 

16 888

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

16 888

0

 

 

03 04 01 02

ფერდსამაგრი სამუშაოები

 

0

14 240

0

14 240

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

14 240

 

14 240

03 04 01 03

ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

13 589

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

13 589

0

 

 

03 04 01 04

ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

 

4 966

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4 966

0

 

 

03 04 01 05

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

 

35 641

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35 641

0

 

 

03 04 01 06

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე (გარდამავალი))

 

61 959

56 071

0

56 071

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

61 959

52 809

 

52 809

 

ვალდებულების კლება

 

0

3 262

 

3 262

03 04 01 07

საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

60 973

11 486

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 973

11 486

0

 

 

03 04 01 08

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა

63 576

21 025

2 170

0

2 170

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 576

21 025

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

2 170

 

2 170

03 04 01 09

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

0

2 884

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 884

0

 

 

03 04 01 10

აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

0

5 784

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 784

0

 

 

03 04 01 11

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა

0

0

2 304

0

2 304

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 304

 

2 304

03 04 01 12

ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

 

 

7 940

 

7 940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

7 940

 

7 940

03 04 01 13

დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება)

 

 

95650

 

95 650

 

სხვა ხარჯები

 

 

95650

 

95 650

03 04 01 14

დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა

 

 

13900

 

13 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

13900

 

13 900

03 04 02

დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

11 755

13 748

12 720

0

12 720

 

ხარჯები

11 755

13 748

12 720

0

12 720

 

საქონელი და მომსახურება

11 755

13 748

12 720

0

12 720

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

261 988

184 855

68 864

0

68 864

 

ხარჯები

18 964

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

18 964

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243 024

184 855

65 020

 

65 020

 

ვალდებულების კლება

0

0

3 844

 

3 844

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

 

0

38 590

0

38 590

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

38 590

 

38 590

03 04 03 02

მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში

 

18 851

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18 851

0

 

 

03 04 03 03

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია

69 372

80 472

3 844

0

3 844

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69 372

80 472

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

3 844

 

3 844

03 04 03 04

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

48 763

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 763

0

0

 

 

03 04 03 05

ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

22 329

25 415

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 329

25 415

0

 

 

03 04 03 06

მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო)

18 824

13 546

4 890

0

4 890

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 824

13 546

4 890

 

4 890

03 04 03 07

გამგეობის შენობის რემონტი

42 025

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 025

0

0

 

 

03 04 03 08

მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება

18 964

8 200

21 540

0

21 540

 

ხარჯები

18 964

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

18 964

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8 200

21 540

 

21 540

03 04 03 09

დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა

41 711

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 711

0

0

 

 

03 04 03 10

დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით

0

6 925

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 925

0

 

 

03 04 03 11

საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

0

9 025

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 025

0

 

 

03 04 03 12

საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

0

13 938

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 938

0

 

 

03 04 03 13

გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა

0

2 809

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 809

0

 

 

03 04 03 14

დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ #3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა

0

5 674

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 674

0

 

 

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენარეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

891 551

906 366

819 195

819 195

0

 

ხარჯები

0

16 116

18 164

18 164

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

16 116

18 164

18 164

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

891 551

890 250

801 031

801 031

 

03 06

სოფლის მეურნეობა

0

0

22 200

0

22 200

 

ხარჯები

0

0

22 200

0

22 200

 

სხვა ხარჯები

0

0

22 200

 

22 200

03 06 01

ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

22 200

0

22 200

 

ხარჯები

0

0

22 200

0

22 200

 

სხვა ხარჯები

0

0

22 200

 

22 200

04 00

განათლება

784 981

1 937 029

2 165 929

0

2 165 929

 

ხარჯები

583 693

969 935

1 115 915

0

1 115 915

 

სუბსიდიები

583 693

860 515

1 104 000

0

1 104 000

 

სხვა ხარჯები

0

109 420

11 915

0

11 915

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201 288

967 094

1 035 188

0

1 035 188

 

ვალდებულების კლება

0

0

14 826

0

14 826

04 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

574 562

899 959

1 141 000

0

1 141 000

 

ხარჯები

568 753

899 959

1 104 000

0

1 104 000

 

სუბსიდიები

568 753

860 515

1 104 000

 

1 104 000

 

სხვა ხარჯები

0

39 444

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 809

0

37 000

 

37 000

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი

185 612

920 240

1 011 799

0

1 011 799

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185 612

920 240

998 188

 

998 188

 

ვალდებულების კლება

0

0

13 611

 

13 611

 

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

 

159 716

4 097

0

4 097

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

159 716

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

4 097

 

4 097

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

 

57 204

1 468

0

1 468

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

57 204

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

1 468

 

1 468

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

95 978

62 110

0

62 110

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

95 978

57 058

 

57 058

 

ვალდებულების კლება

0

0

5 052

 

5 052

04 02 04

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

250 353

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

250 353

0

 

 

04 02 05

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

38 065

78 659

2 994

0

2 994

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 065

78 659

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

2 994

 

2 994

04 02 06

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება

30 624

39 863

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 624

39 863

0

 

 

04 02 07

დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

98 070

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 070

0

0

 

 

04 02 08

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

222 550

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

222 550

0

 

 

04 02 09

ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

18 853

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 853

0

0

 

 

04 02 10

მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

193 700

0

193 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

193 700

 

193 700

04 02 11

საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა

0

15 917

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 917

0

 

 

04 02 12

კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

177 440

0

177 440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

177 440

 

177 440

04 02 13

თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

267 000

0

267 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

267 000

 

267 000

04 02 14

ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

179 000

0

179 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

179 000

 

179 000

04 02 15

დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება

0

0

56 600

0

56 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

56 600

 

56 600

04 02 16

საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები)

 

 

67 390

0

67 390

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

67 390

 

67 390

04 03

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

 

46 854

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

46 854

0

 

 

04 04

 სკოლების მშენებლობარემონტი

9 867

58 978

13 130

0

13 130

 

ხარჯები

0

58 978

11 915

0

11 915

 

სხვა ხარჯები

0

58 978

11 915

 

11 915

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 867

0

0

 

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

1 215

 

1 215

04 04 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

0

47 304

1 215

0

1 215

 

ხარჯები

0

47 304

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

47 304

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

1 215

 

1 215

04 04 02

შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

9 867

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 867

0

0

 

0

04 04 03

შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

7 437

0

0

0

 

ხარჯები

0

7 437

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

7 437

0

 

 

04 04 04

სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

0

4 237

0

0

0

 

ხარჯები

0

4 237

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

4 237

0

 

 

04 04 05

ბოძაურის საჯარო სკოლის  ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი

 

 

11 915

 

11 915

 

ხარჯები

 

 

11 915

 

11 915

 

სხვა ხარჯები

 

 

11 915

 

11 915

04 05

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

14 940

10 998

0

0

0

 

ხარჯები

14 940

10 998

0

0

0

 

სუბსიდიები

14 940

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

10 998

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 524 772

1 646 375

2 715 904

0

2 715 904

 

ხარჯები

1 112 687

1 374 067

1 915 688

0

1 915 688

 

საქონელი და მომსახურება

129 381

94 232

241 510

0

241 510

 

სუბსიდიები

983 306

891 503

904 143

0

904 143

 

გრანტები

0

192 538

369 311

0

369 311

 

სხვა ხარჯები

0

195 794

400 724

0

400 724

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412 085

272 308

791 772

0

791 772

 

ვალდებულების კლება

0

0

8 444

0

8 444

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

406 024

553 501

822 228

0

822 228

 

ხარჯები

207 177

393 131

785 657

0

785 657

 

საქონელი და მომსახურება

68 482

21 959

12 315

0

12 315

 

სუბსიდიები

138 695

249 920

262 992

0

262 992

 

გრანტები

0

0

142 036

0

142 036

 

სხვა ხარჯები

0

121 252

368 314

0

368 314

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198 847

160 370

36 571

0

36 571

05 01 01

ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

144 841

146 943

177 075

0

177 075

 

ხარჯები

138 695

146 943

167 555

0

167 555

 

სუბსიდიები

138 695

146 943

167 555

 

167 555

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 146

0

9 520

 

9 520

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

0

105 975

95 437

0

95 437

 

ხარჯები

0

105 975

95 437

0

95 437

 

სუბსიდიები

0

102 977

95 437

 

95 437

 

სხვა ხარჯები

0

2 998

0

 

0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

47 984

44 109

80 330

0

80 330

 

ხარჯები

47 984

44 109

67 350

0

67 350

 

საქონელი და მომსახურება

47 984

21 959

12 315

0

12 315

 

სხვა ხარჯები

0

22 150

55 035

 

55 035

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

12 980

 

12 980

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი

192 701

256 474

327 350

0

327 350

 

ხარჯები

0

96 104

313 279

0

313 279

 

სხვა ხარჯები

0

96 104

313 279

 

313 279

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192 701

160 370

14 071

 

14 071

05 01 04 01

დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

24 966

0

0

0

 

ხარჯები

0

24 966

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

24 966

0

 

 

05 01 04 02

დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

33 035

0

0

0

 

ხარჯები

0

33 035

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

33 035

0

 

 

05 01 04 03

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

49 276

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49 276

0

 

 

05 01 04 04

დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

0

21 940

0

0

0

 

ხარჯები

0

21 940

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

21 940

0

 

 

05 01 04 05

ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

27 928

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 928

0

 

 

05 01 04 06

მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

29 374

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 374

0

0

 

 

05 01 04 07

დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

31 485

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 485

0

0

 

 

05 01 04 08

კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა

24 936

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 936

0

0

 

 

05 01 04 09

რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

34 288

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 288

0

0

 

 

05 01 04 10

ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

14 998

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 998

0

0

 

 

05 01 04 11

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  შემოღობვა

17 568

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 568

0

0

 

 

05 01 04 12

ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  რემონტი

12 223

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 223

0

0

 

 

05 01 04 13

განახლების მინი მოედნის  რემონტი

1 539

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 539

0

0

 

 

05 01 04 14

გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით

26 290

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 290

0

0

 

 

05 01 04 15

ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა

0

16 163

0

0

0

 

ხარჯები

0

16 163

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

16 163

0

 

 

05 01 04 16

ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა

0

60 356

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

60 356

0

 

 

05 01 04 17

დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

22 810

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22 810

0

 

 

05 01 04 18

ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა

0

0

39 644

0

39 644

 

ხარჯები

0

0

39 644

0

39 644

 

სხვა ხარჯები

0

0

39 644

 

39 644

05 01 04 19

ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

11 705

0

11 705

 

ხარჯები

0

0

11 705

0

11 705

 

სხვა ხარჯები

0

0

11 705

 

11 705

05 01 04 20

გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

29 990

0

29 990

 

ხარჯები

0

0

29 990

0

29 990

 

სხვა ხარჯები

0

0

29 990

 

29 990

05 01 04 21

უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

0

28 380

0

28 380

 

ხარჯები

0

0

28 380

0

28 380

 

სხვა ხარჯები

0

0

28 380

 

28 380

05 01 04 22

ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

28 450

0

28 450

 

ხარჯები

0

0

28 450

0

28 450

 

სხვა ხარჯები

0

0

28 450

 

28 450

05 01 04 23

საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

29 480

0

29 480

 

ხარჯები

0

0

29 480

0

29 480

 

სხვა ხარჯები

0

0

29 480

 

29 480

05 01 04 24

ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

14 071

0

14 071

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

14 071

 

14 071

05 01 04 25

მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

 

 

22 520

 

22 520

 

ხარჯები

 

 

22 520

 

22 520

 

სხვა ხარჯები

 

 

22 520

 

22 520

05 01 04 26

მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

 

 

41 040

 

41 040

 

ხარჯები

 

 

41 040

 

41 040

 

სხვა ხარჯები

 

 

41 040

 

41 040

05 01 04 27

ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

 

 

39 060

 

39 060

 

ხარჯები

 

 

39 060

 

39 060

 

სხვა ხარჯები

 

 

39 060

 

39 060

05 01 04 28

წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა

 

 

25 800

 

25 800

 

ხარჯები

 

 

25 800

 

25 800

 

სხვა ხარჯები

 

 

25 800

 

25 800

05 01 04 29

ძმაგულის მინი სპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

 

 

13 410

 

13 410

 

ხარჯები

 

 

13 410

 

13 410

 

სხვა ხარჯები

 

 

13 410

 

13 410

05 01 04 30

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება

 

 

3 800

 

3 800

 

ხარჯები

 

 

3 800

 

3 800

 

სხვა ხარჯები

 

 

3 800

 

3 800

05 01 05

სპორტული ინვენტარის შეძენა

20 498

0

0

0

0

 

ხარჯები

20 498

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

20 498

0

0

0

0

05 01 06

ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა

0

0

142 036

0

142 036

 

გრანტები

0

0

142 036

 

142 036

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 118 748

1 092 874

1 893 676

0

1 893 676

 

ხარჯები

905 510

980 936

1 130 031

0

1 130 031

 

საქონელი და მომსახურება

60 899

72 273

229 195

0

229 195

 

სუბსიდიები

844 611

641 583

641 151

0

641 151

 

გრანტები

0

192 538

227 275

0

227 275

 

სხვა ხარჯები

0

74 542

32 410

0

32 410

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213 238

111 938

755 201

0

755 201

 

ვალდებულების კლება

0

0

8 444

0

8 444

05 02 01

ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

80 434

87 906

105 926

0

105 926

 

ხარჯები

80 434

87 906

101 426

0

101 426

 

სუბსიდიები

80 434

82 924

101 426

 

101 426

 

სხვა ხარჯები

0

4 982

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

4 500

 

4 500

05 02 02

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

485 460

452 061

477 960

0

477 960

 

ხარჯები

475 633

452 061

461 290

0

461 290

 

სუბსიდიები

475 633

452 061

461 290

 

461 290

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 827

0

12 500

 

12 500

 

ვალდებულების კლება

0

0

4 170

 

4 170

05 02 03

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

228 133

229 942

227 275

0

227 275

 

ხარჯები

225 733

229 942

227 275

0

227 275

 

სუბსიდიები

225 733

37 404

0

 

 

 

გრანტები

0

192 538

227 275

 

227 275

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 400

0

0

 

0

05 02 04

კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

51 992

148 283

180 000

0

180 000

 

ხარჯები

51 992

117 536

180 000

0

180 000

 

საქონელი და მომსახურება

51 992

64 527

147 590

0

147 590

 

სხვა ხარჯები

0

53 009

32 410

 

32 410

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 747

0

 

 

05 02 05

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

201 011

95 365

735 975

0

735 975

 

ხარჯები

0

14 174

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

14 174

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201 011

81 191

731 701

 

731 701

 

ვალდებულების კლება

0

0

4 274

 

4 274

05 02 05 01

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა

0

0

194 000

0

194 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

194 000

 

194 000

05 02 05 02

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია

0

0

159 160

0

159 160

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

159 160

 

159 160

05 02 05 03

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

81 191

346 135

0

346 135

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

81 191

341 861

 

341 861

 

ვალდებულების კლება

0

0

4 274

 

4 274

05 02 05 04

თხილვანის  მუზეუმის რემონტი

7 315

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 315

0

0

 

 

05 02 05 05

საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

140 640

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 640

0

0

 

 

05 02 05 06

ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

53 056

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 056

0

0

 

 

05 02 05 07

სხალთის მუზეუმის რემონტი

0

14 174

0

0

0

 

ხარჯები

0

14 174

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

14 174

0

 

 

05 02 05 08

კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

36 680

0

36 680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

36 680

 

36 680

05 02 06

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

8 907

8 586

25 105

0

25 105

 

ხარჯები

8 907

8 586

25 105

0

25 105

 

საქონელი და მომსახურება

8 907

7 746

25 105

0

25 105

 

სხვა ხარჯები

0

840

0

 

0

05 02 07

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

62 811

70 731

84 935

0

84 935

 

ხარჯები

62 811

70 731

78 435

0

78 435

 

სუბსიდიები

62 811

69 194

78 435

 

78 435

 

სხვა ხარჯები

0

1 537

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6 500

 

6 500

05 02 08

კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები)

 

 

56 500

 

56 500

 

ხარჯები

 

 

56 500

 

56 500

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

56 500

 

56 500

06  00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

626 073

745 202

849 334

0

849 334

 

ხარჯები

609 634

739 271

839 149

0

839 149

 

საქონელი და მომსახურება

38 982

0

268

0

268

 

სუბსიდიები

80 739

124 633

130 415

0

130 415

 

სოციალური უზრუნველყოფა

489 913

499 355

479 199

0

479 199

 

სხვა ხარჯები

0

115 283

229 267

0

229 267

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 439

5 931

10 185

0

10 185

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

106 671

150 266

184 092

0

184 092

 

ხარჯები

90 232

144 335

173 907

0

173 907

 

სუბსიდიები

80 739

124 633

129 615

0

129 615

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 493

17 773

44 292

0

44 292

 

სხვა ხარჯები

0

1 929

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 439

5 931

10 185

0

10 185

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

0

105 026

129 615

0

129 615

 

ხარჯები

0

105 026

129 615

0

129 615

 

სუბსიდიები

 

103 097

129 615

 

129 615

 

სხვა ხარჯები

0

1 929

0

 

0

06 01 02

სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

80 739

21 536

0

0

0

 

ხარჯები

80 739

21 536

0

0

0

 

სუბსიდიები

80 739

21 536

0

 

0

06 01 02 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

79 823

21 536

0

0

0

 

ხარჯები

79 823

21 536

0

0

0

 

სუბსიდიები

79 823

21 536

0

 

 

06 01 02 02

ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა

916

0

0

0

0

 

ხარჯები

916

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

916

0

0

 

 

06 01 03

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

9 493

17 773

36 166

0

36 166

 

ხარჯები

9 493

17 773

36 166

0

36 166

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 493

17 773

36 166

 

36 166

06 01 04

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

8 126

0

8 126

 

ხარჯები

0

0

8 126

0

8 126

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

8 126

 

8 126

06 01 05

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

16 439

5 931

10 185

0

10 185

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 439

5 931

10 185

 

10 185

06 01 05 01

თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

9 625

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 625

0

0

 

 

06 01 05 02

თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

0

5 931

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 931

0

 

 

06 01 05 03

ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში

6 814

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 814

0

0

 

 

06 01 05 04

თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში

0

0

10 185

0

10 185

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

10 185

 

10 185

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

519 402

594 936

665 242

0

665 242

 

ხარჯები

519 402

594 936

665 242

0

665 242

 

საქონელი და მომსახურება

38 982

0

268

0

268

 

სუბსიდიები

0

0

800

0

800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

480 420

481 582

434 907

0

434 907

 

სხვა ხარჯები

0

113 354

229 267

0

229 267

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

34 693

35 176

36 600

0

36 600

 

ხარჯები

34 693

35 176

36 600

0

36 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34 693

35 176

36 600

 

36 600

06 02 02

ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა 

1 240

1 730

3 560

0

3 560

 

ხარჯები

1 240

1 730

3 560

0

3 560

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

268

0

268

 

სუბსიდიები

0

0

800

 

800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 240

50

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

1 680

2 492

 

2 492

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

23 750

15 750

17 000

0

17 000

 

ხარჯები

23 750

15 750

17 000

0

17 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23 750

15 750

17 000

 

17 000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

55 000

52 600

45 000

0

45 000

 

ხარჯები

55 000

52 600

45 000

0

45 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55 000

52 600

45 000

 

45 000

06 02 05

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

48 000

49 000

56 000

0

56 000

 

ხარჯები

48 000

49 000

56 000

0

56 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48 000

49 000

56 000

 

56 000

06 02 06

უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

3 400

2 800

1 200

0

1 200

 

ხარჯები

3 400

2 800

1 200

0

1 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 400

2 800

1 200

 

1 200

06 02 07

ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

55 000

165 000

0

165 000

 

ხარჯები

0

55 000

165 000

0

165 000

 

სხვა ხარჯები

0

55 000

165 000

 

165 000

06 02 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

284 073

259 700

0

0

0

 

ხარჯები

284 073

259 700

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

284 073

259 700

0

 

 

06 02 09

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა

30 264

30 506

42 414

0

42 414

 

ხარჯები

30 264

30 506

42 414

0

42 414

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 264

30 506

42 414

 

42 414

06 02 10

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

36 000

35 000

0

35 000

 

ხარჯები

0

36 000

35 000

0

35 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

36 000

35 000

 

35 000

06 02 11

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა

38 982

56 674

61 775

0

61 775

 

ხარჯები

38 982

56 674

61 775

0

61 775

 

საქონელი და მომსახურება

38 982

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

56 674

61 775

 

61 775

06 02 12

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

26 000

0

26 000

 

ხარჯები

0

0

26 000

0

26 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

26 000

 

26 000

06 02 13

2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება

0

0

175 693

0

175 693

 

ხარჯები

0

0

175 693

0

175 693

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

175 693

 

175 693

 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 17. პრემიები და დანამატები
2016 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 18. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.