„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015წლის 25 დეკემბრის #44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015წლის 25 დეკემბრის #44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016248
24
12/12/2016
ვებგვერდი, 14/12/2016
190020020.35.159.016248
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015წლის 25 დეკემბრის #44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №24

2016 წლის 12 დეკემბერი

ქ. მარნეული

 

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის  №44 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 30.12.2015, №190020020.35.159.016222) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. ბიუჯეტის №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი“

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

20107,9

22249.1

16362.0

5887.1

22732.1

16551.5

6180.6

გადასახადები

3959,5

3912.3

3912.3

0.0

8629.0

8629.0

0.0

გრანტები

13028,0

15051.6

9164.5

5887.1

11043.1

4862.5

6180.6

სხვა შემოსავლები

3120,5

3285.2

3285.2

0.0

3060.0

3060.0

0.0

ხარჯები

9958,9

11828.0

11499.3

328.7

13943.0

13608.3

334.8

შრომის ანაზღაურება

2179,7

2512.6

2512.6

0.0

3165.4

3165.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

3079,5

2548.0

2231.4

316.6

3112.8

2803.0

309.8

პროცენტი

118,4

102.5

102.5

0.0

84.7

84.7

0.0

სუბსიდიები

3692,3

5044.9

5044.9

0.0

5522.9

5522.9

0.0

გრანტები

0,0

190.8

190.8

0.0

337.1

337.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

846,9

839.9

839.9

0.0

1036.0

1036.0

0.0

სხვა ხარჯები

42,1

589.3

577.2

12.1

684.3

659.3

25.0

საოპერაციო სალდო

10149,1

10421.1

4862.8

5558.4

8789.1

2943.2

5845.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9115,9

11616.2

5745.4

5870.8

12814.8

6882.1

5932.7

ზრდა

9294,02

11882.3

6011.5

5870.8

13129.8

7197.1

5932.7

კლება

178,1

266.1

266.1

0.0

315.0

315.0

0.0

მთლიანი სალდო

1033,2

-1195.0

-882.6

-312.4

-4025.7

-3938.8

-86.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

908,1

-1774.8

-1377.8

-397.0

-4383.0

-4270.4

-112.6

ზრდა

1945,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1945,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1037,1

1774.8

1377.8

397.0

4383.0

4270.4

112.6

ვალუტა და დეპოზიტები

1037,1

1774.8

1377.8

397.0

4383.0

4270.4

112.6

ვალდებულებების ცვლილება

-125,1

-579.8

-495.2

-84.6

-357.3

-331.6

-25.7

კლება

125,1

579.8

495.2

84.6

357.3

331.6

25.7

საშინაო

125,1

579.8

495.2

84.6

357.3

331.6

25.7

ბალანსი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება“

 

დასახელება

2014 ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

21323,1

22515.2

16628.1

5887.1

23047.1

16866.5

6180.6

შემოსავლები

20107,9

22249.1

16362.0

5887.1

22732.1

16551.5

6180.6

არაფინანსური აქტივების კლება

178,1

266.1

266.1

0.0

315.0

315.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

21323,1

24290.0

18006.0

6284.1

27430.1

21136.9

6293.2

ხარჯები

9958,9

11828.0

11499.3

328.7

13943.0

13608.3

334.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9294,0

11882.3

6011.5

5870.8

13129.8

7197.1

5932.7

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

1945,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

125,1

579.8

495.2

84.6

357.3

331.6

25.7

ნაშთის ცვლილება

-1037,1

-1774.8

-1377.8

-397.0

-4383.0

-4270.4

-112.6

 

3. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები“

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

      სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

9958,9

11828.0

11499.3

328.7

13943.0

13608.3

334.8

შრომის ანაზღაურება

2179,7

2512.6

2512.6

0.0

3165.4

3165.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

3079,5

2548.0

2231.4

316.6

3112.8

2803.0

309.8

პროცენტი

118,4

102.5

102.5

0.0

84.7

84.7

0.0

სუბსიდიები

3692,3

5044.9

5044.9

0.0

5522.9

5522.9

0.0

გრანტები

0,0

190.8

190.8

0.0

337.1

337.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

846,9

839.9

839.9

0.0

1036.0

1036.0

0.0

სხვა ხარჯები

42,1

589.3

577.2

12.1

684.3

659.3

25.0

 

4. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება“

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

167,9

282.8

596.6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

57,5

0.9

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8454,0

10164.1

10293.8

04 00

განათლება

385,6

566.0

1491.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

229,0

868.5

747.1

 

სულ ჯამი:

9294,0

11882.3

13128.6

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

178,1

230.0

315.0

ძირითადი აქტივები

41,9

20.0

100.0

არაწარმოებული აქტივები

136,2

210.0

215.0

მიწა

136,2

210.0

215.0

 

5. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე)  სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

2016 წლის ასიგნების ფარგლებში მოხდება „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერის ნაშთის 103,1ათასი ლარის წარმართვა ბიუჯეტის დანართი №2-ის შესაბამისად, კერძოდ:

სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ 12,7 ათასი ლარი.

წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ 36,1ათასი ლარი.

სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით 1,9ათასი ლარი სარწყავი არხების  სარეაბილიტაციოდ. 

სოფლებში გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცისათვის 51.6 ათასი ლარი.

მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად სარიტუალო სახლის რეაბილიტაციაზე 0.8 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“,  გამოყოფილი ტრანსფერი 2176,7 ათასი ლარი მოხმარდება სოფლის ხელშეწყობის  პროექტების განხორციელებას, ბიუჯეტის დანართი №3–ის შესაბამისად, კერძოდ:

სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ 508,2 ათასი ლარი.

წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ 499,0 ათასი ლარი.

სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით 288,3 ათასი ლარი სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ.  სავარგულების შემოღობვაზე 25,0 ათასი ლარი.

სოფლებში გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცისათვის 536,7 ათასი ლარი.

კეთილმოწყობაზე 4,1 ათასი ლარი სკვერის მოსაწყობად, 9,1 ათასი ლარი მოსაცდელების მოსაწყობად, 8,2 ათასი ლარი ახალგაზრდული ცენტრის მოსაწყობად.

მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად სარიტუალო სახლის რეაბილიტაციაზე, სასაფლაოების შემოღობვაზე 74,4 ათასი ლარი, სარიტუალო ინვენტარის შეძენაზე 133,4 ათასი ლარი.

სპორტული ობიექტების მოსაწყობად 74,4 ათასი ლარი.

სპორტული ინვენტარის შესაძენად 11,9 ათასი ლარი.

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციაზე 3,6 ათასი ლარი.

2016 წელს სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების მიზნით 38,0 ათასი ლარი გამოყოფილია გარე განათების მოსაწყობად სოფლებში: სეიდიგოჯალო, ზემო სარალი, ხანჯიგაზლო, არაფლო, ბაითალო, კუშჩუ, აღმამედლო, იმირი, ახლომახმუდლო.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერიდან გამოუყენებელი და 2016 წელს უკან დაბრუნებული თანხა – 5,1 ათასი ლარით იგეგმება სოფელ კასუმლოში სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა და მონტაჟი.

6. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

19378,0

24290.0

18006.0

6284.1

27430.1

21136.9

6293.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

248

 

 

 

ხარჯები

9958,9

11828.0

11499.3

328.7

13943.0

13608.3

334.8

 

შრომის ანაზღაურება

2179,7

2512.6

2512.6

0.0

3165.4

3165.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9294,0

11882.3

6011.5

5870.8

13129.8

7197.1

5932.7

 

ვალდებულებების კლება

125,1

579.8

495.2

84.6

357.3

331.6

25.7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3607,2

4293.9

4293.9

0.0

5547.2

5547.2

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

236

 

 

 

ხარჯები

3314,1

3837.0

3837.0

0.0

4758.0

4758.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1907,3

2390.8

2390.8

0.0

3020.8

3020.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167,9

282.8

282.8

0.0

596.6

596.6

0.0

 

ვალდებულებების კლება

125,1

174.2

174.2

0.0

192.6

192.6

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

680,8

723.3

723.3

0.0

831.0

831.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

27

 

 

 

ხარჯები

646,7

712.0

712.0

0.0

810.9

810.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

467,3

504.9

504.9

0.0

547.4

547.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,1

1.5

1.5

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

9.8

9.8

 

0.1

0.1

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2606,4

3327.1

3327.1

0.0

4267.7

4267.7

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

209

 

 

 

ხარჯები

2472,6

3022.4

3022.4

0.0

3657.4

3657.4

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1440,0

1885.9

1885.9

0.0

2473.4

2473.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133,8

281.2

281.2

0.0

576.6

576.6

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

23.4

23.4

0.0

33.7

33.7

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

76,4

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

 

ხარჯები

76,4

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

243,5

243.5

243.5

0.0

248.5

248.5

0.0

 

ხარჯები

118,4

102.5

102.5

0.0

89.7

89.7

0.0

 

ვალდებულებების კლება

125,1

141.0

141.0

0.0 

158.8

158.8

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

406,8

351.3

351.3

0.0

176.6

176.6

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

12

 

 

 

ხარჯები

349,4

347.8

347.8

0.0

176.6

176.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

272,4

121.8

121.8

0.0

144.6

144.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,5

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

269,1

208.3

208.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

211,6

205.5

205.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

2.3

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1.9

1.9

0.0 

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

137,7

142.9

142.9

0.0

176.6

176.6

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

12.0

 

 

 

ხარჯები

137,7

142.2

142.2

0.0

176.6

176.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

106,2

119.5

119.5

0.0

144.6

144.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.7

0.7

0.0 

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

11122,3

13880.3

7596.2

6284.1

14070.8

8492.2

5578.7

 

ხარჯები

2668,2

3400.3

3071.6

328.7

3702.1

3367.3

334.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8454,0

10164.1

4293.4

5870.8

10293.8

5075.6

5218.2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

315.9

231.3

84.6

74.9

49.2

25.7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

3732,4

5239.4

1923.8

3315.6

4617.7

1998.4

2619.3

 

ხარჯები

274,9

183.1

183.1

0.0

431.5

431.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3457,5

4942.2

1641.6

3300.6

4186.2

1566.9

2619.3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

114.1

99.1

15.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4536,0

6107.6

5049.8

1057.8

5547.4

4873.0

674.5

 

ხარჯები

1976,5

2516.3

2516.3

0.0

2582.8

2582.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2559,5

3526.5

2468.7

1057.8

2915.4

2240.9

674.5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

64.8

64.8

0.0

49.2

49.2

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1707,3

2066.7

1342.4

724.3

1875.5

1201.1

674.5

 

ხარჯები

0.0

1.3

1.3

0.0

3.0

3.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1707,3

2027.2

1302.9

724.3

1825.8

1151.4

674.5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

38.2

38.2

0.0 

46.7

46.7

0.0

03 02  02

შპს "მარნეულის სოფლის წყალი"–ს დაფინანსება

590,8

791.1

791.1

0.0

830.0

830.0

0.0

 

ხარჯები

590,8

791.1

791.1

0.0

830.0

830.0

0.0

03 02 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

104,7

588.8

588.8

0.0

755.8

755.8

0.0

 

ხარჯები

95,0

106.8

106.8

0.0

5.0

5.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,7

482.0

482.0

0.0

748.4

748.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

2.5

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

199,1

657.4

323.9

333.5

33.0

33.0

0.0

 

ხარჯები

15,7

11.0

11.0

0.0

30.0

30.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183,4

642.8

309.3

333.5

3.0

3.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

3.6

3.6

0.0 

0.0

0.0

0.0

03 02 05

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

319,9

403.9

403.9

0.0

42.1

42.1

0.0

 

ხარჯები

0.0

150.6

150.6

0.0

42.1

42.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

319,9

230.2

230.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

23.1

23.1

 0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

443,5

545.1

545.1

0.0

911.0

911.0

0.0

 

ხარჯები

302,1

433.8

433.8

0.0

582.8

582.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,4

111.2

111.2

0.0

328.2

328.2

0.0

03 02 07

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1121,8

1054.6

1054.6

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

972,9

1021.6

1021.6

0.0

10.0

10.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148,9

33.0

33.0

0.0

10.0

10.0

0.0

03 02 08

"ააიპ სუფთა მარნეული"–ს დაფინანსება

0.0

0.0

0.0 

0.0

995.0

995.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 0.0

0.0

995.0

995.0

0.0

03 02 09

„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“–ს დაფინანსება

 

0.0

0.0

0.0

0.0

85.0

85.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

85.0

85.0

0.0

03 02 10

ელექტრო გადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა

48,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0303

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3,8

148.0

148.0

0.0

706.8

706.8

0.0

 

ხარჯები

3,8

15.8

15.8

0.0

3.0

3.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

132.1

132.1

0.0

703.8

703.8

0.0

03 03 01

ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი

3,8

19.8

19.8

0.0

103.7

103.7

0.0

 

ხარჯები

3,8

15.8

15.8

0.0

3.0

3.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4.0

4.0

0.0

100.7

100.7

0.0

03 03 02

სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები

0,0

128.1

128.1

0.0

603.1

603.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

128.1

128.1

0.0

603.1

603.1

0.0

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

362,3

407.3

407.3

0.0

876.0

876.0

0.0

 

ხარჯები

362,3

356.3

356.3

0.0

350.0

350.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

51.0

51.0

0.0

526.0

526.0

0.0

03 05

სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

2487,9

1978.0

67.4

1910.6

2322.9

38.0

2284.9

 

ხარჯები

50,7

328.7

0.0

328.7

334.8

0.0

334.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2437,1

1512.3

0.0

1512.3

1962.4

38.0

1924.4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

137.0

67.4

69.6

25.7

0.0

25.7

04 00

განათლება

1589,9

1942.4

1942.4

0.0

3400.0

2685.4

714.6

 

ხარჯები

1204,3

1352.6

1352.6

0.0

1871.3

1871.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

385,6

566.0

566.0

0.0

1491.0

776.5

714.6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

23.8

23.8

0.0

37.7

37.7

0.0

04 01

ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“–ს დაფინანსება

1148,7

1307.4

1307.4

0.0

1702.5

1702.5

0.0

 

ხარჯები

1148,7

1283.6

1283.6

0.0

1667.3

1667.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

35.2

35.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

23.8

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

385,6

566.0

566.0

0.0

1558.5

844.0

714.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

65.0

65.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

385,6

566.0

566.0

0.0

1455.8

741.3

714.6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

37.7

37.7

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

55,6

69.0

69.0

0.0

139.0

139.0

0.0

 

ხარჯები

55,6

69.0

69.0

0.0

139.0

139.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1890,5

2599.9

2599.9

0.0

3034.8

3034.8

0.0

 

ხარჯები

1661,5

1699.6

1699.6

0.0

2281.2

2281.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229,0

868.5

868.5

0.0

747.1

747.1

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

31.8

31.8

0.0

6.4

6.4

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

778,6

1254.5

1254.5

0.0

1589.2

1589.2

0.0

 

ხარჯები

776,6

969.1

969.1

0.0

1095.0

1095.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

285.4

285.4

0.0

494.2

494.2

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

26,8

9.1

9.1

0.0

307.1

307.1

0.0

 

ხარჯები

26,8

9.1

9.1

0.0

307.1

307.1

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

549,9

660.0

660.0

0.0

750.0

750.0

0.0

 

ხარჯები

549,9

660.0

660.0

0.0

730.0

730.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „ალგეთი“–ს დაფინანსება

199,9

300.0

300.0

0.0

57.9

57.9

0.0

 

ხარჯები

199,9

300.0

300.0

0.0

57.9

57.9

0.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2,0

285.4

285.4

0.0

474.2

474.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

285.4

285.4

0.0

474.2

474.2

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

584,5

1299.7

1299.7

0.0

982.9

982.9

0.0

 

ხარჯები

570,0

687.9

687.9

0.0

824.2

824.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,5

583.2

583.2

0.0

153.0

153.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

28.7

28.7

0.0

5.7

5.7

0.0

05 02 01

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

465,2

533.7

533.7

0.0

610.0

610.0

0.0

 

ხარჯები

465,2

533.7

533.7

0.0

585.9

585.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

24.1

24.1

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

104,8

182.9

182.9

0.0

238.3

238.3

0.0

 

ხარჯები

104,8

154.2

154.2

0.0

238.3

238.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

28.7

28.7

 0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

14,5

583.2

583.2

0.0

134.6

134.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.5

583.2

583.2

0.0

128.9

128.9

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

5.7

5.7

0.0

05 03

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

44,8

34.8

34.8

0.0

72.0

72.0

0.0

 

ხარჯები

44,8

34.8

34.8

0.0

72.0

72.0

0.0

05 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

482,6

10.8

10.8

0.0

390.8

390.8

0.0

 

ხარჯები

270,1

7.8

7.8

0.0

290.0

290.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212,5

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

3.1

3.1

0.0 

0.8

0.8

0.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

761,4

1222.3

1222.3

0.0

1200.7

1200.7

0.0

 

ხარჯები

761,4

1190.8

1190.8

0.0

1153.8

1153.8

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

31.5

31.5

0.0

45.7

45.7

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

143,0

137.5

137.5

0.0

150.0

150.0

0.0

 

ხარჯები

143,0

137.5

137.5

0.0

148.8

148.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

1.2

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

618,4

1084.8

1084.8

0.0

1050.7

1050.7

0.0

 

ხარჯები

618,4

1053.3

1053.3

0.0

1005.0

1005.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

31.5

31.5

0.0

45.7

45.7

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

375,6

481.3

481.3

0.0

601.7

601.7

0.0

 

ხარჯები

375,6

462.8

462.8

0.0

600.0

600.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

18.6

18.6

0.0 

1.7

1.7

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

238,5

491.6

491.6

0.0

339.0

339.0

0.0

 

ხარჯები

238,5

478.7

478.7

0.0

295.0

295.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

12.9

12.9

0.0 

44.0

44.0

0.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

4,3

19.8

19.8

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

4,3

19.8

19.8

0.0

10.0

10.0

0.0

06 02 04

სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები

0,0

92.1

92.1

0.0

100.0

100.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

92.1

92.1

0.0

100.0

100.0

0.0

 

7. ბიუჯეტის დანართი №3 „საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულების საფუძველზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის  განაწილების  შესახებ“ ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი



დანართი 3
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულების საფუძველზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის  განაწილების  შესახებ

ტერიტორიული ორგანო

სოფელი

პროექტის  თანხა

პროექტის დასახელება

1

წერეთელი

1

წერეთელი

32.830

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

2

წერეთელი

11.958

სარიტუალო დარბაზის მიმდებარედ ფარდულის მოწყობა

3

საიმერლო

3.817

სარიტუალო დარბაზის რემონტი

4

საიმერლო

0.600

სასაფლაოს ღობის შესაღებად საღებავის შეძენა

5

საიმერლო

29.000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

6

დიდი ბეგლიარი

9.100

გარე განათების მოწყობა

7

პატარა ბეგლიარი

8.513

გარე განათების მოწყობა

8

ნორგიული

15.211

გარე განათების მოწყობა

ჯამი

111.029

 

2

ხოჯორნი

1

ხოჯორნი

7.197

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და მილმდენის რეაბილიტაცია

2

ხოჯორნი

8.139

გარე განათების მოწყობა

3

გიულიბახი

8.620

სარიტუალო დარბაზისთვის სამზარეულოს აშენება

4

ბრდაზორი

3.241

გზის მოხრეშვა

5

ცოფი

15.607

გარე განათების მოწყობა

ჯამი

42.803

 

3

შაუმიანი

1

შაუმიანი

38.076

გარე განათების მოწყობა

2

ხიხანი

8.861

გარე განათების მოწყობა

3

ახკულა

5.024

მოსაცდელის მოწყობა (მგზავრების)

4

ყუდრო

4.655

გზის მოხრეშვა

ჯამი

56.617

 

4

თამარისი

1

თამარისი

4.112

9 აპრილის სკვერის და სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

2

თამარისი

14.273

სავარგულების შემოღობვა

3

თამარისი

10.734

სავარგულების შემოღობვა

4

თამარისი

1.000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა (პალატკა)

5

ახალი დიოკნისი

10.100

გარე განათების მოწყობა

6

ალავარი

7.029

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

ჯამი

47.248

 

5

სადახლო

1

სადახლო

84.000

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

2

სადახლო

4.120

მოსაცდელის მოწყობა (მგზავრების)

3

სადახლო

33.960

მდ. ბანოვშაზე ხიდთან ნაპირსამაგრის მოწყობა

4

სადგ. სადახლო

7.552

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

5

სადგ. სადახლო

226.693

სოფელთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

6

ხულდარა

22.221

გარე განათების მოწყობა

7

მოლაოღლი

25.757

სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობა

8

თაზაკენტი

8.553

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

9

ბურმა

6.053

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

ჯამი

418.909

 

6

ახკერპი

1

ულიანოვკა

8.655

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

2

ახკერპი

2.488

სარიტუალო დარბაზის მიმდებარედ ფარდულის მოწყობა

3

ახკერპი

4.000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

4

ახკერპი

10.588

სასაფლაოზე კედლის რეაბილიტაცია

5

ჩანახჩი

7.720

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

6

ჩანახჩი

3.596

კულტურის სახლის მიმდებარედ საპირფარეშოს მოწყობა

ჯამი

37.048

 

7

დამია გეურარხი

1

დამია გეურარხი

25.845

გარე განათების მოწყობა

2

ახლოლალო

6.114

გარე განათების მოწყობა

3

ახლოლალო

7.468

გზის მოხრეშვა

4

კიროვკა

17.370

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

5

დამია

8.084

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

ჯამი

64.882

 

8

კაჩაგანი

1

ყაჩაღანი

69.512

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

2

თაქალო

37.813

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

3

ხანჯიგაზლო

12.025

გარე განათების მოწყობა

4

კირაჩმუღანლო

24.153

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

5

კირაჩმუღანლო

10.000

სარწყავი წყლის ტუმბოს შეძენა

ჯამი

153.504

 

9

ოფრეთი

1

ოფრეთი

10.625

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

ხოხმელი

8.148

ახალგაზრდული ცენტრისთვის არსებული შენობის რეაბილიტაცია

ჯამი

18.773

 

10

კაპანახჩი

1

ამბაროვკა

12.750

გზის მოხრეშვა

2

ქეშალო

61.441

გარე განათების მოწყობა

3

ილმაზლო

21.010

წყალსაქაჩი ტუმბოსთვის 150 კვტ-მდე ტექ. პირობის შეძენა

4

I ქესალო

26.675

სარწყავი ჭაბურღილის მოწყობა

5

II ქესალო

33.469

გარე განათების მოწყობა

6

კაპანახჩი

27.473

სარწყავი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა

7

ალგეთის ღვინ.
ქარხნის ტერიტორია

17.676

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

ჯამი

200.494

 

11

ყულარი

1

ზემო ყულარი

21.486

გზის მოხრეშვა

2

კირიხლო

19.971

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

3

ქვემო ყულარი

13.914

სპორტული მოედნის შეღობვა (ფეხბურთი)

4

ყულარი

15.506

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

5

წითელი სოფელი

19.962

სარიტუალო ინვნეტარის შეძენა

6

მარადისი

9.225

სასაფლაოს ტერიტორიის შეღობვა

7

ბუდიონოვკა

4.840

გზის მოხრეშვა

8

დაშტაფა

8.000

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

9

დაშტაფა

25.816

გარე განათების მოწყობა

ჯამი

138.720

 

12

ყიზილაჯლო

1

ყიზილაჯლო

117.368

შიდა გზების მოასფალტება

13

შულავერი

1

არაფლო

23.000

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

2

არაფლო

6.307

გარე განათების მოწყობა

3

ახლომახმუდლო

11.000

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

4

ახლომახმუდლო

5.584

გარე განათების მოწყობა

5

ენიკენდი

3.305

სასაფლაოს შესაღობად მილების და მავთულბადის შეძენა

6

ენიკენდი

2.200

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

7

ენიკენდი

8.880

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

8

სეითგოჯალო

4.990

გარე განათების მოწყობა

8

სეითგოჯალო

9.500

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

9

ზემო სარალი

22.217

გარე განათების მოწყობა

10

ქვემო სარალი

34.821

სპორტული რბილი იატაკისა და ინვენტარის შეძენა

11

ქვემო სარალი

3.000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

12

მარეთი

5.943

წყლის მილების რეაბილიტაცია

13

შულავერი

16.800

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

14

შულავერი

25.700

სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

15

იმირი

20.000

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

16

იმირი

12.347

გარე განათების მოწყობა

ჯამი

332.962

 

14

კასუმლო

1

კასუმლო

50.711

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

2

აღმამედლო

44.240

გარე განათების მოწყობა

3

ულაშლო

15.866

სასაფლაოს შეღობვა

4

ულაშლო

6.942

გზის მოხრეშვა (სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა)

5

ბეითარაბჩი

16.455

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

6

კუშჩუ

9.147

გარე განათების მოწყობა

7

კუშჩუ

9.255

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

8

ბაითალო

11.271

გარე განათების მოწყობა

ჯამი

163.887

 

15

წერაქვი

1

წერაქვი

13.718

გარე განათების მოწყობა

2

სიონი

14.069

სარიტუალო კონსტრუქციების შეძენა

3

სიონი

11,950

სპორტული ინვენტარის შეძენა

4

ჯანხოში

6.279

გზის მოხრეშვა

ჯამი

34.066

 

16

ალგეთი

1

ალგეთი

41.910

გზის მოხრეშვა

2

ალგეთი

26.000

გარე განათების მოწყობა

3

საბირკენდი

30.243

გზის მოხრეშვა

4

საბირკენდი

19.760

გარე განათების მოწყობა

5

თაზაკენდი

24.272

გზის მოხრეშვა

6

თაზაკენდი

10.000

გარე განათების მოწყობა

7

თაზაკენდი

3.866

სასაფლაოს შეღობვა

8

აზიზკენდი

36.426

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი

9

გაჯისაკენდი

14.875

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

ჯამი

207.353

 

17

ქუთლიარი

1

მუღანლო

43.644

სარწყავი წყლის რეაბილიტაცია

2

ქუთლიარი

34.629

გარე განათების მოწყობა

3

ქუთლიარი

10.000

სარწყავი წყლის საქაჩის ელექტრო ძრავის შეცვლა

4

ბაიდარი

25.660

სასმელი წყლის სისტემისა და ტუმბოს მოწყობა

5

ლეჟბადინი

7.314

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

6

ლეჟბადინი

16.000

გარე განათების მოწყობა

7

ხუტორლეჟბადინი

4.678

სასაფლაოზე არსებული ღობის რეაბილიტაცია

8

დოლის ყანა

6.525

სარწყავი მილის შეძენა

ჯამი

148.450

 

სულ სოფლის პროექტები

2176.745