„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/12/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016218
22
02/12/2016
ვებგვერდი, 06/12/2016
190020020.35.127.016218
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2016 წლის 2 დეკემბერი

ქ. ზესტაფონი

 

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16  დეკემბრის №35 დადგენილების (ვებგვერდი, 21/12/2015, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016195) 1-ლი, მე-2,  მე-7, მე-8, მე-9,  მე-12, მე-15, მე-16 და 16I მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დანართი 1

    

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

15,624.6

4,217.6

11,407.0

გადასახადები

2,733.8

0.0

2,733.8

2,000.0

0.0

2,000.0

4,700.0

0.0

4,700.0

გრანტები

9,019.6

3,425.7

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

9,688.4

4,217.6

5,470.8

სხვა შემოსავლები

1,537.6

0.0

1,537.6

1,385.6

0.0

1,385.6

1,236.2

0.0

1,236.2

ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

11,546.2

158.5

11,387.7

შრომის ანაზღაურება

1,998.8

0.0

1,998.8

1,867.7

0.0

1,867.7

2,521.7

0.0

2,521.7

საქონელი და მომსახურება

2,131.3

827.8

1,303.5

1,151.6

26.5

1,125.1

1,047.7

0.8

1,046.9

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

სუბსიდიები

4,486.6

7.7

4,478.9

4,763.9

82.6

4,681.3

5,332.7

0.0

5,332.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

585.0

0.0

585.0

469.1

0.0

469.1

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,395.0

0.0

1,395.0

1,515.9

0.0

1,515.9

სხვა ხარჯები

109.4

0.0

109.4

571.2

166.0

405.2

607.3

157.7

449.6

საოპერაციო სალდო

3,582.5

2,590.2

992.3

3,971.3

3,921.8

49.5

4,078.4

4,059.1

19.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,642.6

2,596.3

46.3

6,554.6

4,533.9

2,020.7

7,571.3

4,830.1

2,741.2

ზრდა

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

7,621.3

4,830.1

2,791.2

კლება

187.5

0.0

187.5

170.0

0.0

170.0

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

939.9

-6.1

946.0

-2,583.3

-612.1

-1,971.2

-3,492.9

-771.0

-2,721.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

813.7

-6.1

819.8

-2,710.1

-612.1

-2,098.0

-3,613.4

-771.0

-2,842.4

ზრდა

819.8

0.0

819.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

819.8

 

819.8

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

6.1

6.1

0.0

2,710.1

612.1

2,098.0

3,613.4

771.0

2,842.4

ვალუტა და დეპოზიტები

6.1

6.1

 

2,710.1

612.1

2,098.0

3,613.4

771.0

2,842.4

ვალდებულებების ცვლილება

-126.2

0.0

-126.2

-126.8

0.0

-126.8

-120.5

0.0

-120.5

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

120.5

0.0

120.5

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

120.5

0.0

120.5

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დანართი 2

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13,478.5

3,425.7

10,052.8

14,542.0

4,196.9

10,345.1

15,674.6

4,217.6

11,457.0

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

15,624.6

4,217.6

11,407.0

არაფინანსური აქტივების კლება

187.5

0.0

187.5

170.0

0.0

170.0

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

12,664.8

3,431.8

9,233.0

17,252.1

4,809.0

12,443.1

19,288.0

4,988.6

14,299.4

      ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

11,546.2

158.5

11,387.7

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

7,621.3

4,830.1

2,791.2

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

120.5

0.0

120.5

ნაშთის ცვლილება

813,7

-6,1

819,8

-2710,1

-612,1

-2098,0

-3613,4

-771,0

-2842,4

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11546,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი 7

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

11,546.2

158.5

11,387.7

შრომის ანაზღაურება

1,998.8

0.0

1,998.8

1,867.7

0.0

1,867.7

2,521.7

0.0

2,521.7

საქონელი და მომსახურება

2,131.3

827.8

1,303.5

1,151.6

26.5

1,125.1

1,047.7

0.8

1,046.9

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

სუბსიდიები

4,486.6

7.7

4,478.9

4,763.9

82.6

4,681.3

5,332.7

0.0

5,332.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

585.0

0.0

585.0

469.1

0.0

469.1

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,395.0

0.0

1,395.0

1,515.9

0.0

1,515.9

სხვა ხარჯები

109.4

0.0

109.4

571.2

166.0

405.2

607.3

157.7

449.6

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7571,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7621,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი 8

ორგ.კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

261,3

123,4

82,4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

26,2

3,4

1.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2508,9

4816,9

6239,1

04 00

განათლება

23,4

1600,2

1033,4

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0,0

178,0

265,4

    06 00

ჯანდაცვა

10,3

2,7

0.0

 

სულ

2830,1

6724,6

7621,3

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დანართი 9

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

187,5

170,0

50,0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

187,5

170.0

50.0

მიწა

135,8

0,0

0,0

სხვა ბუნებრივ ი  აქტივები

51,7

170,0

50,0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დანართი 10

 

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,735.1   

159.7   

2,575.4   

2,761.1   

10.5   

2,750.6   

3,294.1   

0.0   

3,294.1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,652.1   

159.7   

2,492.4   

2,761.1   

10.5   

2,750.6   

3,294.1   

0.0   

3,294.1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,652.1   

159.7   

2,492.4   

2,601.2   

10.5   

2,590.7   

3,176.0   

0.0   

3,176.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

159.9   

0.0   

159.9   

118.1   

0.0   

118.1   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

83.0   

0.0   

83.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

157.3   

0.0   

157.3   

147.6   

0.0   

147.6   

188.5   

0.0   

188.5   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

321.3   

0.0   

321.3   

323.7   

0.0   

323.7   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

321.3   

0.0   

321.3   

323.7   

0.0   

323.7   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,833.6   

2,547.4   

286.2   

4,898.7   

3,270.8   

1,627.9   

6,380.2   

4,167.6   

2,212.6   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

14.5   

0.0   

14.5   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

14.5   

0.0   

14.5   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

1,731.3   

1,445.1   

286.2   

3,700.8   

2,092.9   

1,607.9   

5,163.9   

2,965.8   

2,198.1   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,731.3   

1,445.1   

286.2   

3,700.8   

2,092.9   

1,607.9   

5,163.9   

2,965.8   

2,198.1   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,102.3   

1,102.3   

0.0   

1,197.9   

1,177.9   

20.0   

1,201.8   

1,201.8   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

1,192.7   

0.0   

1,192.7   

1,445.8   

82.6   

1,363.2   

1,453.5   

0.0   

1,453.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,168.6   

0.0   

1,168.6   

1,375.4   

82.6   

1,292.8   

1,401.7   

0.0   

1,401.7   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

24.1   

0.0   

24.1   

70.4   

0.0   

70.4   

51.8   

0.0   

51.8   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

871.4   

693.6   

177.8   

643.0   

42.2   

600.8   

396.0   

20.9   

375.1   

7061

ბინათმშენებლობა

442.2   

266.9   

175.3   

409.2   

14.3   

394.9   

304.0   

0.0   

304.0   

7063

წყალმომარაგება

2.5   

0.0   

2.5   

54.9   

0.0   

54.9   

70.7   

20.5   

50.2   

7064

გარე განათება

426.7   

426.7   

0.0   

178.9   

27.9   

151.0   

21.3   

0.4   

20.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

152.4   

0.0   

152.4   

105.7   

2.7   

103.0   

104.6   

0.0   

104.6   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

152.4   

0.0   

152.4   

105.7   

2.7   

103.0   

104.6   

0.0   

104.6   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,605.4   

0.0   

1,605.4   

2,077.9   

48.1   

2,029.8   

2,512.2   

0.4   

2,511.8   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

497.5   

0.0   

497.5   

801.6   

0.0   

801.6   

1,061.7   

0.4   

1,061.3   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,043.6   

0.0   

1,043.6   

1,166.0   

48.1   

1,117.9   

1,338.5   

0.0   

1,338.5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

64.3   

0.0   

64.3   

110.3   

0.0   

110.3   

112.0   

0.0   

112.0   

709

განათლება

1,685.3   

31.1   

1,654.2   

3,328.9   

1,352.1   

1,976.8   

3,288.9   

799.7   

2,489.2   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,674.8   

31.1   

1,643.7   

3,322.9   

1,352.1   

1,970.8   

3,282.9   

799.7   

2,483.2   

7092

ზოგადი განათლება

10.5   

0.0   

10.5   

6.0   

0.0   

6.0   

6.0   

0.0   

6.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

10.5   

0.0   

10.5   

6.0   

0.0   

6.0   

6.0   

0.0   

6.0   

710

სოციალური დაცვა

984.1   

0.0   

984.1   

1,392.9   

0.0   

1,392.9   

1,549.5   

0.0   

1,549.5   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

84.7   

0.0   

84.7   

88.0   

0.0   

88.0   

95.0   

0.0   

95.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

83.8   

0.0   

83.8   

81.5   

0.0   

81.5   

80.0   

0.0   

80.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

616.4   

0.0   

616.4   

735.2   

0.0   

735.2   

628.5   

0.0   

628.5   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

199.2   

0.0   

199.2   

488.2   

0.0   

488.2   

746.0   

0.0   

746.0   

 

სულ

12,538.6   

3,431.8   

9,106.8   

17,125.3   

4,809.0   

12,316.3   

19,167.5   

4,988.6   

14,178.9   

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 118,1 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის  გადაწყვეტილების საფუძველზე.

 

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი    15.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

    დანართი 11

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

12,664.8

3,431.8

9,233.0

17,252.1

4,809.0

12,443.1

19,288.0

4,988.6

14,299.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,039.5

0.0

1,039.5

1,078.0

0.0

1,078.0

1,099.5

0.0

1,099.5

 

ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

11,546.2

158.5

11,387.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,998.8

0.0

1,998.8

1,867.7

0.0

1,867.7

2,521.7

0.0

2,521.7

 

საქონელი და მომსახურება

2,131.3

827.8

1,303.5

1,151.6

26.5

1,125.1

1,047.7

0.8

1,046.9

 

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

 

სუბსიდიები

4,486.6

7.7

4,478.9

4,763.9

82.6

4,681.3

5,332.7

0.0

5,332.7

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

585.0

0.0

585.0

469.1

0.0

469.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,395.0

0.0

1,395.0

1,515.9

0.0

1,515.9

 

სხვა ხარჯები

109.4

0.0

109.4

571.2

166.0

405.2

607.3

157.7

449.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

7,621.3

4,830.1

2,791.2

 

ძირითადი აქტივები

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

7,621.3

4,830.1

2,791.2

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

120.5

0.0

120.5

 

საშინაო

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

120.5

0.0

120.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,861.3

159.7

2,701.6

2,761.1

10.5

2,750.6

3,295.9

0.0

3,295.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173.0

0.0

173.0

173.0

0.0

173.0

174.0

0.0

174.0

 

ხარჯები

2,473.8

0.0

2,473.8

2,637.7

0.0

2,637.7

3,211.7

0.0

3,211.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,637.9

0.0

1,637.9

1,757.4

0.0

1,757.4

2,373.1

0.0

2,373.1

 

საქონელი და მომსახურება

673.2

0.0

673.2

829.8

0.0

829.8

764.9

0.0

764.9

 

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

25.2

0.0

25.2

 

სხვა ხარჯები

79.7

0.0

79.7

40.5

0.0

40.5

48.5

0.0

48.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261.3

159.7

101.6

123.4

10.5

112.9

82.4

0.0

82.4

 

ძირითადი აქტივები

261.3

159.7

101.6

123.4

10.5

112.9

82.4

0.0

82.4

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

 

საშინაო

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

01 01

ზესტაფონის საკრებულო

592.8

0.0

592.8

669.5

0.0

669.5

712.6

0.0

712.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

586.7

0.0

586.7

660.4

0.0

660.4

682.6

0.0

682.6

 

შრომის ანაზღაურება

442.3

0.0

442.3

452.0

0.0

452.0

495.8

0.0

495.8

 

საქონელი და მომსახურება

144.4

0.0

144.4

208.4

0.0

208.4

186.8

0.0

186.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.1

0.0

6.1

9.1

0.0

9.1

30.0

0.0

30.0

 

ძირითადი აქტივები

6.1

0.0

6.1

9.1

0.0

9.1

30.0

0.0

30.0

01 02

ზესტაფონის გამგეობა

2,059.3

159.7

1,899.6

1,931.7

10.5

1,921.2

2,464.9

0.0

2,464.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147.0

 

147.0

147.0

 

147.0

148.0

 

148.0

 

ხარჯები

1,804.1

0.0

1,804.1

1,817.4

0.0

1,817.4

2,411.0

0.0

2,411.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,195.6

0.0

1,195.6

1,305.4

0.0

1,305.4

1,877.3

0.0

1,877.3

 

საქონელი და მომსახურება

528.8

0.0

528.8

461.5

0.0

461.5

460.0

0.0

460.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

25.2

0.0

25.2

 

სხვა ხარჯები

79.7

0.0

79.7

40.5

0.0

40.5

48.5

0.0

48.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255.2

159.7

95.5

114.3

10.5

103.8

52.4

0.0

52.4

 

ძირითადი აქტივები

255.2

159.7

95.5

114.3

10.5

103.8

52.4

0.0

52.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

159.9

0.0

159.9

118.1

0.0

118.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

159.9

0.0

159.9

118.1

0.0

118.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

159.9

0.0

159.9

118.1

0.0

118.1

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

209.2

0.0

209.2

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

 

ხარჯები

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

 

საშინაო

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

01 07

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 08

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

478.6

0.0

478.6

471.3

0.0

471.3

188.5

0.0

188.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62.0

0.0

62.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

452.4

0.0

452.4

467.9

0.0

467.9

187.5

0.0

187.5

 

შრომის ანაზღაურება

360.9

0.0

360.9

110.3

0.0

110.3

148.6

0.0

148.6

 

საქონელი და მომსახურება

91.5

0.0

91.5

42.6

0.0

42.6

38.3

0.0

38.3

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

1.0

0.0

1.0

 

ძირითადი აქტივები

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

1.0

0.0

1.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

321.3

0.0

321.3

323.7

0.0

323.7

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48.0

 

48.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

321.3

0.0

321.3

323.7

0.0

323.7

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

262.3

0.0

262.3

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

59.0

0.0

59.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

157.3

0.0

157.3

147.6

0.0

147.6

188.5

0.0

188.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

131.1

0.0

131.1

144.2

0.0

144.2

187.5

0.0

187.5

 

შრომის ანაზღაურება

98.6

0.0

98.6

103.0

0.0

103.0

148.6

0.0

148.6

 

საქონელი და მომსახურება

32.5

0.0

32.5

41.2

0.0

41.2

38.3

0.0

38.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

1.0

0.0

1.0

 

ძირითადი აქტივები

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

1.0

0.0

1.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,897.7

3,241.0

1,656.7

7,114.3

3,395.6

3,718.7

8,348.4

4,188.5

4,159.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

0.0

138.0

140.0

0.0

140.0

141.0

0.0

141.0

 

ხარჯები

2,388.8

827.8

1,561.0

2,170.6

275.1

1,895.5

1,990.6

158.5

1,832.1

 

საქონელი და მომსახურება

1,190.5

827.8

362.7

211.1

26.5

184.6

65.2

0.8

64.4

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

 

სუბსიდიები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,385.4

82.6

1,302.8

1,408.1

0.0

1,408.1

 

სხვა ხარჯები

29.7

0.0

29.7

507.8

166.0

341.8

465.5

157.7

307.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,508.9

2,413.2

95.7

4,816.9

3,120.5

1,696.4

6,239.1

4,030.0

2,209.1

 

ძირითადი აქტივები

2,508.9

2,413.2

95.7

4,816.9

3,120.5

1,696.4

6,239.1

4,030.0

2,209.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

03 01

საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი

1,731.3

1,445.1

286.2

3,722.3

2,092.9

1,629.4

5,163.9

2,965.8

2,198.1

 

ხარჯები

228.1

14.9

213.2

111.5

1.3

110.2

68.2

0.0

68.2

 

საქონელი და მომსახურება

198.4

14.9

183.5

106.5

0.0

106.5

64.4

0.0

64.4

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

29.7

0.0

29.7

3.9

1.3

2.6

3.8

0.0

3.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,503.2

1,430.2

73.0

3,589.3

2,091.6

1,497.7

5,095.7

2,965.8

2,129.9

 

ძირითადი აქტივები

1,503.2

1,430.2

73.0

3,589.3

2,091.6

1,497.7

5,095.7

2,965.8

2,129.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,064.1

693.6

1,370.5

2,194.1

124.8

2,069.3

1,968.2

20.9

1,947.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

0.0

138.0

139.0

0.0

139.0

139.0

0.0

139.0

 

ხარჯები

1,631.5

283.7

1,347.8

1,868.5

103.2

1,765.3

1,749.8

0.0

1,749.8

 

საქონელი და მომსახურება

462.9

283.7

179.2

74.2

6.1

68.1

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

65.2

0.0

65.2

51.8

0.0

51.8

 

სუბსიდიები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,394.0

0.0

1,394.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

353.7

14.5

339.2

304.0

0.0

304.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

432.6

409.9

22.7

220.3

21.6

198.7

99.7

20.9

78.8

 

ძირითადი აქტივები

432.6

409.9

22.7

220.3

21.6

198.7

99.7

20.9

78.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

03 02 01

დასუფთავება

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,401.7

0.0

1,401.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

 

138.0

139.0

 

139.0

139.0

 

139.0

 

ხარჯები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,394.0

0.0

1,394.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,394.0

0.0

1,394.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.7

0.0

7.7

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.7

0.0

7.7

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

24.1

0.0

24.1

175.7

0.0

175.7

170.5

0.0

170.5

 

ხარჯები

1.4

0.0

1.4

66.4

0.0

66.4

51.8

0.0

51.8

 

საქონელი და მომსახურება

1.4

0.0

1.4

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

65.2

0.0

65.2

51.8

0.0

51.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.7

0.0

22.7

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

22.7

0.0

22.7

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

03 02 03

ბინათმშენებლობა

442.2

266.9

175.3

409.2

14.3

394.9

304.0

0.0

304.0

 

ხარჯები

442.2

266.9

175.3

409.2

14.3

394.9

304.0

0.0

304.0

 

საქონელი და მომსახურება

442.2

266.9

175.3

60.4

0.2

60.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

348.8

14.1

334.7

304.0

0.0

304.0

03 02 06

წყალმომარაგება

2.5

0.0

2.5

54.9

0.0

54.9

70.7

20.5

50.2

 

ხარჯები

2.5

0.0

2.5

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.5

0.0

2.5

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

48.2

0.0

48.2

70.7

20.5

50.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

48.2

0.0

48.2

70.7

20.5

50.2

03 02 07

გარე განათება

426.7

426.7

0.0

178.9

27.9

151.0

21.3

0.4

20.9

 

ხარჯები

16.8

16.8

0.0

10.8

6.3

4.5

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

16.8

16.8

0.0

5.9

5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.9

0.4

4.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409.9

409.9

0.0

168.1

21.6

146.5

21.3

0.4

20.9

 

ძირითადი აქტივები

409.9

409.9

0.0

168.1

21.6

146.5

21.3

0.4

20.9

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1,102.3

1,102.3

0.0

1,197.9

1,177.9

20.0

1,216.3

1,201.8

14.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

529.2

529.2

0.0

190.6

170.6

20.0

172.6

158.5

14.1

 

საქონელი და მომსახურება

529.2

529.2

0.0

30.4

20.4

10.0

0.8

0.8

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

14.1

0.0

14.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.2

150.2

0.0

157.7

157.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

1,043.7

1,043.3

0.4

 

ძირითადი აქტივები

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

1,043.7

1,043.3

0.4

03 03 01

სოფლის მეურნეობა.

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

10.0

 

10.0

0.0

 

0.0

03 03 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

1,102.3

1,102.3

0.0

1,177.9

1,177.9

0.0

1,201.8

1,201.8

0.0

 

ხარჯები

529.2

529.2

0.0

170.6

170.6

0.0

158.5

158.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

529.2

529.2

0.0

20.4

20.4

0.0

0.8

0.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.2

150.2

0.0

157.7

157.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

1,043.3

1,043.3

0.0

 

ძირითადი აქტივები

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

1,043.3

1,043.3

0.0

03 03 03

ააიპ - სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.5

0.0

14.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

1.0

 

1.0

2.0

 

2.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.1

0.0

14.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

14.1

 

14.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

04 00

განათლება

1,685.3

31.1

1,654.2

3,328.9

1,352.1

1,976.8

3,288.9

799.7

2,489.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

368.5

0.0

368.5

382.5

0.0

382.5

401.5

0.0

401.5

 

ხარჯები

1,661.9

7.7

1,654.2

1,728.7

0.0

1,728.7

2,255.5

0.0

2,255.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

71.0

0.0

71.0

 

სუბსიდიები

1,661.9

7.7

1,654.2

1,722.7

0.0

1,722.7

2,180.5

0.0

2,180.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

1,033.4

799.7

233.7

 

ძირითადი აქტივები

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

1,033.4

799.7

233.7

04 01

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განათლება

1,674.8

31.1

1,643.7

3,322.9

1,352.1

1,970.8

2,216.0

0.0

2,216.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

368.5

 

368.5

382.5

 

382.5

401.5

 

401.5

 

ხარჯები

1,651.4

7.7

1,643.7

1,722.7

0.0

1,722.7

2,180.5

0.0

2,180.5

 

სუბსიდიები

1,651.4

7.7

1,643.7

1,722.7

0.0

1,722.7

2,180.5

0.0

2,180.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

35.5

0.0

35.5

 

ძირითადი აქტივები

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

35.5

0.0

35.5

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

10.5

0.0

10.5

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

10.5

0.0

10.5

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

2.0

0.0

2.0

 

სუბსიდიები

10.5

 

10.5

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,066.9

799.7

267.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

69.0

0.0

69.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

69.0

0.0

69.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

997.9

799.7

198.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

997.9

799.7

198.2

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,605.4

0.0

1,605.4

2,077.9

48.1

2,029.8

2,512.2

0.4

2,511.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

283.0

0.0

283.0

354.5

0.0

354.5

355.0

0.0

355.0

 

ხარჯები

1,605.4

0.0

1,605.4

1,899.9

0.0

1,899.9

2,246.8

0.0

2,246.8

 

საქონელი და მომსახურება

91.4

0.0

91.4

63.2

0.0

63.2

102.3

0.0

102.3

 

სუბსიდიები

1,514.0

0.0

1,514.0

1,552.8

0.0

1,552.8

1,639.5

0.0

1,639.5

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

270.0

469.1

0.0

469.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

13.9

0.0

13.9

35.9

0.0

35.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

178.0

48.1

129.9

265.4

0.4

265.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

178.0

48.1

129.9

265.4

0.4

265.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

497.5

0.0

497.5

801.6

0.0

801.6

1,061.7

0.4

1,061.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59.0

0.0

59.0

102.0

0.0

102.0

102.0

0.0

102.0

 

ხარჯები

497.5

0.0

497.5

671.7

0.0

671.7

808.8

0.0

808.8

 

საქონელი და მომსახურება

21.2

0.0

21.2

7.7

0.0

7.7

18.3

0.0

18.3

 

სუბსიდიები

476.3

0.0

476.3

652.8

0.0

652.8

622.7

0.0

622.7

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

143.1

0.0

143.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

11.2

24.7

0.0

24.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

252.9

0.4

252.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

252.9

0.4

252.5

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

21.2

0.0

21.2

202.3

0.0

202.3

299.5

0.4

299.1

 

ხარჯები

21.2

0.0

21.2

72.4

0.0

72.4

46.6

0.0

46.6

 

საქონელი და მომსახურება

21.2

0.0

21.2

7.7

0.0

7.7

13.0

0.0

13.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

53.5

 

53.5

9.6

 

9.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

11.2

24.0

0.0

24.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

252.9

0.4

252.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

252.9

0.4

252.5

05 01 02

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

239.4

0.0

239.4

287.0

0.0

287.0

269.5

0.0

269.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

 

36.0

37.0

 

37.0

37.0

 

37.0

 

ხარჯები

239.4

0.0

239.4

287.0

0.0

287.0

269.5

0.0

269.5

 

სუბსიდიები

239.4

 

239.4

287.0

 

287.0

269.5

 

269.5

05 01 03

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

236.9

0.0

236.9

312.3

0.0

312.3

343.6

0.0

343.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

 

23.0

65.0

 

65.0

43.0

 

43.0

 

ხარჯები

236.9

0.0

236.9

312.3

0.0

312.3

343.6

0.0

343.6

 

სუბსიდიები

236.9

 

236.9

312.3

 

312.3

343.6

 

343.6

05 01 04

ტურიზმი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

5.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

05 01 05

ქართულო ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

143.1

0.0

143.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

22.0

 

22.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

143.1

0.0

143.1

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

143.1

0.0

143.1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,043.6

0.0

1,043.6

1,166.0

48.1

1,117.9

1,338.5

0.0

1,338.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

224.0

0.0

224.0

251.5

0.0

251.5

252.0

0.0

252.0

 

ხარჯები

1,043.6

0.0

1,043.6

1,117.9

0.0

1,117.9

1,326.0

0.0

1,326.0

 

საქონელი და მომსახურება

62.1

0.0

62.1

46.0

0.0

46.0

74.9

0.0

74.9

 

სუბსიდიები

981.5

0.0

981.5

800.0

0.0

800.0

916.8

0.0

916.8

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

270.0

326.0

0.0

326.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

8.3

0.0

8.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

12.5

0.0

12.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

12.5

0.0

12.5

05 02 01

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

43.8

0.0

43.8

44.1

0.0

44.1

56.1

0.0

56.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

43.8

0.0

43.8

44.1

0.0

44.1

56.1

0.0

56.1

 

სუბსიდიები

43.8

 

43.8

44.1

 

44.1

56.1

 

56.1

05 02 02

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

106.2

0.0

106.2

123.2

0.0

123.2

166.4

0.0

166.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

 

17.0

24.5

 

24.5

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

106.2

0.0

106.2

123.2

0.0

123.2

159.6

0.0

159.6

 

სუბსიდიები

106.2

 

106.2

123.2

 

123.2

159.6

 

159.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.8

0.0

6.8

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.8

0.0

6.8

05 02 03

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

279.9

0.0

279.9

387.5

48.1

339.4

385.1

0.0

385.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

 

72.0

89.0

 

89.0

89.0

 

89.0

 

ხარჯები

279.9

0.0

279.9

339.4

0.0

339.4

385.1

0.0

385.1

 

სუბსიდიები

279.9

 

279.9

339.4

 

339.4

384.1

 

384.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

64.7

0.0

64.7

57.2

0.0

57.2

89.0

0.0

89.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

 

ხარჯები

64.7

0.0

64.7

57.2

0.0

57.2

84.3

0.0

84.3

 

სუბსიდიები

64.7

 

64.7

57.2

 

57.2

84.3

 

84.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.7

0.0

4.7

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.7

0.0

4.7

05 02 05

სსიპ - ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

269.0

0.0

269.0

270.0

0.0

270.0

326.0

0.0

326.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

45.0

 

45.0

45.0

 

45.0

 

ხარჯები

269.0

0.0

269.0

270.0

0.0

270.0

326.0

0.0

326.0

 

სუბსიდიები

269.0

 

269.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

270.0

326.0

0.0

326.0

05 02 06

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

125.8

0.0

125.8

120.0

0.0

120.0

122.1

0.0

122.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

 

ხარჯები

125.8

0.0

125.8

120.0

0.0

120.0

122.1

0.0

122.1

 

სუბსიდიები

125.8

 

125.8

120.0

 

120.0

122.1

 

122.1

05 02 07

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

92.1

0.0

92.1

116.1

0.0

116.1

110.6

0.0

110.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

92.1

0.0

92.1

116.1

0.0

116.1

110.6

0.0

110.6

 

სუბსიდიები

92.1

 

92.1

116.1

 

116.1

110.6

 

110.6

05 02 08

ძეგლთა დაცვა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

05 02 09

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

5.6

0.0

5.6

16.2

0.0

16.2

35.7

0.0

35.7

 

ხარჯები

5.6

0.0

5.6

16.2

0.0

16.2

35.7

0.0

35.7

 

საქონელი და მომსახურება

5.6

0.0

5.6

16.2

0.0

16.2

29.7

0.0

29.7

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

05 02 10

დასასვენებელი სკვერები, პარკები და სპორტული მოედნები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 11

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

56.5

0.0

56.5

28.7

0.0

28.7

42.5

0.0

42.5

 

ხარჯები

56.5

0.0

56.5

28.7

0.0

28.7

41.5

0.0

41.5

 

საქონელი და მომსახურება

56.5

0.0

56.5

26.8

0.0

26.8

40.2

0.0

40.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

1.3

0.0

1.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

8.1

0.0

8.1

10.3

0.0

10.3

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

8.1

0.0

8.1

10.3

0.0

10.3

12.0

0.0

12.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.1

0.0

8.1

9.5

0.0

9.5

9.1

0.0

9.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

2.9

0.0

2.9

05 04

ეპარქიის ხარჯები

56.2

0.0

56.2

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

 

ხარჯები

56.2

0.0

56.2

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

56.2

0.0

56.2

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,136.5

0.0

1,136.5

1,498.6

2.7

1,495.9

1,654.1

0.0

1,654.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

1,126.2

0.0

1,126.2

1,495.9

0.0

1,495.9

1,654.1

0.0

1,654.1

 

საქონელი და მომსახურება

84.7

0.0

84.7

1.7

0.0

1.7

6.0

0.0

6.0

 

სუბსიდიები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,385.0

0.0

1,385.0

1,490.1

0.0

1,490.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

53.4

0.0

53.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

152.4

0.0

152.4

105.7

2.7

103.0

104.6

0.0

104.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

152.4

0.0

152.4

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

 

15.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

სუბსიდიები

142.1

 

142.1

103.0

 

103.0

104.6

 

104.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

0.0

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

10.3

0.0

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ამბულატორიები

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

984.1

0.0

984.1

1,392.9

0.0

1,392.9

1,549.5

0.0

1,549.5

 

ხარჯები

984.1

0.0

984.1

1,392.9

0.0

1,392.9

1,549.5

0.0

1,549.5

 

საქონელი და მომსახურება

84.7

0.0

84.7

1.7

0.0

1.7

6.0

0.0

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,385.0

0.0

1,385.0

1,490.1

0.0

1,490.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

53.4

0.0

53.4

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

528.8

0.0

528.8

584.8

0.0

584.8

513.4

0.0

513.4

 

ხარჯები

528.8

0.0

528.8

584.8

0.0

584.8

513.4

0.0

513.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

528.8

0.0

528.8

584.8

0.0

584.8

513.4

0.0

513.4

06 02 02

ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულები

50.5

0.0

50.5

110.0

0.0

110.0

75.5

0.0

75.5

 

ხარჯები

50.5

0.0

50.5

110.0

0.0

110.0

75.5

0.0

75.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50.5

0.0

50.5

110.0

0.0

110.0

75.5

0.0

75.5

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

37.1

0.0

37.1

40.4

0.0

40.4

39.6

0.0

39.6

 

ხარჯები

37.1

0.0

37.1

40.4

0.0

40.4

39.6

0.0

39.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37.1

0.0

37.1

40.4

0.0

40.4

39.6

0.0

39.6

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილით“  უზრუნველყოფა

84.7

0.0

84.7

88.0

0.0

88.0

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

84.7

0.0

84.7

88.0

0.0

88.0

95.0

0.0

95.0

 

საქონელი და მომსახურება

84.7

0.0

84.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

88.0

0.0

88.0

95.0

0.0

95.0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

83.8

0.0

83.8

81.5

0.0

81.5

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

83.8

0.0

83.8

81.5

0.0

81.5

80.0

0.0

80.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83.8

0.0

83.8

81.5

0.0

81.5

80.0

0.0

80.0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

27.4

0.0

27.4

32.0

0.0

32.0

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

27.4

0.0

27.4

32.0

0.0

32.0

63.0

0.0

63.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27.4

0.0

27.4

32.0

0.0

32.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

53.0

0.0

53.0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

43.6

0.0

43.6

52.0

0.0

52.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

43.6

0.0

43.6

52.0

0.0

52.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43.6

0.0

43.6

52.0

0.0

52.0

30.0

0.0

30.0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

56.3

0.0

56.3

62.9

0.0

62.9

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

56.3

0.0

56.3

62.9

0.0

62.9

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

1.7

6.0

0.0

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.3

0.0

56.3

55.0

0.0

55.0

43.6

0.0

43.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

0.4

0.0

0.4

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

7.0

0.0

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

7.0

0.0

7.0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება

35.7

0.0

35.7

75.1

0.0

75.1

116.5

0.0

116.5

 

ხარჯები

35.7

0.0

35.7

75.1

0.0

75.1

116.5

0.0

116.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.7

0.0

35.7

75.1

0.0

75.1

116.5

0.0

116.5

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

24.8

0.0

24.8

29.2

0.0

29.2

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

24.8

0.0

24.8

29.2

0.0

29.2

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.8

0.0

24.8

29.2

0.0

29.2

30.0

0.0

30.0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

221.5

0.0

221.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

221.5

0.0

221.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

221.5

0.0

221.5

06 02 13

საბიულეტინო-სადეკრეტო ხარჯები

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 14

სათნოების სახლის რეაბილიტაციისათვის

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 15

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

06 02 16

სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება

4.2

0.0

4.2

70.0

0.0

70.0

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

4.2

0.0

4.2

70.0

0.0

70.0

210.0

0.0

210.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.2

0.0

4.2

70.0

0.0

70.0

210.0

0.0

210.0

06 02 17

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 188.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 00)

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 188.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.

 

    მოსალოდნელი შედეგები:

  1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და „მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონების შესაბამისად, საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.
  2.  სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.
  3.  მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.

 

   შეფასების ინდიკატორი:

  1. სამხედრო მომზადების სრულყოფა.
  2. წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.
  3. რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება

 

2.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 8348,4 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 5163,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ: მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტოფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

შეფასების ინდიკატორი:

რეაბილიტირებული ხიდების რაოდენობა;  რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა.

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1968,2 ათ. ლარი (პროგრამული  კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 2.1 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1401,7 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ - დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა-პატრონობა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა-ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვისცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი შედეგები:

- ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

- მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

შეფასების ინდიკატორი:

      - ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი;

- ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი;        

   - მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მცხოვრებთა 30%-ით შემცირება.

3. განათლება - 3 288,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

 

3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 2 216,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში  არსებულ საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს, ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

  მოსალოდნელი შედეგები:

         სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

         სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

     შეფასების ინდიკატორი:

         კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

        აღსაზრდელთა რაოდენობა.

  1. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - 6.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;

ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით.

 

3.3  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია-მშენებლობა - 1 066,9  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისა და ახლის მშენებლობისათვის  აუცილებელი ხარჯები, რითაც შესაძლებელი გახდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ბაზის შექმნა და აღსაზრდელებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა.

  მოსალოდნელი შედეგები:

         სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

         სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

     შეფასების ინდიკატორი:

         კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

        აღსაზრდელთა რაოდენობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 2 512,2 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტში  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალელურად,  აუცილებელია ხელი შეეწყოს  კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 061,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

 მოსალოდნელი შედეგები:

ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 შეფასების ინდიკატორი:

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

     სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 1 338,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტისა და ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება - 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).

4.4  ეპარქიის ხარჯები - 100.0თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

მარგვეთის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1 654,1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1  მოსახლეობის ჯანდაცვა - სულ 104.6 (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ „ზესტაფონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები

იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა-განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა, იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა-დადგენა;

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები;

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა;

დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;

 სანიტარიული ღონისძიებები.

აიპ „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზასტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები.

5.2 სოციალური პროგრამები - 1 549,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები  /რეგისტრირებული/ (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს:  ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული  სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება - 513,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

  1. სოციალურად  დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არის 0-დან 100 001-მდე, სახელმწიფო შემწეობის მიმღები პირი/ოჯახი დახმარება განესაზღვროთ – 100 ლარის ოდენობით.
  2. ლეიკემიით,  ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B  თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება   განისაზღვროს  600 ლარის ოდენობით.
  3. შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულებზე, დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით. 

შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული) ფსიქიკური აშლილობით დაავადებული ბავშვები - 150 ლარი. სხვა შ.შ-ის მქონე ბავშვები - 150 ლარი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

  1. მარტოხელა დედები, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.
  2. მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) - თითოეულ ბავშვზე 100 ლარი.

        6)  ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა (კორონოგრაფიის გარდა არაუმეტეს 200 ლარი).

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 230 000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, იმ ბენეფიციარებზე, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ  ჩამოთვლილ კატეგორიებს.

მოსალოდნელი შედეგები:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.

უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია, პარკინსონი) - 75,5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

   პროგრამა ითვალისწინებს:

   ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების ( უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ  დაავადება ეპილეფსია  და პარკინსონი და ესაჭიროებათ ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები;

  ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად;

  გ)  დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის ) საფუძველზე;

  დ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არაუმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა,  რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს;

  ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთა კმაყოფილება.

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება - 39,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით;

ბ)  ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს  მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ (ფ№ IV-100ა).

შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციარების სტიმულირება.

  სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილით“  უზრუნველყოფა 95.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ოჯახი (ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული;

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;

გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ - უფასო სადილი (მენიუს შესაბამისად);

დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • შიმშილის ნაწილობრივი ან სრული აღმოფხვრა.

შეფასების ინდიკატორი

- შიმშილობის აღმოფხვრა.

 

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)  80.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს:

    ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ოჯახების მიმართ, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:

    ა.ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახი - თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ ,,ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;

   ა.ბ)  მრავალშვილიანი (დედისთვის - მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:

   ა.გ) ტყუპები (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:

  ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი;

  ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად;

  გ) დახმარება გაიცემა, თუ:

  გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.

   გ.ბ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.

 გ.გ) ახალშობილის მშობელი - მამა რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში - დედა.

  დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:

  დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე  - გასაცემი თანხა 250 ლარი;

  დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე - 350 ლარი;

  დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 450 ლარი.

  დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი;

  დ.ე) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი;

  ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის, მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა

 

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 63.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს:

  ა)  ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო  საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.

 ბ) დახმარება გაიცემა, თუ:

 ბ.ა)  სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო, სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ;

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკლვლევის მასალების გათვალისწინებით;

 დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ;

 ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.

მოსალოდნელი შედეგები:

- სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.

 

სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს:

  ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად - თუ პირი გარდაიცვალა მიმდინარე ან  წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:

  ა.ა) ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და იყო შემწეობის მიმღები;

 ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე;

 ა.გ) უპატრონო მიცვალებული (უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით);

 ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილ  პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები, მიუხედავად რეგისტრაციის ადგილისა;

  ბ.ა) არის გარდაცვლილის-მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი;

 ბ.ბ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის  ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე;

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების/მომართვის შესაბამისად;

 დ) ფულადი დახმარება გაიცემა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:

 დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას გასაცემი თანხა - 200 ლარი;

 დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას - გასაცემი თანხა 200 ლარი;

 დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით) - არაუმეტეს 400 ლარი;

  სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.

მოსალოდნელი შედეგები

გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სატატუსის მქონე ოჯახების მორალური და მატერიალური თანადგომა, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.

 

სადღესასწაულო დახმარება 50.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს:

 ა) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის/ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის მიზნით.

 ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:

 ბ.ა) დიდი სამსმულო ომის მონაწილეები - 200 ლარი.

 ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის - მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 300 ლარი.

 ბ.გ) დედ- მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე) - 200 ლარი.

 ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად.

 ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები) - 300 ლარი.

 ბ.ვ) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე) (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)

 ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები - 100 ლარი.

 ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები - 200 ლარი.

 ბ.ი) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები - 150 ლარი.

 ბ.კ) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:

 ბ.ლ) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება - 200 ლარი

 ბ.მ)  სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი)

 ბ.ნ) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი)

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.

 დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):

 დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

 დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (ათი ათას) ლარს.

 დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.

მარჩენალდაკარგულების დახმარება 7.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

 ომისშემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

 

6. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება  116,5 ათასი ლარი, მ/შ (პროგრამული კოდი 06 02 10):

 მხედველობით I ჯგუფის (მკვეთრი) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარზე განესაზღვროს დახმარება  თითოეულს თვეში 40 ლარი.

მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებზე თითოეულს თვეში 30 ლარი.

დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები

შშმ პირების   ფინანსური დახმარება.

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების დახმარება 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 წარმოდგენილი უნდა იქნეს:

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი)

- დევნილის მოწმობა (ასლი)(არსებობის შემთხვევაში)

- ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი)

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 221.5.0 ათასი ლარი (06.02.12)

 სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 5000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე). ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა, დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად ფულადი ფორმით 100 ლარის ოდენობით.

დახმარება გაიცემა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

- მშობლის განცხადება.

- ბავშვის დაბადების მოწმობა.

- ბანკის ანგარიშის ნომერი.

- შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა აღრიცხვაზე მყოფი ბავშვის შესახებ.

 სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება – 210.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 16)

  1. არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.

- დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით).

2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმური და გადაუდებელი სტაციონალური  ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო  ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის  მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარისა.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა - 8,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 17)

მუხლი16I   ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის №12, №13, №14, №15, №16 და №17დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

        დანართი №12

ეკონომიკური საქმიანობა

 

I

საქართველოს მთავრობის 2013  წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით გამოყოფილი ..-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება  შეადგენს   მათ შორის:

54864.00

1

ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია (ასფალტფენილი) მთავ. №311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

24050

2

პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ასფალტფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

30814

II

 საქართველოს მთავრობის 2014  წლის  13 იანვრის № 34  და 2014 წლის 10 აპრილის  №641 (2583941 ათასი ლ-დან) განკარგულებით გამოყოფილი

რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება  შეადგენს მ/შ

216665.00

1

სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის დადგ. საქართველოს მთავრობის დადგ. №641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ:

208404.8

2

ეკონომია დასაბრუნებელი

8260.2

III

საქართველოს მთავრობის 2015  წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი ..-ის პროგრამიდან /შ

88738.00

1

 ქალაქ ზესტაფონში,ჭავჭავაძისა და ანჯაფარიძის ქუჩებზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.

75089

 

ეკონომია დასაბრუნებელი

13649

IV

2015 წლის 24 ნოემბრის №2529 განკარგულება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

80395

1

სტიქია- ბატონისვილის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა (ხელ-326)

4263

2

სტიქია-მდ.ძირულაზე საყრდენი კედლის მოწყობა (ხელ-323)

5166

3

სტიქია- დაბა შორაპანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხიდის მიმდებარედ  მარჯვენა და მარცხენა დამცავი ჯებირის სარეაბილიტაციოდ (ხელ-327)

64927

4

ეკონომია დასაბრუნებელი

6039

VI

ადგილობრივი კრედიტორები

602491

1

ვიდეო კამერების მონტაჟი (ხელ-218)

79000

2

სოფ.სანახშირეში მდინარე ძირულაზე ბონდის კაპიტალური შეკეთება (ხელ-220)

6972

3

თამარის ქუჩის მე-3 შესახვევის ბეტონის საფარის მოწყობა (ხელ-224)

5536

4

საგზაო მონიშვნები და ორმული შეკეთება (ხელ-113 და-287)

35486

5

სოფ ქვ. საზანოში მშენებარე გზის სამუშაოების დასასრულებლად (ხელ-280)

1858

6

ზაქარიაძის ქ№1 ჩიხის აღდგენა და სავალ ნაწილზე ფილების მოწყობა (ხელ-311)

11900

7

პირველი სვირის ცენტრალურ გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა (ხელ-319)

38997

8

კვალითის დასახლებაში შათირიშვილის ქუჩაზე მინი მოედნამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ხელ-309)

4508

9

დიდთოვლიანობის  შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის ტექნიკის დასაქირავებლად (ადგილობრივ)(xel)

0

10

ა)  2320 ლარი მ/შ: .1) უზნაძის ქუჩის ჩიხში საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-45 ლარი

2) გორგასლის პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია - 135 ლარი.

3) ქოჩიაშვილის ქუჩის განათების რეაბილიტაცია - 18 ლარი. 

4) ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნინოშვილის ქუჩის გაგრძელებაზე ფერაძეების უბნის ზედა საქარის ადმინისტრაციულ შენობამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 720 ლარი

5) ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია - 450 ლარი.

6) როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო გზის რეაბილიტაცია-198 ლარი.

7) ჩხეიძის ქუჩის მე-5 შესახვევში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - 270 ლარი.

8) შორაპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვაჩნაძის და ფარნავაზის ქუჩების რეაბილიტაცია - 180 ლარი.

9) ბატონიშვილის პირველ შესახვევშიეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 90 ლარი.

10) ქოჩიაშვილის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - 198 ლარი.

11) უზნაძის ქუჩის პირველ შესახვევში საავტომობილო გზის  რეაბილიტაცია - 105.10 ლარი.)

ბ) 690 ლარი მ/შ: 1) დადიანის  ქუჩის ბეტონის კედლის მოწყობა 150 ლარი.

2) თამარისა და ნინოშვილის ქუჩების სანიაღვრე არხი და ცხაური - 90 ლარი. 

3) კვალითში მდ. ჯობოურაზე ორი ბოგირის რეაბილიტაცია 450 ლარი (ხელ-294 - 349)

3010

11

მ გფ 20% -იანი თანადაფინანსებით   სოფ. მე-2 სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავსირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუსაოების  519.0 ათასი ლარი.

415224

 

სულ ეკონომიკაში გადმოყოლილი ვალდებულება

1043153.00

 

2016წელში გასათვალისწინებელი ღონისძიებები + რგფ 5%

1613351.00

VI

2016 წელში გასათვალისწინებელი ღონისძიებები /შ

1480591.00

1

ქ.ზესტაფონში,  ჩხეიძის ქუჩა № 4  შესახვევის გზისა და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია (xel 286)

170000

3

საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დასამზადებისა და სხვადასხვა გასამიჯნი სამუშაოების მომსახურეობა (xel)

8000

4

2016 წელში განსახორციელებელი ..ის თანადაფინანსება (xel)

0

6

დიდთოვლიანობის  შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის ტექნიკის დასაქირავებლად (ადგილობრივ) (sarezervo fondidan) (xel)

3032

7

საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესადგენი (აღმაშენებლის ბიბილაშვილისდა ფარნავაზის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების სახურავების მოწყობა - 100 ლარი.

აღმასენებლის, ჭანტურიას, კეკელიძის, მელქაძის და მაღლაკელიძის ქუჩაზე ნაგვის ურნის . ,,ჯიბის" მოწყობა - 100 ლარი. ყოფილი პოლიკლინიკის . აღმაშენებლის

ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია / ბეტონი-250 ლარი. აღმაშენებლის ქუჩიდან მდ. ყვირილამდე მეხუთე სკოლის გასწვრივ

სანიაღვრე არხის გაწმენდა რეაბილიტაცია - 300 ლარი. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული ქუჩების ორმული დამუშავების, საგზაო მონიშვნების და სიჩქარის მემზღუდავი ბარიერების მოწყობა - 1000 ლარი. 300 არაგველის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების მოწყობით (შემსყიდველთან შეთანხმებით - საფარის მოწყობა) - 1850 ლარი.ს

სოფ ზედა საქარაში ფუტკარაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 120/-200 ლარი. ჭყონდიდელის ქუჩაზე ქუჩის გასწვრივ მდინარე ნარულას ბეტონის არხის რეაბილირაცია - 600 ლარი

. სოფ. ფუთის ცენტრალურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია(სკოლამდე) ასფალტირება - 3400 ლარი. ცხრაწყაროს ეწრის უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია

(ასფალტირება)-3300 ლარი. 26 მაისის ქუჩის რეაბილიტაცია ასფალტირება და სანიაღვრე არხების მოწყობით-999 ლარი.სოლომონ ლიონიძის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 999 ლარი,

ნიკოლაძის ქუჩაზე არსებული ბოგირის რეაბილიტაცია სანიაღვრე არხის გაწმენდა - 800 ლარი. ზედა საქარაში ჩხეიძე ცერცვაძეების უბნის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია - 3000 ლარი.

ლ.ღამბაშიძის ქუჩის ასფალტირება სანიაღვრე არხის მოწესრიგება-1400 ლარი. 

ქვ.საზან. ტყლაპი.ვაკე სასოფლ.გზის რეაბ.-850 ლარი.ბატონიშ ქ სარეაბ (ასფ 2 ფენა) - 850 ლარი. მარჯანიშ ქ - 850 ლ.გრიშაშ ქ - 850 ლარი. სააკაძის ქ-849 ლარი. კვ.ადმინ აბან. უბნ. სას გზის რეაბ - 850 ლარი. ილმის გზის რეაბ-8121 ლ. ნიკო ნიკ ქ. გზის რეაბ - 1000 ლარი. ბატ. ქ ნ-2 საყრდ კედ - 200 ლარი. 300 არაგ.ქ საყრდ.კ - 600 ლარი. ქეტ წამებ. ქ საყრ კედ 600 ლარი. ზედა საქ სან არხი გაწმ. რეაბ. 150 ლარი  (სულ გზებში გაწერილია 34068 ლარი, გადატანილია სხვა პრიორიტ - 25198.  -5600-12099-6199-1300 სპორტში-2163 ბოგირი - 4539 ლარი.  +24785 გაზრდა=29324 ლარი (მ/შ სოფლის პროგრამის ეკონომიიდანილმის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია საპროექტო 259) მე-7 ცვლილებით გაიზარდა 900000 ლარით - 250 ლარი. შემცირდა მე-8 ცვლილლ. -70557-4900-680-150

61323

8

ააიპ ხელოვნური დათესვლის ცენტრი

14500

9

  ცხრაწყაროს ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (xel  119)

136194

10

როდინაულის საუბნო გზის რეაბილიტაცია (xel 113)

77268

11

ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნინოშვილის ქუჩის გაგრძელება – გზის რეაბილიტაცია (xel  111)

142240

12

 დადიანის ქ №91 ბეტონის კედლის რებილიტაცია (xel)

9419

13

 თამარ მეფისა და ნინოშვილის გადაკვეთაზე სანიაღვრე არხის  მოწყობა (xel  113)

2447

14

უზნაძის პირველ შესახვევში გზის რეაბილიტაცია (xel 113)

30447

15

 უზნაძის ჩიხში გზის რეაბილიტაცია ()

9424

16

ღამბაშიძის ქ.№8–13 სანიაღვრე არხის მოწყობა (xel)

2443

17

,,კვალითი, მდ. ჯობურაზე 2 ბოგირის რეაბილიტაცია (xel 109)

18099

18

კვალითი, ბოგირი გუნიავა–შარვაძეების უბანში (xel109)

9116

19

ინერტული მასალა კარიერის გადასახადი 3,8 ათასი ლარი, (საქართველოს მთავრობის 25 თებერვლის №340 განკარგულება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე“).(xel)

3787

20

ბატონიშვილის ქ.№2 შეყილაძის სახლთან და ქუჩის გასწვრივ საყრდენი კედლის მოწყობა (სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან)(xel)

6109

21

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული ქუჩების ორმული დამუშავება, საგზაო მონიშვნების და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა (xel 168)

101000

22

აღმაშენებლის ქუჩიდან მდინარე ყვირილამდე მე-5 სკოლის გასწვრივ სანიაღვრე არხის გაწმენდა რეაბილიტაცია (xel)

27542

23

ბატონიშვილის 1 შესახვევში ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია xel)

74249

24

ნიკოლაძის ქუჩაზე არსებული ბოგირის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხის გაწმენდა xel)

7374

25

სოფელ დიდ განთიადში წყაროსა და გზის დამეწყრილი მონაკვეთის რეაბილიტაცია (xel)

11865

26

ლ.ღამბაშიზის ქუჩის ასფალტირება სანიაღვრე არხის მოწესრიგება (xel 203)

74863

27

(xel) ჩხეიძის ქუჩაზე მეექვსე ჩიხის მოსაწყობად  სასაქონლო ბეტონის მ300  შესსყიდვა

12000

28

ჭანტურიას ქუჩა 2-ის მიმდებარედ ფაბრიკის სამხრეთით შესასვლელის მოსაწყობად სასაქონლო ბეტონის მ.300 (xel)

9750

29

(xel) სოფლებში ინერტული მასალის შესყიდვა მოშანდაგებით

85715

30

როდინაული,პირველი სვირი, კლდეეთში, ზედა ქვედა საქარაში სარწყავი არხების, საავტომობილო გზების,

ეზოებისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდა-გასუფთავებისათვის

საჭირო ტექნიკის დაქირავების (მომსახურების) შესასყიდლად. (სარეზერვო) (xel)

3700

31

სოფ ზედა საქარაში ფუტკარაძეების უბანშისანიაღვრე არხის მოწყობა

12724

32

300 არაგველის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა

22843

33

ქ.წამებულის ქ. საყრდენი კედელის მოწყობა

17518

 

სოფლებში ბეტონის შეზიდვა მ/შ

315600

 

როდინაული

11000

 

სვეტმაღალში მაღლაკელიძეების უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xe122l  )

9000

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით (xel)

2000

 

მეორე სვირი

21500

 

წაქაძეების საუბნო გზაზე, წაქაძე-ქარჩხაძეების, ჯუღელების, ჯიკვათირის უბანში კოხრეიძეებისა და გურგენიძეების გზის მონაკვეთზე სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel  122)

16500

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით (xel)

5000

 

პირველი სვირი

12000

 

ცენტრალურ სასაფლაოსთან საუბნო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 122)

9500

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით (xel)

2500

 

კვალითი

17000

 

ბარბაწმინდის, ვაკნარის  უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 122)

5000

 

ქვ. კვალითში ცენტრალურ სასაფლაოსთან სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 122)

5500

 

მახათაძეების უბანში სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 122)

3000

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით (xel)

3500

 

ცხრაწყარო

10000

 

სოფ ძლოუდანეთში ამილახვარი გელენიძეების  საუბნო გზისთვის  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვამ. 300 (xel 122)

8000

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით (xel )

2000

 

კლდეეთი

18600

 

ალავერდის სასოფლო გზაზე სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 120)

6600

 

კინოთში ჭაბუკიანების გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel  120)

3000

 

ტაბაკინში შათირიშვილების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 120)

3000

 

სოფ. თვრინის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel)

6000

 

ფუთი

10600

 

ჩიტორელიძეების უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 120)

8500

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით (xel)

2100

 

ილემი

5900

 

ზედა ილემში ეკლესიის უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 120)

4000

 

 ქვედა ილემში  მანწიების  უბანში სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel  120)

1900

 

ძირულა

32000

 

დიდი განთიადის  სასოფლო გზაზე სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 120)

15000

 

 აჭარის  უბანში სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel  120)

5000

 

სოფ ქვედა წევაში სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 120)

3500

 

საწუმბი-თეთროულის სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel  120)

3500

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით (xel)

5000

 

შროშა

32000

 

თაბაგრების უბანში გზაზე სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 xel 122)

4000

 

 მოდებაძეების უბნის  სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 122)

2500

 

ეკლესიის უბნის სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 122)

4500

 

ბაჭას ბოგირის უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 122)

4000

 

ზვარეს უბნის  გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 122)

8000

 

ნახიდვრის უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 122)

4000

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით (xel)

5000

 

სანახშირე

9000

 

   მარტოთუბნის საუბნო გზისთვის  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel  120)

7000

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით (xel)

2000

 

ბოსლევი

11100

 

ბეღლევის უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 120)

9500

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით (xel)

1600

 

დილიკაური

32000

 

ეჯიბაძეების  უბანში გზაზე სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 120)

6000

 

 ზედა სვიანაძეების  სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel  120)

3000

 

ცერცვსძეების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel  120)

6000

 

საცერაძეების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel  120)

5000

 

ქვედა ცერცვაძეების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 120 )

2200

 

ღავთაძე-ხიხაძეების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 120 )

4800

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით (xel)

5000

 

ზედა საქარა

15000

 

თავაძეების საუბნო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 120 )

12000

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით (xel)

3000

 

ქვედა საქარა

23000

 

არგვეთისა და ქვედა საქარის დამაკავშირებელი, რობაქიძეების აღმართზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 122)

3500

 

დიდი ნებიერიძეების აღმართზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა (xel)

5080

 

ჭალატყეში მინი მოედნის საძირკველისათვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა (xel)

340

 

გეწაძეების უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 122)

5080

 

არსენაძეების უბნის  გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel  122)

3000

 

გურულების უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel  122)

3000

 

კოკოლია ეკლესიის უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 122 )

3000

 

ქვედა საზანო

20500

 

შიმშილაქედის სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 122 )

20500

 

ზორვეთი

10800

 

    ქვედა კვეტენაძეების უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel122)

8800

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით (xel)

2000

 

დაბა შორაპანი

18600

 

დაბა შორაპანში   წერეთლის ქ-ზე წყალსადენის უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 122)

3000

 

დაბა შიორაპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში წერეთლის ქუჩაზე სავალი ნაწილის ბეტონის საფარის მოსაწყობად მასალები (xel)

14600

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით (xel)

1000

 

ქალაქი

5000

 

ბატონიშვილის ქ-ზე გექაძეების უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300 (xel 120)

5000

V

რგფ-ის თანადაფინანსება ადგილობრივი  5 % /შ

132760

1

ქვედა საზანოს ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფელ სასახლეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel280)

9260

2

სოფელ ზოვრეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel83)

9007

3

სოფელ ბოსლევში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel 75)

8960

4

ქალაქ ზესტაფონში, გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (xel 83)

13722

5

სოფელ კვალითში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel 82)

13853

6

სოფელ კლდეეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel 81)

9107

7

სოფელ წიფლავაკეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel 81)

7713

8

სოფელ არგვეთაში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel81)

7232

9

ქალაქ ზესტაფონში, გურამიშვილის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (xel82)

10373

10

სოფელ ილემში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel 83)

7022

11

ქალაქ ზესტაფონში, კვანტრიშვილის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (xel82)

4317

12

დაბა შორაპანში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel75)

12194

13

ფუთში არსებული გზის რეაბილიტაცია (xel 144)

12425

14

ბარნოვის უჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია (xel144)

7575

VI

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვილის №175 განკარგულება

2522137

1

ქვედა საზანოს ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფელ სასახლეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel280)

175940

2

სოფელ ზოვრეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel 83)

171120

3

სოფელ ბოსლევში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel 75)

170236

4

ქალაქ ზესტაფონში, გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (xel 83)

260710

5

სოფელ კვალითში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel 82)

263201

6

სოფელ კლდეეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel 81)

173027

7

სოფელ წიფლავაკეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel 81)

146531

8

სოფელ არგვეთაში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel81  )

137390

9

ქალაქ ზესტაფონში, გურამიშვილის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (xel82)

197078

10

სოფელ ილემში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel 83)

133418

11

ქალაქ ზესტაფონში, კვანტრიშვილის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (xel 82)

82018

12

დაბა შორაპანში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (xel75)

231478

 

ფუთში არსებული გზის რეაბილიტაცია (xel 144)

236075

 

ბარნოვის უჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია (xel 144)

143915

 

სულ ეკონომიკა

5178641.00

 

                 დანართი №13

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის დანართი   

 

 

 

დასახელება

 

I

2012 და 2013 , 2014 და 2015 წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან  გადმოყოლილი ვალდებულებები

            126,152.06

 

2012 და 2013 და 2014  წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან  გადმოყოლილი ვალდებულებები / ტექნიკა 9215 ლარი

               20,151.89

კვალითი

 

 

სოფ. კვალითშია საქართველოს გმირი გელა სილაგაძის სახელის მინიჭებისათვის მასალები (ხელ-292)

780

 

ჯამი

780

 

ფუთი

 

 

სოფ. უთის №24 საბავშვო ბაღისათვის მასალები სახურავზე ძველი საწვიმარი ღარის შეცვლა მოთუთ. 5 მმ თუნუქი საწვიმარი ღარი გრ/მ 40 ე/ფ 6.50- 260 ლარი. რარის დასამაგრებელი ჩანგალი 60 ც ე/ფ 2-120 ლარი. მოთუთ. ჩანგლის ქვეშა 5 მმ თუნუქის საწვეთური მ2 4 ე.ფ 18-72 ლარი. ცემენტი 4002  200 კგ ე/ფ 0.24 48 ლარი.ჭიათურის თეთრი ქვა 2 მ3 -100 ლარი. ფასადის კედლების დაბრიზგვა  დეკორ. ცემენტით 160კგ-ე/ფ 0.7-112 ლარი. ფეხით შესასვლელის მოწყობა ბეტონი 250 მ ე/ფ 160-80 ლარი. ფასადზე კარნიზების შეღებვა 10 კგ საღებავი ე/ფ 5-50 ლარი ხელფასი 400

                 1,242.00

 

ჯამი

                 1,242.00

 

ძირულა

 

 

სოფ. აჭარაში წყლის ქსელის შესაცვლემად მასალებ 25-მმ 1500 მ

                    900.00

 

ჯამი

                    900.00

 

სანახშირე

 

 

მარტოთუბნის და წიფლავაკის ცენტრალურ გზაზე ბეტონის გვერდულების შესავსებად საჭირო ინერტული მასალები (ნაწილი თანხა გაიწერა 2015 წლის ეკონომიიდან)

403

 

ჯამი

403

 

დილიკაური

 

 

სოფ. დილიკაურში №31 საბავშვო ბაღში გაზიფიკაციისათვის ტექ.პირობის დამზადება

600

 

ჯამი

600

 

 როდონაული

 

 

სოფ. როდინაულის სოფლის საუბნო გზის რეაბილიტაცია ბეტონი

2052.8

 

ჯამი

2052.8

 

 მეორე სვირი

 

 

II სვირის გზაზე ცხაურის მოსაწყობად მასალები (ხელ-351)

996

 

ტექნიკის სესაძენად

745

 

ჯამი

1741

 

კვალითი

 

 

ტექნიკა

287

 

ჯამი

287

 

კლდეეთი

 

 

ტექნიკის შესაძენად

921

 

კლდეეთის სასაფლაოს შემოსაღობად და ალავერდის წყლის ქსელის მოსაწყობად საჭირო მასალები პლასტმასის მილი, ნასოსი 40 მმ გადასამბელი

1000

 

ჯამი

1921

 

ილემი

 

 

ტექნიკის შესაძენად

743

 

ჯამი

743

 

ძირულა

 

 

ძირულის ად. ერთეულში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება პლასტმასის მილი (ხელ-351)

2000

 

ტექნიკის შესაძენად

1282

 

ჯამი

3282

 

შროშა

 

 

ტექნიკის შესაძენად

1423

 

ჯამი

1423

 

ბოსლევი

 

 

ტექნიკის შესაძენად

498

 

ჯამი

498

 

დილიკაური

 

 

ტექნიკის შესაძენად

144

 

ჯამი

144

 

ზედა საქარა

 

 

ტექნიკის შესაძენად

1164

 

ჯამი

1164

 

ქვედა საქარა

 

 

ტექნიკის შესაძენად

511

 

ლიპარიშვილების და რუხაძეების გზის რეაბილიტაციისათვის ბეტონი (ნაწილი დეფექტურიდან 9061 ლარიდან დანარჩენი 2015 წელში)

963.09

 

ჯამი

1474.09

 

ქვედა საზანო

 

 

ტექნიკის შესაძენად

962

 

ჯამი

962

 

ზორვეთი

 

 

ტექნიკის შესაძენად

535

 

ჯამი

535

 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულება 1067504 ლარი  /შ

 

1

როდინაული

 

1

როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სკოლიდან სალოცავთან მისასვლელ გზაზე 2 ცალი 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

25

2

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ჩუბინიძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე

105

3

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ოსაძეების უბანში  სანიაღვრე არხისა და ლითონის მილის მოწყობაზე (-352)

0

4

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში 12 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

101

5

სოფ როდინაულის სოფლის საუბნო გზის რეაბილიტაცია ბეტონი (მ/შ

1548

 

ჯამი

1779

2

I სვირი

 

1

პირველ სვირში სოფლის შიდა გზების მოსაწესრიგებლად მოშანდაგებისათვის მასალები ხრეში 180მ3. ე/ფ 20-3600 ლარი. (ხელ-168)

3576.6

 

ჯამი

3576.6

3

II სვირი

 

1

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საბავშო ბაღისთვის ბუნებრივი აირის მიყვანა. მათ შორის: ტექ-პირობა ც 1 700 700.  

700

2

 II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადგურ სვირში სანიაღვრე არხის გაწმენდაზე, გზის მოხრეშვა მოშანდაგება

617

3

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.სადგურ სვირში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე (ხელ-173)

284

 

ჯამი

1601

4

კვალითი

 

1

მახათაძე-მარაქველიძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობად მასალები პლასტმასის მილი მაღალი წნევის 32მმ ე/ფ 2-1495 ლარი (ხელ-351)

1495

 

ჯამი

1495

5

ცხრაწყარო

 

1

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ცხრაწყაროში კვინიკაძეების უბანში, ჭის და რეზერვუარის მოწყობა წყალსადენის რეაბილიტაცია

745

2

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ძლოურდანეთში, ცენტრალური გზის რაბილიტაცია, ბეტონის საფარით

1384.5

3

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა კვალითში, მერკვილიშვილების უბანში სასაფლაოს შემოღობვაზე

0

4

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიხლაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობაზე

364.7

5

 ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ცხრაწყაოში, ეწრის უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

256.9

6

სოფ ცხრაწყაროში ჩიხლაძეების უბანში სანიაღვრე არხის, ჯიქიძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობარ და გელენიძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობად (ხელ-351)

1090

7

სოფ ზედა კვალითში და სოფ ძლოურდანეთში საუბნო გზების რეაბილიტაციისათვის

4039.7

 

ჯამი

7880.8

6

კლდეეთი

 

1

სოფ. ტაბაკინში, აბჟანდაძეების უბანში წყალსადენისათვის ელ-ენერგიის მოწყობაზე ტექ პირობის დასამზადებლად.

1200

2

კლდეეთის სასაფლაოს შემოსაღობად და ალავერდის წყლის ქსელის მოსაწყობად საჭირო მასალები პეტლი, ბარგალკის ქვა, ელექტროდი, საღებავიშებენი, 100მმ საკანალიზაციო მილი, ბეტონის კალიცო (ხელ-351)

1290

3

სოფელ ალავერდში და სოფ. თვრინში სასაფლაოს გზების ბეტონის ფენილის მოსაწყობად

5915.6

4

სოფ. ალავერდში წყალსადენისათვის ტექნიკური პირობის დამზადებასთან დაკავშირებით მასალები სოფ. თვრინისსასაფლაოსთვის ტექ-პირობა, სოფ. ალავერდის სასაფლაოს ტექპირობა, სოფ ალავერდის წყალსადენისათვის ტექ პირობა

1600

 

ჯამი

10005.6

7

ფუთი

 

1

სოფ ფუთში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოსაწყობად საჭირო მასალები სასაქონლო ბეტონი 15 მ3-ე/ფ-103- 1950 ლარი.

1929

2

სოფ ფუთში სანიაღვრე არხის მოსაწყობად მასალები პლასტმასის მილი 300 მმ ე/ფ 30-360 ლარი (ხელ-351)

360

 

ჯამი

2289

8

ილემი

 

2

სოფლის საუბნო გზების სარეაბილიტაციოდ მასალები სასაქონლო ბეტონი 7.8 მ3- ე/ფ 130-1014 ლარი.

1003.1

 

ჯამი

1003.1

9

ძირულა

 

1

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის დიდ განთიადში წყალსადენის ქსელის მოსაწყობად. სპლასტმასის მილი 1420 ლარი, ადმინისტრაციულ შენობაზე რობის მოსაწყობად სამშენებლო ბლოკი, ცემენტი - 250ლარი. ერთფრთიანი ჭიშკარი - 500 ლარი. გარე განათების ბოძების მოსაწყობად რკინის მილი - 720ლარი. საღებავი - 50 ლარი. (ხელ-351)

3540

 

ჯამი

3540

10

შროშა

 

1

სშროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო გზაზე ბეტონის მოწყობა სასაქონლო ბეტონი მ300-ე/ფ-130 -2704 ლარი.

2674.9

 

ჯამი

2674.9

11

სანახშირე

 

1

სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ წიფლავაკეში სასაფლაოს რამის გარე განათების მოსაწყობად ტექნიკური პირობის დამზადება (ფაზა ნოლ 10 კვ სიმძლავრით)

400

2

სანახშირეში სოფ. მარტოთუბანში და წიფლავაკის ცენტრალურ გზაზე ბეტონის გვერდულების შესავსებად საჭირო ინერტული მასალები ხრეში 102 მ3 ე/ფ 18 - 1836 ლარი

1822

 

ჯამი

2222

12

ბოსლევი

 

 

ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში მჭედლიძეების ჭუმბურიძეების დიდ წიფელას უბანში გზების რეაბილიტაცია, ტექნიკის დაქირავება 4900 ლარი, ქვიშა ღორღის 8/მ 3 -240 ლარი. ელ-ტუმბო 2 ც -1000 ლარი. (ხელ-340)

6140

 

ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში კახნიაშვილების უბანში გზაზე ხრეშის შეტანა მოსწორებით საჭირო მასალები ხრეში 174 მ3 ე/ფ 23-4002 ლარი.

3967.2

 

ჯამი

10107.2

13

დილიკაური

 

 

სოფ დილიკაურში ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის შემოსაღობად საჭირო მასალები, მავთულბადე - 400 ლარი მავთული - 45 ლარი(ხელ-351)

445

 

ჯამი

445

14

ქვედა საქარა

 

1

ჭინჭარაძე-მესხების უბანში სასაფლაოს შემორობვისათვის საჭირო მასალები მავთულბადე 25 მმ 370 გ/მ (ხელ-351)

1630

2

ლიპარიშვილების და რუხაძეების გზის რეაბილიტაციისათვის ბეტონი (9061დან-1037 გაიწერა 2014-ში)

8023.97

 

ჯამი

9653.97

15

ქვედა საზანო

 

1

ქვედა საზანოში წყლის ქსელის მოსაწყობი მასალები პლასტმასის მილები (ხელ-351)

3896

 

ჯამი

3896

16

ზედა საქარა

 

1

სოფ.ზედა  საქარაში მგელაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაციაზე

1817

2

ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების რეაბილიტაციისათვის საჭირო მასალები შერეული შებენი, 870 ლარი, ცემენტი 1500ლარი, 300მმ რკინის მილი -400 ლარი.(ხელ-351)

2770

 

ჯამი

4587

17

ზოვრეთი

 

1

სოფ. ზოვრეთში სასაფლაოსთან ტუალეტის და ბეტონის საცალფეხო ბილიკის მოწყობაზე

396

2

სოფ.ზორვეთში საუბნო გზების რეაბილიტაცია და მთის ქანით და 6-მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

0

3

სოფ.ზორვეთში კურცხალია შავგულიძეების წყალსადენის რეაბილიტაციაზე (ხელ-181) შეთანხმება - 1114 ლარი

1213

 

ჯამი

1609

 

ტექნიკა

37635

 

2015 წლების გადმოყოლილი ვალდებულება

            106,000.17

 

2012-2015 წლები

            126,152.06

 

ეკონომია მშ: 2013,2014 და 2015 წლების

1873

 

სულ 2012-2015 წლების ჯამი

            128,025.06

II

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის № 265 განკარგულება 1073806 ლარი  /შ

1073806

 

როდინაული

 

1

სვეტმაღალში სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა და სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია

13072

2

კობახიძეების და ხუციშვილების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

14400

3

საძოვრის შემოსაღობი მასალების შესყიდვა

7500

4

ოსაძეების უბანში საუბნო გზის რეაბლიტაცია

2748

5

ცხენთაროში საუბნო გზის რეაბილიტაცია

3449

6

ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვის გაგრძელება ეკლარის ქვით მასალის შესყიდვა

14925

7

 აჯამეთში საუბნო სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

8619

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

852

 

ეკონომია

90

 

ჯამი

65655

 

II სვირი

 

1

ხიდაშლების, ცხადაძეების ლომინაშვილების, ოსაძეების, ცინაძეების, მარუასვილების, კაპანაძეების, წაქაძეების, ჯუღელების საუბნო სასოფლო გზაზე  სასაქონლო ბეტონის შესყიდვა - მ.300. 163.37 კუბ.მ

22709

2

ბარათლების, შოთაძეების,ედიბერიძეების და ჯუღელების უბნებში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა.

29219

3

 თუთარაშვილების უბანში სასმელი წყლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო მასალების შეზიდვა- ტუმბო ფაზა ნოლიანი 220 ვ-ზე ჩ=70 მ. ა 2 ც ე/ფ-400- 800 ლარი.პოლიეთილენის მილი ფ.32 მმ. 6 ატმოსფეროზე  პოლიეთილენის მილი ფ.32 მმ. 6 ატმოსფეროზე 300 გრძ/მ 1.1 -330 ლარი. 300 გრძ  ე/ფ 1.1-330 ლარი.თვითმზიდი კაბელი 6 მმ. 300გრ/მ ე/ფ1.2 -360 ლარი. სულ 1490 ლარი

10085

ცხადაძეების უბანში სასმელი წყლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო მასალების შეზიდვა - ტუმბო ფაზა ნოლიანი 220 ვ-ზე ჩ=50 მ. 1.ც ე/ფ300-300 ლარი.პოლიეთილენის მილი ფ.32 მმ. 6 ატმოსფეროზე  50 გრძ/მ .ე/ფ 1.1-55 ლარი.პოლიეთილენის ავზი 3000 ლ 1 ც ე/ფ800-800 ლარი. თვითმზიდი კაბელი 6 მმ.50 გრძ/მ ე/ფ 1.2-60 ლარი. ლითონის მილი 100 მმ 24 გრძ/მ ე/ფ 18-432 ლარი.ლითონის კუთხოვანა 50 მმ. 30გრძ.მ ე/ფ8 - 240ლარი. ლითონის შველერი №18 12 გრძ/მ ე/ფ 20-240 ლარი. სამშენებლო ქვა 2 მ3. ე/ფ 30-66 ლარიცემენტი მ. 400 0.3 ტ ე/ფ220-66 ლარი.სულ 2259 ლარი

რობაქიძეების უბანში სასმელი წყლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო მასალების შეზიდვა - ტუმბო ფაზა ნოლიანი 220 ვ-ზე ჩ=70, 1ც ე/ფ300-300ლარი. თვითმზიდი კაბელი 6 მმ. 400 გრძ მ ე/ფ 1.2 -480 ლარი. პოლიეთილენის მილი ფ.32 მმ. 6 ატმოსფეროზე  400 გრძ/მ ე/ფ 1.1-440 ლარი.ლითონის მილი 100 მმ.24 გრძ/მ ე/ფ 18-432 ლარი. ლითონის კუთხოვანა 50 მმ.30 გრძ/მ ე/ფ8-240 ლარი. ლითონის შველერი №1812 გრძ/მ ე/ფ 20-240 ლარი. სამშენებლო ქვიშა 2 მ3 ე/ფ 30-60 ლარი.ცემენტი მ. 400 0.3 ტ 0.3 ტ ე/ფ 220-66 ლარი/ სულ 2258 ლარი

ჭეიშვილების  უბანში სასმელი წყლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო მასალების შეზიდვა ძრავი ტუმბო ფაზა ნოლიანი 220 ვ-ზე 2 ც ე/ფ 300-600 ლარი. პოლიეთილენის მილი ფ.32 მმ. 6 ატმოსფეროზე 250 გრძ/მ ე/ფ 1.1-275 ლარი  სულ 875 ლარი

გიორგაძე-ჯუღელების  უბანში სასმელი წყლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო მასალების შეზიდვა ძრავი ტუმბო ფაზა ნოლიანი 220 ვ-ზე ჩ=50 მ. 1ც ე/ფ 300-300 ლარი. პოლიეთილენის მილი ფ.32 მმ. 6 ატმოსფეროზე 50 გრძ/მ ე/ფ 1.1-55 ლარი.პოლიეთილენის ავზი 3000 ლ. 1ც ე/ფ-800-800; ლარი. თვითმზიდი კაბელი 6 მმ.50 გრძ/მ ე/ფ 1.2 -60 ლარი. ლითონის მილი 100მმ გრძ/მ24 ე/ფ 18-432 ლარი.ლითონის კუთხოვანა 50 მმ. 30 გრძ/მ ე/ფ8-240 ლარი. ლითონის შველერი №18 12 გრძ/მ ე/ფ 20-240 ლარი. სამშენებლო ქვა 2 მ3 ე/ფ 30-60 ლარი. ცემენტი 400მ 0.3 ტ ე/ფ 220-66 ლარი. სულ 2253 ლარი.

ხვინჩიაშვილების  უბანში სასმელი წყლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო მასალების შეზიდვა-პოლიეთილენის მილი ფ.50 მმ. 6 ატმოსფეროზე-500 გრძ/მ ე/ფ 1.8 -900 ლარი. 25 მმ,-იანი გადამყვანი (მუფტა) 25 ც ე/ფ 2-50 ლარი. სულ 950 ლარი

4

ბოგვერაძე- ხიდაშლების და ბოჭორიშვილების უბანში სასაფლაოს ჭიშკარის შესყიდვა ჭიშკარი ზომით (1,0X1,5.) 2 ც ე/ფ750 -750 ლარიბოგვერაძე-ხიდაშლების და ბოჭორიშვილების უბნის სასაფლაოზე ლითონის ჭიშკარი ზომით (1,0X1,5.) 2ც ე/ფ 200-400 ლარი

1150

5

ჯირკვათირის, ხიდაშლები, წაქაძეების, წაქაძეების უბნებში ცხაურის მოწყობა

2791

6

სადგურ სვირში სპორტულა მინი მოედნის რეაბილიტაცია მავთულბადე3მმ. უჟანგავი ჩ=1.5 220 გრძ/მ ე/ფ 7 1540 ლარი. ლითონის მილი 65 მმ კედლის სისქე 4 მმ 170 გრ/მ. ე/ფ 12 -2040 ლარი. არმატურა 16 მმ 300 გრძ მ ე/ფ 2.5 750 ლარი.ელექტროდი 200 ც ე/ფ 0.2 40 ლარი. ბარგალკის ქვა 10 ც ე/ფ 3-30 ლარი ცემენტი 10 ტ ე/ფ 220 2200 ლარი. სილანარევი შებენი36 კუბ.მ ე/ფ 30-1080 ლარი. თვითმზიდი კაბელი 300 გრძ.მ ე/ფ 1.2-360 ლარი.საღებავი 40 კგ. ე/ფ 5 200 ლარი.

8240

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

1104

 

ეკონომია

0

 

ჯამი

75298

 

I სვირი

 

1

მესხიშვილების, წაქაძეების და გეწაძეების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობა მ.300

31413

2

კოხრის დასახლებაში საბავშვო ანტაქციონის მოწყობა

5000

3

მარნის და ჭულუხაძეების უბანში  წყალსადენისთვისმასალების შესყიდვა

2650

4

სულაქველიძეების უბანში ჭის მოწყობა

7980

 

ტექ. დოკუმენტაციის შესადგენი

794

 

ეკონომია

163

 

ჯამი

48000

 

კვალითი

 

1

შუა კვალითში ცენტრალურ გზაზე და სალეჟაოს  უბანში სასოფლო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეძენა მ. 300

29832

2

შუა კვალითში ცენტრალურ და გაბრიჭიძეების სასაფლაოსთვის მავთულბადის შეძენა

1350

3

ქვედა კვალითში გუნიავა შარვაძეების, ბირბიჩაძე მუმლაძეების და სკოლის  უბანში საუნნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

38280

4

ქვედა კვალითში ცხაურის მოსაწყობად მასალების შეძენა

595

5

ქვედა კვალითში  შარვაძეების უბნის სასაფლაოს შემოსაღობად მავთულბადის შეძენა

900

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

358

 

ეკონომია

821

 

ჯამი

72136

 

ცხრაწყარო

 

1

  წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა

8740

2

ლურსმანაშვილების, ვარინკობის სასაფლაოსთან, საბავშვო ბაღთან, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ. 300

17160

3

ვარინკობის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

644

4

მეფარიძეების უბანში გზაზე ბეტონის მოწყობა

6835

5

ზედა კვალითში მერკვილიშვილების უბანში სასაფლაოს შემოღობვის მასალების შეძენა

720

6

  ზედა კვალითში კაციტაძეების და წივწივაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია შესაბამისი ტექნიკით

2380

7

ზედა კვალითში გოგსაძეების უბანში წყლის მაღალწნევიანი მილის შეძენა

1950

8

ზედა კვალითში ცხრაწყაროს სკოლის გზაზე ბეტონის შეზიდვა

7260

9

ძლოურდანეთში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია ბეტონის  შეზიდვა

5560

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

434

 

ეკონომია

2178

 

ჯამი

53861

 

კლდეეთი

 

1

ქვედა კლდეეთში ახალ უბანში წყლის მილის შეძენა

560

2

ქვედა კლდეეთში ალალიძეების და საბავშო ბაღთან საუბნო გზაზე  სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

6600

3

ქვედა კლდეეთში შიგა საუბნო გზების რეაბილიტაცია

8011

4

ზედა კლდეეთში საუბნო გზების რეაბილიტაცია

4343

5

ზედა კლდეეთში ქავთარაძეების, ლიპარიშვილების დავარდუკაძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ300

6600

6

ზედა კლდეეთში ვარდუკაძეების კიკნაძეების უბანში წყლის  მილი

2400

7

ზედა კლდეეთში  ამყოლაძეების უბანში სანიაღვრე არხის  მოსაწყობად მასალების  შეძენა

1432

8

მწყერიციხეში ნაპირსამაგრი სამუშაოსთვის გაბიონის შესყდვა

2800

9

მწყერიციხეში ყვავაძეების უბანში ბეტონის შეზიდვა

864

10

მწყერიციხეში სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია

836

11

კინოთში ძაბირაძეებუს ძაბირაძეების უბანში    საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

5838

12

კინოთში ხიჯაკაძეების უბანში გზის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეზიდვა

2880

13

კინოთში საუბნო გზების რეაბილიტაცია

4573

14

ტაბაკინში ჩუბინიძეების, გამგეობიდან შათირიშვილებისკენ მიმავა გზაზე, კამლაძეების, აბჟანდაძეების უბნებში   სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 

14456

15

ტაბაკინში ჩუბინიძეების უბანში წყლის მილის შეძენა

350

16

ტაბაკინში საუბნო გზების რეაბილიტაცია

4523

17

ალავერდში ნინიკაშვილების, ყანჩავლების, გოგოლიძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

5838

18

ალავერდში საუბნო გზაბის რეაბილიტაცია

3463

19

 ზედა თვრინში წყლის რეაბილიტაციისთვის მასალების შესყიდვა

3578

20

თვრინში ნაპირსამაგრი სამუშაოსთვის გაბიონის შესყდვა

280

21

თვრინში საუბნო გზაზე ცხაურების  მოაწყობად მასალების შეძენა

1875

22

თვრინში კვანტრიშვილების უბანში გზების რეაბილიტაციისთვის სანიაღვრა არხის გაჭრა და მოშანდაგება 

4860

23

სოფ, თვრინში ჯვრის განათება 220.ვ. 0.9 კვ.

100

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

1120

 

ეკონომია

6359

 

ჯამი

94539

 

ფუთი

 

1

ყანჩავლების, სარალიძე-ხათრიძეების, გურულების, ვარდოსანიძე- თუთბერიძეების, ვარდოსანიძეების, რიჟამაძეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაციისათვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა  მ.300

21897

2

სარალიძე-დვლების უბანში გზის რეაბილიტაციისთვის მასალების შესყიდვა (ცემენტი შებენი)

2220

3

მუმლაძე-სირაძეების, სარალიძე-დვლების, ჭუმბაძეების, საბავშვო ბაღის გოგოლიძეების, თუთბერიზეების უბნებში წყალსადენების და ჭების რეაბილიტაცია

1858

4

ქათამაძეების უბანში სასაფლაოს შემოსაღობად მასალების შეძენა

3502

5

წითელმიწის დაწიქრიძე თუთბერიძეების საუბნო გზების მოხრეშვა მოშანდაგება

7560

6

საუბნო გზებზე წყალშემკრები მილების შეძენა

2280

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

414

 

ეკონომია

3769

 

ჯამი

43500

 

ილემი

 

1

ზედა ილემში ოყროშიძეების და სხილაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის მ.300 წვრილმარცლოვანი რეშის მოწყობა.

12355

2

ზედა ილემში ბაბუხადიების უბანში წყალსადენისთვის მასალების შეძენა

640

3

ქვედა ილემშივაჭევის, თურმანიძეების სხილაძეების (ეკლესიის), სხილაძეების (მანწიების), სულიაშვილების უბნებში სასაქონლო ბეტონის მ. 300 და ხრეშის შეზიდვა

22438

4

ქვედა ილემში სხილაძეების უბანში ბოგირის შეკეთება

825

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

398

 

ეკონომია

752

 

ჯამი

37408

 

 ძირულა

 

1

   საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

1668

2

დიდ განთიადში სასოფლო გზის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეზიდბა ბეტონი (ლითონი ცხაურისთვის, ბეტონი მ.300,)

8935

3

პატარა განთიადში სასოფლო გზის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეზიდბა ბეტონი (ლითონი ცხაურისთვის, ბეტონი მ.300,)

5460

4

 აჭარაში  საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის მოწყობა

5421

5

ვაშპარიანში სასოფლო გზაზერეაბილიტაცია ცხაურის მოწყობა

2859

6

  ლელაძეების საუბნო გზის რააბილიტაცია 

5757

7

   ქვ. წევაში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 

5838

8

 ზედა წევაში  საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 

5977

9

 ღვერკში  საუბნო გზისთვის რეაბილიტაცია

4880

10

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ აჭარაში წყლის ქსელის შესაცვლელად საჭიროა 25მმ-ნი 1500მ პლასმასის მილი,

900

11

 ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში დიდ განთიადსა და შროშის დამაკავშირებელი ე/წ. საფეხმავლო ხიდის (ბონდი) რეაბილიტაციისათვის / 0,3მ 3 4მმ-ნი ფიცარი/ მასალა

180

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

589

 

ეკონომია

5902

 

ჯამი

54366

 

შროშა

 

1

მოდებაძეების,ეკლესიის, ბაჭას ბოგირის უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

14400

2

  წყლის რეაბილიტაციისთვის პლასმასის მილის შეძენა

600

3

  საწუმბოში წყლის რეაბილიტაციისთვის პლასმასის მილის შეძენა

500

4

 საწუმბოში საუბნო გზის რეაბილიტაცია

3771

5

 საწაბლეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია

4884

6

  საწაბლეში  წყლის რეაბილიტაციისთვის პლასმასის მილის შეძენა

900

7

 ამსაისი წყლის რეაბილიტაციისთვის პლასმასის მილის შეძენა

950

8

 ამსაისი საუბნო გზის რეაბილიტაცია

4403

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

429

 

ეკონომია

2321

 

ჯამი

33158

 

სანახშირე

 

1

სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300 62 კუბ.მ ე/ფ 139

8618

2

საღვინეს საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ. 300 87 კუბ.მ ე/ფ 139

12093

3

საღვინეში სანიაღვრე არხის მოსაწყობად ლითონის მილის შესყიდვა 500 მმ 5 გრძ/მ ე/ფ 154

770

4

 ზედა წიფლავაკე სარიტუალო დარბაზზე  ელ. გადამცემი ხაზის ელ. ქსელში ჩართვა

400

5

 ზედა წიფლავაკე სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა  მ. 300 53 კუბ.მ ე/ფ 139

7367

6

 ქვედა წიფლავაკე სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300 63 კუბ.მ ე/ფ 139

8757

7

 ქვედა წიფლავაკე სანიაღვრე არხის მოსაწყობად ლითონის მილის შესყიდვა500მმ. 5 გრძ.მ ე/ფ 154

770

8

მარტოთუბანში სოფლის ცენტრაურ გზაზე ცხაურის მოსაწყობად მასალების შესაყიდვა500 მმ  ლითონის კუთხოვანა 14 გრძ.მ ე/ფ8-112 ლარი. ლითონის გკუთცხოვანა 50მმ 16 გრძ.მ ე/ფ 6-96 ლარი. ალმატურა 25 მმ 36 გრძ.მ ე/ფ 7 -250 ლარი. ელექტროდი 80 ცალი. ე/ფ 0.2 -16 ლარი.ბარგალკაც 5 ც ე/ფ 3-15 ლაერი რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხი 40X40 3 ც  ე/ფ 80-240 ლარი.

729

9

მარტოთუბანში სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ300- 123 კუბ.მ ე/ფ 139

17097

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

286

 

ეკონომია

707

 

ჯამი

57594

 

ბოსლევი

 

1

ბეღლევში ბოგირის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა

1974

2

ბეღლევში საუბნო გზაზე გოლფრილებული მილის შეძენა

625

3

ბეღლევში წისქვილის  ელ. ქსელში ჩართვა

400

4

ბეღლევში სოფლის ცენტრში გარეგანათების მოწყობა

3090

5

ბეღლევში გზის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა (ცემენტი შებენი)

1860

6

გაღმა ბოსლევში წისქვილის  ელ. ქსელში ჩართვა

400

7

გაღმა ბოსლევში თავბერეების, მახათაძეების და მჭედლიძეების უბანში წყლის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა

5700

8

გაღმა ბოსლევში თავბერეების, მახათაძეების, კაპანაძეების დამჭედლიძეების გზის რეაბილიტაცია

14215

9

გამოღმა ბოსლევში ქვედა ჭუმბურიძეებში კახნიაშვილების  მიქაბერიძეების უბნებში წყლის რეაბილიტაციისთვის მასალევის შეძენა

3724

10

გამოღმა ბოსლევშიქვედა ჭუმბურიძეებში სასაფლაოს შემოსაღობად მავთულბადის შეძენა

675

11

გამოღმა ბოსლევში ორი ერთეული ჭის მოწყობა

12281

12

მარჯვენა რკვია სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

5760

13

მარცხენა რკვია სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

7700

14

დიდწიფლავაკეში სასოფლო  გზის რეაბილიტაცია

5485

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

869

 

ეკონომია

0

 

ჯამი

64758

 

დილიკაური

 

1

  სხვადასხვა უბნებში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა

9538

2

 საუბნო გზებისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ. 300. სანიაღვრე არხების და ცხაურის მოწყობა

15290

3

ნიჟარაძეების სასაფაოს შემოსაღობად მავთულბადის შეძენ

450

4

მშენებარე წყალსადენების ელ. ქსელში ჩართვა

2000

5

ქველეთუბანში სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

4865

6

 ქველეთუბანში  წყალსადენის ელ. ქსელში ჩართვა

1200

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

206

 

ეკონომია

11029

 

ჯამი

44578

 

ზედა საქარა

 

1

 აბულაძე-მაღლაკელიძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა

9036

2

ცერცვაძე- ედიბერიძეების წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის 50მმ გადამყვანი -22 ცალი ე/ფ 3-66, ჩხიკვაძე-სადუნიშვილების წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის ლითონის ფურცელი3მმ -3 კვ.მ ე/ფ 32-96 ლარიპლასტმასის მილი 40მმ 1500 გრძ მ ე/ფ 1.6-2400 ლარი პლასტმასის მილი 40მმ გადამყვანი 15 ც ე/ფ 3 -45 ლარი ელ ტუმბო ფაზა ნოლზე 1 ც ე/ფ 800-800 ლარი ელ კაბელი 250 გრძ/მ ე/ფ 1.2 -300ლარი, ცემენტი0.5 ტ ე/ფ 200-110 ლარი.ქვიშა 4 მ3 ე/ფ 30-120 ლარი. პლასტმასის მილი 50მმ 300 გრძ/მ ე/ფ 600 ლარი. საყვარელიძეების და კახელების უბანში წყალსადენისთვის მასალების შეძენა 20ტ 1 ც ე/ფ 2200 ლარი. ელ ტუმბო ფაზა ნოლიანი ჩ=70 1 ც 800 ლარი. პლასტმასის მილი 50მმ. 700 გრძ/მე/ფ 2 -1400 ლარი. ემალის საღებავები 25 კგ. ე/ფ 9-225ლარი.

9162

3

აბულაძე- მაღლაკელიძეების,აბულაძეების, საყვარელიძეების,თავაძეების,ძიგანიძეების, შველიძე- დავლაძეების, კახელი -ყვავაძეების, სკოლის უბმებში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300- 87 კუბ.მ ერ/ფ 139

12093

4

ბაბუაძე-ტალახაძეების,დასაყვარელიძეები უბანში ცხაურის დასანიაღვრის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეზიდვა-ლითონის კუთხოვანა 60მმ 14 გრძ/მ  -112 ლარი. ლითონის კუთხოვანა 50მმ 16 გრძ.მ -96 ლარი. არმატურა 25 მმ 36 გრძ.მ-250 ლარი. ცემენტი 0.5 ტ ე/ფ 220 -110 ლარი. შერეული ქვიშა ღორღი 4 კუბ.მ ე/ფ 30 -120 ლარი. საყვარელიძეების უბანში 6 გრძ.მ -ე/ფ 924 ლარი. ხრეში 6 კუბ.მ ერთ.ფ18-108 ლარი.არმატურა 400გრძ/მ ე/ფ 2.1 -840 ლარი.ცემენტი 4ტ ე/ფ 220-880 ლარი.სილანარევი შერბენი 18 კუბი ერთ 30-540 ლარი.ცემენტი 2ტ ე/ფ 220 - 440 ლარი.ეული ქვიშა ღორღი 18 კუბ.მ  ე/ფ 30-540 ლარი

4960

5

სამჭედურის უბანში გარე განათების მასალების შესყდვა გარე განათების სანათი 7 კომპ ე/ფ 150-1050 ლარი. თვითმზიდი კაბელი 250 გრძ.მ ე/ფ 1.2 -300 ლარი. ლითონის მილი 50მმ 7 გრძ.მ ე/ფ 8-56 ლარი.

1406

6

სოფ ბეღლევში დალაქიშვილების ლაშხების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ300- 22 კუბ.მ ე/ფ 139

3058

7

სოფ ბეღლევში პატარა  მალაღურაძეების უბანში წყალსადენისთვის მასალების შესყიდვა ელ.ტუმბო ფაზა ნოლიანი 1.ც ე/ფ 800-800 ლარი. თვითმზიდი კაბელი 350 გრძ.მ ე/ფ 1.2-420 ლარი. პლასტმასის მილი 40 მმ 650 გრძ.მ ე/ფ 1.6 1040 ლარი.

2260

8

სოფ ბეღლევში დავლაძეების უბანში საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის  შეზიდვამ 300.  20 კუბ.მ ე/ფ 139-2780 ლარი და შებენის შეზიდვა საუბნო გზისთვის 7 კუბ.მ  ე/ფ 30-210 ლარი.

2990

9

ღვინერიას სახელობის ქუჩაზე 10კვტ. ფაზა – ნოლ 400ლარი, წყალმომარაგება თავაძეების უბანში 10კვტ. ფაზა – ნოლი 400 ლარი,
წყალმომარაგება ცერცვაძე – ედიბერიძეების უბანში 10კვტ. ფაზა – ნოლი 400 ლარი,
წყალმომარაგება მაღლაკელიძეების უბანში 10კვტ. ფაზა – ნოლი 400 ლარი,
სოფ. ბეღლევი: წყალმომარაგება პატარა მალაღურაძეების უბანში 10კვტ. ფაზა – ნოლი 400 ლარი, წყალმომარაგება დავლაძეების უბანში 10კვტ. ფაზა – ნოლი 400 ლარი

2400

 

ტექ. დოკუმენტაციის შესადგენი

409

 

ეკონომია

10510

 

ჯამი

58284

 

ქვედა საქარა

 

1

ქათამაძეების უბანში  სასმელი წყლის ჭის მოწყობა

2640

2

რიყის უბანში სარწყავი არხის გასწრივ გარე განათების მოწყობა

5258

3

ბარბაქაძეების და ქათამაძეების უბანში ცხაურების მიწყობა

3823

4

ქათამაძეების უბანში სანიაღვრე არხის და ცხაურის მოსაწყობი მასალების შეძენა

2855

5

აბესაძეების, ნებიერიძეების, ჭიწინაძეების, დიდი ნებიერიძეებისზედა საქარის საზღვართან, ბარბაქაძეების, მთავარ სასაფლაოზე მისასვლელი გზა, ბოჭოიძეების უბანი, გურულების უბანი, არსენაძეების, ზედა ბარბაქაძეების უბანში საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

32512

6

ჭალატყეში კოკოლა ეკლესიაზე მიმავალი გზის და სამხარაძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ. 300

12276

7

ჭალატყეში ნემსაძე მერკვილაძეების უბანში ერთი ცხაურის მოწყობა  

840

8

ჭალატყეში სოფლის ცენტრში შინმოუსველთა მემორიალისთვის მასალები შესყიდვა

681

9

ჭალატყეში მუხების  უბანში წყალგამტარი მილის გაწმენდა და მეტონის შემკრები არხის მოწყობა

815

10

საბავშო ბაღის მიმდებარედ ჭის მოწყობა

7758

11

სვანიძეების ყანჩავლები და სერის უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაციისათვის  სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

12065

12

სერის   ყანჩავლების და გაფრინდაშვილების უბნებში  ცხაურის მოწყობა

3686

13

შროშელების უბანში სანაიღვრე არხის გაჭრა  და გადასასვლელის მოწყობა

5370

14

,შაორგესის დასახლებაში  ბავშთა გასართობი სკვერის მასალების შესყიდვა

3495

16

ქვედა საქარაში ღამის გარე განათებისათვის ელ–ენერგიის მოწყობის ტექ–პირობის დამზადებისათვის 0,4 ათასი ლარი

400

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

994

 

ეკონომია

1782

 

ჯამი

97250

 

ქვედა საზანო

 

1

ტყლაპივაკე საუბნო გზების მოსაწყობად სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

30997

2

სასახლეს საუბნო გზების მოსაწყობად სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

24047

3

შიმშილაქედში საუბნოგზის მოსაწყობად სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ. 300

15151

4

საუბნო გზების მოსაწყობად სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

30997

5

ჭანტუღიძ-ლუტიძეებისწყალსადენისთვის ელტუმბოს შეძენა

2800

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

523

 

ეკონომია

406

 

ჯამი

104921

 

ზოვრეთი

 

1

 საბავშვო ბაღის ფასადების გალესვა

2918

2

 ღვინჯილიების უბანში მაღალწნევიანი მილის შეძენა

2500

3

კურცხალიების უბნის  წყალსადენისათვის ელ ტუმბოს შეძენა

2400

4

 ბოგვერაძეების უბანში სასაფლაოზე ტუალეტის მშენებლობა

1942

5

კვეტენაძეების უბანში მოსაცდელის მშენებლობა

3108

6

კაპანაძეების უბანში არსებული ბონის რეაბილიტაცია

5943

7

არეშიძეებისა და ბოგვერაძეების უბანში სანიაღვრე მილის შეძენა

480

8

ცერცვაძეების უბანში    საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ. 300

18765

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

367

 

ეკონომია

577

 

ჯამი

39000

 

დაბა შორაპანი

 

1

გ.წერეთლის ქ-ზე ბეტონის საფარის და სანიაღვრე არხებს მოწყობა

23054

2

ზ.გაჩეჩილაძის ქ-ზე წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის პლასმასის მილის შეძენა

240

3

საექიმო ამბულატორიაში წყლის შეყვანა და ელ.ქსელში ჩართვა

950

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

504

 

ეკონომია

4752

 

ჯამი

29500

 

 2016 წლის ეკონომია სულ

52118

 

სულ სოფელი

         1,201,831.06

 

  დანართი №14

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

 

2015 წელი

 

 

 

kodi

ვალდებ

 

2015 წლიდან  გადმოყოლილი ვალდებულებები ბინათმშენებლობაში

 

114623.00

1

ჩიკაშუას ქ. №3 საცხოვრებელ სახლში ლიფტის რეაბილიტაცია (ხელ-342)

 

23697

2

ჩიკაშუას ქ. №5 საცხოვრებელ სახლში ლიფტის რეაბილიტაცია(ხელ-342

 

14378

3

ჩიკაშუას ქ. №10 საცხოვრებელ სახლში ლიფტის რეაბილიტაცია(ხელ-342

 

12613

4

მელქაძის ქ. №8 ისადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია(ხელ-342

 

10937

5

შათირიშვილის ქ.№17-ში საცხოვრებელი კორპუსის საძირკველის გამაგრება დადგენილება № 34 24.12.15

 

42295

6

კვალითის დასახლებაში შათირიშვილის ქუჩის № 1 სახლის ეზოს  რეაბილიტაცია(ხელ-309)

 

10703

 

2016 წელში გასათვალისწინებელი სამუშაოები ბინათმშენებლობაში

 

189262

1

აღმაშენებლის ქ. № 29 არსებული ამხანაგობა მერმისის საცხოვრებელი სახლის სახურავის მასალები

 

1799

2

მაღლაკელიძის ქ № 9 საცხოვრებელი კორპუსის სადრენაჟო სისტემის მოწყობა(საპროექტო)

 

300

3

ჭანტურიას №9 ეზოს რეაბილიტაცია 13,3 ათასი ლარი,

 

12758

4

აღმაშენებელის №87 ეზოს რეაბილიტაცია 21,8 ათასი ლარი.

 

20120

5

კეკელიძის №13 სახლის ეზოს რეაბილიტაცია 18,7ათასი ლარი,

 

16640

6

მეგობრობის №5 ეზოს რეაბილიტაცია 22,4 ათასი ლარი,

 

21098

7

მეგობრობის №7 ეზოს რეაბილიტაცია 18,6 ათასი ლარი,

 

16133

8

 მეგობრობის №11 ეზოს რეაბილიტაცია 23,6 ათასი ლარი,

 

21336

9

ფარნავაზის ქ№ 7 (პირველი სადარბაზო) საცხოვრებელი სახლის სახურავი

 

4429

10

შათირიშვილის ქ.№11-ში საცხოვრებელი კორპუსის სახლის სახურავი

 

3822

11

კეკელიძის №4 საცხოვრებელი სახლის სახურავი

 

3444

12

ფარნავაზის ქ. №9 საცხოვრებელი სახლის სახურავი

 

18768

13

ბიბილაშვილის ქ. №10 საცხოვრებელი სახლის სახურავი

 

6090

14

რუსთაველის ქ.№ 10 საცხოვრებელი სახლის სახურავი

 

3444

15

ფარნავაზის №7 მე-3 და მე-4 სადარბაზოს საცხოვრებელი სახლის სახურავი

 

8737

16

ჩიკაშუას ქ.№8 საცხოვრებელი სახლის პირველი სადარბაზოს სახურავი

 

5055

17

მაღლაკელიძის ქ.№13 საცხოვრებელი სახლი სახურავი

 

9511

18

აღმაშენებლის ქ.№ 27 ბინის მე-4 სადარბაზოს შესასვლელი ჭიშკრის მოწყობა

 

697

19

კეკელიძის ქ.№ 13 მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუსაოები

(სარეზერვო ფონდიდან)

 

8924

20

ბიბილაშვილის ქ.№10 მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუსაოები

(სარეზერვო ფონდიდან)

 

6157

I

სულ ბინათმშენებლობა

 

303885.00

 

2015 წელიდან გადმოყოლილი ვალდებულება გარე განათებაში

 

10096.9

1

ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და ღამის გარე განათების მოწყობა (ხელ-311)

 

10096

2

  სააკაძის ქუჩის ღამის გარე განათების მოწყობა-0.90 ლარი

 

0.9

 

2016 წელში გასათვალისწინებელი სამუშაოები გარე განათებაში

 

11144.00

1

ქოჩიაშვილის ქუჩის განათების რეაბილიტაცია (ტექ პირობა 400 ლარი სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან) ხელ 103

 

9762

2

სააკაძის ქუჩის გარე განათების მოწყობა 1,4 ათასი ლარი.ხელ 103

 

1382

II

სულ გარე განათება

 

21240.90

 

2015 წელიდან გადმოყოლილი ვალდებულება წყალმომარაგებაში

 

33424.00

1

სოფელ კლდეეთში ლაბაძეების უბანში სასმელი წყლის 2 ჭაბურღილის და 20-ტონიანი ლითონის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები № 1

 

27899.00

2

ჩხეიძის ქ. მე-4 ჩიხის სასმელი წყლის ჭის გაჭრა (ხელ-271)

 

5525.00

 

2016 წელში გასათვალისწინებელი სამუშაოები წყალმომარაგებაში

 

37292.00

1

ქვედა საქარა, გოგიაშვილების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა

 

7758

2

ბატონიშვილის № 2 შესახვევში გეწაძეების უბანში ჭის მოწყობა (საპროექტო)

 

380.00

3

ბატონიშვილის № 2 შესახვევში გეწაძეების უბანში ჭის მოწყობა (სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან)

 

14528.00

4

ნიკოლაძის ქ.№28 სასმელი წყლის ჭის მოწყობა

 

3168.00

5

სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში წიფლავაკეში ზედა მუმლაძეებიუს უბანში სასმელი ჭის მოწყობა (სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან)

 

5946.00

6

სოფელ კვალითში გუნცაძეების უბანში ჭის გაჭრა

 

4432.00

7

სოფელ კლდეეთში ლაბაძეების უბანში სასმელი წყლის სისტემაზე ელ ენერგიის მიწოდებისათვის ტექ პირობისათვის

 

400.00

8

სოფ მარტოთ. საყვარ.უბან სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა (საპროექტო) ხელ 158

 

200.00

9

კლდეეთ ადმ ერთ სოფ კინოთ. სასმელი წყლის ჭის მოწყობა (საპროექ) ხელ158

 

300.00

10

კვალით ადმ ერთ. გუნცაძეებ.უბან. სასმელი ჭის მოწყ 15 მ ჩაღრმ. (საპრ) ხელ158

 

180.00

III

სულ წყალმომარაგება

 

70716.00

 

სულ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

 

395841.90

 

         დანართი №15

 

გარემოს დაცვა

2016

I

ააიპ - დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის ხარგები

 

1401700.00

II

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯ

 

170500.00

 

სულ გარემოს დაცვა

 

1572200.00

 

დანართი № 16

`

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

 

 

 

 

კოდი

ლარებში

 

დასახელება

 

თანხა

 

2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები, მათ შორის:

 

94081.00

I

ე.შალამბერიძის ხელოვნების სკოლა (2015 წ.კრედიტორული დავალიანება)

 

18999.00

II

კულტურის ღონისძიება

 

3441.00

1

თეატრის დაქირავება (ხელშ 333)

 

400.00

2

მოსაწვევები (ხელშ 341)

 

400.00

4

ფეიერვერკი (ხელშ 77)

 

2641.00

III

ომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში

 

71641.00

1

დუმბაძის ქუჩაზე მინი-სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ხელშ 269)

 

11119.00

2

დილიკაურში მინი-სტადიონის რეაბილიტაცია (ხელშ-308)

 

28655.00

3

შროშაში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია (ხელშ 308)

 

31867.00

IV

2016 წელი

 

2418126.00

1

მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში

 

46600.00

 

პუშკინის ქუჩაზე მინი მოედნის რეაბილიტაცია (საპროექტო)

 

50.00

 

სპორტის სასახლის გვერდით მინი მოედნის მოწყობა (საპროექტო)

 

1200.00

 

აღმაშენებლის ქუჩაზე ყინულის მოედანზე არსებული ბეტონის ფენილზე ფარების მოწყობა და შემოღობვა (საპროექტო)

 

600.00

 

შათირიშვილის ქუჩის მიმდებარედ ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა (საპროექტო)

 

1500.00

 

მელქაძის ქ.№6-ის მიმდებარედ არსებული სტადიონის  მინი სტადიონად გადაკეთება. ხელ 125

 

43998.00

 

9 აპრილის, ირინეს პარკში არსებული წყლის ფანტანის განახლება (მძლავრი ელექტრო ტუმბოების დაყენებით და შენობაში განთავსებით (საპროექტო)

 

400.00

 

პირველ სვირში ჭურაძე კაპანაძეების უბანში ბუნებრივი საფარიანი მინი მოედნის მოწყობა (მინდორზე)  (საპროექტო)

 

900.00

1

9 აპრილის ირინეს პარკში არსებული წყლის ფანტანების   განახლება (მძლავრი ელექტრო ტუმბოების დაყენებით და შენობაში განთავსებით ხელ 210

 

14922.00

2

პირველ სვირში ჭურაძე კაპანაძეების უბანში ბუნებრივი საფარიანი მინი მოედნის მოწყობა (მინდორზე) ხელ 188

 

29959.00

3

პუშკინის ქუჩაზე არსებული მინი-მოედნის რეაბილიტაცია შემოღობვა და იორი კალათბურთის ფარის მოწყობა ხელ-188

 

3911.00

4

ქვედა საქარაში ჭალატყეში ხელოვნურსაფარიანი მინი-სტადიონის მოწყობაზე ხელ. 188

 

40187.00

5

კვალითის დასახლებაში კეკელიძის ქუჩაზე არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ხელ 188

 

42953.00

6

შროშაში მინი სტადიონის რეაბილიტაციიისათვის ტექპირობის დამზადება (სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან)

 

400.00

7

გორგასლის ქ. სპორტ.მოედ. რეაბილ. (საპროექტო) (ხელ 158)

 

150.00

2

ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

 

269500.00

3

მ. სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი

 

343600.00

4

ტურიზმი

 

6000.00

5

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

 

143100.00

6

სახელოვნებო სკოლა

 

56100.00

7

ბიბლიოთეკები

 

166440.00

8

კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

 

385100.00

9

მუზეუმები

 

89013.00

10

თეატრები

 

326000.00

11

ე.შალამბერიძის ხელოვნების სკოლა

 

91600

12

რ ლაღიძის სამუსიკო სკოლა

 

122100

13

ძეგლთა დაცვა

 

5000

14

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

 

35743.00

15

კულტურის ღონისძიება

 

38400.00

16

კულტურის ღონისძიებაში- მოსწ.ახალგაზრ, სახლის სახურ. საპროექტო

 

700.00

17

ახალგაზრდული ღონისძიებები

 

12000.00

18

ეპარქიის ხარჯები

 

100000.00

სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია

2512207.00

 

დანართი № 17

 

განათლება

 

 

 

 

კოდი

ლარებში

 

დასახელება

 

თანხა

I

ააიპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების 2015 წლის გადმოყოლილი ვალდებულებები

 

28328.00

II

2015 წლის 20 იანვრის №39 დადგენილებით გადმოყოლილი ვალდებულება

 

153267.00

1

ქ. ზესტაფონის №7 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა (რ გ ფ)

 

56953

2

მეორე სვირის №12 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა (რ გ ფ)

 

49128

3

ქვედა საქარის №35 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა (რ გ ფ)

 

47126

 

ეკონომია უკან დასაბრუნებელი

 

60

III

2015 წლის 24 ნოემბრის №2529 განკარგულებით სტიქიის სედეგების სალიკვიდაციო სამუსაოებიდან გადმოყოლილი ვალდებულება

 

17353

1

სტიქია - ზოვრეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში №36 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის  სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე (ხელ-322)

 

4473

2

სტიქია - ქ. ზესტაფონის №2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ხელ-325)

 

2380

3

სტიქია - ზესტაფონის №4 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.(ხელ-329)

 

3471

4

სტიქია - ილმის ადმინისტრაციულ ერთეულში № 23 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუსაოებისატვის(ხელ-324)

 

2308

 

|ეკონომია უკან დასაბრუნებელი

 

4721

IV

2015 წლის ადგილობრივი ვალდებულებები

 

158786.00

1

ქ.ზესტაფონის № 5 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუსაოები (ადგილობრივი)(ხელ-212)

 

14902

2

ყოფილი მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის შენობის ოთახების შეკეთება საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის (ხელშ 250)

 

24813

3

ყოფილი მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის შენობის ეზოს მოპირკეთება საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის (ხელშ 320)

 

27922

4

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ახალი მშენებარე ბაღებისათვის საჭირო ინვენტარისათვის მ/შ ელ ტექნიკა - 12520,  ქსოვილები - 8428 ლარი ავეჯი ხელშ №3 - 38660 ლარი .(ადგილობრივი

 

80510.00

5

საპროექტო მ/შ სოფ ქვედა საქარის №33-3516,50 ლარი, სოფელ ცხრაწყაროს №18-3516.50 ლარი და სოფელ ქვ. საზანოს №37-3516 .50 ლარი.  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობისათვის (ხელ-254)1) როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ როდინაულში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცი - 90 ლარი

 

10639.00

 

სულ კრედიტორები

 

357734.00

 

2016 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები

 

2276798.00

1

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება (სუფსიდია)

 

2187685.00

2

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

6000.00

3

ცხრაწყაროს № 19 სკოლამდელი დაწესებულების ეზოში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა

 

2757.00

4

პირველი სვირის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ტერიტორიაზე სასმელი ჭის წყლის მოწყობა (სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან)

 

7338.00

5

შორაპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში №40 საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო სისტემის აღდგენა

 

11519.00

6

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში  №33 და №18 ბაღების ეზოების მოწყობა დამატებითი სამუშაოების  ხარჯთაღრიცხვა

 

56500.00

7

რგფ პროექტების საპროექტოების დასაფინანსებლად. შორაპნში ვაჩნაძე- ფარნავაზის ქუცაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის ახლ მოწ. ქსელზე დაერთებითი სამ. მოწყობა  - 250 ლ. №1, №2 №3, მეორე სვირის №11, როდინაულის № 9. ტაბაკინის №22, მარტოთუბნის №30,სოფ საქარის №32, აჯამეთის № 43 სკოლამდ. სოფ კვალიუთის №17. შროშის №26, აღზრდ დაწ. სარეაბილიტ-ხელ №202 საპროექტო

 

4999.00

I

რგფ-ის თანადაფინანსება ადგილობრივი 5 %

 

32721.00

1

ქვედა საქარის №33 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა (რ გ ფ)

 

16753.00

2

სოფელ ცხრაწყაროს №18  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა   (რ გ ფ)

 

15968.00

II

საქართველოს მთავრობის რეგიონალური ფონდები 4 თებერვლის №175 განკარგულება

 

621688.00

1

ქვედა საქარის №33 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა (რ გ ფ)

 

318304.00

2

სოფელ ცხრაწყაროს №18  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა (რ გ ფ)

 

303384.00

სულ განათლება

3288941.00

                                                                                                                                                                                     “.

მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაღრაძე