,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №53 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №53 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/11/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/12/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.114.016321
26
30/11/2016
ვებგვერდი, 02/12/2016
190020020.35.114.016321
,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №53 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2016 წლის 30 ნოემბერი

დაბა ჩოხატაური

 

,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №53 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

   საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლისა  და  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №53 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 06/01/2016; ს/კ 190020020.35.114.016295) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

დადგენილებით დამტკიცებული  დანართის პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12, მე-13, მე-14 და მე-15 მუხლები   ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაალ მამალაძე



დანართი

თავი I
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

2015 წლის იანვარ -ოქტომბერი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 966,7

10 222,2

4 397,2

5825,0

8 292,2

3330,2

4 962.0

13 113,8

გადასახადები

361,8

335,0

0,0

335,0

267.0

0.0

267.0

1 125,0

გრანტები

10 123,6

7 527,6

4 397,2

3130,4

6 069,2

3 330,2

2739,0

9 787,9

სხვა შემოსავლები

1 481,3

2 359,6

0,0

2 359,6

1 956,0

0.0

1 956,0

2 200,9

ხარჯები

5 318,6

5 596,1

332,4

5263,7

4 534,2

239,4

4294,8

10 708,5

შრომის ანაზღაურება

1 728,4

1 439,6

64,4

1375,2

1 177,1

54,9

1122,2

1 526,4

საქონელი და მომსახურება

910,6

1 012,4

181,1

831,3

647,6

112,0

535,6

1 517,4

სუბსიდიები

2 339,0

2 438,7

66,0

2 372,7

2 132,2

55,1

2 077,1

3 183,8

გრანტები

0,0

195,0

0.0

195,0

163,7

0.0

163,7

111,9

სოციალური უზრუნველყოფა

340,6

510,4

20,9

489,5

413,6

17,4

396,2

622,9

სხვა ხარჯი

 

 

 

 

 

 

 

3 746,1

საოპერაციო სალდო

6 648,1

4 626,1

4 064,8

561,3

3758,0

3 090,8

667,2

2 405,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 268,2

4 948,5

4 598,6

349,9

3 379,1

3 125.2

253,9

3 125,9

ზრდა

6 326,5

5 061,5

4 598,6

462,9

3 506,3

3  125.2

381,1

3 426,9

კლება

58,3

113,0

0,0

113,0

127,2

0.0

127,2

301,0

მთლიანი სალდო

379,9

-322,4

-533,8

211,4

378,9

-34.4

413,3

-720,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

379,9

-322,4

-241,0

-81,3

378,9

-34,4

413,3

-727,6

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

413,3

0,0

413,3

0,0

კლება

0,0

322,4

241,1

81,3

34,4

34,4

00

727,6

ვალუტა და დეპოზიტი

379,9

322,4

241,1

81,3

413,3

0,0

413,3

727,6

ვალდებულების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-7,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2015  წლის იანვარ -ოქტომბერი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

შემოსულობები

12 025,0

10 335,2

4214.2

6121.0

8419,4

3330,2

5089,2

13 414,8

შემოსავლები

11,966,7

10 222,0

4214.2

6008.0

8 292,2

3330,2

4 962,0

13 113,8

არაფინანსური აქტივების კლება

58,3

113,0

0,0

113,0

127,2

0,0

127,2

301,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

გადასახდელები

11 645,1

10 657,6

4457.7

6199.9

8040,5

3364,6

4675,9

14 142,4

ხარჯები

5 318,6

5 596,1

245.7

5350.4

4534,2

239,4

4286,8

10 708,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 326,5

5 061,5

4 598,6

462,9

3 506,3

3125,2

381,1

3 426,9

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

7,0

ნაშთის ცვლილება

379,9

-322,4

-243.5

-78.9

378,9

-34,4

413,3

-727,6

 


მუხლი 3. ჩოხატაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13 113,8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2015 წლის იანვარ -ოქტომბერი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 966,7

10 222,2

4214.2

6008.0

8292,2

3330,2

4962,0

13 113,8

გადასახადები

361,8

335,0

0,0

335,0

267,0

0.0

267,0

1 125,0

გრანტები

10 123,6

7 527,6

4214.2

3313,4

6069,2

3330,2

2739,0

9 787,9

სხვა შემოსავლები

1 481,3

2 359,6

0,0

2 359,6

1956,0

0.0

1956,0

2 200,9

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2015 წლის იანვარ -ოქტომბერი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

361,8

335,0

0,0

335,0

267,0

 

267,0

1 125,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

 

 

460,0

ქონების გადასახადი

361,8

335,0

0,0

335,0

267,0

 

267,0

665,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

267,3

269,0

 

269,0

245,0

 

245,0

590,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

19,9

11,0

0,0

11,0

14,2

 

14,2

15,0

ფიზიკურ პირებიდან

19,9

11,0

 

11,0

14,2

 

14,2

15,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

74,6

55,0

0,0

55,0

7,8

 

7,8

60,0

ფიზიკური პირებიდან

74,6

55,0

 

55,0

7,8

 

7,8

60,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 787,9 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2015  წლის იანვარ -ოქტომბერი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10 123,6

7 527,6

4214.2

3313,4

6069,2

3330,2

2739,0

9787,9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 313,4

7 527,6

4214.2

3313,4

6069,2

3330,2

2739,0

2890,4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3130,4

3 130,4

 

3 130,4

2739,0

0,0

2739,0

2707,4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

183,0

183,0

0.0

183,0

153,0

153,0

0,0

183,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6 807,3

4 214,2

4 214,2

0,0

3177,2

3177,2

0,0

6 897,5

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

6 078,8

3 586,6

3 586,6

0,0

2666,7

2666,7

0,0

2 521,1

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

628,5

627,6

627,6

0,0

510,5

510,5

0,0

630,3

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები  №485 განკარგულება

 

 

 

 

 

 

 

1 872,3

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები  №1340 განკარგულება

 

 

 

 

 

 

 

 223,2

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები  1409 განკარგულება

 

 

 

 

 

 

 

748,0

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები  №1533 განკარგულება

 

 

 

 

 

 

 

902,6

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი

100,0

00

00

00

00

00

0,0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 200,9  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2015  წლის იანვარ -ოქტომბერი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1 481,3

2 359,6

 

 

2 359,6

1956,0

 

1956,0

2 200,9

შემოსავლები საკუთრებიდან

1350,2

2 229,9

 

 

2 229,9

1 463,2

 

1463,2

2 076,7

პროცენტები

40,6

40,0

 

 

40,0

35,4

 

35,4

32,0

დივიდენდები

 

 

 

 

 

 

 

20,0

რენტა

1 309,6

1745,5

 

1745,5

1427,7

 

1427,7

2 024,7

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

1 301,4

1741,5

 

1741,5

1426,9

 

1426,9

2 020,7

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8,4

4,0

 

 

4,0

 

0,8

 

0,8

4,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

12,6

14,7

 

14,7

41,5

 

41,5

22,2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

12,6

14,7

 

14,7

41,5

 

41,5

22,2

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,1

0,2

 

0,2

 

 

 

0,2

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5,7

7,0

 

7,0

6,3

 

6,3

7,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი (მშენებლობის ნებართვა)

0,0

7,5

 

7,5

35,2

 

35,2

15,0

სანებართვო მოსაკრებელი

6,8

 

 

 

 

 

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

92,2

115,0

 

115,0

76,4

 

76,4

70,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

444,4

 

444,0

375,0

 

375,0

32,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 708,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2015  წლის იანვარ -ოქტომბერი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5 318,6

5 596,1

332,4

5 263,7

4534,2

239,4

4294,8

10 708,5

შრომის ანაზღაურება

1 728,4

1 439,6

64,4

1 375,2

1177,1

54,9

1122,2

1526,4

საქონელი და მომსახურება

910,6

1 012,4

181,1

831,3

647,6

112,0

535,6

1 517,4

სუბსიდიები

2 339,0

2 438,7

66,0

2 372,7

2132,2

55,1

2077,1

3 183,8

გრანტები

0,0

195,0

0,0

195,0

163,7

0,0

163,7

111,9

სოციალური უზრუნველყოფა

340,6

510,4

20,9

489,5

413,1

17,4

396,2

622,9

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

3 746,1

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 125,9  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 426,9   ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

201წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

32,0

70,5

27,7

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

11,9

7,5

4,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5 197,6

4983,5

3 321,2

04 00

განათლება

552,8

0,0

69,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

532,2

0,0

5,0

სულ ჯამი

6 326,5

5061,5

3 426,9

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 301,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

58,3

113,0

301,0

ძირითადი აქტივები

0.0

15,0

231,0

შენობა-ნაგებობები

0,0

15,0

231,0

არაწარმოებული აქტივები (მიწა)

58,3

98,0

70,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 178,0

2 031,1

2101,8

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 178,0

2 031,1

2101,8

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 115,9

1 982,1

2001,8

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

62,1

49,0

100,0

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

0,0

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0

 

702

თავდაცვა

125,7

117,5

117,8

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

203,8

200,0

0,0

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

203,8

200,0

0,0

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5 242,2

5 392,2

7 892,2

 

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებილი საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

 

7045

ტრანსპორტი

3 292,3

1 198,9

788,2

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 292,3

1 198,9

788,2

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 949,9

4 193,3

7104,0

 

705

გარემოს დაცვა

0,0

0,0

0,0

 

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

0,0

0,0

0,0

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

480,8

325,0

556,5

 

7061

ბინათმშენებლობა

16,5

0,0

0,0

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

374,9

325,0

462,5

 

7063

წყალმომარაგება

 

0,0

0,0

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

89,4

0,0

94,0

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

76,0

86,2

101,0

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

76,0

86,2

101,0

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 664,3

1 189,3

1602,2

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

490,1

439,9

590,0

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 140,5

706,4

965,4

 

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

0,0

0,0

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

33,7

43,0

46,8

 

709

განათლება

1 333,7

805,9

1 147,8

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 235,9

690,5

1 009,0

 

7092

ზოგადი განათლება

12,2

0,0

37,3

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

85,6

115,4

101,5

 

710

სოციალური დაცვა

340,6

510,4

623,1

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

8,7

2,0

2,0

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

331,9

508,4

621,1

 

 

სულ

11 645,1

10 657,6

14 142,4

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 720,6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 12. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 183,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 95,9 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 12,3 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8,8 ათასი ლარი

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 13. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კულტურის სახლების  მშენებლობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

  • პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების  მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდება ჭარბი თოვლის საფარისაგან განთავისუფლება.  გახორციელდება  დაბაში საგზაო მოძრაობის ნიშნების მოწესრიგება. განხორციელდება საჭამიასერი-კოხნარის დამაკავშირებელი გზის და შუაფარცხმის გზის ასფალტ-ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია. დაბა ჩოხატაურში ნინოშვილის, გურიის, დუმბაძისა და კალანდაძის ქუჩების შემაერთებელი მონაკვეთის, გოგებაშვილის ქუჩის მეორე ნაწილის და კოსტავას ქუჩების ა/ბეტონის საფარითა და ბეტონის სანიაღვრე არხებით მოწყობა და გოგიბერიძისა და ბენდელიანის ქუჩებზე ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები. სოფ. ერკეთის საავტომობილო გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა. გორაბერეჟოული-ჯვარცხმის დამაკავშირებელი გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა.

1.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება. მოხდება სკვერების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია.   

1.2.1 კომუნალური სამსახური ,,სხივი“ (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, კომუნალური სამსახური ,,სხივი“ ახორციელებს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას,  გარე განათების არსებული ქსელის  ექსპლოატაციას.

არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, დაბის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბელვა-ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა-დამუშავება და გატანა.

1.2.2  ა(ა)იპ - კურორტი ,,ბახმარო“ (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დაწესებულების მიზანია კურორტ ბახმაროს ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების  მოვლა-პატრონობა, შემეცნებითი, გასართობი და სპორტული დანიშნულების ობიექტების შექმნა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, კომუნალური მომსახურების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება დამსვენებელთა მოზიდვა, მოსახლეობის გაჯანსაღების,  დასვენების, სამედიცინო და კომუნალური მომსახურების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფა. საკურორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა. კურორტის ტერიტორიის სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა. საქუჩო განათების და წყალმომარაგების სისტემის მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა, ინდივიდუალური სააგარაკო სახლების და სხვა ობიექტების მშენებლობის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

 1.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

სადღესასწაულო დღეებისათვის  დაბის ქუჩების  გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

 1.3.1 შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებების გამოქვეყნების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული შენობების და მიწის ფართების რეალიზაციისათვის აუცილებელია  შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, ქვეპროგრამის ფარგლებშიც ხორციელდება სარეალიზაციო ობიექტების ტექნიკური პასპორტების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება და საინფორმაციო საშუალებებში გამოქვეყნება.

 1.3.2 დაბის არქიტექტურული იერსახის მოწყობა  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება დაბის არქიტექტურული იერსახის კონცეფციის შესაქმნელად საჭირო პროექტები.

     1.3.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

  • მოხდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. განხორციელდება: დაბასა და ადმინისტრაციულ ერთეულში კეთილმოწყობის სამუშაოები,   სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა და სხვა.  განხორციელდება სოფ. შუაამაღლების კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება. გაგრძელდება დაბა ჩოხატაურში კულტურის სახლის მშენებლობა.  მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ზემოსურები, ზემოხეთი, ჩომეთი, გორაბერეჟოული, დიდივანი  და წიფნარში დასრულდება მგზავრთა მოსაცდელების მშენებლობა. დაბა ჩოხატაურში ყოფილი არქივის, ყოფილი პოლიკლინიკის, გამგეობის შენობის ფასადების და მშენებარე კულტურის სახლთან მგზავრთა მოსაცდელის რეაბილიტაცია.     სოფ. ხიდისთავში საბავშვო ბაღის მშენებლობა. სოფ. ჯვარცხმის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. სოფ. გორაბერეჟოულში ხანძრის შედეგად დამწვარი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია . სოფ. სამებაში სასამელი წყლის მაგისტრალური მილების მოწყობა. სოფ. ხიდისთავის ცენტრში არსებული პარკისა და მშენებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა. აგრარული ბაზრის და ცენტრალური სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

1.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდება სხვადასხვა სამუშაოები.

1.5 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები  (პროგრამული კოდი 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მეურნეობის განვითარება, მ.შ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა.

 1.6  სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო  ღონისძიებების  დაფინანსება(პროგრამული კოდი 03 06)

   დასრულდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ხიდისთავში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საავტომობილო ხიდის სამშენებლო სამუშაოები.

1.7 ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიებათა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 0309 02);

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა, ახალი ბაღების გახსნა.

მოხდება მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ხელოვნებისა და სპორტულ სკოლებში გაერთიანებული მოსწავლეების ტრანსპორტით მომსახურება.

2.1  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნება სამი ახალი საბავშვო ბაღი სოფლებში: ხევი, სამება და ამაღლება.  უზრუნველყოფილი იქნება  მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა გაუმჯობესდება.  

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 16  საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 635 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 

 2.2  განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა. განხორციელდება ისეთი  ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, სატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილებას და სხვა ღონისძიებების მოწყობას. მოხდება მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ხელოვნებისა და სპორტულ სკოლებში გაერთიანებული მოსწავლეების ტრანსპორტით მომსახურება.

 2.3  ა(ა)იპ  - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები,  მუსიკალური და ქორეოგრაფიული წრეები, განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, სადაც შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეებს საშუალება მიეცემათ გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები და წარუდგინონ ფართო აუდიტორიას.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ ჩატარდება სხვადასხვა ღონისძიებები:

პროექტი „ჩემი სამყარო“;

პროექტი „ხელნაკეთი წიგნები“;

„მოსწავლეთა სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია 70 წლისაა“;

პროექტი „მე ვეძებ ჩემი კუთხის შვილებს“;

მხატვრული კითხვის კონკურსი;

დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი;

ნორჩ-ფოლკლორისტთა ფესტივალი;

ვიქტორინა - ყველაზე საზრიანები;

ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა-თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ბაღდათში, გორში;

14 აპრილი დედაენის დღე;

მწვანე საფარის მცველები „დედამიწის დღესთან დაკავშირებით ნარგავების დარგვა

სპექტაკლის „იავნანამ რა ჰქმნა“ პრეზენტაცია კინოსახლში და სხვა ღონისძიებები.

2.4 საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლა გადამზადების პროგრამა.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

3.1   სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. განხორციელდება ლელობურთის და რაგბის განვითარების ხელშეწყობა.

   2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • სასპორტო  სკოლა;
  • სპორტის განვითარების ცენტრი;
  • საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო 2009”;
  • გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი.

3.1.1  სპორტის განვითარების ცენტრი  (პროგრამის კოდი 05 01 04  01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტის განვითარების ცენტრი, რომელიც ემსახურება მომავალი თაობების  პროფესიონალ სპორტსმენებად  ჩამოყალიბებას,მოეწყობა შეჯიბრებები  ლელობურთში, რაგბიში, ქართულ ჭიდაობაში, ფეხბურთში, ფრენბურთში, მკლავჭიდში, დოღში, ფუტზალში, მაგიდის ჩოგბურთში, ბილიარდში, შაშში, ბაზიერთა კლუბის მიერ მოეწყობა რაიონის ჩემპიონატი, გამარჯვებულები მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ჩემპიონატში ბაზიართა შორის, მოხდება ცენტრალური სტადიონის ეტაპობრივი  რეაბილიტაცია.

3.1.2  სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია არსებული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს,   ფეხბურთის,  მძლეოსნობის,  ბერძნულ-რომაული, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ბალახის ჰოკეის, კალათბურთის, რაგბის, ფრენბურთის ჭადრაკის სპორტულ წრეებს. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონისრებს 9  სპორტული სახეობის 18  სექცია, სადაც გაერთიანებულია 285  მოსწავლე სპორტსმენი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ,,იმედო დუნდუას“, ,,ანდრო ჟორდანიას“ და ,,ანზორ კვაჭაძის“  სახელობის თასის გათამაშება ფეხბურთში გურია-აჭარის ზონაში, მოხდება ნოდარ ახალკაცის სახელობის საერთაშორისო ტურნირზე მონაწილეობის მიღება, სასპორტო სკოლის რაგბის გუნდი მონაწილეობას მიიღებს დასავლეთ საქართველოს სარაგბო ფესტივალში 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003 წელში დაბადებული მორაგბეებით, სადაც მონაწილეობს 36 გუნდი. მიიღებს მონაწილეობას მძლეოსნობაში საქართველოს პირველობებზე რესპუბლიკურ ტურნირში. ახალჩამოყალიბებული საკალათბურთო ჯგუფი 2016 წლიდან მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პირველობის ტურნირში. საჭადრაკო კლუბის აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას საერთაშორისო და ადგილობრივ ტურნირებში.

სასპორტო სკოლის სპორტის ყველა სახეობისთვის მოხდება მოსწავლეთა და მწვრთნელთა სპორტული ფორმების შეძენა.

  3.1.3  საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო-2009” (პროგრამის კოდი 05 01 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო-2009”, რომელიც მონაწილეობას იღებს საქართველოს ჩემპიონატის  მეორე   ლიგაში. დაარსების დღიდან გუნდში იგრძნობოდა სპორტული დონის ამაღლების ტენდეცია, გუნდმა მიაღწია გარკვეულ შედეგებს , კერძოდ 2009-2010 წლების გათამაშებაში მე-5 ადგილი, 2011-2012 წლების გათამაშებაში მე-4 ადგილი. 2013-2014-2015 წლებში მე-6 ადგილი.

  გამომდინარე აქედან, გუნდს გააჩნია სათამაშო კლასის ამაღლების პოტენციალი და მიზნად ისახავს გარკვეულ წინსვლას.  მოხდება მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ამხანაგური მატჩების უფრო ხშირად ჩატარება.

3.1.4 ოლიმპიური კომიტეტის ჩოხატაურის ორგანიზაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04 04)

გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტის მიზანია: საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტებთან თანამშრომლობა, ჩვენი რეგიონის სპორტის სხვადასხვა ფედერაციებთან თანამშრომლობა, წარმატებულ და პერსპექტიულ სპორტსმენთა დახმარება.

3.1.5  ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი (პროგრამული კოდი 05 01 04 05)

საქართველოში ფეხბურთის პოპულარიზაციისა და განვითარებისათვის  მიმართული ღონისძიებების მხარდასაჭერად.

3.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2016  წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

  • მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი;
  • მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 150-მდე მოსწავლე;
  • სამხატვრო სკოლა,  სადაც სწავლობს 100 -მდე მოსწავლე;
  • ბიბლიოთეკები;
  • მუზეუმები;
  • სამხატვრო გალერეა.

 3.2.1 ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება   ბიბლიოთეკის ქსელი.

ბიბლიოთეკაში ფუნქციონირებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მომსახურების ცენტრი, რომელიც ახორციელებს ბენეფიციართა ჩართულობას საზოგადოებაში. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, საახალწლო კარნავალი ხიდისთავისა და ბუკისციხის ბიბლიოთეკაში, ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საჭამიასერის ბიბლიოთეკაში, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ერკეთის ბიბლიოთეკაში, ლიტერატურული საღამო სოფელ ქვენობანში, პოეზიის საღამო ამაღლების ბიბლიოთეკაში, დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება სოფელ დაბლაციხეში.

მოხდება საცნობარო და სპეც. ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების, წიგნების   შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მკითხველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას.

მოხდება საცნობარო და სპეც. ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების, წიგნების   შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მკითხველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას.

3.2.2.  კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა შემდეგი ღონისძიებები:

კალანდა გურიაში, ქალთა დღესასწაული, პასკის ფესტივალი, 26 მაისის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სპექტაკლების ჩვენება, ფოლკლორის საღამო, ფერისცვალების დღესასწაული, საესტრადო სიმღერების კონკურსი, გურული საგალობლების ფესტივალი, გიორგობის დღესასწაული და სხვა ღონისძიებები.

 კულტურის ცენტრი აერთიანებს ანსამბლებს: „გურიას“, „ნართის“, „კრიმანჭულს“, მანდილს“, „ამაღლებას“ საესტრადო ჯგუფებს, მგალობელთა ჯგუფს, ცეკვის ანსამბლებს,  თეატრალურ  დასს. კულტურის ცენტრის თანამშრომელთა ძალებით ხდება ხალხური რეწვის, ფოლკლორის მოძიება და დამუშავება და მაყურებელთათვის მიწოდება.

 3.2.3 სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აღნიშნული სკოლა,სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 150 მოსწავლე, საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი,ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო და საორკესტრო განყოფილება. მოსწავლეები მუსიკალურ ცოდნას გაიღრმავებენ სხვადასხვა ჟანრებში: კლასიკურ, ვოკალურ, საფორტეპიანო და საორკესტრო ჯგუფებში.

მოეწყობა  ღია  და დახურული  სოლო საფორტეპიანო  კონცერტები.

ასევე ჩატარდება სხვადასხვა სასკოლო ღონისძიებები, გაუმჯობესდება სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

3.2.4  მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02  01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება მუზეუმები. მათ შორის, მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება, მხარეთმცოდნეობის, ნოდარ დუმბაძის,  ნიკო მარის და მოსე გოგიბერიძის სახელობის მუზეუმები;

ნ. მარის სახელობის სახლ-მუზეუმის კეთილმოწყობა.

სამუზეუმო გაერთიანების ბაზაზე არსებული მუზეუმებისათვის საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა.

განხორციელდება ღონისძიებები: „ჩვენ ვეძებთ საკუთარ წარსულს“ - ღონისძიება არქეოლოგიის დღესთან დაკავშირებით.

ჩატარდება ისტორიის თემატური გაკვეთილები. მოხდება კურორტ ბახმაროს შესახებ დოკუმენტური და ფოტომასალების შეგროვება.

მოეწყობა სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერეციები და ღონისძიებები.

სოფ. გორაბერეჟოულში ერისთავების ციხესიმაგრეს გაეწევა ფინანსური დახმარება  აღნიშნულის მოვლა-შენახვისათვის.

3.2.5  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ - სამხატვრო სკოლა,სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 124- მდე ბავშვი. სამხატვრო სკოლის მიზანია მოსწავლეებს შეასწავლოს ფერწერა, თექასთან,  კერამიკასთან და ტიხრულ მინანქართან მუშაობა.ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი. სამხატვრო სკოლა ატარებს როგორც რაიონულ, ასევე რეგიონალურ, საქალაქო და საერთაშორისო გამოფენებს. სკოლაში ისწავლება ხელოვნების დარგი თექა, ფუნქციონირებს კერამიკის საამქრო, ნამუშევრები იგზავნება ბელორუსიაში, ეგვიპტეში, პოლონეთში, გერმანიასა და სხვა ქვეყნებში.

3.2.6  სამხატვრო გალერეა (პროგრამული კოდი 05 02 01 06)

სამხატვრო გალერეა  მონაწილეობას მიიღებს რეგიონალურ, საქალაქო და საერთაშორისო გამოფენებში, მოეწყობა გამოფენები დამეგობრებულ სკოლებთან. სამხატვრო გალერეა ფონდის შევსების მიზნით  შეკრებს ხელოვნების ნიმუშებს, ხელს შეუწყობს კულტურული ტურიზმის განვითარებას, ჩაატარებს ფონდსაცავებში დაცული ექსპონატების სარესტავრაციო სამუშაოებს. განახორციელებს გალერეაში დაცული ექსპონატების პუბლიკაციას, დაცული ექსპონატების ასლების, სამეცნიერო გამოცემების რეალიზაციას როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

3.2.7  საახალწლო ღონისძიებების ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 08  01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალი წლის დადგომასთან დაკავშირებით მოეწყობა სცენა, საახალწლო ნაძვის  ხე, ჩატარდება გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები,რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი  შესაძლებლობების გამოვლინება და კარგი საახალწლო განწყობის შექმნა.  

3.3  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებშიდაფინანსდება   ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება და სვა ღონისძიებები. განხორციელდება ისეთი  ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, სატრანსპორტო საშუალებებით გადადგილებასდა სხვა ღონისძიებების მოწყობას.

3.4  რელიგია (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით  უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

4.1  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 )

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

 4.2  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით   გათვალისწინებული  თანხებით. პროგრამა ითვალისწინებს სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველ პირთა  მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას, სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი სოციალური პროგრამები:

4.2.1. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგული პირების, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე პირების დაკრძალვის (სარიტუალო) ხარჯი   (პროგრამული კოდი 06 02 01)

4.2.2 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი, უბედური  შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია დახმარება გაეწიოს სტიქიური მოვლენებისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადად არაუმეტეს 15000 ლარისა.  საცხოვრებელი ფართის დროებით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ხარჯი ყოველთვიურად არაუმეტეს 100 ლარისა), მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფთათვის ერთჯერადი ფულდი დახმარება არაუმეტეს 200 ლარისა.

  4.2.3  ლტოლვილთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

 ქვეპროგრამით დახმარება ეძლევა სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს ზამთრისათვის სათბობის შეძენაზე 200  ლარი, სხვა აუცილებლობიდან გამომდინარე არაუმეტეს 100 (ასი) ლარისა, დაკრძალვის ხარჯი ერთჯერადად არაუმეტეს 250  ლარისა.

4.2.4  საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა  ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეძლევა ქ. თბილისში, 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის, აფხაზეთის კონფლიქტისა და სამაჩაბლოში რუსეთის აგრესიის მიერ 2008 წლის 8 აგვისტოს განხორციელებული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს.

4.2.5  სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი ( პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვები (9,0 ათასი ლარი);

18 წელს ზევით ასაკის პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 65000 დან 200 000 -ის ჩათვლითაა, სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების შეძენა (50,0 ათასი ლარი);

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შ.შ.მ პირების სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების შეძენა (12,0 ათასი ლარი);

ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულთა სტაციონარულ სამედიცინო მომსახურების, მედიკამენტების შეძენის და ოპერაციის შემდგომი გამოკვლევების ხარჯი (40,1 ათასი ლარი);

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულ ქვრივების სტაციონარულ სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების შეძენის ხარჯი (5,0 ათასი ლარი);

0-დან 18-წლამდე ასაკის პირების სტაციონარულ სამედიცინო მომსახურების ხარჯი (7.1ათასი ლარი);

თირკმლის უკმარისობით დაავადებული პირებისადმი დახმარება, რომლებიც გადიან დიალეზის კურსს (18,5 ათასი ლარი);

ა(ა)იპ განათლების ცენტრის (6-დან 18-წლამდე პირების დღის ცენტრი, კომუნალური და კვების პროდუქტების ხარჯი) თანადაფინანსება (13,0 ათასი ლარი);

გულის თანდაყოლილი პათოლოგიით (გულის მანკი) დაავადებული 0-დან 18-წლამდე ასაკის პირთა ოჯახების დახმარება (6,0 ათასი ლარი);

0-დან 18-წლამდე ასაკის შ.შ.მ. პირების მედიკამენტების შეძენის ხარჯი (7,0 ათასი ლარი);

0-დან 18-წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების ოჯახების დახმარება (10,0 ათასი ლარი);

საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსება (60.5 ათასი ლარი).

 დამქირავებლის სოციალური ფულადი დახმარება (საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება)  (8,0 ათასი ლარი).

4.2.6  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახების დახმარება (28,0 ათასი ლარი).

ახალშობილთა ოჯახებზე დახმარება (20,6 ათასი ლარი).

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (2,4 ათასი ლარი).

მარტოხელა (უპატრონო) პირთა სარიტუალო მომსახურება (3,0 ათასი ლარი).

ხანდაზმულ პირთა დახმარება (2,4 ათასი ლარი).

მძიმე ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება (105,0 ათასი ლარი);

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა, სადღესასწაულოდ ფაშიზმზე გამარჯვების 71-ე წლისთავთან დაკავშირებით, ზამთრის სეზონისათვის სათბობის შეძენაზე დახმარება (8,0 ათასი ლარი);

0-დან 18-წლამდე ასაკის შ.შ.მ პირების ოჯახების დახმარება (კომუნალური გადასახადი) 25,2 (ათასი ლარი).


თავი III
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ.

კოდი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

2014 წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2015  წლის იანვარი- ოქტომბერი

2016  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფ ერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

11 645,1

10 657,6

4457.7

6199.9

8040.5

3365.0

4675,5

14 142,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

203

135

0,0

135,0

135

0,0

135

143

 

ხარჯები

5 318,6

5 596,1

245.7

5350.4

4 534,2

239,4

4294,8

10 708,5

 

შრომის ანაზღაურება

1728,4

1439,6

0,0

1439,6

1117,2

0,0

1117,2

1526,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 326,5

5 061,5

4212,0

849,5

3506,3

3125,2

381,1

3 426,9

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

7,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 178,0

2 031,1

0,0

2031,1

1583,7

0,0

1583,7

2101,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

126

0,0

126

126

0,0

126

134

 

ხარჯები

2146,0

1 960,6

0,0

1960,6

1561,9

0,0

1561,9

2073,0

 

შრომის ანაზღაურება

1471,9

1350,7

0,0

1350,7

1106,4

0,0

1106,4

1440,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,0

70,5

0,0

70,5

21,8

0,0

21,8

27,7

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

1,1

01 01

ჩოხატაურის საკრებულო

637,2

692,2

0.0

692.2

539,2

0,0

539,2

705,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

27

0.0

27

27

0,0

27

28

 

ხარჯები

633,4

652,7

0.0

652.7

535,4

0,0

535,4

695,0

 

შრომის ანაზღაურება

343,4

375,4

0,0

375,4

314,9

0,0

314,9

403,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

39,5

0.0

39.5

3,8

0,0

3,8

10,0

01 02

ჩოხატაურის გამგეობა

1 478,7

1 289,9

0.0

1289.9

1044,5

0,0

1044,5

1296,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

99

0.0

99

99

0,0

99

106

 

ხარჯები

1 450,5

1 258,9

0.0

1258.9

1026,5

0,0

1026,5

1278,0

 

შრომის ანაზღაურება

1128,5

975,3

0,0

975,3

791,5

0,0

791,5

1037,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,2

31,0

0.0

31.0

18,0

0,0

18,0

17,7

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

1,1

01 03

სარეზერვო ფონდი

62,1

49,0

0.0

49.0

49,0

0,0

41,5

100,0

 

ხარჯები

62,1

49,0

0.0

49.0

49,0

0,0

41,5

100,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

329,5

317,5

95.9

221.6

254,4

74,3

180,1

117,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

9

0.0

9

9

0,0

9

9

 

ხარჯები

317,6

310.0

88.4

221.6

253,6

73,5

180,1

113,5

 

შრომის ანაზღაურება

256,5

83,9

0,0

83,9

68,5

0,0

68,5

85,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,9

7,5

7.5

0.0

0,8

0,8

0,0

4,0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

0,3

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

203,8

200,0

0.0

200.0

166,5

0,0

166,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

192,4

200,0

0.0

200.0

166,5

0,0

166,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

160,4

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,4

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

125,7

 

117.5

0.0

117.5

87,9

74,4

13,5

117,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

9

0.0

9

9

0,0

9

9

 

ხარჯები

125,2

110.0

0.0

110.0

87,1

73,6

13,5

113,5

 

შრომის ანაზღაურება

96,1

83,9

0,0

83,9

68,5

0,0

68,5

85,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,5

7,5

0.0

7.5

0,8

0,8

0,0

4,0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

0,3

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 723,0

5 717,2

4326,1

1391,1

3 996,7

3218,9

778,8

8 448,7

 

ხარჯები

525,4

733,7

118,3

481,1

513,0

93,3

417,7

5 122,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 197,6

4 983,5

4207,8

784,5

3483,7

3124,5

359,2

3 321,2

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

5,4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 662,4

 

1 198,9

1163,9

35,0

1007,1

988,2

18,9

788,2

 

ხარჯები

43,6

35,0

0,0

35.0

18,9

 

18,9

49,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 618,8

1 163,9

1163,9

0,0

988,2

988,2

0,0

739,1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

391,4

462,2

55,0

407,2

453,4

55,0

407,2

556,5

 

ხარჯი

374,9

407,2

0,0

407,2

398,4

0,0

407,2

556,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,5

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

0,0

030201

გარე  განათების მოწყობა

16,5

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,5

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

0,0

03 02 02

კომუნალური სამსახური „სხივი“

303,3

325,0

0,0

325,0

371,2

0,0

371,2

462,5

 

ხარჯები

303,3

325,0

0,0

325,0

371,2

0,0

371,2

462,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0302 03

ააიპ ,,კურორტი ბახმარო“

71,6

82,2

0,0

82,2

82,2

0,0

82,2

94,0

 

ხარჯები

71,6

82,2

0,0

82,2

82,2

0,0

82,2

94,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

177,5

 

2 877,1

1903,5

973,6

1673,3

1289,0

384,3

2 369,7

 

ხარჯები

161,0

236,2

255,8

117,9

85,5

56,4

29,1

137,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,5

2 640,9

1785,2

855,7

1587,8

1232,6

355,2

2 232,0

03 03 01

შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებების გამოქვეყნების ხარჯები

76,4

 

 

 

77,8

52,1

25,7

73,1

61,8

11,3

128,4

 

ხარჯები

76,4

77,8

52,1

25,7

73,1

61,8

11,3

30,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

97,6

03 03 02

დაბის არქიტექტურული სამუშაოების დაფინანსება

0,0

0

0,0

0

0

0,0

0

20,0

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

20,0

03 03 03

მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობა

13,0

2 707,1

1851,4

855,7

1600,2

1227,2

373,0

2 221,3

 

ხარჯები

13,0

66,2

66,2

0,0

63,0

45,0

18,0

86,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2 640,9

1785,2

855,7

1537,2

1182,2

355,0

2 134,4

03 03 09

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა და განვითარება

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

2,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

2,0

10,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

629,9

 

 

627,6

627,6

0,0

510,5

0,0

510,5

623,2

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

622,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

629,9

627,6

627,6

0,0

510,5

0,0

510,5

00

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

0,5

03 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

1 944,4

496,1

493,6

2,5

377,7

375,2

2,5

4 126,2

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

3 771,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1944,4

496,1

493,6

2,5

377,2

375,2

2,5

350,1

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

4,9

03 0902

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიებათა და მეციტრუსეობის დარში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობისათვის გასატარებელი ღონისძიებებისათვის

1,5

 

 

 

137,5

137,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,5

137,5

137,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

1 333,7

805,9

0,0

805,9

652,3

0,0

652,3

1 147,8

 

ხარჯები

790,9

805,9

0,0

805,9

652,3

0,0

652,3

1 078,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

552,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69,0

04 01

ა(ა)იპ - სსს დაწესებულება ,,მომავალი“

1 235,9

690,5

0,0

690,5

560,3

0,0

560,3

1 009,0

 

ხარჯები

683,1

690,5

0,0

690,5

560,3

0,0

560,3

940,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

552,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69,0

04 03

ა(ა)იპ - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

85,6

95,9

0,0

95,9

79,6

0,0

79,6

101,5

 

ხარჯები

85,6

95.9

0,0

95,9

79,6

0,0

79,6

101,5

04 02

 განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამა

12,2

19,5

0,0

19,5

12,4

0,0

12,4

37,3

 

ხარჯები

12,2

19,5

0,0

19,5

12,4

0,0

12,4

37,3

04 04

საჯარო მოსამსახურეთა  გადამზადების პროგრამა

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

ხარჯი

 

 

 

 

 

 

 

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 664,3

1 189,3

0,0

1189,3

1035,9

0,0

1035,9

1602,2

 

ხარჯები

1 132,1

1 189,3

0,0

1189,3

1035,9

0,0

1035,9

1 597,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

532,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

490,1

439,9

0,0

439,9

393,4

0,0

393,4

590,0

 

ხარჯები

457,9

439,9

0,0

439,9

393,4

0,0

393,4

585,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.0

05 01 04 01

ა(ა)იპ - სპორტის განვითარების ცენტრი

115,8

110,5

0,0

110,5

106,3

0,0

106,3

165,0

 

ხარჯები

115,8

110,5

0,0

110,5

106,3

0,0

106,3

165,0

05 01 04 02

ა(ა)იპ - სასპორტო სკოლა

174,0

181,0

0,0

181,0

162,7

    0,0

162,7

273,0

 

ხარჯები

141,8

181,0

0,0

181,0

162,7

     0,0

162,7

268,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,2

0,0

0,0

181,0

0,0

0,0

0,0

5.0

05 01 04 03

 საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო"

196,3

144,4

0,0

144,4

122,0

0,0

122,0

40,1

 

ხარჯები

196,3

144,4

0,0

144,0

122,0

0,0

122,0

40,1

05 01 04 04

გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტის ჩოხატაურის ორგანიზაცია

4,0

4,0

0,0

4,0

1,4

0,0

1,4

0,0

 

ხარჯები

4,0

4,0

0,0

4,0

1,4

0,0

1,4

0,0

05 01 04 05

ფეხბურთის განვითარების ფონდი

 

 

 

 

 

 

 

111,9

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

111,9

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1140,5

706,4

0,0

706,5

615,3

0,0

615,3

973,4

 

ხარჯები

640,5

706,4

0,0

706,5

615,3

0,0

615,3

973,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 02

ა(ა)იპ - კულტურის ცენტრი

768,0

281,6

0,0

281,6

250,1

0,0

250,1

396,2

 

ხარჯები

268,0

281,6

0,0

281,6

250,1

0,0

250,1

396,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 0101

 ა(ა)იპ - საბიბლიოთეკო გაერთიანება

90,0

98,8

0,0

98,8

81,8

0,0

81,8

143,0

 

ხარჯები

90,0

98,8

0,0

98,8

81,8

0,0

81,8

143,0

05 02

01 02

ა(ა)იპ - სამუზეუმო გაერთიანება

102,1

139,5

0,0

139,5

122,3

0,0

122,3

170,3

 

ხარჯები

102,1

139,5

0,0

139,5

122,3

0,0

122,3

170,3

05 02 0105

ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა

65,1

91,5

0,0

91,5

75,0

0,0

75,0

105,6

 

ხარჯები

65,1

91,5

0,0

91,5

75,0

0,0

75,0

105,6

05 02 01 06

ა(ა)იპ - სამხატვრო გალერეა

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43,7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43,7

05 02 01 03

ა(ა)იპ - სამუსიკო სკოლა

80,5

95,0

0,0

95,0

81,3

0,0

81,3

106,6

 

ხარჯები

80,5

95,0

0,0

95,0

81,3

0,0

81,3

106,6

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების და ტურიზმის დაფინანსება

10,4

25,0

0,0

25,0

16,8

0,0

16,8

18,8

 

ხარჯები

10,4

25,0

0,0

25,0

16,8

0,0

16,8

18,8

05 02 08 01

საახალწლო ღონისძიებების მოწყობის ხარჯი

11,6

8,0

0,0

8,0

4,9

0,0

4,9

8,0

 

ხარჯები

11,6

8,0

0,0

8,0

4,9

0,0

4,9

8,0

05 04

რელიგია

23,2

10,0

0,0

10,0

    9,6

0,0

9,6

20,0

 

ხარჯები

23,2

10,0

0,0

10,0

9,6

0,0

9,6

20,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

416,6

596,6

0.0

596.6

518,3

72,8

445,5

724,1

 

ხარჯები

416,6

596,6

0.0

596.6

518,3

72,8

445,5

723,9

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

0,2

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

76,0

86,2

0.0

86.2

63,8

55,1

8,7

101,0

 

ხარჯები

76,0

86,2

0.0

86.2

63,8

55,1

8,7

101,0

06 02

სოციალური პროგრამები

340,6

510,4

 

 

454,5

17,7

436,8

623,1

 

ხარჯები

340,6

510,4

 

 

454,5

17,7

436,8

622,9

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

0,2

06 02 01

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგული პირების, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე პირების დაკრძალვის (სარიტუალო) ხარჯი  

1,7

2,5

0,0

2,5

2,3

0,0

2,3

2,0

 

ხარჯები

1,7

2,5

0,0

2,5

2,3

0,0

2,3

2,0

06 02 03

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ ოჯახებისადმი  დახმარება

194,0

90,5

0,0

90,5

87,1

0,0

87,1

90,0

 

ხარჯები

194,0

90,5

0,0

90,5

87,1

0,0

87,1

90,0

06 02 04

ლტოლვილთა დახმარება

8,7

11,1

0.0

11.1

8,2

6,5

1,7

11,0

 

ხარჯები

8,7

11,1

0.0

11.1

8,2

6,5

1,7

11,0

06 02 05

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის

         დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

13,9

12,6

0.0

12.6

11,2

11,2

0,0

14,3

 

ხარჯები

13,9

12,6

0.0

12.6

11,2

11,2

0,0

14,3

06 02 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი

61,2

201,1

0,0

201,1

168,4

0,0

168,4

309,0

 

ხარჯები

61,2

201,1

0,0

201,1

168,4

0,0

168,4

308,8

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

0,2

06 02 07

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

61,1

192,6

0,0

192,6

177,5

0,0

177,5

196,8

 

ხარჯები

61,1

192,6

0,0

192,6

177,5

0,0

177,5

196,8