„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/11/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.153.016345
31
29/11/2016
ვებგვერდი, 01/12/2016
190020020.35.153.016345
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
 

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31

2016 წლის 29 ნოემბერი

ქ. მცხეთა

 

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20  მუხლის მე-4  პუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58  დადგენილებაში  (სსმ,  04/01/2016; 190020020.35.153.016308) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი  ერთეულის  ბიუჯეტის  ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12,049.6

13,284.9

4,402.7

8,882.2

12,542.6

4,471.9

8,070.6

გადასახადები

4,589.2

6,011.8

0.0

6,011.8

5,778.1

0.0

5,778.1

გრანტები

5,413.9

4,729.6

4,402.7

326.9

4,943.5

4,471.9

471.6

სხვა შემოსავლები

2,046.5

2,543.5

0.0

2,543.5

1,820.9

0.0

1,820.9

ხარჯები

6,679.7

8,287.1

1,017.1

7,270.0

9,625.8

609.5

9,016.2

შრომის ანაზღაურება

1,466.5

1,826.3

0.0

1,826.3

2,092.1

0.0

2,092.1

საქონელი და მომსახურება

1,355.4

1,861.8

555.2

1,306.7

2,543.4

513.4

2,030.0

პროცენტი

126.8

109.5

0.0

109.5

90.0

0.0

90.0

სუბსიდიები

2,268.7

3,532.1

0.0

3,532.1

3,738.9

0.0

3,738.9

გრანტები

0.0

37.5

0.0

37.5

173.1

0.0

173.1

სოციალური უზრუნველყოფა

413.3

376.8

0.0

376.8

554.2

0.0

554.2

სხვა ხარჯები

1,049.0

543.0

461.9

81.1

434.0

96.1

337.9

საოპერაციო სალდო

5,369.9

4,997.8

3,385.6

1,612.2

2,916.8

3,862.4

-945.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,684.2

4,247.7

3,705.6

542.1

6,803.4

5,301.9

1,501.6

ზრდა

2,808.0

4,381.7

3,705.6

676.1

7,253.4

5,301.9

1,951.6

კლება

123.8

134.0

0.0

134.0

450.0

0.0

450.0

მთლიანი სალდო

2,685.7

750.1

-319.9

1,070.1

-3,886.6

-1,439.5

-2,447.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,549.2

590.0

-319.9

909.9

-4,060.1

-1,439.5

-2,620.6

ზრდა

2,549.2

909.9

0.0

909.9

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2,549.2

909.9

0.0

909.9

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

319.9

319.9

0.0

4,060.1

1,439.5

2,620.6

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

319.9

319.9

0.0

4,060.1

1,439.5

2,620.6

ვალდებულებების ცვლილება

-136.6

-160.2

0.0

-160.2

-173.4

0.0

-173.4

კლება

136.6

160.2

0.0

160.2

173.4

0.0

173.4

საშინაო

136.6

160.2

0.0

160.2

173.4

0.0

173.4

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

;“

ბ) დადგენილების მე-7  მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 9 625,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6,679.7

8,287.1

1,017.1

7,270.0

9,625.8

609.5

9,016.2

შრომის ანაზღაურება

1,466.5

1,826.3

0.0

1,826.3

2,092.1

0.0

2,092.1

საქონელი და მომსახურება

1,355.4

1,861.8

555.2

1,306.7

2,543.4

513.4

2,030.0

პროცენტი

126.8

109.5

0.0

109.5

90.0

0.0

90.0

სუბსიდიები

2,268.7

3,532.1

0.0

3,532.1

3,738.9

0.0

3,738.9

გრანტები

0.0

37.5

0.0

37.5

173.1

0.0

173.1

სოციალური უზრუნველყოფა

413.3

376.8

0.0

376.8

554.2

0.0

554.2

სხვა ხარჯები

1,049.0

543.0

461.9

81.1

434.0

96.1

337.9

;“

თავი II

მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

გ) დადგენილების მე-17  მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 17.  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი სულ

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

9,624.3   

12,828.9   

4,722.6   

8,106.3   

17,052.6

5,911.4

11,141.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

486.0   

538.0   

0.0   

538.0   

667.0

0.0

667.0

 

ხარჯები

6,679.7   

8,287.1   

1,017.1   

7,270.0   

9,625.8

609.5

9,016.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,466.5   

1,826.3   

0.0   

1,826.3   

2,092.1

0.0

2,092.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,808.0   

4,381.7   

3,705.6   

676.1   

7,253.4

5,301.9

1,951.6

 

ვალდებულებების კლება

136.6   

160.2   

0.0   

160.2   

173.4

0.0

173.4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,735.8   

3,100.1   

0.0   

3,100.1   

3,705.0

0.0

3,705.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122.0   

152.0   

0.0   

152.0   

152.0

0.0

152.0

 

ხარჯები

2,583.7   

2,661.8   

0.0   

2,661.8   

3,491.1

0.0

3,491.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,375.1   

1,726.4   

0.0   

1,726.4   

1,979.1

0.0

1,979.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.5   

281.4   

0.0   

281.4   

40.5

0.0

40.5

 

ვალდებულებების კლება

136.6   

156.9   

0.0   

156.9   

173.4

0.0

173.4

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

363.6   

524.8   

0.0   

524.8   

657.8

0.0

657.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0   

26.0   

 

26.0   

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

361.3   

524.8   

0.0   

524.8   

652.2

0.0

652.2

 

შრომის ანაზღაურება

283.0   

450.5   

0.0   

450.5   

470.5

0.0

470.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3   

0.0   

0.0   

0.0   

5.5

0.0

5.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,031.0   

2,311.9   

0.0   

2,311.9   

2,708.6

0.0

2,708.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96.0   

96.0   

 

126.0   

126.0

 

126.0

 

ხარჯები

2,017.9   

2,027.5   

0.0   

2,027.5   

2,673.6

0.0

2,673.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,092.1   

1,275.9   

0.0   

1,275.9   

1,508.6

0.0

1,508.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.2   

281.4   

0.0   

281.4   

35.0

0.0

35.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

3.0   

0.0   

3.0   

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

77.8   

0.0   

0.0   

0.0   

75.2

0.0

75.2

 

ხარჯები

77.8   

0.0   

0.0   

0.0   

75.2

0.0

75.2

01 04

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)

263.4   

263.4   

0.0   

263.4   

263.4

0.0

263.4

 

ხარჯები

126.8   

109.5   

0.0   

109.5   

90.0

0.0

90.0

 

ვალდებულებების კლება

136.6   

153.9   

0.0   

153.9   

173.4

0.0

173.4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

135.5   

133.6   

0.0   

133.6   

153.8

0.0

153.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0   

10.0   

0.0   

10.0   

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

135.5   

132.1   

0.0   

132.1   

153.8

0.0

153.8

 

შრომის ანაზღაურება

91.5   

99.9   

0.0   

99.9   

113.0

0.0

113.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

1.5   

0.0   

1.5   

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

135.5   

133.6   

0.0   

133.6   

153.8

0.0

153.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0   

10.0   

 

10.0   

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

135.5   

132.1   

0.0   

132.1   

153.8

0.0

153.8

 

შრომის ანაზღაურება

91.5   

99.9   

0.0   

99.9   

113.0

0.0

113.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

1.5   

0.0   

1.5   

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,730.5   

6,240.9   

4,722.6   

1,518.2   

9,363.4

5,911.4

3,452.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0   

52.0   

0.0   

52.0   

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

1,938.0   

2,151.2   

1,017.1   

1,134.2   

2,168.9

609.5

1,559.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,792.5   

4,089.6   

3,705.6   

384.1   

7,194.4

5,301.9

1,892.6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

527.2   

182.5   

131.7   

50.8   

484.5

349.7

134.8

 

ხარჯები

0.0   

40.8   

0.0   

40.8   

51.7

0.0

51.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

527.2   

141.7   

131.7   

10.0   

432.8

349.7

83.1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,352.5   

3,743.8   

2,738.7   

1,005.1   

6,114.8

3,813.0

2,301.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0   

52.0   

0.0   

52.0   

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

199.2   

639.0   

0.0   

639.0   

931.5

102.8

828.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,153.3   

3,104.8   

2,738.7   

366.1   

5,183.3

3,710.2

1,473.1

03 02 01

გარე განათება

10.1   

69.8   

0.0   

69.8   

245.8

0.0

245.8

 

ხარჯები

0.0   

69.3   

0.0   

69.3   

175.0

0.0

175.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1   

0.4   

0.0   

0.4   

70.8

0.0

70.8

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

34.4   

32.1   

0.0   

32.1   

37.7

0.0

37.7

 

ხარჯები

24.9   

32.1   

0.0   

32.1   

33.5

0.0

33.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.5   

0.0   

0.0   

0.0   

4.2

0.0

4.2

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,120.7   

1,816.5   

1,458.1   

358.5   

3,628.3

2,347.8

1,280.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0   

52.0   

 

52.0   

65.0

 

65.0

 

ხარჯები

160.0   

293.9   

0.0   

293.9   

411.5

0.0

411.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,960.7   

1,522.6   

1,458.1   

64.6   

3,216.8

2,347.8

869.0

03 02 04

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4.5   

24.1   

0.0   

24.1   

13.7

0.0

13.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5   

24.1   

0.0   

24.1   

13.7

0.0

13.7

03 02 06

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა

182.9   

1,181.7   

755.4   

426.4   

1,353.1

749.5

603.6

 

ხარჯები

14.3   

243.7   

0.0   

243.7   

311.5

102.8

208.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.6   

938.1   

755.4   

182.7   

1,041.6

646.7

394.9

03 02 07

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0   

94.3   

0.0   

94.3   

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

94.3   

0.0   

94.3   

0.0

0.0

0.0

03 02 08

სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0   

525.3   

525.3   

0.0   

836.3

715.7

120.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

525.3   

525.3   

0.0   

836.3

715.7

120.6

03 03

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

394.6   

899.1   

871.9   

27.1   

509.1

355.7

153.4

 

ხარჯები

394.6   

429.1   

404.8   

24.4   

427.5

286.3

141.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

469.9   

467.2   

2.7   

81.6

69.3

12.2

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,042.8   

980.3   

980.3   

0.0   

1,393.1

1,393.1

0.0

 

ხარჯები

1,042.8   

612.3   

612.3   

0.0   

220.5

220.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

368.0   

368.0   

0.0   

1,172.7

1,172.7

0.0

03 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

413.4   

435.2   

0.0   

435.2   

861.8

0.0

861.8

 

ხარჯები

301.4   

430.0   

0.0   

430.0   

537.7

0.0

537.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.0   

5.2   

0.0   

5.2   

324.1

0.0

324.1

03 05 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება

112.0   

0.0   

0.0   

0.0   

153.5

0.0

153.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.0   

0.0   

0.0   

0.0   

153.5

0.0

153.5

03 05 02

ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  ღირებულება

1.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0

0.0

0.0

03 05 03

 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

300.1   

430.0   

0.0   

430.0   

540.0

0.0

540.0

 

ხარჯები

300.1   

430.0   

0.0   

430.0   

537.7

0.0

537.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

2.3

0.0

2.3

03 05 05

სკვერების, ძეგლების და მემორიალების  რეაბილიტაცია

0.0   

5.2   

0.0   

5.2   

168.3

0.0

168.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

5.2   

0.0   

5.2   

168.3

0.0

168.3

04 00

განათლება

1,263.9   

1,959.7   

0.0   

1,959.7   

1,950.0

0.0

1,950.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

223.0   

223.0   

0.0   

223.0   

264.0

0.0

264.0

 

ხარჯები

1,263.9   

1,959.7   

0.0   

1,959.7   

1,935.2

0.0

1,935.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

14.8

0.0

14.8

04 01

 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

1,263.9   

1,959.7   

0.0   

1,959.7   

1,950.0

0.0

1,950.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

223.0   

223.0   

 

223.0   

264.0

 

264.0

 

ხარჯები

1,263.9   

1,959.7   

0.0   

1,959.7   

1,935.2

0.0

1,935.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

14.8

0.0

14.8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და  სპორტული ღონისძიებები

402.5   

739.5   

0.0   

739.5   

850.9

0.0

850.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76.0   

76.0   

0.0   

76.0   

151.0

0.0

151.0

 

ხარჯები

402.5   

730.4   

0.0   

730.4   

848.7

0.0

848.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

9.1   

0.0   

9.1   

2.2

0.0

2.2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

73.1   

182.4   

0.0   

182.4   

210.9

0.0

210.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0   

11.0   

 

11.0   

32.0

 

32.0

 

ხარჯები

73.1   

182.4   

0.0   

182.4   

210.7

0.0

210.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.2

0.0

0.2

05 01 01

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“

73.1   

82.4   

0.0   

82.4   

105.9

0.0

105.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0   

11.0   

 

11.0   

15.0

 

15.0

 

ხარჯები

73.1   

82.4   

0.0   

82.4   

105.7

0.0

105.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.2

0.0

0.2

05 01 02

შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“ 

0.0   

100.0   

0.0   

100.0   

105.0

0.0

105.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0   

0.0   

 

0.0   

17.0

 

17.0

 

ხარჯები

0.0   

100.0   

0.0   

100.0   

105.0

0.0

105.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

324.4   

548.0   

0.0   

548.0   

620.0

0.0

620.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65.0   

65.0   

 

65.0   

119.0

 

119.0

 

ხარჯები

324.4   

548.0   

0.0   

548.0   

618.0

0.0

618.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

2.0

0.0

2.0

05 02 01

მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა

282.4   

506.0   

0.0   

506.0   

570.0

0.0

570.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65.0   

65.0   

 

65.0   

119.0

 

119.0

 

ხარჯები

282.4   

506.0   

0.0   

506.0   

568.0

0.0

568.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

2.0

0.0

2.0

05 02 02

მუზეუმების ხელშეწყობა

42.0   

42.0   

0.0   

42.0   

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

42.0   

42.0   

0.0   

42.0   

50.0

0.0

50.0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

5.0   

9.1   

0.0   

9.1   

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

9.1   

0.0   

9.1   

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

356.2   

655.1   

0.0   

655.1   

1,029.6

0.0

1,029.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0   

25.0   

0.0   

25.0   

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

356.2   

651.9   

0.0   

651.9   

1,028.1

0.0

1,028.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

1.5

0.0

1.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

3.3   

0.0   

3.3   

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

147.2   

155.6   

0.0   

155.6   

154.3

0.0

154.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0   

25.0   

 

25.0   

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

147.2   

155.6   

0.0   

155.6   

152.8

0.0

152.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

1.5

0.0

1.5

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

208.9   

499.5   

0.0   

499.5   

875.3

0.0

875.3

 

ხარჯები

208.9   

496.3   

0.0   

496.3   

875.3

0.0

875.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

3.3   

0.0   

3.3   

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

20.2   

139.7   

0.0   

139.7   

299.9

0.0

299.9

 

ხარჯები

20.2   

136.5   

0.0   

136.5   

299.9

0.0

299.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

3.3   

0.0   

3.3   

0.0

0.0

0.0

06 02 02

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

152.5   

303.6   

0.0   

303.6   

461.5

0.0

461.5

 

ხარჯები

152.5   

303.6   

0.0   

303.6   

461.5

0.0

461.5

06 02 03

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

29.0   

47.1   

0.0   

47.1   

44.0

0.0

44.0

 

ხარჯები

29.0   

47.1   

0.0   

47.1   

44.0

0.0

44.0

06 02 04

ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

0.0   

0.7   

0.0   

0.7   

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.0   

0.7   

0.0   

0.7   

2.0

0.0

2.0

06 02 05

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

7.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0

0.0

0.0

06 02 06

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

0.0   

8.3   

0.0   

8.3   

16.6

0.0

16.6

 

ხარჯები

0.0   

8.3   

0.0   

8.3   

16.6

0.0

16.6

06 02 07

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

46.2

0.0

46.2

 

ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

46.2

0.0

46.2

06 02 08

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

5.0

0.0

5.0

.“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯემალ სოლოღაშვილი