ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/11/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/11/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016218
26
18/11/2016
ვებგვერდი, 22/11/2016
190020020.35.136.016218
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2016 წლის 18 ნოემბერი

დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ს:

მუხლი 1
"ხულოს  მუნიციპალიტეტის 2016  წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის  დამტკიცების   შესახებ"  ხულოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2015  წლის  25  დეკემბრის №32  დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება  და   დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეოთარ ცეცხლაძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

შემოსავლები

9 400 458

9 813 671

13 396 230

გადასახადები

147 175

483 199

2 851 865

გრანტები

8 846 092

8 732 261

10 087 509

სხვა შემოსავლები

407 191

598 211

456 856

ხარჯები

5 549 015

6 298 769

7 188 237

შრომის ანაზღაურება

2 282 018

1 748 262

1 636 387

საქონელი და მომსახურება

810 715

926 224

1 303 828

სუბსიდიები

1 827 697

2 071 086

2 424 459

გრანტი

0

542 663

362 536

სოციალური უზრუნველყოფა

606 713

556 802

612 446

სხვა ხარჯები

21 872

453 732

848 581

საოპერაციო სალდო

3 851 443

3 514 902

6 207 993

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 549 577

4 940 329

6 622 038

ზრდა (შეძენა)

2 561 361

4 943 808

6 622 038

კლება (გაყიდვა)

11 784

3 479

0

მთლიანი სალდო

1 301 866

-1 425 427

-414 045

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 301 866

-1 428 187

-456 849

ზრდა

1 301 866

2 695

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 301 866

2 695

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

1 430 882

456 849

ვალუტა, დეპოზიტები

0

1 430 882

456 849

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

-2 760

-42 804

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

2 760

42 804

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

შემოსულობები

9 412 242

9 817 150

13 396 230

შემოსავლები

9 400 458

9 813 671

13 396 230

არაფინანსური აქტივების კლება

11 784

3 479

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

8 110 376

11 245 337

13 853 079

ხარჯები

5 549 015

6 298 769

7 188 237

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 561 361

4 943 808

6 622 038

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

2 760

42 804

ნაშთის ცვლილება

1 301 866

-1 428 187

-456 849

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  13 396 230  ლარის ოდენობით:

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

9 400 458

9 813 671

13 396 230

819 195

12 577 035

11

გადასახადები

147 175

483 199

2 851 865

0

2 851 865

13

გრანტები

8 846 092

8 732 261

10 087 509

819 195

9 268 314

14

სხვა შემოსავლები

407 191

598 211

456 856

0

456 856

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2 851 865  ლარის ოდენობით:

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

147 175

483 199

2 851 865

0

2 851 865

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

350 000

 

350 000

11311

ქონების გადასახადი

147 175

483 199

2 501 865

0

2 501 865

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

135 740

460 634

2 484 865

0

2 484 865

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

0

0

0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 491

1 648

2 000

0

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

847

1 172

0

0

0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

9 097

19 745

15 000

0

15 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 087 509 ლარის ოდენობით:

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

13

გრანტები

8 846 092

8 732 261

10 087 509

819 195

9 268 314

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

134 538

0

30 121

0

30 121

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

8 711 554

8 732 261

10 057 388

819 195

9 238 193

1331

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

8 711 554

8 732 261

10 057 388

819 195

9 238 193

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრეთი გრანტები

6 323 600

6 323 500

5 986 000

0

5 986 000

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

0

199 700

252 193

0

252 193

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანცფერი

1 496 403

1 300 000

3 000 000

0

3 000 000

 

სხვა ტრანსფერი

891 551

909 061

819 195

819 195

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 456 856 ლარის ოდენობით:

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

14

სხვა შემოსავლები

407 191

598 211

456 856

0

456 856

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

291 169

343 669

269 970

0

269 970

1411

პროცენტები

200 393

203 526

154 970

0

154 970

14115

დეპოზიტზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტი

200 393

203 526

154 970

0

154 970

1415

რენტა

90 776

140 143

115 000

0

115 000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

85 576

129 489

115 000

0

115 000

14154

შემოსავლები მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

5 200

10 654

0

0

0

142

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია

11 116

9 227

7 000

0

7 000

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9 366

9 227

5 000

0

5 000

14223

სანებართო მოსაკრებელი

6 616

4 391

1 000

0

1 000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე

6 616

0

1 000

0

1 000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

0

0

0

0

0

14229

ასლის გადაღება

0

21

0

0

0

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

0

0

0

0

0

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

0

0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

0

0

142214

მასაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 550

4 815

4 000

0

4 000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1 750

0

2 000

0

2 000

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1 750

0

2 000

0

2 000

142329

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

1 750

0

2 000

0

2 000

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

27 491

51 501

35 000

0

35 000

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 

80 000

70 000

 

70 000

1441

მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 

80 000

70 000

 

70 000

145

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

77 415

113 814

74 886

0

74 886

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 188 237 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5 549 015

6 298 769

7 188 237

13 164

7 175 073

21

          შრომის  ანაზღაურება

2 282 018

1 748 262

1 636 387

0

1 636 387

22

საქონელი და მომსახურება

810 715

926 224

1 303 828

13 164

1 290 664

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 827 697

2 071 086

2 424 459

0

2 424 459

26

გრანტი

 

542 663

362 536

0

362 536

27

სოციალური უზრუნველყოფა

606 713

556 802

612 446

0

612 446

28

სხვა ხარჯები

21 872

453 732

848 581

0

848 581

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 622 038 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 622 038 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

100 307

103 386

36 040

0

36 040

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

207 450

2 081

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 623 792

3 593 008

4 742 853

806 031

3 936 822

05 00

განათლება

201 288

967 094

1 039 188

 

1 039 188

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

412 085

272 308

793 772

0

793 772

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

16 439

5 931

10 185

0

10 185

 

სულ ჯამი

2 561 361

4 943 808

6 622 038

806 031

5 816 007

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:

აქტივებზე ოპერაციების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

31

არაფინანსური აქტივები

11 784

3 479

0

0

0

311

ძირითადი აქტივები

4 469

764

0

0

0

314

არაწარმოებული აქტივები

7 315

2 715

0

0

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 13 810 275  ლარით:

 

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 306 758

2 242 949

2 299 356

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 231 727

2 153 322

2 299 356

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 231 727

2 153 322

2 222 376

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

76 980

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

75 031

89 627

0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

75 031

89 627

0

702

თავდაცვა

95 314

83 388

9 165

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

684 783

405 624

0

7032

სახანძრო დაცვა

684 783

405 624

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

44 099

72 353

981 325

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0

6 403

20 000

70421

სოფლის მეურნეობა

0

6 403

20 000

7045

ტრანსპორტი

44 099

65 950

961 325

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5 720

21 234

844 990

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

38 379

44 716

116 335

705

გარემოს დაცვა

217 666

317 471

834 034

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

112 647

119 597

487 251

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

105 019

197 874

346 783

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 825 930

3 792 186

3 814 678

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

602 495

482 373

528 546

7063

წყალმომარაგება

207 677

1 982 264

1 743 012

7064

გარე განათება

107 292

177 504

306 205

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

908 466

1 150 045

1 236 915

707

ჯანმრთელობის დაცვა

106 671

150 266

184 092

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

106 671

150 266

184 092

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 299 497

1 411 526

2 429 454

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

323 994

477 289

728 628

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

966 596

925 651

1 672 991

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8 907

8 586

27 835

709

განათლება

1 010 256

2 171 878

2 447 329

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

574 562

899 959

1 156 000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

435 694

1 271 919

1 291 329

710

სოციალური დაცვა

519 402

594 936

810 842

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომელიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

34 693

35 176

36 600

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

484 709

559 760

774 242

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

8 110 376

11 242 577

13 810 275

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 414 045 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  456 849 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 456 849 ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 301 866

-1 428 187

-456 849

ზრდა

1 301 866

2 695

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 301 866

2 695

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

1 430 882

456 849

ვალუტა, დეპოზიტები

 

1 430 882

456 849

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  42 804  ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

0

2 760

42 804

კლება

0

2 760

42 804

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 ხულო - ბეშუმისა და ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 03  01 02)

მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმისა და ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით უფასო მიკროავტობუსების დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით. პროგრამა იფუნქციონირებს მანამ, სანამ მოსახლეობა იმყოფება სამთო იალაღებზე.

2.2 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 04)

კურორტი „ბეშუმი“ თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ–ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის, სადაც წლის განმავლობაში სტუმრობს შვიდი ათას დამსვენებელზე მეტი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ დღეის მდგომარეობით საგზაო ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად მოშლილია, იგი უარყოფითად მოქმედებს დამსვენებელთა გემოვნებასა და ინტერესზე კურორტის მიმართ, რის გამოც შეიმჩნევა დამსვენებელთა კლების ტენდენცია. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია კურორტ „ბეშუმის“ შიდა გზების აღდგენა და მოასფალტება, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე.

 

2.3 ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 06)

აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე დიდი მოწონებით სარგებლობენ ტურისტებიც. მისი გამართული და უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის საჭიროა არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.

2.4 ექსკავატორ-დამტვირთველის შეძენა (სპეც.ტექნიკა) (პროგრამული ოდი 03  01 07)

ხულოს მუნიციპალიტეტში მისი რელიეფური და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, ხშირია სხვადასხვა სტიქიური მოვლენები, რისი შედეგების სალიკვიდაციოდ და ოპერატიული რეაგირებისათვის აუცილებელია აღნიშნული ტექნიკის შეძენა.

2.5 ()იპხულოთაგოს” ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.6 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

2.6.1 განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვას, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენებას, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 77 დასახლებულ პუნქტში 3928-მდე წერტილის მომსახურება.

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის იმ მთებში ელექტროენერგიის ქსელის მოწყობას, სადაც დღემდე არ არის ელექტროენერგია. ქვეპროგრამის აუცილებლობა გამოწვეულია მოსახლეობისათვის უფრო მარტივი და სრულყოფილი ცხოვრების პირობების შექმნის მიზნით.  

დაგეგმილია კურორტ „ბეშუმში“ გარე განათების მოწყობა - რაც დამსვენებელთა და მოიალაღეთათვის შექმნის კომფორტულ და მიმზიდველ გარემოს, ხელი შეეწყობა ღამის საათებში უსაფრთხო გარემოს შექმნას.

2.6.2  სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.

2.6.3 სანაგვე ურნების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ხულოსა და ადმინისტრაციული ცენტრების ტერიტორიაზე სანაგვე ურნების განთავსება, რითაც კიდევ უფრო გაუმჯობესდება დაბის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.

 

2.6.4 კურორტ „ბეშუმის“ ნაგავსაყრელის დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03 03)

კურორტი „ბეშუმი“ თავისი ტერიტორიული მდებარეობით ძალიან ბევრ ტურისტსა და დამსვენებელს იზიდავს ზაფხულის საკურორტო სეზონის დროს. შესაბამისად, კურორტი თავისი ეკოლოგიური მდგომარეობით სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს იმ საჭიროებებს, რაც აუცილებელია  კურორტის სრულყოფილი მუშაობისათვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კურორტ „ბეშუმის“ ტერიტორიაზე არსებული ნაგავსაყრელის დასუფთავება.

 

2.6.5 ნაგავმზიდი სპეციალური მანქანების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 03 04)

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება შპს „ბათუმის სანდასუფთავება“, რომელიც სრულად ვერ ახერხებს საჭირო მოთხოვნილებების უზრუნველყოფას, ხოლო მაღალი ზონის სოფლებიდან ნაგვის გატანაზე საერთოდ უარს აცხადებს. გათვალისწინებულია ორი ერთეული ნაგვის გადამზიდი სანაგვე კონტეინერების შეძენა,  რაც აუცილებელია მუნიციპალიტეტის შემდგომი დასუფთავებისა და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნისათვის.

2.6.6 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.6.6  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24-საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. 2016 წლიდან ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ასევე უზრუნველყობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვასა და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას.

                                        

2.6.7 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

-    მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების და გამანაწილებელი ავზების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგების მდგომარეობას. კურორტი „ბეშუმი“ გამოირჩევა თავის ტერიტორიაზე არსებული სუფთა და ანკარა წყაროს წყლების არსებობით, რომელსაც სჭირდება სრულყოფილი ათვისება და რაციონალური ხარჯვა. დღეს არსებული სასმელი წყლის სისტემა კი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს აღდგენას.

-   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ „ბეშუმში“ სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას და დამსვენებლებზე სუფთა და ხარისხიანი წყლის მიწოდებას. ყოველივე ეს დადებითად იმოქმედებს კურორტის მიმართ დამსვენებელთა ინტერესზე, გაიზრდება მათი კმაყოფილების დონე.

- ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია – სოფლის მოსახლეობას დღემდე არ მიეწოდება საკმარისი რაოდენობით სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელებით შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობის 70  კომლის უზრუნველყოფა 24 საათიანი სასმელი წყლის მიწოდებით.

- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 5 სოფელში, დიოკნისში, ბეღლეთში, ქვედა ვაშლოვანში, თაგოსა და აგარაში.

- ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა არსებული წყალსადენი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს რეაბილიტაციას, რაც აუცილებელია მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფისათვის.

- საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა – არსებული წყლის სისტემა თითქმის მოშლილია და საჭიროებს  რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ სასმელი წყლის გამართულ ქსელს, რითაც შესაძლებელი იქნება წყლის რესურსის მაქსიმალური ათვისება და სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით.

- ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია სოფელ ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და მილების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგების უზრუნველყოფას.

- მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით კიდევ უფრო მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი.

- ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია არსებული წყლის სისტემა მოძველებული და მოშლილია, რომელიც ვერ უზრუნველყობს არსებული მოსახლეობისათვის საკმარისი წყლის რაოდენობის მიწოდებას, რისთვისაც აუცილებელია მისი რეაბილიტაცია და წყლის დებეტის გაზრდა.

- ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა არსებული სისტემა მოშლილია და ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის საკმარისი წყლის რაოდენობის მიწოდებას, რისთვისაც აუცილებელია მისი რეაბილიტაცია და წყლის დებეტის გაზრდა.

- ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა აღნიშნული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ხელს შეუწყობს წყალსადენის სრულ და გამართულ ფუნქციონირებას და შესაბამისად გაიზრდება წყლის ხარისხი.

2.6.8 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. ასევე საპროექტო დოკუმენტაციის საექსპერტო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება.

2.6.9 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

- სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები) მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში გზის სავალი ნაწილი ხშირად ზიანდება უხვი  ნალექისაგან, რითვისაც აუცილებელი გახდა სანიაღვრე არხების მოწყობა.

- კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმის  წყლისა და კანალიზაციის როგორც არსებული სისტემების რეაბილიტაციას, ასევე ახალი შტოების მოწყობას, რომელიც  უზრუნველყოფს კურორტზე არსებული კოტეჯებისა და საზოგადოებრივი ობიექტების სრულ მომსახურებას. კურორტ ბეშუმში დღემდე არსებული წყლმომარაგებისა და კანალიზაციის საკომუნიკაციო ქსელი და მასთან დაკავშირებული ნაგებობები ამორტიზებულია, ხოლო ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილში საერთოდ არ არსებობს. აღნიშნული ვერ უზრუნველყოფს კურორტის დამსვენებელთა სრულფასოვან მომსახურებას, შესაბამისად აუცილებელია მათი რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა, რითაც შესაძლებელი იქნება კურორტის შემდგომი განვითარება.

ასევე გათვალისწინებულია  დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობის მშენობლობისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

2.6.10 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

2.7  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოების და დაბის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელება, ასევე სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში.

2.7.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები იმის გათვალისწინებით, რომ  მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები, აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა.

- დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად გათვალისწინებული იყო შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 2,5%-ის ანაზღაურება სამუშაოების დასრულების ერთი წლის შემდეგ ან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში.

- კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერეიდან პოლიციის შენობამდე (გარდამავალი)) აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე, სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად, აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების და სკამების მონტაჟის მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება.

- გასულ 2015 წელს განხორციელდა საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა, ხოლო მიმდინარე წელს დაგეგმილია აღნიშნულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა.

- ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება.

- დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება) დაბაში არსებული ასფალტის საფარი გარკვეულ ქუჩების მონაკვეთებში არის დაზიანებული და საჭიროა მისი აღდგენა -რეაბილიტაცია, ასევე იქ, სადაც ჯერ კიდევ არ არის ქუჩები მოასფალტებული, განხორციელდება მისი მოასფალტება. პროექტის განხორციელების შემდეგ მოწესრიგდება ტერიტორია და ხელს შეუწყობს მოსახლეობის კომფორტულ გადაადგილებას.

- დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მოწყობა მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე ხორციელდება დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა, რაც აუცილებელია სავალი გზის უსაფრთხოებისა და შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.

2.7.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება, მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა-მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება.

 

2.7.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებებლი იქნება, როგორც ზაფხულის, ისე ზამთრის პერიოდში ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.

- მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო) მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად, დაგეგმილია სოფელ გუდასახოში მოსაცდელის მშენებლობა.

- მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული  შენობები საჭიროებს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას და, შესაბამისად, გამრიცხველიანებას.

ასევე გათვალისწინებულია დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაციის მშენობლობისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

2.8 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(პროგრამული კოდი 03 05)

გათვლისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოსახლეობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება დამტკიცებული გეგმის მიხედვით.

2.9 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს  სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის გამგეობა გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების კუთხით.

2.9.1 ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას, მოსახლეობა აწარმოებს როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს, ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორც-პროდუქტები, რომლის დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. შესაბამისად, აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება საფრთხის შემცველია მოსახლეობისათვის, ასევე მოსახლეობის ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს სასაკლაოებზე დაწესებული ტარიფები და დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ლიცენზირებული სასაკლაოების მომსახურებით სარგებლობას. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად მოსახლეობის მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით  იქმნება ,,ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა“, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას უზრუნველყოფილი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარიული ნორმებით დამუშავებული პროდუქტის ბაზარზე შეტანა. პროგრამა განხორციელდება მოსახლეობის თანადაფინანსებით, სადაც მუნიციპალიტეტის წილი შეადგენს 80%-ს. ყოველივე ეს ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო განავითარონ მესაქონლეობის დარგი და ხორცისა და ხორცპროდუქტების რეალიზაციისას დაცული იქნება სანიტარიული ჰიგიენური ნორმები.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 555 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყოფს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2016 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ მეკეიძეებში ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი), სოფელ კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი),  სოფელ თხილვანაში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი),  სოფელ ფაჩხაში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის ბაგა-ბაღად გადაკეთების სამუშაოები ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), განხორციელდა ვერნების საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), ასევე დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები), რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ასევე გათვალისწინებულია  კვატიის, ხიხაძირის, დაბის საბავშვო ბაღების და ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

3.3   სკოლების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 04)

სოფელ ბოძაურის მოსახლეობის მოთხოვნით საფუძველზე დაგეგმილია სოფლის საჯარო სკოლის რემონტი, რაც ითვალისწინებს ლითონის ფურცლით მოჩარჩოებას და მცირე რემონტს. შედეგად  მოზარდ თაობას მიეცემა უსაფრთხო სწავლის საშუალება.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა, ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის და ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბ „ხიხანის“ საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

 

4.1.1  ()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

 

4.1.2  ()იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამულიოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბ „ხიხანის“ ფინანსურ მხარდაჭერას 2016 წლის იანვრისა და თებერვლის თვეში, ხოლო დარჩენილი საბიუჯეტო სუბსიდიით ხორციელდება „ფეხბურთის განვითარების  პროგრამაის“ დაფინანსება საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილების შესაბამისად.

4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული თოთხმეტი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია მშენებლობას სოფელ ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, გელაძეების მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, უჩხოს მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, ხიხაძირის მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ირემაძეების მინისპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება, მანიაკეთის მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, წაბლანის მინისპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა, ძმაგულის მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, დაბაში ცენტრალურ სტადიონზე  არსებული შენობის რეაბილიტაცია - დაშენება, ასევე დაგეგმილია საციხურის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა, მთისუბნის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა, ღურტის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინისპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას.

4.1.5 ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „ხულოს საფეხბურთო კლუბ ხიხანის“ საბიუჯეტო სუბსიდიის ხარჯზე „ფეხბურთის განვითარების  პროგრამის“ შექმნას, რომელიც დაფინანსდება გრანტის სახით  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილების შესაბამისად.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი.

 

4.2.2 ()იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით, ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქციონირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად, საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4  კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების, მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული ოდი 05 02 05)

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა მუნიციპალიტეტში სოფელი ოქრუაშვილები გამოირჩევა თვისი მოსახლეობის სიმრავლით, მაგრამ სოფელს არ გააჩნია ისეთი შენობა-ნაგებობა (არსებული ხის შენობა მოძველებულია და თითქმის მთლიანად ამორტიზებულია), სადაც  შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის თავშეყრა და სხვადასხვა შეხვედრების თუ კულტურული და შემოქმედებითი საღამოების გამართვა. მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე გადაწყდა ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება.

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა-რეაბილიტაცია მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე დაგეგმილია სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულში კლუბის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რისი განხორციელებაც აუცილებელია თემში არსებული ქორეგრაფიული  და ფოლკლორული გუნდების არსებობისა და შემდგომი განვითარებისათვის, ასევე შესაძლებელი იქნება მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სახის შეხვედრების გამართვა.

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი) იმის გათვალისწინებით, რომ თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი, საჭირო გახდა აღნიშნული შენობის მშენებლობის განხორციელება, რაც 2015 წლიდან ხორციელდება და დასრულდება 2016 წელს. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა კურორტ ბეშუმში ყოველწლიურად იმართება კულტურული და სპორტული ღონისძიებები სახალხო დღესასწაულის (შუამთობა) აღსანიშნავად,  რისთვისაც არსებული ინფრასტრუქტურა საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული ოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

4.2.8 კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები) (პროგრამული ოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ რიყეთში და ოქრუაშვილებში მშენებარე კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენას, რითაც მოსახლეობა მიეცემა სხვადასხვა ღონისძიებების (კულტურული, შემეცნებითი) სრულყოფილი ჩატარების საშუალება.

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

 

5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყოფს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას.

 

5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 71 ბენეფიციარზე.

 

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე.

 

5.1.4 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ გურძაულში ამბულატორიის შენობის მშენებლობას, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის უკეთეს სამედიცინო მომსახურებას.

 

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობაზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ, ომის მონაწილე ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  264 ომის მონაწილე ვეტერანზე  6 კუბური მეტრი შეშის ბილეთის ღირებულების ფულადი კომპენსაცია.

 

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არ აქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 2 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  ყოველთვიურად  100 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

 

   5.2.7 ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ხელშეწყობას. დაგეგმილია მინიმუმ 5 ოჯახზე დახმარება.

5.2.8 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 14 ბენეფიციარზე და 4 თანხლებ პირზე.

5.2.9 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 175 ოჯახზე.

5.2.10  ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 0-დან 100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის თუნუქის ფურცლით დახმარებას, რომელთა საცხოვრებელი სახლების სახურავი არის  ავარიულ მდგომარეობაში და საჭიროებს აუცილებელ გადახურვას.

5.2.11 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 40 ბავშვზე და 40 თანმხლებ პირზე.

5.2.12   2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება (პროგრამული ოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში 2012 წელს მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსურ კომპენსაციას. გათვალისწინებულია 15 ოჯახზე.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  13  853 079 ლარის ოდენობით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

 

 

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

8 110 376

11 245 337

13 853 079

819 195

13 033 884

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147

135

136

0

136

 

ხარჯები

5 549 015

6 298 769

7 188 237

13 164

7 175 073

 

შრომის ანაზღაურება

2 282 018

1 748 262

1 636 387

0

1 636 387

 

საქონელი და მომსახურება

810 715

926 224

1 303 828

13 164

1 290 664

 

სუბსიდიები

1 827 697

2 071 086

2 424 459

0

2 424 459

 

გრანტები

0

542 663

362 536

0

362 536

 

სოციალური უზრუნველყოფა

606 713

556 802

612 446

0

612 446

 

სხვა ხარჯები

21 872

453 732

848 581

0

848 581

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 561 361

4 943 808

6 622 038

806 031

5 816 007

 

ვალდებულების კლება

0

2 760

42 804

0

42 804

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 306 758

2 252 112

2 299 855

0

2 299 855

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99

130

136

0

136

 

ხარჯები

2 206 451

2 145 966

2 263 316

0

2 263 316

 

შრომის ანაზღაურება

1 780 337

1 686 121

1 631 572

0

1 631 572

 

საქონელი და მომსახურება

310 434

451 340

544 217

0

544 217

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115 680

7 687

8 547

0

8 547

 

სხვა ხარჯები

0

818

78 980

0

78 980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100 307

103 386

36 040

0

36 040

 

ვალდებულების კლება

0

2 760

499

0

499

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

552 877

632 173

607 830

0

607 830

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

20

21

 

21

 

ხარჯები

551 562

611 727

599 690

0

599 690

 

შრომის ანაზღაურება

491 051

482 237

399 517

 

399 517

 

საქონელი და მომსახურება

57 471

128 187

193 356

0

193 356

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 040

1 303

5 717

 

5 717

 

სხვა ხარჯები

0

0

1 100

 

1 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 315

20 446

8 140

 

8 140

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 753 881

1 523 909

1 615 045

0

1 615 045

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79

110

115

 

115

 

ხარჯები

1 654 889

1 476 886

1 586 646

0

1 586 646

 

შრომის ანაზღაურება

1 289 286

1 203 884

1 232 055

0

1 232 055

 

საქონელი და მომსახურება

252 963

266 618

350 861

0

350 861

 

სოციალური უზრუნველყოფა

112 640

6 384

2 830

0

2 830

 

სხვა ხარჯები

0

0

900

0

900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 992

44 263

27 900

0

27 900

 

ვალდებულების კლება

0

2 760

499

0

499

01 03

მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

75 031

89 627

0

0

0

 

ხარჯები

16 039

51 631

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

16 039

0

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

51 631

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 992

37 996

0

 

 

01 04

არასამთავრობო ორგანიზაციამერსი ქორფსის პროექტის  თანადაფინანსება

0

6 403

0

0

0

 

ხარჯები

0

5 722

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

4 904

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

818

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

681

0

 

 

01 05

სარეზერვო ფონდი

0

0

76 980

0

76 980

 

ხარჯები

0

0

76 980

0

76 980

 

სხვა ხარჯები

0

0

76 980

 

76 980

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

780 097

489 012

9 165

0

9 165

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

5

5

0

5

 

ხარჯები

572 647

486 931

9 165

0

9 165

 

შრომის ანაზღაურება

501 681

62 141

4 815

0

4 815

 

საქონელი და მომსახურება

69 846

24 905

4 350

0

4 350

 

გრანტები

0

350 125

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 120

49 760

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207 450

2 081

0

0

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

684 783

405 624

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

0

0

 

 

 

ხარჯები

477 333

405 624

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

435 070

5 529

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

42 263

210

0

0

0

 

გრანტები

0

350 125

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

49 760

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207 450

0

0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

95 314

83 388

5 165

0

5 165

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

95 314

81 307

5 165

0

5 165

 

შრომის ანაზღაურება

66 611

56 612

4 815

 

4 815

 

საქონელი და მომსახურება

27 583

24 695

350

0

350

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 120

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 081

0

 

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

4 000

0

4 000

 

ხარჯები

0

0

4 000

0

4 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

4 000

0

4 000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 087 695

4 175 607

5 649 072

819 195

4 829 877

 

ხარჯები

463 903

582 599

887 184

13 164

874 020

 

საქონელი და მომსახურება

262 072

355 747

492 158

13 164

478 994

 

სუბსიდიები

179 959

194 435

277 476

0

277 476

 

სხვა ხარჯები

21 872

32 417

117 550

0

117 550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 623 792

3 593 008

4 742 853

806 031

3 936 822

 

ვალდებულების კლება

0

0

19 035

0

19 035

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა

5 720

21 234

913 025

0

913 025

 

ხარჯები

2 720

9 900

9 550

0

9 550

 

საქონელი და მომსახურება

2 720

9 900

9 550

0

9 550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

11 334

903 475

 

903 475

03 01 01

ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

0

11 334

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11 334

0

 

 

03 01 02

ხულო - ბეშუმისა და ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა

2 720

9 900

9 550

0

9 550

 

ხარჯები

2 720

9 900

9 550

0

9 550

 

საქონელი და მომსახურება

2 720

9 900

9 550

0

9 550

03 01 03

ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

3 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

0

0

 

 

03 01 04

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია

0

0

650 440

0

650 440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

650 440

 

650 440

03 01 06

ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია

 

 

68 035

 

68 035

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

68 035

 

68 035

03 01 07

ექსკავატორ - დამტვირთველის შეძენა (სპეც. ტექნიკა)

0

0

185 000

0

185 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

185 000

 

185 000

03 02

ააიპ „ხულოთაგოს ბაგირგზა“

38 379

44 716

48 300

0

48 300

 

ხარჯები

38 379

44 716

47 280

0

47 280

 

სუბსიდიები

38 379

44 213

47 280

 

47 280

 

სხვა ხარჯები

0

503

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 020

 

1 020

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

753 753

2 830 466

3 575 893

0

3 552 293

 

ხარჯები

392 085

498 119

688 820

0

665 220

 

საქონელი და მომსახურება

228 633

315 983

456 724

0

433 124

 

სუბსიდიები

141 580

150 222

230 196

0

230 196

 

სხვა ხარჯები

21 872

31 914

1 900

0

1 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361 668

2 332 347

2 877 314

0

2 877 314

 

ვალდებულების კლება

0

0

9 759

0

9 759

03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

66 538

12 116

0

0

0

 

ხარჯები

0

12 116

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

12 116

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66 538

0

0

 

 

03 03 02

განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

108 424

402 435

698 705

0

698 705

 

ხარჯები

96 492

177 504

233 700

0

233 700

 

საქონელი და მომსახურება

96 492

177 504

233 700

0

233 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 932

224 931

465 005

 

465 005

03 03 02 01

გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა

96 492

177 504

233 700

0

233 700

 

ხარჯები

96 492

177 504

233 700

0

233 700

 

საქონელი და მომსახურება

96 492

177 504

233 700

0

233 700

03 03 02 02

მთა ფაფარაში ელექტროენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა

0

12 920

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 920

0

 

 

03 03 02 03

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტროენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტროგადამცემი სადენების შეძენა

0

194 021

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

194 021

0

 

0

03 03 02 04

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა

0

0

392 500

0

392 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

392 500

 

392 500

03 03 02 05

გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

10 800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 800

0

0

 

 

03 03 02 06

ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)

1 132

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 132

0

0

 

 

03 03 02 07

სამთო იალაღებზე ელექტროხაზების აღდგენა

 

17 990

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17 990

0

 

 

03 03 02 08

კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა

0

0

72 505

0

72 505

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

72 505

 

72 505

03 03 03

სანიტარიული დასუფთავება

112 647

119 597

487 251

0

487 251

 

ხარჯები

112 647

119 597

122 251

0

122 251

 

საქონელი და მომსახურება

112 647

119 597

122 251

0

122 251

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

365 000

 

365000

03 03 03 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა

112 647

118 797

98 651

0

98 651

 

ხარჯები

112 647

118 797

98 651

0

98 651

 

საქონელი და მომსახურება

112 647

118 797

98 651

0

98 651

03 03 03 02

სანაგვე ურნების შეძენა

0

800

65 000

0

65 000

 

ხარჯები

0

800

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

800

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

65000

 

65000

03 03 03 03

კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება

0

0

23 600

0

23 600

 

ხარჯები

0

0

23 600

0

23 600

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

23 600

0

23 600

03 03 03 04

ნაგავმზიდი სპეციალური ავტომანქნების შეძენა

0

0

300 000

0

300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

300 000

 

300000

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

4 028

5 000

12 500

0

12 500

 

ხარჯები

4 028

5 000

12 500

0

12 500

 

საქონელი და მომსახურება

4 028

5 000

12 500

0

12 500

03 03 05

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

146 860

154 719

240 196

0

240 196

 

ხარჯები

141 580

154 719

230 196

0

230 196

 

სუბსიდიები

141 580

150 222

230 196

 

230 196

 

სხვა ხარჯები

0

4 497

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 280

0

10 000

 

10 000

03 03 06

 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

60 817

1 827 545

1 502 816

0

1 502 816

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 817

1 827 545

1 502 816

 

1 502 816

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა

60 817

41 871

53 440

0

53 440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 817

41 871

53 440

 

53 440

03 03 06 02

დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

1 728 462

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 728 462

0

 

 

03 03 06 03

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

6 399

81 000

0

81 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 399

81 000

 

81 000

03 03 06 04

თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

9 433

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 433

0

 

 

03 03 06 05

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

717 230

0

717 230

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

717 230

 

717 230

03 03 06 06

ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

30 550

0

30 550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 550

 

30 550

03 03 06 07

სხალთის წყაროს შენობის და
წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა

0

2 451

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 451

0

 

 

03 03 06 08

სახანძრო ავზების მოწყობა  (დიოკნისი, ბეღლეთი, ქვ. ვაშლოვანი, თაგო, აგარა)

0

38 929

41 965

0

41 965

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 929

41 965

 

41 965

03 03 06 09

ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა

0

0

39 145

0

39 145

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

39 145

 

39 145

03 03 06 10

საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა

0

0

142 780

0

142 780

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

142 780

 

142 780

03 03 06 11

ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

5 236

0

5 236

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 236

 

5 236

03 03 06 12

მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა

0

0

300 000

0

300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

300 000

 

300 000

03 03 06 13

ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

59 450

0

59 450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

59 450

 

59 450

03 03 06 14

ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

 

32 020

 

32 020

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

32 020

 

32 020

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება

121 070

62 069

207 706

0

207 706

 

ხარჯები

1 652

2 566

32 773

0

32 773

 

საქონელი და მომსახურება

1 652

2 566

32 773

0

32 773

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119 418

59 503

170 010

 

170 010

 

ვალდებულების კლება

0

0

4 923

 

4 923

03 03 08

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

105 019

197 874

351 619

0

351 619

 

ხარჯები

7 336

6 199

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

7 336

6 199

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97 683

191 675

346 783

 

346 783

 

ვალდებულების კლება

0

0

4 836

 

4 836

03 03 08 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა-შენახვის პროგრამა

7 336

6 199

0

0

0

 

ხარჯები

7 336

6 199

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

7 336

6 199

0

0

0

03 03 08 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები)

0

3 372

34 053

0

34 053

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3 372

34 053

 

34 053

03 03 08 03

დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

15 297

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 297

0

0

 

0

03 03 08 04

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა

82 386

106 154

4 836

0

4 836

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 386

106 154

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

4 836

 

4 836

03 03 08 05

დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

3 304

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3 304

0

 

 

03 03 08 06

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

0

10 399

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10 399

0

 

 

03 03 08 07

სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

0

4 746

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 746

0

 

 

03 03 08 08

ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის

0

63 700

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

63 700

0

 

 

03 03 08 09

კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

312 730

0

312 730

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

312 730

 

312 730

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა

28 350

49 111

75 100

0

75 100

 

ხარჯები

28 350

20 418

57 400

0

57 400

 

საქონელი და მომსახურება

6 478

5 117

55 500

0

55 500

 

სხვა ხარჯები

21 872

15 301

1 900

 

1 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 693

17 700

 

17 700

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

398 292

372 825

272 659

0

272 659

 

ხარჯები

30 719

13 748

108 370

0

108 370

 

საქონელი და მომსახურება

30 719

13 748

12 720

0

12 720

 

სხვა ხარჯები

0

0

95 650

0

95 650

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367 573

359 077

155 013

0

155 013

 

ვალდებულების კლება

0

0

9 276

0

9 276

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

124 549

174 222

192 275

0

192 275

 

ხარჯები

0

0

95 650

0

95 650

 

სხვა ხარჯები

0

0

95 650

 

95 650

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124 549

174 222

91 193

 

91 193

 

ვალდებულების კლება

0

0

5 432

 

5 432

03 04 01 01

კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

 

16 888

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

16 888

0

 

 

03 04 01 02

ფერდსამაგრი სამუშაოები

 

0

14 240

0

14 240

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

14 240

 

14 240

03 04 01 03

ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

13 589

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

13 589

0

 

 

03 04 01 04

ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

 

4 966

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4 966

0

 

 

03 04 01 05

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

 

35 641

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35 641

0

 

 

03 04 01 06

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე (გარდამავალი))

 

61 959

56 071

0

56 071

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

61 959

52 809

 

52 809

 

ვალდებულების კლება

 

0

3 262

 

3 262

03 04 01 07

საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

60 973

11 486

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 973

11 486

0

 

 

03 04 01 08

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა

63 576

21 025

2 170

0

2 170

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 576

21 025

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

2 170

 

2 170

03 04 01 09

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

0

2 884

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 884

0

 

 

03 04 01 10

აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

0

5 784

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 784

0

 

 

03 04 01 11

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა

0

0

2 304

0

2 304

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 304

 

2 304

03 04 01 12

ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

 

 

7 940

 

7 940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

7 940

 

7 940

03 04 01 13

დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება)

 

 

95650

 

95 650

 

სხვა ხარჯები

 

 

95650

 

95 650

03 04 01 14

დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა

 

 

13900

 

13 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

13900

 

13 900

03 04 02

დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

11 755

13 748

12 720

0

12 720

 

ხარჯები

11 755

13 748

12 720

0

12 720

 

საქონელი და მომსახურება

11 755

13 748

12 720

0

12 720

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

261 988

184 855

67 664

0

67 664

 

ხარჯები

18 964

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

18 964

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243 024

184 855

63 820

 

63 820

 

ვალდებულების კლება

0

0

3 844

 

3 844

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

 

0

38 590

0

38 590

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

38 590

 

38 590

03 04 03 02

მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში

 

18 851

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18 851

0

 

 

03 04 03 03

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია

69 372

80 472

3 844

0

3 844

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69 372

80 472

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

3 844

 

3 844

03 04 03 04

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

48 763

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 763

0

0

 

 

03 04 03 05

ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

22 329

25 415

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 329

25 415

0

 

 

03 04 03 06

მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო)

18 824

13 546

4 890

0

4 890

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 824

13 546

4 890

 

4 890

03 04 03 07

გამგეობის შენობის რემონტი

42 025

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 025

0

0

 

 

03 04 03 08

მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება

18 964

8 200

20 340

0

20 340

 

ხარჯები

18 964

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

18 964

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8 200

20 340

 

20 340

03 04 03 09

დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა

41 711

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 711

0

0

 

 

03 04 03 10

დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით

0

6 925

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 925

0

 

 

03 04 03 11

საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

0

9 025

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 025

0

 

 

03 04 03 12

საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

0

13 938

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 938

0

 

 

03 04 03 13

გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა

0

2 809

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 809

0

 

 

03 04 03 14

დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ. №3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა

0

5 674

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 674

0

 

 

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენარეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

891 551

906 366

819 195

819 195

0

 

ხარჯები

0

16 116

13 164

13 164

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

16 116

13 164

13 164

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

891 551

890 250

806 031

806 031

 

03 06

სოფლის მეურნეობა

0

0

20 000

0

20 000

 

ხარჯები

0

0

20 000

0

20 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

20 000

 

20 000

03 06 01

ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

20 000

0

20 000

 

ხარჯები

0

0

20 000

0

20 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

20 000

 

20 000

04 00

განათლება

784 981

1 937 029

2 184 929

0

2 184 929

 

ხარჯები

583 693

969 935

1 130 915

0

1 130 915

 

სუბსიდიები

583 693

860 515

1 119 000

0

1 119 000

 

სხვა ხარჯები

0

109 420

11 915

0

11 915

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201 288

967 094

1 039 188

0

1 039 188

 

ვალდებულების კლება

0

0

14 826

0

14 826

04 01

ა()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

574 562

899 959

1 156 000

0

1 156 000

 

ხარჯები

568 753

899 959

1 119 000

0

1 119 000

 

სუბსიდიები

568 753

860 515

1 119 000

 

1 119 000

 

სხვა ხარჯები

0

39 444

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 809

0

37 000

 

37 000

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი

185 612

920 240

1 015 799

0

1 015 799

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185 612

920 240

1 002 188

 

1 002 188

 

ვალდებულების კლება

0

0

13 611

 

13 611

04 02 01

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

 

159 716

4 097

0

4 097

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

159 716

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

4 097

 

4 097

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

 

57 204

1 468

0

1 468

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

57 204

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

1 468

 

1 468

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

95 978

62 110

0

62 110

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

95 978

57 058

 

57 058

 

ვალდებულების კლება

0

0

5 052

 

5 052

04 02 04

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

250 353

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

250 353

0

 

 

04 02 05

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

38 065

78 659

2 994

0

2 994

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 065

78 659

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

2 994

 

2 994

04 02 06

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება

30 624

39 863

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 624

39 863

0

 

 

04 02 07

დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

98 070

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 070

0

0

 

 

04 02 08

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

222 550

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

222 550

0

 

 

04 02 09

ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

18 853

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 853

0

0

 

 

04 02 10

მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

193 700

0

193 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

193 700

 

193 700

04 02 11

საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა

0

15 917

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 917

0

 

 

04 02 12

კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

177 440

0

177 440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

177 440

 

177 440

04 02 13

თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

267 000

0

267 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

267 000

 

267 000

04 02 14

ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

179 000

0

179 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

179 000

 

179 000

04 02 15

დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება

0

0

60 600

0

60 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60 600

 

60 600

04 02 16

საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები)

 

 

67 390

0

67 390

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

67 390

 

67 390

04 03

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

 

46 854

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

46 854

0

 

 

04 04

 სკოლების მშენებლობა-რემონტი

9 867

58 978

13 130

0

13 130

 

ხარჯები

0

58 978

11 915

0

11 915

 

სხვა ხარჯები

0

58 978

11 915

 

11 915

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 867

0

0

 

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

1 215

 

1 215

04 04 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

0

47 304

1 215

0

1 215

 

ხარჯები

0

47 304

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

47 304

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

1 215

 

1 215

04 04 02

შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

9 867

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 867

0

0

 

0

04 04 03

შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

7 437

0

0

0

 

ხარჯები

0

7 437

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

7 437

0

 

 

04 04 04

სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

0

4 237

0

0

0

 

ხარჯები

0

4 237

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

4 237

0

 

 

04 04 05

ბოძაურის საჯარო სკოლის  ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი

 

 

11 915

 

11 915

 

ხარჯები

 

 

11 915

 

11 915

 

სხვა ხარჯები

 

 

11 915

 

11 915

04 05

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

14 940

10 998

0

0

0

 

ხარჯები

14 940

10 998

0

0

0

 

სუბსიდიები

14 940

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

10 998

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 524 772

1 646 375

2 715 124

0

2 715 124

 

ხარჯები

1 112 687

1 374 067

1 912 908

0

1 912 908

 

საქონელი და მომსახურება

129 381

94 232

262 835

0

262 835

 

სუბსიდიები

983 306

891 503

898 368

0

898 368

 

გრანტები

0

192 538

362 536

0

362 536

 

სხვა ხარჯები

0

195 794

389 169

0

389 169

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412 085

272 308

793 772

0

793 772

 

ვალდებულების კლება

0

0

8 444

0

8 444

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

406 024

553 501

814 993

0

814 993

 

ხარჯები

207 177

393 131

778 422

0

778 422

 

საქონელი და მომსახურება

68 482

21 959

15 000

0

15 000

 

სუბსიდიები

138 695

249 920

257 217

0

257 217

 

გრანტები

0

0

142 036

0

142 036

 

სხვა ხარჯები

0

121 252

364 169

0

364 169

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198 847

160 370

36 571

0

36 571

05 01 01

ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

144 841

146 943

171 300

0

171 300

 

ხარჯები

138 695

146 943

161 780

0

161 780

 

სუბსიდიები

138 695

146 943

161 780

 

161 780

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 146

0

9 520

 

9 520

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

0

105 975

95 437

0

95 437

 

ხარჯები

0

105 975

95 437

0

95 437

 

სუბსიდიები

0

102 977

95 437

 

95 437

 

სხვა ხარჯები

0

2 998

0

 

0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

47 984

44 109

77 600

0

77 600

 

ხარჯები

47 984

44 109

64 620

0

64 620

 

საქონელი და მომსახურება

47 984

21 959

15 000

0

15 000

 

სხვა ხარჯები

0

22 150

49 620

 

49 620

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

12 980

 

12 980

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი

192 701

256 474

328 620

0

328 620

 

ხარჯები

0

96 104

314 549

0

314 549

 

სხვა ხარჯები

0

96 104

314 549

 

314 549

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192 701

160 370

14 071

 

14 071

05 01 04 01

დიოკნისის მინიმოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

24 966

0

0

0

 

ხარჯები

0

24 966

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

24 966

0

 

 

05 01 04 02

დანისპარაულში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა

0

33 035

0

0

0

 

ხარჯები

0

33 035

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

33 035

0

 

 

05 01 04 03

ქვედა ვაშლოვანის მინიმოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

49 276

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49 276

0

 

 

05 01 04 04

დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

0

21 940

0

0

0

 

ხარჯები

0

21 940

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

21 940

0

 

 

05 01 04 05

ირემაძეებში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა

0

27 928

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 928

0

 

 

05 01 04 06

მეკეიძეებში მინიმოედნის მშენებლობა

29 374

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 374

0

0

 

 

05 01 04 07

დიაკონიძეებში მინიმოედნის მშენებლობა

31 485

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 485

0

0

 

 

05 01 04 08

კალოთაში მინიმოედნის მშენებლობა

24 936

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 936

0

0

 

 

05 01 04 09

რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

34 288

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 288

0

0

 

 

05 01 04 10

ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

14 998

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 998

0

0

 

 

05 01 04 11

ქვედა ვაშლოვანის მინიმოედნის  შემოღობვა

17 568

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 568

0

0

 

 

05 01 04 12

ზედა ვაშლოვანის მინიმოედნის  რემონტი

12 223

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 223

0

0

 

 

05 01 04 13

განახლების მინიმოედნის  რემონტი

1 539

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 539

0

0

 

 

05 01 04 14

გორგაძეებში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით

26 290

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 290

0

0

 

 

05 01 04 15

ღორჯომში არსებულ მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა

0

16 163

0

0

0

 

ხარჯები

0

16 163

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

16 163

0

 

 

05 01 04 16

ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა

0

60 356

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

60 356

0

 

 

05 01 04 17

დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

22 810

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22 810

0

 

 

05 01 04 18

ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა

0

0

39 644

0

39 644

 

ხარჯები

0

0

39 644

0

39 644

 

სხვა ხარჯები

0

0

39 644

 

39 644

05 01 04 19

ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

11 705

0

11 705

 

ხარჯები

0

0

11 705

0

11 705

 

სხვა ხარჯები

0

0

11 705

 

11 705

05 01 04 20

გელაძეების მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

29 990

0

29 990

 

ხარჯები

0

0

29 990

0

29 990

 

სხვა ხარჯები

0

0

29 990

 

29 990

05 01 04 21

უჩხოს მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

0

28 380

0

28 380

 

ხარჯები

0

0

28 380

0

28 380

 

სხვა ხარჯები

0

0

28 380

 

28 380

05 01 04 22

ხიხაძირის მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

28 450

0

28 450

 

ხარჯები

0

0

28 450

0

28 450

 

სხვა ხარჯები

0

0

28 450

 

28 450

05 01 04 23

საციხურის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

29 480

0

29 480

 

ხარჯები

0

0

29 480

0

29 480

 

სხვა ხარჯები

0

0

29 480

 

29 480

05 01 04 24

ირემაძეების მინისპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

14 071

0

14 071

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

14 071

 

14 071

05 01 04 25

მანიაკეთის მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

 

 

23 190

 

23 190

 

ხარჯები

 

 

23 190

 

23 190

 

სხვა ხარჯები

 

 

23 190

 

23 190

05 01 04 26

მთისუბნის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა

 

 

41 240

 

41 240

 

ხარჯები

 

 

41 240

 

41 240

 

სხვა ხარჯები

 

 

41 240

 

41 240

05 01 04 27

ღურტის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა

 

 

39 060

 

39 060

 

ხარჯები

 

 

39 060

 

39 060

 

სხვა ხარჯები

 

 

39 060

 

39 060

05 01 04 28

წაბლანის მინისპორტულ მოედანზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა

 

 

25 800

 

25 800

 

ხარჯები

 

 

25 800

 

25 800

 

სხვა ხარჯები

 

 

25 800

 

25 800

05 01 04 29

ძმაგულის მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

 

 

13 810

 

13 810

 

ხარჯები

 

 

13 810

 

13 810

 

სხვა ხარჯები

 

 

13 810

 

13 810

05 01 04 30

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინისპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება

 

 

3 800

 

3 800

 

ხარჯები

 

 

3 800

 

3 800

 

სხვა ხარჯები

 

 

3 800

 

3 800

05 01 05

სპორტული ინვენტარის შეძენა

20 498

0

0

0

0

 

ხარჯები

20 498

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

20 498

0

0

0

0

05 01 06

ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა

0

0

142 036

0

142 036

 

გრანტები

0

0

142 036

 

142 036

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 118 748

1 092 874

1 900 131

0

1 900 131

 

ხარჯები

905 510

980 936

1 134 486

0

1 134 486

 

საქონელი და მომსახურება

60 899

72 273

247 835

0

247 835

 

სუბსიდიები

844 611

641 583

641 151

0

641 151

 

გრანტები

0

192 538

220 500

0

220 500

 

სხვა ხარჯები

0

74 542

25 000

0

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213 238

111 938

757 201

0

757 201

 

ვალდებულების კლება

0

0

8 444

0

8 444

05 02 01

ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

80 434

87 906

105 926

0

105 926

 

ხარჯები

80 434

87 906

101 426

0

101 426

 

სუბსიდიები

80 434

82 924

101 426

 

101 426

 

სხვა ხარჯები

0

4 982

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

4 500

 

4 500

05 02 02

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

485 460

452 061

477 960

0

477 960

 

ხარჯები

475 633

452 061

461 290

0

461 290

 

სუბსიდიები

475 633

452 061

461 290

 

461 290

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 827

0

12 500

 

12 500

 

ვალდებულების კლება

0

0

4 170

 

4 170

05 02 03

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

228 133

229 942

220 500

0

220 500

 

ხარჯები

225 733

229 942

220 500

0

220 500

 

სუბსიდიები

225 733

37 404

0

 

 

 

გრანტები

0

192 538

220 500

 

220 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 400

0

0

 

0

05 02 04

კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

51 992

148 283

180 000

0

180 000

 

ხარჯები

51 992

117 536

180 000

0

180 000

 

საქონელი და მომსახურება

51 992

64 527

155 000

0

155 000

 

სხვა ხარჯები

0

53 009

25 000

 

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 747

0

 

 

05 02 05

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი

201 011

95 365

737 975

0

737 975

 

ხარჯები

0

14 174

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

14 174

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201 011

81 191

733 701

 

733 701

 

ვალდებულების კლება

0

0

4 274

 

4 274

05 02 05 01

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა

0

0

196 000

0

196 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

196 000

 

196 000

05 02 05 02

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია

0

0

159 160

0

159 160

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

159 160

 

159 160

05 02 05 03

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

81 191

346 135

0

346 135

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

81 191

341 861

 

341 861

 

ვალდებულების კლება

0

0

4 274

 

4 274

05 02 05 04

თხილვანის  მუზეუმის რემონტი

7 315

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 315

0

0

 

 

05 02 05 05

საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

140 640

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 640

0

0

 

 

05 02 05 06

ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

53 056

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 056

0

0

 

 

05 02 05 07

სხალთის მუზეუმის რემონტი

0

14 174

0

0

0

 

ხარჯები

0

14 174

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

14 174

0

 

 

05 02 05 08

კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

36 680

0

36 680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

36 680

 

36 680

05 02 06

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

8 907

8 586

27 835

0

27 835

 

ხარჯები

8 907

8 586

27 835

0

27 835

 

საქონელი და მომსახურება

8 907

7 746

27 835

0

27 835

 

სხვა ხარჯები

0

840

0

 

0

05 02 07

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

62 811

70 731

84 935

0

84 935

 

ხარჯები

62 811

70 731

78 435

0

78 435

 

სუბსიდიები

62 811

69 194

78 435

 

78 435

 

სხვა ხარჯები

0

1 537

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6 500

 

6 500

05 02 08

კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები)

 

 

65 000

 

65 000

 

ხარჯები

 

 

65 000

 

65 000

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

65 000

 

65 000

06  00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

626 073

745 202

994 934

0

994 934

 

ხარჯები

609 634

739 271

984 749

0

984 749

 

საქონელი და მომსახურება

38 982

0

268

0

268

 

სუბსიდიები

80 739

124 633

129 615

0

129 615

 

სოციალური უზრუნველყოფა

489 913

499 355

603 899

0

603 899

 

სხვა ხარჯები

0

115 283

250 967

0

250 967

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 439

5 931

10 185

0

10 185

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

106 671

150 266

184 092

0

184 092

 

ხარჯები

90 232

144 335

173 907

0

173 907

 

სუბსიდიები

80 739

124 633

129 615

0

129 615

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 493

17 773

44 292

0

44 292

 

სხვა ხარჯები

0

1 929

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 439

5 931

10 185

0

10 185

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

0

105 026

129 615

0

129 615

 

ხარჯები

0

105 026

129 615

0

129 615

 

სუბსიდიები

 

103 097

129 615

 

129 615

 

სხვა ხარჯები

0

1 929

0

 

0

06 01 02

სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

80 739

21 536

0

0

0

 

ხარჯები

80 739

21 536

0

0

0

 

სუბსიდიები

80 739

21 536

0

 

0

06 01 02 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

79 823

21 536

0

0

0

 

ხარჯები

79 823

21 536

0

0

0

 

სუბსიდიები

79 823

21 536

0

 

 

06 01 02 02

ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა

916

0

0

0

0

 

ხარჯები

916

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

916

0

0

 

 

06 01 03

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

9 493

17 773

36 166

0

36 166

 

ხარჯები

9 493

17 773

36 166

0

36 166

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 493

17 773

36 166

 

36 166

06 01 04

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

8 126

0

8 126

 

ხარჯები

0

0

8 126

0

8 126

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

8 126

 

8 126

06 01 05

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი

16 439

5 931

10 185

0

10 185

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 439

5 931

10 185

 

10 185

06 01 05 01

თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

9 625

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 625

0

0

 

 

06 01 05 02

თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

0

5 931

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 931

0

 

 

06 01 05 03

ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში

6 814

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 814

0

0

 

 

06 01 05 04

თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში

0

0

10 185

0

10 185

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

10 185

 

10 185

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

519 402

594 936

810 842

0

810 842

 

ხარჯები

519 402

594 936

810 842

0

810 842

 

საქონელი და მომსახურება

38 982

0

268

0

268

 

სოციალური უზრუნველყოფა

480 420

481 582

559 607

0

559 607

 

სხვა ხარჯები

0

113 354

250 967

0

250 967

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

34 693

35 176

36 600

0

36 600

 

ხარჯები

34 693

35 176

36 600

0

36 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34 693

35 176

36 600

 

36 600

06 02 02

ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა 

1 240

1 730

10 560

0

10 560

 

ხარჯები

1 240

1 730

10 560

0

10 560

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

268

0

268

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 240

50

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

1 680

10 292

 

10 292

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

23 750

15 750

25 000

0

25 000

 

ხარჯები

23 750

15 750

25 000

0

25 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23 750

15 750

25 000

 

25 000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

55 000

52 600

50 000

0

50 000

 

ხარჯები

55 000

52 600

50 000

0

50 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55 000

52 600

50 000

 

50 000

06 02 05

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

48 000

49 000

60 000

0

60 000

 

ხარჯები

48 000

49 000

60 000

0

60 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48 000

49 000

60 000

 

60 000

06 02 06

უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

3 400

2 800

2 400

0

2 400

 

ხარჯები

3 400

2 800

2 400

0

2 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 400

2 800

2 400

 

2 400

06 02 07

ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

55 000

175 000

0

175 000

 

ხარჯები

0

55 000

175 000

0

175 000

 

სხვა ხარჯები

0

55 000

175 000

 

175 000

06 02 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

284 073

259 700

0

0

0

 

ხარჯები

284 073

259 700

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

284 073

259 700

0

 

 

06 02 09

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა

30 264

30 506

42 414

0

42 414

 

ხარჯები

30 264

30 506

42 414

0

42 414

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 264

30 506

42 414

 

42 414

06 02 10

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

36 000

35 000

0

35 000

 

ხარჯები

0

36 000

35 000

0

35 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

36 000

35 000

 

35 000

06 02 11

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა

38 982

56 674

65 675

0

65 675

 

ხარჯები

38 982

56 674

65 675

0

65 675

 

საქონელი და მომსახურება

38 982

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

56 674

65 675

 

65 675

06 02 12

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

56 000

0

56 000

 

ხარჯები

0

0

56 000

0

56 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

56 000

 

56 000

06 02 13

2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება

0

0

252 193

0

252 193

 

ხარჯები

0

0

252 193

0

252 193

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

252 193

 

252 193

 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 17. პრემიები და დანამატები
2016 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 18. ასიგნებების  დაფინანსება
 ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.