,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის N 35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის N 35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/08/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/08/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016211
15
05/08/2016
ვებგვერდი, 05/08/2016
190020020.35.127.016211
,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის N 35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2016 წლის 5 აგვისტო

ქ. ზესტაფონი     

 

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის№35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტის შესახებ ,,საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16  დეკემბრის N35 დადგენილების (ვებგვერდი, 21/12/2015 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016195) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12, მე-15, 16I მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დანართი №1

                                                                                                                                                                                

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13 291,0

3 425,7

9 865,3

14 372,0

4 196,9

10 175,1

15 624,6

4 217,6

11 407,0

გადასახადები

2 733,8

0,0

2 733,8

2 000,0

0,0

2 000,0

4 700,0

0,0

4 700,0

გრანტები

9 019,6

3 425,7

5 593,9

10 986,4

4 196,9

6 789,5

9 688,4

4 217,6

5 470,8

სხვა შემოსავლები

1 537,6

0,0

1 537,6

1 385,6

0,0

1 385,6

1 236,2

0,0

1 236,2

ხარჯები

9 708,5

835,5

8 873,0

10 400,7

275,1

10 125,6

11 459,6

149,0

11 310,6

შრომის ანაზღაურება

1 998,8

0,0

1 998,8

1 867,7

0,0

1 867,7

2 522,7

0,0

2 522,7

საქონელი და მომსახურება

2 131,3

827,8

1 303,5

1 151,6

26,5

1 125,1

1 079,0

0,8

1 078,2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

83,0

0,0

83,0

66,3

0,0

66,3

51,8

0,0

51,8

სუბსიდიები

4 486,6

7,7

4 478,9

4 763,9

82,6

4 681,3

5 285,6

0,0

5 285,6

გრანტები

0,0

0,0

0,0

585,0

0,0

585,0

469,1

0,0

469,1

სოციალური უზრუნველყოფა

899,4

0,0

899,4

1 395,0

0,0

1 395,0

1 477,9

0,0

1 477,9

სხვა ხარჯები

109,4

0,0

109,4

571,2

166,0

405,2

573,5

148,2

425,3

საოპერაციო სალდო

3 582,5

2 590,2

992,3

3 971,3

3 921,8

49,5

4 165,0

4 068,6

96,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 642,6

2 596,3

46,3

6 554,6

4 533,9

2 020,7

7 658,2

4 839,6

2 818,6

ზრდა

2 830,1

2 596,3

233,8

6 724,6

4 533,9

2 190,7

7 708,2

4 839,6

2 868,6

კლება

187,5

0,0

187,5

170,0

0,0

170,0

50,0

0,0

50,0

მთლიანი სალდო

939,9

-6,1

946,0

-2 583,3

-612,1

-1 971,2

-3 493,2

-771,0

-2 722,2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

813,7

-6,1

819,8

-2 710,1

-612,1

-2 098,0

-3 613,4

-771,0

-2 842,4

ზრდა

819,8

0,0

819,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

819,8

 

819,8

0,0

 

 

0,0

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-126,2

0,0

-126,2

-126,8

0,0

-126,8

-120,2

0,0

-120,2

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

126,2

0,0

126,2

126,8

0,0

126,8

120,2

0,0

120,2

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

126,2

0,0

126,2

126,8

0,0

126,8

120,2

0,0

120,2

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დანართი № 2

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13,478.5

3,425.7

10,052.8

14,542.0

4,196.9

10,345.1

15 674,6

4 217,6

11 457,0

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

15 624,6

4 217,6

11 407,0

არაფინანსური აქტივების კლება

187.5

0.0

187.5

170.0

0.0

170.0

50,0

0,0

50,0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

15 624,6

4 217,6

11 407,0

გადასახდელები

12,664.8

3,431.8

9,233.0

17,252.1

4,809.0

12,443.1

4 700,0

0,0

4 700,0

      ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

11 459,6

149,0

11 310,6

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

7 708,2

4 839,6

2 868,6

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

120.2

0.0

120.2

ნაშთის ცვლილება

813,7

-6,1

819,8

-2710,1

-612,1

-2098,0

-3613,4

-771,0

-2842,4

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15624.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დანართი №3

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

15 624,6

4 217,6

11 407,0

გადასახადები

2,733.8

0.0

2,733.8

2,000.0

0.0

2,000.0

4 700,0

0,0

4 700,0

გრანტები

9,019.6

3,425.7

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

9 688,4

4 217,6

5 470,8

სხვა შემოსავლები

1,537.6

0.0

1,537.6

1,385.6

0.0

1,385.6

1 236,2

0,0

1 236,2

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დანართი № 4

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2,733.8

0.0

2,733.8

2,000.0

0.0

2,000.0

4 700,0

0,0

4 700,0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

 

 

0.0

 

 

1 300,0

 

1 300,0

ქონების გადასახადი

2,733.7

0.0

2,733.7

1,994.7

0.0

1,994.7

3 400,0

0,0

3 400,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1,077.2

 

1,077.2

1,043.0

 

1,043.0

1 683,0

 

1 683,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

14.7

0.0

14.7

15.7

0.0

15.7

17,0

0,0

17,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

5.0

 

5.0

10.7

 

10.7

16,0

 

16,0

არაეკონომიკური საქმიანობის-თვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

9.7

 

9.7

5.0

 

5.0

1,0

 

1,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

87.6

0.0

87.6

26.0

0.0

26.0

23,0

0,0

23,0

ფიზიკურ პირებიდან

71.3

 

71.3

20.0

 

20.0

18,0

 

18,0

იურიდიულ პირებიდან

16.3

 

16.3

6.0

 

6.0

5,0

 

5,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1,554.2

0.0

1,554.2

910.0

0.0

910.0

1 677,0

0,0

1 677,0

ფიზიკურ პირებიდან

74.6

 

74.6

10.0

 

10.0

40,0

 

40,0

იურიდიულ პირებიდან

1,479.6

 

1,479.6

900.0

 

900.0

1 637,0

 

1 637,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

0.1

 

0.1

5.3

 

5.3

0.0

 

0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9688,4 ათასი ლარის ოდენობით

დანართი №5

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9,019.6

3,425.7

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

9 688,4

4 217,6

5 470,8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9,019.6

3,425.7

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

9 688,4

4 217,6

5 470,8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,593.9

0.0

5,593.9

6,789.5

0.0

6,789.5

5 470,8

0,0

5 470,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,353.9

 

5,353.9

6,549.5

 

6,549.5

5 230,8

 

5 230,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

240,0

 

240,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,425.7

3,425.7

0.0

4,196.9

4,196.9

0.0

4 217,6

4 217,6

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2,355.8

2,355.8

 

3,129.4

3,129.4

 

3 143,8

3 143,8

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,069.9

1,069.9

 

1,067.5

1,067.5

 

1 073,8

1 073,8

 

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.0

 

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა პროექტები

     0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1236,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დანართი №6

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1,537.6

0.0

1,537.6

1,385.6

0.0

1,385.6

1 236,2

0,0

1 236,2

შემოსავლები საკუთრებიდან

585.4

0.0

585.4

307.0

0.0

307.0

323,2

0,0

323,2

პროცენტები

379.8

 

379.8

200.0

 

200.0

205,0

 

205,0

დივიდენდები

0.0

 

 

0.0

 

 

0,0

 

 

რენტა

205.6

0.0

205.6

107.0

0.0

107.0

118,2

0,0

118,2

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

193.9

 

193.9

100.0

 

100.0

110,0

 

110,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

11.7

 

11.7

7.0

 

7.0

8,2

 

8,2

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

206.6

0.0

206.6

306.8

0.0

306.8

320,0

0,0

320,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

169.7

0.0

169.7

280.3

0.0

280.3

292,0

0,0

292,0

სანებართვო მოსაკრებელი

56.6

 

56.6

58.0

 

58.0

80,0

 

80,0

სახელმწიფო ბაჟი

2.0

 

2.0

0.0

 

 

0,0

 

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

 

 

1.0

 

1.0

2,0

 

2,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

30.0

 

30.0

121.3

 

121.3

110,0

 

110,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

81.1

 

81.1

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

36.9

0.0

36.9

26.5

0.0

26.5

28,0

0,0

28,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

36.9

 

36.9

26.5

 

26.5

20.0

 

20.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

745.6

 

745.6

732.0

 

732.0

587,0

 

587,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებო

0,0

 

0,0

39,8

 

39,8

6,0

 

6,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები11459,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი №7

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

11 459,6

149,0

11 310,6

შრომის ანაზღაურება

1,998.8

0.0

1,998.8

1,867.7

0.0

1,867.7

2 522,7

0,0

2 522,7

საქონელი და მომსახურება

2,131.3

827.8

1,303.5

1,151.6

26.5

1,125.1

1 079,0

0,8

1 078,2

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

51,8

0,0

51,8

სუბსიდიები

4,486.6

7.7

4,478.9

4,763.9

82.6

4,681.3

5 285,6

0,0

5 285,6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

585.0

0.0

585.0

469,1

0,0

469,1

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,395.0

0.0

1,395.0

1 477,9

0,0

1 477,9

სხვა ხარჯები

109.4

0.0

109.4

571.2

166.0

405.2

573,5

148,2

425,3

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7658.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7708.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი №8

ორგ.კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

261,3

123,4

72,2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

26,2

3,4

1.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2508,9

4816,9

6333.3

04 00

განათლება

23,4

1600,2

1022.1

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0,0

178,0

279.8

    06 00

ჯანდაცვა

10,3

2,7

0.0

 

სულ

2830,1

6724,6

7708.2

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დანართი №9

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

187,5

170,0

50,0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

187,5

170.0

50.0

მიწა

135,8

0,0

0,0

სხვა ბუნებრივ ი  აქტივები

51,7

170,0

50,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დანართი №10

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 735,1   

159,7   

2 575,4   

2 761,1   

10,5   

2 750,6   

3 285,8   

0,0   

3 285,8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 652,1   

159,7   

2 492,4   

2 761,1   

10,5   

2 750,6   

3 285,8   

0,0   

3 285,8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 652,1   

159,7   

2 492,4   

2 601,2   

10,5   

2 590,7   

3 152,6   

0,0   

3 152,6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

159,9   

0,0   

159,9   

133,2   

0,0   

133,2   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 833,6   

2 547,4   

286,2   

4 898,7   

3 270,8   

1 627,9   

6 463,8   

4 167,6   

2 296,2   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

14,5   

0,0   

14,5   

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

14,5   

0,0   

14,5   

7045

ტრანსპორტი

1 731,3   

1 445,1   

286,2   

3 700,8   

2 092,9   

1 607,9   

5 247,5   

2 965,8   

2 281,7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 731,3   

1 445,1   

286,2   

3 700,8   

2 092,9   

1 607,9   

5 247,5   

2 965,8   

2 281,7   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 102,3   

1 102,3   

0,0   

1 197,9   

1 177,9   

20,0   

1 201,8   

1 201,8   

0,0   

705

გარემოს დაცვა

1 192,7   

0,0   

1 192,7   

1 445,8   

82,6   

1 363,2   

1 423,5   

0,0   

1 423,5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 168,6   

0,0   

1 168,6   

1 375,4   

82,6   

1 292,8   

1 371,7   

0,0   

1 371,7   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

24,1   

0,0   

24,1   

70,4   

0,0   

70,4   

51,8   

0,0   

51,8   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

871,4   

693,6   

177,8   

643,0   

42,2   

600,8   

394,7   

20,9   

373,8   

7061

ბინათმშენებლობა

442,2   

266,9   

175,3   

409,2   

14,3   

394,9   

298,9   

0,0   

298,9   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

2,5   

0,0   

2,5   

54,9   

0,0   

54,9   

75,0   

20,5   

54,5   

7064

გარე განათება

426,7   

426,7   

0,0   

178,9   

27,9   

151,0   

20,8   

0,4   

20,4   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

152,4   

0,0   

152,4   

105,7   

2,7   

103,0   

104,6   

0,0   

104,6   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

152,4   

0,0   

152,4   

105,7   

2,7   

103,0   

104,6   

0,0   

104,6   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 605,4   

0,0   

1 605,4   

2 077,9   

48,1   

2 029,8   

2 515,5   

0,4   

2 515,1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

497,5   

0,0   

497,5   

801,6   

0,0   

801,6   

1 077,6   

0,4   

1 077,2   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 043,6   

0,0   

1 043,6   

1 166,0   

48,1   

1 117,9   

1 325,9   

0,0   

1 325,9   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

64,3   

0,0   

64,3   

110,3   

0,0   

110,3   

112,0   

0,0   

112,0   

709

განათლება

1 685,3   

31,1   

1 654,2   

3 328,9   

1 352,1   

1 976,8   

3 271,9   

799,7   

2 472,2   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 674,8   

31,1   

1 643,7   

3 322,9   

1 352,1   

1 970,8   

3 265,9   

799,7   

2 466,2   

7092

ზოგადი განათლება

10,5   

0,0   

10,5   

6,0   

0,0   

6,0   

6,0   

0,0   

6,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

10,5   

0,0   

10,5   

6,0   

0,0   

6,0   

6,0   

0,0   

6,0   

710

სოციალური დაცვა

984,1   

0,0   

984,1   

1 392,9   

0,0   

1 392,9   

1 519,5   

0,0   

1 519,5   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

84,7   

0,0   

84,7   

88,0   

0,0   

88,0   

95,0   

0,0   

95,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

83,8   

0,0   

83,8   

81,5   

0,0   

81,5   

80,0   

0,0   

80,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

616,4   

0,0   

616,4   

735,2   

0,0   

735,2   

601,0   

0,0   

601,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

199,2   

0,0   

199,2   

488,2   

0,0   

488,2   

743,5   

0,0   

743,5   

 

სულ

12 538,6   

3 431,8   

9 106,8   

17 125,3   

4 809,0   

12 316,3   

19 167,8   

4 988,6   

14 179,2   

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3493,2 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -3613,4 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3613,4  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 133,2 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის  გადაწყვეტილების საფუძველზე.

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი    15.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

დანართი №11

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

12 664,8

3 431,8

9 233,0

17 252,1

4 809,0

12 443,1

19 288,0

4 988,6

14 299,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 039,5

0,0

1 039,5

1 078,0

0,0

1 078,0

1 099,0

0,0

1 099,0

 

ხარჯები

9 708,5

835,5

8 873,0

10 400,7

275,1

10 125,6

11 459,6

149,0

11 310,6

 

შრომის ანაზღაურება

1 998,8

0,0

1 998,8

1 867,7

0,0

1 867,7

2 522,7

0,0

2 522,7

 

საქონელი და მომსახურება

2 131,3

827,8

1 303,5

1 151,6

26,5

1 125,1

1 079,0

0,8

1 078,2

 

პროცენტი

83,0

0,0

83,0

66,3

0,0

66,3

51,8

0,0

51,8

 

სუბსიდიები

4 486,6

7,7

4 478,9

4 763,9

82,6

4 681,3

5 285,6

0,0

5 285,6

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

585,0

0,0

585,0

469,1

0,0

469,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899,4

0,0

899,4

1 395,0

0,0

1 395,0

1 477,9

0,0

1 477,9

 

სხვა ხარჯები

109,4

0,0

109,4

571,2

166,0

405,2

573,5

148,2

425,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 830,1

2 596,3

233,8

6 724,6

4 533,9

2 190,7

7 708,2

4 839,6

2 868,6

 

ძირითადი აქტივები

2 830,1

2 596,3

233,8

6 724,6

4 533,9

2 190,7

7 708,2

4 839,6

2 868,6

 

ვალდებულებების კლება

126,2

0,0

126,2

126,8

0,0

126,8

120,2

0,0

120,2

 

საშინაო

126,2

0,0

126,2

126,8

0,0

126,8

120,2

0,0

120,2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 861,3

159,7

2 701,6

2 761,1

10,5

2 750,6

3 287,3

0,0

3 287,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173,0

0,0

173,0

173,0

0,0

173,0

174,0

0,0

174,0

 

ხარჯები

2 473,8

0,0

2 473,8

2 637,7

0,0

2 637,7

3 213,8

0,0

3 213,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 637,9

0,0

1 637,9

1 757,4

0,0

1 757,4

2 374,1

0,0

2 374,1

 

საქონელი და მომსახურება

673,2

0,0

673,2

829,8

0,0

829,8

771,4

0,0

771,4

 

პროცენტი

83,0

0,0

83,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

25,2

0,0

25,2

 

სხვა ხარჯები

79,7

0,0

79,7

40,5

0,0

40,5

43,1

0,0

43,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261,3

159,7

101,6

123,4

10,5

112,9

72,0

0,0

72,0

 

ძირითადი აქტივები

261,3

159,7

101,6

123,4

10,5

112,9

72,0

0,0

72,0

 

ვალდებულებების კლება

126,2

0,0

126,2

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

საშინაო

126,2

0,0

126,2

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

01 01

ზესტაფონის საკრებულო

592,8

0,0

592,8

669,5

0,0

669,5

713,3

0,0

713,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,0

 

26,0

26,0

 

26,0

26,0

 

26,0

 

ხარჯები

586,7

0,0

586,7

660,4

0,0

660,4

682,3

0,0

682,3

 

შრომის ანაზღაურება

442,3

0,0

442,3

452,0

0,0

452,0

495,8

0,0

495,8

 

საქონელი და მომსახურება

144,4

0,0

144,4

208,4

0,0

208,4

186,5

0,0

186,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,1

0,0

6,1

9,1

0,0

9,1

31,0

0,0

31,0

 

ძირითადი აქტივები

6,1

0,0

6,1

9,1

0,0

9,1

31,0

0,0

31,0

01 02

ზესტაფონის გამგეობა

2 059,3

159,7

1 899,6

1 931,7

10,5

1 921,2

2 440,8

0,0

2 440,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147,0

 

147,0

147,0

 

147,0

148,0

 

148,0

 

ხარჯები

1 804,1

0,0

1 804,1

1 817,4

0,0

1 817,4

2 398,3

0,0

2 398,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 195,6

0,0

1 195,6

1 305,4

0,0

1 305,4

1 878,3

0,0

1 878,3

 

საქონელი და მომსახურება

528,8

0,0

528,8

461,5

0,0

461,5

451,7

0,0

451,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

25,2

0,0

25,2

 

სხვა ხარჯები

79,7

0,0

79,7

40,5

0,0

40,5

43,1

0,0

43,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255,2

159,7

95,5

114,3

10,5

103,8

41,0

0,0

41,0

 

ძირითადი აქტივები

255,2

159,7

95,5

114,3

10,5

103,8

41,0

0,0

41,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

159,9

0,0

159,9

133,2

0,0

133,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

159,9

0,0

159,9

133,2

0,0

133,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

159,9

0,0

159,9

133,2

0,0

133,2

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

209,2

0,0

209,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

83,0

0,0

83,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

83,0

0,0

83,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

126,2

0,0

126,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

126,2

0,0

126,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

478,6

0,0

478,6

471,3

0,0

471,3

188,5

0,0

188,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62,0

0,0

62,0

14,0

0,0

14,0

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

452,4

0,0

452,4

467,9

0,0

467,9

187,5

0,0

187,5

 

შრომის ანაზღაურება

360,9

0,0

360,9

110,3

0,0

110,3

148,6

0,0

148,6

 

საქონელი და მომსახურება

91,5

0,0

91,5

42,6

0,0

42,6

38,3

0,0

38,3

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

315,0

0,0

315,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,2

0,0

26,2

3,4

0,0

3,4

1,0

0,0

1,0

 

ძირითადი აქტივები

26,2

0,0

26,2

3,4

0,0

3,4

1,0

0,0

1,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

321,3

0,0

321,3

323,7

0,0

323,7

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48,0

 

48,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

321,3

0,0

321,3

323,7

0,0

323,7

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

262,3

0,0

262,3

7,3

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

59,0

0,0

59,0

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

315,0

0,0

315,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

157,3

0,0

157,3

147,6

0,0

147,6

188,5

0,0

188,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

 

14,0

14,0

 

14,0

14,0

 

14,0

 

ხარჯები

131,1

0,0

131,1

144,2

0,0

144,2

187,5

0,0

187,5

 

შრომის ანაზღაურება

98,6

0,0

98,6

103,0

0,0

103,0

148,6

0,0

148,6

 

საქონელი და მომსახურება

32,5

0,0

32,5

41,2

0,0

41,2

38,3

0,0

38,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,2

0,0

26,2

3,4

0,0

3,4

1,0

0,0

1,0

 

ძირითადი აქტივები

26,2

0,0

26,2

3,4

0,0

3,4

1,0

0,0

1,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 897,7

3 241,0

1 656,7

7 114,3

3 395,6

3 718,7

8 400,7

4 188,5

4 212,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138,0

0,0

138,0

140,0

0,0

140,0

141,0

0,0

141,0

 

ხარჯები

2 388,8

827,8

1 561,0

2 170,6

275,1

1 895,5

1 948,7

149,0

1 799,7

 

საქონელი და მომსახურება

1 190,5

827,8

362,7

211,1

26,5

184,6

65,2

0,8

64,4

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

66,3

0,0

66,3

51,8

0,0

51,8

 

სუბსიდიები

1 168,6

0,0

1 168,6

1 385,4

82,6

1 302,8

1 380,8

0,0

1 380,8

 

სხვა ხარჯები

29,7

0,0

29,7

507,8

166,0

341,8

450,9

148,2

302,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 508,9

2 413,2

95,7

4 816,9

3 120,5

1 696,4

6 333,3

4 039,5

2 293,8

 

ძირითადი აქტივები

2 508,9

2 413,2

95,7

4 816,9

3 120,5

1 696,4

6 333,3

4 039,5

2 293,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

126,8

0,0

126,8

118,7

0,0

118,7

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

126,8

0,0

126,8

118,7

0,0

118,7

03 01

საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი

1 731,3

1 445,1

286,2

3 722,3

2 092,9

1 629,4

5 247,5

2 965,8

2 281,7

 

ხარჯები

228,1

14,9

213,2

111,5

1,3

110,2

68,2

0,0

68,2

 

საქონელი და მომსახურება

198,4

14,9

183,5

106,5

0,0

106,5

64,4

0,0

64,4

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

29,7

0,0

29,7

3,9

1,3

2,6

3,8

0,0

3,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 503,2

1 430,2

73,0

3 589,3

2 091,6

1 497,7

5 179,3

2 965,8

2 213,5

 

ძირითადი აქტივები

1 503,2

1 430,2

73,0

3 589,3

2 091,6

1 497,7

5 179,3

2 965,8

2 213,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

21,5

0,0

21,5

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

21,5

0,0

21,5

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 064,1

693,6

1 370,5

2 194,1

124,8

2 069,3

1 936,9

20,9

1 916,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138,0

0,0

138,0

139,0

0,0

139,0

139,0

0,0

139,0

 

ხარჯები

1 631,5

283,7

1 347,8

1 868,5

103,2

1 765,3

1 717,4

0,0

1 717,4

 

საქონელი და მომსახურება

462,9

283,7

179,2

74,2

6,1

68,1

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

65,2

0,0

65,2

51,8

0,0

51,8

 

სუბსიდიები

1 168,6

0,0

1 168,6

1 375,4

82,6

1 292,8

1 366,7

0,0

1 366,7

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

353,7

14,5

339,2

298,9

0,0

298,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

432,6

409,9

22,7

220,3

21,6

198,7

100,8

20,9

79,9

 

ძირითადი აქტივები

432,6

409,9

22,7

220,3

21,6

198,7

100,8

20,9

79,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

105,3

0,0

105,3

118,7

0,0

118,7

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

105,3

0,0

105,3

118,7

0,0

118,7

03 02 01

დასუფთავება

1 168,6

0,0

1 168,6

1 375,4

82,6

1 292,8

1 371,7

0,0

1 371,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138,0

 

138,0

139,0

 

139,0

139,0

 

139,0

 

ხარჯები

1 168,6

0,0

1 168,6

1 375,4

82,6

1 292,8

1 366,7

0,0

1 366,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 168,6

0,0

1 168,6

1 375,4

82,6

1 292,8

1 366,7

0,0

1 366,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

24,1

0,0

24,1

175,7

0,0

175,7

170,5

0,0

170,5

 

ხარჯები

1,4

0,0

1,4

66,4

0,0

66,4

51,8

0,0

51,8

 

საქონელი და მომსახურება

1,4

0,0

1,4

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

65,2

0,0

65,2

51,8

0,0

51,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,7

0,0

22,7

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

22,7

0,0

22,7

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

105,3

0,0

105,3

118,7

0,0

118,7

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

105,3

0,0

105,3

118,7

0,0

118,7

03 02 03

ბინათმშენებლობა

442,2

266,9

175,3

409,2

14,3

394,9

298,9

0,0

298,9

 

ხარჯები

442,2

266,9

175,3

409,2

14,3

394,9

298,9

0,0

298,9

 

საქონელი და მომსახურება

442,2

266,9

175,3

60,4

0,2

60,2

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

348,8

14,1

334,7

298,9

0,0

298,9

03 02 06

წყალმომარაგება

2,5

0,0

2,5

54,9

0,0

54,9

75,0

20,5

54,5

 

ხარჯები

2,5

0,0

2,5

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,5

0,0

2,5

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

48,2

0,0

48,2

75,0

20,5

54,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

48,2

0,0

48,2

75,0

20,5

54,5

03 02 07

გარე განათება

426,7

426,7

0,0

178,9

27,9

151,0

20,8

0,4

20,4

 

ხარჯები

16,8

16,8

0,0

10,8

6,3

4,5

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

16,8

16,8

0,0

5,9

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,9

0,4

4,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409,9

409,9

0,0

168,1

21,6

146,5

20,8

0,4

20,4

 

ძირითადი აქტივები

409,9

409,9

0,0

168,1

21,6

146,5

20,8

0,4

20,4

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1 102,3

1 102,3

0,0

1 197,9

1 177,9

20,0

1 216,3

1 201,8

14,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

529,2

529,2

0,0

190,6

170,6

20,0

163,1

149,0

14,1

 

საქონელი და მომსახურება

529,2

529,2

0,0

30,4

20,4

10,0

0,8

0,8

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

14,1

0,0

14,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

150,2

150,2

0,0

148,2

148,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

573,1

573,1

0,0

1 007,3

1 007,3

0,0

1 053,2

1 052,8

0,4

 

ძირითადი აქტივები

573,1

573,1

0,0

1 007,3

1 007,3

0,0

1 053,2

1 052,8

0,4

03 03 01

სოფლის მეურნეობა.

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

10,0

 

10,0

0,0

 

0,0

03 03 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

1 102,3

1 102,3

0,0

1 177,9

1 177,9

0,0

1 201,8

1 201,8

0,0

 

ხარჯები

529,2

529,2

0,0

170,6

170,6

0,0

149,0

149,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

529,2

529,2

0,0

20,4

20,4

0,0

0,8

0,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

150,2

150,2

0,0

148,2

148,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

573,1

573,1

0,0

1 007,3

1 007,3

0,0

1 052,8

1 052,8

0,0

 

ძირითადი აქტივები

573,1

573,1

0,0

1 007,3

1 007,3

0,0

1 052,8

1 052,8

0,0

03 03 03

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,5

0,0

14,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

1,0

 

1,0

2,0

 

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,1

0,0

14,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

14,1

 

14,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

04 00

განათლება

1 685,3

31,1

1 654,2

3 328,9

1 352,1

1 976,8

3 271,9

799,7

2 472,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

368,5

0,0

368,5

382,5

0,0

382,5

401,5

0,0

401,5

 

ხარჯები

1 661,9

7,7

1 654,2

1 728,7

0,0

1 728,7

2 249,8

0,0

2 249,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

3,2

71,0

0,0

71,0

 

სუბსიდიები

1 661,9

7,7

1 654,2

1 722,7

0,0

1 722,7

2 174,8

0,0

2 174,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,4

23,4

0,0

1 600,2

1 352,1

248,1

1 022,1

799,7

222,4

 

ძირითადი აქტივები

23,4

23,4

0,0

1 600,2

1 352,1

248,1

1 022,1

799,7

222,4

04 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განათლება

1 674,8

31,1

1 643,7

3 322,9

1 352,1

1 970,8

2 204,0

0,0

2 204,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

368,5

 

368,5

382,5

 

382,5

401,5

 

401,5

 

ხარჯები

1 651,4

7,7

1 643,7

1 722,7

0,0

1 722,7

2 174,8

0,0

2 174,8

 

სუბსიდიები

1 651,4

7,7

1 643,7

1 722,7

0,0

1 722,7

2 174,8

0,0

2 174,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,4

23,4

0,0

1 600,2

1 352,1

248,1

29,2

0,0

29,2

 

ძირითადი აქტივები

23,4

23,4

0,0

1 600,2

1 352,1

248,1

29,2

0,0

29,2

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

10,5

0,0

10,5

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

10,5

0,0

10,5

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

3,2

2,0

0,0

2,0

 

სუბსიდიები

10,5

 

10,5

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 061,9

799,7

262,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69,0

0,0

69,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69,0

0,0

69,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

992,9

799,7

193,2

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

992,9

799,7

193,2

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 605,4

0,0

1 605,4

2 077,9

48,1

2 029,8

2 515,5

0,4

2 515,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

283,0

0,0

283,0

354,5

0,0

354,5

354,5

0,0

354,5

 

ხარჯები

1 605,4

0,0

1 605,4

1 899,9

0,0

1 899,9

2 235,7

0,0

2 235,7

 

საქონელი და მომსახურება

91,4

0,0

91,4

63,2

0,0

63,2

119,1

0,0

119,1

 

სუბსიდიები

1 514,0

0,0

1 514,0

1 552,8

0,0

1 552,8

1 625,4

0,0

1 625,4

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

270,0

0,0

270,0

469,1

0,0

469,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

13,9

0,0

13,9

22,1

0,0

22,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

178,0

48,1

129,9

279,8

0,4

279,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

178,0

48,1

129,9

279,8

0,4

279,4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

497,5

0,0

497,5

801,6

0,0

801,6

1 077,6

0,4

1 077,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59,0

0,0

59,0

102,0

0,0

102,0

102,0

0,0

102,0

 

ხარჯები

497,5

0,0

497,5

671,7

0,0

671,7

808,2

0,0

808,2

 

საქონელი და მომსახურება

21,2

0,0

21,2

7,7

0,0

7,7

25,8

0,0

25,8

 

სუბსიდიები

476,3

0,0

476,3

652,8

0,0

652,8

621,4

0,0

621,4

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

143,1

0,0

143,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

11,2

0,0

11,2

17,9

0,0

17,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

129,9

0,0

129,9

269,4

0,4

269,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

129,9

0,0

129,9

269,4

0,4

269,0

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

21,2

0,0

21,2

202,3

0,0

202,3

315,4

0,4

315,0

 

ხარჯები

21,2

0,0

21,2

72,4

0,0

72,4

46,0

0,0

46,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,2

0,0

21,2

7,7

0,0

7,7

20,5

0,0

20,5

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

53,5

 

53,5

8,3

 

8,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

11,2

0,0

11,2

17,2

0,0

17,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

129,9

0,0

129,9

269,4

0,4

269,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

129,9

0,0

129,9

269,4

0,4

269,0

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

239,4

0,0

239,4

287,0

0,0

287,0

269,5

0,0

269,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36,0

 

36,0

37,0

 

37,0

37,0

 

37,0

 

ხარჯები

239,4

0,0

239,4

287,0

0,0

287,0

269,5

0,0

269,5

 

სუბსიდიები

239,4

 

239,4

287,0

 

287,0

269,5

 

269,5

05 01 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

236,9

0,0

236,9

312,3

0,0

312,3

343,6

0,0

343,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,0

 

23,0

65,0

 

65,0

43,0

 

43,0

 

ხარჯები

236,9

0,0

236,9

312,3

0,0

312,3

343,6

0,0

343,6

 

სუბსიდიები

236,9

 

236,9

312,3

 

312,3

343,6

 

343,6

05 01 04

ტურიზმი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,3

0,0

5,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

05 01 05

ქართულო ფეღბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

143,1

0,0

143,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

22,0

 

22,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

143,1

0,0

143,1

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

143,1

0,0

143,1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 043,6

0,0

1 043,6

1 166,0

48,1

1 117,9

1 325,9

0,0

1 325,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

224,0

0,0

224,0

251,5

0,0

251,5

251,5

0,0

251,5

 

ხარჯები

1 043,6

0,0

1 043,6

1 117,9

0,0

1 117,9

1 315,5

0,0

1 315,5

 

საქონელი და მომსახურება

62,1

0,0

62,1

46,0

0,0

46,0

83,5

0,0

83,5

 

სუბსიდიები

981,5

0,0

981,5

800,0

0,0

800,0

904,0

0,0

904,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

270,0

0,0

270,0

326,0

0,0

326,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

2,0

0,0

2,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

48,1

48,1

0,0

10,4

0,0

10,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

48,1

48,1

0,0

10,4

0,0

10,4

05 02 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

43,8

0,0

43,8

44,1

0,0

44,1

56,1

0,0

56,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

43,8

0,0

43,8

44,1

0,0

44,1

56,1

0,0

56,1

 

სუბსიდიები

43,8

 

43,8

44,1

 

44,1

56,1

 

56,1

05 02 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

106,2

0,0

106,2

123,2

0,0

123,2

166,4

0,0

166,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

 

17,0

24,5

 

24,5

24,5

 

24,5

 

ხარჯები

106,2

0,0

106,2

123,2

0,0

123,2

161,4

0,0

161,4

 

სუბსიდიები

106,2

 

106,2

123,2

 

123,2

161,4

 

161,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

05 02 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

279,9

0,0

279,9

387,5

48,1

339,4

385,1

0,0

385,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72,0

 

72,0

89,0

 

89,0

89,0

 

89,0

 

ხარჯები

279,9

0,0

279,9

339,4

0,0

339,4

385,1

0,0

385,1

 

სუბსიდიები

279,9

 

279,9

339,4

 

339,4

384,1

 

384,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

48,1

48,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

48,1

48,1

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

64,7

0,0

64,7

57,2

0,0

57,2

74,4

0,0

74,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

 

11,0

11,0

 

11,0

11,0

 

11,0

 

ხარჯები

64,7

0,0

64,7

57,2

0,0

57,2

69,7

0,0

69,7

 

სუბსიდიები

64,7

 

64,7

57,2

 

57,2

69,7

 

69,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

4,7

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

4,7

05 02 05

სსიპ  ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

269,0

0,0

269,0

270,0

0,0

270,0

326,0

0,0

326,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42,0

 

42,0

45,0

 

45,0

45,0

 

45,0

 

ხარჯები

269,0

0,0

269,0

270,0

0,0

270,0

326,0

0,0

326,0

 

სუბსიდიები

269,0

 

269,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

270,0

0,0

270,0

326,0

0,0

326,0

05 02 06

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

125,8

0,0

125,8

120,0

0,0

120,0

122,1

0,0

122,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42,0

 

42,0

42,0

 

42,0

42,0

 

42,0

 

ხარჯები

125,8

0,0

125,8

120,0

0,0

120,0

122,1

0,0

122,1

 

სუბსიდიები

125,8

 

125,8

120,0

 

120,0

122,1

 

122,1

05 02 07

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

92,1

0,0

92,1

116,1

0,0

116,1

110,6

0,0

110,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

92,1

0,0

92,1

116,1

0,0

116,1

110,6

0,0

110,6

 

სუბსიდიები

92,1

 

92,1

116,1

 

116,1

110,6

 

110,6

05 02 08

ძეგლთა დაცვა

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

05 02 09

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

5,6

0,0

5,6

16,2

0,0

16,2

42,9

0,0

42,9

 

ხარჯები

5,6

0,0

5,6

16,2

0,0

16,2

42,9

0,0

42,9

 

საქონელი და მომსახურება

5,6

0,0

5,6

16,2

0,0

16,2

42,9

0,0

42,9

05 02 10

დასასვენებელი სკვერები, პარკები და სპორტული მოედნები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 11

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

56,5

0,0

56,5

28,7

0,0

28,7

37,3

0,0

37,3

 

ხარჯები

56,5

0,0

56,5

28,7

0,0

28,7

36,6

0,0

36,6

 

საქონელი და მომსახურება

56,5

0,0

56,5

26,8

0,0

26,8

35,6

0,0

35,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

1,0

0,0

1,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

8,1

0,0

8,1

10,3

0,0

10,3

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

8,1

0,0

8,1

10,3

0,0

10,3

12,0

0,0

12,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,1

0,0

8,1

9,5

0,0

9,5

9,8

0,0

9,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

2,2

0,0

2,2

05 04

ეპარქიის ხარჯები

56,2

0,0

56,2

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

 

ხარჯები

56,2

0,0

56,2

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

56,2

0,0

56,2

100,0

 

100,0

100,0

 

100,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 136,5

0,0

1 136,5

1 498,6

2,7

1 495,9

1 624,1

0,0

1 624,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

0,0

15,0

14,0

0,0

14,0

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

1 126,2

0,0

1 126,2

1 495,9

0,0

1 495,9

1 624,1

0,0

1 624,1

 

საქონელი და მომსახურება

84,7

0,0

84,7

1,7

0,0

1,7

14,0

0,0

14,0

 

სუბსიდიები

142,1

0,0

142,1

103,0

0,0

103,0

104,6

0,0

104,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899,4

0,0

899,4

1 385,0

0,0

1 385,0

1 452,1

0,0

1 452,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6,2

0,0

6,2

53,4

0,0

53,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,3

0,0

10,3

2,7

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

10,3

0,0

10,3

2,7

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

152,4

0,0

152,4

105,7

2,7

103,0

104,6

0,0

104,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

0,0

15,0

14,0

0,0

14,0

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

142,1

0,0

142,1

103,0

0,0

103,0

104,6

0,0

104,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

142,1

0,0

142,1

103,0

0,0

103,0

104,6

0,0

104,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,3

0,0

10,3

2,7

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

10,3

0,0

10,3

2,7

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

152,4

0,0

152,4

103,0

0,0

103,0

104,6

0,0

104,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

 

15,0

14,0

 

14,0

14,0

 

14,0

 

ხარჯები

142,1

0,0

142,1

103,0

0,0

103,0

104,6

0,0

104,6

 

სუბსიდიები

142,1

 

142,1

103,0

 

103,0

104,6

 

104,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,3

0,0

10,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

10,3

0,0

10,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

ამბულატორიები

0,0

0,0

0,0

2,7

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,7

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

2,7

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

984,1

0,0

984,1

1 392,9

0,0

1 392,9

1 519,5

0,0

1 519,5

 

ხარჯები

984,1

0,0

984,1

1 392,9

0,0

1 392,9

1 519,5

0,0

1 519,5

 

საქონელი და მომსახურება

84,7

0,0

84,7

1,7

0,0

1,7

14,0

0,0

14,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899,4

0,0

899,4

1 385,0

0,0

1 385,0

1 452,1

0,0

1 452,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6,2

0,0

6,2

53,4

0,0

53,4

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

528,8

0,0

528,8

584,8

0,0

584,8

463,4

0,0

463,4

 

ხარჯები

528,8

0,0

528,8

584,8

0,0

584,8

463,4

0,0

463,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

528,8

0,0

528,8

584,8

0,0

584,8

463,4

0,0

463,4

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

50,5

0,0

50,5

110,0

0,0

110,0

98,0

0,0

98,0

 

ხარჯები

50,5

0,0

50,5

110,0

0,0

110,0

98,0

0,0

98,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50,5

0,0

50,5

110,0

0,0

110,0

98,0

0,0

98,0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

37,1

0,0

37,1

40,4

0,0

40,4

39,6

0,0

39,6

 

ხარჯები

37,1

0,0

37,1

40,4

0,0

40,4

39,6

0,0

39,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37,1

0,0

37,1

40,4

0,0

40,4

39,6

0,0

39,6

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა

84,7

0,0

84,7

88,0

0,0

88,0

95,0

0,0

95,0

 

ხარჯები

84,7

0,0

84,7

88,0

0,0

88,0

95,0

0,0

95,0

 

საქონელი და მომსახურება

84,7

0,0

84,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

88,0

0,0

88,0

95,0

0,0

95,0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

83,8

0,0

83,8

81,5

0,0

81,5

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

83,8

0,0

83,8

81,5

0,0

81,5

80,0

0,0

80,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83,8

0,0

83,8

81,5

0,0

81,5

80,0

0,0

80,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

27,4

0,0

27,4

32,0

0,0

32,0

83,0

0,0

83,0

 

ხარჯები

27,4

0,0

27,4

32,0

0,0

32,0

83,0

0,0

83,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27,4

0,0

27,4

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53,0

0,0

53,0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

43,6

0,0

43,6

52,0

0,0

52,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

43,6

0,0

43,6

52,0

0,0

52,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43,6

0,0

43,6

52,0

0,0

52,0

30,0

0,0

30,0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

56,3

0,0

56,3

62,9

0,0

62,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

56,3

0,0

56,3

62,9

0,0

62,9

50,0

0,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

1,7

14,0

0,0

14,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56,3

0,0

56,3

55,0

0,0

55,0

35,6

0,0

35,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6,2

0,0

6,2

0,4

0,0

0,4

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

35,7

0,0

35,7

75,1

0,0

75,1

99,0

0,0

99,0

 

ხარჯები

35,7

0,0

35,7

75,1

0,0

75,1

99,0

0,0

99,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,7

0,0

35,7

75,1

0,0

75,1

99,0

0,0

99,0

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

24,8

0,0

24,8

29,2

0,0

29,2

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

24,8

0,0

24,8

29,2

0,0

29,2

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24,8

0,0

24,8

29,2

0,0

29,2

30,0

0,0

30,0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

221,5

0,0

221,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

221,5

0,0

221,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

221,5

0,0

221,5

06 02 15

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

06 02 16

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

4,2

0,0

4,2

70,0

0,0

70,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

4,2

0,0

4,2

70,0

0,0

70,0

200,0

0,0

200,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,2

0,0

4,2

70,0

0,0

70,0

200,0

0,0

200,0

06 02 17

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 188.5ათ. ლარი (პროგრამულიკოდი  02 00)

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 188.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.

    მოსალოდნელი შედეგები:

  1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.
  2.  სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.
  3.  მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.

   შეფასების ინდიკატორი:

  1. სამხედრო მომზადების სრულყოფა.
  2. წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.
  3. რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება

2.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 8400,7თ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

      საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა         5247,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

    მოსალოდნელი შედეგები:

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

შეფასების ინდიკატორი:

რეაბილიტირებული ხიდების რაოდენობა;  რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა.

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1936.9ათ. ლარი (პროგრამული  კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

       2.1   მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1369.7ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებითზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი შედეგები:

-ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

-მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

შეფასების ინდიკატორი:

          -ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.

  -ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი         

     -მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.

 3. განათლება - 3 271,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

    3.1. სკოლამდელიაღზრდისდაფინანსება- 2 204,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში  არსებულსაბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

  მოსალოდნელი შედეგები:

         სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

         სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

     შეფასების ინდიკატორი:

         კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა

        აღსაზრდელთა რაოდენობა

  1. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა- 6.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;

ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;

3.3  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა -1 061,9  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისა და ახლის მშენებლობისათვის  აუცილებელი ხარჯები, რითაც შესაძლებელი გახდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ბაზის შექმნა და აღსაზრდელებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა.

  მოსალოდნელი შედეგები:

         სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

         სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

     შეფასების ინდიკატორი:

         კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა

        აღსაზრდელთა რაოდენობა

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 2 515,5 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტში  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად,  აუცილებელია ხელი შეეწყოს  კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 1 077,6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

 მოსალოდნელი შედეგები:

     ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

  შეფასების ინდიკატორი:

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

     სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორცმენთა რაოდენობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 1 325,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

       4.3. ახალგაზრდულიპროგრამებისდაფინანსება- 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).

4.4  ეპარქიის ხარჯები-100.0თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

მარგვეთის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა-  1 624.1ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

   5.1მოსახლეობის ჯანდაცვა  სულ 104.6 (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონისსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები

იმუნოპროფილიაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა? დადგენა

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.

დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.

 სანიტარული ღონისძიებები.

ა ი პ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზასტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები.

5.2 სოციალური პროგრამები-1 519.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები  /რეგისტრირებული/ (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს:  ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული  სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება .   463.4 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 02 01)

  1. სოციალურად  დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არის 0 –დან 100 001 – მდე, სახელმწიფო შემწეობის მიმღები პირი/ოჯახი დახმარება განესაზღვროთ – 100 ლარის ოდენობით.
  2. ლეიკემიით,  ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B  თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება   განისაზღვროს  600 ლარის ოდენობით.
  3. შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულებზე, დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით. 

შაქრიანი  დიაბეტით ( ინსულინ დამოკიდებული) ფსიქიური აშლილობით დაავადებული ბავშვები 150 ლარი. სხვა შ.შ-ის მქონე ბავშვები-150 ლარი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

  1. მარტოხელა დედები რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

  2. მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი)- თითოეულ ბავშვზე 100 ლარი.

 6)  ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა (კორონოგრაფიის გარდა არაუმეტეს 200 ლარი) .

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 180 000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, იმ ბენეფიციარზე რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ  ჩამოთვლ კატეგორიებს.

მოსალოდნელი შედეგები:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.

უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი)  98.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

   პროგრამა ითვალისწინებს:

   ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების ( უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი      აქვთ  დაავადება ეპილეფსია  და პარკინსონი და ესაჭიროება ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები.

  ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

  გ)  დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის ) საფუძველზე.

  დ) დახმარება გაიცემა -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არა უმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა,  რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს.

  ე) დახმარების თანხა გაიცემა ( უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთა კმაყოფილება.

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 39.6 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) დიალიზის(ჰემო და პერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

ბ)  ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს  მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. (ფN IV-100ა)

შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციარების სტიმულირება.

   სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა 95.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის /ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ ოჯახი ( ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული.

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;

გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ- უფასო სადილი ( მენიუს შესაბამისად);

დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • შიმშილის ნაწილობრივი ან სრული აღმოფხვრა

ეფასების ინდიკატორი

-შიმშილობის აღმოფხვრა

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)  80.0  ათასი ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 05)პროგრამა ითვალისწინებს:

    ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:

    ა.ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახი-თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ ,,ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;

   ა.ბ)  მრავალშვილიანი (დედისთვის-მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:

   ა.გ) ტყუპები (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:

  ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი;

  ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად.

  გ) დახმარება გაიცემა თუ:

  გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.

   გ.ბ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.

   გ.გ) ახალშობილის მშობელი- მამა , რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.

  დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა ( ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:

  დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე-გასაცემი თანხა 250 ლარი.

  დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე-350 ლარი.

  დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 450 ლარი.

  დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.

  დ.ე) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.

  ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 83.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს:

  ა)  ფულადი დახმარების გაცემა სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო  საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.

 ბ) დახმარება გაიცემა თუ:

 ბ.ა)  სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.

 ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო , სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ.

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკლვლევის მასალების გათვალისწინებით.

 დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ.

 ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.

მოსალოდნელი შედეგები:

-სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 30.0 ათასი ლარი.ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს:

  ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად- თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან  წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:

  ა.ა)ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და იყო შემწეობის მიმღები.

 ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.

 ა.გ) უპატრონო მიცვალებული ( უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).

 ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილ  პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები, მიუხედავად რეგისტრაციის ადგილისა.

  ბ.ა) არის გარდაცვლილის-მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი.

 ბ.ბ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის  ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება- დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების / მომართვის შესაბამისად.

 დ) ფულადი დახმარება გაიცემა  საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:

 დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.

 დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.

 დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)-არაუმეტეს 400 ლარი.

    სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.

მოსალოდნელი შედეგები

გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სატატუსის მქონე ოჯახების მორალური და მატერიალური თანადგომა, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.

სადღესასწაულო დახმარება 50.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს:

 ა) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის მიზნით.

 ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:

 ბ.ა) დიდი სამსმულო ომის მონაწილეები-200 ლარი.

 ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდფებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები ( მეომრის- მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 300 ლარი.

 ბ.გ) დედ- მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე)- 200 ლარი.

 ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად.

 ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები)-300 ლარი.

 ბ.ვ) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)

 ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები- 100 ლარი.

 ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები-200 ლარი.

 ბ.ი) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები-150 ლარი.

 ბ.კ) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:

 ბ.ლ) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება-200 ლარი

 ბ.მ).  სოციალური ჯგუფი (, უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი)

 ბ.ნ) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი)

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების /მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის / სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.

 დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):

 დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

 დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (ათი ათას) ლარს.

 დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.

მარჩენალდაკარგულების დახმარება.12.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ომისშემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

6.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება  99.0 ათასი ლარი მ/შ:(პროგრამული კოდი 06 02 10)

 მხედველობით I ჯგუფის (მკვეთრი) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარზე განესაზღვროს დახმარება  თითოეულს თვეში 40 ლარი.

მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებზე თითოეულს თვეში 30 ლარი.

დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები

შშმ პირების   ფინანსური დახმარება.

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების დახმარება.  30.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 წარმოდგენილი უნდა იქნეს:

-პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა( ასლი)

-დევნილის მოწმობა (ასლი)( არსებობის შემთხვევაში)

-ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი)

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა( 06.02.12) 221.5.0 ათასი ლარი.

  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 5000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე).  ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 10.0 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 02 15)

ფენილკეტონურიითდაავადებულბავშვთასამკურნალოსაკვებიდანამატითუზრუნველყოფა, დახმარება გაიცემა ყოველთვიიურად ფულადი ფორმით 100 ლარის ოდენობით.

დახმარება გაიცემა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

-მშობლის განცხადება.

-ბავშვის დაბადების მოწმობა.

-ბანკის ანგარიშის ნომერი.

-შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა აღრიცხვაზე მყოფი ბავშვის შესახებ.

 სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება  –  200.0 ათასი ლარი

(პროგრამული კოდი 06 02 16)

  1. არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.

-დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით, ( უნაღდო ანგარიშსწორებით)

       2)     მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური  ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო  ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის  მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარისა.

 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა-8,0 ათასი ლარი

(პროგრამული კოდი 06 02 17)

მუხლი16I ზესტაფონისმუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი პროგრამულიბიუჯეტის N 12,N13, N14, N16 და N17დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

დანართი №12

ეკონომიკური საქმიანობა

 

I

საქართველოს მთავრობის 2013  წლის  4 აპრილის N 311 განკარგულებით გამოყოფილი ..-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება  შეადგენს   მათ შორის:

54864,00

1

ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

24050

2

პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

30814

II

 საქართველოს მთავრობის 2014  წლის  13 იანვრის N 34  და 2014 წლის 10 აპრილის  N641    (2583941 ათასი ლ-დან)   განკარგულებით გამოყოფილი

რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება  შეადგენს მ/შ

216665,00

1

სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები . საქართველოს მთავრობის დადგ. საქართველოს მთავრობის დადგ. N641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ:

208404,8

2

ეკონომია დასაბრუნებელი

8260,2

III

საქართველოს მთავრობის 2015  წლის  20 იანვრის № 39 განკარგულებით გამოყოფილი ..-ის პროგრამიდან /

88738,00

1

 ქალაქ ზესტაფონში,ჭავჭავაძისა და ანჯაფარიძის ქუჩებზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.

75089

 

ეკონომია დასაბრუნებელი

13649

IV

2015 წლის 24 ნოემბრის N2529 განკარგულება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

80395

1

სტიქია- ბატონისვილის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა(ხელ-326)

4263

2

სტიქია-მდ.ძირულაზე საყრდენი კედლის მოწყობა(ხელ-323)

5166

3

სტიქია- შორაპანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხიდის მიმდებარედ  მარჯვენა და მარცხენა დამცავი ჯებირის სარეაბილიტაციოდ(ხელ-327)

64927

 

ეკონომია დასაბრუნებელი

6039

VI

ადგილობრივი კრედიტორები

602491

1

ვიდეო კამერების მონტაჟი(ხელ-218)

79000

2

სოფ.სანახშირეში მდინარე ძირულაზე ბონდის კაპიტალური შეკეთება(ხელ-220)

6972

3

თამარის ქუჩის მე-3 შესახვევის ბეტონის საფარის მოწყობა(ხელ-224)

5536

4

საგზაო მონიშვნები და ორმული შეკეთება(ხელ-113 და-287)

35486

5

სოფ ქვ. საზანოში მშენებარე გზის სამუშაოების დასასრულებლად(ხელ-280)

1858

6

ზაქარიაძის ქN1 ჩიხის აღდგენა და სავალ ნაწილზე ფილების მოწყობა(ხელ-311)

11900

7

პირველი სვირის ცენტრალურ გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა(ხელ-319)

38997

8

კვალითის დასახლებაში შათირიშვილის ქუჩაზე მინი მოედნამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(ხელ-309)

4508

9

დიდთოვლიანობის  შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის ტექნიკის დასაქირავებლად (ადგილობრივ)

0

10

ა)  2320 ლარი მ/შ: .1) უზნაძის ქუჩის ჩიხში საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-45 ლარი.2) გორგასლისპირველიშესახვევის გზის  რეაბილიტაცია-135 ლარი.

3) ქოჩიაშვილის ქუჩის განათების რეაბილიტაცია-18 ლარი.  4) ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნინოშვილის ქუჩის

გაგრძელებაზე ფერაძეების უბნის ზედა საქარის ადმინისტრაციულ შენობამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-720 ლარი

5) .ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია-450 ლარი . 6) როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო გზის რეაბილიტაცია-198 ლარი.

7) ჩხეიძის ქუჩის მე-5 შესახვევში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-270 ლარი. 8) შორაპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვაჩნაძის და ფარნავაზის ქუჩების რეაბილიტაცია-180 ლარი.

9) ბატონიშვილის პირველ შესახვევშიეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-90 ლარი. 10) ქოჩიაშვილის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-198 ლარი.

11) უზნაძის ქუჩის პირველ შესახვევში საავტომობილო გზის  რეაბილიტაცია-105.10 ლარი. ) ბ) 690 ლარი მ/შ: 1) დადიანის  ქუჩის ბეტონის კედლის მოწყობა 150 ლარი.

2) თამარისა და ნინოშვილის ქუჩების სანიაღვრე არხი და ცხაური-90 ლარი.  3)კვალითში მდ. ჯობოურაზე ორი ბოგირის რეაბილიტაცია 450 ლარი(ხელ-294 - 349)

3010

11

მ გფ 20% -იანი თანადაფინანსებით   სოფ. მე-2 სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავსირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუსაოების  519.0 ათასი ლარი.

415224

 

სულ ეკონომიკაში გადმოყოლილი ვალდებულება

1043153,00

 

2016წელში გასათვალისწინებელი ღონისძიებები + რგფ 5%

1698559,00

VI

2016 წელში გასათვალისწინებელი ღონისძიებები /

1565799,00

1

ქ.ზესტაფონში,  ჩხეიძის ქუჩა N 4  შესახვევის გზისა და სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია

170000

3

საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დასამზადებისა და სხვადასხვა გასამიჯნი სამუშაოების მომსახურეობა

8000

4

2016 წელში განსახორციელებელი რ.გ.ფ–ის თანადაფინანსება

0

6

დიდთოვლიანობის  შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის ტექნიკის დასაქირავებლად (ადგილობრივ)(სარეზერვო ფონდიდან)

3032

7

საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესადგენი (აღმაშენებლის ბიბილაშვილისდა ფარნავაზის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების სახურავების მოწყობა-100 ლარი.

აღმაშენებლის, ჭანტურიას, კეკელიძის, მელქაძის და მაღლაკელიძის ქუჩაზე ნაგვის ურნის ე.წ ,,ჯიბის" მოწყობა-100 ლარი.ყოფილი პოლიკლინიკის

დ. აღმაშენებლის ქუჩიდანრუსთაველის ქუჩამდე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ა/ ბეტონი-250 ლარი. აღმაშენებლის ქუჩიდან

მდ. ყვირილამდე მეხუთე სკოლის გასწვრივ სანიაღვრე არხის გაწმენდა რეაბილიტაცია-300 ლარი.ქალაქის ტერიტპორიაზე არსებული

ავარიული ქუჩების ორმული დამუშავების, საგზაო მონიშვნების და სიჩქარის მემზღუდავი ბარიერების მოწყობა-1000 ლარი.

300 არაგველის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების მოწყობით( შემსყიდველთან შეთანხმებით -საფარის მოწყობა)-1850 ლარი.

სოფ ზედა საქარაში ფუტკარაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა120გ/მ-200 ლარი. ჭყონდიდელის ქუჩაზქუჩის გასწვრივ

მდინარე ნარულას ბეტონის არხის რეაბილირაცია-600 ლარი. სოფ. ფუთის ცენტრალურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია(სკოლამდე)

ასფალტირება-3400 ლარი. ცხრაწყაროს ეწრის უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია(ასფალტირება)-3300 ლარი.

26 მაისის ქუჩის რეაბილიტაცია ასფალტირება და სანიაღვრე არხების მოწყობით-999 ლარი.სოლომონ ლიონიძის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია-999 ლარი,

ნიკოლაძის ქუჩაზე არსებული ბოგირის რეაბილიტაცია სანიაღვრე არხის გაწმენდა-800 ლარი.

ზედა საქარაში ჩხეიძე ცერცვაძეების უბნის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია-3000 ლარი. ლ.ღამბაშიძის ქუჩის ასფალტირება

სანიაღვრე არხის მოწესრიგება-1400 ლარი.  (სულ გზები გაწერილია 18298 ლარი, გადატანილია სხვა პრიორიტ-25198 ლარი.დარჩა გასანაწილებელი 31900-5600-12099-6199-1300

სპორტში-2163 ბოგირი=4539 ლარი.  +24785 გაზრდა=29324 ლარი(მ/შ სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან ილმის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია საპროექტო 259)

137709

8

ააიპ ხელოვნური დათესვლის ცენტრი

14500

9

  ცხრაწყაროს ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

137857

10

როდინაულის საუბნო გზის რეაბილიტაცია

77635

11

ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნინოშვილის ქუჩის გაგრძელება–გზის რეაბილიტაცია  

149850

12

 დადიანის ქ N91 ბეტონის კედლის რებილიტაცია

9701

13

 თამარ მეფისა და ნინოშვილის გადაკვეთაზე სანიაღვრე არხის  მოწყობა

2447

14

უზნაძის პირველ შესახვევში გზის რეაბილიტაცია

31514

15

 უზნაძის ჩიხში გზის რეაბილიტაცია

9752

16

ღამბაშიძის ქ.N8–13 სანიაღვრე არხის მოწყობა

2443

17

,,კვალითი, მდ. ჯობურაზე 2 ბოგირის რეაბილიტაცია

18099

18

კვალითი, ბოგირი გუნიავა–შარვაძეების უბანში

9116

19

ინერტული მასალა კარიერის გადასახადი 3,8 ათასი ლარი,( საქართველოს მთავრობის 25 თებერვლის N 340 განკარგულება

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე“).

3787

20

ბატონიშვილის ქN2 შეყილაძის სახლთან და ქუჩის გასწვრივ საყრდენი კედლის მოწყობა (სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან)

2704

21

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული ქუჩების ორმული დამუშავება, საგზაო მონიშვნების და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა

103167

22

აღმაშენებლის ქუჩიდან მდინარე ყვირილამდე მე-5 სკოლის გასწვრივ სანიაღვრე არხის გაწმენდა რეაბილიტაცია

27542

23

ბატონიშვილის 1 შესახვევში ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

94699

24

ნიკოლაძის ქუჩაზე არსებული ბოგირის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხის გაწმენდა

9788

25

სოფელ დიდ განთიადში წყაროსა და გზის დამეწყრილი მონაკვეთის რეაბილიტაცია

14370

26

ლ.ღამბაშიზის ქუჩის ასფალტირება სანიაღვრე არხის მოწესრიგება

95037

27

ჩხეიძის ქუჩაზე მეექვსე ჩიხის მოსაწყობად  სასაქონლო ბეტონის მ300  შესსყიდვა

12000

28

ჭანტურიას ქუჩა 2-ის მიმდებარედ ფაბრიკის სამხრეთით შესასვლელის მოსაწყობად სასაქონლო ბეტონის მ.300

9750

29

სოფლებში ინერტული მასალის შესყიდვა მოშანდაგებით

90000

30

როდინაული,პირველი სვირი, კლდეეთში, ზედა ქვედა საქარაში სარწყავი არხების, საავტომობილო გზების, ეზოებისა

და სანიაღვრე არხების გაწმენდა-გასუფთავებისათვის

საჭირო ტექნიკის დაქირავების (მომსახურების) შესასყიდლად. (სარეზერვო)

3700

 

სოფლებში ბეტონის შეზიდვა მ/შ

315600

 

როდინაული

11000

 

სვეტმაღალში მაღლაკელიძეების უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

9000

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

2000

 

მეორე სვირი

21500

 

წაქაძეების საუბნო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

16500

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

5000

 

პირველი სვირი

12000

 

ცენტრალურ სასაფლაოსთან საუბნო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

9500

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

2500

 

კვალითი

17000

 

ბარბაწმინდის უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

5000

 

ქვ. კვალითში ცენტრალურ სასაფლაოსთან სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

5500

 

მახათაძეების უბანში სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

3500

 

ცხრაწყარო

10000

 

სოფ ძლოუდანეთში ამილახვარი გელენიძეების  საუბნო გზისთვის  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვამ.300

8000

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

2000

 

კლდეეთი

18600

 

ალავერდის სასოფლო გზაზე სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

6600

 

კინოთში ჭაბუკიანების გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

ტაბაკინში შათირიშვილების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

სოფ. თვრინის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

6000

 

ფუთი

10600

 

ჩიტორელიძეების უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

8500

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

2100

 

ილემი

5900

 

ზედა ილემში ეკლესიის უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

4000

 

 ქვედა ილემში  მანწიების  უბანში სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

1900

 

ძირულა

32000

 

დიდი განთიადის  სასოფლო გზაზე სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

15000

 

 აჭარის  უბანში სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

5000

 

სოფ ქვედა წევაში სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3500

 

საწუმბი-თეთროულის სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3500

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

5000

 

შროშა

32000

 

თაბაგრების უბანში გზაზე სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

4000

 

 მოდებაძეების უბნის  სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

2500

 

ეკლესიის უბნის სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

4500

 

ბაჭას ბოგირის უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

4000

 

ზვარეს უბნის  გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

8000

 

ნახიდვრის უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

4000

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

5000

 

სანახშირე

9000

 

   მარტოთუბნის საუბნო გზისთვის  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

7000

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

2000

 

ბოსლევი

11100

 

ბეღლევის უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

9500

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

1600

 

დილიკაური

32000

 

ეჯიბაძეების  უბანში გზაზე სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

6000

 

 ზედა სვიანაძეების  სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

ცერცვსძეების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

6000

 

საცერაძეების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

5000

 

ქვედა ცერცვაძეების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

2200

 

ღავთაძე-ხიხაძეების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

4800

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

5000

 

ზედა საქარა

15000

 

თავაძეების საუბნო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

12000

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

3000

 

ქვედა საქარა

23000

 

არგვეთისა და ქვედა საქარის დამაკავშირებელი, რობაქიძეების აღმართზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

3500

 

დიდი ნებიერიძეების აღმართზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

5080

 

ჭალატყეში მინი მოედნის საძირკველისათვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

340

 

გეწაძეების უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

5080

 

არსენაძეების უბნის  გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

გურულების უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

კოკოლია ეკლესიის უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

ქვედა საზანო

20500

 

შიმშილაქედის სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

20500

 

ზორვეთი

10800

 

    ქვედა კვეტენაძეების უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

8800

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

2000

 

შორაპანი

18600

 

   წერეთლის ქ-ზე წყალსადენის უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

შიორაპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში წერეთლის ქუჩაზე სავალი ნაწილის ბეტონის საფარის მოსაწყობად მასალები

14600

 

სხვა და სხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

1000

 

ქალაქი

5000

 

ბატონიშვილის ქ-ზე გექაძეების უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

5000

V

რგფ-ის თანადაფინანსება ადგილობრივი  5 % /

132760

1

ქვედა საზანოს ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფელ სასახლეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

9260

2

სოფელ ზოვრეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

9007

3

სოფელ ბოსლევში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

8960

4

ქალაქ ზესტაფონში, გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

13722

5

სოფელ კვალითში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

13853

6

სოფელ კლდეეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

9107

7

სოფელ წიფლავაკეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

7713

8

სოფელ არგვეთაში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

7232

9

ქალაქ ზესტაფონში, გურამიშვილის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

10373

10

სოფელ ილემში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

7022

11

ქალაქ ზესტაფონში, კვანტრიშვილის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

4317

12

შორაპანში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

12194

 

ფუთში არსებული გზის რეაბილიტაცია

12425

 

ბარნოვის უჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია

7575

VI

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვილის N 175 განკარგულება

2522137

1

ქვედა საზანოს ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფელ სასახლეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

175940

2

სოფელ ზოვრეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

171120

3

სოფელ ბოსლევში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

170236

4

ქალაქ ზესტაფონში, გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

260710

5

სოფელ კვალითში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

263201

6

სოფელ კლდეეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

173027

7

სოფელ წიფლავაკეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

146531

8

სოფელ არგვეთაში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

137390

9

ქალაქ ზესტაფონში, გურამიშვილის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

197078

10

სოფელ ილემში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

133418

11

ქალაქ ზესტაფონში, კვანტრიშვილის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

82018

12

შორაპანში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

231478

 

ფუთში არსებული გზის რეაბილიტაცია

236075

 

ბარნოვის უჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია

143915

 

სულ ეკონომიკა

5261849,00

 

დანართი № 14

 

2015 წლიდან  გადმოყოლილი ვალდებულებები ბინათმშენებლობაში

114623,00

1

ჩიკაშუას ქ N3 საცხოვრებელ სახლში ლიფტის რეაბილიტაცია (ხელ-342)

23697

2

ჩიკაშუას ქ N5 საცხოვრებელ სახლში ლიფტის რეაბილიტაცია(ხელ-342

14378

3

ჩიკაშუას ქ N10 საცხოვრებელ სახლში ლიფტის რეაბილიტაცია(ხელ-342

12613

4

მელქაძის ქN8 ისადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია(ხელ-342

10937

5

შათირიშვილის ქ. №17-ში საცხოვრებელი კორპუსის საძირკველის გამაგრება დადგენილება N 34 24.12.15

42295

6

კვალითის დასახლებაში შათირიშვილის ქუჩის N 1 სახლის ეზოს  რეაბილიტაცია(ხელ-309)

10703

 

2016 წელში გასათვალისწინებელი სამუშაოები ბინათმშენებლობაში

184231

1

აღმასენებლის ქ. N 29 არსებული ამხანაგობა მერმისის საცხოვრებელი სახლის სახურავის მასალები

1799

2

მაღლაკელიძის ქ N 9 საცხოვრებელი კორპუსის სადრენაჟო სისტემის მოწყობა(საპროექტო)

300

3

ჭანტურიას N9 ეზოს რეაბილიტაცია 13,3 ათასი ლარი,

13314

4

აღმაშენებელის N87 ეზოს რეაბილიტაცია 21,8 ათასი ლარი.

20162

5

კეკელიძის N13 სახლის ეზოს რეაბილიტაცია 18,7ათასი ლარი,

17246

6

მეგობრობის N5 ეზოს რეაბილიტაცია 22,4 ათასი ლარი,

21494

7

მეგობრობის N7 ეზოს რეაბილიტაცია 18,6 ათასი ლარი,

17857

8

 მეგობრობისN11 ეზოს რეაბილიტაცია 23,6 ათასი ლარი,

22629

9

ფარნავაზის ქN 7 (პირველი სადარბაზო) საცხოვრებელი სახლის სახურავი

4719

10

შათირიშვილის ქ. №11-ში საცხოვრებელი კორპუსის სახლის სახურავი

4736

11

კეკელიძის N4საცხოვრებელი სახლის სახურავი

4344

12

ფარნავაზის ქN9 საცხოვრებელი სახლის სახურავი

18772

13

ბიბილაშვილის ქ N10 საცხოვრებელი სახლის სახურავი

6280

14

რუსთაველის ქN 10 საცხოვრებელი სახლის სახურავი

4217

15

ფარნავაზის N7 მე-3 და მე-4 სადარბაზოს საცხოვრებელი სახლის სახურავი

8903

16

ჩიკაშუას ქN8 საცხოვრებელი სახლის პირველი სადარბაზოს სახურავი

5482

17

მაღლაკელიძის ქN13 საცხოვრებელი სახლი სახურავი

11280

18

აღმაშენებლის ქN 27 ბინის მე-4 სადარბაზოს შესასვლელი ჭიშკრის მოწყობა

697

I

სულ ბინათმშენებლობა

298854,00

 

2015 წელიდან გადმოყოლილი ვალდებულება გარე განათებაში

10096,9

1

ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და ღამის გარე განათების მოწყობა(ხელ-311)

10096

2

  სააკაძის ქუჩის ღამის გარე განათების მოწყობა-0.90 ლარი

0,9

 

2016 წელში გასათვალისწინებელი სამუშაოები გარე განათებაში

10644,00

1

ქოჩიაშვილის ქუჩის განათების რეაბილიტაცია ( ტექ პირობა 400 ლარი სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან)

9262

2

სააკაძის ქუჩის გარე განათების მოწყობა 1,4 ათასი ლარი.

1382

II

სულ გარე განათება

20740,90

 

2015 წელიდან გადმოყოლილი ვალდებულება წყალმომარაგებაში

33424,00

1

სოფელ კლდეეთში ლაბაძეების უბანში სასმელი წყლის 2 ჭაბურღილის და 20 ტონიანი ლითონის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები N 1

27899,00

2

ჩხეიძის ქ მე-4 ჩიხის სასმელი წყლის ჭის გაჭრა (ხელ-271)

5525,00

 

2016 წელში გასათვალისწინებელი სამუშაოები წყალმომარაგებაში

41612,00

1

ქვედა საქარა, გოგიაშვილების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა

7758

2

ბატონიშვილის N 2 შესახვევში გეწაძეების უბანში ჭის მოწყობა(საპროექტო)

380,00

3

ბატონიშვილის N 2 შესახვევში გეწაძეების უბანში ჭის მოწყობა(სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან)

14528,00

4

ნიკოლაძის ქ.N28 სასმელი წყლის ჭის მოწყობა

8168,00

5

სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში წიფლავაკეში ზედა მუმლაძეებიუს უბანში სასმელი ჭის მოწყობა(სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან)

5946,00

6

სოფელ კვალითში გუნცაძეების უბანში ჭის გაჭრა

4432,00

7

სოფელ კლდეეთში ლაბაძეების უბანში სასმელი წყლის სისტემაზე ელ ენერგიის მიწოდებისათვის ტექ პირობისათვის

400,00

III

სულ წყალმომარაგება

75036,00

 

სულ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

394630,90

 

დანართი №16

`

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

 

 

 

 

კოდი

ლარებში

 

დასახელება

 

თანხა

 

2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები მათ შორის:

 

94081,00

I

ე.შალამბერიძის ხელოვნების სკოლა(2015 წ.კრედიტორული დავალიანება)

 

18999,00

II

კულტურის ღონისძიება

 

3441,00

1

თეატრის დაქირავება(ხელშ 333)

 

400,00

2

მოსაწვევები(ხელშ 341)

 

400,00

4

ფეიერვერკი(ხელშ 77)

 

2641,00

III

ომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში

 

71641,00

1

დუმბაძის ქუჩაზე მინი სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(ხელშ 269)

 

11119,00

2

დილიკაურში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია(ხელშ-308)

 

28655,00

3

შროშაში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია(ხელშ 308)

 

31867,00

IV

2016 წელი

 

2421427,00

1

მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში

 

46000,00

 

პუშკინის ქუჩაზე მინი მოედნის რეაბილიტაცია(საპროექტო)

 

50,00

 

სპორტის სასახლის გვერდით მინი მოედნის მოწყობა(საპროექტო)

 

1200,00

 

აღმაშენებლის ქუჩაზე ყინულის მოედანზე არსებული ბეტონის ფენილზე ფარების მოწყობა და შემოღობვა(საპროექტო)

 

600,00

 

შათირიშვილის ქუჩის მიმდებარედ ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა(საპროექტო)

 

1500,00

 

მელქაძის ქN6-ის მიმდებარედ არსებული სტადიონის  მინი სტადიონად გადაკეთება.

 

43998,00

 

9 აპრილის , ირინეს პარკში არსებული წყლის ფანტანის განახლება(მძლავრი ელექტრო ტუმბოების დაყენებით და შენობაში განთავსებით (საპროექტო)

 

400,00

 

პირველ სვირში ჭურაძე კაპანაძეების უბანში ბუნებრივი საფარიანი მინი მოედნის მოწყობა(მინდორზე)  (საპროექტო)

 

900,00

1

9 აპრილის ირინეს პარკსი არსებული წყლის ფანტანების   განახლება ( მძლავრი ელექტრო ტუმბოების დაყენებით და შენობაში განთავსებით

 

18666,00

2

პირველ სვირში ჭურაძე კაპანაზეების უბანში ბუნებრივი საფარიანი მინი მოედნის მოწყობა (მინდორზე)

 

30964,00

3

პუშკინის ქუცაზე არსებული მინი მოედნის რეაბილიტაცია შემოღობვა და იორი კალათბურთის ფარის მოწყობა

 

3911,00

4

ქვედა საქარაში ჭალატყის სტადიონი

 

48259,00

5

კვალითის დასახლებაში კეკელიძის ქუჩაზე სტადიონი

 

46813,00

 

შროშაში მინი სტადიონის რეაბილიტაციიისათვის ტექ პირობის დამზადება(სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან)

 

400,00

2

ს საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

 

269500,00

3

მ. სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი

 

343600,00

4

ტურიზმი

 

6000,00

5

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

 

143100,00

6

სახელოვნებო სკოლა

 

56100,00

7

ბიბლიოთეკები

 

166440,00

8

კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

 

385100,00

9

მუზეუმები

 

74426,00

10

თეატრები

 

326000,00

11

ე.შალამბერიძის ხელოვნების სკოლა

 

91600

12

რ ლაღიძის სამუსიკო სკოლა

 

122100

13

ძეგლთა დაცვა

 

5000

14

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

 

42900,00

15

კულტურის ღონისძიება

 

33200,00

16

კულტურის ღონისძიებაში- მოსწ.ახალგაზრ, სახლის სახურ. საპროექტო

 

700,00

17

ახალგაზრდული ღონისძიებები

 

12000,00

18

ეპარქიის ხარჯები

 

100000,00

სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია

2515508,00

დანართი № 17

 

განათლება

 

 

 

ლარებში

 

დასახელება

თანხა

I

ა ა ი პ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების 2015 წლის გადმოყოლილი ვალდებულებები

28328,00

II

2015 წლის 20 იანვრის N 39 დადგენილებით გადმოყოლილი ვალდებულება

153267,00

1

ქ. ზესტაფონის №7 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა   (რ გ ფ)

56953

2

მეორე სვირის №12 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა   (რ გ ფ)

49128

3

ქვედა საქარის №35სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა   (რ გ ფ)

47126

 

|ეკონომია უკან დასაბრუნებელი

60

III

2015 წლის 24 ნოემბრის N2529 განკარგულებით სტიქიის სედეგების სალიკვიდაციო სამუსაოებიდან გადმოყოლილი ვალდებულება

17353

1

სტიქია-ზოვრეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში N36 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის  სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე(ხელ-322)

4473

2

სტიქია-ქ. ზესტაფონის N2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ხელ-325)

2380

3

სტიქია-ზესტაფონის N4 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.(ხელ-329)

3471

4

სტიქია-ილმის ადმინისტრაციულ ერთეულში N 23 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუსაოებისატვის(ხელ-324)

2308

 

|ეკონომია უკან დასაბრუნებელი

4721

IV

2015 წლის ადგილობრივი ვალდებულებები

158786,00

1

ქ.ზესტაფონის N 5 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუსაოები   (ადგილობრივი)(ხელ-212)

14902

2

ყოფილი მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის შენობის ოთახების შეკეთება საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის(ხელშ 250)

24813

3

ყოფილი მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის შენობის ეზოს მოპირკეთება საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის (ხელშ 320)

27922

4

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ახალი მშენებარე ბაღებისათვის საჭირო ინვენტარისათვის მ/შ ელ ტექნიკა-12520, ქსოვილები-8428 ლარი ავეჯი ხელშ N3 -38660 ლარი.(ადგილობრივი

80510,00

5

საპროექტო მ/შ სოფ ქვედა საქარის N33-3516,50 ლარი, სოფელ ცხრაწყაროს N18-3516.50 ლარი და სოფელ ქვ. საზანოს N37-3516 .50 ლარი.  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობისათვის(ხელ-254)1) როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ როდინაულში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებისრეაბილიტაცი-90 ლარი

10639,00

 

სულ კრედიტორები

357734,00

 

2016 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები

2259799,00

1

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება (სუფსიდია)

2175685,00

2

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

6000,00

3

ცხრაწყაროს N 19 სკოლამდელი დაწესებულების ეზოში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა

2757,00

4

პირველი სვირის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ტერიტორიაზე სასმელი ჭის წყლის მოწყობა(სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან)

7338,00

5

შორაპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში N40 საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო სისტემის აღდგენა

11519,00

 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში  N33 და N18 ბაღების ეზოების მოწყობა

56500,00

I

რგფ-ის თანადაფინანსება ადგილობრივი 5 %

32721,00

1

ქვედა საქარის №33 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა   (რ გ ფ)

16753,00

2

სოფელ ცხრაწყაროს №18  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა   (რ გ ფ)

15968,00

II

საქართველოს მთავრობის რეგიონალური ფონდები 4 თებერვლის N175 განკარგულება

621688,00

1

ქვედა საქარის №33 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა   (რ გ ფ)

318304,00

2

სოფელ ცხრაწყაროს №18  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობის მშენებლობა   (რ გ ფ)

303384,00

სულ განათლება

3271942,00

 

მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაღრაძე