„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/07/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/08/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016208
16
28/07/2016
ვებგვერდი, 02/08/2016
190020020.35.136.016208
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2016 წლის 28 ივლისი

დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ს:

მუხლი 1
„ხულოს  მუნიციპალიტეტის 2016  წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“  ხულოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2015  წლის  25  დეკემბრის №32  დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება  და   დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

შემოსავლები

9,400,458

9,813,671

13,372,365

გადასახადები

147,175

483,199

2,828,000

გრანტები

8,846,092

8,732,261

10,087,509

სხვა შემოსავლები

407,191

598,211

456,856

ხარჯები

5,549,015

6,298,769

7,125,139

შრომის ანაზღაურება

2,282,018

1,748,262

1,630,409

საქონელი და მომსახურება

810,715

926,224

1,252,719

სუბსიდიები

1,827,697

2,071,086

2,445,479

გრანტი

0

542,663

362,536

სოციალური უზრუნველყოფა

606,713

556,802

603,639

სხვა ხარჯები

21,872

453,732

830,357

საოპერაციო სალდო

3,851,443

3,514,902

6,247,226

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,549,577

4,940,329

6,666,194

ზრდა (შეძენა)

2,561,361

4,943,808

6,666,194

კლება (გაყიდვა)

11,784

3,479

0

მთლიანი სალდო

1,301,866

-1,425,427

-418,968

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,301,866

-1,428,187

-456,849

ზრდა

1,301,866

2,695

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1,301,866

2,695

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

1,430,882

456,849

ვალუტა, დეპოზიტები

0

1,430,882

456,849

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

-2,760

-37,881

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

2,760

37,881

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

შემოსულობები

9,412,242

9,817,150

13,372,365

შემოსავლები

9,400,458

9,813,671

13,372,365

არაფინანსური აქტივების კლება

11,784

3,479

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

8,110,376

11,245,337

13,829,214

ხარჯები

5,549,015

6,298,769

7,125,139

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,561,361

4,943,808

6,666,194

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

2,760

37,881

ნაშთის ცვლილება

1,301,866

-1,428,187

-456,849

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  13 372 365 ლარის ოდენობით:

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

9,400,458

9,813,671

13,372,365

819,195

12,553,170

11

გადასახადები

147,175

483,199

2,828,000

0

2,828,000

13

გრანტები

8,846,092

8,732,261

10,087,509

819,195

9,268,314

14

სხვა შემოსავლები

407,191

598,211

456,856

0

456,856

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2 828 000  ლარის ოდენობით:

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

147,175

483,199

2,828,000

0

2,828,000

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

350,000

 

350,000

11311

ქონების გადასახადი

147,175

483,199

2,478,000

0

2,478,000

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

135,740

460,634

2,461,000

0

2,461,000

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

0

0

0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,491

1,648

2,000

0

2,000

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

847

1,172

0

0

0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

9,097

19,745

15,000

0

15,000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 087 509 ლარის ოდენობით:

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

13

გრანტები

8,846,092

8,732,261

10,087,509

819,195

9,268,314

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

134,538

0

30,121

0

30,121

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

8,711,554

8,732,261

10,057,388

819,195

9,238,193

1331

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

8,711,554

8,732,261

10,057,388

819,195

9,238,193

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრეთი გრანტები

6,323,600

6,323,500

5,986,000

0

5,986,000

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

0

199,700

252,193

0

252,193

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანცფერი

1,496,403

1,300,000

3,000,000

0

3,000,000

 

სხვა ტრანსფერი

891,551

909,061

819,195

819,195

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 456 856 ლარის ოდენობით:

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

14

სხვა შემოსავლები

407,191

598,211

456,856

0

456,856

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

291,169

343,669

269,970

0

269,970

1411

პროცენტები

200,393

203,526

154,970

0

154,970

14115

დეპოზიტზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტი

200,393

203,526

154,970

0

154,970

1415

რენტა

90,776

140,143

115,000

0

115,000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის

85,576

129,489

115,000

0

115,000

14154

შემოსავლები მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

5,200

10,654

0

0

0

142

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია

11,116

9,227

7,000

0

7,000

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9,366

9,227

5,000

0

5,000

14223

სანებართო მოსაკრებელი

6,616

4,391

1,000

0

1,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე

6,616

0

1,000

0

1,000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

0

0

0

0

0

14229

ასლის გადაღება

0

21

0

0

0

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

0

0

0

0

0

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

0

0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

0

0

142214

მასაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2,550

4,815

4,000

0

4,000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1,750

0

2,000

0

2,000

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1,750

0

2,000

0

2,000

142329

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

1,750

0

2,000

0

2,000

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

27,491

51,501

35,000

0

35,000

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 

80,000

70,000

 

70,000

1441

მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 

80,000

70,000

 

70,000

145

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

77,415

113,814

74,886

0

74,886

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 125 139 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5,549,015

6,298,769

7,125,139

13,164

7,111,975

21

შრომის ანაზღაურება

2,282,018

1,748,262

1,630,409

0

1,630,409

22

საქონელი და მომსახურება

810,715

926,224

1,252,719

13,164

1,239,555

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1,827,697

2,071,086

2,445,479

0

2,445,479

26

გრანტი

 

542,663

362,536

0

362,536

27

სოციალური უზრუნველყოფა

606,713

556,802

603,639

0

603,639

28

სხვა ხარჯები

21,872

453,732

830,357

0

830,357

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 666 194 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 666 194 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

100,307

103,386

37,500

0

37,500

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

207,450

2,081

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,623,792

3,593,008

4,632,946

806,031

3,826,915

05 00

განათლება

201,288

967,094

1,051,418

 

1,051,418

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

412,085

272,308

931,330

0

931,330

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

16,439

5,931

13,000

0

13,000

 

სულ ჯამი

2,561,361

4,943,808

6,666,194

806,031

5,860,163

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:

აქტივებზე ოპერაციების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

31

არაფინანსური აქტივები

11,784

3,479

0

0

0

311

ძირითადი აქტივები

4,469

764

0

0

0

314

არაწარმოებული აქტივები

7,315

2,715

0

0

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 13 791 333  ლარით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,306,758

2,242,949

2,250,596

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,231,727

2,153,322

2,250,596

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,231,727

2,153,322

2,190,596

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

60,000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

75,031

89,627

0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

75,031

89,627

0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში

0

0

0

702

თავდაცვა

95,314

83,388

13,365

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

684,783

405,624

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

7032

სახანძრო დაცვა

684,783

405,624

0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

44,099

72,353

1,039,400

7042

სოფლის მეურნეობა

0

6,403

0

7045

ტრანსპორტი

44,099

65,950

1,039,400

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,720

21,234

922,350

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

38,379

44,716

117,050

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

217,666

317,471

544,244

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

112,647

119,597

152,651

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

105,019

197,874

391,593

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1,825,930

3,792,186

3,942,956

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

602,495

482,373

578,519

7063

წყალმომარაგება

207,677

1,982,264

1,814,582

7064

გარე განათება

107,292

177,504

311,440

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

908,466

1,150,045

1,238,415

707

ჯამრთელობის დაცვა

106,671

150,266

183,307

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

106,671

150,266

183,307

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,299,497

1,411,526

2,595,968

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

323,994

477,289

777,533

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

966,596

925,651

1,790,600

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8,907

8,586

27,835

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

709

განათლება

1,010,256

2,171,878

2,481,084

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

574,562

899,959

1,156,000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

435,694

1,271,919

1,325,084

710

სოციალური დაცვა

519,402

594,936

740,413

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

34,693

35,176

36,600

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

484,709

559,760

703,813

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

8,110,376

11,242,577

13,791,333

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 418 968 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 456 849 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 456 849 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,301,866

-1,428,187

-456,849

ზრდა

1,301,866

2,695

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1,301,866

2,695

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

1,430,882

456,849

ვალუტა, დეპოზიტები

 

1,430,882

456,849

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  37 881  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

0

2,760

37,881

კლება

0

2,760

37,881

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა-კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 ხულო-ბეშუმისა და ღორჯომი-ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 03  01 02)

მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმისა და ღორჯომი-ზორტიყელის მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსების დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით. პროგრამა იფუნქციონირებს მანამ სანამ მოსახლეობა იმყოფება სამთო იალაღებზე.

2.2 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 04)

კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ-ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის, სადაც წლის განმავლობაში სტუმრობს შვიდიათას დამსვენებელზე მეტი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ დღეის მდგომარეობით საგზაო ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად მოშლილია იგი უარყოფითად მოქმედებს დამსვენებელთა გემოვლებასა და ინტესესზე კურორტის მიმართ, რის გამოც შეიმჩნევა დამსვენებელთა კლების ტენდენცია. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია კურორტ ბეშუმის შიდა გზზების აღდგენა და მოასფალტება, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე.

2.3 ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 05)

აღნიშნული სოფლები ერთმანეთთან დაკავშირებულია, როგორც საცალფეხო ისე საავტომობილო ხიდით. გამომდინარე იქიდან, რომ საავტომობილო ხიდი შორი გზით აკავშირებს ერთმანეთთან, ამიტომ მოსახლეობა გადასაადგილებლად იყენებს საცალფეხო ხიდს, რომელიც მოძველებულია და საჭიროებს რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ აღნიშნული სოფლებისათვის უსაფრთხო და რეაბილიტირებულ ინფრასტრუქტურას.

2.4 ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 06)

აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ასევე დიდი მოწონებით სარგებლობს ტურისტებში. მისი გამართული და უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის საჭიროა არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.

2.3 ა(ა)იპ – – „ხულო-თაგოს ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგოს“ სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ – – „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.4 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

2.4.1 განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა-ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 77 დასახლებულ პუნქტში 3928-მდე წერტილის მომსახურება.

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა – ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის იმ მთებში ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობას, სადაც დღემდე არ არის ელექტრო ენერგია. ქვეპროგრამის აუცილებლობა გამოწვეულია მოსახლეობისათვის უფრო მარტივი და სრულყოფილი ცხოვრების პირობების შექმნის მიზნით.  

დაგეგმილია კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა – რაც დამსვენებელთა და მოიალაღეთათვის შექმნის კომფორტულ და მიმზიდველ გარემოს, ხელი შეეწყობა ღამის საათებში უსაფრთხო გარემოს შექმნას.

2.4.2  სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.

2.4.3 კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03 02)

კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით ძალიან ბევრ ტურისტსა და დამსვენებელს იზიდავს ზაფხულის საკურორტო სეზონის დროს. შესაბამისად კურორტი თავისი ეკოლოგიური მდგომარეობით სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს იმ საჭიროებებს, რაც აუცილებელია  კურორტის სრულყოფილი მუშაობისათვის. ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება კურორტ ბეშუმის ტერიტორიაზე არსებული ნაგავსაყრელის დასუფთავებას.

2.4.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.4.5  ა(ა)იპ – ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ – „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელდება დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. 2016 წლიდან ა(ა)იპ – „ხულოს წყალკანალი“ ასევე უზრუნველყობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას. 

2.4.6 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების და გამანაწილებელი ავზების შეძენა რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგების მდგომარეობას. კურორტი ბეშუმი გამოირჩევა თავის ტერიტორიაზე არსებული სუფთა და ანკარა წყაროს წყლების არსებობით, რომელსაც სჭირდება სრულყოფილი ათვისება და რაციონალური ხარჯვა. დღეს არსებული სასმელი წყლის სისტემა კი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს აღდგენას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას და დამსვენებლებზე სუფთა და ხარისხიანი წყლის მიწოდებას. ყოველივე ეს დადებითად იმოქმედებს კურორტის მიმართ დამსვენებელთა ინტერესზე, გაიზრდება მათი კმაყოფილების დონე.

ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია – სოფლის მოსახლეობას დღემდე არ მიეწოდება საკმარისი რაოდენობით სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელებით შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობის 70 კომლის უზრუნველყოფა 24-საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.

მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 5 სოფელში, დიოკნისში, ბეღლეთში, ქვედა ვაშლოვანში, თაგოსა და აგარაში.

ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა – არსებული წყალსადენი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს რეაბილიციას, რაც აუცილებელის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრონველყოფისათვის.

საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა – არსებული წყლის სისტემა თითქმის მოშლილია და საჭიროებს  რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ სასმელი წყლის გამართულ ქსელს, რითაც შესაძლებელი იქნება წყლის რესურსის მაქსიმალური ათვისება და სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით.

ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა – მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია სოფელ ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და მილების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგების უზრუნველყოფას.

– მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა – დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით კიდევ უფრო მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი.

– ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია – არსებული წყლის სისტემა მოძველებული და მოშლილია, რომელიც ვერ უზრუნველყობს არსებული მოსახლეობისათვის საკმარისი წყლის რაოდენობის მიწოდებას, რისთვისაც აუცილებელია მისი რეაბილიტაცია და წყლის დებეტის გაზრდა.

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა – არსებული სისტემა მოშლილია და ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის საკმარისი წყლის რაოდენობის მიწოდებას, რისთვისაც აუცილებელია მისი რეაბილიტაცია და წყლის დებეტის გაზრდა.

– ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა – აღნიშნული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ხელს შეუწყობს წყალსადენის სრულ და გამართულ ფუნქციონირებას და შესაბამისად გაიზრდება წყლის ხარისხი.

2.4.7 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. ასევე საპროექტო დოკუმენტაციის საექსპერტო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება.

2.4.8 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

– სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები) – მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში გზის სავალი ნაწილი ხშირად ზიანდება უხვი  ნალექისაგან, რითვისაც აუცილებელი გახდა სანიაღვრე არხების მოწყობა.

– კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია –  ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმის  წყლისა და კანალიზაციის როგორც არსებული სისტემების რეაბილიტაციას, ასევე ახალი შტოების მოწყობას, რომელიც  უზრუნველყოფს კურორტზე არსებული კოტეჯებისა და საზოგადოებრივი ობიექტების სრულ მომსახურებას. კურორტ ბეშუმში დღემდე არსებული წყლმომარაგებისა და კანალიზაციის საკომუნიკაციო ქსელი და მასთან დაკავშირებული ნაგებობები ამორტიზებულია, ხოლო ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილში საერთოდ არ არსებობს. აღნიშნული ვერ უზრუნველყოფს კურორტის დამსვენებელთა სრულფასოვან მომსახურებას, შესაბამისად აუცილებელია მათი რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა, რითაც შესაძლებელი იქნება კურორტის შემდგომი განვითარება.

ღორჯომის ცენტრის მიმდებარედ მდინარის კალაპოტისათვის მილების შეძენა – ღორჯომის ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩამომავალი მდინარე საფრთხეს უქმნის არსებულ მოსახლეობას, რისთვისაც აუცილებელია მდინარის კალაპოტის მოსაწყობად მილების შეძენა.

ასევე გათვალისწინებულია  დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობის მშენობლობისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

2.4.9 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

2.5  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოების და დაბის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელება, ასევე სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში.

2.5.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

– ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები – იმის გათვალისწინებით, რომ  მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა.

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად გათვალისწინებული იყო შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 2,5%-ის ანაზღაურება სამუშაოების დასრულების ერთი წლის შემდეგ, ან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში.

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე (გარდამავალი) – აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების და სკამების მონტაჟის მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება.

– გასულ 2015 წელს განხორციელდა საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა, ხოლო მიმდინარე წელს დაგეგმილია აღნიშნულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა.

ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება – მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება.

– დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება) – დაბაში არსებული ასფალტის საფარი გარკვეულ ქუჩების მონაკვეთებში არის დაზიანებული და საჭიროა მისი არდგენა -რეაბილიტაცია, ასევე იქ სადაც ჯერ კიდევ არ არის ქუჩები მოასფალტებული განხორციელდება მისი მოასფალტება. პროექტის განხორციელების შემდეგ მოწესრიგდება ტერიტორია და ხელს შეუწყობს მოსახლეობის კომფორტულ გადაადგილებას.

– დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მოწყობა – მოსახლეობის მოთხოვნით საფუძველზე ხორციელდება დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა, რაც აუცილებელია სავალი გზის უსაფრთხოებისა და შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.

2.5.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა-მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება.

2.5.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

– ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებებლი იქნება, როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ა(ა)იპ – კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.

– მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო) – მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია სოფელ გუდასახოში მოსაცდელის მშენებლობა.

– მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება – ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული  შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას.

ასევე გათვალისწინებულია  დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაციის მშენობლობისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

2.6 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია  – სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

გათვლისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოსახლეობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება დამტკიცებული გეგმის მიხედვით.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 555 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

 3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2016 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ მეკეიძეებში ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი), სოფელ კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი),  სოფელ თხილვანაში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი),  სოფელ ფაჩხაში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის ბაგა-ბაღად გადაკეთების სამუშაოები ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), განხორციელდა ვერნების საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), ასევე დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები), რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ასევე გათვალისწინებულია  კვატიის, ხიხაძირის, დაბის საბავშვო ბაღების და ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

 3.3   სკოლების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 04)

 სოფელ ბოძაურის მოსახლეობის მოთხოვნით საფუძველზე დაგეგმილია სოფლის საჯარო სკოლის რემონტი, რაც ითვალისწინებს ლითონის ფურცლით მოჩარჩოებას და მცირე რემონტს. შედეგად  მოზარდ თაობას მიეცემა უსაფრთხო სწავლის საშუალება.

 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის და ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანის“ საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1  ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

 სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2  ა(ა)იპხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამულიოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანის“ ფინანსურ მხარდაჭერას 2016 წლის იანვრისა და თებერვლის თვეში, ხოლო დარჩენილი საბიუჯეტო სუბსიდიით ხორციელდება „ფეხბურთის განვითარების პროგრამა“-ის დაფინანსება საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილების შესაბამისად.

4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული თოთხმეტი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია მშენებლობას – სოფელ ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება, მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა, ძმაგულის მინი სპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, დაბაში ცენტრალურ სტადიონზე  არსებული შენობის რეაბილიტაცია – დაშენება, ასევე დაგეგმილია საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას.

4.1.5 ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ – „ხულოს საფეხბურთო კლუბ ხიხანი“-ის საბიუჯეტო სუბსიდიის ხარჯზე „ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა“-ის შექმნას, რომელიც დაფინანსდება გრანტის სახით  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილების შესაბამისად.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი.

4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4 კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული ოდი 05 02 05)

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა – მუნიციპალიტეტში სოფელი ოქრუაშვილები გამოირჩევა თვისი მოსახლეობის სიმრავლით, მაგრამ სოფელს არ გააჩნია ისეთი შენობა-ნაგებობა (არსებული ხის შენობა მოწველებულია და თითქმის მთლიანად ამორტიზირებულია), სადაც  შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის თავშეყრა და სხვადასხვა შეხვედრების თუ კულტურული და შემოქმედებითი საღამოების გამართვა. მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე გადაწყდა ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება.

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა – რეაბილიტაცია – მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე დაგეგმილია სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულში კლუბის მშენებლობა – რეაბილიტაცია, რისი განხორციელებაც აუცილებელია თემში არსებული ქორეგრაფიული  და ფოლკლორული გუნდების არსებობისა და შემდგომი განვითარებისათვის, ასევე შესაძლებელი იქნება მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სახის შეხვედრების გამართვა.

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი) – იმის გათვალისწინებით, რომ თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი, საჭირო გახდა აღნიშნული შენობის მშენებლობის განხორციელება, რაც 2015 წლიდან ხორციელდება და დასრულდება 2016 წელს. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა – კურორტ ბეშუმში ყოველწლიურად იმართება კულტურული და სპორტული ღონისძიებები სახალხო დღესასწაულის (შუამთობა) აღსანიშნავად,  რისთვისაც არსებული ინფრასტრუქტურა საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ – კურორტი ბეშუმი (პროგრამული ოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

4.2.8 კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები) (პროგრამული ოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ რიყეთში და ოქრუაშვილებში მშენებარე კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენას, რითაც მოსახლეობა მიეცემა სხვადასხვა ღონისძიებების (კულტურული, შემეცნებითი) სრულყოფილი ჩატარების საშუალება.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1  ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას.

5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 71 ბენეფიციარზე.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე.

5.1.4 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ გურძაულში ამბულატორიის შენობის მშენებლობას, რაც უზრუნველყობს მოსახლეობის უკეთეს სამედიცინო მომსახურებას.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  264 ომის მონაწილე ვეტერანზე  6 კუბური მეტრი შეშის ბილეთის ღირებულების ფულადი კომპენსაცია.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 2 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  ყოველთვიურად  100 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

5.2.7 ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ხელშეწყობას. დაგეგმილია მინიმუმ 5 ოჯახზე დახმარება.

5.2.8 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 14 ბენეფიციარზე და 4 თანხლებ პირზე.

5.2.9 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 175 ოჯახზე.

5.2.10 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 40 ბავშვზე და 40 თანხლებ პირზე.

5.2.11 2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში 2012 წელს მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახების ფინანსურ კომპენაციას. გათვალისწინებულია 15 ოჯახზე.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  13  829 214 ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

 

 

 

2016 წლის გეგმა

 

 

 

 

 

სულ

მათ შორის

 

სახ.

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

8,110,376

11,245,337

13,829,214

819,195

13,010,019

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147

135

135

0

135

 

ხარჯები

5,549,015

6,298,769

7,125,139

13,164

7,111,975

 

შრომის ანაზღაურება

2,282,018

1,748,262

1,630,409

0

1,630,409

 

საქონელი და მომსახურება

810,715

926,224

1,252,719

13,164

1,239,555

 

სუბსიდიები

1,827,697

2,071,086

2,445,479

0

2,445,479

 

გრანტები

0

542,663

362,536

0

362,536

 

სოციალური უზრუნველყოფა

606,713

556,802

603,639

0

603,639

 

სხვა ხარჯები

21,872

453,732

830,357

0

830,357

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,561,361

4,943,808

6,666,194

806,031

5,860,163

 

ვალდებულების კლება

0

2,760

37,881

0

37,881

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,306,758

2,252,112

2,251,095

0

2,251,095

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99

130

135

0

135

 

ხარჯები

2,206,451

2,145,966

2,213,096

0

2,213,096

 

შრომის ანაზღაურება

1,780,337

1,686,121

1,625,594

0

1,625,594

 

საქონელი და მომსახურება

310,434

451,340

512,908

0

512,908

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115,680

7,687

8,094

0

8,094

 

სხვა ხარჯები

0

818

66,500

0

66,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,307

103,386

37,500

0

37,500

 

ვალდებულების კლება

0

2,760

499

0

499

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

552,877

632,173

612,590

0

612,590

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

20

20

 

20

 

ხარჯები

551,562

611,727

601,590

0

601,590

 

შრომის ანაზღაურება

491,051

482,237

399,517

 

399,517

 

საქონელი და მომსახურება

57,471

128,187

193,687

0

193,687

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,040

1,303

5,386

 

5,386

 

სხვა ხარჯები

0

0

3,000

 

3,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,315

20,446

11,000

 

11,000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,753,881

1,523,909

1,578,505

0

1,578,505

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79

110

115

 

115

 

ხარჯები

1,654,889

1,476,886

1,551,506

0

1,551,506

 

შრომის ანაზღაურება

1,289,286

1,203,884

1,226,077

0

1,226,077

 

საქონელი და მომსახურება

252,963

266,618

319,221

0

319,221

 

სოციალური უზრუნველყოფა

112,640

6,384

2,708

0

2,708

 

სხვა ხარჯები

0

0

3,500

0

3,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98,992

44,263

26,500

0

26,500

 

ვალდებულების კლება

0

2,760

499

0

499

01 03

მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

75,031

89,627

0

0

0

 

ხარჯები

16,039

51,631

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

16,039

0

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

51,631

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,992

37,996

0

 

 

01 04

არასამთავრობო ორგანიზაციამერსი ქორფსი“- პროექტის  თანადაფინანსება

0

6,403

0

0

0

 

ხარჯები

0

5,722

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

4,904

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

818

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

681

0

 

 

01 05

სარეზერვო ფონდი

0

0

60,000

0

60,000

 

ხარჯები

0

0

60,000

0

60,000

 

სხვა ხარჯები

0

0

60,000

 

60,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

780,097

489,012

13,365

0

13,365

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

5

5

0

5

 

ხარჯები

572,647

486,931

13,365

0

13,365

 

შრომის ანაზღაურება

501,681

62,141

4,815

0

4,815

 

საქონელი და მომსახურება

69,846

24,905

8,550

0

8,550

 

გრანტები

0

350,125

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,120

49,760

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207,450

2,081

0

0

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

684,783

405,624

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

0

0

 

 

 

ხარჯები

477,333

405,624

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

435,070

5,529

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

42,263

210

0

0

0

 

გრანტები

0

350,125

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

49,760

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207,450

0

0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

95,314

83,388

5,165

0

5,165

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

95,314

81,307

5,165

0

5,165

 

შრომის ანაზღაურება

66,611

56,612

4,815

 

4,815

 

საქონელი და მომსახურება

27,583

24,695

350

0

350

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,120

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,081

0

 

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

8,200

0

8,200

 

ხარჯები

0

0

8,200

0

8,200

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

8,200

0

8,200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,087,695

4,175,607

5,540,712

819,195

4,721,517

 

ხარჯები

463,903

582,599

893,654

13,164

880,490

 

საქონელი და მომსახურება

262,072

355,747

506,158

13,164

492,994

 

სუბსიდიები

179,959

194,435

277,296

0

277,296

 

სხვა ხარჯები

21,872

32,417

110,200

0

110,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,623,792

3,593,008

4,632,946

806,031

3,826,915

 

ვალდებულების კლება

0

0

14,112

0

14,112

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა

5,720

21,234

991,100

0

991,100

 

ხარჯები

2,720

9,900

9,550

0

9,550

 

საქონელი და მომსახურება

2,720

9,900

9,550

0

9,550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

11,334

981,550

 

981,550

03 01 01

ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

0

11,334

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11,334

0

 

 

03 01 02

ხულო – ბეშუმისა და ღორჯომი – ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა

2,720

9,900

9,550

0

9,550

 

ხარჯები

2,720

9,900

9,550

0

9,550

 

საქონელი და მომსახურება

2,720

9,900

9,550

0

9,550

03 01 03

ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

3,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

0

0

 

 

03 01 04

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია

0

0

892,800

0

892,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

892,800

 

892,800

03 01 05

ბეღლეთი – ბოძაურის დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია

 

 

20,000

 

20,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

20,000

 

20,000

03 01 06

ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია

 

 

68,750

 

68,750

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

68,750

 

68,750

03 02

ააიპ „ხულო-თაგოს ბაგირგზა“

38,379

44,716

48,300

0

48,300

 

ხარჯები

38,379

44,716

47,100

0

47,100

 

სუბსიდიები

38,379

44,213

47,100

 

47,100

 

სხვა ხარჯები

0

503

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1,200

 

1,200

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

753,753

2,830,466

3,362,708

0

3,308,708

 

ხარჯები

392,085

498,119

711,120

0

657,120

 

საქონელი და მომსახურება

228,633

315,983

470,724

0

416,724

 

სუბსიდიები

141,580

150,222

230,196

0

230,196

 

სხვა ხარჯები

21,872

31,914

10,200

0

10,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361,668

2,332,347

2,646,752

0

2,646,752

 

ვალდებულების კლება

0

0

4,836

0

4,836

03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

66,538

12,116

0

0

0

 

ხარჯები

0

12,116

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

12,116

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,538

0

0

 

 

03 03 02

განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

108,424

402,435

705,440

0

705,440

 

ხარჯები

96,492

177,504

205,800

0

205,800

 

საქონელი და მომსახურება

96,492

177,504

205,800

0

205,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,932

224,931

499,640

 

499,640

03 03 02 01

გარე განათების მოვლა – ექპლოატაციის პროგრამა

96,492

177,504

205,800

0

205,800

 

ხარჯები

96,492

177,504

205,800

0

205,800

 

საქონელი და მომსახურება

96,492

177,504

205,800

0

205,800

03 03 02 02

მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა

0

12,920

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12,920

0

 

 

03 03 02 03

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტრო გადამცემი სადენების შეძენა

0

194,021

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

194,021

0

 

0

03 03 02 04

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა

0

0

394,000

0

394,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

394,000

 

394,000

03 03 02 05

გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

10,800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,800

0

0

 

 

03 03 02 06

ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)

1,132

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,132

0

0

 

 

03 03 02 07

სამთო იალაღებზე ელექტრო ხაზების აღდგენა

 

17,990

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17,990

0

 

 

03 03 02 08

კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა

0

0

105,640

0

105,640

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

105,640

 

105,640

03 03 03

სანიტარიული დასუფთავება

112,647

119,597

152,651

0

152,651

 

ხარჯები

112,647

119,597

152,651

0

152,651

 

საქონელი და მომსახურება

112,647

119,597

152,651

0

152,651

03 03 03 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა

112,647

118,797

98,651

0

98,651

 

ხარჯები

112,647

118,797

98,651

0

98,651

 

საქონელი და მომსახურება

112,647

118,797

98,651

0

98,651

03 03 03 02

სანაგვე ურნების შეძენა

0

800

0

0

0

 

ხარჯები

0

800

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

800

0

0

0

03 03 03 03

კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება

0

0

54,000

0

54,000

 

ხარჯები

0

0

54,000

0

54,000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

54,000

0

54,000

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

4,028

5,000

12,500

0

12,500

 

ხარჯები

4,028

5,000

12,500

0

12,500

 

საქონელი და მომსახურება

4,028

5,000

12,500

0

12,500

03 03 05

ა(ა)იპ – „ხულოს წყალკანალი“

146,860

154,719

240,196

0

240,196

 

ხარჯები

141,580

154,719

230,196

0

230,196

 

სუბსიდიები

141,580

150,222

230,196

 

230,196

 

სხვა ხარჯები

0

4,497

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,280

0

10,000

 

10,000

03 03 06

 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

60,817

1,827,545

1,574,386

0

1,574,386

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,817

1,827,545

1,574,386

 

1,574,386

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა

60,817

41,871

64,370

0

64,370

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,817

41,871

64,370

 

64,370

03 03 06 02

დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

1,728,462

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,728,462

0

 

 

03 03 06 03

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

6,399

105,000

0

105,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,399

105,000

 

105,000

03 03 06 04

თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

9,433

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9,433

0

 

 

03 03 06 05

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

717,230

0

717,230

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

717,230

 

717,230

03 03 06 06

ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

30,550

0

30,550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30,550

 

30,550

03 03 06 07

სხალთის წყაროს შენობის და
წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა

0

2,451

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,451

0

 

 

03 03 06 08

სახანძრო ავზების მოწყობა  (დიოკნისი, ბეღლეთი, ქვ. ვაშლოვანი, თაგო, აგარა)

0

38,929

50,000

0

50,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38,929

50,000

 

50,000

03 03 06 09

ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა

0

0

43,000

0

43,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

43,000

 

43,000

03 03 06 10

საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა

0

0

151,000

0

151,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

151,000

 

151,000

03 03 06 11

ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

5,236

0

5,236

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5,236

 

5,236

03 03 06 12

მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა

0

0

300,000

0

300,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

300,000

 

300,000

03 03 06 13

ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

70,000

0

70,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

70,000

 

70,000

03 03 06 14

ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

 

38,000

 

38,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

38,000

 

38,000

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება

121,070

62,069

197,706

0

197,706

 

ხარჯები

1,652

2,566

32,773

0

32,773

 

საქონელი და მომსახურება

1,652

2,566

32,773

0

32,773

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119,418

59,503

164,933

 

164,933

03 03 08

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

105,019

197,874

396,429

0

396,429

 

ხარჯები

7,336

6,199

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

7,336

6,199

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97,683

191,675

391,593

 

391,593

 

ვალდებულების კლება

0

0

4,836

 

4,836

03 03 08 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა-შენახვის პროგრამა

7,336

6,199

0

0

0

 

ხარჯები

7,336

6,199

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

7,336

6,199

0

0

0

03 03 08 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები)

0

3,372

48,863

0

48,863

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,372

48,863

 

48,863

03 03 08 03

დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

15,297

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,297

0

0

 

0

03 03 08 04

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა

82,386

106,154

4,836

0

4,836

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82,386

106,154

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

4,836

 

4,836

03 03 08 05

დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

3,304

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,304

0

 

 

03 03 08 06

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

0

10,399

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10,399

0

 

 

03 03 08 07

სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

0

4,746

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4,746

0

 

 

03 03 08 08

ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის

0

63,700

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

63,700

0

 

 

03 03 08 09

კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

312,730

0

312,730

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

312,730

 

312,730

03 03 08 10

ღორჯომის ცენტრის მიმდებარედ მდინარის კალაპოტისათვის მილების შეძენა

0

0

30,000

0

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30,000

 

30,000

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა

28,350

49,111

83,400

0

83,400

 

ხარჯები

28,350

20,418

77,200

0

77,200

 

საქონელი და მომსახურება

6,478

5,117

67,000

0

67,000

 

სხვა ხარჯები

21,872

15,301

10,200

 

10,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28,693

6,200

 

6,200

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

398,292

372,825

319,409

0

319,409

 

ხარჯები

30,719

13,748

112,720

0

112,720

 

საქონელი და მომსახურება

30,719

13,748

12,720

0

12,720

 

სხვა ხარჯები

0

0

100,000

0

100,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367,573

359,077

197,413

0

197,413

 

ვალდებულების კლება

0

0

9,276

0

9,276

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

124,549

174,222

236,915

0

236,915

 

ხარჯები

0

0

100,000

0

100,000

 

სხვა ხარჯები

0

0

100,000

 

100,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124,549

174,222

131,483

 

131,483

 

ვალდებულების კლება

0

0

5,432

 

5,432

03 04 01 01

კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

 

16,888

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

16,888

0

 

 

03 04 01 02

ფერდსამაგრი სამუშაოები

 

0

51,750

0

51,750

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

51,750

 

51,750

03 04 01 03

ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

13,589

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

13,589

0

 

 

03 04 01 04

ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

 

4,966

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4,966

0

 

 

03 04 01 05

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

 

35,641

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35,641

0

 

 

03 04 01 06

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე (გარდამავალი))

 

61,959

56,071

0

56,071

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

61,959

52,809

 

52,809

 

ვალდებულების კლება

 

0

3,262

 

3,262

03 04 01 07

საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

60,973

11,486

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,973

11,486

0

 

 

03 04 01 08

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა

63,576

21,025

2,170

0

2,170

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,576

21,025

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

2,170

 

2,170

03 04 01 09

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

0

2,884

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,884

0

 

 

03 04 01 10

აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

0

5,784

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5,784

0

 

 

03 04 01 11

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა

0

0

2,424

0

2,424

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2,424

 

2,424

03 04 01 12

ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

 

 

9,500

 

9,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

9,500

 

9,500

03 04 01 13

დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება)

 

 

100000

 

100,000

 

სხვა ხარჯები

 

 

100000

 

100,000

03 04 01 14

დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა

 

 

15000

 

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

15000

 

15,000

03 04 02

დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

11,755

13,748

12,720

0

12,720

 

ხარჯები

11,755

13,748

12,720

0

12,720

 

საქონელი და მომსახურება

11,755

13,748

12,720

0

12,720

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

261,988

184,855

69,774

0

69,774

 

ხარჯები

18,964

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

18,964

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243,024

184,855

65,930

 

65,930

 

ვალდებულების კლება

0

0

3,844

 

3,844

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

 

0

38,590

0

38,590

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

38,590

 

38,590

03 04 03 02

მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში

 

18,851

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18,851

0

 

 

03 04 03 03

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია

69,372

80,472

3,844

0

3,844

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,372

80,472

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

3,844

 

3,844

03 04 03 04

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

48,763

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,763

0

0

 

 

03 04 03 05

ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

22,329

25,415

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,329

25,415

0

 

 

03 04 03 06

მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო)

18,824

13,546

7,000

0

7,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,824

13,546

7,000

 

7,000

03 04 03 07

გამგეობის შენობის რემონტი

42,025

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,025

0

0

 

 

03 04 03 08

მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება

18,964

8,200

20,340

0

20,340

 

ხარჯები

18,964

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

18,964

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8,200

20,340

 

20,340

03 04 03 09

დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა

41,711

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,711

0

0

 

 

03 04 03 10

დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით

0

6,925

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,925

0

 

 

03 04 03 11

საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

0

9,025

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9,025

0

 

 

03 04 03 12

საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

0

13,938

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13,938

0

 

 

03 04 03 13

გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა

0

2,809

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,809

0

 

 

03 04 03 14

დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ №3– ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა

0

5,674

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5,674

0

 

 

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

891,551

906,366

819,195

819,195

0

 

ხარჯები

0

16,116

13,164

13,164

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

16,116

13,164

13,164

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

891,551

890,250

806,031

806,031

 

04 00

განათლება

784,981

1,937,029

2,225,484

0

2,225,484

 

ხარჯები

583,693

969,935

1,159,240

0

1,159,240

 

სუბსიდიები

583,693

860,515

1,144,000

0

1,144,000

 

სხვა ხარჯები

0

109,420

15,240

0

15,240

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,288

967,094

1,051,418

0

1,051,418

 

ვალდებულების კლება

0

0

14,826

0

14,826

04 01

ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

574,562

899,959

1,156,000

0

1,156,000

 

ხარჯები

568,753

899,959

1,144,000

0

1,144,000

 

სუბსიდიები

568,753

860,515

1,144,000

 

1,144,000

 

სხვა ხარჯები

0

39,444

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,809

0

12,000

 

12,000

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი

185,612

920,240

1,053,029

0

1,053,029

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185,612

920,240

1,039,418

 

1,039,418

 

ვალდებულების კლება

0

0

13,611

 

13,611

04 02 01

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

 

159,716

4,097

0

4,097

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

159,716

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

4,097

 

4,097

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

 

57,204

1,468

0

1,468

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

57,204

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

1,468

 

1,468

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

95,978

62,110

0

62,110

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

95,978

57,058

 

57,058

 

ვალდებულების კლება

0

0

5,052

 

5,052

04 02 04

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

250,353

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

250,353

0

 

 

04 02 05

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

38,065

78,659

2,994

0

2,994

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,065

78,659

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

2,994

 

2,994

04 02 06

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება

30,624

39,863

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,624

39,863

0

 

 

04 02 07

დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

98,070

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98,070

0

0

 

 

04 02 08

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

222,550

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

222,550

0

 

 

04 02 09

ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

18,853

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,853

0

0

 

 

04 02 10

მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

225,000

0

225,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

225,000

 

225,000

04 02 11

საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა

0

15,917

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15,917

0

 

 

04 02 12

კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

177,440

0

177,440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

177,440

 

177,440

04 02 13

თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

267,000

0

267,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

267,000

 

267,000

04 02 14

ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

179,000

0

179,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

179,000

 

179,000

04 02 15

დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება

0

0

60,600

0

60,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60,600

 

60,600

04 02 16

საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები)

 

 

73,320

0

73,320

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

73,320

 

73,320

04 03

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

 

46,854

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

46,854

0

 

 

04 04

 სკოლების მშენებლობა-რემონტი

9,867

58,978

16,455

0

16,455

 

ხარჯები

0

58,978

15,240

0

15,240

 

სხვა ხარჯები

0

58,978

15,240

 

15,240

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,867

0

0

 

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

1,215

 

1,215

04 04 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

0

47,304

1,215

0

1,215

 

ხარჯები

0

47,304

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

47,304

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

1,215

 

1,215

04 04 02

შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

9,867

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,867

0

0

 

0

04 04 03

შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

7,437

0

0

0

 

ხარჯები

0

7,437

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

7,437

0

 

 

04 04 04

სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

0

4,237

0

0

0

 

ხარჯები

0

4,237

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

4,237

0

 

 

04 04 05

ბოძაურის საჯარო სკოლის  ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი

 

 

15,240

 

15,240

 

ხარჯები

 

 

15,240

 

15,240

 

სხვა ხარჯები

 

 

15,240

 

15,240

04 05

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

14,940

10,998

0

0

0

 

ხარჯები

14,940

10,998

0

0

0

 

სუბსიდიები

14,940

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

10,998

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,524,772

1,646,375

2,874,838

0

2,874,838

 

ხარჯები

1,112,687

1,374,067

1,935,064

0

1,935,064

 

საქონელი და მომსახურება

129,381

94,232

224,835

0

224,835

 

სუბსიდიები

983,306

891,503

894,568

0

894,568

 

გრანტები

0

192,538

362,536

0

362,536

 

სხვა ხარჯები

0

195,794

453,125

0

453,125

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412,085

272,308

931,330

0

931,330

 

ვალდებულების კლება

0

0

8,444

0

8,444

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

406,024

553,501

857,098

0

857,098

 

ხარჯები

207,177

393,131

817,578

0

817,578

 

საქონელი და მომსახურება

68,482

21,959

17,000

0

17,000

 

სუბსიდიები

138,695

249,920

250,417

0

250,417

 

გრანტები

0

0

142,036

0

142,036

 

სხვა ხარჯები

0

121,252

408,125

0

408,125

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198,847

160,370

39,520

0

39,520

05 01 01

ა(ა)იპ – „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

144,841

146,943

164,500

0

164,500

 

ხარჯები

138,695

146,943

154,980

0

154,980

 

სუბსიდიები

138,695

146,943

154,980

 

154,980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,146

0

9,520

 

9,520

05 01 02

 ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

0

105,975

95,437

0

95,437

 

ხარჯები

0

105,975

95,437

0

95,437

 

სუბსიდიები

0

102,977

95,437

 

95,437

 

სხვა ხარჯები

0

2,998

0

 

0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

47,984

44,109

77,600

0

77,600

 

ხარჯები

47,984

44,109

62,600

0

62,600

 

საქონელი და მომსახურება

47,984

21,959

17,000

0

17,000

 

სხვა ხარჯები

0

22,150

45,600

 

45,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

15,000

 

15,000

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი

192,701

256,474

377,525

0

377,525

 

ხარჯები

0

96,104

362,525

0

362,525

 

სხვა ხარჯები

0

96,104

362,525

 

362,525

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192,701

160,370

15,000

 

15,000

05 01 04 01

დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

24,966

0

0

0

 

ხარჯები

0

24,966

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

24,966

0

 

 

05 01 04 02

დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

33,035

0

0

0

 

ხარჯები

0

33,035

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

33,035

0

 

 

05 01 04 03

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

49,276

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49,276

0

 

 

05 01 04 04

დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

0

21,940

0

0

0

 

ხარჯები

0

21,940

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

21,940

0

 

 

05 01 04 05

ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

27,928

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27,928

0

 

 

05 01 04 06

მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

29,374

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,374

0

0

 

 

05 01 04 07

დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

31,485

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,485

0

0

 

 

05 01 04 08

კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა

24,936

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,936

0

0

 

 

05 01 04 09

რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

34,288

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,288

0

0

 

 

05 01 04 10

ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

14,998

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,998

0

0

 

 

05 01 04 11

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  შემოღობვა

17,568

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,568

0

0

 

 

05 01 04 12

ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  რემონტი

12,223

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,223

0

0

 

 

05 01 04 13

განახლების მინი მოედნის  რემონტი

1,539

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,539

0

0

 

 

05 01 04 14

გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით

26,290

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,290

0

0

 

 

05 01 04 15

ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა

0

16,163

0

0

0

 

ხარჯები

0

16,163

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

16,163

0

 

 

05 01 04 16

ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა

0

60,356

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

60,356

0

 

 

05 01 04 17

დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

22,810

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22,810

0

 

 

05 01 04 18

ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა

0

0

37,575

0

37,575

 

ხარჯები

0

0

37,575

0

37,575

 

სხვა ხარჯები

0

0

37,575

 

37,575

05 01 04 19

ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

12,090

0

12,090

 

ხარჯები

0

0

12,090

0

12,090

 

სხვა ხარჯები

0

0

12,090

 

12,090

05 01 04 20

გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

35,000

0

35,000

 

ხარჯები

0

0

35,000

0

35,000

 

სხვა ხარჯები

0

0

35,000

 

35,000

05 01 04 21

უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

0

29,230

0

29,230

 

ხარჯები

0

0

29,230

0

29,230

 

სხვა ხარჯები

0

0

29,230

 

29,230

05 01 04 22

ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

29,650

0

29,650

 

ხარჯები

0

0

29,650

0

29,650

 

სხვა ხარჯები

0

0

29,650

 

29,650

05 01 04 23

საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

29,780

0

29,780

 

ხარჯები

0

0

29,780

0

29,780

 

სხვა ხარჯები

0

0

29,780

 

29,780

05 01 04 24

ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

15,000

0

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

15,000

 

15,000

05 01 04 25

მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

 

 

25,000

 

25,000

 

ხარჯები

 

 

25,000

 

25,000

 

სხვა ხარჯები

 

 

25,000

 

25,000

05 01 04 26

მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

 

 

42,500

 

42,500

 

ხარჯები

 

 

42,500

 

42,500

 

სხვა ხარჯები

 

 

42,500

 

42,500

05 01 04 27

ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

 

 

42,500

 

42,500

 

ხარჯები

 

 

42,500

 

42,500

 

სხვა ხარჯები

 

 

42,500

 

42,500

05 01 04 28

გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

 

 

35,400

 

35,400

 

ხარჯები

 

 

35,400

 

35,400

 

სხვა ხარჯები

 

 

35,400

 

35,400

05 01 04 29

წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა

 

 

30,000

 

30,000

 

ხარჯები

 

 

30,000

 

30,000

 

სხვა ხარჯები

 

 

30,000

 

30,000

05 01 04 30

ძმაგულის მინი სპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

 

 

10,000

 

10,000

 

ხარჯები

 

 

10,000

 

10,000

 

სხვა ხარჯები

 

 

10,000

 

10,000

05 01 04 31

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება

 

 

3,800

 

3,800

 

ხარჯები

 

 

3,800

 

3,800

 

სხვა ხარჯები

 

 

3,800

 

3,800

05 01 05

სპორტული ინვენტარის შეძენა

20,498

0

0

0

0

 

ხარჯები

20,498

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

20,498

0

0

0

0

05 01 06

ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა

0

0

142,036

0

142,036

 

გრანტები

0

0

142,036

 

142,036

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,118,748

1,092,874

2,017,740

0

2,017,740

 

ხარჯები

905,510

980,936

1,117,486

0

1,117,486

 

საქონელი და მომსახურება

60,899

72,273

207,835

0

207,835

 

სუბსიდიები

844,611

641,583

644,151

0

644,151

 

გრანტები

0

192,538

220,500

0

220,500

 

სხვა ხარჯები

0

74,542

45,000

0

45,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213,238

111,938

891,810

0

891,810

 

ვალდებულების კლება

0

0

8,444

0

8,444

05 02 01

ა(ა)იპ – „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

80,434

87,906

105,926

0

105,926

 

ხარჯები

80,434

87,906

101,426

0

101,426

 

სუბსიდიები

80,434

82,924

101,426

 

101,426

 

სხვა ხარჯები

0

4,982

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

4,500

 

4,500

05 02 02

ა(ა)იპ – „ხულოს კულტურის ცენტრი“

485,460

452,061

477,960

0

477,960

 

ხარჯები

475,633

452,061

461,290

0

461,290

 

სუბსიდიები

475,633

452,061

461,290

 

461,290

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,827

0

12,500

 

12,500

 

ვალდებულების კლება

0

0

4,170

 

4,170

05 02 03

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

228,133

229,942

220,500

0

220,500

 

ხარჯები

225,733

229,942

220,500

0

220,500

 

სუბსიდიები

225,733

37,404

0

 

 

 

გრანტები

0

192,538

220,500

 

220,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,400

0

0

 

0

05 02 04

კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

51,992

148,283

160,000

0

160,000

 

ხარჯები

51,992

117,536

160,000

0

160,000

 

საქონელი და მომსახურება

51,992

64,527

115,000

0

115,000

 

სხვა ხარჯები

0

53,009

45,000

 

45,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30,747

0

 

 

05 02 05

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი

201,011

95,365

875,584

0

875,584

 

ხარჯები

0

14,174

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

14,174

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,011

81,191

871,310

 

871,310

 

ვალდებულების კლება

0

0

4,274

 

4,274

05 02 05 01

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა

0

0

196,000

0

196,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

196,000

 

196,000

05 02 05 02

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა – რეაბილიტაცია

0

0

159,160

0

159,160

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

159,160

 

159,160

05 02 05 03

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

81,191

480,424

0

480,424

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

81,191

476,150

 

476,150

 

ვალდებულების კლება

0

0

4,274

 

4,274

05 02 05 04

თხილვანის  მუზეუმის რემონტი

7,315

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,315

0

0

 

 

05 02 05 05

საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

140,640

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140,640

0

0

 

 

05 02 05 06

ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

53,056

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53,056

0

0

 

 

05 02 05 07

სხალთის მუზეუმის რემონტი

0

14,174

0

0

0

 

ხარჯები

0

14,174

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

14,174

0

 

 

05 02 05 08

კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

40,000

0

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

40,000

 

40,000

05 02 06

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

8,907

8,586

27,835

0

27,835

 

ხარჯები

8,907

8,586

27,835

0

27,835

 

საქონელი და მომსახურება

8,907

7,746

27,835

0

27,835

 

სხვა ხარჯები

0

840

0

 

0

05 02 07

ა(ა)იპ – ,,კურორტი ბეშუმი"

62,811

70,731

84,935

0

84,935

 

ხარჯები

62,811

70,731

81,435

0

81,435

 

სუბსიდიები

62,811

69,194

81,435

 

81,435

 

სხვა ხარჯები

0

1,537

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

3,500

 

3,500

05 02 08

კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები)

 

 

65,000

 

65,000

 

ხარჯები

 

 

65,000

 

65,000

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

65,000

 

65,000

06  00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

626,073

745,202

923,720

0

923,720

 

ხარჯები

609,634

739,271

910,720

0

910,720

 

საქონელი და მომსახურება

38,982

0

268

0

268

 

სუბსიდიები

80,739

124,633

129,615

0

129,615

 

სოციალური უზრუნველყოფა

489,913

499,355

595,545

0

595,545

 

სხვა ხარჯები

0

115,283

185,292

0

185,292

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,439

5,931

13,000

0

13,000

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

106,671

150,266

183,307

0

183,307

 

ხარჯები

90,232

144,335

170,307

0

170,307

 

სუბსიდიები

80,739

124,633

129,615

0

129,615

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,493

17,773

40,692

0

40,692

 

სხვა ხარჯები

0

1,929

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,439

5,931

13,000

0

13,000

06 01 01

ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

0

105,026

129,615

0

129,615

 

ხარჯები

0

105,026

129,615

0

129,615

 

სუბსიდიები

 

103,097

129,615

 

129,615

 

სხვა ხარჯები

0

1,929

0

 

0

06 01 02

სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

80,739

21,536

0

0

0

 

ხარჯები

80,739

21,536

0

0

0

 

სუბსიდიები

80,739

21,536

0

 

0

06 01 02 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

79,823

21,536

0

0

0

 

ხარჯები

79,823

21,536

0

0

0

 

სუბსიდიები

79,823

21,536

0

 

 

06 01 02 02

ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა

916

0

0

0

0

 

ხარჯები

916

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

916

0

0

 

 

06 01 03

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

9,493

17,773

32,566

0

32,566

 

ხარჯები

9,493

17,773

32,566

0

32,566

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,493

17,773

32,566

 

32,566

06 01 04

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

8,126

0

8,126

 

ხარჯები

0

0

8,126

0

8,126

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

8,126

 

8,126

06 01 05

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი

16,439

5,931

13,000

0

13,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,439

5,931

13,000

 

13,000

06 01 05 01

თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

9,625

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,625

0

0

 

 

06 01 05 02

თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

0

5,931

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5,931

0

 

 

06 01 05 03

ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში

6,814

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,814

0

0

 

 

06 01 05 04

თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში

0

0

13,000

0

13,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

13,000

 

13,000

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

519,402

594,936

740,413

0

740,413

 

ხარჯები

519,402

594,936

740,413

0

740,413

 

საქონელი და მომსახურება

38,982

0

268

0

268

 

სოციალური უზრუნველყოფა

480,420

481,582

554,853

0

554,853

 

სხვა ხარჯები

0

113,354

185,292

0

185,292

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

34,693

35,176

36,600

0

36,600

 

ხარჯები

34,693

35,176

36,600

0

36,600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,693

35,176

36,600

 

36,600

06 02 02

ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა 

1,240

1,730

10,560

0

10,560

 

ხარჯები

1,240

1,730

10,560

0

10,560

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

268

0

268

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,240

50

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

1,680

10,292

 

10,292

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

23,750

15,750

25,000

0

25,000

 

ხარჯები

23,750

15,750

25,000

0

25,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,750

15,750

25,000

 

25,000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

55,000

52,600

50,000

0

50,000

 

ხარჯები

55,000

52,600

50,000

0

50,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55,000

52,600

50,000

 

50,000

06 02 05

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

48,000

49,000

60,000

0

60,000

 

ხარჯები

48,000

49,000

60,000

0

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48,000

49,000

60,000

 

60,000

06 02 06

უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

3,400

2,800

2,400

0

2,400

 

ხარჯები

3,400

2,800

2,400

0

2,400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,400

2,800

2,400

 

2,400

06 02 07

ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

55,000

175,000

0

175,000

 

ხარჯები

0

55,000

175,000

0

175,000

 

სხვა ხარჯები

0

55,000

175,000

 

175,000

06 02 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

284,073

259,700

0

0

0

 

ხარჯები

284,073

259,700

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

284,073

259,700

0

 

 

06 02 09

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა

30,264

30,506

37,660

0

37,660

 

ხარჯები

30,264

30,506

37,660

0

37,660

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,264

30,506

37,660

 

37,660

06 02 10

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

36,000

35,000

0

35,000

 

ხარჯები

0

36,000

35,000

0

35,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

36,000

35,000

 

35,000

06 02 11

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა

38,982

56,674

0

0

0

 

ხარჯები

38,982

56,674

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

38,982

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

56,674

0

 

 

06 02 12

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

56,000

0

56,000

 

ხარჯები

0

0

56,000

0

56,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

56,000

 

56,000

06 02 13

2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება

0

0

252,193

0

252,193

 

ხარჯები

0

0

252,193

0

252,193

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

252,193

 

252,193

 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 17. პრემიები და დანამატები
  2016 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 


მუხლი 18. ასიგნებების  დაფინანსება
      ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.