„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/07/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/08/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016300
18
28/07/2016
ვებგვერდი, 01/08/2016
190020020.35.117.016300
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2016 წლის 28 ივლისი

ქ. ამბროლაური

 

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №38 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge; 29/12/2015წ; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.117.016281) დამტკიცებულ დანართში შემდეგი ცვლილებები:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

         7 245.3

                         3 472.9

3 772.4

გადასახადები

          600.0

0.0

                       600.0

გრანტები

         6 045.3

                         3 472.9

                       2 572.4

სხვა შემოსავლები

            600.0

0.0

                        600.0

ხარჯები

          3 953.7

                        333.8

                     3 619.9

შრომის ანაზღაურება

           1 258.3

                        44.1

                     1 214.2

საქონელი და მომსახურება

           997.6

285.8

                      711.9

სუბსიდიები

1 195.3

0.0

                     1 195.3

გრანტები

83.7

0.0

    83.7

სოციალური უზრუნველყოფა

            331.6

4.0

                       327.7

სხვა  ხარჯები

            87.2

0.0

   87.2

საოპერაციო სალდო

           3 291.5

                         3 139.1

                      152.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

            3 712.5

3 200.7

                      511.8

ზრდა

3 732.5

                      3 200.7

                      531.8

კლება

              20.0

0.0

20,0

მთლიანი სალდო

           -421.0

                      -61.7

                    -359.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

           -426.0

                      -61.7

                    -364.3

ვალუტა და დეპოზიტები

             426.0

                       61.7

                     364.3

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-5.0

0.0

-5.0

კლება

5.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7 265.274

3 472.874

3 792.4

შემოსავლები

      7 245.274

                3 472.874

3 772.4

არაფინანსური აქტივების კლება

20,0

0.0

20,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7 671.268

3 534.543

4 156.725

ხარჯები

3 953.748

333.818

3 619.930

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 732.52

               3 300.795

                  531.795

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

5.0

0.0

5.0

ნაშთის ცვლილება

-426.0

-61.7

-364.3

";

გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსავლები 7 245.274 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 245.274

3 472.874

3 772.4

გადასახადები

600.0

0.0

600.0

გრანტები

       6 045.274

3 472.874

2 572.4

სხვა შემოსავლები

600.0

0.0

600.0

";

დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები           

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გრანტები 6 045.274 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

6 045.274

3 472.874

572.4

საერთასაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

6 045.274

3 472.874

572.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2 627.4

55.0

572.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2 572.4

0.0

572.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

55,0

55.0

0.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

 

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

 3 417.874

3 417.874

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

468.419

468.419

0.0

";

ე) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 3 953.748 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 953.748

                    333.818

                3 619.930

შრომის ანაზღაურება

1 258.300

                     44.100

              1 214.200

საქონელი და მომსახურება

997.618

                     285.758

711.860

სუბსიდიები

1 195.3

0,0

1 195.3

გრანტები

83.7

0.0

83.7

სოციალური უზრუნველყოფა

331.610

3.960

327.650

სხვა ხარჯები

87.220

0.0

87.220

";

ვ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

უნქციონალური კოდი

დასახელება

2016  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

785.404

0,0

 

         1 785.404

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 785.404

0,0

1 785.404

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

720.404

0,0

1 720.404

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

65.0

0.0

65.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0,0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

52,25

52,25

0,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 751.690

2 283.240

             468.450

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

436.350

404,372

31.978

7045

ტრანსპორტი

  776.122

1 408.416

367.706

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

        956.122

         1 588.416

367.706

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

359.214

 

290.454

68.760

705

გარემოს დაცვა

262.0

0,0

262.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

47.0

0,0

47.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

215.0

0,0

215.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 423.940

              1 195,09

228.85

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0.0

0,0

7063

წყალმომარაგება

271.64

               1 195,09

76.550

7064

გარე განათება

98.50

0.0

98.50

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

            53.800

0.0

53.800

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

598.296

0,0

598.296

7081

მომსახურება დასენებისა და სპორტის სფეროში

316.296

 

0,0

316.296

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

247.0

0.0

247.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

7.0

0.0

7.0

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადო  საქმიანობა

28.0

0,0

28.0

709

განათლება

430.0

0,0

430.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

430.0

0,0

430.0

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0,0

0.0

710

სოციალური დაცვა

 

382.69

3.96

378.73

7103

ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

3.96

3.96

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

            247.13

0.0

247.13

7101

ტრანსპორტით მომსახურება

33.0

0,0

33.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

98.6

0.0

98.6

 

სულ

7 686.27

3 534.543

4 151.725

";

ზ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის  ასიგნებები

ორგ.

კოდი

დასახელება

2016  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

7 6911.268

3 534.543

4 156,725

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

0.0

123

 

ხარჯები

953.748

333.818

619.930

 

შრომის ანაზღაურება

258.300

44.100

214.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

732.520

3 200.725

531.795

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

790.4

0,0

     1 790.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118

0.0

        118

 

ხარჯები

1 772.4

0,0

     1 772.4

 

შრომის ანაზღაურება

214.2

0,0

     1 214.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.000

0,0

      13.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

        0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

        0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

499.300

0.0

    499.300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

 

        21

 

ხარჯები

497.800

0.0

     497.800

 

შრომის ანაზღაურება

333.100

0

      333.100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

0.0

       1,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

         0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

         0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

226.10

0,0

    1 226.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

0,0

          97

 

ხარჯები

209.60

0,0

      1 209.60

 

შრომის ანაზღაურება

881.10

0,0

        881.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.500

0.0

         11.500

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

            0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

           0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

65.0

0.0

          65.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

           0,0

 

ხარჯები

65.0

0.0

          65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

          0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

          0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

          0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

          0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

         0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

         0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

        0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

        0.0

 

ვალდებულებების კლება

             0,0

0,0

        0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0.0

        0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

        0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

        0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

        0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

        0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

52.25

52.25

       0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

       0.0

 

ხარჯები

52.25

52.25

      0.0

 

შრომის ანაზღაურება

44,1

44.1

      0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

      0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

      0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

      0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

      0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0.0

      0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

      0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0

      0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

      0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

 

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

      0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

      0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

     0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

52.25

52.25

      0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

      0.0

 

ხარჯები

52.25

52.25

    52.25

 

შრომის ანაზღაურება

44.1

44.1

      0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 437.628

478.333

    959,295

 

ხარჯები

718.108

277.608

    440.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3 719.520

3 200.750

    518.795

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

     0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

     0.0

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1 487.703

         1 119.997

   367.706

 

ხარჯები

260.0

180.0

    80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 227.703

939.997

   287.706

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

     0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

     0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 045.155

485.545

    559.610

 

ხარჯები

360.500

0.0

    360.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

684.655

485.545

     199.110

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

     0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

     0.0

03 02 01

გარე-განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

98.5

0.0

    98.5

 

ხარჯები

98.5

0.0

    98.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

     0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

     0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

     0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

47,0

0,0

    47,0

 

ხარჯები

47,0

0.0

    47,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

    0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

    0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

    0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

271.641

195.091

  76.550

 

ხარჯები

0.0

            0.0

    0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271.641

  1 195,091

   76.550

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

   0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

   0.0

03 02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების, ხალიჩების მონტაჟი, სკამების მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია, სპორტდარბაზი, სახელოვნებო სკოლების, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, საცურაო აუზის მშენებლობა, არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია)

359.214

290.454

    68.760

 

ხარჯები

0.0

0.0

     0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

359.214

290.454

   68.760

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

    0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

    0.0

03 06

აიპ „პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“

215.0

0,0

   215.0

 

ხარჯები

215,0

0.0

   215,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

     0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

     0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

     0.0

03 02 05

სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

245.800

223,350

    22.450

 

ხარჯები

0,0

0.0

     0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245.800

223,350

    22.450

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

     0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

     0.0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა-შენახვა (ადმინისტრაციული შენობები)

0,0

0,0

     0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

    0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

    0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

    0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

    0.0

03 05

რეგიონალური პროექტების პროექტირების დაფინანსება

53.80

0.0

    53.80

 

ხარჯები

0.0

0.0

    0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            53.80

0.0

    53.80

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

    0,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

    0,0

03 03 01

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

190,551

181,022

       9,529

 

ხარჯები

0.0

0.0

       0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190,551

181,022

      9,529

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)

468,419

468,419

      0,0

 

ხარჯები

97.608

97.608

      0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

370.811

370.811

      0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

430,0

0,0

    430,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

      0,0

 

ხარჯები

430,0

0,0

    430,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

04 01

ააიპ –  სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

430,0

0,0

    430.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

      0.0

 

ხარჯები

430,0

0.0

    430,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

      0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

04 02

პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)

0.0

0.0

      0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

      0,0

 

ხარჯები

 

0.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

      0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

598.296

0,0

     598.296

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

      0.0

 

ხარჯები

598.296

0,0

     598.296

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

      0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

316.296

0.0

    316.296

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

       0.0

 

ხარჯები

316.296

0,0

     316.296

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

      0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (ააიპ სპორტული სკოლა)

70,0

0,0

     70,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

      0.0

 

ხარჯები

70.0

0.0

     70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

      0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

05 01 02

ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“

116.296

0.0

    116.296

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

116.296

0.0

    116.296

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

      0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

05 01 03

ა(ა)იპ  ტურიზმის განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი“

130.0

0.0

    130.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

     0,0

 

ხარჯები

130.0

0.0

   130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

     0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

     0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

     0.0

05 01 05

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

0,0

     0 ,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

     0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

     0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

     0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

     0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

     0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

254.000

0.0

     254.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

       0,0

 

ხარჯები

254.0

0.0

     254.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

      0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

05 02 01

ააიპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

206.0

0.0

     206.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

      0,0

 

ხარჯები

206.0

0.0

     206.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

05 02 04

საახალწლო და კულტურული ღონისძიებები

41.0

0.0

    41,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

41.0

0.0

     41.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

      0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

05 02 05

გაზეთის მომსახურება

7,0

0.0

     7,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

     0,0

 

ხარჯები

7,0

0.0

     7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

     0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

     0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

     0.0

05 03

ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება

28,0

0.0

    28,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

     0,0

 

ხარჯები

28,0

0.0

   28,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

    0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

    0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

    0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

382,69

3,96

  378,73

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

382,69

4,0

  378,73

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

     0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

     0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

     0.0

06 01

ააიპ   ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი

0.0

0.0

     0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

     0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

     0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

         0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

         0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

         0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

382,69

3,96

     378,73

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

       0,0

 

ხარჯები

382,69

3,96

   378,73

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

06 02 03

ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები

3,96

3,96

      0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

      0.0

 

ხარჯები

3,96

3,96

      0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

137,33

0.0

    137,33

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

137,33

0.0

    137,33

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

       0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

       0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

       0.0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)

9.6

0.0

       9.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

       0,0

 

ხარჯები

9.6

0.0

       9.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

       0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

       0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

       0.0

06 02 06

ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა

109,8

0.0

     109,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

       0,0

 

ხარჯები

109,8

0.0

    109,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

      0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

06 02 07

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა

89.0

0,0

     89.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

      0,0

 

ხარჯები

89.0

0,0

    89.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

     0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

     0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

     0.0

06 02 01

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის  სამგზავრო  გადაყვანის პროგრამები

33.0

0.0

    33.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

            0.0

 0.0

      0.0

 

ხარჯები

           33.0

0,0

    33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           0.0

0.0

      0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

           0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

           0.0

0.0

      0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

".

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეერასტი მეტრეველი