„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/07/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/07/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016208
12
07/07/2016
ვებგვერდი, 12/07/2016
190020020.35.127.016208
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2016 წლის 7 ივლისი

ქ. ზესტაფონი

 

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  ,,ნორმატიული აქტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
   შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16  დეკემბრის №35 დადგენილების (ვებგვერდი, 21/12/2015 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016195) 1-ლ, მე-2, მე-7, მე-8, მე-9,  მე-15, 16 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დანართი 1

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

14,948.4

4,377.4

10,571.0

გადასახადები

2,733.8

0.0

2,733.8

2,000.0

0.0

2,000.0

4,000.0

0.0

4,000.0

გრანტები

9,019.6

3,425.7

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

9,848.2

4,377.4

5,470.8

სხვა შემოსავლები

1,537.6

0.0

1,537.6

1,385.6

0.0

1,385.6

1,100.2

0.0

1,100.2

ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

11,276.2

149.0

11,127.2

შრომის ანაზღაურება

1,998.8

0.0

1,998.8

1,867.7

0.0

1,867.7

2,522.0

0.0

2,522.0

საქონელი და მომსახურება

2,131.3

827.8

1,303.5

1,151.6

26.5

1,125.1

1,060.1

0.8

1,059.3

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

სუბსიდიები

4,486.6

7.7

4,478.9

4,763.9

82.6

4,681.3

5,223.6

0.0

5,223.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

585.0

0.0

585.0

469.1

0.0

469.1

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,395.0

0.0

1,395.0

1,380.9

0.0

1,380.9

სხვა ხარჯები

109.4

0.0

109.4

571.2

166.0

405.2

568.7

148.2

420.5

საოპერაციო სალდო

3,582.5

2,590.2

992.3

3,971.3

3,921.8

49.5

3,672.2

4,228.4

-556.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,642.6

2,596.3

46.3

6,554.6

4,533.9

2,020.7

7,165.4

4,999.4

2,166.0

ზრდა

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

7,215.4

4,999.4

2,216.0

კლება

187.5

0.0

187.5

170.0

0.0

170.0

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

939.9

-6.1

946.0

-2,583.3

-612.1

-1,971.2

-3,493.2

-771.0

-2,722.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

813.7

-6.1

819.8

-2,710.1

-612.1

-2,098.0

-3,613.4

-771.0

-2,842.4

ზრდა

819.8

0.0

819.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

819.8

 

819.8

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

6.1

6.1

0.0

2,710.1

612.1

2,098.0

3,613.4

771.0

2,842.4

ვალუტა და დეპოზიტები

6.1

6.1

 

2,710.1

612.1

2,098.0

3,613.4

771.0

2,842.4

ვალდებულებების ცვლილება

-126.2

0.0

-126.2

-126.8

0.0

-126.8

-120.2

0.0

-120.2

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

120.2

0.0

120.2

საშინაო

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

120.2

0.0

120.2

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დანართი 2

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13,478.5

3,425.7

10,052.8

14,542.0

4,196.9

10,345.1

14,998.4

4,377.4

10,621.0

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

14,948.4

4,377.4

10,571.0

არაფინანსური აქტივების კლება

187.5

0.0

187.5

170.0

0.0

170.0

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

14,948.4

4,377.4

10,571.0

გადასახადები

12,664.8

3,431.8

9,233.0

17,252.1

4,809.0

12,443.1

18,611.8

5,148.4

13,463.4

      ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

11,276,2

149,0

11,127.2

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

7215,4

4999,4

2,216,0

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

120.2

0.0

120.2

ნაშთის ცვლილება

813,7

-6,1

819,8

-2710,1

-612,1

-2098,0

-3613,4

-771,0

-2842,4

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  11276,2  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი 7

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

11,276.2

149.0

11,127.2

შრომის ანაზღაურება

1,998.8

0.0

1,998.8

1,867.7

0.0

1,867.7

2,522.0

0.0

2,522.0

საქონელი და მომსახურება

2,131.3

827.8

1,303.5

1,151.6

26.5

1,125.1

1,060.1

0.8

1,059.3

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

სუბსიდიები

4,486.6

7.7

4,478.9

4,763.9

82.6

4,681.3

5,223.6

0.0

5,223.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

585.0

0.0

585.0

469.1

0.0

469.1

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,395.0

0.0

1,395.0

1,380.9

0.0

1,380.9

სხვა ხარჯები

109.4

0.0

109.4

571.2

166.0

405.2

568.7

148.2

420.5

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7165.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7215.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი 8

ორგ.კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

261,3

123,4

82,2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

26,2

3,4

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2508,9

4816,9

6036.4

04 00

განათლება

23,4

1600,2

965,6

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0,0

178,0

131,2

    06 00

ჯანდაცვა

10,3

2,7

0.0

 

სულ

2830,1

6724,6

7215.4

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დანართი 9

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

187,5

170,0

50,0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

187,5

170.0

50.0

მიწა

135,8

0,0

0,0

სხვა  ბუნებრივ ი  აქტივები

51,7

170,0

50,0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დანართი 10

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,735.1   

159.7   

2,575.4   

2,761.1   

10.5   

2,750.6   

3,275.9   

0.0   

3,275.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,652.1   

159.7   

2,492.4   

2,761.1   

10.5   

2,750.6   

3,275.9   

0.0   

3,275.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,652.1   

159.7   

2,492.4   

2,601.2   

10.5   

2,590.7   

3,147.4   

0.0   

3,147.4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

159.9   

0.0   

159.9   

128.5   

0.0   

128.5   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

83.0   

0.0   

83.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

157.3   

0.0   

157.3   

147.6   

0.0   

147.6   

188.5   

0.0   

188.5   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

321.3   

0.0   

321.3   

323.7   

0.0   

323.7   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

321.3   

0.0   

321.3   

323.7   

0.0   

323.7   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,833.6   

2,547.4   

286.2   

4,898.7   

3,270.8   

1,627.9   

6,168.0   

4,327.4   

1,840.6   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

14.5   

0.0   

14.5   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

14.5   

0.0   

14.5   

7045

ტრანსპორტი

1,731.3   

1,445.1   

286.2   

3,700.8   

2,092.9   

1,607.9   

4,951.7   

3,125.6   

1,826.1   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,731.3   

1,445.1   

286.2   

3,700.8   

2,092.9   

1,607.9   

4,951.7   

3,125.6   

1,826.1   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,102.3   

1,102.3   

0.0   

1,197.9   

1,177.9   

20.0   

1,201.8   

1,201.8   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

1,192.7   

0.0   

1,192.7   

1,445.8   

82.6   

1,363.2   

1,421.5   

0.0   

1,421.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,168.6   

0.0   

1,168.6   

1,375.4   

82.6   

1,292.8   

1,369.7   

0.0   

1,369.7   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

24.1   

0.0   

24.1   

70.4   

0.0   

70.4   

51.8   

0.0   

51.8   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

871.4   

693.6   

177.8   

643.0   

42.2   

600.8   

386.1   

20.9   

365.2   

7061

ბინათმშენებლობა

442.2   

266.9   

175.3   

409.2   

14.3   

394.9   

295.1   

0.0   

295.1   

7063

წყალმომარაგება

2.5   

0.0   

2.5   

54.9   

0.0   

54.9   

70.2   

20.5   

49.7   

7064

გარე განათება

426.7   

426.7   

0.0   

178.9   

27.9   

151.0   

20.8   

0.4   

20.4   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

152.4   

0.0   

152.4   

105.7   

2.7   

103.0   

104.6   

0.0   

104.6   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

152.4   

0.0   

152.4   

105.7   

2.7   

103.0   

104.6   

0.0   

104.6   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,605.4   

0.0   

1,605.4   

2,077.9   

48.1   

2,029.8   

2,363.1   

0.4   

2,362.7   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

497.5   

0.0   

497.5   

801.6   

0.0   

801.6   

923.0   

0.4   

922.6   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,043.6   

0.0   

1,043.6   

1,166.0   

48.1   

1,117.9   

1,328.1   

0.0   

1,328.1   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

64.3   

0.0   

64.3   

110.3   

0.0   

110.3   

112.0   

0.0   

112.0   

709

განათლება

1,685.3   

31.1   

1,654.2   

3,328.9   

1,352.1   

1,976.8   

3,154.4   

799.7   

2,354.7   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,674.8   

31.1   

1,643.7   

3,322.9   

1,352.1   

1,970.8   

3,148.4   

799.7   

2,348.7   

7092

ზოგადი განათლება

10.5   

0.0   

10.5   

6.0   

0.0   

6.0   

6.0   

0.0   

6.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

10.5   

0.0   

10.5   

6.0   

0.0   

6.0   

6.0   

0.0   

6.0   

710

სოციალური დაცვა

984.1   

0.0   

984.1   

1,392.9   

0.0   

1,392.9   

1,429.5   

0.0   

1,429.5   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

84.7   

0.0   

84.7   

88.0   

0.0   

88.0   

95.0   

0.0   

95.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

83.8   

0.0   

83.8   

81.5   

0.0   

81.5   

80.0   

0.0   

80.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

616.4   

0.0   

616.4   

735.2   

0.0   

735.2   

511.0   

0.0   

511.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

199.2   

0.0   

199.2   

488.2   

0.0   

488.2   

743.5   

0.0   

743.5   

 

სულ

12,538.6   

3,431.8   

9,106.8   

17,125.3   

4,809.0   

12,316.3   

18,491.6   

5,148.4   

13,343.2   

 

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 15.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

დანართი 11

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

12,664.8

3,431.8

9,233.0

17,252.1

4,809.0

12,443.1

18,611.8

5,148.4

13,463.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,039.5

0.0

1,039.5

1,078.0

0.0

1,078.0

1,099.0

0.0

1,099.0

 

ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

11,276.2

149.0

11,127.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,998.8

0.0

1,998.8

1,867.7

0.0

1,867.7

2,522.0

0.0

2,522.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,131.3

827.8

1,303.5

1,151.6

26.5

1,125.1

1,060.1

0.8

1,059.3

 

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

 

სუბსიდიები

4,486.6

7.7

4,478.9

4,763.9

82.6

4,681.3

5,223.6

0.0

5,223.6

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

585.0

0.0

585.0

469.1

0.0

469.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,395.0

0.0

1,395.0

1,380.9

0.0

1,380.9

 

სხვა ხარჯები

109.4

0.0

109.4

571.2

166.0

405.2

568.7

148.2

420.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

7,215.4

4,999.4

2,216.0

 

ძირითადი აქტივები

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

7,215.4

4,999.4

2,216.0

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

120.2

0.0

120.2

 

საშინაო

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

120.2

0.0

120.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,861.3

159.7

2,701.6

2,761.1

10.5

2,750.6

3,277.4

0.0

3,277.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173.0

0.0

173.0

173.0

0.0

173.0

174.0

0.0

174.0

 

ხარჯები

2,473.8

0.0

2,473.8

2,637.7

0.0

2,637.7

3,193.7

0.0

3,193.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,637.9

0.0

1,637.9

1,757.4

0.0

1,757.4

2,374.1

0.0

2,374.1

 

საქონელი და მომსახურება

673.2

0.0

673.2

829.8

0.0

829.8

760.5

0.0

760.5

 

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

18.2

0.0

18.2

 

სხვა ხარჯები

79.7

0.0

79.7

40.5

0.0

40.5

40.9

0.0

40.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261.3

159.7

101.6

123.4

10.5

112.9

82.2

0.0

82.2

 

ძირითადი აქტივები

261.3

159.7

101.6

123.4

10.5

112.9

82.2

0.0

82.2

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

01 01

ზესტაფონის საკრებულო

592.8

0.0

592.8

669.5

0.0

669.5

713.3

0.0

713.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

586.7

0.0

586.7

660.4

0.0

660.4

682.3

0.0

682.3

 

შრომის ანაზღაურება

442.3

0.0

442.3

452.0

0.0

452.0

495.8

0.0

495.8

 

საქონელი და მომსახურება

144.4

0.0

144.4

208.4

0.0

208.4

186.5

0.0

186.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.1

0.0

6.1

9.1

0.0

9.1

31.0

0.0

31.0

 

ძირითადი აქტივები

6.1

0.0

6.1

9.1

0.0

9.1

31.0

0.0

31.0

01 02

ზესტაფონის გამგეობა

2,059.3

159.7

1,899.6

1,931.7

10.5

1,921.2

2,435.6

0.0

2,435.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147.0

 

147.0

147.0

 

147.0

148.0

 

148.0

 

ხარჯები

1,804.1

0.0

1,804.1

1,817.4

0.0

1,817.4

2,382.9

0.0

2,382.9

 

შრომის ანაზღაურება

1,195.6

0.0

1,195.6

1,305.4

0.0

1,305.4

1,878.3

0.0

1,878.3

 

საქონელი და მომსახურება

528.8

0.0

528.8

461.5

0.0

461.5

445.5

0.0

445.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

18.2

0.0

18.2

 

სხვა ხარჯები

79.7

0.0

79.7

40.5

0.0

40.5

40.9

0.0

40.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255.2

159.7

95.5

114.3

10.5

103.8

51.2

0.0

51.2

 

ძირითადი აქტივები

255.2

159.7

95.5

114.3

10.5

103.8

51.2

0.0

51.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

159.9

0.0

159.9

128.5

0.0

128.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

159.9

0.0

159.9

128.5

0.0

128.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

159.9

0.0

159.9

128.5

0.0

128.5

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

209.2

0.0

209.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

478.6

0.0

478.6

471.3

0.0

471.3

188.5

0.0

188.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62.0

0.0

62.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

452.4

0.0

452.4

467.9

0.0

467.9

188.5

0.0

188.5

 

შრომის ანაზღაურება

360.9

0.0

360.9

110.3

0.0

110.3

147.9

0.0

147.9

 

საქონელი და მომსახურება

91.5

0.0

91.5

42.6

0.0

42.6

40.0

0.0

40.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

321.3

0.0

321.3

323.7

0.0

323.7

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48.0

 

48.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

321.3

0.0

321.3

323.7

0.0

323.7

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

262.3

0.0

262.3

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

59.0

0.0

59.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

157.3

0.0

157.3

147.6

0.0

147.6

188.5

0.0

188.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

131.1

0.0

131.1

144.2

0.0

144.2

188.5

0.0

188.5

 

შრომის ანაზღაურება

98.6

0.0

98.6

103.0

0.0

103.0

147.9

0.0

147.9

 

საქონელი და მომსახურება

32.5

0.0

32.5

41.2

0.0

41.2

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,897.7

3,241.0

1,656.7

7,114.3

3,395.6

3,718.7

8,094.3

4,348.3

3,746.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

0.0

138.0

140.0

0.0

140.0

141.0

0.0

141.0

 

ხარჯები

2,388.8

827.8

1,561.0

2,170.6

275.1

1,895.5

1,939.2

149.0

1,790.2

 

საქონელი და მომსახურება

1,190.5

827.8

362.7

211.1

26.5

184.6

61.5

0.8

60.7

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

 

სუბსიდიები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,385.4

82.6

1,302.8

1,378.8

0.0

1,378.8

 

სხვა ხარჯები

29.7

0.0

29.7

507.8

166.0

341.8

447.1

148.2

298.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,508.9

2,413.2

95.7

4,816.9

3,120.5

1,696.4

6,036.4

4,199.3

1,837.1

 

ძირითადი აქტივები

2,508.9

2,413.2

95.7

4,816.9

3,120.5

1,696.4

6,036.4

4,199.3

1,837.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

03 01

საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი

1,731.3

1,445.1

286.2

3,722.3

2,092.9

1,629.4

4,951.7

3,125.6

1,826.1

 

ხარჯები

228.1

14.9

213.2

111.5

1.3

110.2

64.5

0.0

64.5

 

საქონელი და მომსახურება

198.4

14.9

183.5

106.5

0.0

106.5

60.7

0.0

60.7

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

29.7

0.0

29.7

3.9

1.3

2.6

3.8

0.0

3.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,503.2

1,430.2

73.0

3,589.3

2,091.6

1,497.7

4,887.2

3,125.6

1,761.6

 

ძირითადი აქტივები

1,503.2

1,430.2

73.0

3,589.3

2,091.6

1,497.7

4,887.2

3,125.6

1,761.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,064.1

693.6

1,370.5

2,194.1

124.8

2,069.3

1,926.3

20.9

1,905.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

0.0

138.0

139.0

0.0

139.0

139.0

0.0

139.0

 

ხარჯები

1,631.5

283.7

1,347.8

1,868.5

103.2

1,765.3

1,711.6

0.0

1,711.6

 

საქონელი და მომსახურება

462.9

283.7

179.2

74.2

6.1

68.1

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

65.2

0.0

65.2

51.8

0.0

51.8

 

სუბსიდიები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,364.7

0.0

1,364.7

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

353.7

14.5

339.2

295.1

0.0

295.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

432.6

409.9

22.7

220.3

21.6

198.7

96.0

20.9

75.1

 

ძირითადი აქტივები

432.6

409.9

22.7

220.3

21.6

198.7

96.0

20.9

75.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

03 02 01

დასუფთავება

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,369.7

0.0

1,369.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

 

138.0

139.0

 

139.0

139.0

 

139.0

 

ხარჯები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,364.7

0.0

1,364.7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,364.7

0.0

1,364.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

24.1

0.0

24.1

175.7

0.0

175.7

170.5

0.0

170.5

 

ხარჯები

1.4

0.0

1.4

66.4

0.0

66.4

51.8

0.0

51.8

 

საქონელი და მომსახურება

1.4

0.0

1.4

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

65.2

0.0

65.2

51.8

0.0

51.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.7

0.0

22.7

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

22.7

0.0

22.7

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

03 02 03

ბინათმშენებლობა

442.2

266.9

175.3

409.2

14.3

394.9

295.1

0.0

295.1

 

ხარჯები

442.2

266.9

175.3

409.2

14.3

394.9

295.1

0.0

295.1

 

საქონელი და მომსახურება

442.2

266.9

175.3

60.4

0.2

60.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

348.8

14.1

334.7

295.1

0.0

295.1

03 02 06

წყალმომარაგება

2.5

0.0

2.5

54.9

0.0

54.9

70.2

20.5

49.7

 

ხარჯები

2.5

0.0

2.5

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.5

0.0

2.5

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

48.2

0.0

48.2

70.2

20.5

49.7

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

48.2

0.0

48.2

70.2

20.5

49.7

03 02 07

გარე განათება

426.7

426.7

0.0

178.9

27.9

151.0

20.8

0.4

20.4

 

ხარჯები

16.8

16.8

0.0

10.8

6.3

4.5

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

16.8

16.8

0.0

5.9

5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.9

0.4

4.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409.9

409.9

0.0

168.1

21.6

146.5

20.8

0.4

20.4

 

ძირითადი აქტივები

409.9

409.9

0.0

168.1

21.6

146.5

20.8

0.4

20.4

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1,102.3

1,102.3

0.0

1,197.9

1,177.9

20.0

1,216.3

1,201.8

14.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

529.2

529.2

0.0

190.6

170.6

20.0

163.1

149.0

14.1

 

საქონელი და მომსახურება

529.2

529.2

0.0

30.4

20.4

10.0

0.8

0.8

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

14.1

0.0

14.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.2

150.2

0.0

148.2

148.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

1,053.2

1,052.8

0.4

 

ძირითადი აქტივები

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

1,053.2

1,052.8

0.4

03 03 01

სოფლის მეურნეობა.

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

10.0

 

10.0

0.0

 

0.0

03 03 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

1,102.3

1,102.3

0.0

1,177.9

1,177.9

0.0

1,201.8

1,201.8

0.0

 

ხარჯები

529.2

529.2

0.0

170.6

170.6

0.0

149.0

149.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

529.2

529.2

0.0

20.4

20.4

0.0

0.8

0.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.2

150.2

0.0

148.2

148.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

1,052.8

1,052.8

0.0

 

ძირითადი აქტივები

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

1,052.8

1,052.8

0.0

03 03 03

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.5

0.0

14.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

1.0

 

1.0

2.0

 

2.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.1

0.0

14.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

14.1

 

14.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

04 00

განათლება

1,685.3

31.1

1,654.2

3,328.9

1,352.1

1,976.8

3,154.4

799.7

2,354.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

368.5

0.0

368.5

382.5

0.0

382.5

401.5

0.0

401.5

 

ხარჯები

1,661.9

7.7

1,654.2

1,728.7

0.0

1,728.7

2,188.8

0.0

2,188.8

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

71.0

0.0

71.0

 

სუბსიდიები

1,661.9

7.7

1,654.2

1,722.7

0.0

1,722.7

2,113.8

0.0

2,113.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

965.6

799.7

165.9

 

ძირითადი აქტივები

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

965.6

799.7

165.9

04 01

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განათლება

1,674.8

31.1

1,643.7

3,322.9

1,352.1

1,970.8

2,143.0

0.0

2,143.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

368.5

 

368.5

382.5

 

382.5

401.5

 

401.5

 

ხარჯები

1,651.4

7.7

1,643.7

1,722.7

0.0

1,722.7

2,113.8

0.0

2,113.8

 

სუბსიდიები

1,651.4

7.7

1,643.7

1,722.7

0.0

1,722.7

2,113.8

0.0

2,113.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

29.2

0.0

29.2

 

ძირითადი აქტივები

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

29.2

0.0

29.2

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

10.5

0.0

10.5

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

10.5

0.0

10.5

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

2.0

0.0

2.0

 

სუბსიდიები

10.5

 

10.5

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,005.4

799.7

205.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

69.0

0.0

69.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

69.0

0.0

69.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

936.4

799.7

136.7

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

936.4

799.7

136.7

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,605.4

0.0

1,605.4

2,077.9

48.1

2,029.8

2,363.1

0.4

2,362.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

283.0

0.0

283.0

354.5

0.0

354.5

354.5

0.0

354.5

 

ხარჯები

1,605.4

0.0

1,605.4

1,899.9

0.0

1,899.9

2,231.9

0.0

2,231.9

 

საქონელი და მომსახურება

91.4

0.0

91.4

63.2

0.0

63.2

113.1

0.0

113.1

 

სუბსიდიები

1,514.0

0.0

1,514.0

1,552.8

0.0

1,552.8

1,626.4

0.0

1,626.4

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

270.0

469.1

0.0

469.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

13.9

0.0

13.9

23.3

0.0

23.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

178.0

48.1

129.9

131.2

0.4

130.8

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

178.0

48.1

129.9

131.2

0.4

130.8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

497.5

0.0

497.5

801.6

0.0

801.6

923.0

0.4

922.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59.0

0.0

59.0

102.0

0.0

102.0

102.0

0.0

102.0

 

ხარჯები

497.5

0.0

497.5

671.7

0.0

671.7

802.2

0.0

802.2

 

საქონელი და მომსახურება

21.2

0.0

21.2

7.7

0.0

7.7

19.8

0.0

19.8

 

სუბსიდიები

476.3

0.0

476.3

652.8

0.0

652.8

621.4

0.0

621.4

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

143.1

0.0

143.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

11.2

17.9

0.0

17.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

120.8

0.4

120.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

120.8

0.4

120.4

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

21.2

0.0

21.2

202.3

0.0

202.3

160.8

0.4

160.4

 

ხარჯები

21.2

0.0

21.2

72.4

0.0

72.4

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

21.2

0.0

21.2

7.7

0.0

7.7

14.5

0.0

14.5

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

53.5

 

53.5

8.3

 

8.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

11.2

17.2

0.0

17.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

120.8

0.4

120.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

120.8

0.4

120.4

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

239.4

0.0

239.4

287.0

0.0

287.0

269.5

0.0

269.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

 

36.0

37.0

 

37.0

37.0

 

37.0

 

ხარჯები

239.4

0.0

239.4

287.0

0.0

287.0

269.5

0.0

269.5

 

სუბსიდიები

239.4

 

239.4

287.0

 

287.0

269.5

 

269.5

05 01 03

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

236.9

0.0

236.9

312.3

0.0

312.3

343.6

0.0

343.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

 

23.0

65.0

 

65.0

43.0

 

43.0

 

ხარჯები

236.9

0.0

236.9

312.3

0.0

312.3

343.6

0.0

343.6

 

სუბსიდიები

236.9

 

236.9

312.3

 

312.3

343.6

 

343.6

05 01 04

ტურიზმი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

5.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

05 01 05

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

143.1

0.0

143.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

22.0

 

22.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

143.1

0.0

143.1

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

143.1

0.0

143.1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,043.6

0.0

1,043.6

1,166.0

48.1

1,117.9

1,328.1

0.0

1,328.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

224.0

0.0

224.0

251.5

0.0

251.5

251.5

0.0

251.5

 

ხარჯები

1,043.6

0.0

1,043.6

1,117.9

0.0

1,117.9

1,317.7

0.0

1,317.7

 

საქონელი და მომსახურება

62.1

0.0

62.1

46.0

0.0

46.0

83.5

0.0

83.5

 

სუბსიდიები

981.5

0.0

981.5

800.0

0.0

800.0

905.0

0.0

905.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

270.0

326.0

0.0

326.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

3.2

0.0

3.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

10.4

0.0

10.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

10.4

0.0

10.4

05 02 01

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

43.8

0.0

43.8

44.1

0.0

44.1

56.1

0.0

56.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

43.8

0.0

43.8

44.1

0.0

44.1

56.1

0.0

56.1

 

სუბსიდიები

43.8

 

43.8

44.1

 

44.1

56.1

 

56.1

05 02 02

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

106.2

0.0

106.2

123.2

0.0

123.2

166.4

0.0

166.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

 

17.0

24.5

 

24.5

24.5

 

24.5

 

ხარჯები

106.2

0.0

106.2

123.2

0.0

123.2

161.4

0.0

161.4

 

სუბსიდიები

106.2

 

106.2

123.2

 

123.2

161.4

 

161.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

05 02 03

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

279.9

0.0

279.9

387.5

48.1

339.4

385.1

0.0

385.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

 

72.0

89.0

 

89.0

89.0

 

89.0

 

ხარჯები

279.9

0.0

279.9

339.4

0.0

339.4

385.1

0.0

385.1

 

სუბსიდიები

279.9

 

279.9

339.4

 

339.4

385.1

 

385.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

64.7

0.0

64.7

57.2

0.0

57.2

74.4

0.0

74.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

 

ხარჯები

64.7

0.0

64.7

57.2

0.0

57.2

69.7

0.0

69.7

 

სუბსიდიები

64.7

 

64.7

57.2

 

57.2

69.7

 

69.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.7

0.0

4.7

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.7

0.0

4.7

05 02 05

სსიპ  ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

269.0

0.0

269.0

270.0

0.0

270.0

326.0

0.0

326.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

45.0

 

45.0

45.0

 

45.0

 

ხარჯები

269.0

0.0

269.0

270.0

0.0

270.0

326.0

0.0

326.0

 

სუბსიდიები

269.0

 

269.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

270.0

326.0

0.0

326.0

05 02 06

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

125.8

0.0

125.8

120.0

0.0

120.0

122.1

0.0

122.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

 

ხარჯები

125.8

0.0

125.8

120.0

0.0

120.0

122.1

0.0

122.1

 

სუბსიდიები

125.8

 

125.8

120.0

 

120.0

122.1

 

122.1

05 02 07

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

92.1

0.0

92.1

116.1

0.0

116.1

110.6

0.0

110.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

92.1

0.0

92.1

116.1

0.0

116.1

110.6

0.0

110.6

 

სუბსიდიები

92.1

 

92.1

116.1

 

116.1

110.6

 

110.6

05 02 08

ძეგლთა დაცვა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

05 02 09

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

5.6

0.0

5.6

16.2

0.0

16.2

42.9

0.0

42.9

 

ხარჯები

5.6

0.0

5.6

16.2

0.0

16.2

42.9

0.0

42.9

 

საქონელი და მომსახურება

5.6

0.0

5.6

16.2

0.0

16.2

42.9

0.0

42.9

05 02 11

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

56.5

0.0

56.5

28.7

0.0

28.7

39.5

0.0

39.5

 

ხარჯები

56.5

0.0

56.5

28.7

0.0

28.7

38.8

0.0

38.8

 

საქონელი და მომსახურება

56.5

0.0

56.5

26.8

0.0

26.8

35.6

0.0

35.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

3.2

0.0

3.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

8.1

0.0

8.1

10.3

0.0

10.3

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

8.1

0.0

8.1

10.3

0.0

10.3

12.0

0.0

12.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.1

0.0

8.1

9.5

0.0

9.5

9.8

0.0

9.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

2.2

0.0

2.2

05 04

ეპარქიის ხარჯები

56.2

0.0

56.2

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

 

ხარჯები

56.2

0.0

56.2

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

56.2

0.0

56.2

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,136.5

0.0

1,136.5

1,498.6

2.7

1,495.9

1,534.1

0.0

1,534.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

1,126.2

0.0

1,126.2

1,495.9

0.0

1,495.9

1,534.1

0.0

1,534.1

 

საქონელი და მომსახურება

84.7

0.0

84.7

1.7

0.0

1.7

14.0

0.0

14.0

 

სუბსიდიები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,385.0

0.0

1,385.0

1,362.1

0.0

1,362.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

53.4

0.0

53.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

152.4

0.0

152.4

105.7

2.7

103.0

104.6

0.0

104.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

152.4

0.0

152.4

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

 

15.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

სუბსიდიები

142.1

 

142.1

103.0

 

103.0

104.6

 

104.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

0.0

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

10.3

0.0

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ამბულატორიები

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

984.1

0.0

984.1

1,392.9

0.0

1,392.9

1,429.5

0.0

1,429.5

 

ხარჯები

984.1

0.0

984.1

1,392.9

0.0

1,392.9

1,429.5

0.0

1,429.5

 

საქონელი და მომსახურება

84.7

0.0

84.7

1.7

0.0

1.7

14.0

0.0

14.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,385.0

0.0

1,385.0

1,362.1

0.0

1,362.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

53.4

0.0

53.4

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

528.8

0.0

528.8

584.8

0.0

584.8

403.4

0.0

403.4

 

ხარჯები

528.8

0.0

528.8

584.8

0.0

584.8

403.4

0.0

403.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

528.8

0.0

528.8

584.8

0.0

584.8

403.4

0.0

403.4

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

50.5

0.0

50.5

110.0

0.0

110.0

68.0

0.0

68.0

 

ხარჯები

50.5

0.0

50.5

110.0

0.0

110.0

68.0

0.0

68.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50.5

0.0

50.5

110.0

0.0

110.0

68.0

0.0

68.0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

37.1

0.0

37.1

40.4

0.0

40.4

39.6

0.0

39.6

 

ხარჯები

37.1

0.0

37.1

40.4

0.0

40.4

39.6

0.0

39.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37.1

0.0

37.1

40.4

0.0

40.4

39.6

0.0

39.6

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა

84.7

0.0

84.7

88.0

0.0

88.0

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

84.7

0.0

84.7

88.0

0.0

88.0

95.0

0.0

95.0

 

საქონელი და მომსახურება

84.7

0.0

84.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

88.0

0.0

88.0

95.0

0.0

95.0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

83.8

0.0

83.8

81.5

0.0

81.5

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

83.8

0.0

83.8

81.5

0.0

81.5

80.0

0.0

80.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83.8

0.0

83.8

81.5

0.0

81.5

80.0

0.0

80.0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

27.4

0.0

27.4

32.0

0.0

32.0

83.0

0.0

83.0

 

ხარჯები

27.4

0.0

27.4

32.0

0.0

32.0

83.0

0.0

83.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27.4

0.0

27.4

32.0

0.0

32.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

53.0

0.0

53.0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

43.6

0.0

43.6

52.0

0.0

52.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

43.6

0.0

43.6

52.0

0.0

52.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43.6

0.0

43.6

52.0

0.0

52.0

30.0

0.0

30.0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

56.3

0.0

56.3

62.9

0.0

62.9

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

56.3

0.0

56.3

62.9

0.0

62.9

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

1.7

14.0

0.0

14.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.3

0.0

56.3

55.0

0.0

55.0

35.6

0.0

35.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

0.4

0.0

0.4

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება

35.7

0.0

35.7

75.1

0.0

75.1

99.0

0.0

99.0

 

ხარჯები

35.7

0.0

35.7

75.1

0.0

75.1

99.0

0.0

99.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.7

0.0

35.7

75.1

0.0

75.1

99.0

0.0

99.0

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

24.8

0.0

24.8

29.2

0.0

29.2

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

24.8

0.0

24.8

29.2

0.0

29.2

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.8

0.0

24.8

29.2

0.0

29.2

30.0

0.0

30.0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

221.5

0.0

221.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

221.5

0.0

221.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

221.5

0.0

221.5

06 02 13

საბიულეტინო-სადეკრეტო ხარჯები

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 15

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

06 02 16

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

4.2

0.0

4.2

70.0

0.0

70.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

4.2

0.0

4.2

70.0

0.0

70.0

200.0

0.0

200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.2

0.0

4.2

70.0

0.0

70.0

200.0

0.0

200.0

06 02 17

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 188.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 00)

    1.1  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 188.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.

    მოსალოდნელი შედეგები:

  1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ და მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონების შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.
  2.  სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.
  3.  მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.

   შეფასების ინდიკატორი:

  1. სამხედრო მომზადების სრულყოფა.
  2. წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.
  3. რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება

 

2.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 8094.3  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 4951.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

    მოსალოდნელი შედეგები:

  მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

   შეფასების ინდიკატორი:

  რეაბილიტირებული ხიდების რაოდენობა;  რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა.

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 1926.3 ათ. ლარი (პროგრამული  კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

2.1 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები - 1369.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა-პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე-განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა-პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი შედეგები:

- ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

- მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

შეფასების ინდიკატორი:

     - ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.

- ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი         

   - მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.

   

    3. განათლება - 3154.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

 

 3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 2143,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში  არსებულ საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

     მოსალოდნელი შედეგები:

         სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

         სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

     შეფასების ინდიკატორი:

         კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა

        აღსაზრდელთა რაოდენობა

  1. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - 6.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;

ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;

 

3.3  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა - 1005.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისა და ახლის მშენებლობისათვის  აუცილებელი ხარჯები, რითაც შესაძლებელი გახდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ბაზის შექმნა და აღსაზრდელებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა.

 მოსალოდნელი შედეგები:

 სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

 შეფასების ინდიკატორი:

  კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა

  აღსაზრდელთა რაოდენობა

 

 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 2363.1 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)

 მუნიციპალიტეტში  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალელურად,  აუცილებელია ხელი შეეწყოს  კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

 

 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 923.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგები:

 ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

შეფასების ინდიკატორი:

     ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

     სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორცმენთა რაოდენობა.

 

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 1328.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

       

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება - 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).

 

4.4  ეპარქიის ხარჯები - 100.0 თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

მარგვეთის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის

 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1534.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

    5.1 მოსახლეობის ჯანდაცვა სულ 104.6 (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ - „ზესტაფონისსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები იმუნოპროფილიაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა, დადგენა პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.  სანიტარული ღონისძიებები.

აიპ „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზასტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები.

 

5.2 სოციალური პროგრამები - 1429.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები/რეგისტრირებული/ (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს:  ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული  სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).

   

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება. 403.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

  1. სოციალურად  დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არის 0-დან 100 001-მდე, სახელმწიფო შემწეობის მიმღები პირი/ოჯახი დახმარება განესაზღვროთ – 100 ლარის ოდენობით.
  2. ლეიკემიით,  ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B  თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება   განისაზღვროს  600 ლარის ოდენობით.
  3. შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულებზე, დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით. 

შაქრიანი  დიაბეტით (ინსულინ დამოკიდებული) ფსიქიური აშლილობით დაავადებული ბავშვები 150 ლარი. სხვა შ.შ-ის მქონე ბავშვები - 150 ლარი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

  1. მარტოხელა დედები რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.
  2. მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) - თითოეულ ბავშვზე 100 ლარი.

 6)  ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა (კორონოგრაფიის გარდა არაუმეტეს 200 ლარი).

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 120 000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, იმ ბენეფიციარზე რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ  ჩამოთვლილ კატეგორიებს.

მოსალოდნელი შედეგები:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.

  

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი)  68.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

   პროგრამა ითვალისწინებს:

   ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების (უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ  დაავადება ეპილეფსია  და პარკინსონი და ესაჭიროება ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები;

  ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად;

  გ)  დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის) საფუძველზე;

  დ) დახმარება გაიცემა -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არა უმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა,  რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს;

  ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთა კმაყოფილება.

 

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 39.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

ბ) ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს  მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. (ფ№ IV-100ა)

შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციარების სტიმულირება.

  სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილით“  უზრუნველყოფა 95.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)   

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის /ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ ოჯახი ( ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული.

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;

გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ- უფასო სადილი (მენიუს შესაბამისად);

დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • შიმშილის ნაწილობრივი ან სრული აღმოფხვრა

შეფასების ინდიკატორი

- შიმშილობის აღმოფხვრა

 

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)  80.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:

 ა.ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახი-თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ ,,ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;

 ა.ბ)  მრავალშვილიანი (დედისთვის-მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:

 ა.გ) ტყუპები (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:

 ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი;

 ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად.

 გ) დახმარება გაიცემა თუ:

 გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.

 გ.ბ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.

 გ.გ) ახალშობილის მშობელი - მამა, რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.

 დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა ( ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:

 დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე-გასაცემი თანხა 250 ლარი.

 დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე - 350 ლარი.

 დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 450 ლარი.

 დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.

 დ.ე) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.

  ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.

 მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 83.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს:

  ა)  ფულადი დახმარების გაცემა სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო  საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.

 ბ) დახმარება გაიცემა თუ:

 ბ.ა)  სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.

 ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო , სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ.

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკლვლევის მასალების გათვალისწინებით.

 დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ.

 ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.

მოსალოდნელი შედეგები:

- სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.

სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს:

 ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად- თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან  წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:

  .ა) ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და იყო შემწეობის მიმღები.

 ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.

 ა.გ) უპატრონო მიცვალებული (უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).

 ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილ  პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები, მიუხედავად რეგისტრაციის ადგილისა.

  ბ.ა) არის გარდაცვლილის-მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი.

 ბ.ბ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის  ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება- დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების/მომართვის შესაბამისად.

 დ) ფულადი დახმარება გაიცემა  საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:

 დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას - გასაცემი თანხა 200 ლარი.

 დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას - გასაცემი თანხა 200 ლარი.

 დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით) - არაუმეტეს 400 ლარი.

 სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.

 მოსალოდნელი შედეგები

გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სატატუსის მქონე ოჯახების მორალური და მატერიალური თანადგომა, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.

 შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.

 

სადღესასწაულო დახმარება 50.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს:

 ა) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის მიზნით.

 ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:

 ბ.ა) დიდი სამსმულო ომის მონაწილეები - 200 ლარი.

 ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდფებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის - მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 300 ლარი.

 ბ.გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე) - 200 ლარი.

 ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად.

 ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები) - 300 ლარი.

 ბ.ვ) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე) (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)

 ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები - 100 ლარი.

 ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები - 200 ლარი.

 ბ.ი) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები - 150 ლარი.

 ბ.კ) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:

 ბ.ლ) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება - 200 ლარი

 ბ.მ).  სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი)

 ბ.ნ) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი)

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების /მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.

 დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):

 დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

 დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (ათი ათას) ლარს.

 დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.

 

მარჩენალდაკარგულების დახმარება 12.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

 ომისშემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

 

6.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება  99.0 ათასი ლარი მ/შ: (პროგრამული კოდი 06 02 10)

  მხედველობით I ჯგუფის (მკვეთრი) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარზე განისაზღვროს დახმარება  თითოეულს თვეში 40 ლარი.

მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებზე თითოეულს თვეში 30 ლარი.

დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

 

მოსალოდნელი შედეგები

შშმ პირების ფინანსური დახმარება.

 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების დახმარება 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 წარმოდგენილი უნდა იქნეს:

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა( ასლი)

- დევნილის მოწმობა (ასლი)( არსებობის შემთხვევაში)

- ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი)

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა  (06.02.12) 221.5.0 ათასი ლარი.

  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 5000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე).  ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

 

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა, დახმარება გაიცემა ყოველთვიიურად ფულადი ფორმით 100 ლარის ოდენობით.

დახმარება გაიცემა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

- მშობლის განცხადება.

- ბავშვის დაბადების მოწმობა.

- ბანკის ანგარიშის ნომერი.

- შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა აღრიცხვაზე მყოფი ბავშვის შესახებ.

 

 სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება – 200.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 16)

  1. არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.

- დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით, (უნაღდო ანგარიშსწორებით)

 2) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური  ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო  ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის  მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარისა.

 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა - 8,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 16)

მუხლი 16I ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის №12, №13, №14, №16 და №17 დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

  დანართი №12

ეკონომიკური საქმიანობა

 

I

საქართველოს მთავრობის 2013  წლის  4 აპრილის № 311 განკარგულებით გამოყოფილი ..-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება  შეადგენს, მათ შორის:

54864.00

1

ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია (ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

24050

2

პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

30814

II

 საქართველოს მთავრობის 2014  წლის  13 იანვრის № 34  და 2014 წლის 10 აპრილის  №641 (2583941 ათასი ლ-დან)   განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება  შეადგენს მ/შ

216665.00

1

სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები . საქართველოს მთავრობის დადგ. საქართველოს მთავრობის დადგ. №641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ:

208404.8

2

ეკონომია დასაბრუნებელი

8260.2

III

საქართველოს მთავრობის 2015  წლის  20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი ..-ის პროგრამიდან მ/შ

88738.00

1

 ქალაქ ზესტაფონში, ჭავჭავაძისა და ანჯაფარიძის ქუჩებზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.

75089

 

ეკონომია დასაბრუნებელი

13649

IV

2015 წლის 24 ნოემბრის №2529 განკარგულება - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

80395

1

სტიქია- ბატონისვილის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა(ხელ-326)

4263

2

სტიქია-მდ.ძირულაზე საყრდენი კედლის მოწყობა(ხელ-323)

5166

3

სტიქია- შორაპანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხიდის მიმდებარედ  მარჯვენა და მარცხენა დამცავი ჯებირის სარეაბილიტაციოდ (ხელ-327)

64927

 

ეკონომია დასაბრუნებელი

6039

VI

ადგილობრივი კრედიტორები

602491

1

ვიდეოკამერების მონტაჟი (ხელ-218)

79000

2

სოფ.სანახშირეში მდინარე ძირულაზე ბონდის კაპიტალური შეკეთება (ხელ-220)

6972

3

თამარის ქუჩის მე-3 შესახვევის ბეტონის საფარის მოწყობა (ხელ-224)

5536

4

საგზაო მონიშვნები და ორმული შეკეთება (ხელ-113 და-287)

35486

5

სოფ. ქვ. საზანოში მშენებარე გზის სამუშაოების დასასრულებლად (ხელ-280)

1858

6

ზაქარიაძის ქ.№1 ჩიხის აღდგენა და სავალ ნაწილზე ფილების მოწყობა (ხელ-311)

11900

7

პირველი სვირის ცენტრალურ გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა (ხელ-319)

38997

8

კვალითის დასახლებაში შათირიშვილის ქუჩაზე მინი მოედნამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ხელ-309)

4508

9

დიდთოვლიანობის  შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის ტექნიკის დასაქირავებლად (ადგილობრივ)

0

10

ა)  2320 ლარი მ/შ: .1) უზნაძის ქუჩის ჩიხში საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-45 ლარი.2) გორგასლისპირველიშესახვევის გზის  რეაბილიტაცია-135 ლარი. 3) ქოჩიაშვილის ქუჩის განათების რეაბილიტაცია-18 ლარი.  4) ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნინოშვილის ქუჩის გაგრძელებაზე ფერაძეების უბნის ზედა საქარის ადმინისტრაციულ შენობამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-720 ლარი 5) .ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია-450 ლარი . 6) როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო გზის რეაბილიტაცია-198 ლარი. 7) ჩხეიძის ქუჩის მე-5 შესახვევში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-270 ლარი. 8) შორაპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვაჩნაძის და ფარნავაზის ქუჩების რეაბილიტაცია-180 ლარი. 9) ბატონიშვილის პირველ შესახვევშიეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-90 ლარი. 10) ქოჩიაშვილის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-198 ლარი. 11) უზნაძის ქუჩის პირველ შესახვევში საავტომობილო გზის  რეაბილიტაცია-105.10 ლარი. ) ბ) 690 ლარი მ/შ: 1) დადიანის  ქუჩის ბეტონის კედლის მოწყობა 150 ლარი. 2) თამარისა და ნინოშვილის ქუჩების სანიაღვრე არხი და ცხაური-90 ლარი.  3)კვალითში მდ. ჯობოურაზე ორი ბოგირის რეაბილიტაცია 450 ლარი(ხელ-294 - 349)

3010

11

მ გფ 20% -იანი თანადაფინანსებით   სოფ. მე-2 სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავსირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუსაოების  519.0 ათასი ლარი.

415224

 

სულ ეკონომიკაში გადმოყოლილი ვალდებულება

1043153.00

 

2016წელში გასათვალისწინებელი ღონისძიებები + რგფ 5%

1240999.00

VI

2016 წელში გასათვალისწინებელი ღონისძიებები მ/შ

1099839.00

1

ქ.ზესტაფონში,  ჩხეიძის ქუჩა № 4  შესახვევის გზისა და სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია

170000

3

საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დასამზადებისა და სხვადასხვა გასამიჯნი სამუშაოების მომსახურეობა

8000

4

2016 წელში განსახორციელებელი რ.გ.ფ–ის თანადაფინანსება

0

6

დიდთოვლიანობის  შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის ტექნიკის დასაქირავებლად (ადგილობრივ)(სარეზერვო ფონდიდან)

3032

7

საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესადგენი (აღმაშენებლის ბიბილაშვილისდა ფარნავაზის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების სახურავების მოწყობა-100 ლარი. აღმასენებლის, ჭანტურიას, კეკელიძის, მელქაძის და მაღლაკელიძის ქუჩაზე ნაგვის ურნის ე.წ ,,ჯიბის" მოწყობა-100 ლარი.ყოფილი პოლიკლინიკის დ. აღმასენებლის ქუჩიდანრუსთაველის ქუჩამდე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ა/ ბეტონი-250 ლარი. აღმაშენებლის ქუჩიდან მდ. ყვირილამდე მეხუთე სკოლის გასწვრივ სანიაღვრე არხის გაწმენდა რეაბილიტაცია-300 ლარი.ქალაქის ტერიტპორიაზე არსებული ავარიული ქუჩების ორმული დამუშავების, საგზაო მონიშვნების და სიჩქარის მემზღუდავი ბარიერების მოწყობა-1000 ლარი. 300 არაგველის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების მოწყობით( შემსყიდველთან შეთანხმებით -საფარის მოწყობა)-1850 ლარი.სოფ. ზედა საქარაში ფუტკარაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა120გ/მ-200 ლარი. ჭყონდიდელის ქუჩაზქუჩის გასწვრივ მდინარე ნარულას ბეტონის არხის რეაბილირაცია-600 ლარი. სოფ. ფუთის ცენტრალურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია(სკოლამდე) ასფალტირება-3400 ლარი. ცხრაწყაროს ეწრის უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია(ასფალტირება)-3300 ლარი. 26 მაისის ქუჩის რეაბილიტაცია ასფალტირება და სანიაღვრე არხების მოწყობით-999 ლარი.სოლომონ ლიონიძის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია-999 ლარი, ნიკოლაძის ქუჩაზე არსებული ბოგირის რეაბილიტაცია სანიაღვრე არხის გაწმენდა-800 ლარი. ზედა საქარაში ჩხეიძე ცერცვაძეების უბნის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია-3000 ლარი. ლ.ღამბაშიძის ქუჩის ასფალტირება სანიაღვრე არხის მოწესრიგება-1400 ლარი.  (სულ გზებში გაწერილია 18298 ლარი, გადატანილია სხვა პრიორიტ-25198 ლარი. დარჩა გასანაწილებელი 31900-5600-12099-6199-1300 სპორტში-2163 ბოგირი=4539 ლარი.  +24785 გაზრდა=29324 ლარი (მ/შ სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან ილმის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია საპროექტო 259)

47693

8

ააიპ ხელოვნური დათესვლის ცენტრი

14500

9

  ცხრაწყაროს ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

137857

10

როდინაულის საუბნო გზის რეაბილიტაცია

77635

11

ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნინოშვილის ქუჩის გაგრძელება–გზის რეაბილიტაცია  

119850

12

 დადიანის ქ №91 ბეტონის კედლის რებილიტაცია

9701

13

 თამარ მეფისა და ნინოშვილის გადაკვეთაზე სანიაღვრე არხის  მოწყობა

2447

14

უზნაძის პირველ შესახვევში გზის რეაბილიტაცია

31514

15

 უზნაძის ჩიხში გზის რეაბილიტაცია

9752

16

ღამბაშიძის ქ.№8–13 სანიაღვრე არხის მოწყობა

2443

17

,,კვალითი, მდ. ჯობურაზე 2 ბოგირის რეაბილიტაცია

18099

18

კვალითი, ბოგირი გუნიავა–შარვაძეების უბანში

9116

19

ინერტული მასალა კარიერის გადასახადი 3,8 ათასი ლარი,( საქართველოს მთავრობის 25 თებერვლის № 340 განკარგულება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე“).

3787

20

ბატონიშვილის ქ№2 შეყილაძის სახლთან და ქუჩის გასწვრივ საყრდენი კედლის მოწყობა (სოფლის პროგრამის ეკონომიიდან)

2704

21

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული ქუჩების ორმული დამუშავება, საგზაო მონიშვნების და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა

103167

22

აღმაშენებლის ქუჩიდან მდინარე ყვირილამდე მე-5 სკოლის გასწვრივ სანიაღვრე არხის გაწმენდა რეაბილიტაცია

27542

 

სოფლებში ბეტონის შეზიდვა მ/შ

301000

 

როდინაული

11000

 

სვეტმაღალში მაღლაკელიძეების უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

9000

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

2000

 

მეორე სვირი

21500

 

წაქაძეების საუბნო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

16500

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

5000

 

პირველი სვირი

12000

 

ცენტრალურ სასაფლაოსთან საუბნო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

9500

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

2500

 

კვალითი

17000

 

ბარბაწმინდის უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

5000

 

ქვ. კვალითში ცენტრალურ სასაფლაოსთან სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

5500

 

მახათაძეების უბანში სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

3500

 

ცხრაწყარო

10000

 

სოფ. ძლოუდანეთში ამილახვარი გელენიძეების  საუბნო გზისთვის  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვამ.300

8000

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

2000

 

კლდეეთი

18600

 

ალავერდის სასოფლო გზაზე სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

6600

 

კინოთში ჭაბუკიანების გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

ტაბაკინში შათირიშვილების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

სოფ. თვრინის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

6000

 

ფუთი

10600

 

ჩიტორელიძეების უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

8500

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

2100

 

ილემი

5900

 

ზედა ილემში ეკლესიის უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

4000

 

 ქვედა ილემში  მანწიების  უბანში სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

1900

 

ძირულა

32000

 

დიდი განთიადის  სასოფლო გზაზე სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

15000

 

 აჭარის  უბანში სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

5000

 

სოფ. ქვედა წევაში სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3500

 

საწუმბი-თეთროულის სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3500

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

5000

 

შროშა

32000

 

თაბაგრების უბანში გზაზე სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

4000

 

 მოდებაძეების უბნის  სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

2500

 

ეკლესიის უბნის სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

4500

 

ბაჭას ბოგირის უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

4000

 

ზვარეს უბნის  გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

8000

 

ნახიდვრის უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

4000

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

5000

 

სანახშირე

9000

 

   მარტოთუბნის საუბნო გზისთვის  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

7000

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

2000

 

ბოსლევი

11100

 

ბეღლევის უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

9500

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

1600

 

დილიკაური

32000

 

ეჯიბაძეების  უბანში გზაზე სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

6000

 

 ზედა სვიანაძეების  სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

ცერცვსძეების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

6000

 

საცერაძეების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

5000

 

ქვედა ცერცვაძეების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

2200

 

ღავთაძე-ხიხაძეების სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

4800

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

5000

 

ზედა საქარა

15000

 

თავაძეების საუბნო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

12000

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

3000

 

ქვედა საქარა

23000

 

არგვეთისა და ქვედა საქარის დამაკავშირებელი, რობაქიძეების აღმართზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

3500

 

დიდი ნებიერიძეების აღმართზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

5080

 

ჭალატყეში მინი მოედნის საძირკველისათვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

340

 

გეწაძეების უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

5080

 

არსენაძეების უბნის  გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

გურულების უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

კოკოლია ეკლესიის უბნის გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

ქვედა საზანო

20500

 

შიმშილაქედის სასოფლო გზაზე  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

20500

 

ზორვეთი

10800

 

    ქვედა კვეტენაძეების უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

8800

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

2000

 

შორაპანი

4000

 

   წერეთლის ქ-ზე წყალსადენის უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

3000

 

სხვადასხვა უბნებში ხრეშის შეზიდვა მოშანდაგებით

1000

 

ქალაქი

5000

 

ბატონიშვილის ქ-ზე გექაძეების უბანში  სასაქონლო  ბეტონის შეზიდვა მ.300

5000

V

რგფ-ის თანადაფინანსება ადგილობრივი  5 % მ/შ

141160

1

ქვედა საზანოს ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფელ სასახლეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

9260

2

სოფელ ზოვრეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

9007

3

სოფელ ბოსლევში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

8960

4

ქალაქ ზესტაფონში, გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

13722

5

სოფელ კვალითში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

13853

6

სოფელ კლდეეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

9107

7

სოფელ წიფლავაკეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

7713

8

სოფელ არგვეთაში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

7232

9

ქალაქ ზესტაფონში, გურამიშვილის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

10373

10

სოფელ ილემში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

7022

11

ქალაქ ზესტაფონში, კვანტრიშვილის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

4317

12

შორაპანში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

12500

 

ფუთში არსებული გზის რეაბილიტაცია

17504

 

ბარნოვის უჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია

10590

VI

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვილის № 175 განკარგულება

2681932

1

ქვედა საზანოს ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფელ სასახლეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

175940

2

სოფელ ზოვრეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

171120

3

სოფელ ბოსლევში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

170236

4

ქალაქ ზესტაფონში, გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

260710

5

სოფელ კვალითში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

263201

6

სოფელ კლდეეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

173027

7

სოფელ წიფლავაკეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

146531

8

სოფელ არგვეთაში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

137390

9

ქალაქ ზესტაფონში, გურამიშვილის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

197078

10

სოფელ ილემში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

133418

11

ქალაქ ზესტაფონში, კვანტრიშვილის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

82018

12

შორაპანში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

237500

 

ფუთში არსებული გზის რეაბილიტაცია

332570

 

ბარნოვის უჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია

201193

 

სულ ეკონომიკა

4966084.00

 

დანართი №13

 

დასახელება

 

I

2012 და 2013 , 2014 და 2015   წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან  გადმოყოლილი ვალდებულებები

     126,152.06

 

2012 და 2013 და 2014  წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან  გადმოყოლილი ვალდებულებები / ტექნიკა 9215 ლარი

       20,151.89

კვალითი

 

 

სოფ. კვალითში საქართველოს გმირი გელა სილაგაძის სახელის მინიჭებისათვის მასალები(ხელ-292)

780

 

ჯამი

780

 

ფუთი

 

 

სოფ. უთის №24 საბავშვო ბაღისათვის მასალები სახურავზე ძველი საწვიმარი ღარის შეცვლა მოთუთ. 5 მმ თუნუქი საწვიმარი ღარი გრ/მ 40 ე/ფ 6.50- 260 ლარი. ღარის დასამაგრებელი ჩანგალი 60 ც ე/ფ 2-120 ლარი. მოთუთ. ჩანგლის ქვეშა 5 მმ თუნუქის საწვეთური მ2 4 ე.ფ 18-72 ლარი. ცემენტი 4002  200 კგ ე/ფ 0.24 48 ლარი.ჭიათურის თეთრი ქვა 2 მ3 -100 ლარი. ფასადის კედლების დაბრიზგვა  დეკორ. ცემენტით 160კგ-ე/ფ 0.7-112 ლარი. ფეხით შესასვლელის მოწყობა ბეტონი 250 მ ე/ფ 160-80 ლარი. ფასადზე კარნიზების შეღებვა 10 კგ საღებავი ე/ფ 5-50 ლარი ხელფასი 400

         1,242.00

 

ჯამი

         1,242.00

 

ძირულა

 

 

სოფ. აჭარაში წყლის ქსელის შესაცვლელად მასალები 25-  მმ 1500 მ

            900.00

 

ჯამი

            900.00

 

სანახშირე

 

 

მარტოთუბნის და წიფლავაკის ცენტრალურ გზაზე ბეტონის გვერდულების შესავსებად საჭირო ინერტული მასალები( ნაწილი თანხა გაიწერა 2015 წლის ეკონომიიდან)

403

 

ჯამი

403

 

დილიკაური

 

 

სოფ. დილიკაურში №31 საბავშვო ბაღში გაზიფიკაციისათვის ტექ.პირობის დამზადება

600

 

ჯამი

600

 

 როდონაული

 

 

სოფ. როდინაულის სოფლის საუბნო გზის რეაბილიტაცია ბეტონი

2052.8

 

ჯამი

2052.8

 

 მეორე სვირი

 

 

II სვირის გზაზე ცხაურის მოსაწყობად მასალები(ხელ-351)

996

 

ტექნიკის შესაძენად

745

 

ჯამი

1741

 

კვალითი

 

 

ტექნიკა

287

 

ჯამი

287

 

კლდეეთი

 

 

ტექნიკის შესაძენად

921

 

კლდეეთის სასაფლაოს შემოსაღობად და ალავერდის წყლის ქსელის მოსაწყობად საჭირო მასალები პლასტმასის მილი, ნასოსი 40 მმ გადასამბელი

1000

 

ჯამი

1921

 

ილემი

 

 

ტექნიკის შესაძენად

743

 

ჯამი

743

 

ძირულა

 

 

ძირულის ად. ერთეულში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება პლასტმასის მილი(ხელ-351)

2000

 

ტექნიკის შესაძენად

1282

 

ჯამი

3282

 

შროშა

 

 

ტექნიკის შესაძენად

1423

 

ჯამი

1423

 

ბოსლევი

 

 

ტექნიკის შესაძენად

498

 

ჯამი

498

 

დილიკაური

 

 

ტექნიკის შესაძენად

144

 

ჯამი

144

 

ზედა საქარა

 

 

ტექნიკის შესაძენად

1164

 

ჯამი

1164

 

ქვედა საქარა

 

 

ტექნიკის შესაძენად

511

 

ლიპარიშვილების და რუხაძეების გზის რეაბილიტაციისათვის ბეტონი (ნაწილი დეფექტურიდან 9061 ლარიდან დანარჩენი 2015 წელში)

963.09

 

ჯამი

1474.09

 

ქვედა საზანო

 

 

ტექნიკის შესაძენად

962

 

ჯამი

962

 

ზოორვეთი

 

 

ტექნიკის შესაძენად

535

 

ჯამი

535

 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის № 506 განკარგულება 1067504 ლარი  მ/შ

 

1

როდინაული

 

1

როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სკოლიდან სალოცავთან მისასვლელ გზაზე 2 ცალი 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

25

2

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ჩუბინიძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე

105

3

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ოსაძეების უბანში  სანიაღვრე არხისა და ლითონის მილის მოწყობაზე (-352_)

0

4

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში 12 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

101

5

სოფ. როდინაულის სოფლის საუბნო გზის რეაბილიტაცია ბეტონი(მ/შ

1548

 

ჯამი

1779

2

I სვირი

 

1

პირველ სვირში სოფლის შიდა გზების მოსაწესრიგებლად მოშანდაგებისათვის მასალები ხრეში 180მ3. ე/ფ 20-3600 ლარი. (ხელ-168)

3576.6

 

ჯამი

3576.6

3

II სვირი

 

1

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საბავშო ბაღისთვის ბუნებრივი აირის მიყვანა. მათ შორის: ტექ-პირობა ც 1 700 700.  

700

2

 II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადგურ სვირში სანიაღვრე არხის გაწმენდაზე, გზის მოხრეშვა მოშანდაგება

617

3

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.სადგურ სვირში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე (ხელ-173)

284

 

ჯამი

1601

4

კვალითი

 

1

მახათაძე-მარაქველიძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობად მასალები პლასტმასის მილი მაღალი წნევის 32მმ ე/ფ 2-1495 ლარი (ხელ-351)

1495

 

ჯამი

1495

5

ცხრაწყარო

 

1

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ცხრაწყაროში კვინიკაძეების უბანში, ჭის და რეზერვუარის მოწყობა წყალსადენის რეაბილიტაცია

745

2

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ძლოურდანეთში, ცენტრალური გზის რაბილიტაცია, ბეტონის საფარით

1384.5

3

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა კვალითში, მერკვილიშვილების უბანში სასაფლაოს შემოღობვაზე

0

4

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიხლაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობაზე

364.7

5

 ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ცხრაწყაოში, ეწრის უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

256.9

6

სოფ. ცხრაწყაროში ჩიხლაძეების უბანში სანიაღვრე არხის, ჯიქიძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობარ და გელენიძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობად (ხელ-351)

1090

7

სოფ. ზედა კვალითში და სოფ. ძლოურდანეთში საუბნო გზების რეაბილიტაციისათვის

4039.7

 

ჯამი

7880.8

6

კლდეეთი

 

1

სოფ. ტაბაკინში, აბჟანდაძეების უბანში წყალსადენისათვის ელ-ენერგიის მოწყობაზე ტექ პირობის დასამზადებლად.

1200

2

კლდეეთის სასაფლაოს შემოსაღობად და ალავერდის წყლის ქსელის მოსაწყობად საჭირო მასალები პეტლი, ბარგალკის ქვა, ელექტროდი, საღებავიშებენი, 100მმ საკანალიზაციო მილი, ბეტონის კალიცო(ხელ-351)

1290

3

სოფელ ალავერდში და სოფ. თვრინში სასაფლაოს გზების ბეტონის ფენილის მოსაწყობად

5915.6

4

სოფ. ალავერდში წყალსადენისათვის ტექნიკური პირობის დამზადებასთან დაკავშირებით მასალები სოფ. თვრინისსასაფლაოსთვის ტექ-პირობა, სოფ. ალავერდის სასაფლაოს ტექ პირობა, სოფ. ალავერდის წყალსადენისათვის ტექ პირობა

1600

 

ჯამი

10005.6

7

ფუთი

 

1

სოფ. ფუთში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოსაწყობად საჭირო მასალები სასაქონლო ბეტონი 15 მ3-ე/ფ-103- 1950ლარი.

1929

2

სოფ. ფუთში სანიაღვრე არხის მოსაწყობად მასალები პლასტმასის მილი 300 მმ ე/ფ 30-360 ლარი(ხელ-351)

360

 

ჯამი

2289

8

ილემი

 

2

სოფლის საუბნო გზების სარეაბილიტაციოდ მასალები სასაქონლო ბეტონი 7.8 მ3- ე/ფ 130-1014 ლარი.

1003.1

 

ჯამი

1003.1

9

ძირულა

 

1

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისატვი დიდ განთიადში წყალსადენის ქსელის მოსაწყობად. სპლასტმასის მილი 1420 ლარი, ადმინისტრაციულ შენობაზე რობის მოსაწყობად სამშენებლო ბლოკი, ცემენტი-250ლარი. ერთფრთიანი ჭიშკარი-500 ლარი. გარე განათების ბოძების მოსაწყობად რკინის მილი-720ლარი. საღებავი-50 ლარი.(ხელ-351)

3540

 

ჯამი

3540

10

შროშა

 

1

სშროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო გზაზე ბეტონის მოწყობა სასაქონლო ბეტონი მ300-ე/ფ-130 -2704 ლარი.

2674.9

 

ჯამი

2674.9

11

სანახშირე

 

1

სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში , სოფ. წიფლავაკეში სასაფლაოს რამის გარე განათების მოსაწყობად ტექნიკური პირობის დამზადება(ფაზა ნოლ 10 კვ სიმძლავრით)

400

2

სანახშირეში სოფ. მარტოთუბანში და წიფლავაკის ცენტრალურ გზაზე ბეტონის გვერდულების შესავსებად საჭირო ინერტული მასალები ხრეში 102 მ3 ე/ფ 18 -1836 ლარი

1822

 

ჯამი

2222

12

ბოსლევი

 

 

ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში მჭედლიძეების ჭუმბურიძეების დიდ წიფელას უბანში გზების რეაბილიტაცია, ტექნიკის დაქირავება 4900 ლარი, ქვიშა ღორღის 8/მ 3 -240 ლარი. ელ-ტუმბო 2 ც -1000 ლარი. (ხელ-340)

6140

 

ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში კახნიაშვილების უბანში გზაზე ხრეშის შეტანა მოსწორებით საჭირო მასალები ხრეში 174 მ3 ე/ფ 23-4002 ლარი.

3967.2

 

ჯამი

10107.2

13

დილიკაური

 

 

სოფ. დილიკაურში ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის შემოსაღობად საჭირო მასალები , მავთულბადე -400 ლარი მავთული -45 ლარი(ხელ-351)

445

 

ჯამი

445

14

ქვედა საქარა

 

1

ჭინჭარაძე-მესხების უბანში სასაფლაოს შემორობვისათვის საჭირო მასალები მავთულბადე 25 მმ 370 გ/მ(ხელ-351)

1630

2

ლიპარიშვილების და რუხაძეების გზის რეაბილიტაციისათვის ბეტონი (9061დან-1037 გაიწერა 2014-ში)

8023.97

 

ჯამი

9653.97

15

ქვედა საზანო

 

1

ქვედა საზანოში წყლის ქსელის მოსაწყობი მასალები პლასტმასის მილები(ხელ-351)

3896

 

ჯამი

3896

16

ზედა საქარა

 

1

სოფ.ზედა  საქარაში მგელაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაციაზე

1817

2

ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების რეაბილიტაციისათვის საჭირო მასალები შერეული შებენი , 870 ლარი, ცემენტი 1500ლარი, 300მმ რკინის მილი -400 ლარი.(ხელ-351)

2770

 

ჯამი

4587

17

ზოვრეთი

 

1

სოფ. ზოვრეთში სასაფლაოსთან ტუალეტის და ბეტონის საცალფეხო ბილიკის მოწყობაზე

396

2

სოფ.ზორვეთში საუბნო გზების რეაბილიტაცია და მთის ქანით და 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

0

3

სოფ.ზორვეთში კურცხალია შავგულიძეების წყალსადენის რეაბილიტაციაზე(ხელ-181)შეტანხმება-1114 ლარი

1213

 

ჯამი

1609

 

ტექნიკა

37635

 

2015 წლების გადმოყოლილი ვალდებულება

     106,000.17

 

2012-2015 წლები

     126,152.06

 

ეკონომია მშ: 2013,2014   და 2015 წლების

1873

 

სულ 2012-2015 წლების ჯამი

     128,025.06

II

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის № 265 განკარგულება 1073806 ლარი  მ/შ

1073806

 

როდინაული

 

1

სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა და სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია

13072

2

კობახიძეების და ხუციშვილების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

14400

3

საძოვრის შემოსაღობი მასალების შესყიდვა

7500

4

ოსაძეების უბანში საუბნო გზის რეაბლიტაცია

2748

5

საუბნო გზის რეაბილიტაცია

3449

6

სასაფლაოს შემოღობვის გაგრძელება ეკლარის ქვით მასალის შესყიდვა

14925

7

 საუბნო სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

8619

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

852

 

ეკონომია

90

 

ჯამი

65655

 

II სვირი

 

1

ხიდაშლების,ცხადაძეებისლომინაშვილების, ოსაძეების,ცინაძეების, მარუასვილების , კაპანაძეების, წაქაძეების, ჯუღელების   საუბნო სასოფლო გზაზე  სასაქონლო ბეტონის შესყიდვა

22709

2

   ბარათლების, შოთაძეების,ედიბერიძეების და ჯუღელების უბნებში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა.

29219

3

 თუთარაშვილების, ცხადაძეების, რობაქიძეების, ჭეიშვილების, ჯუღელების დახვინჩიაშვილების უბნებში სასმელი წყლის მიწოდებისათვის საჭირო მასალების შეძენა

10085

4

ბოგვერაძე- ხიდაშლების და ბოჭორიშვილების უბანში სასაფლაოს ჭიშკარის შესყიდვა

1150

5

ჯირკვათირის, ხიდაშლები, წაქაძეების, წაქაძეების უბნებში ცხაურის მოწყობა

2791

6

სპორტულა მინი მოედნის რეაბილიტაცია

8240

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

1104

 

ეკონომია

0

 

ჯამი

75298

 

I სვირი

 

1

მესხიშვილების,წაქაძეების და გეწაძეების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობა მ.300

31413

2

კოხრის დასახლებაში საბავშვო ანტაქციონის მოწყობა

5000

3

მარნის და ჭულუხაძეების უბანში  წყალსადენისთვისმასალების შესყიდვა

2650

4

სულაქველიძეების უბანში ჭის მოწყობა

7980

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

794

 

ეკონომია

163

 

ჯამი

48000

 

კვალითი

 

1

ცენტრალურ გზაზე და სალეჟაოს  უბანში სასოფლო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეძენა მ. 300

29832

2

ცენტრალურ და გაბრიჭიძეების სასაფლაოსთვის მავთულბადის შეძენა

1350

3

გუნიავა შარვაძეების, ბირბიჩაძე მუმლაძეების და სკოლის  უბანში საუნნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

38280

4

ცხაურის მოსაწყობად მასალების შეძენა

595

5

შარვაძეების უბნის სასაფლაოს შემოსაღობად მავთულბადის შეძენა

900

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

358

 

ეკონომია

821

 

ჯამი

72136

 

ცხრაწყარო

 

1

  წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა

8740

2

ლურსმანაშვილების, ვარინკობის სასაფლაოსთან, საბავშვო ბაღთან,    საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ. 300

17160

3

ვარინკობის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

644

4

მეფარიძეების უბანში გზაზე ბეტონის მოწყობა

6835

5

მერკვილიშვილების უბანში სასაფლაოს შემოღობვის მასალების შეძენა

720

6

  კაციტაძეების და წივწივაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია შესაბამისი ტექნიკით

2380

7

გოგსაძეების უბანში წყლის მაღალწნევიანი მილის შეძენა

1950

8

ცხრაწყაროს სკოლის გზაზე ბეტონის შეზიდვა

7260

9

ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია ბეტონის  შეზიდვა

5560

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

434

 

ეკონომია

2178

 

ჯამი

53861

 

კლდეეთი

 

1

ახალ უბანში წყლის მილის შეძენა

560

2

ალალიძეების და საბავშო ბაღთან საუბნო გზაზე  სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

6600

3

შიგა საუბნო გზების რეაბილიტაცია

8011

4

საუბნო გზების რეაბილიტაცია

4343

5

ქავთარაძეების, ლიპარიშვილების დავარდუკაძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ300

6600

6

ვარდუკაძეების კიკნაძეების უბანში წყლის  მილი

2400

7

ამყოლაძეების უბანში სანიაღვრე არხის  მოსაწყობად მასალების  შეძენა

1432

8

ნაპირსამაგრი სამუშაოსთვის გაბიონის შესყდვა

2800

9

ყვავაძეების უბანში ბეტონის შეზიდვა

864

10

სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია

836

11

ძაბირაძეებუს ძაბირაძეების უბანში    საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

5838

12

ხიჯაკაძეების უბანში გზის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეზიდვა

2880

13

 საუბნო გზების რეაბილიტაცია

4573

14

ჩუბინიძეების, გამგეობიდან შათირიშვილებისკენ მიმავა გზაზე, კამლაძეების, აბჟანდაძეების უბნებში   სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 

14456

15

ჩუბინიძეების უბანში წყლის მილის შეძენა

350

16

საუბნო გზების რეაბილიტაცია

4523

17

ნინიკაშვილების, ყანჩავლების, გოგოლიძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

5838

18

საუბნო გზაბის რეაბილიტაცია

3463

19

ზედა თვრინში წყლის რეაბილიტაციისთვის მასალების შესყიდვა

3578

20

ნაპირსამაგრი სამუშაოსთვის გაბიონის შესყდვა

280

21

საუბნო გზაზე ცხაურების  მოაწყობად მასალების შეძენა

1875

22

კვანტრიშვილების უბანში გზების რეაბილიტაციისთვის სანიაღვრა არხის გაჭრა და მოშანდაგება 

4860

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

1120

 

ეკონომია

6459

 

ჯამი

94539

 

ფუთი

 

1

ყანჩავლების, სარალიძე-ხათრიძეების, გურულების, ვარდოსანიძე- თუთბერიძეების, ვარდოსანიძეების, რიჟამაძეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაციისათვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა  მ.300

21897

2

სარალიძე-დვლების უბანში გზის რეაბილიტაციისთვის მასალების შესყიდვა (ცემენტი შებენი)

2220

3

მუმლაძე-სირაძეების, სარალიძე-დვლების, ჭუმბაძეების, საბავშვო ბაღის გოგოლიძეების, თუთბერიზეების უბნებში წყალსადენების და ჭების რეაბილიტაცია

1858

4

ქათამაძეების უბანში სასაფლაოს შემოსაღობად მასალების შეძენა

3502

5

წითელმიწის დაწიქრიძე თუთბერიძეების საუბნო გზების მოხრეშვა მოშანდაგება

7560

6

საუბნო გზებზე წყალშემკრები მილების შეძენა

2280

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

414

 

ეკონომია

3769

 

ჯამი

43500

 

ილემი

 

1

ოყროშიძეების და სხილაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის მ.300 წვრილმარცლოვანი რეშის მოწყობა.

12355

2

ბაბუხადიების უბანში წყალსადენისთვის მასალების შეძენა

640

3

ვაჭევის, თურმანიძეების სხილაძეების (ეკლესიის), სხილაძეების (მანწიების), სულიაშვილების უბნებში სასაქონლო ბეტონის   მ. 300 და ხრეშის შეზიდვა

22438

4

სხილაძეების უბანში ბოგირის შეკეთება

825

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

398

 

ეკონომია

752

 

ჯამი

37408

 

 ძირულა

 

1

   საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

1668

2

სასოფლო გზის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეზიდბა ბეტონი( ლითონი ცხაურისთვის, ბეტონი მ.300,)

8935

3

სასოფლო გზის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეზიდბა ბეტონი( ლითონი ცხაურისთვის, ბეტონი მ.300,)

5460

4

   საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის მოწყობა

5421

5

სასოფლო გზაზერეაბილიტაცია ცხაურის მოწყობა

2859

6

   საუბნო გზის რააბილიტაცია 

5757

7

   საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 

5838

8

   საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 

5977

9

   საუბნო გზისთვის რეაბილიტაცია

4880

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

589

 

ეკონომია

6982

 

ჯამი

54366

 

შროშა

 

1

მოდებაძეების,ეკლესიის, ბაჭას ბოგირის უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

14400

2

  წყლის რეაბილიტაციისთვის პლასტმასის მილის შეძენა

600

3

  წყლის რეაბილიტაციისთვის პლასტმასის მილის შეძენა

500

4

საუბნო გზის რეაბილიტაცია

3771

5

 საუბნო გზის რეაბილიტაცია

4884

6

  წყლის რეაბილიტაციისთვის პლასტმასის მილის შეძენა

900

7

  წყლის რეაბილიტაციისთვის პლასტმასის მილის შეძენა

950

8

 საუბნო გზის რეაბილიტაცია

4403

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

429

 

ეკონომია

2321

 

ჯამი

33158

 

სანახშირე

 

1

სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

8618

2

საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ. 300

12093

3

სანიაღვრე არხის მოსაწყობად ლითონის მილის შესყიდვა

770

4

  სარიტუალო დარბაზზე  ელ. გადამცემი ხაზის ელ. ქსელში ჩართვა

400

5

სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა  მ. 300

7367

6

სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

8757

7

სანიაღვრე არხის მოსაწყობად ლითონის მილის შესყიდვა

770

8

სოფლის ცენტრაურ გზაზე ცხაურის მოსაწყობად მასალების შესაყიდვა

729

9

სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

17097

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

286

 

ეკონომია

707

 

ჯამი

57594

 

ბოსლევი

 

1

ბოგირის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა

1974

2

საუბნო გზაზე გოლფრილებული მილის შეძენა

625

3

წისქვილის  ელ. ქსელში ჩართვა

400

4

სოფლის ცენტრში გარეგანათების მოწყობა

3090

5

გზის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა (ცემენტი შებენი)

1860

6

წისქვილის  ელ. ქსელში ჩართვა

400

7

 თავბერეების, მახათაძეების და მჭედლიძეების უბანში წყლის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა

5700

8

თავბერეების, მახათაძეების, კაპანაძეების დამჭედლიძეების გზის რეაბილიტაცია

14215

9

ქვედა ჭუმბურიძეებში კახნიაშვილების  მიქაბერიძეების უბნებში წყლის რეაბილიტაციისთვის მასალევის შეძენა

3724

10

ქვედა ჭუმბურიძეებში სასაფლაოს შემოსაღობად მავთულბადის შეძენა

675

11

ორი ერთეული ჭის მოწყობა

12281

12

სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

5760

13

სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

7700

14

სასოფლო  გზის რეაბილიტაცია

5485

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

869

 

ეკონომია

0

 

ჯამი

64758

 

დილიკაური

 

1

  სხვადასხვა უბნებში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა

9538

2

 საუბნო გზებისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ. 300. სანიაღვრე არხების და ცხაურის მოწყობა

15290

3

ნიჟარაძეების სასაფაოს შემოსაღობად მავთულბადის შეძენ

450

4

მშენებარე წყალსადენების ელ. ქსელში ჩართვა

2000

5

სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

4865

6

  წყალსადენის ელ. ქსელში ჩართვა

1200

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

206

 

ეკონომია

11029

 

ჯამი

44578

 

ზედა საქარა

 

1

 აბულაძე-მაღლაკელიძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა

9036

2

ცერცვაძე- ედიბერიძეების, ჩხიკვაძე-სადუნიშვილების, საყვარელიძეების და კახელების უბანში წყალსადენისთვის მასალების შეძენა

9162

3

აბულაძე- მაღლაკელიძეების, აბულაძეების, საყვარელიძეების, თავაძეების, ძიგანიძეების, შველიძე- დავლაძეების, კახელი -ყვავაძეების, სკოლის უბმებში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

12093

4

ბაბუაძე-ტალახაძეების, დასაყვარელიძეები უბანში ცხაურის დასანიაღვრის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეზიდვა

4960

5

სამჭედურის უბანში გარე განათების მასალების შესყიდვა

1406

6

დალაქიშვილების ლაშხების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

3058

7

პატარა  მალაღურაძეების უბანში წყალსადენისთვის მასალების შესყიდვა

2260

8

დავლაძეების უბანშიბეტონის და შებენის შეზიდვა საუბნო გზისთვის

2990

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

409

 

ეკონომია

12910

 

ჯამი

58284

 

ქვედა საქარა

 

1

ქათამაძეების უბანში  სასმელი წყლის ჭის მოწყობა

2640

2

რიყის უბანში სარწყავი არხის გასწრივ გარე განათების მოწყობა

5258

3

ბარბაქაძეების და ქათამაძეების უბანში ცხაურების მიწყობა

3823

4

ქათამაძეების უბანში სანიაღვრე არხის და ცხაურის მოსაწყობი მასალების შეძენა

2855

5

აბესაძეების, ნებიერიძეების, ჭიწინაძეების, დიდი ნებიერიძეებისზედა საქარის საზღვართან, ბარბაქაძეების, მთავარ სასაფლაოზე მისასვლელი გზა, ბოჭოიძეების უბანი, გურულების უბანი, არსენაძეების, ზედა ბარბაქაძეების უბანში საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

32512

6

კოკოლა ეკლესიაზე მიმავალი გზის და სამხარაძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ. 300

12276

7

ნემსაძე მერკვილაძეების უბანში ერთი ცხაურის მოწყობა  

840

8

სოფლის ცენტრში შინმოუსველთა მემორიალისთვის მასალები შესყიდვა

681

9

მუხების  უბანში წყალგამტარი მილის გაწმენდა და მეტონის შემკრები არხის მოწყობა

815

10

საბავშვო ბაღის მიმდებარედ ჭის მოწყობა

7758

11

სვანიძეების ყანჩავლები და სერის უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაციისათვის  სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

12065

12

სერის   ყანჩავლების და გაფრინდაშვილების უბნებში  ცხაურის მოწყობა

3686

13

შროშელების უბანში სანაიღვრე არხის გაჭრა  და გადასასვლელის მოწყობა

5370

14

,შაორგესის დასახლებაში  ბავშვთა გასართობი სკვერის მასალების შესყიდვა

3495

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

994

 

ეკონომია

2182

 

ჯამი

97250

 

ქვედა საზანო

 

1

საუბნო გზების მოსაწყობად სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

30997

2

საუბნო გზების მოსაწყობად სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

24047

3

საუბნოგზის მოსაწყობად სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ. 300

15151

4

საუბნო გზების მოსაწყობად სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ.300

30997

5

ჭანტუღიძ-ლუტიძეებისწყალსადენისთვის ელტუმბოს შეძენა

2800

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

523

 

ეკონომია

406

 

ჯამი

104921

 

ზოვრეთი

 

1

 საბავშვო ბაღის ფსადების გალესვა

2918

2

 ღვინჯილიების უბანში მაღალწნევიანი მილის შეძენა

2500

3

კურცხალიების უბნის  წყალსადენისათვის ელ ტუმბოს შეძენა

2400

4

 ბოგვერაძეების უბანში სასაფლაოზე ტუალეტის მშენებლობა

1942

5

კვეტენაძეების უბანში მოსაცდელის მშენებლობა

3108

6

კაპანაძეების უბანში არსებული ბონის რეაბილიტაცია

5943

7

არეშიზეებისა დაბოგვერაძეების უბანში სანიაღვრე მილის შეძენა

480

8

ცერცვაძეების უბანში    საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა მ. 300

18765

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

367

 

ეკონომია

577

 

ჯამი

39000

 

შორაპანი

 

1

გ.წერეთლის ქ-ზე ბეტონის საფარის და სანიაღვრე არხებს მოწყობა

23054

2

ზ.გაჩეჩილაძის ქ-ზე წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის პლასმასის მილის შეძენა

240

3

საექიმო ამბულატორიაში წყლის შეყვანა და ელ.ქსელში ჩართვა

950

 

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი

504

 

ეკონომია

4752

 

ჯამი

29500

 

სულ სოფელი

 1,201,831.06

     “.

მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაღრაძე