„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/06/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/07/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016159
9
24/06/2016
ვებგვერდი, 01/07/2016
190020020.35.135.016159
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №9

2016 წლის 24 ივნისი

დაბა შუახევი

 

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის  „დ.ა“  ქვეპუნქტის  შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში (გამოქვეყნებული ვებგვერდზე: matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016150) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე



შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

  

  

თავი I
ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
  
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2014  წლის ფაქტი 2015  წლის  ფაქტი 2016  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 6843,982 7899,334 604,584 7294,750 9851,708 582,188 9269,520
გადასახადები 220,858 796,493 0,000 796,493 2492,971 0,000 2492,971
გრანტები 6242,159 6716,782 604,584 6112,198 7020,499 582,188 6438,311
სხვა შემოსავლები 380,965 386,059 0,000 386,059 338,238 0,000 338,238
ხარჯები 4076,840 4694,466 9,372 4685,094 5199,522 0,000 5199,522
შრომის ანაზღაურება 1646,055 1411,397 0,000 1411,397 1348,160 0,000 1348,160
საქონელი და მომსახურება 731,926 845,304 9,372 835,932 924,740 0,000 924,740
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1202,135 1419,867 0,000 1419,867 1553,272 0,000 1553,272
გრანტები 0,000 204,000 0,000 204,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 496,724 458,985 0,000 458,985 263,988 0,000 263,988
სხვა ხარჯები 0,000 354,913 0,000 354,913 1109,362 0,000 1109,362
საოპრაციო სალდო 2767,142 3204,868 595,212 2609,656 4652,186 582,188 4069,998
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2916,874 3883,922 594,719 3289,203 4872,989 582,188 4290,801
ზრდა 2920,303 3883,922 594,719 3289,203 4872,989 582,188 4290,801
კლება 3,429 0,000     0,000    
მთლიანი სალდო -149,732 -679,054 0,493 -679,547 -220,803 0,000 -220,803
ფინანსური აქტივების ცვლილება -1052,698 -902,596 0,000 -902,596 -222,292 0,000 -222,292
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალუტა და დეპოზიტი 0,000 0,000     0,000    
სესხები 0,000 0,000     0,000    
კლება 1052,698 902,596 0,000 902,596 222,292 0,000 222,292
ვალუტა და დეპოზიტი 1052,698 902,596   902,596 222,292   222,292
სესხები 0,000 0,000     0,000    
ვალდებულებების ცვლილება -0,370 -1,250 0,000 -1,250 -1,489 0,000 -1,489
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
კლება 0,370 1,250 0,000 1,250 1,489 0,000 1,489
საშინაო 0,370 1,250   1,250 1,489   1,489
საგარეო 0,000 0,000     0,000    
ბალანსი 0,000 222,292 0,493 221,799 0,000 0,000 0,000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის პროექტი
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 6 847,411 7 899,334 604,584 7 294,750 9 851,708 582,188 9 269,520
შემოსავლები 6 843,982 7 899,334 604,584 7 294,750 9 851,708 582,188 9 269,520
არაფინანსური აქტივების კლება 3,429 0,000   0,000 0,000   0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ვალდებულებების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
გადასახდელები 6 997,513 8 579,638 604,091 7 975,547 10 074,000 582,188 9 491,812
ხარჯები 4 076,840 4 694,466 9,372 4 685,094 5 199,522 0,000 5 199,522
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 920,303 3 883,922 594,719 3 289,203 4 872,989 582,188 4 290,801
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალდებულებების კლება 0,370 1,250 0,000 1,250 1,489 0,000 1,489
ნაშთის ცვლელება -150,102 -680,304 0,493 -680,797 -222,292 0,000 -222,292

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 9 851 708  ლარის ოდენობით:
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 6 843,982 7 899,334 604,584 7 294,750 9 851,708 582,188 9 269,520
გადასახადები 220,858 796,493 0,000 796,493 2 492,971 0,000 2 492,971
გრანტები 6 242,159 6 716,782 604,584 6 112,198 7 020,499 582,188 6 438,311
სხვა შემოსავლები 380,965 386,059 0,000 386,059 338,238 0,000 338,238

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 2 492 971ლარის ოდენობით:
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 220,858 796,493 0,000 796,493 2 492,971 0,000 2 492,971
ქონების გადასახადი 220,858 796,493 0,000 796,493 2 492,971 0,000 2 292,971
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  214,880 790,330   790,330 2 287,471   2 287,471
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0,246 1,385   1,385 1,000   1,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 
0,838 0,456   0,456 0,000    
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი
4,894 4,322   4,322 4,500   4,500
საშემოსავლო გადასახადი 0,000 0,000     200,000   200,000
სხვა გადასახადი 0,000 0,000     0,000    

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 7 020 499   ლარის ოდენობით:
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 6 242,159 6 716,782 604,584 6 112,198 7 020,499 582,188 6 438,311
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი 1 497,566 1 597,685   1 597,685 2 000,000   2 000,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი         124,362   124,362
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4 611,268 4 837,284 604,584 4 232,700 4 789,388 582,188 4 207,200
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 009,700 4 232,700 0,000 4 232,700 4 207,200 0,000 4 207,200
გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 009,700 4 232,700   4 232,700 4 207,200   4 207,200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 601,568 604,584 604,584 0,000 582,188 582,188 0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 601,568 604,584 604,584   582,188 582,188  
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0,000 0,000     0,000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0,000 0,000     0,000    
სხვა ტრანსფერები 133,325 281,813   281,813 106,749   106,749

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 338 238 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 380,965 386,059 0,000 386,059 338,238 0,000 338,238
შემოსავლები საკუთრებიდან 271,079 195,935 0,000 195,935 108,800 0,000 108,800
პროცენტები 184,698 98,923 0,000 98,923 50,000 0,000 50,000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 184,698 98,923   98,923 50,000   50,000
რენტა 86,381 97,012 0,000 97,012 58,800 0,000 58,800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 86,153 96,161   96,161 58,800   58,800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0,228 0,851   0,851 0,000    
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 22,158 19,656 0,000 19,656 24,000 0,000 24,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 10,264 8,487 0,000 8,487 10,000 0,000 10,000
სანებართვო მოსაკრებელი 0,110 2,752   2,752 0,000   0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 0,110 2,752   2,752 0,000    
სახელმწიფო ბაჟი 0,000 0,000     0,000    
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,032 0,040   0,040 0,000    
სატენდერო მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 10,122 5,695   5,695 10,000   10,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 11,894 11,169 0,000 11,169 14,000 0,000 14,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 11,894 11,169 0,000 11,169 14,000 0,000 14,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0,000 0,000     0,000    
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 11,894 11,169 0,000 11,169 14,000 0,000 14,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11,894 11,169   11,169 14,000   14,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0,000 0,000     0,000    
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 81,809 154,197   154,197 205,438   205,438
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 5,919 16,271   16,271 0,000    

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5 199 522  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 4 076,840 4 694,466 9,372 4 685,094 5 199,522 0,000 5 199,522
შრომის ანაზღაურება 1 646,055 1 411,397 0,000 1 411,397 1 348,160 0,000 1 348,160
საქონელი და მომსახურება 731,926 845,304 9,372 835,932 924,740 0,000 924,740
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1 202,135 1 419,867 0,000 1 419,867 1 553,272 0,000 1 553,272
გრანტები   204,000 0,000 204,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 496,724 458,985 0,000 458,985 263,988 0,000 263,988
სხვა ხარჯი 0,000 354,913 0,000 354,913 1 109,362 0,000 1 109,362

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 872 989  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 872 989   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 18,523 95,896 0,000 95,896 46,235 0,000 46,235
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 205,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  2288,005 3328,834 594,719 2734,115 3467,826 582,188 2885,638
განათლება 122,925 332,122 0,000 332,122 1224,528 0,000 1224,528
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 280,175 127,070 0,000 127,070 126,400 0,000 126,400
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 5,485 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
ჯამი 2920,303 3883,922 594,719 3289,203 4872,989 582,188 4290,801

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ძირითადი აქტივები 0,000 0,000     0,000    
არაწარმოებული აქტივები 0,000 0,000     0,000    

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 631,181 1 925,593 0,000 1 925,593 1 899,635 0,000 1 899,635
 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 611,604 1 797,411 0,000 1 797,411 1 889,635 0,000 1 889,635
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1 506,137 1 797,411   1 797,411 1 819,635   1 819,635
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 105,467 0,000   0,000 70,000   70,000
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 19,577 128,182   128,182 10,000   10,000
თავდაცვა 92,219 68,488 0,000 68,488 77,900 0,000 77,900
სამოქალაქო თავდაცვა 92,219 68,488   68,488 77,900   77,900
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 463,830 235,520 0,000 235,520 0,000 0,000 0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
სახანძრო სამსახური 463,830 235,520   235,520 0,000   0,000
ეკონომიკური საქმიანობა 180,067 172,163 0,000 172,163 524,300 0,000 524,300
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა              
ტრანსპორტი 44,999 172,163   172,163 524,300   524,300
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 135,068 0,000   0,000 0,000   0,000
გარემოს დაცვა 225,480 96,570 0,000 96,570 128,500 0,000 128,500
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 102,831 88,320   88,320 86,000   86,000
ჩამდინარე წყლების მართვა 122,649 8,250   8,250 42,500   42,500
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2 378,188 3 484,242 0,000 3 484,242 3 768,715 0,000 3 768,715
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  319,074 241,664   241,664 491,251   491,251
წყალმომარაგება 1 310,522 2 114,679   2 114,679 2 165,786   2 165,786
გარე განათება 48,269 387,700   387,700 380,000   380,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 700,323 740,199   740,199 731,678   731,678
ჯანმრთელობის დაცვა 81,261 126,427 0,000 126,427 196,788 0,000 196,788
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება              
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 81,261 126,427   126,427 196,788   196,788
დასვენება, კულტურა და რელიგია 934,505 730,735 0,000 730,735 779,762 0,000 779,762
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 275,297 249,391   249,391 260,715   260,715
მომსახურება კულტურის სფეროში 498,475 467,058   467,058 501,062   501,062
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 14,035 14,286   14,286 17,985   17,985
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 146,698 0,000   0,000 0,000   0,000
განათლება 659,937 993,252 0,000 993,252 1 972,838 0,000 1 972,838
სკოლამდელი აღზრდა 330,637 595,287   595,287 1 673,448   1 673,448
ზოგადი განათლება 0,000 0,000     0,000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,000 0,000     0,000    
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 329,300 397,965   397,965 299,390   299,390
სოციალური დაცვა 350,475 745,425 0,000 745,425 725,562 0,000 725,562
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 31,585 23,437   23,437 48,000   48,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 318,890 721,988   721,988 677,562   677,562
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 6 997,143 8 578,415 0,000 8 578,415 10 074,000 0,000 10 074,000

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 222 292 ლარის ოდენობით:
  

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 222 292 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 222 292 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიa სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია.  

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და    ახალი წერტილების მონტაჟი.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე, ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

  1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.
  2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.

2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუვნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2016 წელში დაგეგმილია  ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1950000 ლარის.  გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 37 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა, ასევე, მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში გათვალისწინებულია სასმელი წყლით მომარაგება.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა.

2.3. გამწვანების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  250 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2016 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით ოთხი ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორით არის გამოწვეული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო ხელშეწყობას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა; ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები, სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

ასევე სოფელ სხეფში, ჟაბნიძეებში და ოლადაურში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედნები, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება, თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა, არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1 ა.ი.პ შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედ სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები. კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატული და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრეები, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც 50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები, ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებაში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2  ააიპ - შუახევის  ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა, რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2 აიპ - შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით უზრუნველყოფს ამბულატორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.1.3  პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებულ იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკინსონიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის შესახებ.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობს შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3 პირველ და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:

  • მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში - 500 ლარი;
  • მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში - 700 ლარი;
  • მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში - 900 ლარი.

5.2.4 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაცემა, თითოეულ ოჯახზე 250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.6 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 10)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა - თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.7 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

6997,513

8579,638

604,091

7975,547

10074,000

582,188

9491,812

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108,000

105

0

105

105

0

105

 

ხარჯები

4076,840

4694,466

9,372

4685,094

5199,522

0,000

5199,522

 

შრომის ანაზღაურება

1646,055

1411,397

0,000

1411,397

1348,160

0,000

1348,160

 

საქონელი და მომსახურება

731,926

845,304

9,372

835,932

924,740

0,000

924,740

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

66,220

46,087

0,000

46,087

48,600

0,000

48,600

 

       მივლინებები

21,658

18,583

0,000

18,583

19,700

0,000

19,700

 

       ოფისის ხარჯები

98,897

92,748

9,372

83,376

137,010

0,000

137,010

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

6,167

6,039

0,000

6,039

6,200

0,000

6,200

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,371

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

126,171

102,109

0,000

102,109

128,960

0,000

128,960

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

407,442

579,738

0,000

579,738

584,270

0,000

584,270

 

სუბსიდიები

1202,135

1419,867

0,000

1419,867

1553,272

0,000

1553,272

 

გრანტები

0,000

204,000

0,000

204,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

496,724

458,985

0,000

458,985

263,988

0,000

263,988

 

სხვა ხარჯები

0,000

354,913

0,000

354,913

1109,362

0,000

1109,362

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2920,303

3883,922

594,719

3289,203

4872,989

582,188

4290,801

 

ვალდებულებების კლება

0,370

1,250

0,000

1,250

1,489

0,000

1,489

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1934,204

1926,843

0,000

1926,843

1899,635

0,000

1899,635

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78,000

100

0

100

100,000

0,000

100,000

 

ხარჯები

1915,311

1829,697

0,000

1829,697

1853,400

0,000

1853,400

 

შრომის ანაზღაურება

1344,157

1355,267

0,000

1355,267

1297,280

0,000

1297,280

 

საქონელი და მომსახურება

359,628

469,710

0,000

469,710

486,120

0,000

486,120

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

56,888

40,607

0,000

40,607

43,200

0,000

43,200

 

       მივლინებები

19,157

16,849

0,000

16,849

18,200

0,000

18,200

 

       ოფისის ხარჯები

91,613

80,476

0,000

80,476

132,170

0,000

132,170

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

6,167

6,039

0,000

6,039

6,200

0,000

6,200

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

106,326

96,454

0,000

96,454

118,680

0,000

118,680

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

79,477

229,285

0,000

229,285

167,670

0,000

167,670

 

სუბსიდიები

88,452

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

123,074

4,720

0,000

4,720

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

70,000

0,000

70,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,523

95,896

0,000

95,896

46,235

0,000

46,235

 

ვალდებულებების კლება

0,370

1,250

0,000

1,250

0,000

0,000

0,000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

515,244

539,887

0,000

539,887

527,200

0,000

527,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,000

22

0

22

22,000

0,000

22,000

 

ხარჯები

509,712

528,487

0,000

528,487

525,800

0,000

525,800

 

შრომის ანაზღაურება

353,365

445,650

0,000

445,650

402,560

0,000

402,560

 

საქონელი და მომსახურება

63,615

82,837

0,000

82,837

123,240

0,000

123,240

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,200

5,200

 

5,200

5,400

 

5,400

 

       მივლინებები

4,080

2,428

 

2,428

3,000

 

3,000

 

       ოფისის ხარჯები

16,891

18,436

 

18,436

19,090

 

19,090

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

2,199

2,053

 

2,053

2,200

 

2,200

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

29,070

27,902

 

27,902

32,080

 

32,080

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,175

26,818

 

26,818

61,470

 

61,470

 

სუბსიდიები

88,452

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,280

0,000

 

0,000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,532

11,400

0,000

11,400

1,400

0,000

1,400

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1393,607

0,000

0,000

1257,524

1292,435

0,000

1292,435

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

78

0

78

0

0

78

 

ხარჯები

1383,516

0,000

0,000

1168,308

1247,600

0,000

1247,600

 

შრომის ანაზღაურება

986,112

0,000

0,000

909,617

894,720

0,000

894,720

 

საქონელი და მომსახურება

278,610

0,000

0,000

258,691

352,880

0,000

352,880

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

36,560

0,000

0,000

35,407

37,800

0,000

37,800

 

       მივლინებები

14,978

0,000

0,000

14,421

15,200

0,000

15,200

 

       ოფისის ხარჯები

74,458

0,000

0,000

62,040

113,080

0,000

113,080

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

3,968

0,000

0,000

3,986

4,000

0,000

4,000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

76,344

0,000

0,000

68,552

86,600

0,000

86,600

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72,302

0,000

0,000

74,285

96,200

0,000

96,200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118,794

0,000

0,000

4,720

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,091

0,000

0,000

84,496

44,835

0,000

44,835

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

531,065

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

529,451

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

შრომის ანაზღაურება

297,640

0,000

 

 

0,000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

226,261

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

32,360

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       მივლინებები

6,978

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

55,444

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

3,968

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

55,209

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72,302

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,550

0,000

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,614

0,000

 

 

0,000

 

 

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

129,662

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

123,585

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

შრომის ანაზღაურება

110,343

0,000

 

 

0,000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

12,122

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       მივლინებები

2,314

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

3,838

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,970

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,120

0,000

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,077

0,000

 

 

0,000

 

 

01 02 03

შესყიდვების სამსახური

5,406

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

5,406

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

შრომის ანაზღაურება

4,680

0,000

 

 

0,000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,726

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

       მივლინებები

0,099

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

0,264

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,363

0,000

 

 

0,000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

01 02 04

საფინანსო სამსახური

105,467

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

104,267

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

შრომის ანაზღაურება

86,870

0,000

 

 

0,000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

17,397

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,200

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       მივლინებები

2,091

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

5,849

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,257

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,200

0,000

 

 

0,000

 

 

01 02 05

შიდა აუდიტის სამსახური

30,357

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

30,357

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

შრომის ანაზღაურება

26,188

0,000

 

 

0,000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

4,169

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

       მივლინებები

0,121

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

1,137

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,911

0,000

 

 

0,000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

01 02 06

 კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

77,998

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

76,798

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

შრომის ანაზღაურება

70,785

0,000

 

 

0,000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

4,893

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

       მივლინებები

1,999

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

2,894

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,120

0,000

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,200

0,000

 

 

0,000

 

 

01 02 07

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

49,111

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

49,111

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

შრომის ანაზღაურება

42,900

0,000

 

 

0,000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

6,211

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

       მივლინებები

0,811

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

2,064

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,336

0,000

 

 

0,000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

01 02 08

ზედამხედველობის სამსახური

40,476

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

40,476

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

შრომის ანაზღაურება

33,940

0,000

 

 

0,000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

5,476

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

       მივლინებები

0,373

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

1,442

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,661

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,060

0,000

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

01 02 09

ტერიტორიული ორგანოები (9)

429,471

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

429,471

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

შრომის ანაზღაურება

317,446

0,000

 

 

0,000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,081

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

       მივლინებები

0,291

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

1,790

0,000

 

 

0,000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

109,944

0,000

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,000

0,000

0,000

0,000

70,000

0,000

70,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

70,000

0,000

70,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

 

 

70,000

 

70,000

01 04

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

0,370

1,250

0,000

1,250

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,370

1,250

 

1,250

0,000

 

0,000

01 05

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

19,577

128,182

0,000

128,182

10,000

0,000

10,000

 

ხარჯები

16,677

128,182

0,000

128,182

10,000

0,000

10,000

 

საქონელი და მომსახურება

16,677

128,182

0,000

128,182

10,000

0,000

10,000

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16,128

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

       ოფისის ხარჯები

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,549

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

128,182

 

128,182

10,000

 

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,900

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი         წესრიგი და უსაფრთხოება

556,049

303,981

0,000

303,981

77,900

0,000

77,900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

 

ხარჯები

350,859

303,981

0,000

303,981

77,900

0,000

77,900

 

შრომის ანაზღაურება

301,898

56,130

0,000

56,130

50,880

0,000

50,880

 

საქონელი და მომსახურება

46,841

16,391

0,000

16,391

27,020

0,000

27,020

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,332

5,480

0,000

5,480

5,400

0,000

5,400

 

       მივლინებები

2,501

1,734

0,000

1,734

1,500

0,000

1,500

 

       ოფისის ხარჯები

7,284

2,900

0,000

2,900

4,840

0,000

4,840

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,371

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19,845

5,655

0,000

5,655

10,280

0,000

10,280

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,508

0,622

0,000

0,622

5,000

0,000

5,000

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

გრანტები

0,000

204,000

0,000

204,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,120

27,460

0,000

27,460

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,190

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

92,219

68,488

0,000

68,488

77,900

0,000

77,900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,000

5

 

5

5,000

 

5,000

 

ხარჯები

92,219

68,488

0,000

68,488

77,900

0,000

77,900

 

შრომის ანაზღაურება

69,622

52,470

 

52,470

50,880

 

50,880

 

საქონელი და მომსახურება

20,477

16,018

0,000

16,018

27,020

0,000

27,020

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,200

5,107

 

5,107

5,400

 

5,400

 

       მივლინებები

1,288

1,734

 

1,734

1,500

 

1,500

 

       ოფისის ხარჯები

3,183

2,900

 

2,900

4,840

 

4,840

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,298

5,655

 

5,655

10,280

 

10,280

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,508

0,622

 

0,622

5,000

 

5,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,120

0,000

 

0,000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება

463,830

235,520

0,000

235,493

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

ხარჯები

258,640

235,520

0,000

235,493

0,000

0,000

0,000

 

შრომის ანაზღაურება

232,276

3,660

 

3,660

0,000

 

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

26,364

0,400

0,000

0,373

0,000

0,000

0,000

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,132

0,400

0,000

0,373

0,000

0,000

0,000

 

       მივლინებები

1,213

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

       ოფისის ხარჯები

4,101

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,371

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10,547

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

გრანტები

0,000

204,000

 

204,000

0,000

 

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

27,460

 

27,460

0,000

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,190

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2608,191

3752,975

604,091

3148,884

4421,515

582,188

3839,327

 

ხარჯები

320,186

424,141

9,372

414,769

952,200

0,000

952,200

 

საქონელი და მომსახურება

217,129

265,004

9,372

255,632

294,100

0,000

294,100

 

       ოფისის ხარჯები

0,000

9,372

9,372

0,000

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

217,129

255,632

0,000

255,632

294,100

0,000

294,100

 

სუბსიდიები

103,057

159,137

0,000

159,137

163,100

0,000

163,100

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

495,000

0,000

495,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2288,005

3328,834

594,719

2734,115

3467,826

582,188

2885,638

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0

0

0

1,489

0,000

1,489

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

44,999

172,163

0,000

172,163

524,300

0,000

524,300

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

447,000

0,000

447,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

432,000

0,000

432,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,999

172,163

0,000

172,163

77,300

0,000

77,300

03 01 01

ტბეთი-გოგაძეების მიმართულებით სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 32000.  დაბაძველის გზის 40000. წაბლანის გზის 24000. მაწყვალთის გზის დასრულება 5300. ბესელაშვილები-კლდისუბნის გზის რეაბილიტაცია 17000. ახალდაბის შიდა გზის რეაბილიტაცია 6000. ნენია-შამანაურის გზის რეაბილიტაცია 15000. ნენიაში ქვედა სოფლის გზის რეაბილიტაცია 5000. გომარდულიდან ნაჭიშკრევი მაღრანის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია 40000. კვიახიძეების გზის დასრულება 16000. ჯაბნიძეებში გორის უბანში გზის რეაბილიტაცია 10000. ოკისის უბანში გზაზე საყრდენი კედლის მოწყობა 5000. ბოჯინარის გზის რეაბილიტაცია 14000. მეჭყერთის გზის რეაბილიტაცია 45000 ლარი. ოქროპილაურის გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი. გორხანაული-კოლოშნარის გზის რეაბილიტაცია 18000 ლარი. ჯაბნიძეებში ქაშვეთის უბანში გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი. ლაკლაკეთ-ბაიაურის უბანში გზის რეაბილიტაცია 12000 ლარი. ნაჭივრი ხიდიდან გზის შეერთება მაწყვალთის გზაზე 11000 ლარი. ზედა ცივაძეების გზის რეაბილიტაცია 12000 ლარი. ნიგაზეული-სურაულის უბანში გზის რეაბილიტაცია 25000 ლარი. დედეშვილები-ნაკანაფევის უბნის გზის რეაბილიტაცია 6000 ლარი.  ბესელაშვილების გზის რეაბილიტაცია 6000 ლარი. სხეფის გზის რეაბილიტაცია 6000 ლარი. ბარათაულში ხიდისთავის უბანში გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი. სოფ. ტბეთში ლომსიანეთის უბანში გზის რეაბილიტაცია 10000 ლარი. ჭვანა-ბარათაულის 1 კილომეტრზე გზის რეაბილიტაცია 50000 ლარი. წიახის უბნის გზის რეაბილიტაცია 25000 ლარი. ოქროპილაურის შესახვევზე გზის რეაბილიტაცია 9000 ლარი.

0,000

172,163

0,000

172,163

509,300

0,000

509,300

 

სხვა ხარჯები

0,000

0

 

 

432,000

 

432,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

172,163

 

172,163

77,300

 

77,300

03 01 02

კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 01 03

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანა

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

 

 

15,000

 

15,000

03 01 04

ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

03 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა

44,999

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,999

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2555,616

3571,812

604,091

2967,721

3888,215

582,188

3306,027

 

ხარჯები

312,610

415,141

9,372

405,769

496,200

0,000

496,200

 

საქონელი და მომსახურება

209,553

256,004

9,372

246,632

270,100

0,000

270,100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

209,553

246,632

0,000

246,632

270,100

0,000

270,100

 

სუბსიდიები

103,057

159,137

0,000

159,137

163,100

0,000

163,100

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

63,000

0,000

63,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2243,006

3156,671

594,719

2561,952

3390,526

582,188

2808,338

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0

0

0

1,489

0,000

1,489

03 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

48,269

387,700

0,000

387,700

380,000

0,000

380,000

 

ხარჯები

48,269

78,382

0,000

78,382

130,000

0,000

130,000

 

საქონელი და მომსახურება

48,269

78,382

0,000

78,382

130,000

0,000

130,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

48,269

78,382

0,000

78,382

130,000

0,000

130,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

309,318

0,000

309,318

250,000

0,000

250,000

03 02 01 01

 შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა

48,269

78,382

0,000

78,382

130,000

0,000

130,000

 

ხარჯები

48,269

78,382

0,000

78,382

130,000

0,000

130,000

 

საქონელი და მომსახურება

48,269

78,382

0,000

78,382

130,000

0,000

130,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

48,269

78,382

 

78,382

130,000

 

130,000

03 02 01 02

სამთო იალაღებზე ელექტროგადამცემი სისტემის მშენებლობა

0,000

309,318

0,000

309,318

250,000

0,000

250,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

309,318

 

309,318

250,000

 

250,000

03 02 01 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

106,831

93,320

0,000

93,320

91,000

0,000

91,000

 

ხარჯები

96,051

93,320

0,000

93,320

91,000

0,000

91,000

 

საქონელი და მომსახურება

96,051

93,320

0,000

93,320

91,000

0,000

91,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

96,051

93,320

0,000

93,320

91,000

0,000

91,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,780

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარიული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

92,051

88,320

0,000

88,320

86,000

0,000

86,000

 

ხარჯები

92,051

88,320

0,000

88,320

86,000

0,000

86,000

 

საქონელი და მომსახურება

92,051

88,320

0,000

88,320

86,000

0,000

86,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

92,051

88,320

 

88,320

86,000

 

86,000

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

4,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

 

ხარჯები

4,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

 

საქონელი და მომსახურება

4,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,000

5,000

 

5,000

5,000

 

5,000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

10,780

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,780

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1310,522

2114,679

0,000

2114,679

2165,786

0,000

2165,786

 

ხარჯები

146,028

204,619

0,000

204,619

212,200

0,000

212,200

 

საქონელი და მომსახურება

42,971

45,482

0,000

45,482

49,100

0,000

49,100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,971

45,482

0,000

45,482

49,100

0,000

49,100

 

სუბსიდიები

103,057

159,137

0,000

159,137

163,100

0,000

163,100

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1164,494

1910,060

0,000

1910,060

1952,587

0,000

1952,587

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0

0

0

0,999

0,000

0,999

03 02 03 01

სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

0,000

1463,256

0,000

1463,256

1700,000

0,000

1700,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

1463,256

 

1463,256

1 700

 

1 700

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

116,056

159,137

0,000

159,137

174,087

0,000

174,087

 

ხარჯები

103,057

159,137

0,000

159,137

163,100

0,000

163,100

 

სუბსიდიები

103,057

159,137

 

159,137

163,100

 

163,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,999

0,000

 

0,000

10,987

 

10,987

03 02 03 03

სასმელი წყლის  მილების შეძენა

0,000

65,175

0,000

65,175

0,999

0,000

0,999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

65,175

 

65,175

0,000

 

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0

 

 

0,999

 

0,999

03 02 03 04

სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000.

0,000

1,875

0,000

1,875

37,000

0,000

37,000

 

ხარჯები

0,000

1,875

0,000

1,875

0

0

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

1,875

0,000

1,875

0

0

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

1,875

 

1,875

0

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

 

37,000

 

37,000

03 02 03 05

 სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა-რემონტი (დაბის ცენტრალური აუზის დასრულება 8600. ოღრიალში დაბაძველის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რემონტი 5000. ზამლეთის უბანში წყლის აუზის მშენებლობა 5000. სოფელ იაკობაურში, ახიაურში და შუბნის ბაგა ბაღში სასმელი წყლის მოყვანა 80000 ლარი. სამთო იალაღებზე სასმელი წყლის მოყვანა 35000 ლარი. ღორთავაკე-ნაფეტვარას უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 25000 ლარი. ჭალაში სამღორიას უბანში წყლის მოყვანა ბაგა-ბაღისათვის 3500ლარი. გორხანაულის უბანში სასმელი წყლის მაგისტრალის დაზიანებული მონაკვეტის აღდგენა 5500 ლარი. ცინარეთში დაბაძველის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და დაზიანებული მონაკვეტის რემონტი 10000 ლარი.

0,000

121,278

0,000

121,278

177,600

0,000

177,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

121,278

 

121,278

177,600

 

177,600

03 02 03 06

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

42,971

43,607

0,000

43,607

49,100

0,000

49,100

 

ხარჯები

42,971

43,607

0,000

43,607

49,100

0,000

49,100

 

საქონელი და მომსახურება

42,971

43,607

0,000

43,607

49,100

0,000

49,100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,971

43,607

 

43,607

49,100

 

49,100

03 02 03 07

სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე  მილების შეძენა

0,000

94,130

0,000

94,130

27,000

0,000

27,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

94,130

 

94,130

27,000

 

27,000

03 02 03 08

სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 19920 ლარი. ფურტიო-ბუთურაულის ნენიის და გორის მიწისქვეშა ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოებისსა და აუზების მოწყობა 85000

126,218

98,189

0,000

98,189

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126,218

98,189

 

98,189

0,000

 

0,000

03 02 03 09

სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 03 10

სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

31,617

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,617

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 03 11

სოფელი გორი, ახალდაბა, ფურტიო, ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

56,877

38,032

0,000

38,032

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,877

38,032

 

38,032

0,000

 

0,000

03 02 03 12

დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება

936,783

30,000

0,000

30,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

936,783

30,000

 

30,000

0,000

 

0,000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

967,345

967,863

604,091

363,772

1208,929

582,188

626,741

 

ხარჯები

22,262

38,820

9,372

29,448

63,000

0,000

63,000

 

საქონელი და მომსახურება

22,262

38,820

9,372

29,448

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22,262

29,448

0,000

29,448

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

945,083

929,043

594,719

334,324

1145,439

582,188

563,251

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0

0

0

0,490

0

0,490

03 02 04 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

22,262

29,448

0,000

29,448

63,000

0,000

63,000

 

ხარჯები

22,262

29,448

0,000

29,448

63,000

0,000

63,000

 

საქონელი და მომსახურება

22,262

29,448

0,000

29,448

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22,262

29,448

 

29,448

0,000

 

0,000

03 02 04 02

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)

9,321

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,321

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

601,568

604,091

604,091

0,000

582,678

582,188

0,490

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

9,372

9,372

0,000

0

0

0

 

       ოფისის ხარჯები

0,000

9,372

9,372

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

601,568

594,719

594,719

 

582,188

582,188

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0

 

 

0,490

 

0,490

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

33,187

92,887

0,000

92,887

120,000

0,000

120,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,187

92,887

 

92,887

120,000

 

120,000

03 02 04 05

 სახელოვნებო სკოლის წინ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 15000 ლარი. გამგეობის უკანა მხარეს ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 20000 ლარი. ხიმშიაშვილის №4-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 16000 ლარი. თამარმეფის ქუჩაზე №18-20 საცხოვრებელი ბინების უკანა მხარეს კედლის ჩამოსხმა 16000 ლარი.

161,457

9,781

0,000

9,781

67,000

0,000

67,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161,457

9,781

 

9,781

67,000

 

67,000

03 02 04 06

სოფელ ჭვანაში ზედა ვარჯანაულის უბანში ელ. წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი. სოფელ ხაბელაშილების წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი.

0,000

9,221

0,000

9,221

10,000

0,000

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

9,221

 

9,221

10,000

 

10,000

03 02 04 07

გარე განათებების გამრიცხველიანება

9,200

20,000

0,000

20,000

5,000

0,000

5,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,200

20,000

 

20,000

5,000

 

5,000

03 02 04 08

ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადების კეთილმოწყობის დასრულება 50000 ლარი. ყოფილი ახალგაზრდული განყოფილების შენობის გარე ფასადის კეთილმოწყობა 9000 ლარი

1,449

135,857

0,000

135,857

59,000

0,000

59,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,449

135,857

 

135,857

59,000

 

59,000

03 02 04 09

წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენობის სახურავის შეცვლა 20000 ლარი. სპორტული კომპლექსის სახურავის რემონტი 18000 ლარი. დაბის ადმ. 26000 ლარი. 12 ბინიანი 10500 ლარი.

6,580

0,000

0,000

0,000

74,500

0,000

74,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,580

0,000

 

 

74,500

 

74,500

03 02 04 10

წყალსაყრის თემის ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. დარჩიძეების სოფლის სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. გორის სოფლის სახლის მშენებლობა 27000 ლარი. ნაღვარევის სოფლის სახლის რემონტი 6000 ლარი. დღვანის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 25000 ლარი. ლაკლაკეთის სოფლის სახლის რემონტი 8000 ლარი. ტაკიძეების სოფლის სახლის მშენებლობა 26000 ლარი. ყოფილი ახალგაზრდული ცენტრის შენობის რემონტი 11000 ლარი. სოფელ გოგინაურში ყოფილი მაღაზიის შენობის რემონტი 4751 ლარი

118,005

66,578

0,000

66,578

227,751

0,000

227,751

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118,005

66,578

 

66,578

227,751

 

227,751

03 02 04 11

სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა

4,316

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,316

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

122,649

8,250

0,000

8,250

42,500

0,000

42,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,649

8,250

0,000

8,250

42,500

0,000

42,500

03 02 05 01

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

7,440

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,440

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 05 02

 ნიგაზეულის ცენტრში სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 12500 ლარი. სავადმყოფოს ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 30000ლარი.

0,000

8,250

0,000

8,250

42,500

0,000

42,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

8,250

 

8,250

42,500

 

42,500

03 02 05 03

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის №34)

28,618

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,618

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 05 04

სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

28,040

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,040

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 05 05

დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა

58,551

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,551

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

7,576

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

 

ხარჯები

7,576

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

 

საქონელი და მომსახურება

7,576

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,576

9,000

 

9,000

9,000

 

9,000

04 00

განათლება

456,911

760,177

0,000

760,177

1734,448

0,000

1734,448

 

ხარჯები

333,986

428,055

0,000

428,055

509,920

0,000

509,920

 

სუბსიდიები

333,986

428,055

0,000

428,055

509,920

0,000

509,920

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,925

332,122

0,000

332,122

1224,528

0,000

1224,528

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

330,637

595,287

0,000

595,287

1673,448

0,000

1673,448

 

ხარჯები

326,486

420,575

0,000

420,575

499,920

0,000

499,920

 

სუბსიდიები

326,486

420,575

0,000

420,575

499,920

0,000

499,920

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,151

174,712

0,000

174,712

1173,528

0,000

1173,528

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01 01

აიპ - შუახევის ბაღების გაერთიანება

330,637

420,575

0,000

420,575

539,720

0,000

539,720

 

ხარჯები

326,486

420,575

0,000

420,575

499,920

0,000

499,920

 

სუბსიდიები

326,486

420,575

 

420,575

499,920

 

499,920

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,151

0,000

 

0,000

39,800

 

39,800

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

04 01 02

სოფელ ჭალა-წყაროთისათვის (სამღორიას უბანში) ბაგა-ბაღის მშენებლობა, უჩამბაში ყოფილი ინტერნატის რემონტი ბაგა-ბაღის განთავსებისათვის, ჭვანაში ყოფილი ინტერნატის რემონტი ბაგა-ბაღის განთავსებისათვის, გოგინაურის სკოლის პირველი სართულის რემონტი ბაგა-ბაღის განთავსებისათვის, ბარათაულის ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 710000 ლარი. ფურტიოში და შუბანში ბაგაბაღების დასრულება 126290 ლარი. ჩანჩხალოს ბაგა-ბაღის მშენებლობა 150000 ლარი. ხიჭაურის ბაგა ბაღის მშენებლობა 100000 ლარი. დაბისა და ნიგაზეულის ბაგა-ბაღებში სველი წერტილებისა და სამზარეულოების რემონტი 31438 ლარი. ფურტიო-შუბნის ბაგა-ბაღების შამბოების მოწყობა 16000 ლარი.

0,000

174,712

0,000

174,712

1 133,728

0,000

1 133,728

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

174,712

 

174,712

1 133,728

 

1 133,728

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

126,274

164,890

0,000

164,890

61,000

0,000

61,000

 

ხარჯები

7,500

7,480

0,000

7,480

10,000

0,000

10,000

 

სუბსიდიები

7,500

7,480

0,000

7,480

10,000

0,000

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118,774

157,410

0,000

157,410

51,000

0,000

51,000

04 02 01

ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა (წიახში ზამლეთის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 26000. გომარდულის სკოლის იატაკის შეცვლა 13500) ელვაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი 11500 ლარი.

118,774

22,077

0,000

22,077

51,000

0,000

51,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118,774

22,077

 

22,077

51,000

 

51,000

04 02 03

პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა

0,000

135,333

0,000

135,333

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

135,333

 

135,333

0,000

 

0,000

04 02 04

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის  მოვლა-პატრონობა

7,500

7,480

0,000

7,480

10,000

0,000

10,000

 

ხარჯები

7,500

7,480

0,000

7,480

10,000

0,000

10,000

 

სუბსიდიები

7,500

7,480

 

7,480

10,000

 

10,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1059,533

963,810

0,000

963,810

1018,152

0,000

1018,152

 

ხარჯები

779,358

836,740

0,000

836,740

891,752

0,000

891,752

 

საქონელი და მომსახურება

102,718

94,065

0,000

94,065

117,500

0,000

117,500

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

102,718

94,065

0,000

94,065

117,500

0,000

117,500

 

სუბსიდიები

676,640

742,675

0,000

742,675

774,252

0,000

774,252

 

გრანტები

0,000

0

0

0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280,175

127,070

0,000

127,070

126,400

0,000

126,400

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

405,135

402,591

0,000

402,591

416,865

0,000

416,865

 

ხარჯები

232,488

275,521

0,000

275,521

291,865

0,000

291,865

 

საქონელი და მომსახურება

35,230

36,321

0,000

36,321

47,015

0,000

47,015

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35,230

36,321

0,000

36,321

47,015

0,000

47,015

 

სუბსიდიები

197,258

239,200

0,000

239,200

244,850

0,000

244,850

 

გრანტები

0,000

0

0

0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172,647

127,070

0,000

127,070

125,000

0,000

125,000

05 01 01

აიპ - შუახევის სასპორტო სკოლა

129,838

153,200

0,000

153,200

156,150

0,000

156,150

 

ხარჯები

129,838

153,200

0,000

153,200

156,150

0,000

156,150

 

სუბსიდიები

129,838

153,200

 

153,200

156,150

 

156,150

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

35,230

36,321

0,000

36,321

47,015

0,000

47,015

 

ხარჯები

35,230

36,321

0,000

36,321

47,015

0,000

47,015

 

საქონელი და მომსახურება

35,230

36,321

0,000

36,321

47,015

0,000

47,015

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35,230

36,321

 

36,321

47,015

 

47,015

05 01 03

აიპ - საფეხბურთო კლუბი „მერანი“

67,420

86,000

0,000

86,000

88,700

0,000

88,700

 

ხარჯები

67,420

86,000

0,000

86,000

88,700

0,000

88,700

 

სუბსიდიები

67,420

86,000

 

86,000

88,700

 

88,700

05 01 04

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

05 01 05

გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი

73,058

4,237

0,000

4,237

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,058

4,237

 

4,237

0,000

 

0,000

05 01 06

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

69,589

10,162

0,000

10,162

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,589

10,162

 

10,162

0,000

 

0,000

05 01 07

 სპორტული მოედნების მშენებლობა (სხეფი 22500 ლარი. ჯაბნიძეები 20000 ლარი. ოლადაური 25500 ლარი ცენტრალური სტადიონის გაფართოება 30000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში მოედნის შავი საფარის დაგება 27000 ლარი).

0,000

112,671

0,000

112,671

125,000

0,000

125,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

112,671

 

112,671

125,000

 

125,000

05 01 08

ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0

0

0

0,000

0,000

0,000

 

გრანტები

0,000

0

 

 

0,000

 

0,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

585,698

561,219

0,000

561,219

601,287

0,000

601,287

 

ხარჯები

546,870

561,219

0,000

561,219

599,887

0,000

599,887

 

საქონელი და მომსახურება

67,488

57,744

0,000

57,744

70,485

0,000

70,485

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

67,488

57,744

0,000

57,744

70,485

0,000

70,485

 

სუბსიდიები

479,382

503,475

0,000

503,475

529,402

0,000

529,402

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,828

0,000

0,000

0,000

1,400

0,000

1,400

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

445,022

423,600

0,000

423,600

448,562

0,000

448,562

 

ხარჯები

406,194

423,600

0,000

423,600

448,562

0,000

448,562

 

სუბსიდიები

406,194

423,600

 

423,600

448,562

 

448,562

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,828

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

73,188

79,875

0,000

79,875

82,240

0,000

82,240

 

ხარჯები

73,188

79,875

0,000

79,875

80,840

0,000

80,840

 

სუბსიდიები

73,188

79,875

 

79,875

80,840

 

80,840

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

0,000

1,400

 

1,400

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

53,453

43,458

0,000

43,458

52,500

0,000

52,500

 

ხარჯები

53,453

43,458

0,000

43,458

52,500

0,000

52,500

 

საქონელი და მომსახურება

53,453

43,458

0,000

43,458

52,500

0,000

52,500

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

53,453

43,458

 

43,458

52,500

 

52,500

05 02 04

დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებები

14,035

14,286

0,000

14,286

17,985

0,000

17,985

 

ხარჯები

14,035

14,286

0,000

14,286

17,985

0,000

17,985

 

საქონელი და მომსახურება

14,035

14,286

0,000

14,286

17,985

0,000

17,985

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,035

14,286

 

14,286

17,985

 

17,985

05 03

სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა

68,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,700

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

382,625

871,852

0,000

871,852

922,350

0,000

922,350

 

ხარჯები

377,140

871,852

0,000

871,852

914,350

0,000

914,350

 

საქონელი და მომსახურება

5,610

0,134

0,000

0,134

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,610

0,134

0,000

0,134

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

90,000

0,000

90,000

106,000

0,000

106,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

371,530

426,805

0,000

426,805

263,988

0,000

263,988

 

სხვა ხარჯები

0,000

354,913

0,000

354,913

544,362

0,000

544,362

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,485

0,000

0,000

0,000

8,000

0,000

8,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

32,150

126,427

0,000

126,427

196,788

0,000

196,788

 

ხარჯები

26,665

126,427

0,000

126,427

196,788

0,000

196,788

 

საქონელი და მომსახურება

5,610

0,134

0,000

0,134

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,610

0,134

0,000

0,134

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

90,000

0,000

90,000

106,000

0,000

106,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,055

36,293

0,000

36,293

90,788

0,000

90,788

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,485

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01 01

 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

21,055

31,728

0,000

31,728

39,560

0,000

39,560

 

ხარჯები

21,055

31,728

0,000

31,728

39,560

0,000

39,560

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,055

31,728

 

31,728

39,560

 

39,560

06 01 02

შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედპერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა

1,405

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

1,405

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

1,405

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,405

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

06 01 03

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

0,000

0,000

0,000

0,000

37,128

0,000

37,128

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

37,128

0,000

37,128

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

 

0,000

37,128

 

37,128

06 01 04

 ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“

0,000

90,000

0,000

90,000

106,000

0,000

106,000

 

ხარჯები

0,000

90,000

0,000

90,000

106,000

0,000

106,000

 

სუბსიდიები

0,000

90,000

 

90,000

106,000

 

106,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

06 01 05 

შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი

4,205

0,134

0,000

0,134

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,205

0,134

 

0,134

0,000

 

0,000

06 01 06

ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა

5,485

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,485

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

06 01 07

პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0,000

4,565

0,000

4,565

14,100

0,000

14,100

 

ხარჯები

0,000

4,565

0,000

4,565

14,100

0,000

14,100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

4,565

 

4,565

14,100

 

14,100

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

350,475

745,425

0,000

745,425

725,562

0,000

725,562

 

ხარჯები

316,165

745,425

0,000

745,425

717,562

0,000

717,562

 

სოციალური უზრუნველყოფა

316,165

387,962

0,000

390,512

173,200

0,000

173,200

 

სხვა ხარჯები

0,000

354,913

0,000

354,913

544,362

0,000

544,362

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

8,000

0,000

8,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

31,585

23,437

0,000

23,437

48,000

0,000

48,000

 

ხარჯები

31,585

23,437

0,000

23,437

40,000

0,000

40,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,585

23,437

 

23,437

40,000

 

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

 

8,000

 

8,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასო სასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

06 02 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

1,605

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

1,605

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,605

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

06 02 04

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

29,500

85,000

0,000

85,000

34,400

0,000

34,400

 

ხარჯები

29,500

85,000

0,000

85,000

34,400

0,000

34,400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,500

85,000

 

85,000

34,400

 

34,400

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

22,000

22,000

0,000

22,000

60,000

0,000

60,000

 

ხარჯები

22,000

22,000

0,000

22,000

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,000

22,000

 

22,000

60,000

 

60,000

06 02 06

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

17,000

16,750

0,000

16,750

20,000

0,000

20,000

 

ხარჯები

17,000

16,750

0,000

16,750

20,000

0,000

20,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,000

16,750

 

16,750

20,000

 

20,000

06 02 07

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0,000

2,550

0,000

2,550

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

2,550

0,000

2,550

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2,550

 

2,550

0,000

 

0,000

06 02 08

2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა-რეაბილიტაცია 3000 ლარი.  საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი.

0,000

16,440

0,000

16,440

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

16,440

0,000

16,440

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

 

0

 

 

06 02 09

განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

06 02 10

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

8,000

5,120

0,000

5,120

8,000

0,000

8,000

 

ხარჯები

8,000

5,120

0,000

5,120

8,000

0,000

8,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,000

5,120

 

5,120

8,000

 

8,000

06 02 11

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

10,655

11,211

0,000

11,211

10,800

0,000

10,800

 

ხარჯები

10,655

11,211

0,000

11,211

10,800

0,000

10,800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,655

11,211

 

11,211

10,800

 

10,800

06 02 12

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

34,310

38,892

0,000

38,892

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

34,310

38,892

0,000

38,892

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,310

0,000

 

 

0,000

 

0,000

06 02 13

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სტიქიის შედეგად დაზარალებული  სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0,000

299,581

0,000

299,581

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

299,581

0,000

299,581

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

 

 

0,000

 

0,000

06 02 14

2012 წლის მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გასაცემი ხარჯი 124362 ლარი. უკიდურესად გაჭირვებულ და ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე  ოჯახებზე სახლების შეძენა 120000 ლარი. სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფერდსამაგრი კედლების მოწყობა 300000 ლარი

195,820

224,444

0,000

224,444

544,362

0,000

544,362

 

ხარჯები

195,820

224,444

0,000

224,444

544,362

0,000

544,362

 

სოციალური უზრუნველყოფა

195,820

224,444

 

224,444

0,000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,000

0

 

 

544,362

 

544,362