ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/06/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/06/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016253
11
24/06/2016
ვებგვერდი, 28/06/2016
190020020.35.144.016253
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტი
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №11

2016 წლის 24 ივნისი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი” 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო,  ადგენს:

მუხლი 1
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 04/12/2015; 190020020.35.144.016240) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები.

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წ ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12154.5

14214,36

4798,21

9416,15

13148.5

4560.0

8588.5

გადასახადები

781.6

668,19

0.0

668,19

970.0

0.0

970.0

გრანტები

9954.9

11183,31

4798,21

6385,1

10612.5

4560.0

6052.5

სხვა შემოსავლები

1417.9

2362,86

0.0

2362,86

1566.0

0.0

1566.0

ხარჯები

7455.3

8197,3

1487,49

6709,81

7198.9

131.2

7067.8

შრომის ანაზღაურება

2132.6

1662,35

0.0

1662,35

1836.2

0.0

1836.2

საქონელი და მომსახურება

1139.1

1226,17

0.0

1226,17

506.0

0.0

506.0

სუბსიდიები

1554.3

2185,79

0.0

2185,79

3523.2

0.0

3523.2

გრანტები

0,0

310,32

0.0

310,32

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1316.6

1492,05

665,6

826,45

816.0

0.0

816.0

სხვა ხარჯები

1312.7

1320,61

821,89

498,73

517.6

131.2

386.4

საოპერაციო სალდო

4699.10

6017,06

3310,72

2706,34

5949.5

4428.8

1520.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2992.8

7991,19

4543,37

3447,82

7468.8

4431.0

3037.8

ზრდა

3025.70

8003,61

4543,37

3460,24

7468.8

4431.0

3037.8

კლება

33.0

12,42

0.0

12,42

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

1706.4

-1974,13

-1232,65

-741,48

-1531.5

-5.9

-1525.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1706.4

-1989,13

-1247,65

-741,48

-1531.5

-5.9

-1525.6

ზრდა

1706.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1706.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

1989,13

1247,65

741,48

1531.5

5.9

1525.6

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

1989,13

1247,65

741,48

1531.5

5.9

1525.6

ვალდებულების ცვლილება

0.0

-15.0

-15.0

0.0

-12.3

-3.8

-8.5

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12187.463

14226,776

4798,21

9428,57

13148.5

4560.0

8588.5

შემოსავლები

12154.477

14214,35

4798,21

9416,15

 

13148.5

4560.0

8588.5

არაფინანსური აქტივების კლება

32.986

12,42

0.0

12,42

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

1989,13

1247,65

741,48

1531.5

5.9

1525.6

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10481.07

16215,9

6045,85

10170,05

14680.0

4565.9

10114.1

ხარჯები

7455.34

8197,3

1487,5

6709,8

7198.9

131.2

7067.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3025.7

8003,6

4543,4

3460,2

7468.8

4431.0

3037.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

1706.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

15.00

15.0

0.0

12.3

3.8

8.5

ნაშთის ცვლილება

1706.4

-1989,1

-1247,6

-741,5

-1531.5

-5.9

-1525.6

გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7198.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7455.3

8197,3

1487,5

6709,8

7198.9

131.2

7067.8

შრომის ანაზღაურება

2132.6

1662,35

0.0

1662,35

1836.2

0.0

1836.2

საქონელი და მომსახურება

1139.1

1226,17

0.0

1226,17

506.0

0.0

506.0

სუბსიდიები

1554.3

2185,8

0.0

20185,8

3523.2

0.0

3523.2

გრანტები

0.0

310.318

0.0

310.318

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1316.6

1492,05

665,6

826,45

816.0

0.0

816.0

სხვა ხარჯები

1312.7

1320,6

821,9

498,7

517.6

131.2

386.4

დ) დადგენილების მე-8 მუხლის ,,ა“ პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

,, მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7468.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7468.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014 წ ფაქტი

2015 წ ფაქტი

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

100.4

608,6

55.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3.10

23,7

19.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2909.58

5862,5

6515.1

04 00

განათლება

0,0

1109,4

520.5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

12.66

399,4

357.9

სულ ჯამი

3025.74

8003,6

7468.8

ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 ფაქტი

2015 ფაქტი

2016 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2474.2

2728,3

2418.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2474.2   

2728,3

2398.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2474.2   

2728,3

2376.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0,0

21.9

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0,0   

20.00

702

თავდაცვა

122.1   

121,0

128.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

319.7   

315.0   

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

319.7   

315.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1779.6   

4838,6   

5355.8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

666.9   

1386,7

1156.5

70421

სოფლის მეურნეობა

666.9   

1386,7

1156.5

7045

ტრანსპორტი

1112.7   

3451,9

4199.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1112.7   

3451,9

4199.4

705

გარემოს დაცვა

654.0   

954,2

693.1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

457.4   

512,0  

692.6

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

196.7   

442,2

0.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1679.6   

1902,6

1644.9

7061

ბინათმშენებლობა

10.7   

322,5

111.1

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2.0   

6.0   

10.0

7063

წყალმომარაგება

524.0   

411,7

1074.5

7064

გარე განათება

172.7   

195,2   

259.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

970.3   

967,3

190.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

80.0   

80.0   

80.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0   

80.0   

80.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

752.4

1401,9   

1375.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

244.9

607,0   

641.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

399.5

668,9

623.2

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

108

126.00

110.0

709

განათლება

1350.1

2323,6

2077.2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1331.6

2301,6

1965.2

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0.0   

22.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

 

0.0   

22.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

18.5

22.0   

90.0

710

სოციალური დაცვა

1269.4

1535,7

895.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

50.0

60.0   

60.00

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

506.0

737,3  

704.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

713.3

738,4   

131.0

 

სულ

10481.1

16200,9

14667.7

ვ) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

10481.07

16215,9

6045,85

10170,05

14680.0

4565.9

10114.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152

164

0.0

164

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7455.34

8197,3

1487,5

6709,8

7198.9

131.2

7067.8

 

შრომის ანაზღაურება

2132.62

1662,35

0.0

1662,35

1836.2

0.0

1836.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3025.74

8003,6

4543,4

3460,2

7468.8

4431.0

3037.8

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

12.3

3.8

8.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2474.22

2728,34

66,61

2661,73

2423..2

0.0

2423.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112

155

0.0

155

156

 

 

 

ხარჯები

2373.82

2119,7

0.0

2119,7

2363.2

0.0

2363.2

 

შრომის ანაზღაურება

1760.2

1579,1

0.0

1579,1

1753.6

0.0

1753.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.4

608,61

66,61

542,0

55.5

0.0

55.5

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

4.5

0,0

4.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

671.81

546,55

0.0

546,55

570.8

0.0

570.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

25

0.0

25

26

 

 

 

ხარჯები

671.81

546,04

0.0

546,04

568.8

0.0

568.8

 

შრომის ანაზღაურება

476.89

385,5

0.0

385,5

412.7

0.0

412.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,51

0.0

0,51

2.0

0.0

2.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1802.41

2181,79

66,61

2115,18

1810.5

0.0

1810.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101

130

0.0

130

130

 

 

 

ხარჯები

1702.02

1573,7

0.0

1573,7

1752.5

0.0

1752.5

 

შრომის ანაზღაურება

1283.31

1193,6

0.0

1193,6

1340.9

0.0

1340.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.4

608,1

66,61

541,49

53.5

0.0

53.5

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0,0

0.0

0,0

21.9

0.0

21.9

 

ხარჯები

0

0,0

0.0

0,0

21.9

0.0

21.9

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების ,აღსრულების ფინანსური უზრუვნელყოფა

0.0

0,0

0.0

0,0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0.0

0,0

20.0

0.0

20.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

441.77

436,0

0.0

436,0

128.00

0.0

128.00

 

მომუშავეთ რიცხოვნობა

40

9.0

0.0

9.0

9

 

 

 

ხარჯები

438.67

412,3

0.0

412,3

108.2

0.0

108.2

 

შრომის ანაზღაურება

372.42

83,26

0.0

83,26

82.640

0.0

82.640

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

23,7

0.0

23,7

19.8

0.0

19.8

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

319.68

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთ რიცხოვნობა

31

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

316.58

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

287.2

3.956

0.0

3.956

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

122.09

121,0

0.0

212,0

128.0

0.0

128.0

 

მომუშავეთ რიცხოვნობა

9

9.0

0.0

9.0

9

 

 

 

ხარჯები

122.09

97,3

0.0

97,3

108.2

0.0

108.2

 

შრომის ანაზღაურება

85.22

79,3

0.0

79,3

82.640

0.0

82.640

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

23,7

0.0

23,7

19.8

0.0

19.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4113.26

7710,35

5299,86

2410,49

7697.6

4565.9

3131.8

 

ხარჯები

1203.68

1832,8

821,9

1010,9

1178.8

131.2

1047.6

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

1019.4

0.0

1019.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2909.58

5862,53

4462,97

1399,56

6515.1

4431.0

2084.1

 

ვალდებულების კლება

0.0

15.0

15.0

0.0.

3.8

3.8

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1112.72

3466,9

3102,8

364,1

4203.2

3500.3

702.9

 

ხარჯები

281.32

329,33

271,62

57,71

110.9

0.0

110.9

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

103.8

0.0

103.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

831.4

3122,54

2816,17

306,37

4088.5

3496.5

592.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

15.0

15.0

0.0

3.8

3.8

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2055.20

2240,93

538,46

1702,47

2240.7

2.2

2238.5

 

ხარჯები

830.23

1186,46

292,12

897,34

872.7

0.0

872.7

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

851.6

0.0

851.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1224.97

1054,47

246,34

808,13

1368.0

2.2

1365.8

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

172.68

195,2

0.0

195,2

259.0

0.0

259.0

 

ხარჯები

107.88

138,3

0.0

138,3

259.0

0.0

259.0

 

სუბსიდიები

0,0

0.0

0.0

0.0

259.0

0.0

259.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.8

56,9

0,0

56,9

0,0

0,0

0,0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

457.37

512,0

0.0

512,0

692.598

0.0

692.598

 

ხარჯები

362.86

512,0

0.0

512,0

592.598

0.0

592.598

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0.0

0,0

592.598

0.0

592.598

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.51

0,0

0.0

0,0

100.0

0.0

100.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

196.66

442,2

89.16

353,04

0.5

0.5

0.0

 

ხარჯები

187.27

206,48

89.16

117,32

0.5

0.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.4

235,72

0.0

235,72

0.5

0.5

0.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

524.0

411,66

0.0

411,66

1074.5

0

1074.5

 

ხარჯები

122.68

0

0.0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

401.32

411,66

0.0

411,66

1074.5

0

1074.5

03 02 05

სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა

24.99

0.0

0.0

0.0

0

0

0

 

ხარჯები

24.99

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

საკადასტო რუკების მომზადება

1.95

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

1.95

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

03 02 07

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

666.86

351,42

246,34

105,08

92.98

1.66

91.32

 

ხარჯები

22.6

1,211

0.0

1,211

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

644.26

350,21

246,34

103,87

92.98

1.66

91.32

03 02 08

ბინათმშენებლობა

10.69

322,47

202,97

119,50

111.1

0.0

111.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

11.1

0.0

11.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.69

322,47

202,97

119,50

100.0

0.0

100.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

945.34

967,3

623,3

344,0

190.3

0.0

190.3

 

ხარჯები

92.13

58,88

0.0

58,88

64.0

0.0

64.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

64.0

0.0

64.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

853.21

908,4

623,34

285,06

126.3

0.0

126.3

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

41.29

51,28

0.0

51,28

64.0

0.0

64.0

 

ხარჯები

41.29

51,28

0.0

51,28

64.0

0.0

64.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

64.0

0.0

64.0

03 03 02

  ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

345.26

916,00

623,34

292,66

105.8

0.0

105.8

 

ხარჯები

0,0

7,6

0,0

7,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

345.26

908,4

623,34

285,06

105.8

0.0

105.8

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 03

ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა

50.85

0.0

0.0

0.0

20.5

0.0

20.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.85

0.0

0.0

0.0

20.5

0.0

20.5

03 04

სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.0

1035.27

1035.27

0.0

1063.5

1063.5

0.0

 

ხარჯები

0.0

258,142

258,142

0.0

131.2

131.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

777,13

777,13

0,.0

932.3

932.3

0.0

04 00

განათლება

1350.06

2323,62

0.0

2323,62

2081.2

0

2081.2

 

ხარჯები

1350.06

1214,26

0.0

1214,26

1556.7

0.0

1556.7

 

სუბსიდიები

814.6

1109,8

0.0

1109,8

1466.7

0.0

1466.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1109,36

0.0

1109,36

520.5

0.0

520.5

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

1331.56

2301,63

0.0

2301,63

1969.2

0.0

1969.2

 

ხარჯები

1331.56

1192,3

0.0

1192,3

1444.7

0.0

1444.7

 

სუბსიდიები

796.1

1087,79

0.0

1087,79

1444.7

0.0

1444.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1109,36

0.0

1109,36

520.5

0.0

520.5

 

ვალდებულების კლება

0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

04 02

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

18.5

22

0.0

22

22.00

0.0

22.00

 

ხარჯები

18.5

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

 

სუბსიდიები

18.5

22

0.0

22

22.0

0.0

22.00

04 03

ზოგადი პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

90.0

0.0

90.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

752.4

1401,86

13,78

1388,08

1375.0

0.0

1375.0

 

ხარჯები

739.74

1002.5

0.0

1002.5

1017.1

0.0

1017.1

 

სუბსიდიები

739.74

1002.5

0.0

1002.5

957.1

0.0

957.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.66

399,36

13,78

385,58

357.8

0.0

357.8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

244.86

607,0

0.0

607,0

641.7

0.0

641.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

232.20

312.05

0.0

312.05

387.5

0.0

387.5

 

სუბსიდიები

232.2

312.05

0.0

312.05

387.5

0.0

387.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.66

294,95

0.0

294,95

254.2

0.0

254.2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

399.54

668,86

13,78

655,08

623,2

0.0

623,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

399.54

564.45

0.0

564.45

520.2

0.0

520.2

 

სუბსიდიები

399.54

564.45

0.0

564.45

520.2

0.0

520.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

104,41

13,78

90,63

103.0

0.0

103.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

16.70

30

0.0

30

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

16.70

30

0.0

30

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

16.7

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

199.54

282,52

13,78

268,74

230.8

0.0

230.8

 

ხარჯები

199.54

189,43

0,0

189.43

205.4

0.0

205.4

 

სუბსიდიები

199.54

189.43

0.0

189.43

205.4

0.0

205.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

93,09

13,78

79,31

25.4

0.0

25.4

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

35.30

56,37

0.0

56,37

88.0

0.0

88.0

 

ხარჯები

35.30

45.05

0.0

45.05

53.7

0.0

53.7

 

სუბსიდიები

35.30

45.05

0.0

45.05

53.7

0.0

53.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11,32

0.0

11,32

34.3

0.0

34.3

05 02 04

კულტურის სახლისა  და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

55.00

190.48

0.0

190.48

155.90

0.0

155.90

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

55.00

190.48

0.0

190.48

112.6

0.0

112.6

 

სუბსიდიები

55.00

190.48

0.0

190.48

112.6

0.0

112.6

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

43.3

0.0

43.3

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

22.00

24.93

0.0

24.93

24.3

0.0

24.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

22.00

24.93

0.0

24.93

24.3

0.0

24.3

 

სუბსიდიები

22.0

24.93

0.0

24.93

24.30

0.0

24.30

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

30.00

36.7

0.0

36.7

35.6

0.0

35.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

30.00

36.7

0.0

36.7

35.6

0.0

35.6

 

სუბსიდიები

30.0

36.7

0.0

36.7

35.6

0.0

35.6

05 02 07

კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

41.0

47.87

0.0

47.87

45.4

0.0

45.4

 

ხარჯები

41.0

47.87

0.0

47.87

45.4

0.0

45.4

 

სუბსიდიები

41.0

47.87

0.0

47.87

45.4

0.0

45.4

05 02 08

 საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

13.2

0.0

13.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

13.2

0.0

13.2

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

13.2

0.0

13.2

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

20.00

36.0

0.0

36.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

20.0

36.0

0.0

36.0

49.4

0.0

49.4

 

სუბსიდიები

20.0

36.0

0.0

36.0

49.4

0.0

49.4

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

0.6

0.0

0.6

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

88.00

90.0

0.0

90.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

88.0

90.0

0.0

90.0

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

88.0

90.0

0.0

90.0

60.0

0.0

60.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1349.36

1615,71

665,6

950,11

975.00

0.0

975.00

 

ხარჯები

1349.36

1615,71

665,6

950,11

975.00

0.0

975.00

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.00

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

80.00

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

სუბსიდიები

0.0

73.50

0.0

73.5

80.0

0.0

80.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1269.36

1535,71

665,6

870,11

895.0

0.0

895.0

 

ხარჯები

1269.36

1535,71

665,6

870,11

895.0

0.0

895.0

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

50.00

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

50.00

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

06 02 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდინარე სოფლებში ზამთრის პერიოდში გათბობის მიზნით მოსახლეობის დახმარება

646.6

665,6

665,6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

646.6

665,6

665,6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა

19.65

19,04

0.0

19,04

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

19.65

19,04

0.0

19,04

20.0

0.0

20.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

506.02

737,29

0.0

737,29

704.0

0.0

704.0

 

ხარჯები

506.02

737,29

0.0

737,29

704.0

0.0

704.0

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

10.75

11,0

0.0

11,0

11.0

0.0

11.0

 

ხარჯები

10.75

11,0

0.0

11,0

11.0

0.0

11.0

06 02 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება

13.1

23,72

0.0

23,72

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

13.1

23,72

0.0

23,72

30.0

0.0

30.0

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

23.24

19,06

0.0

19,06

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

23.24

19,06

0.0

19,06

70.0

0.0

70.0

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი