„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/06/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/06/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016182
10
07/06/2016
ვებგვერდი, 10/06/2016
190020020.35.131.016182
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №10

2016 წლის 7 ივნისი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის  №22 დადგენილებაში (სსმ, 06.01.2016 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.131.016171) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე



.

.

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით:

(ლარი)

დასახელება

2014 წლის   ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

31 335 205

29 965 235

1 369 970

25 106 249

23 310 495

1 795 754

31 737 025

30 246 329

1 490 696,00 

გადასახადები

1 354 750

1 354 750

    -  

2 078 881

2 078 881

-

2 900 000

2 900 000

        - 

გრანტები

27 455 694

26 085 724

1 369 970

20 294 292

18 498 538

1 795 754

26 669 643

25 178 947

1 490 696 

სხვა შემოსავლები

2 524 760

2 524 760

-

2 733 076

2 733 076

   -

2 167 382

2 167 382

  - 

ხარჯები

15 888 847

15 888 847

 -  

14 097 842

13 691 705

406 137

14 114 013

14 113 333

680,00 

შრომის ანაზღაურება

2 588 536

2 588 536

 -  

2 207 758

2 207 758

   - 

6 244 634

6 244 634

    -  

საქონელი და მომსახურება

2 644 758

2 644 758

      

 -  

2 741 735

2 741 020

715

3 587 392

3 587 392

-

პროცენტი

418 776

418 776

 -  

383 462

383 462

 -  

371 830

371 830

-

სუბსიდიები

5 599 666

5 599 666

 -  

6 517 103

6 517 103

 -  

487 217

487 217

-

გრანტები

      37 640 

37 640

 -  

587 050

587 050

 -  

250 000

250 000

-

სოციალური

უზრუნველყოფა

3 296 353

3 296 353

  -   

964 443

964 443

 -   

1 271 162

1 271 162

   -

სხვა ხარჯები

1 303 119

1 303 119

   -   

696 291

290 869

405 422

1 901 778

1 901 098

680 

საოპერაციო სალდო

15 446 359

14 076 389

1 369 970

11 008 407

9 618 790

1 389 617

17 623 012

16 132 996

1 490 016

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12 798 098

11 428 128

1 369 970

15 738 359

14 348 742

1 389 617

20 011 803

18 521 787

1 490 016

ზრდა

12 833 566

11 463 596

1 369 970

15 924 926

14 535 309

1 389 617

20 011 803

18 521 787 

1 490 016 

კლება

   35 468 

35 468

 

  186 567 

186 567

 

       -   

 

 

მთლიანი სალდო

2 648 260

2 648 260

 -   

-4 729 952

-4 729 952

      -   

-2 388 791

-2 388 791

-

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 272 433

2 272 433

-   

-5 240 048

-5 240 048

         -   

-3 243 524

-3 243 524

-

ზრდა

  2 272 433 

  2 272 433 

 -   

         -   

    -

   -

   -

     -

ვალუტა, დეპოზიტები

  2 272 433 

   2 272 433 

 

         -   

 

 

-

 

 

კლება

-

       -  

-

  5 240 048 

5 240 048

         -   

 3 243 524 

3 243 524

   -

ვალუტა, დეპოზიტები

-

 

 

  5 240 048 

5 240 048

 

  3 243 524 

3 243 524

 

ვალდებულებების ცვლილება

-375 826

-375 826

     -

-510 096

-510 096

         -  

-854 733

-854 733

-  

ზრდა

 -

 

 

         - 

 

 

 -

 

 

კლება

 375 826 

375 826

      - 

  510 096 

510 096

         - 

   854 733 

854 733

-

         

-

       -  

-

   -

   - 

  -

-

-

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის   ფაქტი

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

31 370 673

30 000 703

1 369 970

25 292 816

23 497 062

1 795 754

31737025

30246329

1 490 696 

შემოსავლები

 31 335 205 

29 965 235 

 1 369 970 

 25 106 249 

  23 310 495 

 1 795 754 

 31 737 025 

30 246 329 

1 490 696 

არაფინანსური აქტივების კლება

  35 468 

35 468 

  -   

  186 567 

186 567 

  -  

     -

       - 

     -  

 ფინანსური აქტივების კლება  

     (ნაშთის გამოკლებით)

         - 

- -

   -   

- - - - -

 ვალდებულებების ზრდა

   - 

- - - - - -

 - 

      -

გადასახდელები

29098240

   27 728 270 

1369970

30532864

  28 737 110 

  1 795 754 

34980549

  33 489 853 

1 490 696 

   ხარჯები

     15 888 847 

 15 888 847 

    -   

   14 097 842 

  13 691 705 

 406 137 

  14 114 013 

 14 113 333 

680 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

  12 833 566 

  11 463 596 

 1 369 970 

15 924 926 

 14 535 309 

  1 389 617 

 20 011 803 

18 521 787 

1 490 016 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

        -  

 

 

     -  

 

 

    -

 

 

      ვალდებულებების კლება

  375 826 

    375 826 

     -    

    510 096 

   510 096 

     -  

 854 733 

 854 733 

    -

ნაშთის ცვლილება

2272433

2272433

     -   

-5240048

-5240048

-3243524

-3243524

-

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  31 737 025  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

31335205

29965235

1 369 970

25106249

23310495

1 795 754

  31 737 025

  30 246 329

 1 490 696

გადასახადები

 1 354 750

1 354 750

              -  

2 078 881

  2 078 881

                  -  

  2 900 000

  2 900 000

                  -  

გრანტები

27 455 694

26 085 724

1 369 970

20 294 292

 18 498 538

1 795 754

   26 669 643

   25 178 947

1 490 696

სხვა შემოსავლები

    2 524 760

2 524 760

              -  

2 733 076

   2 733 076

                  -  

  2 167 382

 2 167 382

                  -  

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  2 900 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                                 1 354 750

                                         2 078 881

              2 900 000

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

             1 500 000

ქონების გადასახადი

                                 1 354 750

                                         2 078 881

              1 400 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე         (გარდა მიწისა)

        627 324

                     1 022 194

                        1 045 500

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე                     (გარდა მიწისა)

 

                                                             586 850

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე  

  (გარდა მიწისა)

                      63 822

       67 853

  30 500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

  48 718

     60 561

         40 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                       614 886

        341 422

    284 000

ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  26 669 643  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

27455694

26085724

1369970

 20 294 292

18498538

1795754

 26 669 643

 25 178 947

1 490 696

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

27455694

26085724

  1 369 970

 20 294 292

 18 498 538

1 795 754

26 669 643

 25 178 947

1 490 696

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

7 184 600

 7184600

 

  7 198 700

  7 198 700

 

5 868 400

  5 868 400

 

სპეციალური ტრანსფერი

20271094

18901124

1369970

 2 142 257

 346 503

1 795 754

2 628 629

   1 137 933

1 490 696

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 1 369 970

 

 1 369 970

  1 795 754

 

1 795 754

1 490 696

 

1 490 696

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

 18 901 124

 18 901 124

 

                       346 503

                        346 503

 

1 137 933

  1 137 933

 

კაპიტალური ტრანსფერი

                -  

 

 

 10 953 335

 10 953 335

 

18 172 614

   18 172 614

 

 .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

                -  

 

 

    10 953 335

  10 953 335

 

18 172 614

18 172 614

 

გ) მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 167 382  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 524 760

2 733 076

2 167 382

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 035 661

1 085 398

800 762

პროცენტები

783 693

801 332

550 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

783 693

801 332

550 000

რენტა

251 968

284 066

250 762

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

87 711

35 641

50 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

164 257

248 425

200 762

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

384 280

427 853

350 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

352 578

396 738

320 000

სანებართვო მოსაკრებელი

46 984

59 015

40 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

46 984

59 015

40 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

25

107

-

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

         211

   

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

66 402

52 358

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

238 956

285 259

280 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

31 702

31 115

30 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

31 702

31 115

30 000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

985 807

1 026 616

850 000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

119 012

193 210

166 620

მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

119 012

193 210

166 620

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14113333 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

   15 888 848

  15 888 848

               -  

 14 097 842

 13 691 705

406 137

   14 114 013

   14 113 333

680

შრომის ანაზღაურება

 2 588 536

 2 588 536

                         -  

  2 207 758

 2 207 758

                          -  

         6 244 634

         6 244 634

                         -  

საქონელი და მომსახურება

 2 644 758

 2 644 758

                         -  

2 741 735

 2 741 020

                      715

         3 587 392

         3 587 392

                         -  

პროცენტი

 418 776

  418 776

                         -  

 383 462

 383 462

                          -  

            371 830

            371 830

                         -  

სუბსიდიები

 5 599 666

 5 599 666

                         -  

 6 517 103

 6 517 103

                          -  

            487 217

            487 217

                         -  

გრანტები

  37 640

 37 640

                         -  

 587 050

  587 050

                          -  

            250 000

            250 000

                         -  

სოციალური უზრუნველყოფა

 3 296 353

 3 296 353

                         -  

 964 443

  964 443

                          -  

         1 271 162

         1 271 162

                         -  

სხვა ხარჯი

 1 303 119

 1 303 119

                         -  

 696 291

 290 869

             405 422

         1 901 778

         1 901 098

                   680

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20 011 803.  ლარის ოდენობით, მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 011 803 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

16 305

 16 305

                         -  

16 186

   16 186

                          -  

   62 540 

              62 540 

                        -   

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

199 950

 199 950

                         -  

1 353

  1 353

                          -  

   13 050 

              13 050 

                        -   

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9 300 244

 7 930 274

1 369 970

12 842 330

 11 452 713

1 389 617

 16 965 974 

     15 475 958 

        1 490 016 

განათლება

1 114 947

  1 114 947

                         -  

2 410 692

 2 410 692

                          -  

  2 380 130 

        2 380 130 

                        -   

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2 197 247

 2 197 247

                         -  

652 365

 652 365

                          -  

 590 109 

           590 109 

                        -   

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

  4 873

   4 873

                        -   

2 000

2 000

                         -   

                        -   

                        -   

                        -   

ჯამი

 12 833 566

11 463 596

 1 369 970

15 924 926

 14 535 309

 1 389 617

  20 011 803 

      18 521 787

         1 490 016

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

      35 468 

35 468

  -  

     186 567 

      186 567

    -  

              -   

     -  

     -  

ძირითადი აქტივები

         35 468 

 35 468

  -  

     186 567 

      186 567

           -  

              -   

   -  

    -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური   კოდი

დასახელება

 2014 წლის ფაქტი

 2015 წლის ფაქტი 

 2016 წლის გეგმა 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები      

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 681 808 

2 681 808 

2 476 597 

2 476 597 

2 794 243 

2 794 243 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები        

2 212 946 

2 212 946 

2 093 135 

2 093 135 

2 422 413 

2 422 413 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 076 841 

2 076 841 

1 938 726 

1 938 726 

2 082 603 

2 082 603 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136 105 

136 105 

154 409 

154 409 

339 810 

339 810 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

418 776 

418 776 

383 462 

383 462 

371 830 

371 830 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

37 640 

37 640 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

12 446 

12 446 

702

თავდაცვა

123 572 

123 572 

112 539 

112 539 

140 530 

140 530 

7021

 შეიარაღებული ძალები

123 572 

123 572 

112 539 

112 539 

140 530 

140 530 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

775 009 

775 009 

651 545 

651 545 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

775 009 

775 009 

651 545 

651 545 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6 087 430 

6 087 430 

3 731 907 

3 731 907 

4 669 983 

4 669 983 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2 533 356 

2 533 356 

3 223 

3 223 

11 502 

11 502 

70421

სოფლის მეურნეობა

2 533 356 

2 533 356 

3 223 

3 223 

11 502 

11 502 

7045

ტრანსპორტი

3 399 405 

3 399 405 

3 522 009 

3 522 009 

4 420 541 

4 420 541 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 399 405 

3 399 405 

3 522 009 

3 522 009 

4 420 541 

4 420 541 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

154 669 

154 669 

206 675 

206 675 

237 940 

237 940 

705

 გარემოს დაცვა

2 832 769 

2 832 769 

5 248 377 

5 248 377 

3 732 339 

3 732 339 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 344 677 

1 344 677 

1 436 443 

1 436 443 

1 565 290 

1 565 290 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1 488 092 

1 488 092 

3 811 934 

3 811 934 

2 167 049 

2 167 049 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

7 351 799 

5 981 829 

1 369 970 

7 429 627 

6 039 295  

1 390 332 

13 305 350 

11 814 654 

1 490 696 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

930 536 

930 536 

1 239 046 

1 239 046 

2 421 688 

2 421 688 

7063

წყალმომარაგება

3 815 647 

3 815 647 

3 333 942 

3 333 942 

8 057 789 

8 057 789 

7064

 გარე განათება

625 730 

625 730 

714 853 

714 853 

742 100 

742 100 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 979 886 

609 916 

1 369 970 

2 141 786 

751 454 

1 390 332 

2 083 773 

593 077 

1 490 696 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

157 686 

157 686 

196 801 

196 801 

265 370 

265 370 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

157 686 

157 686 

196 801 

196 801 

265 370 

265 370 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 679 386 

4 679 386 

3 728 045 

3 728 045 

2 205 441 

2 205 441 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 996 046 

1 996 046 

2 422 424 

2 422 424 

1 315 249 

1 315 249 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 575 033 

2 575 033 

1 177 895 

1 177 895 

755 672 

755 672 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

14 374 

14 374 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

93 933 

93 933 

127 726 

127 726 

134 520 

134 520 

709

განათლება

3 347 627 

3 347 627 

5 090 665 

5 090 665 

5 370 010 

5 370 010 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 570 368 

1 570 368 

1 963 763 

1 963 763 

2 372 955 

2 372 955 

7092

ზოგადი განათლება

4 039 

4 039 

3 169 

3 169 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

4 039 

4 039 

3 169 

3 169 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 773 220 

1 773 220 

3 123 733 

3 123 733 

2 997 055 

2 997 055 

710

სოციალური დაცვა

685 328 

416 641 

1 356 665 

951 243 

405 422 

1 642 550 

1 642 550 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

170 543 

170 543 

179 996 

179 996 

134 000 

134 000 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

514 785 

246 098 

1 176 669 

771 247 

405 422 

1 508 550 

1 508 550 

 

მთლიანი ხარჯები

28 722 414 

27 083 757 

1 369 970 

30 022 769 

28 227 014 

1 795 754 

34 125 816 

32 635 120 

1 490 696 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2 388 791 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება   (-3 243 524) ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-854733 ) ლარის ოდენობით. გარდა მუნიციაპლური განვითარების ფონდის მიერ წინა წლებში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტის სესხის მომსახურების ხარჯებისა,  გათვალისწინებულია მუნიციაპლიტეტის მიერ 2015 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან თანახმად ხელშეკრულებისა ფაქტიური შესრულებიდან წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა სულ 116563 ლარი (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის ღონისძიება 11419 ლარი,  კულტურის სახლის მშენებლობა 69055,09  ლარი,  ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა  თანხით 30436,7 ლარი და მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია თანხით 5652,17 ლარი).

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1. ქუჩების,  ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის, ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება მიწისქვეშა  კომუნიკაციები,  კერძოდ დაგეგმილია  ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის  ქუჩის კეთილმოწყობა სადაც მოეწყობა მიწისქვეშა სანიაღვრე ქსელი, დაიგება ასფალტბეტონის საფარი და მოეწყობა ტროტუარები და ბორდიურები. ქალაქ  ქობულეთში აბაშიძის  ქუჩის (მდ კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე) არსებულ ტროტუარებზე მოეწყობა დეკორატიული ფილები და მოეწყობა ბორდიურები. ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა ე.წ. ცენტრალურ სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის მონაკვეთზე  დაგეგმილია მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ მოეწყობა სავალი გზის ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაცია, აგრეთვე მოეწყობა ტროტუარები დეკორატიული ფილებით და მოეწყობა ბორდიურები. მოწესრიგდება საბავშვო ბაღებთან მისასვლელი გზები. პროგრამით დასრულდება გარდამავალი ღონისძიებებიც კერძოდ: ქალაქ ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოები, ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოები, ქ. ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა და ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქ. №325-დან №341-მდე  ასფალტბეტონის საფარის  მოწყობის სამუშაოები.

2.1.2. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქ. ქობულეთში „ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბის და პანდუსის მოწყობას, თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოებს.

2.1.3 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ორი ერთეული  მოსაცდელის   დემონტაჟს და ახალი მოსაცდელის მოწყობას.

2.1.4. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის, ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები) (პროგრამული კოდი 03 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  2014 წლის ნოემბრის და 2015 წლის 8 ოქტომბრის სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სახლის საძირკველისა, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი კედლების მოწყობა. სახლებთან მისასვლელი გზის მოწყობა და სასაფლაოს ფერსამაგრი კედლების მოწყობის სამუშაოებს.

2.1.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

2.1.6. ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების  გაჩერებისათვის ტერიტორიის  მოწყობის სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 01 08)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების  გაჩერებისათვის ტერიტორიის  მოწყობის სამუშაოებსა და არსებული მოსაცდელის შემოსვას მინით.

2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, წყლის გაუსნებელყოფა, მოწესრიგდება  საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა №137, №162ე, №162 დ, №162ზ, №162ჟ, №164, №164-ა, №166, №166-ა, №215-ა, ვერულიძის №5 და №9, კომახიძის №100 და 9 აპრილის №24 ში  ასევე ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩა №2 -ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, კერძოდ მოეწყობა სანიაღვრე საკანალიზაციო ჭების სისტემებიც და ეზოებში  დაიგება  დეკორატიული ფილები, მოწესრიგდება გაზონები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაიხურება მუნიციაპლიტეტში არსებული 27 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

 2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4800 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.3. მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული      მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუნებელყოფა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ – ქობულეთის სანდასუფთავება.

 2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ – ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

 ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეუურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (გამრიცხველიანება), გარდა ამისა სოფლებში კერძოდ: სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოყობა, სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფ. ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის პირველი ეტაპის ანუ სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  მოწყობის სამუშაოები, სოფ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  მოწყობა, საჩინოს თემში პირველ ეტაპზე  (სოფლებში  საჩინოში და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. დაგეგმილია  სოფელი ჭახათის  წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. აგრეთვე დაგეგმილია სოფელი ჭახათის ე.წ. „კურჩხულას" წყალსადენის სათავე ნაგებობისა  და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები. პროგრამა დააფინანსებს დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟის ხარჯებს,  ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაოებს, ქვეპროგრამით აგრეთვე გათვალისწინებულია დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ – ქობულეთის სოფლის წყალის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი,  განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები (სეპტიკის მშენებლობა და კანალიზაციის სისტემა-ელემენტების მოწყობა). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დაბა ჩაქვში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში სანიაღვრე კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობის სამუშაოები, აგრეთვე ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია, სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა, სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის  რეაბილიტაციის სამუშაოები და  ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის  მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამით დასრულდება გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი, აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება.

2.2.7. უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური, ამორტიზირებული ნაგებობების  და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.3.1. სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ დაიგება ფილები, მწვანე საფარის დაზიანებული ადგილები  შეიცვლება ახლით, ცენტრალურ გზასა და სკვერს შორის მოეწყობა ახალი დეკორატიული მოაჯირები და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარე სკვერში საფეხმავლო და სამანქანე სავალი ნაწილების მოწესრიგება, ბეტონის დეკორატიული საგზაო ფილების, ბეტონის ბორდიურების მოწყობა, საპარკე საკამების, ქუჩის გარე განათების მოწყობა და სხვა. პროგრამით დაგეგმილია აგრეთვე ქ. ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა, ქ. ქობულეთის პარკში, ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის  საფარის რეაბილიტაცია, კარიერის დასახლებაში სკვერის  რეაბილიტაცია.

   2.3.2.  მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციაპლიტეტის უფასო სასადილოს შენობის სარემონტო სამუშაოები, აგრეთვე დაგეგმილია სოფელ ხუცუბანში არსებული საფერშლო პუნქტის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები, აგრეთვე ქვეპროგრამა განახორციელებს ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლის შენობისა და სამხედრო კომისარიატის შენობის სარემონტო სამუშაოებს.

   2.3.3.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სანაგვე ურნების შეძენა, აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა.

2.4.  საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 03  04)

  მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

2.5. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) (პროგრამული კოდი 03 05)

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულების  “ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის  თანხის გამოყოფის შესახებ“ თანახმად პროგრამა ითვალისწინებს  სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა (ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების, კეთილმოწყობის და სხვა) დაფინანსებას.

2.6. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.7. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.8. სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)

  ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების, კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

2.9. „მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 12)

 მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის  მუშაობის ხელშეწყობისა და  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯებს.  პროგრამა დაიწყო 2015წელს და დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში.

2.10. ერთი ერთეული მუხლუხებიანი ტრაქტორის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 13)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დასუფთავების  სამუშაოების წარმოების მიზნით  მუხლუხებიანი ტრაქტორის შეძენა.

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ – „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება   (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  2300 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა    (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა (სოფელი დაგვასა და ცეცხლაურში). პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობის, გელაურის, ხუცუბნის, სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობისა და დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა №28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება და გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა. გათვალისწინებულია არსებული საბავშვო ბაღების გაზიფიცირების ხარჯები. 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ – „ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი".
  • ა(ა)იპ – ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
  • ა(ა)იპ – " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი.

4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას იღებს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ  სარაგბო კლუბი “პონტოს“  მხარდაჭერის პროგრამა  ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯს.

4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობას, დაფინანსდება სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა, სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია), ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი და დაბა ჩაქვში სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია.

4.1.5. ა(ა)იპ – „ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.

4.1.6. ა(ა)იპ – „ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი (პროგრამული კოდი 05 01 07)

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილებით დამტკიცდა საქართველოს ფეხბურთის განვითარების (2016-2017წ) სახელმწიფო პროგრამა, რომლის თანახმადაც ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  ფეხბურთის მხარდაჭერისათვის გრანტი.

.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 4.2.1. ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს 2016 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები.

0 მზე მეტი.

4.2.2. ა(ა)იპ – ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შეშდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ – ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

 მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ – ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

 4.2.4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის  ა(ა)იპ – ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების  მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა.

 4.2.6. ა(ა)იპ – ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  1.  ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება.

5.1.1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.

5.1.3. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება.

5.1.4. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.

5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 06)

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. ქვეპროგრამით განხორციელდება  ბენეფიციართა წლის განმავლობაში ყოველდღიურად  მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.6. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 07)

 ქვეპროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის  მოქალაქეებს, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიმეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ  ქირურგიული ოპერაციის 80% ან  90% შევსება 100% მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.

5.1.7. მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 08)

  ქვეპროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს 18 წლის ზემოთ რომლთა ოჯახებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  მინიჭებული აქვთ 0-დან 100000 ქულის ჩათვლით, ბავშვებს (18 წლამდე ასაკის), შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და ასაკით პენსიონერებს რომლებიც არიან დაავადებული დიაბეტით (ტიპი 2). პროგრამით განხორციელდება  ბენეფიციართა წლის განმავლობაში ყოველდღიურად  მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)     

 მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

5.2.7. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე, არაუმეტეს 400 ლარით.

5.2.9. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი  06 02 10)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტიქიით   დაზარალებული ოჯახებს რომელთა საცხოვრებელ სახლებს მიადგა სხვადასხვა სახის დაზიანებები პროგრამით მუნიციაპლიტეტი რიგ დაზარალებულებს  გაუწევს ფინანსური დახმარებას, აგრეთვე  რიგ დაზარალებულებულ ოჯახებზე განხორციელდება საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა/ აღდგენითი სამუშაოები.

5.2.10. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დავაადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრ.

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

29098240

27728270

1369970

 30532865

28737110

1795754

 34 980 549

  33 489 853

1 490 696

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

    253

     253

-

     202

    202

     -

 1 301.5

1 301.5

     -

 

ხარჯები

 15 888 848

  15 888 848

-

 14 097 842

 13 691 705

  406 137

 14 114 013

  14 113 333

    680

 

შრომის ანაზღაურება

  2 588 536

  2 588 536

-

  2 207 758

  2 207 758

     -

 6 244 634

  6 244 634

     -

 

საქონელი და მომსახურება

  2 644 758

  2 644 758

-

  2 741 735

  2 741 020

    715

 3 587 392

  3 587 392

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

   18 770

   18 770

     -

 116 080

   116 080

     -

 

მივლინება

    5 273

    5 273

-

   18 082

   18 082

     -

 42 520

   42 520

     -

 

ოფისის ხარჯები

   528 723

   528 723

-

   268 587

   267 872

    715

 905 748

   905 748

     -

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

    3 883

    3 883

-

   6 519

    6 519

     -

 11 400

   11 400

     -

 

კვების ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

 610 000

   610 000

     -

 

სამედიცინო ხარჯები

     -

     -

-

   22 300

   22 300

     -

 37 300

   37 300

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    5 830

    5 830

-

     240

    240

     -

 75 640

   75 640

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

   185 817

   185 817

-

   146 453

   146 453

     -

 491 142

   491 142

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  1 915 232

  1 915 232

-

  2 260 785

  2 260 785

     -

 1 297 562

  1 297 562

     -

 

პროცენტი

   418 776

   418 776

-

   383 462

   383 462

     -

   371 830

   371 830

     -

 

სუბსიდიები

  5 599 666

  5 599 666

-

  6 517 103

  6 517 103

     -

   487 217

   487 217

     -

 

გრანტები

   37 640

   37 640

-

   587 050

   587 050

     -

   250 000

   250 000

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

  3 296 353

  3 296 353

-

   964 443

   964 443

     -

  1 271 162

  1 271 162

     -

 

სხვა ხარჯები

  1 303 119

  1 303 119

-

   696 291

   290 869

 405 422

  1 901 778

  1 901 098

    680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 12 833 566

  11 463 596

  1 369 970

 15 924 926

 14 535 309

 1 389 617

  20 011 803

  18 521 787

1 490 016

 

ვალდებულებების კლება

   375 826

   375 826

-

   510 096

   510 096

     -

   854 733

   854 733

     -

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3508051

3508051

0

  3 528 839

3528839

0

  4 244 426

  4 244 426

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

    192

     192

-

     192

    192

     -

     192

     192

     -

 

ხარჯები

  3 115 920

  3 115 920

-

  3 002 557

  3 002 557

     -

  3 327 153

  3 327 153

     -

 

შრომის ანაზღაურება

  1 997 769

  1 997 769

-

  2 051 646

  2 051 646

     -

  2 168 454

  2 168 454

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   399 937

   399 937

-

   549 822

   549 822

     -

   631 140

   631 140

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

   18 770

   18 770

     -

   16 360

   16 360

     -

 

მივლინება

    4 073

    4 073

-

   17 108

   17 108

     -

   30 500

   30 500

     -

 

ოფისის ხარჯები

   172 388

   172 388

-

   159 970

   159 970

     -

   188 490

   188 490

     -

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

    3 883

    3 883

-

    6 519

    6 519

     -

   11 400

   11 400

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    450

     450

-

     240

    240

     -

     540

     540

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

   139 698

   139 698

-

   136 289

   136 289

     -

   140 880

   140 880

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   79 445

   79 445

-

   210 926

   210 926

     -

   242 970

   242 970

     -

 

პროცენტი

   418 776

   418 776

-

   383 462

   383 462

     -

   371 830

   371 830

     -

 

სუბსიდიები

   143 835

   143 835

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

გრანტები

   37 640

   37 640

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   82 880

   82 880

-

   10 340

   10 340

     -

     379

     379

     -

 

სხვა ხარჯები

   35 083

   35 083

-

    7 287

    7 287

     -

   155 350

   155 350

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   16 305

   16 305

-

   16 186

   16 186

     -

   62 540

   62 540

     -

 

ვალდებულებების კლება

   375 826

   375 826

-

   510 096

   510 096

     -

   854 733

   854 733

     -

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

677242

677242

0

   742 096

742096

0

   712 863

   712 863

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     31

     31

 

     31

     31

 

     31

     31

     -

 

ხარჯები

   676 042

   676 042

-

   735 911

   735 911

     -

   699 263

   699 263

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   427 957

   427 957

 

   513 084

   513 084

 

   491 253

   491 253

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   96 533

   96 533

-

   218 057

   218 057

     -

   205 830

   205 830

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

 

    4 395

    4 395

 

    3 920

    3 920

     -

 

მივლინება

    2 275

    2 275

 

    6 945

    6 945

 

    7 000

    7 000

     -

 

ოფისის ხარჯები

   46 604

   46 604

 

   41 759

   41 759

 

   42 280

   42 280

     -

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

     -

     -

 

     800

    800

 

    1 000

    1 000

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

   41 606

   41 606

 

   41 202

   41 202

 

   44 460

   44 460

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    6 048

    6 048

 

   122 956

   122 956

 

   107 170

   107 170

     -

 

სუბსიდიები

   143 835

   143 835

 

     -

   

     -

     -

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

    2 360

    2 360

 

    2 360

    2 360

 

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

    5 357

    5 357

 

    2 410

    2 410

 

    2 180

    2 180

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 200

    1 200

 

    6 185

    6 185

 

   13 600

   13 600

     -

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1985634

1985634

0

  1 890 472

1890472

0

  2 125 100

  2 125 100

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

    161

     161

-

     161

    161

     -

     161

     161

     -

 

ხარჯები

  1 970 529

  1 970 529

-

  1 880 471

  1 880 471

     -

  2 076 160

  2 076 160

     -

 

შრომის ანაზღაურება

  1 569 812

  1 569 812

-

  1 538 562

  1 538 562

     -

  1 677 201

  1 677 201

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   302 917

   302 917

-

   329 052

   329 052

     -

   395 410

   395 410

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

   14 375

   14 375

     -

   12 440

   12 440

     -

 

მივლინება

    1 798

    1 798

-

   10 163

   10 163

     -

   23 500

   23 500

     -

 

ოფისის ხარჯები

   125 784

   125 784

-

   118 211

   118 211

     -

   146 210

   146 210

     -

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

    3 883

    3 883

-

   5 719

    5 719

     -

   10 400

   10 400

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    450

     450

-

     240

    240

     -

     540

     540

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

   98 092

   98 092

-

   95 087

   95 087

     -

   96 420

   96 420

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   72 910

   72 910

-

   85 257

   85 257

     -

   105 900

   105 900

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   80 520

   80 520

-

   7 980

    7 980

     -

     379

     379

     -

 

სხვა ხარჯები

   17 280

   17 280

-

    4 877

    4 877

     -

    3 170

    3 170

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   15 105

   15 105

-

   10 001

   10 001

     -

   48 940

   48 940

     -

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

747333

747333

0

  1 196 630

1196630

0

  1 369 740

  1 369 740

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

    100

     100

-

     100

    100

 

     100

     100

     -

 

ხარჯები

   744 631

   744 631

-

  1 195 510

  1 195 510

     -

  1 364 740

  1 364 740

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   506 926

   506 926

-

   907 091

   907 091

 

  1 031 521

  1 031 521

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   225 400

   225 400

-

   279 422

   279 422

     -

   329 670

   329 670

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

   14 375

   14 375

 

   12 440

   12 440

     -

 

მივლინება

    429

     429

-

    7 567

    7 567

 

   16 900

   16 900

     -

 

ოფისის ხარჯები

   79 279

   79 279

-

   99 803

   99 803

 

   118 400

   118 400

     -

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

    3 883

    3 883

-

    5 719

    5 719

 

   10 400

   10 400

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

 

     270

     270

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

   68 899

   68 899

-

   66 701

   66 701

 

   65 360

   65 360

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   72 910

   72 910

-

   85 257

   85 257

 

   105 900

   105 900

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     -

-

    4 120

    4 120

 

     379

     379

     -

 

სხვა ხარჯები

   12 305

   12 305

-

    4 877

    4 877

 

    3 170

    3 170

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 702

    2 702

-

    1 120

    1 120

 

    5 000

    5 000

     -

01.02.02

იურიდიული სამსახური

46782

46782

0

     -

0

0

     -

     -

     -

 

ხარჯები

   46 782

   46 782

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   37 435

   37 435

-

     -

   

     -

     -

     -

 

საქონელი და მომსახურება

    2 192

    2 192

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

მივლინება

     75

     75

-

     -

   

     -

     -

     -

 

ოფისის ხარჯები

    2 117

    2 117

-

     -

   

     -

     -

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

    2 180

    2 180

-

     -

   

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

    4 975

    4 975

-

     -

   

     -

     -

     -

01.02.03

საფინანსო სამსახური

96907

96907

0

   104 229

104229

0

   113 940

   113 940

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     9

      9

-

      9

     9

 

      9

      9

     -

 

ხარჯები

   93 939

   93 939

   104 229

   104 229

     -

   109 620

   109 620

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   86 105

   86 105

-

   98 379

   98 379

 

   99 680

   99 680

     -

 

საქონელი და მომსახურება

    7 834

    7 834

-

    5 850

    5 850

     -

    9 940

    9 940

     -

 

მივლინება

    497

     497

-

     140

    140

 

     500

     500

     -

 

ოფისის ხარჯები

    5 106

    5 106

-

   3 717

    3 717

 

    6 680

    6 680

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    2 231

    2 231

-

    1 993

    1 993

 

    2 760

    2 760

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 968

    2 968

-

     -

   

    4 320

    4 320

     -

01.02.04

ქონების მართვისა და სოფლის განვითარების სამსახური

71800

71800

0

   73 886

73886

0

   87 850

   87 850

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     7

      7

-

      7

     7

 

      7

      7

     -

 

ხარჯები

   68 110

   68 110

-

   73 886

   73 886

     -

   84 030

   84 030

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   62 355

   62 355

-

   67 960

   67 960

 

   75 760

   75 760

     -

 

საქონელი და მომსახურება

    5 755

    5 755

-

    5 926

    5 926

     -

    8 270

    8 270

     -

 

მივლინება

    100

     100

-

     147

    147

 

     500

     500

     -

 

ოფისის ხარჯები

    1 938

    1 938

-

    1 992

    1 992

 

    4 010

    4 010

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    3 717

    3 717

-

    3 787

    3 787

 

    3 760

    3 760

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 690

    3 690

-

     -

   

    3 820

    3 820

     -

01.02.05

ზედამხედველობის სამსახური

117477

117477

0

   105 847

105847

0

   123 800

   123 800

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     11

     11

 

     11

     11

 

     11

     11

     -

 

ხარჯები

   116 597

   116 597

-

   105 088

   105 088

     -

   109 600

   109 600

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   101 485

   101 485

 

   96 425

   96 425

 

   100 800

   100 800

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   12 932

   12 932

-

    8 663

    8 663

     -

    8 800

    8 800

     -

 

მივლინება

     85

     85

-

     -

     -

 

     300

     300

     -

 

ოფისის ხარჯები

    3 824

    3 824

-

    1 756

    1 756

 

    2 180

    2 180

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     240

    240

 

     -

     -

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    9 023

    9 023

-

    6 667

    6 667

 

    6 320

    6 320

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

    2 180

    2 180

-

     -

   

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    880

     880

-

     759

    759

 

    14 200

   14 200

     -

01.02.06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

39716

39716

0

   45 996

45996

0

   42 900

   42 900

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     3

      3

 

      3

     3

 

      3

      3

     -

 

ხარჯები

   39 716

   39 716

-

   42 264

   42 264

     -

   41 900

   41 900

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   31 702

   31 702

 

   34 402

   34 402

 

   32 960

   32 960

     -

 

საქონელი და მომსახურება

    8 014

    8 014

-

    7 862

    7 862

     -

    8 940

    8 940

     -

 

მივლინება

     -

     -

-

     -

     -

 

     300

     300

     -

 

ოფისის ხარჯები

    2 304

    2 304

-

    2 376

    2 376

 

    2 320

    2 320

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    5 710

    5 710

-

    5 486

    5 486

 

    6 320

    6 320

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     -

-

    3 732

    3 732

 

    1 000

    1 000

     -

01.02.07

ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

82869

82869

0

   132 789

132789

0

   150 090

   150 090

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     11

     11

 

     11

     11

 

     11

     11

     -

 

ხარჯები

   79 904

   79 904

-

   130 477

   130 477

     -

   133 610

   133 610

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   67 587

   67 587

 

   117 383

   117 383

 

   117 120

   117 120

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   12 317

   12 317

-

   13 094

   13 094

     -

   16 490

   16 490

     -

 

მივლინება

     -

 

-

     -

     -

 

     500

     500

     -

 

ოფისის ხარჯები

    3 355

    3 355

-

   2 641

    2 641

 

    4 090

    4 090

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    450

     450

-

     -

   

     -

     -

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    8 512

    8 512

-

   10 453

   10 453

 

   11 900

   11 900

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 965

    2 965

-

    2 312

    2 312

 

   16 480

   16 480

     -

01.02.08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

93933

93933

0

   127 726

127726

0

   134 520

   134 520

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     11

     11

 

     11

     11

 

     11

     11

     -

 

ხარჯები

   93 933

   93 933

-

   127 726

   127 726

     -

   132 800

   132 800

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   90 879

   90 879

 

   119 338

   119 338

 

   125 600

   125 600

     -

 

საქონელი და მომსახურება

    3 054

    3 054

-

    4 528

    4 528

     -

    7 200

    7 200

     -

 

მივლინება

    226

     226

-

    2 221

    2 221

 

    4 000

    4 000

     -

 

ოფისის ხარჯები

    2 828

    2 828

-

    2 307

    2 307

 

    3 200

    3 200

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     -

-

    3 860

    3 860

 

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     -

-

     -

   

    1 720

    1 720

     -

01.02.09

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

44622

44622

0

   55 902

55902

0

   56 290

   56 290

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     5

      5

 

      5

     5

 

      5

      5

     -

 

ხარჯები

   43 672

   43 672

-

   54 583

   54 583

     -

   54 690

   54 690

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   40 664

   40 664

 

   52 724

   52 724

 

   50 880

   50 880

     -

 

საქონელი და მომსახურება

    3 008

    3 008

-

    1 859

    1 859

     -

    3 810

    3 810

     -

 

მივლინება

     81

     81

-

     -

     -

 

     200

     200

     -

 

ოფისის ხარჯები

    2 927

    2 927

-

    1 859

    1 859

 

    3 610

    3 610

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    950

     950

-

   1 319

    1 319

 

    1 600

    1 600

     -

01.02.10

ტერიტორიული ორგანოები

605484

605484

0

     -

0

0

     -

     -

     -

 

ხარჯები

   605 484

   605 484

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   508 954

   508 954

 

     -

   

     -

     -

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   20 370

   20 370

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

ოფისის ხარჯები

   20 370

   20 370

-

     -

   

     -

     -

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   76 160

   76 160

-

     -

   

     -

     -

     -

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

38711

38711

0

   47 467

47467

0

   45 970

   45 970

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     4

      4

 

      4

     4

 

      4

      4

     -

 

ხარჯები

   37 761

   37 761

-

   46 708

   46 708

     -

   45 170

   45 170

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   35 720

   35 720

 

   44 860

   44 860

 

   42 880

   42 880

     -

 

საქონელი და მომსახურება

    2 041

    2 041

-

    1 848

    1 848

     -

    2 290

    2 290

     -

 

მივლინება

    305

     305

-

     88

     88

 

     300

     300

     -

 

ოფისის ხარჯები

    1 736

    1 736

-

    1 760

    1 760

 

    1 720

    1 720

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

 

     270

     270

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    950

     950

-

     759

    759

 

     800

     800

     -

01. 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

     -

0

0

   150 000

   150 000

     -

 

ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   150 000

   150 000

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

   150 000

   150 000

     -

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

794602

794602

0

  893 558

893558

0

  1 110 000

  1 110 000

     -

 

ხარჯები

   418 776

   418 776

-

   383 462

   383 462

     -

   371 830

   371 830

     -

 

პროცენტი

   418 776

   418 776

-

   383 462

   383 462

     -

   371 830

   371 830

     -

 

ვალდებულებების კლება

   375 826

   375 826

-

   510 096

   510 096

     -

   738 170

   738 170

     -

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

92770

92770

0

  191 726

191726

0

   408 100

   408 100

     -

 

ხარჯები

   22 608

   22 608

-

   26 060

   26 060

     -

   58 100

   58 100

     -

 

პროცენტი

   22 608

   22 608

-

   26 060

   26 060

 

   58 100

   58 100

     -

 

ვალდებულებების კლება

   70 162

   70 162

-

   165 666

   165 666

 

   350 000

   350 000

     -

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

96576

96576

0

   96 576

96576

0

   96 600

   96 600

     -

 

ხარჯები

   46 717

   46 717

-

   40 394

   40 394

     -

   33 270

   33 270

     -

 

პროცენტი

   46 717

   46 717

-

   40 394

   40 394

 

   33 270

   33 270

     -

 

ვალდებულებების კლება

   49 859

   49 859

-

   56 182

   56 182

 

   63 330

   63 330

     -

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

83052

83052

0

   83 052

83052

0

   83 090

   83 090

     -

 

ხარჯები

   43 842

   43 842

-

   38 869

   38 869

     -

   33 270

   33 270

     -

 

პროცენტი

   43 842

   43 842

-

   38 869

   38 869

 

   33 270

   33 270

     -

 

ვალდებულებების კლება

   39 210

   39 210

-

   44 183

   44 183

 

   49 820

   49 820

     -

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

522204

522204

0

   522 204

522204

0

   522 210

   522 210

     -

 

ხარჯები

   305 609

   305 609

-

   278 139

   278 139

     -

   247 190

   247 190

     -

 

პროცენტი

   305 609

   305 609

-

   278 139

   278 139

 

   247 190

   247 190

     -

 

ვალდებულებების კლება

   216 595

   216 595

-

   244 065

   244 065

 

   275 020

   275 020

     -

01.05.

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

487

487

0

    2 713

2713

0

   29 900

   29 900

     -

 

ხარჯები

    487

     487

-

    2 713

    2 713

     -

   29 900

   29 900

     -

 

საქონელი და მომსახურება

    487

     487

-

    2 713

    2 713

     -

   29 900

   29 900

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    487

     487

 

    2 713

    2 713

 

   29 900

   29 900

     -

01. 06

ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

37640

37640

0

     -

0

0

     -

     -

     -

 

ხარჯები

   37 640

   37 640

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

გრანტები

   37 640

   37 640

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

01 06 03

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

20000

20000

0

     -

0

0

     -

     -

     -

 

ხარჯები

   20 000

   20 000

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

გრანტები

   20 000

   20 000

-

     -

   

     -

     -

     -

01 06 04

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

17640

17640

0

     -

0

0

     -

     -

     -

 

ხარჯები

   17 640

   17 640

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

გრანტები

   17 640

   17 640

-

     -

   

     -

     -

     -

01 07

პროექტების მხარდაჭერა (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირსეული სიბერე" - მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება)

12446

12446

0

     -

0

0

     -

     -

     -

 

ხარჯები

   12 446

   12 446

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

   12 446

   12 446

-

     -

   

     -

     -

     -

01 08

წინა წლეებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა

0

0

0

     -

0

0

   116 563

   116 563

     -

 

ვალდებულებების კლება

     -

   

     -

   

   116 563

   116 563

     -

02. 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

898581

898581

0

   764 084

764084

0

   140 530

   140 530

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     61

     61

 

     10

     10

     -

     10

     10

     -

 

ხარჯები

   698 631

   698 631

-

   762 731

   762 731

     -

   127 480

   127 480

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   590 767

   590 767

-

   156 112

   156 112

     -

   91 040

   91 040

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   90 750

   90 750

-

   18 919

   18 919

     -

   36 440

   36 440

     -

 

მივლინება

    1 200

    1 200

-

     973

    973

     -

    2 500

    2 500

     -

 

ოფისის ხარჯები

   24 869

   24 869

-

  7 033

    7 033

     -

  10 490

   10 490

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    5 380

    5 380

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

   46 119

   46 119

-

  10 164

   10 164

     -

   21 600

   21 600

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   13 182

   13 182

-

     749

    749

     -

    1 850

    1 850

     -

 

გრანტები

     -

     -

-

   586 700

   586 700

     -

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

   17 114

   17 114

-

    1 000

    1 000

     -

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   199 950

   199 950

-

    1 353

    1 353

     -

   13 050

   13 050

     -

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

123572

123572

0

   112 539

112539

0

140530

140530

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     10

     10

 

     10

     10

 

     10

     10

     -

 

ხარჯები

   123 572

   123 572

-

   111 186

   111 186

     -

   127 480

   127 480

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   95 770

   95 770

 

   92 412

   92 412

 

   91 040

   91 040

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   26 842

   26 842

-

   17 774

   17 774

     -

   36 440

   36 440

     -

 

მივლინება

    1 200

    1 200

-

     973

    973

 

    2 500

    2 500

     -

 

ოფისის ხარჯები

    8 218

    8 218

-

   7 033

    7 033

 

   10 490

   10 490

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    4 242

    4 242

-

    9 019

    9 019

 

   21 600

   21 600

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   13 182

   13 182

-

     749

    749

 

    1 850

    1 850

     -

 

სხვა ხარჯები

    960

     960

-

    1 000

    1 000

 

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     -

-

    1 353

    1 353

 

   13 050

   13 050

     -

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

775009

775009

-

   64 845

64845

     -

     -

     -

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     51

     51

       

     -

     -

     -

 

ხარჯები

   575 059

   575 059

-

   64 845

   64 845

     -

     -

     -

     -

 

შრომის ანაზღაურება

   494 997

   494 997

 

   63 700

   63 700

 

     -

     -

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   63 908

   63 908

-

    1 145

    1 145

     -

     -

     -

     -

 

ოფისის ხარჯები

   16 651

   16 651

-

     -

   

     -

     -

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    5 380

    5 380

-

     -

   

     -

     -

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

   41 877

   41 877

-

    1 145

    1 145

 

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

   16 154

   16 154

-

     -

   

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   199 950

   199 950

-

     -

   

     -

     -

     -

02. 03.

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

0

0

0

   586 700

586700

0

0

0

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

   586 700

   586 700

     -

     -

     -

     -

 

გრანტები

     -

   

   586 700

   586 700

 

     -

     -

     -

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

15960136

14590166

1369970

 16 456 815

14661061

1795754

21303032

19812336

1490696

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

     -

-

     -

     -

     -

     285

     285

     -

 

ხარჯები

  6 659 892

  6 659 892

-

  3 614 485

  3 208 348

 406 137

  4 337 058

  4 336 378

    680

 

შრომის ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

  1 424 630

  1 424 630

     -

 

საქონელი და მომსახურება

  2 018 154

  2 018 154

-

  2 072 898

  2 072 183

    715

  1 536 777

  1 536 777

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   76 200

   76 200

     -

 

ოფისის ხარჯები

   331 466

   331 466

-

   101 584

   100 869

    715

  278 950

   278 950

     -

 

სამედიცინო ხარჯები

     -

     -

-

   22 300

   22 300

     -

   28 000

   28 000

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   31 110

   31 110

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

  294 417

   294 417

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  1 686 688

  1 686 688

-

  1 949 014

  1 949 014

     -

   828 100

   828 100

     -

 

სუბსიდიები

   877 260

   877 260

-

   994 082

   994 082

     -

   399 117

   399 117

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

  2 533 356

  2 533 356

-

     -

     -

     -

    1 100

    1 100

     -

 

სხვა ხარჯები

  1 231 122

  1 231 122

-

   547 505

   142 083

 405 422

   975 434

   974 754

    680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  9 300 244

  7 930 274

 1 369 970

 12 842 330

 11 452 713

 1 389 617

16965974

  15 475 958

1 490 016

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

3399405

3399405

0

  3 717 809

3522009

195800

4390541

  4 390 541

     -

 

ხარჯები

   442 232

   442 232

-

   346 425

   150 625

  195 800

   661 034

   661 034

     -

 

სუბსიდიები

   142 550

   142 550

-

   142 600

   142 600

     -

   199 117

   199 117

     -

 

სხვა ხარჯები

   299 682

   299 682

-

   203 825

    8 025

 195 800

   461 917

   461 917

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  2 957 173

  2 957 173

-

  3 371 384

  3 371 384

     -

  3 729 507

  3 729 507

     -

03 01 01

 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

2589429

2589429

0

  2 765 520

2765520

0

3643471

3643471

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  2 589 429

  2 589 429

 

  2 765 520

  2 765 520

     -

  3 643 471

  3 643 471

     -

03 01 01 01

რუსთაველის ქუჩის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

0

0

0

   489 785

489785

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   489 785

   489 785

 

     -

     -

     -

03 01 01 02

ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

   986 830

986830

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   986 830

   986 830

 

     -

     -

     -

03 01 01 03

ქალაქ ქობულეთში, ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

   244 440

244440

0

758747

758747

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   244 440

   244 440

 

   758 747

   758 747

     -

03 01 01 04

ქალაქ ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

   350 978

350978

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   350 978

   350 978

 

     -

     -

     -

03 01 01 05

ქალაქ ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

   190 573

190573

0

660517

660517

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   190 573

   190 573

 

   660 517

   660 517

     -

03 01 01 06

ქალაქ ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

   251 792

251792

0

249698

249698

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   251 792

   251 792

 

   249 698

   249 698

     -

03 01 01 07

ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

0

0

   41 692

41692

0

40000

40000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   41 692

   41 692

 

   40 000

   40 000

     -

03 01 01 08

ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიასმიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა

0

0

0

   23 580

23580

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   23 580

   23 580

 

     -

     -

     -

03 01 01 09

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის . N325-დან N341-მდე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა

0

0

0

   160 000

160000

0

854431

854431

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   160 000

   160 000

 

   854 431

   854 431

     -

03 01 01 10

ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა

0

0

0

   13 150

13150

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   13 150

   13 150

 

     -

     -

     -

03 01 01 11

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა

0

0

0

   12 700

12700

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   12 700

   12 700

 

     -

     -

     -

03 01 01 12

ქალაქ ქობულეთში, ბაგრატიონის ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

     -

0

0

232663

232663

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   232 663

   232 663

     -

03 01 01 13

ქალაქ ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩის (მდ . კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

     -

0

0

196328

196328

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   196 328

   196 328

     -

03 01 01 14

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

     -

0

0

604783

604783

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   604 783

   604 783

     -

03 01 01 15

სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნისა და ბობოყვათის ბაღებთან მისასვლელების მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

38582

38582

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   38 582

   38 582

     -

03 01 01 16

დაბა ჩაქვში მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

0

     -

0

0

7722

7722

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

    7 722

    7 722

     -

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

307210

307210

0

   555 314

555314

0

43435

43435

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   307 210

   307 210

-

   555 314

   555 314

     -

   43 435

   43 435

     -

03 01 02 01

სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები)

0

0

0

   548 454

548454

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   548 454

   548 454

 

     -

     -

     -

03 01 02 02

 ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა

0

0

0

    6 860

6860

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

    6 860

    6 860

 

     -

     -

     -

03 01 02 03

ქალაქ ქობულეთში ,სასტუმრო "ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

19835

19835

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   19 835

   19 835

     -

03 01 02 04

თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

23600

23600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   23 600

   23 600

     -

03 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების, მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

18482

18482

0

   20 017

20017

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   18 482

   18 482

-

   20 017

   20 017

 

     -

     -

     -

03 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

42052

42052

0

   30 533

30533

0

31000

31000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   42 052

   42 052

-

   30 533

   30 533

     -

   31 000

   31 000

     -

03 01 04 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა

42052

42052

0

    8 252

8252

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   42 052

   42 052

-

    8 252

    8 252

 

     -

     -

     -

03 01 04 02

მუნიციპალიტეტში (. ქობულეთში . აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან, . ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში, სოფელი აჭყვისთავი) ახალი მოსაცდელების მოწყობა

0

0

0

   22 281

22281

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   22 281

   22 281

 

     -

     -

     -

03 01 04 03

ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ორი ერთეული მოსაცდელის დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

31000

31000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   31 000

   31 000

     -

03 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

299682

299682

0

     -

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

   299 682

   299 682

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

   299 682

   299 682

-

     -

   

     -

     -

     -

03 01 06

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის ნაპირსამაგრი, საძირკვლების,ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები)

0

0

0

  203 825

8025

195800

461917

461917

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

   203 825

    8 025

  195 800

   461 917

   461 917

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

   203 825

    8 025

  195 800

   461 917

   461 917

     -

03 01 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

142550

142550

0

   142 600

142600

0

199117

199117

0

 

ხარჯები

   142 550

   142 550

-

   142 600

   142 600

     -

   199 117

   199 117

     -

 

სუბსიდიები

   142 550

   142 550

-

   142 600

   142 600

 

   199 117

   199 117

     -

03 01 08

ქალაქ ქობულეთში . აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების გაჩერებისათვის ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები

0

0

0

     -

0

0

11601

11601

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   11 601

   11 601

     -

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8245932

8245932

0

 10 398 984

10398984

0

14281674

14281674

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

     -

-

     -

     -

     -

     285

     285

     -

 

ხარჯები

  3 650 453

  3 650 453

-

  3 016 867

  3 016 867

     -

  3 625 842

  3 625 842

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

  1 424 630

  1 424 630

     -

 

საქონელი და მომსახურება

  1 989 259

  1 989 259

-

  2 038 978

  2 038 978

     -

  1 498 777

  1 498 777

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   76 200

   76 200

     -

 

ოფისის ხარჯები

   331 466

   331 466

-

   100 869

   100 869

     -

   278 950

   278 950

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   31 110

   31 110

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   294 417

   294 417

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  1 657 793

  1 657 793

-

  1 938 109

  1 938 109

     -

   818 100

   818 100

     -

 

სუბსიდიები

   734 710

   734 710

-

   851 482

   851 482

     -

   200 000

   200 000

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     -

-

     -

     -

     -

    1 100

    1 100

     -

 

სხვა ხარჯები

   926 484

   926 484

-

   126 407

   126 407

     -

   501 335

   501 335

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  4 595 479

  4 595 479

-

  7 382 117

  7 382 117

     -

 10 655 832

  10 655 832

     -

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები

771644

771644

0

   777 745

777745

0

1485069

1485069

0

 

ხარჯები

   771 644

   771 644

-

   14 647

   14 647

     -

  491 019

   491 019

     -

 

სხვა ხარჯები

   771 644

   771 644

-

   14 647

   14 647

     -

   491 019

   491 019

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     -

-

   763 098

   763 098

     -

   994 050

   994 050

     -

03 02 01 01

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

0

0

0

    6 020

6020

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     -

-

    6 020

    6 020

 

     -

     -

     -

03 02 01 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია

771644

771644

0

   760 884

760884

0

491019

491019

0

 

ხარჯები

   771 644

   771 644

-

    3 806

    3 806

     -

   491 019

   491 019

     -

 

სხვა ხარჯები

   771 644

   771 644

-

    3 806

    3 806

 

   491 019

   491 019

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     -

-

   757 078

   757 078

 

     -

     -

     -

03 02 01 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

0

0

0

   10 841

10841

0

0

0

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

   10 841

   10 841

     -

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

   

   10 841

   10 841

 

     -

     -

     -

03 02 01 04

ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

0

0

0

     -

0

0

994050

994050

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   994 050

   994 050

     -

03 02 02

გარე განათების ღონისძიებები

625730

625730

0

   714 853

714853

0

742100

742100

0

 

ხარჯები

   574 415

   574 415

-

   634 583

   634 583

     -

   742 000

   742 000

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   574 415

   574 415

-

   634 583

   634 583

     -

   742 000

   742 000

     -

 

ოფისის ხარჯები

   331 466

   331 466

-

   100 869

   100 869

     -

     -

     -

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   242 949

   242 949

-

   533 714

   533 714

     -

   742 000

   742 000

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   51 315

   51 315

-

   80 270

   80 270

     -

     100

     100

     -

03 02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

625730

625730

0

   634 583

634583

0

742100

742100

0

 

ხარჯები

   574 415

   574 415

-

  634 583

   634 583

     -

   742 000

   742 000

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   574 415

   574 415

-

   634 583

   634 583

     -

   742 000

   742 000

     -

 

ოფისის ხარჯები

   331 466

   331 466

-

   100 869

   100 869

 

     -

     -

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   242 949

   242 949

-

   533 714

   533 714

 

   742 000

   742 000

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   51 315

   51 315

-

     -

   

     100

     100

     -

03 02 02 02

აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა

0

0

0

   80 270

80270

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   80 270

   80 270

 

     -

     -

     -

03 02 03

მუნიციაპლიტეტის სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები

1344677

1344677

0

  1 436 443

1436443

0

1565290

1565290

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

   

     -

   

     150

     150

 
 

ხარჯები

  1 326 461

  1 326 461

-

  1 404 395

  1 404 395

     -

  1 486 570

  1 486 570

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

   

     -

   

  1 025 650

  1 025 650

     -

 

საქონელი და მომსახურება

  1 326 461

  1 326 461

-

  1 404 395

  1 404 395

     -

   460 920

   460 920

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

 

   74 200

   74 200

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

 

   119 650

   119 650

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

 

   25 610

   25 610

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

 

   218 760

   218 760

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  1 326 461

  1 326 461

-

  1 404 395

  1 404 395

 

   22 700

   22 700

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   18 216

   18 216

-

   32 048

   32 048

 

   78 720

   78 720

     -

03 02 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1344677

1344677

0

  1 436 443

1436443

0

20000

20000

0

 

ხარჯები

  1 326 461

  1 326 461

  1 404 395

  1 404 395

     -

   20 000

   20 000

     -

 

საქონელი და მომსახურება

  1 326 461

  1 326 461

-

  1 404 395

  1 404 395

     -

   20 000

   20 000

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  1 326 461

  1 326 461

-

  1 404 395

  1 404 395

 

   20 000

   20 000

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   18 216

   18 216

-

   32 048

   32 048

 

     -

     -

     -

03 02 03 02

ა()იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

0

0

0

     -

0

0

  1 545 290

  1 545 290

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

   

     -

   

     150

     150

     -

 

ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

  1 466 570

  1 466 570

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

   

     -

   

  1 025 650

  1 025 650

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   440 920

   440 920

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

   

     -

   

   74 200

   74 200

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

   

     -

   

   119 650

   119 650

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

   

     -

   

   25 610

   25 610

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

   

     -

   

   218 760

   218 760

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

   

     -

   

    2 700

    2 700

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   78 720

   78 720

     -

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

183350

183350

0

   324 067

324067

0

254377

254377

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

     -

-

     -

     -

     -

     33

     33

     -

 

ხარჯები

   168 851

   168 851

-

   324 067

   324 067

     -

   248 977

   248 977

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   151 440

   151 440

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   97 537

   97 537

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

    2 000

    2 000

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   56 280

   56 280

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

    4 000

    4 000

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   29 057

   29 057

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

    6 200

    6 200

     -

 

სუბსიდიები

   168 851

   168 851

-

   263 017

   263 017

     -

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

   61 050

   61 050

     -

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   14 499

   14 499

-

     -

     -

     -

    5 400

    5 400

     -

03 02 04 01

ა()იპ ქობულეთის გამწვანება

183350

183350

0

   324 067

324067

0

254377

254377

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

   

     -

   

     33

     33

     -

 

ხარჯები

   168 851

   168 851

-

  324 067

   324 067

     -

   248 977

   248 977

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

   

     -

   

   151 440

   151 440

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   97 537

   97 537

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

   

    2 000

    2 000

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

   56 280

   56 280

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

    4 000

    4 000

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

   29 057

   29 057

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

   

    6 200

    6 200

     -

 

სუბსიდიები

   168 851

   168 851

-

  263 017

   263 017

 

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

   61 050

   61 050

 

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   14 499

   14 499

-

     -

   

    5 400

    5 400

     -

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია

3815647

3815647

0

  3 333 942

3333942

0

8057789

8057789

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

     -

-

     -

     -

     -

     102

     102

     -

 

ხარჯები

   720 699

   720 699

-

   639 175

   639 175

     -

   636 960

   636 960

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   247 540

   247 540

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   188 320

   188 320

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   103 020

   103 020

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

    1 500

    1 500

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   46 600

   46 600

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   37 200

   37 200

     -

 

სუბსიდიები

   565 859

   565 859

-

   588 465

   588 465

     -

   200 000

   200 000

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     -

-

     -

     -

     -

    1 100

    1 100

     -

 

სხვა ხარჯები

   154 840

   154 840

-

   50 710

   50 710

     -

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  3 094 948

  3 094 948

-

  2 694 767

  2 694 767

     -

  7 420 829

  7 420 829

     -

03 02 05 01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

3047428

3047428

0

  2 397 087

2397087

0

7420829

7420829

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  3 047 428

  3 047 428

-

  2 397 087

  2 397 087

     -

  7 420 829

  7 420 829

     -

03 02 05 01 01

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია

0

0

0

   432 438

432438

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   432 438

   432 438

 

     -

     -

     -

03 02 05 01 02

სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

  1 033 863

1033863

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

  1 033 863

  1 033 863

 

     -

     -

     -

03 02 05 01 03

სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა

0

0

0

   53 594

53594

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   53 594

   53 594

 

     -

     -

     -

03 02 05 01 04

სოფელი ჭახათის .."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

446304

446304

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   446 304

   446 304

     -

03 02 05 01 05

სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

  164 253

164253

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   164 253

   164 253

 

     -

     -

     -

03 02 05 01 06

ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა

0

0

0

   177 023

177023

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   177 023

   177 023

 

     -

     -

     -

03 02 05 01 07

დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა

0

0

0

   518 423

518423

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   518 423

   518 423

 

     -

     -

     -

03 02 05 01 08

სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე ლითონის წყალშემკრების მოწყობა

0

0

0

    3 096

3096

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

    3 096

    3 096

 

     -

     -

     -

03 02 05 01 09

დაბა ჩაქვში (იუსტიციის მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით

0

0

0

   14 397

14397

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   14 397

   14 397

 

     -

     -

     -

03 02 05 01 10

დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი

0

0

0

     -

0

0

107054

107054

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   107 054

   107 054

     -

03 02 05 01 11

ქალაქ ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)

0

0

0

     -

0

0

280150

280150

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   280 150

   280 150

     -

03 02 05 01 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

1131020

1131020

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

  1 131 020

  1 131 020

     -

03 02 05 01 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

906900

906900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   906 900

   906 900

     -

03 02 05 01 14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

401843

401843

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   401 843

   401 843

     -

03 02 05 01 15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

876612

876612

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   876 612

   876 612

     -

03 02 05 01 16

ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

1236122

1236122

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

  1 236 122

  1 236 122

     -

03 02 05 01 17

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში საჩინოსა და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა) წყლის სათავე-ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.

0

0

0

     -

0

0

941950

941950

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   941 950

   941 950

     -

03 02 05 01 18

სოფელ ჭახათის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

0

0

0

     -

0

0

602874

602874

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

  602 874

   602 874

     -

03 02 05 01 19

დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

0

     -

0

0

490000

490000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

  490 000

   490 000

     -

03 02 05 02

შპს "ქობულეთის წყალი"

403340

403340

0

  210 232

210232

0

200000

200000

0

 

ხარჯები

   403 340

   403 340

-

  210 232

   210 232

     -

  200 000

   200 000

     -

 

სუბსიდიები

   248 500

   248 500

-

  191 512

   191 512

 

  200 000

   200 000

     -

 

სხვა ხარჯები

   154 840

   154 840

-

  18 720

   18 720

 

     -

     -

     -

03 02 05 03

ა()იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "

341359

341359

0

  428 943

428943

0

436960

436960

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

   

     -

   

     102

     102

     -

 

ხარჯები

   317 359

   317 359

-

  428 943

   428 943

     -

   436 960

   436 960

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

   

     -

   

   247 540

   247 540

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   188 320

   188 320

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

     -

   

   103 020

   103 020

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

    1 500

    1 500

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

   46 600

   46 600

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

   

   37 200

   37 200

     -

 

სუბსიდიები

   317 359

   317 359

-

   396 953

   396 953

 

     -

     -

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     -

-

     -

   

    1 100

    1 100

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

   31 990

   31 990

 

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   24 000

   24 000

-

     -

   

     -

     -

     -

03 02 05 04

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

23520

23520

0

     -

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   23 520

   23 520

-

     -

   

     -

     -

     -

03 02 05 05

ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა

0

0

0

   188 800

188800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   188 800

   188 800

 

     -

     -

     -

03 02 05 06

დაბა ოჩხამურის წყლის გაუსნებელყოფა

0

0

0

   108 880

108880

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   108 880

   108 880

 

     -

     -

     -

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1488092

1488092

0

  3 811 934

3811934

0

2167049

2167049

0

 

ხარჯები

   71 591

   71 591

-

     -

     -

     -

   10 316

   10 316

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   71 591

   71 591

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   71 591

   71 591

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   10 316

   10 316

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1 416 501

  1 416 501

-

  3 811 934

  3 811 934

     -

  2 156 733

  2 156 733

     -

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

71591

71591

0

     -

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

   71 591

   71 591

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   71 591

   71 591

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   71 591

   71 591

-

     -

   

     -

     -

     -

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები

1416501

1416501

0

   50 904

50904

0

10316

10316

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   10 316

   10 316

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

   10 316

   10 316

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1 416 501

  1 416 501

-

   50 904

   50 904

 

     -

     -

     -

03 02 06 03

ქალაქ ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია

0

0

0

   730 373

730373

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   730 373

   730 373

 

     -

     -

     -

03 02 06 04

გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი

0

0

0

  1 232 628

1232628

0

448600

448600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

  1 232 628

  1 232 628

 

   448 600

   448 600

     -

03 02 06 05

ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, . ბარათაშვილის ქუჩებისა და . აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა

0

0

0

  1 156 816

1156816

0

136555

136555

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

  1 156 816

  1 156 816

 

   136 555

   136 555

     -

03 02 06 06

ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯისახალი ტალღასდა N4 საბავშვო ბაღს შორის, N1 საჯარო სკოლის, N2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზეჩირაღდნისმიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

   51 176

51176

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   51 176

   51 176

 

     -

     -

     -

03 02 06 07

ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია

0

0

0

   568 408

568408

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   568 408

   568 408

 

     -

     -

     -

03 02 06 08

 საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)

0

0

0

   14 700

14700

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   14 700

   14 700

 

     -

     -

     -

03 02 06 09

დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა

0

0

0

    6 929

6929

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

    6 929

    6 929

 

     -

     -

     -

03 02 06 10

ქალაქ ქობულეთში, ჩოლოქში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის (I ეტაპი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა) მოწყობის სამუშაოები

0

0

0

     -

0

0

302789

302789

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   302 789

   302 789

     -

03 02 06 11

ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი

0

0

0

     -

0

0

1067670

1067670

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

  1 067 670

  1 067 670

     -

03 02 06 12

ქალაქ ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

83466

83466

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   83 466

   83 466

     -

03 02 06 13

სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია და სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

6091

6091

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

    6 091

    6 091

     -

03 02 06 14

სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

0

0

0

     -

0

0

8472

8472

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

    8 472

    8 472

     -

03 02 06 15

ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

103090

103090

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   103 090

   103 090

     -

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

16792

16792

0

     -

0

0

10000

10000

0

 

ხარჯები

   16 792

   16 792

-

     -

     -

     -

  10 000

   10 000

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   16 792

   16 792

-

     -

     -

     -

 10 000

   10 000

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   16 792

   16 792

-

     -

   

  10 000

   10 000

     -

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

227795

227795

0

  752 773

549151

203622

926619

926619

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

  203 622

     -

 203 622

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

  203 622

     -

 203 622

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   227 795

   227 795

-

  549 151

   549 151

     -

  926 619

   926 619

     -

03 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

28041

28041

0

  183 657

183657

0

853371

853371

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   28 041

   28 041

-

  183 657

   183 657

     -

  853 371

   853 371

     -

03 03 01 01

მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია

0

   

 183 657

183657

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

 

-

  183 657

   183 657

 

     -

     -

     -

03 03 01 02

ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები

0

0

0

     -

0

0

278000

278000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

  278 000

   278 000

     -

03 03 01 03

ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

529350

529350

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

  529 350

   529 350

     -

03 03 01 04

ქალაქ ქობულეთის პარკში ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია

0

0

0

     -

0

0

41648

41648

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   41 648

   41 648

     -

03 03 01 05

კარიერის დასახლებაში სკვერის რეაბილიტაცია

0

0

0

     -

0

0

4373

4373

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

    4 373

    4 373

     -

03 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

114059

114059

0

 334 466

130844

203622

18848

18848

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

  203 622

     -

 203 622

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

  203 622

     -

 203 622

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   114 059

   114 059

-

 130 844

   130 844

     -

   18 848

   18 848

     -

03 03 02 01

მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია

0

0

0

  62 563

62563

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

  62 563

   62 563

 

     -

     -

     -

03 03 02 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების (უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორია, სახელოვნებო სკოლა,სამხედრო კომისარიატი ) სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

0

0

0

  39 088

39088

0

18848

18848

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

  39 088

   39 088

 

  18 848

   18 848

     -

03 03 02 03

საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება

0

0

0

  203 622

0

203622

0

0

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

 203 622

     -

 203 622

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

   

  203 622

 

 203 622

     -

     -

     -

03 03 02 04

ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია

0

0

0

  29 193

29193

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

  29 193

   29 193

 

     -

     -

     -

03 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

0

0

0

 146 800

146800

0

54400

54400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     -

-

  146 800

   146 800

     -

   54 400

   54 400

     -

03 03 03 01

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი

0

0

0

  130 000

130000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

 130 000

   130 000

 

     -

     -

     -

03 03 03 02

მუნიციპალიტეტისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა

0

0

0

  16 800

16800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

  16 800

   16 800

 

     -

     -

     -

03 03 03 03

სანაგვე ურნების შეძენა

0

0

0

     -

0

0

50000

50000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   50 000

   50 000

     -

03 03 03 04

ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

4400

4400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   4 400

    4 400

     -

03 03 04

ქ.ქობულეთის .აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

85695

85695

0

     -

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   85 695

   85 695

-

     -

   

     -

     -

     -

03 03 05

დაბა ჩაქვში იუსტიციის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

  87 850

87850

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

  87 850

   87 850

 

     -

     -

     -

03 04

 საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

149827

149827

0

   150 061

150061

0

134000

134000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   149 827

   149 827

-

   150 061

   150 061

 

   134 000

   134 000

     -

 

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1369970

0

1369970

  1 390 332

0

1390332

1490696

0

1490696

 

ხარჯები

     -

     -

-

     715

     -

    715

     680

     -

    680

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     715

     -

    715

     -

     -

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     715

 

    715

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

     680

     -

    680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1 369 970

     -

  1 369 970

  1 389 617

 

 1 389 617

  1 490 016

     -

 1 490 016

03 06

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

21503

21503

0

   22 300

22300

0

28000

28000

0

 

ხარჯები

   21 503

   21 503

-

   22 300

   22 300

     -

   28 000

   28 000

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   21 503

   21 503

-

   22 300

   22 300

     -

   28 000

   28 000

     -

 

სამედიცინო ხარჯები

     -

     -

-

   22 300

   22 300

 

   28 000

   28 000

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   21 503

   21 503

-

     -

   

     -

     -

     -

03 07

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

2502

2502

0

   3 909

3909

0

5000

5000

0

 

ხარჯები

    2 502

    2 502

-

  3 909

    3 909

     -

  5 000

    5 000

     -

 

საქონელი და მომსახურება

    2 502

    2 502

-

    3 909

    3 909

     -

  5 000

    5 000

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    2 502

    2 502

-

    3 909

    3 909

 

  5 000

    5 000

     -

03 08

სხვადასხვა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

4890

4890

0

    6 996

6996

0

5000

5000

0

 

ხარჯები

    4 890

    4 890

-

    6 996

    6 996

     -

    5 000

    5 000

     -

 

საქონელი და მომსახურება

    4 890

    4 890

-

    6 996

    6 996

     -

    5 000

    5 000

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    4 890

    4 890

-

    6 996

    6 996

 

    5 000

    5 000

     -

03 09

 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

2533356

2533356

0

     -

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

  2 533 356

  2 533 356

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

  2 533 356

  2 533 356

-

     -

   

     -

     -

     -

03 10

შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება"

4956

4956

0

     -

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

    4 956

    4 956

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

    4 956

    4 956

-

     -

   

     -

     -

     -

03 11

სასაფლაოების გადატანა/გამაგრება

0

0

0

   10 428

4428

6000

0

0

0

 

ხარჯები

     -

   

   10 428

    4 428

   6 000

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

   

   10 428

    4 428

   6 000

     -

     -

     -

03 12

"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის თანამონაწილეობა

0

0

0

    3 223

3223

0

11502

11502

0

 

ხარჯები

     -

   

    3 223

    3 223

     -

   11 502

   11 502

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

   

    3 223

    3 223

 

   11 502

   11 502

     -

03 13

ერთი ერთეული მუხლუხებიანი ტრაქტორის შეძენა

0

0

0

     -

0

0

30000

30000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   30 000

   30 000

     -

04. 00

განათლება

2681427

2681427

0

  4 377 624

4377624

0

4663800

4663800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

     -

-

     -

     -

     -

414.5

414.5

     -

 

ხარჯები

  1 566 480

  1 566 480

-

  1 966 932

  1 966 932

     -

  2 283 670

  2 283 670

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

  1 263 880

  1 263 880

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

  1 015 270

  1 015 270

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

21900

21900

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

318720

318720

     -

 

 კვების ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

610000

610000

     -

 

სამედიცინო ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

8900

8900

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

36200

36200

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

18550

18550

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

1000

1000

     -

 

სუბსიდიები

  1 566 480

  1 566 480

-

  1 941 682

  1 941 682

     -

     -

     -

     -

 

გრანტები

     -

     -

-

     350

    350

     -

     -

     -

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     -

-

     -

     -

     -

    1 120

    1 120

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

   24 900

   24 900

     -

    3 400

    3 400

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1 114 947

  1 114 947

-

  2 410 692

  2 410 692

     -

  2 380 130

  2 380 130

     -

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2677388

2677388

0

  4 374 455

4374455

0

4663800

4663800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

     -

-

     -

     -

     -

414.5

414.5

     -

 

ხარჯები

  1 562 441

  1 562 441

-

  1 963 763

  1 963 763

     -

  2 283 670

  2 283 670

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

1263880

1263880

0

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

1015270

1015270

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

21900

21900

0

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

318720

318720

0

 

 კვების ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   610 000

   610 000

     -

 

სამედიცინო ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

    8 900

    8 900

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   36 200

   36 200

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

  18 550

   18 550

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

  1 000

    1 000

     -

 

სუბსიდიები

  1 562 441

  1 562 441

-

 1 938 863

  1 938 863

     -

     -

     -

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     -

-

     -

     -

     -

    1 120

    1 120

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

   24 900

   24 900

     -

    3 400

    3 400

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1 114 947

  1 114 947

-

  2 410 692

  2 410 692

     -

  2 380 130

  2 380 130

     -

04 01 01

ა()იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1570368

1570368

0

  1 963 763

1963763

0

2372955

2372955

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

   

     -

   

414.5

414.5

     -

 

ხარჯები

  1 562 441

  1 562 441

-

  1 963 763

  1 963 763

     -

  2 283 670

  2 283 670

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

   

     -

   

  1 263 880

  1 263 880

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

  1 015 270

  1 015 270

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

   

   21 900

   21 900

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

   318 720

   318 720

     -

 

 კვების ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

   610 000

   610 000

     -

 

სამედიცინო ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

   8 900

    8 900

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

  36 200

   36 200

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

  18 550

   18 550

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

   

   1 000

    1 000

     -

 

სუბსიდიები

  1 562 441

  1 562 441

-

 1 938 863

  1 938 863

 

     -

     -

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     -

-

     -

   

   1 120

    1 120

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

  24 900

   24 900

 

  3 400

    3 400

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 927

    7 927

-

     -

   

 89 285

   89 285

     -

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

1107020

1107020

0

  2 410 692

2410692

0

2290845

2290845

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1 107 020

  1 107 020

-

  2 410 692

  2 410 692

     -

  2 290 845

  2 290 845

     -

04 01 02 01

ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

  461 070

461070

0

351557

351557

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

  461 070

   461 070

 

   351 557

   351 557

     -

04 01 02 02

ქალაქ ქობულეთში, გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

  183 480

183480

0

237711

237711

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   183 480

   183 480

 

   237 711

   237 711

     -

04 01 02 03

სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

   396 013

396013

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   396 013

   396 013

 

     -

     -

     -

04 01 02 04

სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

487450

487450

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   487 450

   487 450

     -

04 01 02 05

სოფელ ბობოყვათში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

   268 342

268342

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   268 342

   268 342

 

     -

     -

     -

04 01 02 06

 სოფელ ქაქუთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

   83 159

83159

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   83 159

   83 159

 

     -

     -

     -

04 01 02 07

სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

   321 619

321619

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   321 619

   321 619

 

     -

     -

     -

04 01 02 08

სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

   357 637

357637

0

84768

84768

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   357 637

   357 637

 

   84 768

   84 768

     -

04 01 02 09

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

   155 344

155344

0

293479

293479

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   155 344

   155 344

 

   293 479

   293 479

     -

04 01 02 10

ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები

0

0

0

   18 323

18323

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   18 323

   18 323

 

     -

     -

     -

04 01 02 11

კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

0

0

   9 164

9164

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   9 164

    9 164

 

     -

     -

     -

04 01 02 12

მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) რემონტი/რეაბილიტაცია

0

0

0

  84 191

84191

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

  84 191

   84 191

 

     -

     -

     -

04 01 02 13

სოფელ ქობულეთის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა

0

0

0

   43 150

43150

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   43 150

   43 150

 

     -

     -

     -

04 01 02 14

საბავშვო ბაღებისათვის ატრაქციონის მოწყობა.

0

0

0

  29 200

29200

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

  29 200

   29 200

 

     -

     -

     -

04 01 02 15

სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

359170

359170

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

  359 170

   359 170

     -

04 01 02 16

სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

399077

399077

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

  399 077

   399 077

     -

04 01 02 17

 საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება

0

0

0

     -

0

0

7917

7917

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   7 917

    7 917

     -

04 01 02 18

გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

     -

0

0

69716

69716

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   69 716

   69 716

     -

04 02

 სკოლების ხელშეწყობა

4039

4039

0

   3 169

3169

0

0

0

0

 

ხარჯები

    4 039

    4 039

-

   3 169

    3 169

     -

     -

     -

     -

 

სუბსიდიები

    4 039

    4 039

-

   2 819

    2 819

 

     -

     -

     -

 

გრანტები

     -

     -

-

     350

    350

 

     -

     -

     -

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5251653

5251653

0

 4 313 360

4313360

0

2777131

2777131

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

     -

-

     -

     -

     -

400

400

     -

 

ხარჯები

  3 054 406

  3 054 406

-

 3 660 995

  3 660 995

     -

  2 187 022

  2 187 022

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

  1 296 630

  1 296 630

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   135 917

   135 917

-

  99 096

   99 096

     -

  366 835

   366 835

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   1 620

    1 620

     -

 

მივლინება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   9 520

    9 520

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

  109 098

   109 098

     -

 

სამედიცინო ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

     400

     400

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   7 790

    7 790

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

  15 695

   15 695

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   135 917

   135 917

-

  99 096

   99 096

     -

  222 712

222712

     -

 

სუბსიდიები

  2 898 689

  2 898 689

-

  3 553 899

  3 553 899

     -

   88 100

   88 100

     -

 

გრანტები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   250 000

   250 000

     -

 

სხვა ხარჯები

   19 800

   19 800

-

    8 000

    8 000

     -

   185 457

   185 457

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  2 197 247

  2 197 247

-

  652 365

   652 365

     -

   590 109

   590 109

     -

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1847255

1847255

0

  2 326 892

2326892

0

1255367

1255367

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

     -

-

     -

     -

     -

     43

     43

     -

 

ხარჯები

  1 492 083

  1 492 083

-

  2 119 047

  2 119 047

     -

  679 908

   679 908

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

  126 240

   126 240

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   62 408

   62 408

-

  17 942

   17 942

     -

   41 752

   41 752

     -

 

მივლინება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   7 920

    7 920

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   5 960

    5 960

     -

 

სამედიცინო ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

     200

     200

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   4 100

    4 100

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   62 408

   62 408

-

  17 942

   17 942

     -

  23 572

23572

     -

 

სუბსიდიები

  1 409 875

  1 409 875

-

 2 093 105

  2 093 105

     -

   88 100

88100

     -

 

გრანტები

     -

     -

-

     -

     -

     -

  250 000

250000

     -

 

სხვა ხარჯები

   19 800

   19 800

-

   8 000

    8 000

     -

  173 816

173816

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   355 172

   355 172

-

 207 845

   207 845

     -

  575 459

575459

     -

05 01 01

ა()იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

139480

139480

0

  181 165

181165

0

177700

177700

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

   

     -

   

     37

     37

     -

 

ხარჯები

   139 480

   139 480

-

   181 165

   181 165

     -

  177 700

   177 700

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

   

     -

   

  110 640

   110 640

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   25 802

   25 802

     -

 

მივლინება

     -

     -

-

     -

   

   6 920

    6 920

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

     -

   

    5 760

    5 760

     -

 

სამედიცინო ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

     200

     200

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

   3 000

    3 000

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

   

   9 922

    9 922

     -

 

სუბსიდიები

   139 480

   139 480

-

  180 165

   180 165

 

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

   1 000

    1 000

 

    41 258

   41 258

     -

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

62408

62408

0

   24 942

24942

0

21000

21000

0

 

ხარჯები

   62 408

   62 408

-

   24 942

   24 942

     -

   21 000

   21 000

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   62 408

   62 408

-

  17 942

   17 942

     -

   9 500

    9 500

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   62 408

   62 408

-

   17 942

   17 942

 

9500

9500

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

  7 000

    7 000

 

   11 500

   11 500

     -

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

1293625

1293625

0

 1 912 940

1912940

0

88100

88100

0

 

ხარჯები

  1 290 195

  1 290 195

-

  1 912 940

  1 912 940

     -

  88 100

   88 100

     -

 

სუბსიდიები

  1 270 395

  1 270 395

-

  1 912 940

  1 912 940

 

   88 100

   88 100

     -

 

სხვა ხარჯები

   19 800

   19 800

-

     -

   

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 430

    3 430

-

     -

   

     -

     -

     -

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

43740

43740

0

  192 146

192146

0

696517

   696 517

     -

 

ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

 121 058

   121 058

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

  121 058

   121 058

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   43 740

   43 740

-

  192 146

   192 146

     -

  575 459

   575 459

     -

05 01 04 01

ხუცუბანში არსებული რაგბის სტადიონის რეაბილიტაცია და ორი ცალი მოსაცდელის კონსტრუქციის მოწყობა

0

0

0

  62 731

62731

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

  62 731

   62 731

 

     -

     -

     -

05 01 04 02

მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162 - მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე)

0

0

0

  115 880

115880

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   115 880

   115 880

 

     -

     -

     -

05 01 04 03

სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)

0

0

0

     -

0

0

468850

468850

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

  468 850

   468 850

     -

05 01 04 04

ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი

0

0

0

  13 535

13535

0

121058

121058

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

  121 058

   121 058

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

   

     -

   

  121 058

   121 058

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

   13 535

   13 535

 

     -

     -

     -

05 01 04 05

 სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობა

0

0

0

     -

0

0

42635

42635

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   42 635

   42 635

     -

05 01 04 06

 სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა

0

0

0

     -

0

0

48025

48025

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   48 025

   48 025

     -

05 01 04 07

ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა

0

0

0

     -

0

0

3382

3382

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   3 382

    3 382

     -

05 01 04 08

დაბა ჩაქვში , სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

0

0

0

     -

0

0

12567

12567

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

   

     -

   

   12 567

   12 567

     -

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

308002

308002

0

  15 699

15699

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   308 002

   308 002

-

  15 699

   15 699

 

     -

     -

     -

05 01 06

ა()იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"

0

0

0

     -

0

0

22050

22050

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

   

     -

   

      6

      6

     -

 

ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

  22 050

   22 050

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

   

     -

   

   15 600

   15 600

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

  6 450

    6 450

     -

 

მივლინება

     -

   

     -

   

    1 000

    1 000

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

   

     -

   

     200

     200

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

   

     -

   

   1 100

    1 100

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

   

     -

   

   4 150

    4 150

     -

05 01 07

ა()იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

0

0

0

     -

0

0

250000

250000

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

  250 000

   250 000

     -

 

გრანტები

     -

   

     -

   

   250 000

   250 000

     -

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3404398

3404398

0

  1 986 468

1986468

0

1521764

1521764

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

     -

-

     -

     -

     -

     357

     357

     -

 

ხარჯები

  1 562 323

  1 562 323

-

  1 541 948

  1 541 948

     -

  1 507 114

  1 507 114

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

  1 170 390

  1 170 390

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   73 509

   73 509

-

   81 154

   81 154

     -

   325 083

   325 083

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   1 620

    1 620

     -

 

მივლინება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   1 600

    1 600

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

  103 138

   103 138

     -

 

სამედიცინო ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

     200

     200

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   3 690

    3 690

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   15 695

   15 695

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   73 509

   73 509

-

   81 154

   81 154

     -

199140

199140

0

 

სუბსიდიები

  1 488 814

  1 488 814

-

  1 460 794

  1 460 794

     -

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   11 641

   11 641

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1 842 075

  1 842 075

-

  444 520

   444 520

     -

   14 650

   14 650

     -

05 02 01

ა()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

526720

526720

0

  531 876

531876

0

528510

528510

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

   

     -

   

     132

     132

     -

 

ხარჯები

   526 720

   526 720

-

  531 876

   531 876

     -

  524 110

   524 110

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

   

     -

   

  500 160

   500 160

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   23 950

   23 950

     -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

-

     -

   

   1 620

    1 620

     -

 

მივლინება

     -

     -

-

     -

   

     500

     500

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

   15 430

   15 430

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

     320

     320

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

    2 500

    2 500

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

   

   3 580

    3 580

     -

 

სუბსიდიები

   526 720

   526 720

-

  531 876

   531 876

 

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     -

-

     -

   

  4 400

    4 400

     -

05 02 02

ა()იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

428541

428541

0

  412 033

412033

0

435072

435072

     -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

   

     -

   

     124

     124

     -

 

ხარჯები

   423 541

   423 541

-

   412 033

   412 033

     -

   431 072

   431 072

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

   

     -

   

   368 670

   368 670

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

   61 302

   61 302

     -

 

მივლინება

     -

     -

-

     -

   

     500

     500

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

  36 422

   36 422

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

  5 235

    5 235

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

   

   19 145

   19 145

     -

 

სუბსიდიები

   423 541

   423 541

-

  412 033

   412 033

 

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

  1 100

    1 100

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 000

    5 000

-

     -

   

   4 000

    4 000

     -

05 02 03

ა()იპ ქობულეთის პარკი

288271

288271

0

  276 697

276697

0

237582

237582

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

   

     -

   

     38

     38

     -

 

ხარჯები

   288 271

   288 271

-

  276 697

   276 697

     -

  234 132

   234 132

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

   

     -

   

  122 640

   122 640

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

     -

     -

     -

  110 492

   110 492

     -

 

მივლინება

     -

     -

-

     -

   

     200

     200

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

  37 166

   37 166

     -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

  3 370

    3 370

     -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

  7 960

    7 960

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

   

  61 796

   61 796

     -

 

სუბსიდიები

   288 271

   288 271

-

  276 697

   276 697

 

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

   1 000

    1 000

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     -

-

     -

   

   3 450

    3 450

     -

05 02 04

გურამ თამაზაშვილის სახელობის ()იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

192792

192792

0

  181 385

181385

0

150800

150800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

   

     -

   

     53

     53

     -

 

ხარჯები

   192 192

   192 192

-

  181 385

   181 385

     -

  150 800

   150 800

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

   

     -

   

  144 720

   144 720

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

    6 080

    6 080

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

  5 480

    5 480

     -

 

სამედიცინო ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

     200

     200

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

   

     400

     400

     -

 

სუბსიდიები

   192 192

   192 192

-

 181 385

   181 385

 

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    600

     600

-

     -

   

     -

     -

     -

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

59135

59135

0

  81 154

81154

0

114000

114000

0

 

ხარჯები

   59 135

   59 135

-

  81 154

   81 154

     -

  114 000

   114 000

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   59 135

   59 135

-

  81 154

   81 154

     -

  104 459

   104 459

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   59 135

   59 135

-

  81 154

   81 154

 

  104 459

   104 459

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

   9 541

    9 541

     -

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

1830475

1830475

0

  444 520

444520

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1 830 475

  1 830 475

-

 444 520

   444 520

 

     -

     -

     -

05 02 07

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

14374

14374

0

     -

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

   14 374

   14 374

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

საქონელი და მომსახურება

   14 374

   14 374

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   14 374

   14 374

-

     -

   

     -

     -

     -

05 02 08

ა()იპ ქობულეთის მუზეუმი

64090

64090

0

  58 803

58803

0

55800

55800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     -

   

     -

   

     10

     10

     -

 

ხარჯები

   58 090

   58 090

-

  58 803

   58 803

     -

  53 000

   53 000

     -

 

შრომის ანაზღაურება

     -

   

     -

   

  34 200

   34 200

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

     -

     -

  18 800

   18 800

     -

 

მივლინება

     -

     -

-

     -

   

     400

     400

     -

 

ოფისის ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

   8 640

    8 640

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

     -

   

   9 760

    9 760

     -

 

სუბსიდიები

   58 090

   58 090

-

  58 803

   58 803

 

     -

     -

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 000

    6 000

-

     -

   

  2 800

    2 800

     -

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

798392

798392

0

  1 092 142

1092142

0

1851630

1851630

0

 

ხარჯები

   793 519

   793 519

-

 1 090 142

  1 090 142

     -

  1 851 630

  1 851 630

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

   1 000

    1 000

     -

     930

     930

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

   1 000

    1 000

     -

     930

     930

     -

 

სუბსიდიები

   113 402

   113 402

-

   27 440

   27 440

     -

     -

     -

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   680 117

   680 117

-

  954 103

   954 103

     -

 1 268 563

  1 268 563

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

  107 599

   107 599

     -

  582 137

   582 137

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 873

    4 873

-

   2 000

    2 000

     -

     -

     -

     -

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

113064

113064

0

  140 899

140899

0

209080

209080

0

 

ხარჯები

   108 191

   108 191

-

  140 899

   140 899

     -

  209 080

   209 080

     -

 

სუბსიდიები

   108 191

   108 191

-

  27 440

   27 440

     -

     -

     -

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     -

-

  103 993

   103 993

     -

  190 000

   190 000

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

    9 466

    9 466

     -

   19 080

   19 080

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 873

    4 873

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

06 01 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

42343

42343

0

   56 062

56062

0

66000

66000

0

 

ხარჯები

   42 343

   42 343

-

   56 062

   56 062

     -

   66 000

   66 000

     -

 

სუბსიდიები

   42 343

   42 343

-

     -

   

     -

     -

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     -

-

   56 062

   56 062

 

   66 000

   66 000

     -

06 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების, საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

4873

4873

0

     -

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 873

    4 873

-

     -

   

     -

     -

     -

06 01 03

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა

57956

57956

0

   27 440

27440

0

0

0

0

 

ხარჯები

   57 956

   57 956

-

   27 440

   27 440

     -

     -

     -

     -

 

სუბსიდიები

   57 956

   57 956

-

   27 440

   27 440

 

     -

     -

     -

06 01 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

7892

7892

0

    9 466

9466

0

19080

19080

0

 

ხარჯები

    7 892

    7 892

-

    9 466

    9 466

     -

   19 080

   19 080

     -

 

სუბსიდიები

    7 892

    7 892

-

     -

   

     -

     -

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

    9 466

    9 466

 

   19 080

   19 080

     -

06 01 05

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

0

0

0

   4000

4000

0

4000

4000

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

    4 000

    4 000

     -

    4 000

    4 000

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     -

-

    4 000

    4 000

 

    4 000

    4 000

     -

06 01 06

ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

0

0

0

   22 627

22627

0

30000

30000

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

   22 627

   22 627

     -

   30 000

   30 000

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

   

   22 627

   22 627

 

   30 000

   30 000

     -

06 01 07

გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა

0

0

0

   21 304

21304

0

30000

30000

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

   21 304

   21 304

     -

   30 000

   30 000

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     -

-

  21 304

   21 304

 

  30 000

   30 000

     -

06 01 08

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

0

0

0

     -

0

0

60000

60000

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

     -

     -

     -

   60 000

   60 000

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

   

     -

   

  60 000

   60 000

     -

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

685328

685328

0

  951 243

951243

0

1642550

1642550

0

 

ხარჯები

   685 328

   685 328

-

  949 243

   949 243

     -

  1 642 550

  1 642 550

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

   1 000

    1 000

     -

     930

     930

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

   1 000

    1 000

     -

     930

     930

     -

 

სუბსიდიები

    5 211

    5 211

-

     -

     -

     -

     -

     -

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   680 117

   680 117

-

   850 110

   850 110

     -

  1 078 563

  1 078 563

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

   98 133

   98 133

     -

   563 057

   563 057

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     -

-

   2 000

    2 000

     -

     -

     -

     -

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

170543

170543

0

  179 996

179996

0

134000

134000

0

 

ხარჯები

   170 543

   170 543

-

  177 996

   177 996

     -

  134 000

   134 000

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   170 543

   170 543

-

  177 996

   177 996

 

   134 000

   134 000

     -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     -

-

   2 000

    2 000

 

     -

     -

     -

06 02 02

ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

92600

92600

0

   99 500

99500

0

90000

90000

0

 

ხარჯები

   92 600

   92 600

-

   99 500

   99 500

     -

    90 000

   90 000

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   92 600

   92 600

-

   99 500

   99 500

 

    90 000

   90 000

     -

06 02 03

 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

38000

38000

0

   41 000

41000

0

45000

45000

0

 

ხარჯები

   38 000

   38 000

-

  41 000

   41 000

     -

  45 000

   45 000

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   38 000

   38 000

-

   41 000

   41 000

 

  45 000

   45 000

     -

06 02 04

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

18120

18120

0

   13 500

13500

0

16880

16880

0

 

ხარჯები

   18 120

   18 120

-

   13 500

   13 500

     -

   16 880

   16 880

     -

 

საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

   1 000

    1 000

     -

     930

     930

     -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     -

     -

-

    1 000

    1 000

 

     930

     930

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   18 120

   18 120

-

   12 500

   12 500

 

   15 950

   15 950

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

     -

   

     -

     -

     -

06 02 05

 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

16200

16200

0

   18 200

18200

0

20000

20000

0

 

ხარჯები

   16 200

   16 200

-

   18 200

   18 200

     -

  20 000

   20 000

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   16 200

   16 200

-

  18 200

   18 200

 

  20 000

   20 000

     -

06 02 06

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

41000

41000

0

  28 250

28250

0

31500

31500

0

 

ხარჯები

   41 000

   41 000

-

  28 250

   28 250

     -

   31 500

   31 500

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   41 000

   41 000

-

  28 250

   28 250

 

  31 500

   31 500

     -

06 02 07

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

34967

34967

0

   32 573

32573

0

35900

35900

0

 

ხარჯები

   34 967

   34 967

-

  32 573

   32 573

     -

   35 900

   35 900

     -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   34 967

   34 967

-

   32 573

   32 573

 

   35 900

   35 900

     -

06 02 08

 ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

0

0

0

   10 826

10826

0

30000

30000

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

   10 826

   10 826

     -

   30 000

   30 000

     -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

   10 826

   10 826

 

   30 000

   30 000

     -

06 02 09

სასურსათო ამანათების პროგრამა დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა, სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის

5211

5211

0

     -

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

    5 211

    5 211

-

     -

     -

     -

     -

     -

   -

 

სუბსიდიები

    5 211

    5 211

-

     -

   

     -

     -

   -

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

268687

0

0

  504 110

504110

0

1211570

1211570

0

 

ხარჯები

   268 687

     -

-

   504 110

   504 110

     -

 1 211 570

  1 211 570

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   268 687

   268 687

-

  416 803

   416 803

 

  678 513

   678 513

  -

 

სხვა ხარჯები

     -

     -

-

   87 307

   87 307

 

   533 057

   533 057

  -

06 02 11

ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა

0

0

0

   23 288

23288

0

27700

27700

0

 

ხარჯები

     -

     -

-

   23 288

   23 288

     -

   27 700

   27 700

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     -

-

  23 288

   23 288

 

   27 700

   27 700

  -