,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/04/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/05/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016244
10
27/04/2016
ვებგვერდი, 03/05/2016
190020020.35.165.016244
,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2016 წლის 27 აპრილი

ქ. საგარეჯო

 

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  მე-4 პუნქტის საფუძველზე,  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 06/01/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016231).

1. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის   I თავის 1-15 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12146,700

10971,618

11096,277

3761,277

7335,000

გადასახადები

2453,460

2455,288

2600,000

0,000

2600,000

გრანტები

8108,900

7082,459

7031,777

3761,277

3270,500

სხვა შემოსავლები

1584,340

1433,871

1464,500

0,000

1464,500

ხარჯები

7003,300

6852,507

7176,624

0,000

7176,624

შრომის ანაზღაურება

1965,400

1616,651

1695,590

0,000

1695,590

საქონელი და მომსახურება

1811,610

1350,977

1700,633

0,000

1700,633

პროცენტი

6,100

4,292

2,753

0,000

2,753

სუბსიდიები

2602,190

3099,621

3291,561

0,000

3291,561

გრანტები

0,000

267,399

35,324

0,000

35,324

სოციალური უზრუნველყოფა

615,300

339,112

354,200

0,000

354,200

სხვა ხარჯები

2,700

174,455

96,563

0,000

96,563

საოპერაციო სალდო

5143,400

4119,111

3919,653

3761,277

158,376

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3627,740

3549,866

5856,465

4582,794

1273,671

ზრდა

3877,490

3744,459

6021,465

4582,794

1438,671

კლება

249,750

194,593

165,000

0,000

165,000

მთლიანი სალდო

1515,660

569,245

-1936,812

-821,517

-1115,295

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1505,260

372,100

-1950,499

-821,517

-1128,982

ზრდა

1505,260

372,100

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტები

1505,260

372,100

0,000

 0

 0

კლება

0,000

0,000

1950,499

821,517

1128,982

ვალუტა და დეპოზიტები

0,000

0,000

1950,499

821,517

1128,982

ვალდებულებების ცვლილება

-10,400

-197,146

-13,687

0,000

-13,687

კლება

10,400

197,146

13,687

0,000

13,687

საშინაო

10,400

197,146

13,687

0,000

13,687

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის

გეგმა

შემოსულობები

12396.459

11166,211

11261,277

შემოსავლები

12146.717

10971,618

11096,277

არაფინანსური აქტივების კლება

249.742

194,593

165,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

-348.9

    1842,6

-276,131

ვალდებულებების ზრდა

0,000

0,000

0,000

გადასახდელები

10890.240

10794,112

13211,776

ხარჯები

6845.322

6852,507

7176,624

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4034.555

3744,459

6021,465

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

1157.319

     2214,7

   -2226,630

ვალდებულებების კლება

10.362

197,146

13,687

ნაშთის ცვლილება

1506.219

372,1

-1950,499

მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 11096,277 ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

 

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12146.717

10971,618

11096,277

3761,277

7335,000

გადასახადები

2453.339

2455,288

2600,000

0,000

2600,000

გრანტები

8108.918

7082,459

7031,777

3761,277

3270,500

სხვა შემოსავლები

1584.400

1433,871

1464,500

0,000

1464,500

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2600,000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

 

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის

გეგმა

გადასახადები

2453.399

2455,288

2600,000

ქონების გადასახადი

2453.379

2455,258

1900,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

219.258

267,880

100,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

12.682

12,515

30,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

 

1970.300

1609,465

1670,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                      

 

249.502

564,069

100,000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1.637

0,000

      0,000

საშემოსავლო გადასახადი

0,02

0,000

   700,000

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7031,777 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გრანტები

8108.918

7082,459

7031,777

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8108.918

7082,459

7031,777

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3580.800

3812,000

3270,500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3370.800

3602,000

3060,500

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210.000

210,000

210,000

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

             0,000

0,000

0,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

     4528,118

3270,459

3761,277

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

     3513,321

2258,163

2679,114

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

     1014,797

1012,296

1082,163

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1464,500  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1584.400

1433,871

1464,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

626.777

646,738

622,000

პროცენტები

66.675

90,955

60,000

რენტა

560.102

555,783

562,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

557.355

546,259

560,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2.747

9,523

2,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

128.860

62,217

82,500

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

121.589

56,220

74,000

სანებართვო მოსაკრებელი

76.724

13,552

30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.033

0,053

0,000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

3.600

2,600

4,000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

41.232

40,015

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

7.271

5,997

8,500

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

7.271

    5,997

8,500

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

825.022

719,739

760,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3.741

5,177

0,000

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7176,624  ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

 

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6845,322

6852,507

7176,624

0,000

7176,624

შრომის ანაზღაურება

1965,384

1616,651

1695,590

0,000

1695,590

საქონელი და მომსახურება

1654,985

1350,977

1690,493

0,000

1690,493

პროცენტი

6,078

4,292

2,753

0,000

2,753

სუბსიდიები

2600,943

3099,621

3291,561

0,000

3291,561

გრანტები

0,0

267,399

35,324

0,000

35,324

სოციალური უზრუნველყოფა

615,233

339,112

354,200

0,000

354,200

სხვა ხარჯები

2,700

174,455

96,563

0,000

96,563

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  5856,465  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  6021,465 ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

10,575

10,629

9,040

0,000

9,040

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება

 

0,000

0,000

0,000

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3497,948

3215,597

5676,880

4371,700

1305,180

04 00

განათლება

420,613

407,658

296,619

207,568

89,051

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

91,520

4,753

15,000

0,000

15,000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

13,900

105,822

23,926

3,526

20,400

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 165,000  ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

249,742

194,593

165,000

ძირითადი აქტივები

83,799

10,468

65,000

მატერიალური მარაგები

0,0

0,000

0,000

ფასეულობები

12,009

0,000

0,000

არაწარმოებული აქტივები

153,934

184,125

100,000

მიწა

153,934

184,125

100,000

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქცი-ონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2263,790

2027,375

2334,918

0,000

2334,918

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2257,690

2023,083

2332,165

0,000

2332,165

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2257,690

2023,083

2282,165

0,000

2282,165

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

6,100

4,292

2,753

0,000

2,753

702

თავდაცვა

119,060

98,230

115,600

0,000

115,600

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

296,530

273,000

0,000

0,000

0,000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1145,000

1827,655

3213,686

2675,478

538,208

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2,400

10,785

160,815

160,815

0,000

70421

სოფლის მეურნეობა

2,400

10,785

160,815

160,815

0,000

7045

ტრანსპორტი

1142,600

1816,869

3052,872

2514,664

538,208

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1142,600

1816,869

3052,872

2514,664

538,208

705

გარემოს დაცვა

981,200

638,013

697,035

108,535

588,500

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

489,200

556,928

588,361

4,861

583,500

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

492,000

81,085

108,674

103,674

5,000

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2357,860

1735,666

2829,162

1587,687

1241,475

7063

წყალმომარაგება

1977,200

1263,671

1695,398

1263,877

431,522

7064

გარე განათება

214,060

330,515

498,527

171,189

327,338

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

166,600

141,480

635,237

152,621

482,616

707

ჯანმრთელობის დაცვა

98,240

109,147

119,511

3,526

115,985

7072

ამბულატორიული მომსახურება

15,340

17,263

30,511

3,526

26,985

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

82,900

91,884

89,000

0,000

89,000

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1103,650

1174,954

1193,533

0,000

1193,533

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

535,220

598,394

597,225

0,000

597,225

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

512,930

524,394

539,608

0,000

539,608

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

26,600

26,493

26,700

0,000

26,700

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

28,900

25,673

30,000

0,000

30,000

709

განათლება

1928,360

2061,131

2092,619

207,568

1885,051

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1859,960

1982,292

2017,119

207,568

1809,551

7092

ზოგადი განათლება

68,400

78,839

75,500

0,000

75,500

710

სოციალური დაცვა

587,100

651,796

602,025

0,000

602,025

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,000

10,350

12,000

0,000

12,000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,000

10,350

12,000

0,000

12,000

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

200,900

301,886

225,500

0,000

225,500

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,800

1,800

1,800

0,000

1,800

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,000

3,050

10,000

0,000

10,000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

38,800

38,497

40,525

0,000

40,525

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

340,200

290,963

305,600

0,000

305,600

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

5,400

5,250

6,600

0,000

6,600

 

სულ

10880,790

10596,966

13198,089

4582,794

8615,295

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს (-1936,812) ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    (-1950,499)   ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1950,499  ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   (-13,687) ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.000 ლარის ოდენობით და  მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.000 ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 89.000  ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 115,6 ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5,400  ლარი.

2.  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად“.

2. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილების  II თავის მე-17 მუხლი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

10891,190

10794,112

13211,776

4582,794

8628,982

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 165

 164

 177

 

177 

 

ხარჯები

7003,300

6852,507

7176,624

 

7176,624

 

შრომის ანაზღაურება

1965,400

1616,651

1695,590

 

1695,590

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3877,490

3744,459

6021,465

4582,794

1438,671

 

ვალდებულებების კლება

10,400

197,146

13,687

 

13,687

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2274,190

2039,623

2348,605

 

2348,605

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 125

 155

168 

 

168 

 

ხარჯები

2253,190

2016,745

2325,878

 

2325,878

 

შრომის ანაზღაურება

1633,210

1535,806

1617,790

 

1617,790

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,600

10,629

9,040

 

9,040

 

ვალდებულებების კლება

10,400

12,248

13,687

 

13,687

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

595,400

575,060

613,025

 

613,025

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28 

 32

 32

 

 32

 

ხარჯები

595,400

571,265

608,505

 

608,505

 

შრომის ანაზღაურება

437,620

415,037

424,810

 

424,810

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,795

4,520

 

4,520

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1662,290

1448,122

1669,140

 

1669,140

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 97

 

 136

 

 136

 

ხარჯები

1651,690

1441,188

1664,620

 

1664,620

 

შრომის ანაზღაურება

1195,590

1120,769

1192,980

 

1192,980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,600

6,834

4,520

 

4,520

 

ვალდებულებების კლება

 

0,100

 

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

 

50,000

 

50,000

 

ხარჯები

 

 

50,000

 

50,000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16,500

16,440

16,440

 

16,440

 

ხარჯები

6,100

4,292

2,753

 

2,753

 

ვალდებულებების კლება

10,400

12,148

13,687

 

13,687

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

415,590

371,230

115,600

 

115,600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 40

 9

 9

 

 9

 

ხარჯები

415,590

371,230

115,600

 

115,600

 

შრომის ანაზღაურება

332,190

80,845

77,800

 

77,800

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

296,530

273,000

 

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 31

 

 

 

 

 

ხარჯები

296,530

273,000

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

240,850

3,578

 

 

 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

119,060

98,230

115,600

 

115,600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 9

 9

 9

 

 9

 

ხარჯები

119,060

98,230

115,600

 

115,600

 

შრომის ანაზღაურება

91,340

77,267

77,800

 

77,800

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4484,060

4376,276

6739,883

4371,700

2368,183

 

ხარჯები

1138,230

985,736

1063,003

 

1063,003

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3345,830

3215,597

5676,880

4371,700

1305,180

 

ვალდებულებების კლება

 

174,943

 

 

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1142,600

1816,869

3052,872

2514,664

538,208

 

ხარჯები

31,800

12,993

17,000

 

17,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1110,800

1803,876

3035,872

2514,664

521,208

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3174,860

2417,927

3051,774

1704,415

1347,359

 

ხარჯები

1090,930

940,678

1021,240

 

1021,240

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2083,930

1302,306

2030,534

1704,415

326,119

 

ვალდებულებების კლება

 

174,943

 

 

 

03 02 01

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1977,200

1438,614

1695,398

1263,877

431,522

 

ხარჯები

381,500

174,754

163,400

 

163,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1595,700

1088,918

1531,998

1263,877

268,122

 

ვალდებულებების კლება

 

174,943

 

 

 

03 02 02

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

214,060

330,515

498,527

171,189

327,338

 

ხარჯები

214,060

253,456

294,340

 

294,340

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

77,059

204,187

171,189

32,998

03 02 03

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

951,200

562,510

645,474

103,674

541,800

 

ხარჯები

462,970

487,647

536,800

 

536,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

488,230

74,863

108,674

103,674

5,000

03 02 04

ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა

30,000

75,503

51,561

4,861

46,700

 

ხარჯები

30,000

24,821

26,700

 

26,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

50,682

24,861

4,861

20,000

03 02 06

წინა წლებში განხორციელებული ღონისძიებები

2,400

10,785

160,815

160,815

 

 

ხარჯები

2,400

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10,785

160,815

160,815

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

166,600

141,480

635,237

152,621

482,616

 

ხარჯები

15,500

32,066

24,763

 

24,763

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151,100

109,414

610,474

152,621

457,853

04 00

განათლება

1928,360

2068,018

2092,619

207,568

1885,051

 

ხარჯები

1507,760

1653,473

1796,000

 

1796,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420,600

407,658

296,619

207,568

89,051

 

ვალდებულებების კლება

 

6,888

 

 

 

04 01

სკოლამდელი განათლება

1859,960

1989,179

2017,119

207,568

1809,551

 

ხარჯები

1439,360

1574,634

1720,500

 

1720,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420,600

407,658

296,619

207,568

89,051

 

ვალდებულებების კლება

 

6,888

 

 

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

67,300

78,039

75,100

 

75,100

 

ხარჯები

67,300

78,039

75,100

 

75,100

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

1,100

0,800

0,400

 

0,400

 

ხარჯები

1,100

0,800

0,400

 

0,400

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1103,650

1175,221

1193,533

 

1193,533

 

ხარჯები

1017,070

1170,201

1178,533

 

1178,533

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,580

4,753

15,000

 

15,000

 

ვალდებულებების კლება

 

0,267

 

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

535,220

598,394

597,225

 

597,225

 

ხარჯები

458,020

593,641

592,225

 

592,225

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,200

4,753

5,000

 

5,000

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

500,400

561,957

526,901

 

526,901

 

ხარჯები

423,200

557,204

521,901

 

521,901

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,200

4,753

5,000

 

5,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

34,820

36,437

70,324

 

70,324

 

ხარჯები

34,820

36,437

70,324

 

70,324

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

512,930

524,661

539,608

 

539,608

 

ხარჯები

503,550

524,394

529,608

 

529,608

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,380

 

10,000

 

10,000

 

ვალდებულებების კლება

 

0,267

 

 

 

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

493,430

504,319

516,960

 

516,960

 

ხარჯები

484,050

504,319

506,960

 

506,960

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,380

 

10,000

 

10,000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

19,500

20,342

22,648

 

22,648

 

ხარჯები

19,500

20,075

22,648

 

22,648

 

ვალდებულებების კლება

 

0,267

 

 

 

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

28,900

25,673

30,000

 

30,000

 

ხარჯები

28,900

25,673

30,000

 

30,000

05 05

საგამომცემლო საქმიანობა

26,600

26,493

26,700

 

26,700

 

ხარჯები

26,600

26,493

26,700

 

26,700

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

685,340

763,744

721,536

3,526

718,010

 

ხარჯები

671,460

655,122

697,610

 

697,610

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,880

105,822

23,926

3,526

20,400

 

ვალდებულებების კლება

 

2,800

 

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

98,240

109,147

119,511

3,526

115,985

 

ხარჯები

89,460

96,809

95,585

 

95,585

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,780

12,338

23,926

3,526

20,400

06 02

სოციალური პროგრამები

587,100

654,596

602,025

 

602,025

 

ხარჯები

582,000

558,313

602,025

 

602,025

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,100

93,484

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

2,800

 

 

 

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

380,800

331,260

347,925

 

347,925

 

ხარჯები

380,800

331,260

347,925

 

347,925

06 02 02

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

167,600

179,300

180,000

 

180,000

 

ხარჯები

162,500

174,683

180,000

 

180,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,100

4,617

 

 

 

06 02 03

ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

33,300

125,387

45,500

 

45,500

 

ხარჯები

33,300

33,720

45,500

 

45,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

88,867

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

2,800

 

 

 

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

5,400

5,250

6,600

 

6,600

 

ხარჯები

5,400

5,250

6,600

 

6,600

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

3,050

10,000

 

10,000

 

ხარჯები

 

3,050

10,000

 

10,000

06 02 06

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

10,350

12,000

 

12,000

 

ხარჯები

 

10,350

12,000

 

12,000

".

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეფრიდონ ბურდული