,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/04/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/04/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016237
13
15/04/2016
ვებგვერდი, 21/04/2016
190020020.35.159.016237
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №13

2016 წლის 15 აპრილი

ქ. მარნეული

 

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის  №44 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30.12.2015, 190020020.35.159.016222) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. ბიუჯეტის №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

20107,9

22249.1

16362.0

5887.1

22603.6

16866.4

5737.2

გადასახადები

3959,5

3912.3

3912.3

0.0

8830.9

8830.9

0.0

გრანტები

13028,0

15051.6

9164.5

5887.1

10599.7

4862.5

5737.2

სხვა შემოსავლები

3120,5

3285.2

3285.2

0.0

3173.0

3173.0

0.0

ხარჯები

9958,9

11828.0

11499.3

328.7

13660.7

13278.4

382.3

შრომის ანაზღაურება

2179,7

2512.6

2512.6

0.0

3165.4

3165.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

3079,5

2548.0

2231.4

316.6

3174.1

2810.9

363.2

პროცენტი

118,4

102.5

102.5

0.0

84.7

84.7

0.0

სუბსიდიები

3692,3

5044.9

5044.9

0.0

5463.3

5463.3

0.0

გრანტები

0,0

190.8

190.8

0.0

337.1

337.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

846,9

839.9

839.9

0.0

895.0

895.0

0.0

სხვა ხარჯები

42,1

589.3

577.2

12.1

541.2

522.1

19.2

საოპერაციო სალდო

10149,1

10421.1

4862.8

5558.4

8942.9

3588.0

5354.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9115,9

11616.2

5745.4

5870.8

12972.7

7530.9

5441.8

ზრდა

9294,02

11882.3

6011.5

5870.8

13260.7

7818.9

5441.8

კლება

178,1

266.1

266.1

0.0

288.0

288.0

0.0

მთლიანი სალდო

1033,2

-1195.0

-882.6

-312.4

-4029.8

-3942.9

-86.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

908,1

-1774.8

-1377.8

-397.0

-4383.0

-4270.4

-112.6

ზრდა

1945,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1945,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1037,1

1774.8

1377.8

397.0

4383.0

4270.4

112.6

ვალუტა და დეპოზიტები

1037,1

1774.8

1377.8

397.0

4383.0

4270.4

112.6

ვალდებულებების ცვლილება

-125,1

-579.8

-495.2

-84.6

-353.2

-327.5

-25.7

კლება

125,1

579.8

495.2

84.6

353.2

327.5

25.7

საშინაო

125,1

579.8

495.2

84.6

353.2

327.5

25.7

ბალანსი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

".

2. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

21323,1

22515.2

16628.1

5887.1

22891.6

17154.4

5737.2

შემოსავლები

20107,9

22249.1

16362.0

5887.1

22603.6

16866.4

5737.2

არაფინანსური აქტივების კლება

178,1

266.1

266.1

0.0

288.0

288.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

21323,1

24290.0

18006.0

6284.1

27274.6

21424.8

5849.8

ხარჯები

9958,9

11828.0

11499.3

328.7

13660.7

13278.4

382.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9294,0

11882.3

6011.5

5870.8

13260.7

7818.9

5441.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

1945,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

125,1

579.8

495.2

84.6

353.2

327.5

25.7

ნაშთის ცვლილება

-1037,1

-1774.8

-1377.8

-397.0

-4383.0

-4270.4

-112.6

".

3. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

3120,5

3285.2

3173.0

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

1288,7

1297.0

1170.0

 

პროცენტები

950,8

735.0

700.0

 

რენტა

337,9

562.0

470.0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

257,5

421.9

350.0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

80,4

140.1

120.0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

612,0

689.7

753.0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

609,9

685.5

748.0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

31,0

35.0

35.0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,4

2.0

3.0

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

514,6

627.5

650.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

62,8

21.0

60.0

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0 

0.0

0.0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

2,2

4.2

5.0

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2,2

4.2

5.0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1087,2

1272.8

1250.0

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

132,6

25.8

0.0

 

".

4. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

9958,9

11828.0

11499.3

328.7

13660.7

13278.4

382.3

შრომის ანაზღაურება

2179,7

2512.6

2512.6

0.0

3165.4

3165.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

3079,5

2548.0

2231.4

316.6

3174.1

2810.9

363.2

პროცენტი

118,4

102.5

102.5

0.0

84.7

84.7

0.0

სუბსიდიები

3692,3

5044.9

5044.9

0.0

5463.3

5463.3

0.0

გრანტები

0,0

190.8

190.8

0.0

337.1

337.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

846,9

839.9

839.9

0.0

895.0

895.0

0.0

სხვა ხარჯები

42,1

589.3

577.2

12.1

541.2

522.1

19.2

".

5. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ;

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

167,9

282.8

596.6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

57,5

0.9

2.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8454,0

10164.1

10657.7

04 00

განათლება

385,6

566.0

931.3

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

229,0

868.5

1073.1

 

სულ ჯამი

9294,0

11882.3

13260.7

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

178,1

230.0

288.0

ძირითადი აქტივები

41,9

20.0

100.0

არაწარმოებული აქტივები

136,2

210.0

188.0

მიწა

136,2

210.0

188.0

".

6. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3607,2

4293.9

5489.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3488,8

4191.4

5404.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3287,2

4050.4

5040.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

201,5

141.0

363.8

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

118,4

102.5

84.7

702

თავდაცვა

137,7

142.9

183.6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

269,1

208.3

0.0

7032

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

269,1

208.3

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6736,0

8213.5

8769.1

70421

სოფლის მეურნეობა

104,7

588.8

805.8

70435

ელექტროენერგეტიკა

48,8

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

4094,7

5646.7

5683.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4094,7

5646.7

5683.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

2487,9

1978.0

2279.8

705

გარემოს დაცვა

1320,9

1712.1

1155.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1121,8

1054.6

1100.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

199,1

657.4

55.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3065,4

3954.7

4567.1

7061

ბინათმშენებლობა

319,9

403.9

117.1

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

3,8

148.0

703.8

7063

წყალმომარაგება

2298,2

2857.8

3030.2

7064

გარე განათება

443,5

545.1

716.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

143,0

137.5

150.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

143,0

137.5

150.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1890,5

2599.9

3259.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

778,6

1254.5

1964.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

584,5

1299.7

922.9

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

44,8

34.8

132.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

482,6

10.8

240.8

709

განათლება

1589,9

1942.4

2819.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1534,3

1873.4

2726.4

7092

ზოგადი განათლება

55,6

69.0

93.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

55,6

69.0

93.0

710

სოციალური დაცვა

618,4

1084.8

880.7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

375,6

481.3

501.7

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

238,5

491.6

284.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4,3

111.9

95.0

 

სულ

19378,0

24290.0

27274.6

".

7. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე-18  მუხლის მე-2 პუნქტის  „ბ.ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ.ი) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. მარნეულში, რუსთაველის ქუჩა №25/86, №59ა, ერეკლე II-ის ქუჩა №3 და მაზნიაშვილის ქუჩაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობის სახურავის შეკეთება“.

 

8. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ე) სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება 

2016 წლის ასიგნების ფარგლებში მოხდება „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერის ნაშთის   103,1 ათასი ლარის წარმართვა ბიუჯეტის დანართი №2-ის  შესაბამისად, კერძოდ:

სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ   12,7 ათასი ლარი.

წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ   11,2 ათასი ლარი.

სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით   3,1 ათასი ლარი სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ. 

სოფლებში გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცისათვის 72,0 ათასი ლარი.

მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად,  სარიტუალო სახლის რეაბილიტაციაზე 4,1 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი ტრანსფერი, 2176,7 ათასი ლარი, მოხმარდება სოფლის ხელშეწყობის  პროექტების განხორციელებას, ბიუჯეტის დანართი №3-ის შესაბამისად, კერძოდ:

სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ   340,0 ათასი ლარი.

წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ   509,1ათასი ლარი.

სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით   328,2 ათასი ლარი სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ.  სავარგულების შემოღობვაზე 19,2 ათასი ლარი.

სოფლებში გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცისათვის 631,9 ათასი ლარი.

კეთილმოწყობაზე 15,0 ათასი ლარი სკვერის მოსაწყობად, 10,9 ათასი ლარი მოსაცდელების მოსაწყობად, 8,8 ათასი ლარი ახალგაზრდული ცენტრის მოსაწყობად.

მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად  სარიტუალო სახლის რეაბილიტაციაზე, სასაფლაოების შემოღობვაზე  86,6 ათასი ლარი, სარიტუალო ინვენტარის შეძენაზე 145,7 ათასი ლარი.

სპორტული ობიექტების მოსაწყობად 77,3 ათასი ლარი.

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციაზე 4,0 ათასი ლარი.

9. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მათ შორის ქ.მარნეულში, სოფელ ალგეთში, დამია-გეურარხი და სხვა, რამდენიმე საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, აგრეთვე ქ.მარნეულის №3 ბაღის რეაბილიტაციაზე მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის 15%-ით თანადაფინანსება. ".

 

10. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ)  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით. ასევე, ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესაძლებელია განხორციელდეს მცირე სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ქ.მარნეულში განხორციელდება კოსტავას ქუჩაზე არსებული სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები.“ .

11.  

ბიუჯეტის №1 დანართის მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

19378,0

24290.0

18006.0

6284.1

27274.6

21424.8

5849.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

248

 

 

 

ხარჯები

9958,9

11828.0

11499.3

328.7

13660.7

13278.4

382.3

 

შრომის ანაზღაურება

2179,7

2512.6

2512.6

0.0

3165.4

3165.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9294,0

11882.3

6011.5

5870.8

13260.7

7818.9

5441.8

 

ვალდებულებების კლება

125,1

579.8

495.2

84.6

353.2

327.5

25.7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3607,2

4293.9

4293.9

0.0

5489.4

5489.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

236

 

 

 

ხარჯები

3314,1

3837.0

3837.0

0.0

4700.2

4700.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1907,3

2390.8

2390.8

0.0

3020.8

3020.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167,9

282.8

282.8

0.0

596.6

596.6

0.0

 

ვალდებულებების კლება

125,1

174.2

174.2

0.0

192.6

192.6

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

680,8

723.3

723.3

0.0

831.0

831.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

27

 

 

 

ხარჯები

646,7

712.0

712.0

0.0

810.9

810.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

467,3

504.9

504.9

0.0

547.4

547.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,1

1.5

1.5

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

9.8

9.8

 

0.1

0.1

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2606,4

3327.1

3327.1

0.0

4209.9

4209.9

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

209

 

 

 

ხარჯები

2472,6

3022.4

3022.4

0.0

3599.6

3599.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1440,0

1885.9

1885.9

0.0

2473.4

2473.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133,8

281.2

281.2

0.0

576.6

576.6

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

23.4

23.4

0.0

33.7

33.7

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

76,4

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

 

ხარჯები

76,4

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

243,5

243.5

243.5

0.0

248.5

248.5

0.0

 

ხარჯები

118,4

102.5

102.5

0.0

89.7

89.7

0.0

 

ვალდებულებების კლება

125,1

141.0

141.0

0.0 

158.8

158.8

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

406,8

351.3

351.3

0.0

183.6

183.6

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

12

 

 

 

ხარჯები

349,4

347.8

347.8

0.0

181.6

181.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

272,4

121.8

121.8

0.0

144.6

144.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,5

0.9

0.9

0.0

2.0

2.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

269,1

208.3

208.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

211,6

205.5

205.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

2.3

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1.9

1.9

0.0 

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

137,7

142.9

142.9

0.0

183.6

183.6

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

12.0

 

 

 

ხარჯები

137,7

142.2

142.2

0.0

181.6

181.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

106,2

119.5

119.5

0.0

144.6

144.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.7

0.7

0.0 

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

11122,3

13880.3

7596.2

6284.1

14491.7

8641.9

5849.8

 

ხარჯები

2668,2

3400.3

3071.6

328.7

3759.2

3376.8

382.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8454,0

10164.1

4293.4

5870.8

10657.7

5215.9

5441.8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

315.9

231.3

84.6

74.9

49.2

25.7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3732,4

5239.4

1923.8

3315.6

4837.5

2065.9

2771.6

 

ხარჯები

274,9

183.1

183.1

0.0

469.0

469.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3457,5

4942.2

1641.6

3300.6

4368.5

1596.9

2771.6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

114.1

99.1

15.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4536,0

6107.6

5049.8

1057.8

5824.6

5026.2

798.4

 

ხარჯები

1976,5

2516.3

2516.3

0.0

2557.8

2557.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2559,5

3526.5

2468.7

1057.8

3217.6

2419.2

798.4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

64.8

64.8

0.0

49.2

49.2

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1707,3

2066.7

1342.4

724.3

2310.2

1511.8

798.4

 

ხარჯები

0.0

1.3

1.3

0.0

3.0

3.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1707,3

2027.2

1302.9

724.3

2260.5

1462.1

798.4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

38.2

38.2

0.0 

46.7

46.7

0.0

03 02  02

შპს "მარნეულის სოფლის წყლის" დაფინანსება

590,8

791.1

791.1

0.0

720.0

720.0

0.0

 

ხარჯები

590,8

791.1

791.1

0.0

720.0

720.0

0.0

03 02 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

104,7

588.8

588.8

0.0

805.8

805.8

0.0

 

ხარჯები

95,0

106.8

106.8

0.0

15.0

15.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,7

482.0

482.0

0.0

788.4

788.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

2.5

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

199,1

657.4

323.9

333.5

55.5

55.5

0.0

 

ხარჯები

15,7

11.0

11.0

0.0

30.0

30.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183,4

642.8

309.3

333.5

25.5

25.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

3.6

3.6

0.0 

0.0

0.0

0.0

03 02 05

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

319,9

403.9

403.9

0.0

117.1

117.1

0.0

 

ხარჯები

0.0

150.6

150.6

0.0

117.1

117.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

319,9

230.2

230.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

23.1

23.1

 0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

443,5

545.1

545.1

0.0

716.0

716.0

0.0

 

ხარჯები

302,1

433.8

433.8

0.0

582.8

582.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,4

111.2

111.2

0.0

133.2

133.2

0.0

03 02 07

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1121,8

1054.6

1054.6

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

972,9

1021.6

1021.6

0.0

10.0

10.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148,9

33.0

33.0

0.0

10.0

10.0

0.0

03 02 08

"ააიპ სუფთა მარნეულის" დაფინანსება

0.0

0.0

0.0 

0.0

995.0

995.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 0.0

0.0

995.0

995.0

0.0

03 02 09

„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს" დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

85.0

85.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

85.0

85.0

0.0

03 02 10

ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა

48,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0303

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3,8

148.0

148.0

0.0

703.8

703.8

0.0

 

ხარჯები

3,8

15.8

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

132.1

132.1

0.0

703.8

703.8

0.0

03 03 01

ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი

3,8

19.8

19.8

0.0

100.7

100.7

0.0

 

ხარჯები

3,8

15.8

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4.0

4.0

0.0

100.7

100.7

0.0

03 03 02

სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

0,0

128.1

128.1

0.0

603.1

603.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

128.1

128.1

0.0

603.1

603.1

0.0

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

362,3

407.3

407.3

0.0

846.0

846.0

0.0

 

ხარჯები

362,3

356.3

356.3

0.0

350.0

350.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

51.0

51.0

0.0

496.0

496.0

0.0

03 05

სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

2487,9

1978.0

67.4

1910.6

2279.8

0.0

2279.8

 

ხარჯები

50,7

328.7

0.0

328.7

382.3

0.0

382.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2437,1

1512.3

0.0

1512.3

1871.8

0.0

1871.8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

137.0

67.4

69.6

25.7

0.0

25.7

04 00

განათლება

1589,9

1942.4

1942.4

0.0

2819.4

2819.4

0.0

 

ხარჯები

1204,3

1352.6

1352.6

0.0

1854.5

1854.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

385,6

566.0

566.0

0.0

931.3

931.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

23.8

23.8

0.0

33.7

33.7

0.0

04 01

ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის" დაფინანსება

1148,7

1307.4

1307.4

0.0

1702.5

1702.5

0.0

 

ხარჯები

1148,7

1283.6

1283.6

0.0

1696.5

1696.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

6.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

23.8

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

385,6

566.0

566.0

0.0

1024.0

1024.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

65.0

65.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

385,6

566.0

566.0

0.0

925.3

925.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

33.7

33.7

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

55,6

69.0

69.0

0.0

93.0

93.0

0.0

 

ხარჯები

55,6

69.0

69.0

0.0

93.0

93.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1890,5

2599.9

2599.9

0.0

3259.8

3259.8

0.0

 

ხარჯები

1661,5

1699.6

1699.6

0.0

2180.2

2180.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229,0

868.5

868.5

0.0

1073.1

1073.1

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

31.8

31.8

0.0

6.4

6.4

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

778,6

1254.5

1254.5

0.0

1964.2

1964.2

0.0

 

ხარჯები

776,6

969.1

969.1

0.0

1120.0

1120.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

285.4

285.4

0.0

844.2

844.2

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

26,8

9.1

9.1

0.0

312.1

312.1

0.0

 

არჯები

26,8

9.1

9.1

0.0

312.1

312.1

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

549,9

660.0

660.0

0.0

750.0

750.0

0.0

 

ხარჯები

549,9

660.0

660.0

0.0

750.0

750.0

0.0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი„ალგეთის" დაფინანსება

199,9

300.0

300.0

0.0

57.9

57.9

0.0

 

ხარჯები

199,9

300.0

300.0

0.0

57.9

57.9

0.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2,0

285.4

285.4

0.0

844.2

844.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

285.4

285.4

0.0

844.2

844.2

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

584,5

1299.7

1299.7

0.0

922.9

922.9

0.0

 

ხარჯები

570,0

687.9

687.9

0.0

788.2

788.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,5

583.2

583.2

0.0

129.0

129.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

28.7

28.7

0.0

5.7

5.7

0.0

05 02 01

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

465,2

533.7

533.7

0.0

610.0

610.0

0.0

 

ხარჯები

465,2

533.7

533.7

0.0

585.9

585.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

24.1

24.1

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

104,8

182.9

182.9

0.0

202.3

202.3

0.0

 

ხარჯები

104,8

154.2

154.2

0.0

202.3

202.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

28.7

28.7

 0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

14,5

583.2

583.2

0.0

110.6

110.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.5

583.2

583.2

0.0

104.9

104.9

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

5.7

5.7

0.0

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

44,8

34.8

34.8

0.0

132.0

132.0

0.0

 

ხარჯები

44,8

34.8

34.8

0.0

132.0

132.0

0.0

05 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

482,6

10.8

10.8

0.0

240.8

240.8

0.0

 

ხარჯები

270,1

7.8

7.8

0.0

140.0

140.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212,5

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

3.1

3.1

0.0 

0.8

0.8

0.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

761,4

1222.3

1222.3

0.0

1030.7

1030.7

0.0

 

ხარჯები

761,4

1190.8

1190.8

0.0

985.0

985.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

31.5

31.5

0.0

45.7

45.7

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

143,0

137.5

137.5

0.0

150.0

150.0

0.0

 

ხარჯები

143,0

137.5

137.5

0.0

150.0

150.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

618,4

1084.8

1084.8

0.0

880.7

880.7

0.0

 

ხარჯები

618,4

1053.3

1053.3

0.0

835.0

835.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

31.5

31.5

0.0

45.7

45.7

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

375,6

481.3

481.3

0.0

501.7

501.7

0.0

 

ხარჯები

375,6

462.8

462.8

0.0

500.0

500.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

18.6

18.6

0.0 

1.7

1.7

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

238,5

491.6

491.6

0.0

284.0

284.0

0.0

 

ხარჯები

238,5

478.7

478.7

0.0

240.0

240.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

12.9

12.9

0.0 

44.0

44.0

0.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

4,3

19.8

19.8

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

4,3

19.8

19.8

0.0

5.0

5.0

0.0

06 02 04

სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები

0,0

92.1

92.1

0.0

90.0

90.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

92.1

92.1

0.0

90.0

90.0

0.0

".

 

12. ბიუჯეტს დაემატოს დანართი №3 „საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულების საფუძველზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის  განაწილების  შესახებ.“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი



დანართი  №3
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულების საფუძველზე, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის  განაწილების  შესახებ

ტერიტორიული ორგანო

სოფელი

პროექტის  თანხა

პროექტის დასახელება

1

წერეთელი

1

წერეთელი

32.830

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

2

წერეთელი

12.000

სარიტუალო დარბაზის მიმდებარედ ფარდულის მოწყობა

3

საიმერლო

4.250

სარიტუალო დარბაზის რემონტი

4

საიმერლო

0.600

სასაფლაოს ღობის შესაღებად საღებავის შეძენა

5

საიმერლო

29.000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

6

დიდი ბეგლიარი

9.100

გარე განათების მოწყობა

7

პატარა ბეგლიარი

8.590

გარე განათების მოწყობა

8

ნორგიული

15.280

გარე განათების მოწყობა

ჯამი

111.650

 

2

ხოჯორნი

1

ხოჯორნი

12.450

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და მილმდენის რეაბილიტაცია

2

ხოჯორნი

10.000

გარე განათების მოწყობა

3

გიულიბახი

10.200

სარიტუალო დარბაზისთვის სამზარეულოს აშენება

4

ბრდაზორი

4.545

გზის მოხრეშვა

5

ცოფი

18.415

გარე განათების მოწყობა

ჯამი

55.610

 

3

შაუმიანი

1

შაუმიანი

58.833

გარე განათების მოწყობა

2

ხიხანი

13.650

გარე განათების მოწყობა

3

ახკულა

5.960

მოსაცდელის მოწყობა (მგზავრების)

4

ყუდრო

4.655

გზის მოხრეშვა

ჯამი

83.098

 

4

თამარისი

1

თამარისი

15.000

9 აპრილის სკვერის და სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

2

თამარისი

6.300

სავარგულების შემოღობვა

3

თამარისი სვანების
დასახლება

12.850

სავარგულების შემოღობვა

4

თამარისი

1.000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა (პალატკა)

5

ახალი დიოკნისი

10.100

გარე განათების მოწყობა

6

ალავარი

8.590

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

ჯამი

53.840

 

5

სადახლო

1

სადახლო

84.000

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

2

სადახლო

5.000

მოსაცდელის მოწყობა (მგზავრების)

3

სადახლო

37.030

მდ. ბანოვშაზე ხიდთან ნაპირსამაგრის მოწყობა

4

სადგ. სადახლო

7.760

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

5

ხულდარა

28.165

გარე განათების მოწყობა

6

მოლაოღლი

32.830

სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობა

7

თაზაკენტი

8.553

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

8

ბურმა

6.053

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

ჯამი

209.391

 

6

ახკერპი

1

ულიანოვკა

8.655

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

2

ახკერპი

3.000

სარიტუალო დარბაზის მიმდებარედ ფარდულის მოწყობა

3

ახკერპი

4.000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

4

ახკერპი

11.466

სასაფლაოზე კედლის რეაბილიტაცია

5

ჩანახჩი

7.720

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

6

ჩანახჩი

4.000

კულტურის სახლის მიმდებარედ საპირფარეშოს მოწყობა

ჯამი

38.841

 

7

დამია გეურარხი

1

დამია გეურარხი

36.976

გარე განათების მოწყობა

2

ახლოლალო

10.247

გარე განათების მოწყობა

3

ახლოლალო

8.940

გზის მოხრეშვა

4

კიროვკა

17.370

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

5

დამია

10.196

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

ჯამი

83.729

 

8

კაჩაგანი

1

ყაჩაღანი

74.673

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

2

თაქალო

37.813

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

3

ხანჯიგაზლო

14.637

გარე განათების მოწყობა

4

კირაჩმუღანლო

24.153

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

5

კირაჩმუღანლო

10.000

სარწყავი წყლის ტუმბოს შეძენა

ჯამი

161.276

 

9

ოფრეთი

1

ოფრეთი

10.625

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

ხოხმელი

8.865

ახალგაზრდული ცენტრისთვის არსებული შენობის
რეაბილიტაცია

ჯამი

19.490

 

10

კაპანახჩი

1

ამბაროვკა

17.105

გზის მოხრეშვა

2

ქეშალო

61.441

გარე განათების მოწყობა

3

ილმაზლო

21.010

წყალსაქაჩი ტუმბოსთვის 150 კვტ-მდე ტექ. პირობის შეძენა

4

I ქესალო

33.820

სარწყავი ჭაბურღილის მოწყობა

5

II ქესალო

33.469

გარე განათების მოწყობა

6

კაპანახჩი

31.512

სარწყავი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა

7

ალგეთის ღვინ.
ქარხნის ტერიტორია

18.407

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

ჯამი

216.764

 

11

ყულარი

1

ზემო ყულარი

27.610

გზის მოხრეშვა

2

კირიხლო

28.909

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

3

ქვემო ყულარი

16.730

სპორტული მოედნის შეღობვა (ფეხბურთი)

4

ყულარი

15.938

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

5

წითელი სოფელი

19.962

სარიტუალო ინვნეტარის შეძენა

6

მარადისი

11.330

სასაფლაოს ტერიტორიის შეღობვა

7

ბუდიონოვკა

6.263

გზის მოხრეშვა

8

დაშტაფა

8.000

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

9

დაშტაფა

25.869

გარე განათების მოწყობა

ჯამი

160.611

 

12

ყიზილაჯლო

1

ყიზილაჯლო

122.525

შიდა გზების მოასფალტება

13

შულავერი

1

არაფლო

23.000

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

2

არაფლო

6.307

გარე განათების მოწყობა

3

ახლომახმუდლო

11.000

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

4

ახლომახმუდლო

5.584

გარე განათების მოწყობა

5

ენიკენდი

3.305

სასაფლაოს შესაღობად მილების და მავთულბადის შეძენა

6

ენიკენდი

2.200

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

7

ენიკენდი

8.880

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

8

სეითგოჯალო

14.490

გარე განათების მოწყობა

9

ზემო სარალი

27.717

გარე განათების მოწყობა

10

ქვემო სარალი

34.821

სპორტული რბილი იატაკისა და ინვენტარის შეძენა

11

ქვემო სარალი

3.000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

12

მარეთი

8.148

წყლის მილების რეაბილიტაცია

13

შულავერი

16.800

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

14

შულავერი

25.700

სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

15

იმირი

20.000

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

16

იმირი

12.347

გარე განათების მოწყობა

ჯამი

345.824

 

14

კასუმლო

1

კასუმლო

53.627

სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა

2

აღმამედლო

56.091

გარე განათების მოწყობა

3

ულაშლო

20.000

სასაფლაოს შეღობვა

4

ულაშლო

8.920

გზის მოხრეშვა (სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა)

5

ბეითარაბჩი

16.455

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

6

კუშჩუ

18.402

გარე განათების მოწყობა

7

ბაითალო

14.637

გარე განათების მოწყობა

ჯამი

188.132

 

15

წერაქვი

1

წერაქვი

14.797

გარე განათების მოწყობა

2

სიონი

14.069

სარიტუალო კონსტრუქციების შეძენა

3

ჯანხოში

8.158

გზის მოხრეშვა

ჯამი

37.024

 

16

ალგეთი

1

ალგეთი

56.335

გზის მოხრეშვა

2

ალგეთი

26.000

გარე განათების მოწყობა

3

საბირკენდი

42.362

გზის მოხრეშვა

4

საბირკენდი

20.000

გარე განათების მოწყობა

5

თაზაკენდი

32.587

გზის მოხრეშვა

6

თაზაკენდი

10.000

გარე განათების მოწყობა

7

თაზაკენდი

5.000

სასაფლაოს შეღობვა

8

აზიზკენდი

48.530

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი

9

გაჯისაკენდი

14.875

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

ჯამი

255.689

 

17

ქუთლიარი

1

მუღანლო

47.120

სარწყავი წყლის რეაბილიტაცია

2

ქუთლიარი

34.775

გარე განათების მოწყობა

3

ქუთლიარი

10.000

სარწყავი წყლის საქაჩის ელექტრო ძრავის შეცვლა

4

ბაიდარი

25.660

სასმელი წყლის სისტემისა და ტუმბოს მოწყობა

5

ლეჟბადინი

9.615

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

6

ლეჟბადინი

16.000

გარე განათების მოწყობა

7

ხუტორლეჟბადინი

6.081

სასაფლაოზე არსებული ღობის რეაბილიტაცია

8

დოლის ყანა

6.525

სარწყავი მილის შეძენა

ჯამი

155.776

 

სულ სოფლის პროექტები

2176.745