"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/04/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/04/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016203
11
15/04/2016
ვებგვერდი, 18/04/2016
190020020.35.136.016203
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2016 წლის 15 აპრილი

დაბა ხულო

 

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის"  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" 63-ე მუხლის საფუძველზე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო   ს:

მუხლი 1
"ხულოს  მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი  ბიუჯეტის  დამტკიცების   შესახებ" ხულოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2015  წლის 25 დეკემბრის №32  დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

შემოსავლები

9 400 458

9 813 671

11 611 395

გადასახადები

147 175

    483 199

      1 142 000

გრანტები

8 846 092

8 732 261

10 087 509

სხვა შემოსავლები

407 191

598 211

381 886

ხარჯები

5 549 015

6 298 769

6 371 602

შრომის ანაზღაურება

2 282 018

1 748 262

1 583 664

საქონელი და მომსახურება

810 715

926 224

1 106 387

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

1 827 697

2 071 086

2 169 063

გრანტი

0

542 663

428 036

სოციალური უზრუნველყოფა

606 713

556 802

590 342

სხვა ხარჯები

21 872

453 732

494 110

საოპერაციო სალდო

3 851 443

3 514 902

5 239 793

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 549 577

4 940 329

5 663 242

ზრდა (შეძენა)

2 561 361

4 943 808

5 663 242

კლება (გაყიდვა)

11 784

3479

0

მთლიანი სალდო

1 301 866

-1 425 427

-423 449

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 301 866

-1 428 187

-456 849

ზრდა

1 301 866

2695

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 301 866

2695

0

სესხები

0

0

0

კლება

587 376

1 430 882

456 849

ვალუტა, დეპოზიტები

587 376

1 430 882

456 849

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

-2 760

-33 400

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

2 760

33 400

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

შემოსულობები

9 412 242

817 150

 11 611 395

შემოსავლები

9 400 458

9 813 671

11 611 395

არაფინანსური აქტივების კლება

11 784

3479

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

8 110 376

11 245 337

12 068 244

ხარჯები

5 549 015

6 298 769

6 371 602

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 561 361

4 943 808

5 663 242

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

2 760

33 400

ნაშთის ცვლილება

1 301 866

-1 428 187

-456 849

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  11 611 395  ლარის ოდენობით:

შემო-

სავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი-

ლობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სულ

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

9 400 458

891 551

8 508 907

9 813 671

909 061

8  904 610                    

11611395

819 195

10 792 200

11

გადასახადები

147 175

0

147 175

    483 199

0

483 199

1142000

 

1 142 000

13

გრანტები

8 846 092

891 551

7 954 541

8 732 261

909 061

7 823 200

10087509

819 195

9 268 314

14

სხვა შემოსავლები

407 191

0

407 191

598 211

0

598 211

381 886

 

381 886

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1 142 000  ლარის ოდენობით:

შემო-

სავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი-

ლობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი-

ლობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი-

ლობრივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

147 175

0

147 175

483 199

0

483 199

1 142 000

 

1 142 000

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0

 

0

0

 

0

350 000

 

350 000

11311

ქონების გადასახადი

147 175

0

1471 75

483 199

0

483 199

792 000

 

792 000

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

135 740

0

13 5740

460 634

0

460 634

775 000

 

775 000

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

0

 

0

0

0

 

 

0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 491

0

1 491

1648

0

1648

2 000

 

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

847

0

847

1172

0

1172

 

 

0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

9 097

0

9 097

19 745

0

19 745

15 000

 

15 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 087 509 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გრანტები

8 846 092

8 732 261

10 087 509

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

134 538

0

30 121

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1 496 403

1 300 000

3 000 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალურიტრანსფერი

0

199 700

252 193

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 215 151

7 232 561

6 805 195

              ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6 323 600

6 323 500

5 986 000

                    გათანაბრებითი ტრანსფერი

6 323 600

6 323 500

5 986 000

            ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

891 551

909 061

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

891 551

909 061

819 195

სხვა ტრანსფერი

0

0

0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 381 886 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

407 191

598 211

381 886

შემოსავლები საკუთრებიდან

291 169

343 669

215  000

პროცენტები

200 393

203 526

100 000

რენტა

90 776

140 143

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

85 576

129 489

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

5 200

10654

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

11 116

9 227

7 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9 366

9 227

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

6 616

4 391

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0

21

0

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 550

4 815

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1 750

0

2 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1 750

0

2 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

27 491

51 501

35 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

0

80 000

70 000

მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

0

80 000

70 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

77 415

113 814

54 886

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 371 602 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასა-

ხელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი-

ლობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი-

ლობრივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5 549 015

0

5 549 015

6 298 769

16 116

6 282 653

6 371 602

0

6 371 602

21

შრომის ანაზღაურება

2 282 018

0

2 282 018

1 748 262

0

1 748 262

1 583 664

0

1 583 664

22

საქონელი და მომსახურება

810 715

0

810 715

926 224

16 116

910 108

1 106 387

0

1 106 387

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 827 697

0

1 827 697

2 071 086

0

2 071 086

2 169 063

0

2 169 063

26

გრანტი

 0

542 663

0

542 663

428 036

0

428 036

27

სოციალური უზრუნველყოფა

606 713

0

606 713

556 802

0

556 802

590 342

0

590 342

28

სხვა ხარჯები

21 872

0

21 872

453 732

0

453 732

494 110

0

494 110

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 663 242 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 663 242 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

100 307

103 386

37 500

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

207 450

2 081

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 623 792

3 593 008

3 676 734

განათლება

201 288

967 094

1 063 858

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

412 085

272 308

872 150

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

16 439

5 931

13 000

სულ ჯამი:

2 561 361

4 943 808

5 663 242

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

11 784

3 479

0

ძირითადი აქტივები

4 469

764

0

არაწარმოებული აქტივები

7 315

2 715

0

მიწა

7 315

2 715

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12 034 844  ლარით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

 

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

1

2

5

 

5

6

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 306 758

 

2 242 949

2 169 048

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 231 727

 

2 153 322

2 169 048

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 231 727

 

2 153 322

2 109 048

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

 

0

60 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

75 031

 

89 627

0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

75 031

 

89 627

0

702

თავდაცვა

95 314

 

83 388

13 365

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

684 783

 

405 624

0

7032

სახანძრო დაცვა

684 783

 

405 624

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

44 099

 

72 353

1 019 300

7042

სოფლის მეურნეობა

0

 

6 403

0

7045

ტრანსპორტი

44 099

 

65 950

1 019 300

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5 720

 

21 234

971 000

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

38 379

 

44 716

48 300

705

გარემოს დაცვა

217 666

 

317 471

598 004

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

112 647

 

119 597

157 101

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

105 019

 

197 874

440 903

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 825 930

 

3 792 186

2 840 520

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

602 495

 

482 373

409 653

7063

წყალმომარაგება

207 677

 

1 982 264

1 186 152

7064

გარე განათება

107 292

 

177 504

205 800

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

908  466

 

1 150 045

1 038 915

707

ჯანმრთელობის დაცვა

106 671

 

150 266

174 348

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

106 671

 

150 266

174 348

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 299 497

 

1 411 526

2 286 988

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

323 994

 

477 289

569 238

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

966 596

 

925 651

1 667 750

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8 907

 

8 586

10 000

709

განათლება

1 010 256

 

2 171 878

2 312 858

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

574 562

 

899 959

997 000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

435 694

 

1 271 919

1 315 858

710

სოციალური დაცვა

519 402

 

594 936

660 413

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

34 693

 

35 176

36 600

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

484 709

 

559 760

623 813

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

8 110 376

11 242 577

12 034 844

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 423 449 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  456 849 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 456 849 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 301 866

-1 428 187

-456 849

ზრდა

1 301 866

2695

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 301 866

2695

0

სესხები

0

0

0

კლება

587 376

430 882

456 849

ვალუტა, დეპოზიტები

587 376

1 430 882

456 849

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  33 400  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 
 

ვალდებულებების ცვლილება

0

2 760

33 400

 

კლება

0

2 760

33 400

 

სესხები

0

0

0

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
 

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა-კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, ასევე, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 ხულო-ბეშუმისა და ღორჯომი-ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 03  01 02)

მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმისა და ღორჯომი-ზორტიყელის მიმართულებით უფასო მიკროავტობუსების დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით. პროგრამა იფუნქციონირებს მანამ, სანამ მოსახლეობა იმყოფება სამთო იალაღებზე.

2.2 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 04)

კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ-ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის, სადაც წლის განმავლობაში სტუმრობს შვიდი ათას დამსვენებელზე მეტი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ დღეის მდგომარეობით საგზაო ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად მოშლილია, იგი უარყოფითად მოქმედებს დამსვენებელთა გემოვნებასა და ინტერესზე კურორტის მიმართ, რის გამოც შეიმჩნევა დამსვენებელთა კლების ტენდენცია. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია კურორტ ბეშუმის შიდა გზების აღდგენა და მოასფალტება, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე.

2.3 ა(ა)იპხულო-თაგო" ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის, განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგოს” სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.4 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

2.4.1 განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა-ექსპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვას, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენებას, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 77 დასახლებულ პუნქტში 3928-მდე წერტილის მომსახურება.

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობას, იმ მთებში , სადაც დღემდე არ არის ელექტროენერგია. ქვეპროგრამის აუცილებლობა გამოწვეულია მოსახლეობისათვის უფრო მარტივი და სრულყოფილი ცხოვრების პირობების შექმნის მიზნით.

2.4.2  სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.

2.4.3 კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03 02)

კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით ძალიან ბევრ ტურისტსა და დამსვენებელს იზიდავს ზაფხულის საკურორტო სეზონის დროს. შესაბამისად, კურორტი თავისი ეკოლოგიური მდგომარეობით სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს იმ საჭიროებებს, რაც აუცილებელია  კურორტის სრულყოფილი მუშაობისათვის. ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება კურორტ ბეშუმის ტერიტორიაზე არსებული ნაგავსაყრელის დასუფთავებას.

2.4.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.4.5  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელდება დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24-საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. 2016 წლიდან ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ასევე უზრუნველფობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვას და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას.                                 

2.4.6 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

- კურორტი ბეშუმი გამოირჩევა თავის ტერიტორიაზე არსებული სუფთა და ანკარა წყაროს წყლების არსებობით, რომელსაც სჭირდება სრულყოფილი ათვისება და რაციონალური ხარჯვა. დღეს არსებული სასმელი წყლის სისტემა კი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს აღდგენას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას და დამსვენებლებზე სუფთა და ხარისხიანი წყლის მიწოდებას. ყოველივე ეს დადებითად იმოქმედებს კურორტის მიმართ დამსვენებელთა ინტერესზე, გაიზრდება მათი კმაყოფილების დონე.

- ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია – სოფლის მოსახლეობას დღემდე არ მიეწოდება საკმარისი რაოდენობით სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელებით შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობის 70  კომლის უზრუნველყოფა 24-საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.

- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 5 სოფელში: დიოკნისში, ბეღლეთში, ქვედა ვაშლოვანში, თაგოსა და აგარაში.

- ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა არსებული წყალსადენი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს რეაბილიციას, რაც აუცილებელის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრონველყოფისათვის.

- საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა – არსებული წყლის სისტემა თითქმის მოშლილია და საჭიროებს  რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ სასმელი წყლის გამართულ ქსელს, რითაც შესაძლებელი იქნება წყლის რესურსის მაქსიმალური ათვისება და სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით.

- ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია სოფელ ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და მილების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგების უზრუნველყოფას.

2.4.7 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ასევე საპროექტო დოკუმენტაციის საექსპერტო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება.

2.4.8 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

- სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები) მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში გზის სავალი ნაწილი ხშირად ზიანდება უხვი  ნალექისაგან, რითვისაც აუცილებელი გახდა სანიაღვრე არხების მოწყობა.

- კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია   ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმის  წყლისა და კანალიზაციის როგორც არსებული სისტემების რეაბილიტაციას, ასევე ახალი შტოების მოწყობას, რომელიც  უზრუნველყოფს კურორტზე არსებული კოტეჯებისა და საზოგადოებრივი ობიექტების სრულ მომსახურებას. კურორტ ბეშუმში დღემდე არსებული წყლმომარაგებისა და კანალიზაციის საკომუნიკაციო ქსელი და მასთან დაკავშირებული ნაგებობები ამორტიზებულია, ხოლო ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილში საერთოდ არ არსებობს. აღნიშნული ვერ უზრუნველყოფს კურორტის დამსვენებელთა სრულფასოვან მომსახურებას. შესაბამისად, აუცილებელია მათი რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა, რითაც შესაძლებელი იქნება კურორტის შემდგომი განვითარება.

ასევე გათვალისწინებულია  დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობის მშენებლობისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად, 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

2.4.9 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

2.5  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოების და დაბის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელება, ასევე სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში.

2.5.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები იმის გათვალისწინებით, რომ  მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები, აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა.

- დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად, გათვალისწინებული იყო შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 2,5%-ის ანაზღაურება სამუშაოების დასრულების ერთი წლის შემდეგ, ან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში.

- კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე (გარდამავალი)) აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე, სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად, აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების და სკამების მონტაჟის მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება.

- გასულ 2015 წელს განხორციელდა საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა, ხოლო მიმდინარე წელს დაგეგმილია აღნიშნულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა.

2.5.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება, მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა-მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება.

2.5.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებელი იქნება როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ა(ა)იპ კურორტ ბეშუმის თანამშრომლების სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.

- მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული შენობები საჭიროებს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას.

ასევე გათვალისწინებულია  დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაციის მშენობლობისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

2.6 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 05)

გათვლისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოსახლეობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება დამტკიცებული გეგმის მიხედვით.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე, სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 555 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2016 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ მეკეიძეებში ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი), სოფელ კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი),  სოფელ თხილვანაში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი),  სოფელ ფაჩხაში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის ბაგა-ბაღად გადაკეთების სამუშაოები ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), ასევე ხორციელდება ვერნების საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი),  რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ასევე გათვალისწინებულია  კვატიის, ხიხაძირის, დაბის საბავშვო ბაღების და ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად, 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არაერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა, ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის და ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბ „ხიხანის" საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1  ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

 სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2  ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამული ოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბ „ხიხანის" ფინანსურ მხარდაჭერას 2016 წლის იანვრისა და თებერვლის თვეში, ხოლო დარჩენილი საბიუჯეტო სუბსიდიით ხორციელდება „ფეხბურთის განვითარების  პროგრამის" დაფინანსება საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილების შესაბამისად.

4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექვსი არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციას სოფელ ბეღლეთის მინი-სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, პაქსაძეების სკოლის მოედნის კეთილმოწყობა და ხელოვნური საფარის დაგება, გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, უჩხოს მინი-სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, ხიხაძირის მინი-სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა და ირემაძეების მინი-სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას.

4.1.5 ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „ხულოს საფეხბურთო კლუბ „ხიხანის" საბიუჯეტო სუბსიდიის ხარჯზე „ფეხბურთის განვითარების  პროგრამის" შექმნას, რომელიც დაფინანსდება გრანტის სახით  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილების შესაბამისად.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლენას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი.

4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენაა. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობს ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება. შესაბამისად, საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4 კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების, მათ  შორის, შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა მუნიციპალიტეტში სოფელი ოქრუაშვილები გამოირჩევა თავისი მოსახლეობის სიმრავლით, მაგრამ სოფელს არ გააჩნია ისეთი შენობა-ნაგებობა (არსებული ხის შენობა მოძველებულია და თითქმის მთლიანად ამორტიზებულია), სადაც  შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის თავშეყრა და სხვადასხვა შეხვედრების თუ კულტურული და შემოქმედებითი საღამოების გამართვა. მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე გადაწყდა ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება.

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა-რეაბილიტაცია მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე დაგეგმილია სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულში კლუბის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რისი განხორციელებაც აუცილებელია თემში არსებული ქორეგრაფიული  და ფოლკლორული გუნდების არსებობისა და შემდგომი განვითარებისათვის, ასევე შესაძლებელი იქნება მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სახის შეხვედრების გამართვა.

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი) იმის გათვალისწინებით, რომ თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი, საჭირო გახდა აღნიშნული შენობის მშენებლობის განხორციელება, რაც 2015 წლიდან ხორციელდება და დასრულდება 2016 წელს. შედეგად, რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება, აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათით უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას.

5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 71 ბენეფიციარზე.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე.

5.1.4 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ გურძაულში ამბულატორიის შენობის მშენებლობას, რაც უზრუნველყობს მოსახლეობის უკეთეს სამედიცინო მომსახურებას.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული  კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალდაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  264 ომის მონაწილე ვეტერანზე  6 კუბური მეტრი შეშის ბილეთის ღირებულების ფულადი კომპენსაცია.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6  უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 06)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არ აქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 2 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  ყოველთვიურად  100 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

5.2.7 ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ხელშეწყობას. დაგეგმილია მინიმუმ 5 ოჯახზე დახმარება.

5.2.8 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 14 ბენეფიციარზე და 4 თანხლებ პირზე.

5.2.9 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 175 ოჯახზე.

5.2.10 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 02 12)ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 40 ბავშვზე და 40 თანხლებ პირზე.

5.2.11 2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში 2012 წელს მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსურ კომპენაციას. გათვალისწინებულია 15 ოჯახზე.

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  12 068 244 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

8110376

891551

7218825

11245337

906366

10338971

12068244

819195

11249049

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147

0

147

135

0

135

135

0

135

 

ხარჯები

5549015

0

5549015

6298769

16116

6282653

6371602

0

6371602

 

შრომის ანაზღაურება

2282018

0

2282018

1748262

0

1748262

1583664

0

1583664

 

საქონელი და მომსახურება

810715

0

810715

926224

16116

910108

1106387

0

1106387

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

42573

0

42573

88967

0

88967

81350

0

81350

 

მივლინება

17863

0

17863

13226

0

13226

16500

0

16500

 

ოფისის ხარჯი

171772

0

171772

267692

16116

251576

207931

0

207931

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

7622

0

7622

11492

0

11492

10500

0

10500

 

კვების ხარჯი

1998

0

1998

0

0

0

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

10105

0

10105

5012

0

5012

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

111447

0

111447

144615

0

144615

147420

0

147420

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

447335

0

447335

395220

0

395220

642686

0

642686

 

სუბსიდიები

1827697

0

1827697

2071086

0

2071086

2169063

0

2169063

 

გრანტები

0

0

0

542663

0

542663

428036

0

428036

 

სოციალური უზრუნველყოფა

606713

0

606713

556802

0

556802

590342

0

590342

 

სხვა ხარჯები

21872

0

21872

453732

0

453732

494110

0

494110

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2561361

891551

1669810

4943808

890250

4053558

5663242

819195

4844047

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

2760

0

2760

33400

0

33400

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2306758

0

2306758

2252112

0

2252112

2169547

0

2169547

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99

0

99

130

0

130

135

0

135

 

ხარჯები

2206451

0

2206451

2145966

0

2145966

2131548

0

2131548

 

შრომის ანაზღაურება

1780337

0

1780337

1686121

0

1686121

1578849

0

1578849

 

საქონელი და მომსახურება

310434

0

310434

451340

0

451340

484078

0

484078

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

34737

0

34737

83417

0

83417

81000

0

81000

 

მივლინება

14739

0

14739

11558

0

11558

16500

0

16500

 

ოფისის ხარჯი

108640

0

108640

139305

0

139305

117931

0

117931

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

7622

0

7622

11492

0

11492

10500

0

10500

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

5012

0

5,012

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

80494

0

80494

102533

0

102533

112220

0

112220

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64202

0

64202

98023

0

98023

145927

0

145927

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115680

0

115680

7687

0

7687

2121

0

2121

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

818

0

818

66500

0

66500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100307

0

100307

103386

0

103386

37500

0

37500

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

2760

0

2760

499

0

499

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

552877

0

552877

632173

0

632173

586732

0

586732

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

 

20

20

 

20

20

 

20

 

ხარჯები

551562

0

551562

611727

0

611727

575732

0

575732

 

შრომის ანაზღაურება

491051

 

491051

482237

 

482237

389985

 

389985

 

საქონელი და მომსახურება

57471

0

57471

128187

0

128187

180947

0

180947

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9440

 

9440

30478

 

30478

30480

 

30480

 

მივლინება

2649

 

2649

3280

 

3280

3000

 

3000

 

ოფისის ხარჯი

22830

 

22830

30370

 

30370

31300

 

31300

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2000

 

2000

3996

 

3996

3500

 

3500

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

20552

 

20552

34655

 

34655

33840

 

33840

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

25,408

 

25,408

78,827

 

78,827

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3040

 

3040

1303

 

1303

1800

 

1800

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

3,000

 

3,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1315

 

1315

20446

 

20446

11000

 

11000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1753881

0

1753881

1523909

0

1523909

1522815

0

1522815

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79

 

79

110

 

110

115

 

115

 

ხარჯები

1654889

0

1654889

1476886

0

1476886

1495816

0

1495816

 

შრომის ანაზღაურება

1289286

0

1289286

1203884

0

1203884

1188864

0

1188864

 

საქონელი და მომსახურება

252963

0

252963

266618

0

266618

303131

0

303131

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

25297

0

25297

36379

0

36379

50520

0

50520

 

მივლინება

12090

0

12090

8278

0

8278

13500

0

13500

 

ოფისის ხარჯი

85810

0

85810

81190

0

81190

86631

0

86631

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

5622

0

5622

7496

0

7496

7000

0

7000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

1370

0

1,370

0

0

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

59942

0

59942

59290

0

59290

78380

0

78380

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64202

0

64202

72615

0

72615

67100

0

67100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

112640

0

112640

6384

0

6384

321

0

321

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

3500

0

3500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98992

0

98992

44263

0

44263

26500

0

26500

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

2760

0

2760

499

0

499

01 03

მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

75031

0

75031

89627

0

89627

0

0

0

 

ხარჯები

16039

0

16039

51631

0

51631

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

16039

 

16039

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

51631

0

51631

0

0

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

16560

 

16560

0

 

 

 

ოფისის ხარჯი

0

 

0

27745

 

27745

0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

 

 

3,322

 

3,322

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

4004

 

4004

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58992

 

58992

37996

 

37996

0

 

 

01 04

არასამთავრობო ორგანიზაცია მერსი ქორფსის" პროექტის  თანადაფინანსება

0

0

0

6403

0

6403

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

5722

0

5722

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

4904

0

4904

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

 

 

320

 

320

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

4584

 

4584

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

818

 

818

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

681

 

681

0

 

 

01 05

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

0

0

60000

0

60000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

60000

0

60000

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

0

 

0

60000

 

60000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

780097

0

780097

489012

0

489012

13365

0

13365

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

0

48

5

0

5

5

0

5

 

ხარჯები

572647

0

572647

486931

0

486931

13365

0

13365

 

შრომის ანაზღაურება

501681

0

501681

62141

0

62141

4815

0

4815

 

საქონელი და მომსახურება

69846

0

69846

24905

0

24905

8550

0

8550

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7836

0

7836

5550

0

5550

350

0

350

 

მივლინება

3124

0

3124

1668

0

1668

0

0

0

 

ოფისის ხარჯი

14340

0

14340

4766

0

4766

0

0

0

 

კვების ხარჯი

1998

0

1998

0

0

0

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

10105

0

10105

0

0

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

30953

0

30953

12512

0

12512

8200

0

8200

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1490

0

1490

409

0

409

0

0

0

 

გრანტები

0

0

0

350125

0

350125

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1120

0

1120

49760

0

49760

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207450

0

207450

2081

0

2081

0

0

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

684783

0

684783

405624

0

405624

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

 

43

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

477333

0

477333

405624

0

405624

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

435070

 

435070

5529

 

5529

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

42263

0

42263

210

0

210

0

0

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3436

 

3436

0

 

0

0

 

0

 

მივლინება

595

 

595

0

 

0

0

 

0

 

ოფისის ხარჯი

8426

 

8426

210

 

210

0

 

 

 

კვების ხარჯი

1998

 

1998

0

 

0

0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

10105

 

10105

0

 

 

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

17703

 

17703

0

 

0

0

 

 

 

გრანტები

0

 

 

350125

 

350125

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

49760

 

49760

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207450

 

207450

0

 

 

0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

95314

0

95314

83388

0

83388

5165

0

5165

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

 

5

5

 

5

5

 

5

 

ხარჯები

95314

0

95314

81307

0

81307

5165

0

5165

 

შრომის ანაზღაურება

66611

 

66611

56612

 

56612

4815

 

4815

 

საქონელი და მომსახურება

27583

0

27583

24695

0

24695

350

0

350

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4400

 

4400

5550

 

5550

350

 

350

 

მივლინება

2529

 

2529

1668

 

1668

0

 

0

 

ოფისის ხარჯი

5914

 

5914

4556

 

4556

0

 

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

13250

 

13250

12512

 

12512

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1490

 

1490

409

 

409

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1120

 

1120

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

2081

 

2081

0

 

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

8200

0

8200

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

8200

0

8200

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

8200

0

8200

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

8200

 

8200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2087695

891551

1196144

4175607

906366

3269241

4471625

819195

3652430

 

ხარჯები

463903

0

463903

582599

16116

566483

781090

0

781090

 

საქონელი და მომსახურება

262072

0

262072

355747

16116

339631

499394

0

499394

 

ოფისის ხარჯი

48792

0

48792

123621

16116

107505

90000

0

90000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

0

0

9,900

0

9,900

11,000

0

11,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

213280

0

213280

222226

0

222226

398394

0

398394

 

სუბსიდიები

179959

0

179959

194435

0

194435

261496

0

261496

 

სხვა ხარჯები

21872

0

21872

32417

0

32417

20200

0

20200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1623792

891551

732241

3593008

890250

2702758

3676734

819195

2857539

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

13,801

0

13,801

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლაშენახვა

5720

0

5720

21234

0

21234

971000

0

971000

 

ხარჯები

2720

0

2720

9900

0

9900

11000

0

11000

 

საქონელი და მომსახურება

2720

0

2720

9900

0

9900

11000

0

11000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

0

9,900

 

9,900

11,000

 

11,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2720

 

2720

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3000

 

3000

11334

 

11334

960000

 

960000

03 01 01

ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

0

0

0

11334

0

11334

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

11334

 

11334

0

 

 

03 01 02

ხულო - ბეშუმისა და ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა

2,720

0

2,720

9,900

0

9,900

11,000

0

11,000

 

ხარჯები

2,720

0

2,720

9,900

0

9,900

11,000

0

11,000

 

საქონელი და მომსახურება

2,720

0

2,720

9,900

0

9,900

11,000

0

11,000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

9,900

 

9,900

11,000

 

11,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,720

 

2,720

0

 

 

0

 

 

03 01 03

ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3000

 

3000

0

 

 

0

 

 

03 01 04

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

960000

0

960000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

960,000

 

960,000

03 02

ააიპხულოთაგოს ბაგირგზა

38379

0

38379

44716

0

44716

48300

0

48300

 

ხარჯები

38379

0

38379

44716

0

44716

48300

0

48300

 

სუბსიდიები

38379

 

38379

44213

 

44213

48300

 

48300

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

503

 

503

0

 

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

753753

0

753753

2830466

0

2829666

2439151

0

2369151

 

ხარჯები

392085

0

392085

498119

0

497319

709070

0

639070

 

საქონელი და მომსახურება

228633

0

228633

315983

0

315183

475674

0

405674

 

ოფისის ხარჯი

48792

0

48792

107505

0

107505

90000

0

90,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

179841

0

179841

208478

0

208478

385674

0

385,674

 

სუბსიდიები

141580

0

141580

150222

0

150222

213196

0

213196

 

სხვა ხარჯები

21872

0

21872

31914

0

31914

20200

0

20200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361668

0

361668

2332347

0

2332347

1725245

0

1725245

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

4,836

0

4,836

03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

66538

0

66538

12116

0

12116

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

12,116

0

12,116

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

12,116

 

12,116

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66538

 

66538

0

 

 

0

 

 

03 03 02

განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

108424

0

108424

402435

0

402435

402800

0

402800

 

ხარჯები

96492

0

96492

177504

0

177504

205800

0

205800

 

საქონელი და მომსახურება

96492

0

96492

177504

0

177504

205800

0

205800

 

ოფისის ხარჯი

48792

 

48792

79878

 

79878

90000

 

90000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47700

 

47700

97626

 

97626

115800

 

115800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11932

 

11932

224931

 

224931

197000

 

197000

03 03 02 01

გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა

96492

0

96492

177504

0

177504

205800

0

205800

 

ხარჯები

96492

0

96492

177504

0

177504

205800

0

205800

 

საქონელი და მომსახურება

96492

0

96492

177504

0

177504

205800

0

205800

 

ოფისის ხარჯი

48792

 

48792

79878

 

79878

90000

 

90000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47700

 

47700

97626

 

97626

115800

 

115800

03 03 02 02

მთა ფაფარაში ელექტრო- ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა

0

0

0

12,920

0

12,920

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

12,920

 

12,920

0

 

 

03 03 02 03

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტრო- გადამცემი სადენების შეძენა

0

0

0

194,021

0

194,021

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

194,021

 

194,021

0

 

0

03 03 02 04

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

197,000

0

197,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

197,000

 

197,000

03 03 02 05

გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

10800

0

10800

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10800

 

10800

0

 

 

0

 

 

03 03 02 06

ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)

1132

0

1132

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1132

 

1132

0

 

 

0

 

 

03 03 02 07

სამთო იალაღებზე ელექტრო ხაზების აღდგენა

 

0

 

17990

0

17990

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

17990

 

17990

0

 

 

03 03 03

სანიტარული დასუფთავება

112647

0

112647

119597

0

119597

157101

0

157101

 

ხარჯები

112647

0

112647

119597

0

119597

157101

0

157101

 

საქონელი და მომსახურება

112647

0

112647

119597

0

119597

157101

0

157101

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

27,627

 

27627

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

112647

 

112647

91,970

 

91970

157,101

 

157101

03 03 03 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა

112647

0

112647

118797

0

118797

87101

0

87101

 

ხარჯები

112647

0

112647

118797

0

118797

87101

0

87101

 

საქონელი და მომსახურება

112647

0

112647

118797

0

118797

87101

0

87101

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

26,827

 

26,827

0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

112647

 

112647

91970

 

91970

87101

 

87101

03 03 03 02

სანაგვე ურნების შეძენა

0

0

0

800

0

800

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

800

0

800

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

800

0

800

0

0

0

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

800

 

800

0

 

 

03 03 03 03

კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება

0

0

0

0

0

0

70000

0

70000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

70000

0

70000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

70000

0

70000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

0

 

0

70000

 

70000

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

4028

0

4028

5000

0

5000

10000

0

10000

 

ხარჯები

4028

0

4028

5000

0

5000

10000

0

10000

 

საქონელი და მომსახურება

4028

0

4028

5000

0

5000

10000

0

10000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4028

 

4028

5000

 

5000

10000

 

10000

03 03 05

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

146860

0

146860

154719

0

154719

223196

0

223196

 

ხარჯები

141580

0

141580

154719

0

154719

223196

0

223196

 

სუბსიდიები

141580

 

141580

150222

 

150222

213196

 

213196

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4,497

 

4,497

10,000

 

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5280

 

5280

0

 

0

0

 

 

03 03 06

 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

60817

0

60817

1827545

0

1827545

962956

0

962956

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60817

 

60817

1827545

 

1827545

962956

 

962956

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

60817

0

60817

41871

0

41871

5000

0

5000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60817

 

60817

41871

 

41871

5000

 

5000

03 03 06 02

დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

0

1728462

0

1728462

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

1728462

 

1728462

0

 

 

03 03 06 03

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

6399

0

6399

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

6399

 

6399

0

 

 

03 03 06 04

თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

9,433

0

9,433

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9,433

 

9,433

0

 

 

03 03 06 05

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

792,720

0

792,720

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

792,720

 

792,720

03 03 06 06

ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

40,000

0

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

40,000

 

40,000

03 03 06 07

სხალთის წყაროს შენობის და
წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა

0

0

0

2,451

0

2,451

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

2,451

 

2,451

0

 

 

03 03 06 08

სახანძრო ავზების მოწყობა  (დიოკნისი, ბეღლეთი, ქვ. ვაშლოვანი, თაგო, აგარა)

0

0

0

38929

0

38929

50000

0

50000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

38929

 

38929

50000

 

50000

03 03 06 09

ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

30000

0

30000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

30000

 

30000

03 03 06 10

საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

40000

0

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

40000

 

40000

03 03 06 11

ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

5236

0

5236

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

5236

 

5236

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება

121070

0

121070

62069

0

62069

150959

0

150959

 

ხარჯები

1652

0

1652

2566

0

2566

32773

0

32773

 

საქონელი და მომსახურება

1652

0

1652

2566

0

2566

32773

0

32773

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1652

 

1652

2566

 

2566

32773

 

32773

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119418

 

119418

59503

 

59503

118186

 

118186

03 03 08

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

105019

0

105019

197874

0

197874

445739

0

445739

 

ხარჯები

7336

0

7336

6199

0

6199

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

7336

0

7336

6199

0

6199

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7336

 

7336

6199

 

6199

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97683

 

97683

191675

 

191675

440903

 

440903

 

ვალდებულების კლება

0

 

0

0

 

0

4,836

 

4,836

03 03 08 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა

7336

0

7336

6199

0

6199

0

0

0

 

ხარჯები

7336

0

7336

6199

0

6199

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

7336

0

7336

6199

0

6199

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7336

 

7336

6199

 

6199

0

 

0

03 03 08 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები)

0

0

0

3372

0

3372

36903

0

36903

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

3372

 

3372

36903

 

36903

03 03 08 03

დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

15297

0

15297

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15297

 

15297

0

 

0

0

 

0

03 03 08 04

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა

82386

0

82386

106154

0

106154

4836

0

4836

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82386

 

82386

106154

 

106154

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

 

 

0

 

 

4,836

 

4,836

03 03 08 05

დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

3304

0

3304

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

3304

 

3304

0

 

 

03 03 08 06

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

10399

0

10399

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

10399

 

10399

0

 

 

03 03 08 07

სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

0

0

0

4746

0

4746

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

4746

 

4746

0

 

 

03 03 08 08

ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის

0

0

0

63700

0

63700

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

63700

 

63700

0

 

 

03 03 08 09

კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

404000

0

404000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

404000

 

404000

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

28350

0

28350

49111

0

49111

86400

0

86400

 

ხარჯები

28350

0

28350

20418

0

20418

80200

0

80200

 

საქონელი და მომსახურება

6478

0

6478

5117

0

5117

70000

0

70000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6478

 

6478

5117

 

5117

70000

 

70000

 

სხვა ხარჯები

21872

 

21872

15301

 

15301

10200

 

10200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

28693

 

28693

6200

 

6200

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

398292

0

398292

372825

0

372825

193979

0

193979

 

ხარჯები

30719

0

30719

13748

0

13748

12720

0

12720

 

საქონელი და მომსახურება

30719

0

30719

13748

0

13748

12720

0

12720

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30719

0

30719

13748

0

13748

12720

0

12720

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367573

0

367573

359077

0

359077

172294

0

172294

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

8,965

0

8,965

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

124549

0

124549

174222

0

174222

112415

0

112415

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124549

 

124549

174222

 

174222

107294

 

107294

 

ვალდებულების კლება

0

 

0

0

 

0

5,121

 

5,121

03 04 01 01

კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

 

 

 

16888

0

16888

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

16888

 

16888

0

 

 

03 04 01 02

ფერდსამაგრი სამუშაოები

 

 

 

0

0

0

51,750

0

51,750

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

 

51,750

 

51,750

03 04 01 03

ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

 

 

13589

0

13589

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

13589

 

13589

0

 

 

03 04 01 04

ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

 

 

 

4,966

0

4,966

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

4,966

 

4,966

0

 

 

03 04 01 05

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

 

 

 

35641

0

35641

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

35641

 

35641

0

 

 

03 04 01 06

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე (გარდამავალი))

 

 

 

61959

0

61959

56071

0

56071

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

61959

 

61959

53120

 

53120

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

0

 

 

2,951

 

2,951

03 04 01 07

საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

60973

0

60973

11486

0

11486

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60973

 

60973

11486

 

11486

0

 

 

03 04 01 08

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა

63576

0

63576

21025

0

21025

2170

0

2170

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63576

 

63576

21025

 

21025

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

 

 

0

 

 

2,170

 

2,170

03 04 01 09

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

2884

0

2884

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

2884

 

2884

0

 

 

03 04 01 10

აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

0

0

0

5784

0

5784

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

5784

 

5784

0

 

 

03 04 01 11

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

2424

0

2424

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

2424

 

2424

03 04 02

დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

11755

0

11755

13748

0

13748

12720

0

12720

 

ხარჯები

11755

0

11755

13748

0

13748

12720

0

12720

 

საქონელი და მომსახურება

11755

0

11755

13748

0

13748

12720

0

12720

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11755

 

11755

13748

 

13748

12720

 

12720

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

261988

0

261988

184855

0

184855

68844

0

68844

 

ხარჯები

18964

0

18964

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

18964

0

18964

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18964

 

18964

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243024

 

243024

184855

 

184855

65000

 

65000

 

ვალდებულების კლება

0

 

0

0

 

0

3,844

 

3,844

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

 

 

 

0

0

0

40000

0

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

0

40000

 

40000

03 04 03 02

მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში

 

 

 

18,851

0

18,851

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

18,851

 

18,851

0

 

 

03 04 03 03

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია

69372

0

69372

80472

0

80472

3844

0

3844

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69372

 

69372

80472

 

80472

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

 

 

0

 

 

3,844

 

3,844

03 04 03 04

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

48763

0

48763

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48763

 

48763

0

 

 

0

 

 

03 04 03 05

ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

22329

0

22329

25415

0

25415

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22329

 

22329

25415

 

25415

0

 

 

03 04 03 06

მოსაცდელების მშენებლობა (ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი)

18824

0

18824

13546

0

13546

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18824

 

18824

13546

 

13546

0

 

 

03 04 03 07

გამგეობის შენობის რემონტი

42025

0

42025

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42025

 

42025

0

 

 

0

 

 

03 04 03 08

მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება

18964

0

18964

8200

0

8200

25000

0

25000

 

ხარჯები

18964

0

18964

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

18964

0

18964

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18964

 

18964

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

8,200

 

8,200

25,000

 

25,000

03 04 03 09

დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა

41711

0

41711

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41711

 

41711

0

 

 

0

 

 

03 04 03 10

დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით

0

0

0

6925

0

6925

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

6925

 

6925

0

 

 

03 04 03 11

საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

0

0

0

9025

0

9025

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9025

 

9025

0

 

 

03 04 03 12

საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

0

0

0

13938

0

13938

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

13938

 

13938

0

 

 

03 04 03 13

გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა

0

0

0

2809

0

2809

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2809

 

2809

0

 

 

03 04 03 14

დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ №3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა

0

0

0

5674

0

5674

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5674

 

5674

0

 

 

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

891551

891551

0

906366

906366

0

819195

819195

0

 

ხარჯები

0

0

0

16116

16116

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

16116

16116

0

0

0

0

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

16116

16116

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

891551

891551

0

890250

890250

 

819195

819195

 

04 00

განათლება

784981

0

784981

1937029

0

1937029

2075684

0

2075684

 

ხარჯები

583693

0

583693

969935

0

969935

997000

0

997000

 

სუბსიდიები

583693

0

583693

860515

0

860515

985000

0

985,000

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

109420

0

109420

12000

0

12,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201288

0

201288

967094

0

967094

1063858

0

1063858

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

14,826

0

14,826

04 01

()იპ  ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

574562

0

574562

899959

0

899959

997000

0

997000

 

ხარჯები

568753

0

568753

899959

0

899959

997000

0

997000

 

სუბსიდიები

568753

 

568753

860515

 

860515

985000

 

985000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

39444

 

39444

12000

 

12000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5809

 

5809

0

 

 

0

 

0

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი

185612

0

185612

920240

0

920240

1077469

0

1077469

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185612

 

185612

920240

 

920240

1063858

 

1063858

 

ვალდებულების კლება

0

 

0

0

 

0

13,611

 

13,611

04 02 01

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

 

 

 

159716

0

159716

4097

0

4097

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

159716

 

159716

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

0

 

 

4,097

 

4,097

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

 

 

 

57204

0

57204

1468

0

1468

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

57204

 

57204

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

0

 

 

1,468

 

1,468

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

95978

0

95978

62110

0

62110

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

95978

 

95978

57058

 

57058

 

ვალდებულების კლება

0

 

 

0

 

 

5,052

 

5,052

04 02 04

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

250353

0

250353

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

250353

 

250353

0

 

 

04 02 05

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

38065

0

38065

78659

0

78659

2994

0

2994

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38065

 

38065

78659

 

78659

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

 

 

0

 

 

2,994

 

2,994

04 02 06

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება

30624

0

30624

39863

0

39863

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30624

 

30624

39863

 

39863

0

 

 

04 02 07

დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

98070

0

98070

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98070

 

98070

0

 

 

0

 

 

04 02 08

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

222550

0

222550

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

222550

 

222550

0

 

 

04 02 09

ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

18853

0

18853

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18853

 

18853

0

 

 

0

 

 

04 02 10

მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

225000

0

225,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

225000

 

225000

04 02 11

საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

15917

0

15917

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

15917

 

15917

0

 

 

04 02 12

კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

200000

0

200000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

200000

 

200000

04 02 13

თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

270000

0

270000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

270000

 

270000

04 02 14

ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

200000

0

200000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

200000

 

200000

04 02 15

დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის ბაგა-ბაღად გადაკეთება

0

0

0

0

0

0

111800

0

111800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

111800

 

111800

04 03

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

 

 

 

46854

0

46854

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

46854

 

46854

0

 

 

04 04

 სკოლების მშენებლობარემონტი

9867

0

9867

58978

0

58978

1215

0

1215

 

ხარჯები

0

0

0

58978

0

58978

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

58978

 

58978

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9867

 

9867

0

 

0

0

 

0

 

ვალდებულების კლება

0

 

0

0

 

0

1,215

 

1,215

04 04 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

0

0

0

47304

0

47304

1215

0

1215

 

ხარჯები

0

0

0

47304

0

47304

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

47304

 

47304

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

 

 

0

 

 

1,215

 

1,215

04 04 02

შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

9867

0

9867

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9867

 

9867

0

 

0

0

 

0

04 04 03

შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

7437

0

7437

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

7437

0

7437

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

7437

 

7437

0

 

 

04 04 04

სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

0

0

0

4,237

0

4,237

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

4,237

0

4,237

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4,237

 

4,237

0

 

 

04 05

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

14940

0

14940

10998

0

10998

0

0

0

 

ხარჯები

14940

0

14940

10998

0

10998

0

0

0

 

სუბსიდიები

14940

 

14940

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

10,998

 

10,998

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1524772

0

1524772

1646375

0

1646375

2503262

0

2503262

 

ხარჯები

1112687

0

1112687

1374067

0

1374067

1626838

0

1626838

 

საქონელი და მომსახურება

129381

0

129381

94232

0

94232

110000

0

110000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

0

0

19670

0

19670

16000

0

16,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

129381

0

129381

74562

0

74562

94000

0

94,000

 

სუბსიდიები

983306

0

983306

891503

0

891503

798952

0

798952

 

გრანტები

0

0

0

192538

0

192538

428036

0

428036

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

195794

0

195794

289850

0

289850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412085

0

412085

272308

0

272308

872150

0

872150

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

4,274

0

4,274

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

406024

0

406024

553501

0

553501

652303

0

652303

 

ხარჯები

207177

0

207177

393131

0

393131

637303

0

637303

 

საქონელი და მომსახურება

68482

0

68482

21959

0

21959

20000

0

20000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

0

0

90

0

90

5000

0

5,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

68482

0

68482

21869

0

21869

15000

0

15,000

 

სუბსიდიები

138695

0

138695

249920

0

249920

180417

0

180417

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

212,036

0

212,036

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

121252

0

121252

224850

0

224850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198847

0

198847

160370

0

160370

15000

0

15000

05 01 01

ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

144841

0

144841

146943

0

146943

156000

0

156000

 

ხარჯები

138695

0

138695

146943

0

146943

156000

0

156000

 

სუბსიდიები

138695

 

138695

146943

 

146943

154980

 

154980

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

1,020

 

1,020

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6146

 

6146

0

 

 

0

 

0

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

0

0

0

105975

0

105975

25437

0

25437

 

ხარჯები

0

0

0

105975

0

105975

25437

0

25437

 

სუბსიდიები

0

 

 

102977

 

102977

25437

 

25437

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

2,998

 

2,998

0

 

0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

47984

0

47984

44109

0

44109

53000

0

53000

 

ხარჯები

47984

0

47984

44109

0

44109

53000

0

53000

 

საქონელი და მომსახურება

47984

0

47984

21959

0

21959

20000

0

20000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

90

 

90

5000

 

5000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47984

 

47984

21869

 

21869

15000

 

15000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

22,150

 

22,150

33,000

 

33,000

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი

192701

0

192701

256474

0

256474

205830

0

205830

 

ხარჯები

0

0

0

96104

0

96104

190830

0

190830

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

96104

 

96104

190830

 

190830

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192701

 

192701

160370

 

160370

15000

 

15000

05 01 04 01

დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

24966

0

24966

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

24966

0

24966

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

24966

 

24966

0

 

 

05 01 04 02

დანისპარაულში მინი- სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

33035

0

33035

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

33035

0

33035

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

33035

 

33035

0

 

 

05 01 04 03

ქვედა ვაშლოვანის მინი- მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

49276

0

49276

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

49276

 

49276

0

 

 

05 01 04 04

დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

21940

0

21940

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

21940

0

21940

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

21940

 

21940

0

 

 

05 01 04 05

ირემაძეებში მინი- სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

27928

0

27928

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

27928

 

27928

0

 

 

05 01 04 06

მეკეიძეებში მინი- მოედნის მშენებლობა

29374

0

29374

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29374

 

29374

0

 

 

0

 

 

05 01 04 07

დიაკონიძეებში მინი- მოედნის მშენებლობა

31485

0

31485

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31485

 

31485

0

 

 

0

 

 

05 01 04 08

კალოთაში მინიმოედნის მშენებლობა

24936

0

24936

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24936

 

24936

0

 

 

0

 

 

05 01 04 09

რიყეთის მინიმოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

34288

0

34288

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34288

 

34288

0

 

 

0

 

 

05 01 04 10

ოქრუაშვილების მინი- მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

14998

0

14998

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14998

 

14998

0

 

 

0

 

 

05 01 04 11

ქვედა ვაშლოვანის მინი- მოედნის  შემოღობვა

17568

0

17568

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17568

 

17568

0

 

 

0

 

 

05 01 04 12

ზედა ვაშლოვანის მინი- მოედნის  რემონტი

12223

0

12223

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12223

 

12223

0

 

 

0

 

 

05 01 04 13

განახლების მინი- მოედნის  რემონტი

1539

0

1539

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1539

 

1539

0

 

 

0

 

 

05 01 04 14

გორგაძეებში მინი- სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით

26290

0

26290

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26290

 

26290

0

 

 

0

 

 

05 01 04 15

ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა

0

0

0

16163

0

16163

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

16163

0

16163

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

16163

 

16163

0

 

 

05 01 04 16

ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა

0

0

0

60356

0

60356

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

60356

 

60356

0

 

 

05 01 04 17

დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

0

22810

0

22810

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

22810

 

22810

0

 

 

05 01 04 18

ბეღლეთის მინი-  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

37575

0

37575

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

37575

0

37575

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

37575

 

37575

05 01 04 19

ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

12090

0

12090

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

12090

0

12090

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

12090

 

12090

05 01 04 20

პაქსაძეების სკოლის მოედნის კეთილმოწყობა და ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

17155

0

17155

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

17155

0

17155

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

17155

 

17155

05 01 04 21

გელაძეების მინი- სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

35000

0

35000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

35000

0

35000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

35000

 

35000

05 01 04 22

უჩხოს მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

29230

0

29230

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

29230

0

29230

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

29230

 

29230

05 01 04 23

ხიხაძირის მინი- სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

30000

0

30000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

30000

0

30000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

30000

 

30000

05 01 04 24

საციხურის მინი- სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

29780

0

29780

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

29780

0

29780

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

29780

 

29780

05 01 04 25

ირემაძეების მინი- სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

15000

0

15000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

15000

 

15000

05 01 05

სპორტული ინვენტარის შეძენა

20498

0

20498

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

20498

0

20498

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

20498

0

20498

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20498

 

20498

0

 

 

0

 

 

05 01 06

ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა

0

0

0

0

0

0

212,036

0

212036

 

გრანტები

0

 

0

0

 

0

212,036

 

212036

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1118748

0

1118748

1092874

0

1092874

1850959

0

1850959

 

ხარჯები

905510

0

905510

980936

0

980936

989535

0

989535

 

საქონელი და მომსახურება

60899

0

60899

72273

0

72273

90000

0

90000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

0

0

19580

0

19580

11000

0

11,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

60899

0

60899

52693

0

52693

79000

0

79,000

 

სუბსიდიები

844611

0

844611

641583

0

641583

618535

0

618535

 

გრანტები

0

0

0

192538

0

192538

216000

0

216000

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

74542

0

74542

65000

0

65000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213238

0

213238

111938

0

111938

857150

0

857150

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

4,274

0

4,274

05 02 01

ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

80434

0

80434

87906

0

87906

96000

0

96000

 

ხარჯები

80434

0

80434

87906

0

87906

96000

0

96000

 

სუბსიდიები

80434

 

80434

82924

 

82924

93500

 

93500

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4982

 

4982

2500

 

2500

05 02 02

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

485460

0

485460

452061

0

452061

464600

0

464600

 

ხარჯები

475633

0

475633

452061

0

452061

464600

0

464600

 

სუბსიდიები

475633

 

475633

452061

 

452061

452100

 

452100

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

12,500

 

12,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9827

 

9827

0

 

0

0

 

0

05 02 03

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

228133

0

228133

229942

0

229942

216000

0

216000

 

ხარჯები

225733

0

225733

229942

0

229942

216000

0

216000

 

სუბსიდიები

225733

 

225733

37404

 

37404

0

 

 

 

გრანტები

0

 

 

192538

 

192538

216000

 

216000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2400

 

2400

0

 

0

0

 

0

05 02 04

კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

51992

0

51992

148283

0

148283

130000

0

130000

 

ხარჯები

51992

0

51992

117536

0

117536

130000

0

130000

 

საქონელი და მომსახურება

51992

0

51992

64527

0

64527

85000

0

85000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

17213

 

17213

10000

 

10000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

51992

 

51992

47314

 

47314

75000

 

75000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

53,009

 

53,009

45,000

 

45,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

30,747

 

30,747

0

 

 

05 02 05

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

201011

0

201011

95365

0

95365

861424

0

861424

 

ხარჯები

0

0

0

14174

0

14174

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

14174

 

14174

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201011

 

201011

81191

 

81191

857150

 

857150

 

ვალდებულების კლება

0

 

0

0

 

0

4,274

 

4,274

05 02 05 01

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

196,000

0

196,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

196,000

 

196,000

05 02 05 02

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

185,000

0

185,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

185,000

 

185,000

05 02 05 03

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

81191

0

81191

480424

0

480424

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

81191

 

81191

476150

 

476150

 

ვალდებულების კლება

0

 

 

0

 

 

4,274

 

4,274

05 02 05 04

თხილვანის  მუზეუმის რემონტი

7315

0

7315

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7315

 

7315

0

 

 

0

 

 

05 02 05 05

საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

140640

0

140640

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140640

 

140640

0

 

 

0

 

 

05 02 05 06

ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

53056

0

53056

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53056

 

53056

0

 

 

0

 

 

05 02 05 07

სხალთის მუზეუმის რემონტი

0

0

0

14174

0

14174

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

14174

0

14174

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

14174

 

14174

0

 

 

05 02 06

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

8907

0

8907

8586

0

8586

10000

0

10000

 

ხარჯები

8907

0

8907

8586

0

8586

10000

0

10000

 

საქონელი და მომსახურება

8907

0

8907

7746

0

7746

5000

0

5000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

2367

 

2367

1000

 

1000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8907

 

8907

5379

 

5379

4000

 

4000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

840

 

840

5,000

 

5,000

05 02 07

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

62811

0

62811

70731

0

70731

72935

0

72935

 

ხარჯები

62811

0

62811

70731

0

70731

72935

0

72935

 

სუბსიდიები

62811

 

62811

69194

 

69194

72935

 

72935

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

1537

 

1537

0

 

 

06  00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

626073

0

626073

745202

0

745202

834761

0

834761

 

ხარჯები

609634

0

609634

739271

0

739271

821761

0

821761

 

საქონელი და მომსახურება

38982

0

38982

0

0

0

4365

0

4365

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38982

0

38982

0

0

0

4365

0

4,365

 

სუბსიდიები

80739

0

80739

124633

0

124633

123615

0

123615

 

სოციალური უზრუნველყოფა

489913

0

489913

499355

0

499355

588221

0

588221

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

115283

0

115283

105560

0

105560

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16439

0

16439

5931

0

5931

13000

0

13000

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

106671

0

106671

150266

0

150266

174348

0

174348

 

ხარჯები

90232

0

90232

144335

0

144335

161348

0

161348

 

სუბსიდიები

80739

0

80739

124633

0

124633

123615

0

123615

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9493

0

9493

17773

0

17773

37733

0

37733

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

1929

0

1929

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16439

0

16439

5931

0

5931

13000

0

13000

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

0

0

0

105026

0

105026

123615

0

123615

 

ხარჯები

0

0

0

105026

0

105026

123615

0

123615

 

სუბსიდიები

 

 

 

103097

 

103097

123615

 

123615

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

1929

 

1929

0

 

0

06 01 02

სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

80739

0

80739

21536

0

21536

0

0

0

 

ხარჯები

80739

0

80739

21536

0

21536

0

0

0

 

სუბსიდიები

80739

 

80739

21536

 

21536

0

 

0

06 01 02 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

79823

0

79823

21536

0

21536

0

0

0

 

ხარჯები

79823

0

79823

21536

0

21536

0

0

0

 

სუბსიდიები

79823

 

79823

21536

 

21536

0

 

 

06 01 02 02

ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა

916

0

916

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

916

0

916

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

916

 

916

0

 

 

0

 

 

06 01 03

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

9493

0

9493

17773

0

17773

29607

0

29607

 

ხარჯები

9493

0

9493

17773

0

17773

29607

0

29607

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9493

 

9493

17773

 

17773

29607

 

29607

06 01 04

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

8126

0

8126

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

8126

0

8126

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

8126

 

8126

06 01 05

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

16439

0

16439

5931

0

5931

13000

0

13000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16439

 

16439

5931

 

5931

13000

 

13000

06 01 05 01

თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

9625

0

9625

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9625

 

9625

0

 

 

0

 

 

06 01 05 02

თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

0

0

0

5931

0

5931

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

5931

 

5931

0

 

 

06 01 05 03

ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში

6814

0

6814

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6814

 

6814

0

 

 

0

 

 

06 01 05 04

თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში

0

0

0

0

0

0

13000

0

13000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

13000

 

13000

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

519402

0

519402

594936

0

594936

660413

0

660413

 

ხარჯები

519402

0

519402

594936

0

594936

660413

0

660413

 

საქონელი და მომსახურება

38982

0

38982

0

0

0

4365

0

4365

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38982

0

38982

0

0

0

4365

0

4365

 

სოციალური უზრუნველყოფა

480420

0

480420

481582

0

481582

550488

0

550488

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

113,354

0

113,354

105,560

0

105,560

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

34693

0

34693

35176

0

35176

36600

0

36600

 

ხარჯები

34693

0

34693

35176

0

35176

36600

0

36600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34693

 

34693

35176

 

35176

36600

 

36600

06 02 02

ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა 

1240

0

1240

1730

0

1730

10560

0

10560

 

ხარჯები

1240

0

1240

1730

0

1730

10560

0

10560

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1240

 

1240

50

 

50

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

1,680

 

1,680

10,560

 

10,560

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

23750

0

23750

15750

0

15750

25000

0

25000

 

ხარჯები

23750

0

23750

15750

0

15750

25000

0

25000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23750

 

23750

15750

 

15750

25000

 

25000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

55000

0

55000

52600

0

52600

50000

0

50000

 

ხარჯები

55000

0

55000

52600

0

52600

50000

0

50000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55000

 

55000

52600

 

52600

50000

 

50000

06 02 05

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

48000

0

48000

49000

0

49000

60000

0

60000

 

ხარჯები

48000

0

48000

49000

0

49000

60000

0

60000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48000

 

48000

49000

 

49000

60000

 

60000

06 02 06

უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

3400

0

3400

2800

0

2800

2400

0

2400

 

ხარჯები

3400

0

3400

2800

0

2800

2400

0

2400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3400

 

3400

2800

 

2800

2400

 

2400

06 02 07

ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

0

55,000

0

55,000

95,000

0

95,000

 

ხარჯები

0

0

0

55,000

0

55,000

95,000

0

95,000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

55,000

 

55,000

95,000

 

95,000

06 02 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

284073

0

284073

259700

0

259700

0

0

0

 

ხარჯები

284073

0

284073

259700

0

259700

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

284073

 

284073

259700

 

259700

0

 

 

06 02 09

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა

30264

0

30264

30506

0

30506

37660

0

37660

 

ხარჯები

30264

0

30264

30506

0

30506

37660

0

37660

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30264

 

30264

30506

 

30506

37660

 

37660

06 02 10

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

0

0

36000

0

36000

35000

0

35000

 

ხარჯები

0

0

0

36000

0

36000

35000

0

35000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

36000

 

36000

35000

 

35000

06 02 11

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა

38982

0

38982

56674

0

56674

0

0

0

 

ხარჯები

38982

0

38982

56674

0

56674

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

38982

0

38982

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38982

 

38982

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

56,674

 

56,674

0

 

 

06 02 12

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

56000

0

56000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

56000

0

56000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

56000

 

56000

06 02 13

2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება

0

0

0

0

0

0

252193

0

252193

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

252193

0

252193

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

4,365

0

4,365

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

0

 

 

4,365

 

4,365

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

247828

 

247828

 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 17. პრემიები და დანამატები
2016 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 18. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.