„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №28/34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №28/34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6/9
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/03/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/04/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016295
6/9
30/03/2016
ვებგვერდი, 04/04/2016
190020020.35.111.016295
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №28/34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №6/9

2016 წლის 30 მარტი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №28/34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

       საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №28/34 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 04.01.2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016285) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები 22 867.9 ათ. ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები 24 038.6 ათ. ლარით;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4 287.9 ათ. ლარით;

ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.0 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარით;

ა.გ.გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4 027.9 ათ. ლარი;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 150.0 ათ. ლარით.“;

ბ) დადგენილების დანართის (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი):

ბ.ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

23 181,8

8 960,3

14 221,5

20 015,1

5 594,9

14 420,2

19 967,9

4 027,9

15 940,0

გადასახადები

5 876,3

0,0

5 876,3

6 282,9

0,0

6 282,9

12 500,0

0,0

12 500,0

გრანტები

13 354,7

8 958,6

4 396,1

9 869,5

5 492,7

4 376,8

4 287,9

4 027,9

260,0

სხვა შემოსავლები

3 950,8

1,7

3 949,1

3 862,7

102,2

3 760,5

3 180,0

0,0

3 180,0

ხარჯები

13 744,7

0,0

13 744,7

16 218,6

1 906,7

14 311,9

15 781,2

2 755,8

13 025,4

შრომის ანაზღაურება

3 341,2

0,0

3 341,2

2 759,8

0,0

2 759,8

2 785,0

250,0

2 535,0

საქონელი და მომსახურება

1 544,6

0,0

1 544,6

2 970,2

0,0

2 970,2

3 793,5

547,1

3 246,4

პროცენტი

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

68,7

0,0

68,7

სუბსიდიები

7 238,6

0,0

7 238,6

5 689,7

0,0

5 689,7

5 491,9

733,1

4 758,8

გრანტები

0,0

0,0

0,0

1 314,9

0,0

1 314,9

1 261,0

202,0

1 059,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 454,4

0,0

1 454,4

1 089,3

0,0

1 089,3

1 029,1

212,2

816,9

სხვა ხარჯები

45,4

0,0

45,4

2 305,2

1 906,7

398,5

1 352,0

811,4

540,6

საოპერაციო სალდო

9 437,1

8 960,3

476,8

3 796,5

3 688,2

108,3

4 186,7

1 272,1

2 914,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 329,4

7 154,8

174,6

4 222,5

4 407,9

-185,4

5 159,0

4 340,1

818,9

ზრდა

7 681,3

7 154,8

526,5

4 726,7

4 407,9

318,8

6 059,0

4 340,1

1 718,9

კლება

351,9

0,0

351,9

504,2

0,0

504,2

900,0

0,0

900,0

მთლიანი სალდო

2 107,7

1 805,5

302,2

-426,0

-719,7

293,7

-972,3

-3 068,0

2 095,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 876,1

1 805,5

70,6

-686,6

-719,7

33,1

-1 170,7

-1 068,0

-102,7

ზრდა

1 876,1

1 805,5

70,6

1 213,7

1 085,8

127,9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 876,1

1 805,5

70,6

1 213,7

1 085,8

127,9

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

0,0

1 900,3

1 805,5

94,8

1 170,7

1 068,0

102,7

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

1 900,3

1 805,5

94,8

1 170,7

1 068,0

102,7

ვალდებულებების ცვლილება

-231,6

0,0

-231,6

-260,6

0,0

-260,6

-198,4

2 000,0

-2 198,4

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

0,0

კლება

231,6

0,0

231,6

260,6

0,0

260,6

2 198,4

0,0

2 198,4

საშინაო

231,6

0,0

231,6

260,6

0,0

260,6

2 198,4

0,0

2 198,4

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ბ.ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

23 533,7

8 960,3

14 573,4

20 519,3

5 594,9

14 924,4

22 867,9

6 027,9

16 840,0

შემოსავლები

23 181,8

8 960,3

14 221,5

20 015,1

5 594,9

14 420,2

19 967,9

4 027,9

15 940,0

არაფინანსური აქტივების კლება

351,9

 

351,9

504,2

 

504,2

900,0

 

900,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

 

 

0,0

 

 

2 000,0

2 000,0

 

გადასახდელები

21 657,6

7 154,8

14 502,8

21 205,9

6 314,6

14 891,3

24 038,6

7 095,9

16 942,7

ხარჯები

13 744,7

 

13 744,7

16 218,6

1 906,7

14 311,9

15 781,2

2 755,8

13 025,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 681,3

7 154,8

526,5

4 726,7

4 407,9

318,8

6 059,0

4 340,1

1 718,9

ვალდებულებების კლება

231,6

 

231,6

260,6

 

260,6

2 198,4

 

2 198,4

ნაშთის ცვლილება

1 876,1

1 805,5

70,6

-686,6

-719,7

33,1

-1 170,7

-1 068,0

-102,7

 „

ბ.გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 967.9 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

23 181,8

8 960,3

14 221,5

20 015,1

5 594,9

14 420,2

19 967,9

4 027,9

15 940,0

გადასახადები

5 876,3

0,0

5 876,3

6 282,9

0,0

6 282,9

12 500,0

0,0

12 500,0

გრანტები

13 354,7

8 958,6

4 396,1

9 869,5

5 492,7

4 376,8

4 287,9

4 027,9

260,0

სხვა შემოსავლები

3 950,8

1,7

3 949,1

3 862,7

102,2

3 760,5

3 180,0

0,0

3 180,0

 „

 

ბ.დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 287.9 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გრანტები

13 354,7

9 869,5

4 287,9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

36,0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13 318,7

9 869,5

4 287,9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 360,1

4 376,8

260,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 116,8

4 116,8

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

243,3

260,0

260,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8 958,6

5 492,7

4 027,9

 „

 

ბ.ე) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 15 781.2 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

13 744,7

0,0

13 744,7

16 218,6

1 906,7

14 311,9

15 781,2

2 755,8

13 025,4

შრომის ანაზღაურება

3 341,2

0,0

3 341,2

2 759,8

0,0

2 759,8

2 785,0

250,0

2 535,0

საქონელი და მომსახურება

1 544,6

0,0

1 544,6

2 970,2

0,0

2 970,2

3 793,5

547,1

3 246,4

პროცენტი

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

68,7

0,0

68,7

სუბსიდიები

7 238,6

0,0

7 238,6

5 689,7

0,0

5 689,7

5 491,9

733,1

4 758,8

გრანტები

0,0

0,0

0,0

1 314,9

0,0

1 314,9

1 261,0

202,0

1 059,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 454,4

0,0

1 454,4

1 089,3

0,0

1 089,3

1 029,1

212,2

816,9

სხვა ხარჯები

45,4

0,0

45,4

2 305,2

1 906,7

398,5

1 352,0

811,4

540,6

 „

 

ბ.ვ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 159.0 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 059.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 681,3

4 726,7

6 059,0

ძირითადი აქტივები

7 681,3

4 726,7

6 059,0

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 900,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

351,9

504,2

900,0

ძირითადი აქტივები

113,9

195,5

100,0

არაწარმოებული აქტივები

238,0

308,7

800,0

მიწა

238,0

308,7

800,0

 „

 

ბ.ზ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 726,2   

3 551,9   

3 743,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 595,5   

3 407,8   

3 664,7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 594,8   

3 407,8   

3 514,7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,7   

0,0   

150,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

130,7   

144,1   

78,7   

702

თავდაცვა

123,3   

100,3   

119,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

680,9   

561,6   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

680,9   

561,6   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

931,5   

1 454,5   

1 972,7   

7045

ტრანსპორტი

892,7   

1 454,5   

1 972,7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

892,7   

1 454,5   

1 972,7   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

38,8   

0,0   

0,0   

705

გარემოს დაცვა

4 232,0   

2 056,9   

2 805,1   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 001,4   

809,8   

890,5   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

3 230,6   

1 247,1   

1 914,6   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 290,4   

5 055,2   

5 101,6   

7061

ბინათმშენებლობა

1 319,9   

1 111,7   

668,3   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 139,6   

2 930,0    

3 064,7   

7064

გარე განათება

706,0   

772,8   

1 208,6   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

124,9   

240,7   

160,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

629,5   

569,2   

579,1   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

141,0   

159,3   

142,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

488,5   

409,9   

437,1   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 938,9   

4 308,1   

4 285,1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 365,0   

2 047,2   

2 318,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 537,1   

1 902,8   

1 757,7   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

36,8   

138,3   

120,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

219,8   

89,0   

709

განათლება

1 964,5   

2 249,0   

2 219,5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 859,9   

2 134,8   

2 104,5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

104,6   

114,2   

115,0   

710

სოციალური დაცვა

908,8   

1 038,6   

1 014,7   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

497,0   

473,3   

445,5   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

203,7   

201,2   

220,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

208,1   

364,1   

349,2   

 

სულ:

21 426,0   

20 945,3   

21 840,2   

 „

 

ბ.თ) მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -972.3 ათ. ლარის ოდენობით.“

 

ბ.ი) მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -198.4 ათ. ლარის ოდენობით.

2. მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის  „ექსკავატორ-მტვირთავის შეძენა“ (2008 წ.), „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების შეძენა“ (2008 წ.), „ქ. ფოთში რუხაძის, ვაჟა-ფშაველას, გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია“ (2009 წ.), „ქალაქ ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის (ინდუსტრიულ ზონასთან დამაკავშირებელი გზა), ჭავჭავაძის ჩიხისა და მდინარე რიონის გასწვრივ (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია“ (2011წ.), ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრედიტო ვალდებულებები (კრედიტების ძირითადი თანხა) მუნიციპალური განვითარების ფონდისადმი 2016 წელს შეადგენს  148,4 ათ. ლარს.

2015 წლის კრედიტორული დავალიანებები შეადგენს 50.0 ათ. ლარს, ხოლო 2016 წლის საქართველოს მთავრობიდან მიღებული სესხის დაფარვა შეადგენს 2000.0 ათ. ლარს.”;

 

ბ.კ)  მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის  1.3 და 1.3.1  ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1.3   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია,   სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება, დიდების მემორიალის, სკვერების, პარკების, ქალაქის ქუჩებისა და მრავალბინიანი ს/სახლების გამწვანებული ეზოების მოვლა-პატრონობა, მრავალბიანიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაცია, ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციის პროექტირება, 9 აპრილის ხეივნის რეაბილიტაციის პროექტირება, მშვიდობის ქუჩის N13-ში მდებარე შენობის (ყოფილი ფსიქიატრიული საავადმყოფო) კაპ. შეკეთება და სხვა ღონისძიებები.

 

1.3.1   კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის შესაბამისად 2016 წელს განხორციელდება სახელმწიფო დროშების შეძენა, საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება, საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენა, რადიო-საათის მოვლა-პატრონობა, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ცენტრალური და სხვა პარკებისა თუ სკვერების მოვლა-პატრონობა, სკვერებსა და პარკებში სკამების მოწყობა, მრავალბიანიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაცია, მშვიდობის ქუჩის №13-ში მდებარე შენობის (ყოფილი ფსიქიატრიული საავადმყოფო) კაპ. შეკეთება   და სხვა.“;

 

ბ.ლ)  მე-18 მუხლის  მე-4 პუნქტის  4.2, 4.2.1,  4.2.2 და 4.3 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.2 ჯანდაცვის სხვა პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები მოიცავს მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამას, მოსახლეობის და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამას, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირების პროგრამას, გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევისა და პროფილაქტიკის პროგრამას, სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარiულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარiულ-ქიმიური გამოკვლევის პროგრამას.

 

4.2.1 მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობას, სხვადასხვა დაავადებების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსებას, მათ შორის ძვირადღირებულ ოპერაციებს, გამოკვლევებს.

 

პროგრამის მართვა:

მოქალაქემ დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა, ფორმა №100, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომართვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და პირადობის მოწმობის ასლი.

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში. განხილვისას გათვალისწინებული იქნება ავადმყოფის ასაკი, დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ავადმყოფის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა და დამტკიცებული ლიმიტი. ავადმყოფისთვის გადასარიცხი თანხა განსაზღვრულია არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში პაციენტს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება შეიძლება გაეწიოს არაუმეტეს ორჯერ.

თანხები გამოიყოფა შესაბამისი კომისიის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

 

4.2.2  მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ფინანსური რესურსი გადანაწილებულია:

ა) მოსახლეობის ერთჯერადი (70-ლარიანი) დახმარება  60.0 ათ. ლარი;

ბ) განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა დახმარება 20.0 ათ. ლარი.

 

პროგრამის მართვა:

მოქალაქემ დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა №100, პირადობის მოწმობის ასლი, აფთიაქიდან წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა ან/და მედიკამენტის ღირებულების შესახებ ამონაწერი.

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში. განხილვისას გათვალისწინებული იქნება დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ავადმყოფის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) მიერ წარმოდგენილი დასკვნა, ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა.

აღნიშნული პროგრამით პაციენტებს, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში მედიკამენტის სახით, დახმარება შეიძლება გაეწიოს ერთჯერადად 70 ლარის ფარგლებში, ხოლო განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფებს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე საერთო დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში.

თანხები გამოიყოფა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიმართვის, შესაბამისი კომისიის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების (ბრძანება გამოიცემა კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე გასაწევ ან/და გაწეულ ხარჯებზე) საფუძველზე.

პროგრამის მომსახურე აფთიაქ(ებ)იდან ანგარიშის წარდგენა და შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში მოხდება თვეში ორჯერ.

 

4.3   მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას, დაუძლურებული და ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის სოციალური და სამედიცინო სერვისების  მიწოდებას ადგილებზე და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.“;

 

ბ.მ) ბიუჯეტის დანართის მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს 4.8 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.8 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 06 08)

პროგრამის მიზანია შინმოვლის სერვისის განვითარებისა და დანერგვის გზით უნარშეზღუდული/მოწყვლადი მოსახლეობის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება. კვალიფიციური სამედიცინო და სოციალური მომსახურების მიწოდება საცხოვრებელ ადგილზე იმ პირთათვის, რომლებიც საკუთარ თავს ვერ უვლიან.

 

პროგრამის მართვა:

პროგრამა ითვალისწინებს დაუძლურებული და ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის, კვალიფიციური მედდების, ექიმისა და ტექნიკური მუშაკის დახმარებით, სოციალური და სამედიცინო სერვისების  მიწოდებას ადგილებზე.

სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია მოიცავს მომსახურებას სხვადასხვა მიმართულებით, კერძოდ: საკვებისა და მედიკამენტების მიღებას, ნაწოლების დამუშავებას, წნევის კონტროლს, საწოლიდან წამოდგომას, პირად ჰიგიენას, ყოველდღიურ ინსტრუმენტალურ აქტივობებს და სხვას.

პროგრამის ბენეფიციარია 35 ავადმყოფი.“;

 

ბ.ნ) მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

მუხლი 19. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

21 657,6

7 154,8

14 502,8

21 205,9

6 314,6

14 891,3

24 038,6

7 095,9

16 942,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

187,0

0,0

187,0

146,0

0,0

146,0

146,0

0,0

146,0

 

ხარჯები

13 744,7

0,0

13 744,7

16 218,6

1 906,7

14 311,9

15 781,2

2 755,8

13 025,4

 

შრომის ანაზღაურება

3 341,2

0,0

3 341,2

2 759,8

0,0

2 759,8

2 785,0

250,0

2 535,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 681,3

7 154,8

526,5

4 726,7

4 407,9

318,8

6 059,0

4 340,1

1 718,9

 

ვალდებულებების კლება

231,6

0,0

231,6

260,6

0,0

260,6

2 198,4

0,0

2 198,4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 957,8

0,0

3 957,8

3 758,9

0,0

3 758,9

5 892,4

350,0

5 542,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118,0

0,0

118,0

141,0

0,0

141,0

141,0

0,0

141,0

 

ხარჯები

3 723,2

0,0

3 723,2

3 486,0

0,0

3 486,0

3 697,9

350,0

3 347,9

 

შრომის ანაზღაურება

2 683,3

0,0

2 683,3

2 661,8

0,0

2 661,8

2 695,0

250,0

2 445,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

65,9

0,0

65,9

45,5

0,0

45,5

 

ვალდებულებების კლება

231,6

0,0

231,6

207,0

0,0

207,0

2 149,0

0,0

2 149,0

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

879,7

0,0

879,7

966,6

0,0

966,6

991,7

130,0

861,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,0

 

23,0

33,0

 

33,0

33,0

 

33,0

 

ხარჯები

879,7

0,0

879,7

963,6

0,0

963,6

982,2

130,0

852,2

 

შრომის ანაზღაურება

607,8

0,0

607,8

739,6

0,0

739,6

725,4

100,0

625,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

9,5

0,0

9,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2 715,1

0,0

2 715,1

2 444,0

0,0

2 444,0

2 523,6

220,0

2 303,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95,0

 

95,0

108,0

 

108,0

108,0

 

108,0

 

ხარჯები

2 712,1

0,0

2 712,1

2 432,9

0,0

2 432,9

2 487,0

220,0

2 267,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 075,5

0,0

2 075,5

1 922,2

0,0

1 922,2

1 969,6

150,0

1 819,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

8,8

0,0

8,8

36,0

0,0

36,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

0,6

0,0

0,6

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

241,8

0,0

241,8

258,8

0,0

258,8

2 158,4

0,0

2 158,4

 

ხარჯები

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

54,6

0,0

54,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

231,6

0,0

231,6

204,2

0,0

204,2

2 148,4

0,0

2 148,4

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 02

 მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

231,6

0,0

231,6

258,8

0,0

258,8

2 148,4

0,0

2 148,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

54,6

0,0

54,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

231,6

0,0

231,6

204,2

0,0

204,2

2 148,4

0,0

2 148,4

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

68,7

0,0

68,7

 

ხარჯები

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

68,7

0,0

68,7

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

804,2

0,0

804,2

664,2

0,0

664,2

119,0

0,0

119,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69,0

0,0

69,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

804,2

0,0

804,2

661,9

0,0

661,9

119,0

0,0

119,0

 

შრომის ანაზღაურება

657,9

0,0

657,9

98,0

0,0

98,0

90,0

0,0

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

680,9

0,0

680,9

563,9

0,0

563,9

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64,0

 

64,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

680,9

0,0

680,9

561,6

0,0

561,6

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

564,4

0,0

564,4

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა   (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

123,3

0,0

123,3

100,3

0,0

100,3

119,0

0,0

119,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

123,3

0,0

123,3

100,3

0,0

100,3

119,0

0,0

119,0

 

შრომის ანაზღაურება

93,5

0,0

93,5

86,6

0,0

86,6

90,0

0,0

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 453,9

5 445,8

3 008,1

8 617,9

5 658,0

2 959,9

9 898,6

5 120,0

4 778,6

 

ხარჯები

2 579,9

0,0

2 579,9

4 633,8

1 906,7

2 727,1

4 433,4

1 295,4

3 138,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 874,0

5 445,8

428,2

3 932,8

3 751,3

181,5

5 446,0

3 824,6

1 621,4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

19,2

0,0

19,2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

892,7

688,3

204,4

1 454,5

1 301,3

153,2

1 972,7

992,0

980,7

 

ხარჯები

7,5

0,0

7,5

95,8

0,0

95,8

399,0

34,4

364,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

885,2

688,3

196,9

1 358,7

1 301,3

57,4

1 573,7

957,6

616,1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 311,0

3 951,2

2 359,8

4 005,2

1 703,1

2 302,1

4 780,6

1 826,3

2 954,3

 

ხარჯები

2 232,1

0,0

2 232,1

3 023,3

858,1

2 165,2

2 830,7

505,3

2 325,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 078,9

3 951,2

127,7

930,6

845,0

85,6

1 931,3

1 321,0

610,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

18,6

0,0

18,6

03 02 01

ბინათმშენებლობა

1 319,9

937,6

382,3

1 113,0

842,2

270,8

668,3

221,3

447,0

 

ხარჯები

257,8

0,0

257,8

1 111,7

842,2

269,5

518,3

170,7

347,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 062,1

937,6

124,5

0,0

0,0

0,0

150,0

50,6

99,4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

706,0

0,0

706,0

822,7

0,0

822,7

1 208,6

119,0

1 089,6

 

ხარჯები

706,0

0,0

706,0

689,9

0,0

689,9

869,6

119,0

750,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

82,9

0,0

82,9

339,0

0,0

339,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

49,9

0,0

49,9

0,0

0,0

0,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1 001,4

227,2

774,2

809,8

0,0

809,8

895,7

101,0

794,7

 

ხარჯები

774,2

0,0

774,2

809,8

0,0

809,8

890,5

101,0

789,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227,2

227,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,2

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

53,1

0,0

53,1

12,5

0,0

12,5

80,0

15,0

65,0

 

ხარჯები

53,1

0,0

53,1

12,5

0,0

12,5

80,0

15,0

65,0

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 230,6

2 786,4

444,2

1 247,2

860,9

386,3

1 928,0

1 370,0

558,0

 

ხარჯები

441,0

0,0

441,0

399,4

15,9

383,5

472,3

99,6

372,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 789,6

2 786,4

3,2

847,7

845,0

2,7

1 442,3

1 270,4

171,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

13,4

0,0

13,4

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 139,6

806,3

333,3

2 930,0

2 653,6

276,4

3 065,3

2 281,7

783,6

 

ხარჯები

229,7

0,0

229,7

1 286,5

1 048,6

237,9

1 123,7

735,7

388,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

909,9

806,3

103,6

1 643,5

1 605,0

38,5

1 941,0

1 546,0

395,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

03 03 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

1 139,6

806,3

333,3

2 930,0

2 653,6

276,4

2 955,3

2 281,7

673,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

229,7

0,0

229,7

1 286,5

1 048,6

237,9

1 013,7

735,7

278,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

909,9

806,3

103,6

1 643,5

1 605,0

38,5

1 941,0

1 546,0

395,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

0,0

110,0

03 04

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)

38,8

0,0

38,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

38,8

0,0

38,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

 ა(ა)იპ "ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი“

61,8

0,0

61,8

109,8

0,0

109,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

61,8

0,0

61,8

109,8

0,0

109,8

0,0

0,0

0,0

03 06

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

10,0

0,0

10,0

83,0

0,0

83,0

80,0

20,0

60,0

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

83,0

0,0

83,0

80,0

20,0

60,0

03 07

ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება

0,0

0,0

0,0

35,4

0,0

35,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

35,4

0,0

35,4

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

1 964,5

0,0

1 964,5

2 249,0

187,9

2 061,1

2 219,5

315,9

1 903,6

 

ხარჯები

1 884,5

0,0

1 884,5

2 058,6

0,0

2 058,6

2 206,0

315,9

1 890,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,0

0,0

80,0

190,4

187,9

2,5

13,5

0,0

13,5

04 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

1 859,9

0,0

1 859,9

1 946,9

0,0

1 946,9

2 100,0

296,9

1 803,1

 

ხარჯები

1 779,9

0,0

1 779,9

1 944,4

0,0

1 944,4

2 091,0

296,9

1 794,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,0

0,0

80,0

2,5

0,0

2,5

9,0

0,0

9,0

04 02

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"

104,6

0,0

104,6

114,2

0,0

114,2

115,0

19,0

96,0

 

ხარჯები

104,6

0,0

104,6

114,2

0,0

114,2

115,0

19,0

96,0

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

187,9

187,9

0,0

4,5

0,0

4,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

187,9

187,9

0,0

4,5

0,0

4,5

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4 938,9

1 709,0

3 229,9

4 308,1

468,7

3 839,4

4 308,1

1 053,3

3 254,8

 

ხარჯები

3 214,6

0,0

3 214,6

3 775,5

0,0

3 775,5

3 731,1

537,8

3 193,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 724,3

1 709,0

15,3

532,6

468,7

63,9

554,0

515,5

38,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 365,0

700,0

1 665,0

2 047,2

283,7

1 763,5

2 328,1

744,5

1 583,6

 

ხარჯები

1 665,0

0,0

1 665,0

1 746,4

0,0

1 746,4

1 764,4

229,0

1 535,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

700,0

700,0

0,0

300,8

283,7

17,1

554,0

515,5

38,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,7

0,0

9,7

05 01 01

 სპორტული სკოლები

1 093,9

0,0

1 093,9

1 136,6

0,0

1 136,6

1 093,9

168,0

925,9

 

ხარჯები

1 093,9

0,0

1 093,9

1 129,5

0,0

1 129,5

1 090,4

168,0

922,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

7,1

0,0

7,1

3,5

0,0

3,5

05 01 01 01

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

72,1

0,0

72,1

57,6

0,0

57,6

49,4

8,0

41,4

 

ხარჯები

72,1

0,0

72,1

56,0

0,0

56,0

49,4

8,0

41,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

05 01 01 02

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

64,1

0,0

64,1

66,9

0,0

66,9

66,0

9,0

57,0

 

ხარჯები

64,1

0,0

64,1

65,9

0,0

65,9

66,0

9,0

57,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 03

ა(ა)იპ "ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

124,3

0,0

124,3

125,1

0,0

125,1

100,1

11,0

89,1

 

ხარჯები

124,3

0,0

124,3

125,1

0,0

125,1

100,1

11,0

89,1

05 01 01 04

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

142,2

0,0

142,2

139,3

0,0

139,3

135,5

18,0

117,5

 

ხარჯები

142,2

0,0

142,2

139,3

0,0

139,3

135,5

18,0

117,5

05 01 01 05

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

107,5

0,0

107,5

95,4

0,0

95,4

98,5

14,0

84,5

 

ხარჯები

107,5

0,0

107,5

95,4

0,0

95,4

98,5

14,0

84,5

05 01 01 06

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - კრივის სასპორტო სკოლა"

108,9

0,0

108,9

95,3

0,0

95,3

96,0

16,6

79,4

 

ხარჯები

108,9

0,0

108,9

94,5

0,0

94,5

96,0

16,6

79,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

05 01 01 07

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა"

89,3

0,0

89,3

100,8

0,0

100,8

104,0

18,4

85,6

 

ხარჯები

89,3

0,0

89,3

97,9

0,0

97,9

101,0

18,4

82,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,9

0,0

2,9

3,0

0,0

3,0

05 01 01 08

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ვალერიან მაქაცარიას სახელობის ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა"

86,9

0,0

86,9

89,5

0,0

89,5

85,9

15,0

70,9

 

ხარჯები

86,9

0,0

86,9

89,5

0,0

89,5

85,9

15,0

70,9

05 01 01 09

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფეხბურთის სასპორტო სკოლა"

109,8

0,0

109,8

107,3

0,0

107,3

102,5

17,0

85,5

 

ხარჯები

109,8

0,0

109,8

107,3

0,0

107,3

102,5

17,0

85,5

05 01 01 10

ა(ა)იპ  "სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - საბრძოლო ხელოვნებათა სკოლა"

45,0

0,0

45,0

52,0

0,0

52,0

51,0

9,0

42,0

 

ხარჯები

45,0

0,0

45,0

52,0

0,0

52,0

51,0

9,0

42,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 11

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი „ოქროს ვერძი"

77,4

0,0

77,4

87,7

0,0

87,7

85,0

13,0

72,0

 

ხარჯები

77,4

0,0

77,4

87,7

0,0

87,7

85,0

13,0

72,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 12

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ზურაბ სარსანიას სახელობის მოკრივეთა კლუბი - ლიდერი"

38,4

0,0

38,4

63,8

0,0

63,8

64,0

10,0

54,0

 

ხარჯები

38,4

0,0

38,4

63,8

0,0

63,8

64,0

10,0

54,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 13

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ოლიმპიური ჩემპიონის - ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბი"

28,0

0,0

28,0

55,9

0,0

55,9

56,0

9,0

47,0

 

ხარჯები

28,0

0,0

28,0

55,1

0,0

55,1

55,5

9,0

46,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

0,5

0,0

0,5

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

117,1

0,0

117,1

75,9

0,0

75,9

83,7

11,0

72,7

 

ხარჯები

117,1

0,0

117,1

75,9

0,0

75,9

74,0

11,0

63,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,7

0,0

9,7

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

9,6

0,0

9,6

2,3

0,0

2,3

2,9

0,0

2,9

 

ხარჯები

9,6

0,0

9,6

2,3

0,0

2,3

2,9

0,0

2,9

05 01 03

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

450,0

0,0

450,0

541,0

0,0

541,0

600,0

50,0

550,0

 

ხარჯები

450,0

0,0

450,0

541,0

0,0

541,0

600,0

50,0

550,0

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

704,0

700,0

4,0

293,7

283,7

10,0

515,5

515,5

0,0

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

700,0

700,0

0,0

293,7

283,7

10,0

515,5

515,5

0,0

05 01 05

მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 512,8

0,0

1 512,8

1 902,8

185,0

1 717,8

1 771,0

290,8

1 480,2

 

ხარჯები

1 512,8

0,0

1 512,8

1 674,2

0,0

1 674,2

1 757,7

290,8

1 466,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

228,6

185,0

43,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

13,3

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)

599,7

0,0

599,7

576,9

0,0

576,9

591,5

97,3

494,2

 

ხარჯები

599,7

0,0

599,7

575,8

0,0

575,8

591,5

97,3

494,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი"

188,4

0,0

188,4

199,3

0,0

199,3

199,5

31,0

168,5

 

ხარჯები

188,4

0,0

188,4

199,3

0,0

199,3

199,5

31,0

168,5

05 02 01 02

ა(ა)იპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

234,7

0,0

234,7

200,0

0,0

200,0

210,0

35,2

174,8

 

ხარჯები

234,7

0,0

234,7

200,0

0,0

200,0

210,0

35,2

174,8

05 02 01 03

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფოთის ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა"

67,2

0,0

67,2

72,6

0,0

72,6

77,0

13,0

64,0

 

ხარჯები

67,2

0,0

67,2

71,5

0,0

71,5

77,0

13,0

64,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი"

109,4

0,0

109,4

105,0

0,0

105,0

105,0

18,1

86,9

 

ხარჯები

109,4

0,0

109,4

105,0

0,0

105,0

105,0

18,1

86,9

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

183,1

0,0

183,1

168,6

0,0

168,6

156,9

12,5

144,4

 

ხარჯები

183,1

0,0

183,1

130,1

0,0

130,1

156,9

12,5

144,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

38,5

0,0

38,5

0,0

0,0

0,0

05 02 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

30,4

0,0

30,4

27,5

0,0

27,5

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

30,4

0,0

30,4

27,5

0,0

27,5

20,0

0,0

20,0

05 02 03

ს.ს.ი.პ. "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"

560,0

0,0

560,0

780,7

0,0

780,7

833,3

152,0

681,3

 

ხარჯები

560,0

0,0

560,0

780,7

0,0

780,7

820,0

152,0

668,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

13,3

05 02 04

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საგამოფენო დარბაზი"

60,3

0,0

60,3

67,7

0,0

67,7

70,0

11,0

59,0

 

ხარჯები

60,3

0,0

60,3

67,0

0,0

67,0

70,0

11,0

59,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

05 02 05

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

109,7

0,0

109,7

123,9

0,0

123,9

119,3

18,0

101,3

 

ხარჯები

109,7

0,0

109,7

120,6

0,0

120,6

119,3

18,0

101,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

185,0

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

185,0

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

თეატრის მშენებლობა

1 024,3

1 009,0

15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 024,3

1 009,0

15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა        (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

36,8

0,0

36,8

138,3

0,0

138,3

120,0

2,0

118,0

 

ხარჯები

36,8

0,0

36,8

138,3

0,0

138,3

120,0

2,0

118,0

05 05

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

219,8

0,0

219,8

89,0

16,0

73,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

216,6

0,0

216,6

89,0

16,0

73,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 538,3

0,0

1 538,3

1 607,8

0,0

1 607,8

1 601,0

256,7

1 344,3

 

ხარჯები

1 538,3

0,0

1 538,3

1 602,8

0,0

1 602,8

1 593,8

256,7

1 337,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

7,2

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

141,0

0,0

141,0

159,3

0,0

159,3

142,6

0,0

142,6

 

ხარჯები

141,0

0,0

141,0

159,3

0,0

159,3

142,0

0,0

142,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

488,5

0,0

488,5

409,9

0,0

409,9

443,7

113,2

330,5

 

ხარჯები

488,5

0,0

488,5

409,9

0,0

409,9

437,1

113,2

323,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,6

0,0

6,6

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

306,4

0,0

306,4

280,2

0,0

280,2

276,0

100,0

176,0

 

ხარჯები

306,4

0,0

306,4

280,2

0,0

280,2

276,0

100,0

176,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

109,7

0,0

109,7

75,6

0,0

75,6

84,1

13,2

70,9

 

ხარჯები

109,7

0,0

109,7

75,6

0,0

75,6

80,0

13,2

66,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

0,0

4,1

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

9,4

0,0

9,4

21,3

0,0

21,3

27,0

0,0

27,0

 

ხარჯები

9,4

0,0

9,4

21,3

0,0

21,3

27,0

0,0

27,0

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

13,0

0,0

13,0

7,4

0,0

7,4

16,6

0,0

16,6

 

ხარჯები

13,0

0,0

13,0

7,4

0,0

7,4

14,1

0,0

14,1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარiულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარiულ-ქიმიური გამოკვლევა

20,0

0,0

20,0

25,4

0,0

25,4

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

25,4

0,0

25,4

40,0

0,0

40,0

06 02 06

საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის პროგრამა

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

574,5

0,0

574,5

529,9

0,0

529,9

556,5

98,0

458,5

 

ხარჯები

574,5

0,0

574,5

529,9

0,0

529,9

556,5

98,0

458,5

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

41,0

0,0

41,0

26,0

0,0

26,0

39,0

5,0

34,0

 

ხარჯები

41,0

0,0

41,0

26,0

0,0

26,0

39,0

5,0

34,0

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

36,4

0,0

36,4

39,1

0,0

39,1

50,0

10,0

40,0

 

ხარჯები

36,4

0,0

36,4

39,1

0,0

39,1

50,0

10,0

40,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

150,2

0,0

150,2

142,2

0,0

142,2

122,5

17,0

105,5

 

ხარჯები

150,2

0,0

150,2

142,2

0,0

142,2

122,5

17,0

105,5

06 03 03 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი"

74,9

0,0

74,9

75,0

0,0

75,0

88,5

15,0

73,5

 

ხარჯები

74,9

0,0

74,9

75,0

0,0

75,0

88,5

15,0

73,5

06 03 03 02

მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა  და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

5,2

0,0

5,2

10,5

0,0

10,5

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

5,2

0,0

5,2

10,5

0,0

10,5

14,0

0,0

14,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

15,1

0,0

15,1

37,1

0,0

37,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

15,1

0,0

15,1

37,1

0,0

37,1

0,0

0,0

0,0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა

9,5

0,0

9,5

14,1

0,0

14,1

14,5

2,0

12,5

 

ხარჯები

9,5

0,0

9,5

14,1

0,0

14,1

14,5

2,0

12,5

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

203,7

0,0

203,7

201,2

0,0

201,2

220,0

38,0

182,0

 

ხარჯები

203,7

0,0

203,7

201,2

0,0

201,2

220,0

38,0

182,0

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

43,2

0,0

43,2

38,9

0,0

38,9

45,0

8,0

37,0

 

ხარჯები

43,2

0,0

43,2

38,9

0,0

38,9

45,0

8,0

37,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

100,0

0,0

100,0

82,5

0,0

82,5

80,0

20,0

60,0

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

82,5

0,0

82,5

80,0

20,0

60,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

237,2

0,0

237,2

225,1

0,0

225,1

200,0

35,0

165,0

 

ხარჯები

237,2

0,0

237,2

225,1

0,0

225,1

200,0

35,0

165,0

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

30,0

0,0

30,0

28,0

0,0

28,0

28,0

0,0

28,0

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

28,0

0,0

28,0

28,0

0,0

28,0

06 06

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

40,9

0,0

40,9

41,4

0,0

41,4

40,0

6,0

34,0

 

ხარჯები

40,9

0,0

40,9

41,4

0,0

41,4

40,0

6,0

34,0

06 07

ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“

26,2

0,0

26,2

214,2

0,0

214,2

149,9

4,5

145,4

 

ხარჯები

26,2

0,0

26,2

209,2

0,0

209,2

149,9

4,5

145,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

06 08

ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 “

მუხლი 2
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებების თანახმად:
1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის 1 მარტის №144 ბრძანების „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის შესახებ“ შესაბამისად:
ა) გაიზარდა „ვალდებულებების ზრდა“ 2000,0 ათ. ლარით და სულ შემოსულობები განისაზღვრა 23 867,9 ათ. ლარითж;
ბ) გაიზარდა “მგფ-ს და სხვა ვალდებულებების დაფარვა” „ვალდებულებების კლება“ 2000,0 ათ. ლარით და განისაზღვრა 2 148,4 ათ. ლარით, სულ გადასახდელები განისაზღვრა 25 038,6 ათ. ლარით;
გ) განხორციელდა გამოყოფილი სახსრების 2000,0 ათ. ლარის ასახვა (ჩანაცვლება) შესაბამისი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის (მათ შორის პროგრამებში და ღონისძიებებში).
2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის 16 მარტის  №176 ბრძანების „2016 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანის შესახებ“ შესაბამისად:
ა) შემცირდა „კეთილმოწყობის ღონისძიებების“ „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 669,2 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა „სხვა ხარჯების“ მუხლი;
ბ) შემცირდა „სარიტუალო მომსახურების“ პროგრამის „სოციალური უზრუნველყოფის“ ხარჯი 36,0 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა  „სხვა ხარჯების“ მუხლი;
გ) შემცირდა „გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევისა და პროფილაქტიკის“ პროგრამის „სოციალური უზრუნველყოფის“ ხარჯი 0,9 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა  „ვალდებულებების კლება“;
დ) შემცირდა „ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლის“ „სუბსიდიების“ ხარჯი 3,0 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა   „არაფინანსური აქტივების ზრდა“;
ე) შემცირდა „ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ოლიმპიური ჩემპიონის – ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბის“ „სუბსიდიების“ ხარჯი 0,5 ათ. ლარით და  შესაბამისად გაიზარდა  „არაფინანსური აქტივების ზრდა“;
3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის 16 მარტის №177 ბრძანების „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის შესახებ“ შესაბამისად:
ა) შემცირდა „ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები“ 1000,0 ათ. ლარით და განისაზღვრა 4027,9 ათ. ლარით;
ბ) შემცირდა “კეთილმოწყობის ღონისძიებების” „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 1000,0 ათ. ლარით და განისაზღვრა 2 510,2 ათ. ლარით.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2016 წლის 30 მარტიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.   

 


საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე თოფურია