„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 02
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/03/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/03/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016179
02
22/03/2016
ვებგვერდი, 24/03/2016
190020020.35.133.016179
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №02

2016 წლის 22 მარტი

ქ. ბათუმი

 

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

   საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 28/12/2015წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016175) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძე



დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014

 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,985,134

14,791,951

1,719,441

13,072,510

16,980,048

1 401, 340

15,578,708

გადასახადები

815,956

641,257

0

641,257

2,500,000

 

2,500,000

გრანტები

12,028,276

12,448,183

1,719,441

10,728,742

13,153,977

1 401, 340

11,752,637

სხვა შემოსავლები

2,140,902

1,702,512

0

1,702,512

1,326.071

 

1,326.071

ხარჯები

8,229,576

9 792 067

403 292

9,388,775

9,912,816

 

9,912,816

შრომის ანაზღაურება

2,424,204

2,283,262

 

2,283,262

2,187,850

 

2,187,850

საქონელი და მომსახურება

974,310

871 733

 

871 733

1,211,494

 

1,211,494

პროცენტი

0

0

 

0

0

 

0

სუბსიდიები

2,866,188

3,004,706

 

3,004,706

3,648,826

 

3,648,826

გრანტები

 

280,995

 

280,995

364 646

 

364 646

სოციალური უზრუნველყოფა

1,540,529

438,586

 

438,586

236,800

 

236,800

სხვა ხარჯები

424,345

2,912,785

403 292

2,509 493

2,263,200

 

2,263,200

საოპერაციო სალდო

6,755,558

4999885

1316149

3683736

7,067,232

 

7,067,232

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,015,856

8338444

1316149

7022295

8,830,744

 

8,830,744

ზრდა

5,026,162

8374155

1316149

7058006

8,830,744

 

8,830,744

კლება

10,306

35711

 

35711

0

 

0

მთლიანი სალდო

1,739,702

-3338559

0

-3338559

-1 763512

 

-1 763512

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,739,702

-3366150

0

-3366150

-1 866 379

 

-1 866 379

ზრდა

1,739,702

0

 

 

     

ვალუტა და დეპოზიტები

1,739,702

0

 

 

     

კლება

 

3366150

0

3366150

1 866 379

 

1 866 379

ვალუტა და დეპოზიტები

 

3366150

 

3366150

1 866 379

 

1 866379

ვალდებულებების ცვლილება

0,000

-27591

0

-27591

-102 867

0,000

-102 867

ზრდა

             

კლება

0,000

27591

0

27591

102 867

 

102 867

საშინაო

             

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14,995,440

14,827,662

1,719.441

13,108,221

16,980,048

1 401 340

15,578,708

შემოსავლები

14,985,134

14,791,951

1,719.441

13 072 510

16,980,048

1 401 340

15,578,708

არაფინანსური აქტივების კლება

10,306

35711

 

35711

     

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

             

ვალდებულებების ზრდა

             

გადასახდელები

13,255,738

18,193,813

1,719.441

16 474 372

18,846,427

1 401 340

17 445,087

ხარჯები

8,229,576

9,792,067

403.292

9388775

9,912,816

 

9,912,816

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,026,162

8,374,155

1,316.149

7.058,006

8,830,744

1 401 340

7 429,404

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

   

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0

27,591

 

27,591

102 867

 

102 867

ნაშთის ცვლილება

1,739,702

-3,366,151

 

-3,366,151

-1 866 379

 

-1 866 379

 


მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 980048  ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14985134

14,791,951

1,719,441

13,072,510

16,980,048

1 401 340

15,578,708

გადასახადები

815956

641,257

0

641,257

2,500,000

0

2,500,000

გრანტები

12028276

12,448,183

1,719,441

10,728,742

13,153,977

1 401 340

11,752,637

სხვა შემოსავლები

2 140 902

1,702,512

0

1,702,512

1,326,071

0

1,326,071

 

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

815,956

641,257

0

641,257

2500,000

 

2500,000

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

2 000 000

 

2 000 000

ქონების გადასახადი

815,754

641,257

0

641,257

500,000

 

500,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

444,531

305,199

 

305,199

285,000

 

285,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

56,159

75,916

 

75,916

25,000

 

25,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

63,198

41,685

 

41,685

50,000

 

50,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

251,822

218,457

 

218,457

140,000

 

140,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

44

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

202

0

 

0

0

 

 

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13 153977  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გრანტები

12 028 276

12,448,183

13,153,977

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

     

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2 165241

1,501,842

3,976,137

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

 

1,454.442

3 000 000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

 

47.400

976 137

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 863 035

10946341

9,177,840

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

8 541 200

9226900

7,776,500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

8 541 200

9226900

7,776,500

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 321835

1 719 441

       1 401 340

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 321835

1 316 149

1 401 340

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

     

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

            403292

0

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,326,071 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

2,140,902

1,702,512

1,326,071

შემოსავლები საკუთრებიდან

922,210

563,287

330,000

პროცენტები

780,680

394,599

200,000

რენტა

141,530

168,688

130,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

66506

119,746

50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

75024

48,942

80,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

608,554

594,533

530,100

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

511,557

542,569

440,100

სანებართვო მოსაკრებელი

75149

52,210

50,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

116

131

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

400

0

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

392939

442,000

350 000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42953

48,228

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

96 997

51 964

90 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

96 997

51 964

90 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

528149

476,287

441,245

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

81989

68,405

24,726

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 912816 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით :

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8,229,576

9,766,359

403292

9,363,067

9,912,816

0

9,912,816

შრომის ანაზღაურება

2,424,204

2,283,262

 

2,283,262

2,187,850

 

2,187,850

საქონელი და მომსახურება

974,310

846,025

 

846,025

1,211,494

 

1,211,494

პროცენტი

0

0

 

0

0

 

0

სუბსიდიები

2,866,188

3,004,706

 

3,004,706

3,648,826

 

3,648,826

გრანტები

 

280,995

 

280,995

364,646

 

364,646

სოციალური უზრუნველყოფა

1,540,529

438,586

 

438,586

236,800

 

236,800

სხვა ხარჯები

424,345

2,912,785

403292

2,509,493

2,263,200

 

2,263,200

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8830744ლარის ოდენობით, მათ შორის:

  ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8830744ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

11 820

53561

14000

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

197 600

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 775 175

4 763325

5,721,965

განათლება

494 488

2793524

1 854,584

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

522 883

763745

1,162,056

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

24 196

0

78,139

სულ ჯამი

5 026162

8 374 155

8,830,744

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

8549

35 711

0

არაწარმოებული აქტივები

8549

35 711

0

მიწა

8549

35 711

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 18743 560 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონა

ლური კლასიფი კაციის კოდები

 

გადასახდელების (ხარჯების)

დასახელება

2014-წლის ფაქტი

2015-წლის ფაქტი

2016-წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2,227,661

0

2,227,661

2,765,108

0

2,765,108

3,012,584

0

3,012,584

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,227,661

0

2,227,661

2,765,108

0

2,765,108

3,012,584

0

3,012,584

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,080,689

0

2,080,689

2,737,468

0

2,737,468

2,867,584

0

2,867,584

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

146,972

0

146,972

27,640

0

27,640

145,000

0

145,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

105,130

0

105,130

87,328

0

87,328

97,080

0

97,080

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

515,869

0

515,869

314,750

0

314,750

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

280,995

0

280,995

0

0

0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

515,869

0

515,869

33,755

0

33,755

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,499,172

0

1,499,172

1,173,309

403,292

770,017

113,371

0

113,371

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,184,147

0

1,184,147

0

0

0

20,371

0

20,371

7045

ტრანსპორტი

50,061

0

50,061

1,173,309

403,292

770,017

93,000

0

93,000

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

50,061

0

50,061

1,173,309

403,292

770,017

93,000

0

93,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  ეკონომიკურ სფეროში

264,964

0

264,964

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

499,992

0

499,992

523,307

0

523,307

634,945

0

634,945

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება  და განადგურება

176,813

0

176,813

195,400

0

195,400

199,000

0

199,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0

0

0

0

0

0

205,843

0

205,843

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

323,179

0

323,179

327,907

0

327,907

230,102

0

230,102

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,261,243

1,321,835

2,939,408

6,551,335

1,316,149

5,235,186

6,809,772

1,401,340

5,408,432

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

834,056

0

834,056

2,066,927

0

2,066,927

1,473,062

0

1,473,062

7063

წყალმომარაგება

1,741,846

 

1,741,846

2,660,950

 

2,660,950

3,575,631

 

3,575,631

7064

გარე განათება

251,178

 

251,178

442,309

 

442,309

359,739

 

359,739

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,434,163

1,321,835

112,328

1,381,149

1,316,149

65,000

1,401,340

1,401,340

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

125,680

 

125,680

72,383

 

72,383

208,511

 

208,511

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

 

0

0

 

0

0

 

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

125,680

 

125,680

72,383

 

72,383

208,511

0

208,511

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,569,049

0

1,569,049

1,701,093

0

1,701,093

2,146,721

0

2,146,721

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

996,197

0

996,197

1,276,860

0

1,276,860

636,574

0

636,574

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

457,935

0

457,935

394,233

0

394,233

1,470,147

0

1,470,147

7084

რელიგიური და სხვა სახის 

საზოგადოებრივი

საქმოანობა

29,365

0

29,365

30,000

0

30,000

40,000

0

40,000

7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

85,552

0

85,552

0

0

0

0

0

0

709

განათლება

2,134,755

0

2,134,755

4,594,949

0

4,594,949

4,532,639

0

4,532,639

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,470,431

0

1,470,431

3,756,375

0

3,756,375

3,796,494

0

3,796,494

7092

ზოგადი განათლება

174,157

0

174,157

299,257

0

299,257

34,600

0

34,600

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

490,167

0

490,167

539,317

0

539,317

701,545

0

701,545

710

სოციალური დაცვა

317,187

0

317,187

382,660

0

382,660

1,187,937

0

1,187, 937

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

13,007

0

13,007

13,031

0

13,031

12,021

0

12,021

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

304,180

0

304,180

369,629

0

369,629

1,175,916

0

1,175,916

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

13,255,738

1,321,835

11,933,903

18,166,222

1,719,441

16,446,781

18,743,560

1,401,340

17,342,220

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1763512 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1866379 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 1 866379 ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 102 867 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 140 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულi და კულტურულi პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 03)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 1960 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030302)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია  (70 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის)  ნაგავსაყრელი კონტეინერების რემონტი, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)

 მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში  39 აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების,  სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1  საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ  სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2016 წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბულა 1 401 340ლარი.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერშემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 40 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

  • 2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
  • ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში. (ფეხბურთის ჯგუფში - 94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში - 10; თავისუფალ ჭიდაობაში - 58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში - 90; ქართულ ჭიდაობაში - 10; მშვილდოსნობაში - 34; ძიუდოში - 34; ძალოსნობაში - 28; ხელბურთში -15;)

  სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, შპს საფეხბურთო კლუბ მაჭახელას  მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 05 03 04)

ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ, ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის  შეძენას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებოსკოლა (პროგრამული კოდი0501 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება,  ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა: დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

  • კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
  • ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
  • კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას იღებს 100 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0102)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.1.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.

5.1.4 დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირე შემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ და მატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით.  ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02).

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2016 წელს, გათვალისწინებულია: მე-3 შვილის დაბადებაზე - 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე - 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე - 900 ლარი.

5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

 მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2. 50-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.

5.2. 60-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2016 წელს გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე - 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე - 400 ლარი.

5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა - 10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია  და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა  90 პირისათვის  დღეში 7 ლარის ოდენობით.

5.2.8  პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია.  აღნიშნულის  გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს  პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის  შეუზღუდავად.

5.2.9  ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე ადამიანები სხვადასხვა მიზეზების გამო მიჯაჭვულნი არიან სახლსა და საწოლს, რის გამოც ვერ სარგებლობენ მათთვის საჭირო სამედიცინო და სოციალური მომსახურებებით. მოვლის საჭიროების მქონე პირთა პრობლემები  რჩება მოუგვარებელი, დახურულ კარს მიღმა და შეუსწავლელი. ნაწილობრივ, ამით შეიძლება აიხსნას ის ფაქტი, რომ საქართველოში შშმ პირთა რაოდენობა მოსახლეობის 5%-ზე ნაკლებია, მაშინ, როცა საერთაშორისო გამოცდილების შესაბამისად, არანაკლებ 10% უნდა იყოს.

მოვლის საჭიროების მქონე პირები მძიმე ტვირთად აწვებიან ოჯახის წევრებს. გარდა იმისა, რომ ეს არაფორმალური მომვლელები არ ფლობენ მოვლის სპეციფიკურ ცოდნას. 

 ხსენებული საკითხი მრავალშრიანია და ეხება როგორც თავად მოვლის საჭიროების მქონე პირთა, ასევე მათი გარემომცველების ბიო-ფსიქო-სოციალურ მდგომარეობასა და უფლებებს. ამიტომ, მოვლის პროგრამების მოსარგებლეებად მოიაზრებიან როგორც თავად პაციენტები, ასევე მათი ოჯახის წევრები.

სახელმწიფოს მიერ ამ ადამიანთა ღირსების პატივისცემისა და უფლებების რეალიზების  მთავარ გზად ისახება ხარისხიანი სამედიცინო და სოციალური მომსახურების ბინაზე მიწოდება - შინმოვლა, რაც  ნიშნავს არა მხოლოდ მოვლით უზრუნველყოფას, არამედ მოვლის საჭიროების მქონე პირების ინტერესების დაცვას, ინტეგრირებას საკუთარ მიკროსოციუმში, მათი ღირსების აღდგენას და მათივე გარემომცველებისთვის დახმარების გაწევას.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ, საკითხის აქტუალურობის გათვალისწინებით, მიიღო  მიზნობრივი პროგრამის თანამონაწილეობის გადაწყვეტილება (6%). პროგრამის ძირითადი განმახორციელებელია  ორგანიზაცია აიპ ,,კოალიცია შინმოვლა  საქართველოში.“

  • პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ორთაბათუმი, ყოროლისთავი, წინსვლა, მასაურა, აგარა, კაპრეშუმი, წიქარეული, სალიბაური,) მცხოვრები უძლური ხანდაზმული შშმ პირები;
  • დროებით ან ხანგრძლივად უძლურებაში მყოფი პირები (ოპერაციების, მოტეხილობის, ინსულტის შემდეგ);
  • ტერმინალური (მომაკვდავი) პაციენტები;

ყოველთვიურად მომსახურება გაეწევა 40 ზრუნვის საჭიროების მქონე პირს და 40 ოჯახის წევრს.

5.2.10  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და  მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.  პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრა მული კოდი

 

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 

 

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

13,255,738

18,193,813

1,719,441

16,474,372

18,846,427

1,401,340

17,445,087

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

175

148

0

148

149

0

149

 

ხარჯები

8,229,576

9,792,067

403,292

9,388,775

9,912,816

0

9,912,816

 

შრომის ანაზღაურება

2,424,204

2,283,262

0

2,283,262

2,187,850

0

2,187,850

 

საქონელი და მომსახურება

974,310

871,733

0

871,733

1,211,494

0

1,211,494

 

სუბსიდიები

2,866,188

3,004,706

0

3,004,706

3,648,826

0

3,648,826

 

გრანტები

0

280,995

0

280,995

364,646

0

364,646

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,540,529

438,586

0

438,586

236,800

0

236,800

 

სხვა ხარჯები

424,345

2,912,785

403,292

2,509,493

2,263,200

0

2,263,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,026,162

8,374,155

1,316,149

7,058,006

8,830,744

1,401,340

7,429,404

 

ვალდებულებების კლება

0

27,591

0

27,591

102,867

0

102,867

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,670,542

2,765,059

0

2,765,059

3,110,451

0

3,110,451

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

142

 

142

143

 

143

 

ხარჯები

2,658,722

2,683,907

0

2,683,907

2,993,584

0

2,993,584

 

შრომის ანაზღაურება

2,068,961

2,212,202

 

2,212,202

2,116,790

 

2,116,790

 

საქონელი და მომსახურება

411,846

448,585

0

448,585

712,574

0

712,574

 

სუბსიდიები

105,168

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

72,747

23,120

 

23,120

164,220

 

164,220

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,820

53,561

 

53,561

14,000

 

14,000

 

ვალდებულებების კლება

0

27,591

 

27,591

102,867

 

102,867

01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

668,288

725,022

 

725,022

716,630

 

716,630

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

 

28

28

 

28

 

ხარჯები

659,468

715,238

 

715,238

716,630

 

716,630

 

შრომის ანაზღაურება

453,571

621,361

 

621,361

510,340

 

510,340

 

საქონელი და მომსახურება

100,729

93,877

 

93,877

205,190

 

205,190

 

სუბსიდიები

105,168

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

1,100

 

1,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,820

9,784

 

9,784

0

 

 

01 02

 მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,002,254

2,012,446

 

2,012,446

2,150,954

 

2,150,954

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

114

 

114

115

 

115

 

ხარჯები

1,999,254

1,968,669

 

1,968,669

2,136,954

 

2,136,954

 

შრომის ანაზღაურება

1,615,390

1,590,841

 

1,590,841

1,606,450

 

1,606,450

 

საქონელი და მომსახურება

311,117

354,708

 

354,708

507,384

 

507,384

 

სხვა ხარჯები

72,747

23,120

 

23,120

23,120

 

23,120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

43,777

 

43,777

14,000

 

14,000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

 

0

140,000

 

140,000

 

ხარჯები

0

0

 

0

140,000

 

140,000

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

0

140,000

 

140,000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

27,591

 

27,591

102,867

 

102,867

 

ვალდებულებების კლება

0

27,591

 

27,591

102,867

 

102,867

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

620,999

402,078

0

402,078

97,080

0

97,080

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

423,399

402,078

0

402,078

97,080

0

97,080

 

შრომის ანაზღაურება

355,243

71,060

 

71,060

71,060

 

71,060

 

საქონელი და მომსახურება

68,156

16,268

0

16,268

26,020

0

26,020

 

გრანტები

0

280,995

 

280,995

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

33,755

 

33,755

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,600

0

 

0

0

 

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

105,130

87,328

 

87,328

97,080

 

97,080

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

105,130

87,328

 

87,328

97,080

 

97,080

 

შრომის ანაზღაურება

81,969

71,060

 

71,060

71,060

 

71,060

 

საქონელი და მომსახურება

23,161

16,268

 

16,268

26,020

 

26,020

02 02

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

515,869

33,755

 

33,755

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

318,269

33,755

 

33,755

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

273,274

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

44,995

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

33,755

 

33,755

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,600

0

 

 

0

 

 

02 03

სსიპ - საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

0

280,995

 

280,995

0

 

0

 

ხარჯები

0

280,995

 

280,995

0

 

0

 

გრანტები

 

280,995

 

280,995

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,947,253

8,275,591

1,719,441

6,556,150

7,563,088

1,401,340

6,161,748

 

ხარჯები

2,172,078

3,512,266

403,292

3,108,974

1,841,123

0

1,841,123

 

საქონელი და მომსახურება

327,195

381,172

0

381,172

407,000

0

407,000

 

სუბსიდიები

309,138

459,909

0

459,909

533,752

0

533,752

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,184,147

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

351,598

2,671,185

403,292

2,267,893

900,371

0

900,371

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,775,175

4,763,325

1,316,149

3,447,176

5,721,965

1,401,340

4,320,625

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

50,061

1,173,309

403,292

770,017

93,000

0

93,000

 

ხარჯები

50,061

917,377

403,292

514,085

93,000

0

93,000

 

საქონელი და მომსახურება

950

7,259

0

7,259

13,000

0

13,000

 

სხვა ხარჯები

49,111

910,118

403,292

506,826

80,000

0

80,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

255,932

0

255,932

0

0

0

03 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

49,111

249,847

 

249,847

0

 

0

 

ხარჯები

49,111

53,365

 

53,365

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

49,111

53,365

 

53,365

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

196,482

 

196,482

0

 

 

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა

0

856,753

403,292

453,461

80,000

0

80,000

 

ხარჯები

0

856,753

403,292

453,461

80,000

0

80,000

 

სხვა ხარჯები

 

856,753

403292

453,461

80,000

 

80,000

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

950

7,259

 

7,259

13,000

 

13,000

 

ხარჯები

950

7,259

 

7,259

13,000

 

13,000

 

საქონელი და მომსახურება

950

7,259

 

7,259

13,000

 

13,000

03 01 04

სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა

0

59,450

 

59,450

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59,450

 

59,450

0

 

 

03 02

სოფლის მეურნეობა

1,184,147

0

0

0

20,371

0

20,371

 

ხარჯები

1,184,147

0

0

0

20,371

0

20,371

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,184,147

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

20,371

0

20,371

03 02 01

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა

1,184,147

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1,184,147

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,184,147

0

 

 

0

 

 

03 02 02

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

0

0

0

0

20,371

0

20,371

 

ხარჯები

0

0

0

0

20,371

0

20,371

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

20,371

 

20,371

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,713,045

7,102,282

1,316,149

5,786,133

7,449,717

1,401,340

6,048,377

 

ხარჯები

937,870

2,594,889

0

2,594,889

1,727,752

0

1,727,752

 

საქონელი და მომსახურება

326,245

373,913

0

373,913

394,000

0

394,000

 

სუბსიდიები

309,138

459,909

 

459,909

533,752

0

533,752

 

სხვა ხარჯები

302,487

1,761,067

 

1,761,067

800,000

 

800,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,775,175

4,507,393

1,316,149

3,191,244

5,721,965

1,401,340

4,320,625

03 03 01

გარე განათებაის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

251,178

442,309

 

442,309

359,739

 

359,739

 

ხარჯები

130,972

129,720

 

129,720

170,000

 

170,000

 

საქონელი და მომსახურება

130,972

129,720

 

129,720

170,000

 

170,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,206

312,589

 

312,589

189,739

 

189,739

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

130,972

129,720

 

129,720

170,000

 

170,000

 

ხარჯები

130,972

129,720

 

129,720

170,000

 

170,000

 

საქონელი და მომსახურება

130,972

129,720

 

129,720

170,000

 

170,000

03 03 01 02

 ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის  ფერმასთან გარე განათების მოწყობა

6,361

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,361

 

 

 

 

 

 

03 03 01 03

სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა

6,926

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,926

0

 

 

0

 

 

03 03 01 04

სარფში გარე განათების მოწყობა

9,357

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,357

 

 

 

 

 

 

03 03 01 05

მახინჯაურში გარე განათება

22,570

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,570

 

 

 

 

 

 

03 03 01 06

გარე განათების მოწყობა განთიადში

61,596

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,596

 

 

 

 

 

 

03 03 01 07

სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა

10,499

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,499

0

 

 

0

 

 

03 03 01 08

მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა

2,897

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,897

0

 

 

0

 

 

03 03 01 09

ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

21,260

 

21,260

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21,260

 

21,260

0

 

 

03 03 01 10

ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

0

12,000

 

12,000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12,000

 

12,000

0

 

 

03 03 01 11

ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

7,335

 

7,335

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7,335

 

7,335

0

 

 

03 03 01 12

სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა

0

22,372

 

22,372

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22,372

 

22,372

0

 

 

03 03 01 13

სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე გარე განათების მოწყობა

0

17,744

 

17,744

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17,744

 

17,744

0

 

 

03 03 01 14

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

18,953

 

18,953

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18,953

 

18,953

0

 

 

03 03 01 15

სოფ. ქვედა ჯოჭოში  გარე განათების მოწყობა

0

20,000

 

20,000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

20,000

 

20,000

0

 

 

03 03 01 16

სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა

0

6,145

 

6,145

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,145

 

6,145

0

 

 

03 03 01 17

სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

0

13,647

 

13,647

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13,647

 

13,647

0

 

 

03 03 01 18

სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

13,521

 

13,521

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13,521

 

13,521

0

 

 

03 03 01 19

სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში  გარე განათების მოწყობა

0

35,646

 

35,646

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

35,646

 

35,646

0

 

 

03 03 01 20

სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით  გარე განათების მოწყობა

0

6,945

 

6,945

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,945

 

6,945

0

 

 

03 03 01 21

სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე  გარე განათების მოწყობა

0

21,951

 

21,951

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21,951

 

21,951

0

 

 

03 03 01 22

სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

34,190

 

34,190

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

34,190

 

34,190

0

 

 

03 03 01 23

სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა ერგეს მიმართულებით ცენტრალური გზის  გარე განათების მოწყობა

0

14,449

 

14,449

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14,449

 

14,449

0

 

 

03 03 01 24

გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე

0

27,584

 

27,584

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27,584

 

27,584

0

 

 

03 03 01 25

სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე  გარე განათების მოწყობა

0

18,847

 

18,847

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18,847

 

18,847

0

 

 

03 03 01 26

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა

 

 

 

0

7,478

 

7,478

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

7,478

 

7,478

03 03 01 27

განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

 

 

 

 

12,332

 

12,332

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

12,332

 

12,332

03 03 01 28

სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 

 

 

 

 

18,900

 

18,900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

18,900

 

18,900

03 03 01 29

სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
მოწყობა

 

 

 

 

30,400

 

30,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

30,400

 

30,400

03 03 01 30

სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

 

 

 

 

10,940

 

10,940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

10,940

 

10,940

03 03 01 31

სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა

 

 

 

 

35,400

 

35,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

35,400

 

35,400

03 03 01 32

 სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა

 

 

 

 

74,289

 

74,289

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

74,289

 

74,289

03 03 02

სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები

190,854

250,598

 

250,598

214,000

 

214,000

 

ხარჯები

190,854

208,598

 

208,598

214,000

 

214,000

 

საქონელი და მომსახურება

190,854

208,598

 

208,598

214,000

 

214,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

42,000

 

42,000

0

 

0

03 03 02 01

სანიტარიული დასუფთავება

176,813

195,400

 

195,400

199,000

 

199,000

 

ხარჯები

176,813

195,400

 

195,400

199,000

 

199,000

 

საქონელი და მომსახურება

176,813

195,400

 

195,400

199,000

 

199,000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

14,041

55,198

 

55,198

15,000

 

15,000

 

ხარჯები

14,041

13,198

 

13,198

15,000

 

15,000

 

საქონელი და მომსახურება

14,041

13,198

 

13,198

15,000

 

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

42,000

 

42,000

0

 

 

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

2,050,984

2,933,659

 

2,933,659

3,996,576

 

3,996,576

 

ხარჯები

309,138

459,909

 

459,909

497,952

 

497,952

 

სუბსიდიები

309,138

459,909

0

459,909

497,952

0

497,952

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,741,846

2,473,750

0

2,473,750

3,498,624

0

3,498,624

03 03 03 01

ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა

50,140

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,140

0

 

0

0

 

0

03 03 03 02

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

21,955

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,955

 

 

 

 

 

 

03 03 03 03

ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა-რეაბილიტაცია

59,756

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,756

0

 

 

0

 

 

03 03 03 04

სოფ.მურმანეთში 10-ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა

3,630

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,630

 

 

 

 

 

 

03 03 03 05

თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა

40,124

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,124

 

 

 

 

 

 

03 03 03 06

თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

233,500

528,654

 

528,654

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,500

528,654

 

528,654

0

 

 

03 03 03 07

შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება)

97,200

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97,200

 

 

 

 

 

 

03 03 03  08

ზანაქიძეებში  ჭაბურღილის მოწყობა

78,787

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,787

 

 

 

 

 

 

03 03 03 09

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

309,138

272,709

 

272,709

215,102

 

215,102

 

ხარჯები

309,138

272,709

 

272,709

215,102

 

215,102

 

სუბსიდიები

309,138

272,709

 

272,709

215,102

 

215,102

03 03 03 10

სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა

20,355

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,355

0

 

 

0

 

 

03 03 03 11

წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია

90,980

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,980

0

 

 

0

 

 

03 03 03 12

სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება

194,310

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194,310

0

 

 

0

 

 

03 03 03 13

ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I II-ეტაპი

475,475

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

475,475

0

 

 

0

 

 

03 03 03 14

სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი

320,785

67,250

 

67,250

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320,785

67,250

 

67,250

0

 

 

03 03 03 15

სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა

54,849

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,849

0

 

 

0

 

 

03 03 03 16

სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა

0

121,239

 

121,239

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

121,239

 

121,239

0

 

 

03 03 03 17

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა

0

96,646

 

96,646

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

96,646

 

96,646

0

 

 

03 03 03 18

სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

18,347

 

18,347

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18,347

 

18,347

0

 

 

03 03 03 19

სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

0

42,336

 

42,336

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

42,336

 

42,336

0

 

 

03 03 03 20

სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე  60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

0

89,999

 

89,999

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

89,999

 

89,999

0

 

 

03 03 03 21

სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა

0

28,366

 

28,366

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28,366

 

28,366

0

 

 

03 03 03 22

სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა

0

162,074

 

162,074

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

162,074

 

162,074

0

 

 

03 03 03 23

მახინჯაურიში №3, №5 და №7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

25,630

 

25,630

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25,630

 

25,630

0

 

 

03 03 03 24

ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია

0

11,748

 

11,748

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11,748

 

11,748

0

 

 

03 03 03 25

სოფელ ფერიაში სახლ №28 და №30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

21,139

 

21,139

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21,139

 

21,139

0

 

 

03 03 03 26

ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა

0

144,152

 

144,152

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

144,152

 

144,152

0

 

 

03 03 03 27

სოფ. მნათობში სახლ №29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა

0

17,165

 

17,165

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17,165

 

17,165

0

 

 

03 03 03 28

სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

0

36,407

 

36,407

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

36,407

 

36,407

0

 

 

03 03 03 29

სოფელ ქვედა სამების ქუჩა №4 ჩიხი 3 სახლი №4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა

0

14,343

 

14,343

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14,343

 

14,343

0

 

 

03 03 03 30

სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

32,254

 

32,254

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32,254

 

32,254

0

 

 

03 03 03 31

ქვედა სამებაში №10 და №11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

0

22,108

 

22,108

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22,108

 

22,108

0

 

 

03 03 03 32

სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში

30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

20,874

 

20,874

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

20,874

 

20,874

0

 

 

03 03 03 33

სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა

0

84,146

 

84,146

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

84,146

 

84,146

0

 

 

03 03 03 34

თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა

0

15,136

 

15,136

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15,136

 

15,136

0

 

 

03 03 03 35

სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

47,238

 

47,238

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

47,238

 

47,238

0

 

 

03 03 03 36

სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

138,621

 

138,621

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

138,621

 

138,621

0

 

 

03 03 03 37

ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

124,138

 

124,138

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

124,138

 

124,138

0

 

 

03 03 03 38

სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია

0

102,472

 

102,472

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

102,472

 

102,472

0

 

 

03 03 03 39

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია,გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

309,735

 

309,735

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

309,735

 

309,735

0

 

 

03 03 03 40

სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა

0

97,959

 

97,959

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

97,959

 

97,959

0

 

 

03 03 03 41

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა

0

39,274

 

39,274

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

39,274

 

39,274

0

 

 

03 03 03 42

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

0

201,500

 

201,500

282,850

 

282,850

 

ხარჯები

0

187,200

 

187,200

282,850

 

282,850

 

სუბსიდიები

 

187,200

 

187,200

282,850

 

282,850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14,300

 

14,300

0

 

 

03 03 03 43

მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა I-ეტაპი

0

0

 

0

1,972,318

 

1,972,318

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

1,972,318

 

1,972,318

03 03 03 44

თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

72,135

 

72,135

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

72,135

 

72,135

03 03 03 45

 სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

154,214

 

154,214

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

154,214

 

154,214

03 03 03 46

 სოფ. კირნათში საბავშო ბაღისა და სკოლისათვის სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

3,018

 

3,018

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

3,018

 

3,018

03 03 03 47

 სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

216,710

 

216,710

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

216,710

 

216,710

03 03 03 48

 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა

0

0

 

0

117,931

 

117,931

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

117,931

 

117,931

03 03 03 49

სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის  მოწყობა

0

0

 

0

29,197

 

29,197

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

29,197

 

29,197

03 03 03 50

სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია

0

0

 

0

55,690

 

55,690

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

55,690

 

55,690

03 03 03 51

 სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.

0

0

 

0

178,524

 

178,524

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

178,524

 

178,524

03 03 03 52

 სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა

0

0

 

0

109,662

 

109,662

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

109,662

 

109,662

03 03 03 53

 სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება

0

0

 

0

108,712

 

108,712

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

108,712

 

108,712

03 03 03 54

სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

259,860

 

259,860

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

259,860

 

259,860

03 03 03 55

სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.

0

0

 

0

14,810

 

14,810

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

14,810

 

14,810

03 03 03 56

სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

6,000

 

6,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

6,000

 

6,000

03 03 03 57

სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

 

0

164,316

 

164,316

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

164,316

 

164,316

03 03 03 58

სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

 

0

5,900

 

5,900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

5,900

 

5,900

03 03 03 59

 სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს
შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

15,370

 

15,370

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

15,370

 

15,370

03 03 03 60

 სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.

0

0

 

0

14,257

 

14,257

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

14,257

 

14,257

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,131,550

3,264,269

1,316,149

1,948,120

2,733,602

1,401,340

1,332,262

 

ხარჯები

302,487

1,761,067

0

1,761,067

800,000

0

800,000

 

სხვა ხარჯები

302,487

1,761,067

0

1,761,067

800,000

0

800,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,829,063

1,503,202

1,316,149

187,053

1,933,602

1,401,340

532,262

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

238,988

84,879

 

84,879

100,000

 

100,000

 

ხარჯები

238,988

84,879

 

84,879

100,000

 

100,000

 

სხვა ხარჯები

238,988

84,879

 

84,879

100,000

 

100,000

03 03 04 02

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1,321,835

1,316,149

1,316,149

0

1,401,340

1,401,340

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,321,835

1,316,149

1,316,149

 

1,401,340

1,401,340

 

03 03 04 03

მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში  მოსაცდელის მოწყობა

2,740

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,740

 

 

 

 

 

 

03 03 04 04

ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა

0

50,880

 

50,880

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50,880

 

50,880

0

 

 

03 03 04 05

აჭარისწყლის საჯარო სკოლის  მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

5,415

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,415

 

 

 

 

 

 

03 03 04 06

ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა

0

27,668

 

27,668

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

27,668

 

27,668

0

 

 

03 03 04 07

ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

24,443

 

24,443

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24,443

 

24,443

0

 

 

03 03 04 08

სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან

0

24,862

 

24,862

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24,862

 

24,862

0

 

 

03 03 04 09

შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი

47,258

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,258

 

 

 

 

 

 

03 03 04 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა

0

59,200

 

59,200

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

59,200

 

59,200

0

 

 

03 03 04 11

სამშენებლო მასალების შეძენა

63,499

65,000

 

65,000

0

 

0

 

ხარჯები

63,499

65,000

 

65,000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

63,499

65,000

 

65,000

0

 

 

03 03 04 12

სოციალური სახლის მშენებლობა

402,800

1,611,188

 

1,611,188

700,000

 

700,000

 

ხარჯები

0

1,611,188

 

1,611,188

700,000

 

700,000

 

სხვა ხარჯები

0

1,611,188

 

1,611,188

700,000

 

700,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

402,800

0

 

 

0

 

 

03 03 04 13

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

49,015

0

 

0

110,715

 

110,715

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,015

0

 

 

110,715

 

110,715

03 03 04 14

სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა 

 

 

 

0

70,740

 

70,740

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

70,740

 

70,740

03 03 04 15

ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

 

 

0

43,588

 

43,588

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

43,588

 

43,588

03 03 04 16

ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა

 

 

 

0

95,172

 

95,172

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

95,172

 

95,172

03 03 04 17

ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

 

 

0

78,481

 

78,481

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

78,481

 

78,481

03 03 04 18

აჭარისწყლის  ცენტრის კეთილმოწყობა

 

 

 

0

74,615

 

74,615

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

74,615

 

74,615

03 03 04 19

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

 

 

0

45,445

 

45,445

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

45,445

 

45,445

03 03 04 20

შარაბიძეებში ადმინისტრაციული შენობის საკანალიზაციო სეპტიკის მოწყობა

 

 

 

0

13,506

 

13,506

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

13,506

 

13,506

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

88,479

211,447

 

211,447

110,000

 

110,000

 

ხარჯები

4,419

35,595

 

35,595

10,000

 

10,000

 

საქონელი და მომსახურება

4,419

35,595

 

35,595

10,000

 

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,060

175,852

 

175,852

100,000

 

100,000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

639

27,640

 

27,640

5,000

 

5,000

 

ხარჯები

639

27,640

 

27,640

5,000

 

5,000

 

საქონელი და მომსახურება

639

27,640

 

27,640

5,000

 

5,000

03 03 05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

3,780

7,955

 

7,955

5,000

 

5,000

 

ხარჯები

3,780

7,955

 

7,955

5,000

 

5,000

 

საქონელი და მომსახურება

3,780

7,955

 

7,955

5,000

 

5,000

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

84,060

175,852

 

175,852

100,000

 

100,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,060

175,852

 

175,852

100,000

 

100,000

03 03 06

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

0

0

 

0

35,800

 

35,800

 

ხარჯები

0

0

 

0

35,800

 

35,800

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

35,800

 

35,800

04 00

განათლება

1,644,588

4,070,632

 

4,070,632

3,846,094

 

3,846,094

 

ხარჯები

1,150,100

1,277,108

 

1,277,108

1,991,510

 

1,991,510

 

საქონელი და მომსახურება

400

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

1,149,700

1,262,108

 

1,262,108

1,976,510

 

1,976,510

 

სხვა ხარჯები

0

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

494,488

2,793,524

 

2,793,524

1,854,584

 

1,854,584

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,470,431

3,756,375

 

3,756,375

3,796,494

 

3,796,494

 

ხარჯები

1,149,700

1,262,108

 

1,262,108

1,976,510

 

1,976,510

 

სუბსიდიები

1,149,700

1,262,108

 

1,262,108

1,976,510

 

1,976,510

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320,731

2,494,267

 

2,494,267

1,819,984

 

1,819,984

04 01 01

ააიპ - ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

1,156,700

1,294,293

 

1,294,293

1,976,510

 

1,976,510

 

ხარჯები

1,149,700

1,262,108

 

1,262,108

1,976,510

 

1,976,510

 

სუბსიდიები

1,149,700

1,262,108

 

1,262,108

1,976,510

 

1,976,510

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,000

32,185

 

32,185

0

 

 

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

313,731

2,462,082

 

2,462,082

1,819,984

 

1,819,984

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313,731

2,462,082

0

2,462,082

1,819,984

0

1,819,984

04 01 02 01

ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

0

18,154

 

18,154

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18,154

 

18,154

0

 

 

04 01 02 02

სოფ.აჭარისწყალში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი

75,831

327,274

 

327,274

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,831

327,274

 

327,274

0

 

 

04 01 02 03

ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

0

18,442

 

18,442

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18,442

 

18,442

0

 

 

04 01 02 04

სოფელ ზედა მახოში 120ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა

0

265,898

 

265,898

255,592

 

255,592

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

265,898

 

265,898

255,592

 

255,592

04 01 02 05

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

0

141,315

 

141,315

66,000

 

66,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

141,315

 

141,315

66,000

 

66,000

04 01 02 06

გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა

29,830

0

 

0

3,000

 

3,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,830

0

 

0

3,000

 

3,000

04 01 02 07

სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია

91,240

4,700

 

4,700

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,240

4,700

 

4,700

0

 

 

04 01 02 08

კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

116,830

331,442

 

331,442

189,813

 

189,813

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,830

331,442

 

331,442

189,813

 

189,813

04 01 02 09

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში

0

697,477

 

697,477

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

697,477

 

697,477

0

 

 

04 01 02 10

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

0

207,715

 

207,715

451,288

 

451,288

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

207,715

 

207,715

451,288

 

451,288

04 01 02 11

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

0

188,300

 

188,300

412,081

 

412,081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

188,300

 

188,300

412,081

 

412,081

04 01 02 12

სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

0

140,818

 

140,818

45,312

 

45,312

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

140,818

 

140,818

45,312

 

45,312

04 01 02 13

ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

29,496

 

29,496

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29,496

 

29,496

0

 

 

04 01 02 14

ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

17,854

 

17,854

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17,854

 

17,854

0

 

 

04 01 02 15

სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

44,706

 

44,706

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

44,706

 

44,706

0

 

 

04 01 02 16

ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

28,491

 

28,491

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28,491

 

28,491

0

 

 

04 01 02 17

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

 

0

396,898

 

396,898

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

396,898

 

396,898

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

174,157

314,257

 

314,257

49,600

 

49,600

 

ხარჯები

400

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

საქონელი და მომსახურება

400

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173,757

299,257

 

299,257

34,600

 

34,600

04 02 01

მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი

160,081

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160,081

 

 

 

 

 

 

04 02 02

ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა

6,899

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,899

 

 

 

 

 

 

04 02 03

პანდუსების მოწყობა სკოლებში

6,777

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,777

0

 

 

0

 

 

04 02 04

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

400

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

400

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

400

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

400

 

 

 

 

 

 

04 02 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

0

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

ხარჯები

0

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

სხვა ხარჯები

 

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

04 02 06

ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

0

47,468

 

47,468

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

47,468

 

47,468

0

 

 

04 02 07

სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

0

18,447

 

18,447

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18,447

 

18,447

0

 

 

04 02 08

სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

0

112,186

 

112,186

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

112,186

 

112,186

0

 

 

04 02 09

სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

0

23,449

 

23,449

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

23,449

 

23,449

0

 

 

04 02 10

მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

0

97,707

 

97,707

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

97,707

 

97,707

0

 

 

04 02 11

 სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.

0

0

 

0

34,600

 

34,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

34,600

 

34,600

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,974,299

2,225,410

 

2,225,410

2,833,266

 

2,833,266

 

ხარჯები

1,451,416

1,461,665

 

1,461,665

1,671,210

 

1,671,210

 

საქონელი და მომსახურება

166,246

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

1,285,170

1,272,355

 

1,272,355

1,138,564

 

1,138,564

 

გრანტები

0

0

 

0

364,646

 

364,646

 

სხვა ხარჯები

0

189,310

 

189,310

168,000

 

168,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

522,883

763,745

 

763,745

1,162,056

 

1,162,056

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

784,235

736,633

0

736,633

1,847,603

0

1,847,603

 

ხარჯები

716,550

727,622

 

727,622

822,121

 

822,121

 

საქონელი და მომსახურება

55,000

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

661,550

669,626

0

669,626

764,121

0

764,121

 

სხვა ხარჯები

0

57,996

0

57,996

58,000

0

58,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,685

9,011

0

9,011

1,025,482

0

1,025,482

05 01 01

ააიპ - ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

326,300

342,400

 

342,400

377,456

 

377,456

 

ხარჯები

326,300

336,300

 

336,300

377,456

 

377,456

 

სუბსიდიები

326,300

336,300

 

336,300

377,456

 

377,456

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6,100

 

6,100

0

 

 

05 01 02

ააიპ - კულტურის ცენტრი

378,539

336,237

 

336,237

386,665

 

386,665

 

ხარჯები

335,250

333,326

 

333,326

386,665

 

386,665

 

სუბსიდიები

335,250

333,326

 

333,326

386,665

 

386,665

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,289

2,911

 

2,911

0

 

 

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

55,000

57,996

 

57,996

58,000

 

58,000

 

ხარჯები

55,000

57,996

 

57,996

58,000

 

58,000

 

საქონელი და მომსახურება

55,000

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

57,996

 

57,996

58,000

 

58,000

05 01 04

აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

24,396

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,396

0

 

 

0

 

 

05 01 05

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

0

0

 

0

1,025,482

 

1,025,482

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

1,025,482

 

1,025,482

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

30,000

30,000

 

30,000

40,000

 

40,000

 

ხარჯები

30,000

30,000

 

30,000

40,000

 

40,000

 

საქონელი და მომსახურება

30,000

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

30,000

 

30,000

40,000

 

40,000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,160,064

1,458,777

 

1,458,777

945,663

 

945,663

 

ხარჯები

704,866

704,043

 

704,043

809,089

 

809,089

 

საქონელი და მომსახურება

81,246

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

623,620

602,729

 

602,729

374,443

 

374,443

 

გრანტები

0

0

 

0

364,646

 

364,646

 

სხვა ხარჯები

0

101,314

 

101,314

70,000

 

70,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455,198

754,734

 

754,734

136,574

 

136,574

05 03 01

ააიპ - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

163,867

181,917

 

181,917

309,089

 

309,089

 

ხარჯები

163,867

181,917

 

181,917

309,089

 

309,089

 

სუბსიდიები

163,867

181,917

 

181,917

309,089

 

309,089

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

81,246

101,314

 

101,314

70,000

 

70,000

 

ხარჯები

81,246

101,314

 

101,314

70,000

 

70,000

 

საქონელი და მომსახურება

81,246

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

101,314

 

101,314

70,000

 

70,000

05 03 03

შპს საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა

459,753

420,812

 

420,812

65,354

 

65,354

 

ხარჯები

459,753

420,812

 

420,812

65,354

 

65,354

 

სუბსიდიები

459,753

420,812

 

420,812

65,354

 

65,354

05 03 04

ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

0

0

 

0

364,646

 

364,646

 

ხარჯები

0

0

 

0

364,646

 

364,646

 

გრანტები

 

 

 

 

364,646

 

364,646

05 03 05

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

455,198

754,734

 

754,734

136,574

 

136,574

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455,198

754,734

 

754,734

136,574

 

136,574

05 03 05 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

455,198

0

 

0

16,780

 

16,780

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455,198

0

 

 

16,780

 

16,780

05 03 05 02

ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი

0

651,917

 

651,917

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

651,917

 

651,917

0

 

 

05 03 05 03

მინიმოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში

0

23,490

 

23,490

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

23,490

 

23,490

0

 

 

05 03 05 04

სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინი მოედნის მოწყობა

0

79,327

 

79,327

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

79,327

 

79,327

0

 

 

05 03 05 05

 სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება

0

0

 

0

49,999

 

49,999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

49,999

 

49,999

05 03 05 06

 სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.

0

0

 

0

19,797

 

19,797

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

19,797

 

19,797

05 03 05 07

 სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.

0

0

 

0

49,998

 

49,998

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

49,998

 

49,998

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

398,692

455,043

 

455,043

1,396,448

 

1,396,448

 

ხარჯები

374,496

455,043

 

455,043

1,318,309

 

1,318,309

 

საქონელი და მომსახურება

1,102

25,708

 

25,708

65,900

 

65,900

 

სუბსიდიები

17,012

10,334

 

10,334

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

356,382

404,831

 

404,831

236,800

 

236,800

 

სხვა ხარჯები

0

14,170

 

14,170

1,015,609

 

1,015,609

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

0

 

0

78,139

 

78,139

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

81,505

72,383

 

72,383

208,511

 

208,511

 

ხარჯები

57,309

72,383

 

72,383

130,372

 

130,372

 

საქონელი და მომსახურება

65

25,708

 

25,708

65,900

 

65,900

 

სუბსიდიები

17,012

10,334

 

10,334

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,232

22,171

 

22,171

25,000

 

25,000

 

სხვა ხარჯები

0

14,170

 

14,170

39,472

0

39,472

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

0

 

0

78,139

0

78,139

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

20,995

25,708

 

25,708

65,900

 

65,900

 

ხარჯები

20,995

25,708

 

25,708

65,900

 

65,900

 

საქონელი და მომსახურება

0

25,708

 

25,708

65,900

 

65,900

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,995

0

 

 

0

 

 

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა 

7,940

10,334

 

10,334

15,960

 

15,960

 

ხარჯები

7,940

10,334

 

10,334

15,960

 

15,960

 

სუბსიდიები

7,940

10,334

 

10,334

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

15,960

 

15,960

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

9,137

14,170

 

14,170

23,512

 

23,512

 

ხარჯები

9,137

14,170

 

14,170

23,512

 

23,512

 

საქონელი და მომსახურება

65

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

9,072

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

14,170

 

14,170

23,512

 

23,512

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

19,237

22,171

 

22,171

25,000

 

25,000

 

ხარჯები

19,237

22,171

 

22,171

25,000

 

25,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,237

22,171

 

22,171

25,000

 

25,000

06 01 05

ამბულატორიის შენობისათვის  საძირკველის მოწყობა

24,196

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

 

 

 

 

 

 

06 01 06

სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია 

0

0

 

0

63,852

 

63,852

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

 

63,852

 

63,852

06 01 07

სოფელ  აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

7,298

 

7,298

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

 

7,298

 

7,298

06 01 08

სოფელ  წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

6,989

 

6,989

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

 

6,989

 

6,989

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

317,187

382,660

 

382,660

1,187,937

 

1,187,937

 

ხარჯები

317,187

382,660

 

382,660

1,187,937

 

1,187,937

 

საქონელი და მომსახურება

1,037

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

316,150

382,660

 

382,660

211,800

 

211,800

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

0

976,137

 

976,137

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

13,007

13,031

 

13,031

12,021

 

12,021

 

ხარჯები

13,007

13,031

 

13,031

12,021

 

12,021

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,007

13,031

 

13,031

12,021

 

12,021

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

6,550

5,200

 

5,200

5,850

 

5,850

 

ხარჯები

6,550

5,200

 

5,200

5,850

 

5,850

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,550

5,200

 

5,200

5,850

 

5,850

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

60,000

70,900

 

70,900

75,200

 

75,200

 

ხარჯები

60,000

70,900

 

70,900

75,200

 

75,200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60,000

70,900

 

70,900

75,200

 

75,200

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

33,000

27,000

 

27,000

25,000

 

25,000

 

ხარჯები

33,000

27,000

 

27,000

25,000

 

25,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,000

27,000

 

27,000

25,000

 

25,000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

21,500

21,000

 

21,000

22,200

 

22,200

 

ხარჯები

21,500

21,000

 

21,000

22,200

 

22,200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,500

21,000

 

21,000

22,200

 

22,200

06 02 06

 სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

64,205

213,899

 

213,899

0

 

0

 

ხარჯები

64,205

213,899

 

213,899

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,037

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

63,168

213,899

 

213,899

 

 

 

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

118,925

0

 

0

976,137

 

976,137

 

ხარჯები

118,925

0

 

0

976,137

 

976,137

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118,925

 

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

976,137

 

976,137

06 02 08

0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

10,700

 

10,700

13,300

 

13,300

 

ხარჯები

0

10,700

 

10,700

13,300

 

13,300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

10,700

 

10,700

13,300

 

13,300

06 02 09

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

0

20,930

 

20,930

38,220

 

38,220

 

ხარჯები

0

20,930

 

20,930

38,220

 

38,220

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

20,930

 

20,930

38,220

 

38,220

06 02 10

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

0

 

0

16,509

 

16,509

 

ხარჯები

0

0

 

0

16,509

 

16,509

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

 

 

16,509

 

16,509

06 02 11

ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

0

0

 

0

2,500

 

2,500

 

ხარჯები

0

0

 

0

2,500

 

2,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

 

 

2,500

 

2,500

06 02 12

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

 

0

1,000

 

1,000

 

ხარჯები

0

0

 

0

1,000

 

1,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

 

 

1,000

 

1,000