„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/03/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/03/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016202
10
10/03/2016
ვებგვერდი, 16/03/2016
190020020.35.136.016202
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №10

2016 წლის 10 მარტი

დაბა ხულო

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის  2016  წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის   დამტკიცების  შესახებ“ ხულოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2015 წლის  25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის  შესახებ

საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსი" მე-16 მუხლის  მე-2  პუნქტის  "ა"  ქვეპუნქტისა და "ნორმატიული  აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2015  წლის  25  დეკემბრის №32 დადგენილებაში შეტანილ  იქნეს  ცვლილება და  დადგენილებით  დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

შემოსავლები

9 400 458

9 545 109

10 477 200

გადასახადები

147 175

    476 863

      827 000

გრანტები

8 846 092

8 532 561

9 268 314

სხვა შემოსავლები

407 191

535 685

381 866

ხარჯები

5 549 015

6 254 420

6 186 162

შრომის ანაზღაურება

2 282 018

1 752 313

1 562 439

საქონელი და მომსახურება

810 715

987 754

1 020 932

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

1 827 697

2 085 969

2 163 083

გრანტი

0

542 770

428 036

სოციალური უზრუნველყოფა

606 713

306 492

594 707

სხვა ხარჯები

21 872

579 122

416 965

საოპერაციო სალდო

3 851 443

3 290 689

4 291 038

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 549 577

5 177 171

4 745 218

ზრდა (შეძენა)

2 561 361

5 177 171

4 745 218

კლება (გაყიდვა)

11 784

0

0

მთლიანი სალდო

1 301 866

-1 886 482

-454 180

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 301 866

-1 889 242

-456 849

ზრდა

1 301 866

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 301 866

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

587 376

1 889 242

456 849

ვალუტა, დეპოზიტები

587 376

1 889 242

456 849

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

-2 760

-2 669

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

2 760

2 669

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

შემოსულობები

9 412 242

9 545 109

 10 477 200

შემოსავლები

9 400 458

9 545 109

10 477 200

არაფინანსური აქტივების კლება

11 784

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

8 110 376

11 434 351

10 934 049

ხარჯები

5 549 015

6 254 420

6 186 162

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 561 361

5 177 171

4 745 218

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

2 760

2 669

ნაშთის ცვლილება

1 301 866

-1 889 242

-456 849

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 477 200  ლარის ოდენობით:

შემო-

სავლების კოდი

დასა-

ხელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდე-

ბიდან გამოყო-

ფილი ტრანს-

ფერები

ადგი-

ლობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი-

ლობრივი ბიუჯეტი

სულ

სახ. ბიუჯეტის ფონდე-

ბიდან გამოყო-

ფილი ტრანს-

ფერები

ადგი-

ლობრივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

9 400458

891 551

8 508 907

9 545109

909 061

8 636 048

10477200

 

10 477 200

11

გადასახადები

147 175

0

147 175

476 863

0

476 863

827 000

 

827 000

13

გრანტები

8 846092

891 551

7 954 541

8 532561

909 061

7 623 500

9268314

 

9 268 314

14

სხვა შემოსავლები

407 191

0

407 191

535 685

0

535 685

381 886

 

381 886

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 827 000 ლარის ოდენობით:

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

147 175

0

147 175

476 863

0

476 863

827 000

 

827 000

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0

 

0

0

 

0

350 000

 

350 000

11311

ქონების გადასახადი

147 175

0

1471 75

476 863

0

476 863

477 000

 

477 000

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

135 740

0

13 5740

456 863

0

456 863

460 000

 

460 000

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

0

 

0

0

0

 

 

0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 491

0

1 491

2 000

0

2 000

2 000

 

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

847

0

847

0

0

0

 

 

0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

9 097

0

9 097

18 000

0

18 000

15 000

 

15 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 268 314 ლარის ოდენობით :

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გრანტები

8 846 092

8 532 561

9 268 314

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

134 538

0

30 121

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1 496 403

1 300 000

3 000 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალურიტრანსფერი

0

0

252 193

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 215 151

7 232 561

5 986 000

              ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6 323 600

6 323 500

5 986 000

                    გათანაბრებითი ტრანსფერი

6 323 600

6 323 500

5 986 000

            ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

891 551

909 061

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

891 551

909 061

0

სხვა ტრანსფერი

0

0

0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 381 886 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

407 191

535 685

381 886

შემოსავლები საკუთრებიდან

291 169

288 685

215  000

პროცენტები

200 393

188 005

100 000

რენტა

90 776

100 680

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

85 576

100 680

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

5 200

0

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

11 116

9 000

7 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9 366

5 000

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

6 616

1 000

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0

0

0

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 550

4 000

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1 750

4 000

2 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1 750

4 000

2 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

27 491

49 000

35 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

0

80 000

70 000

მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

0

80 000

70 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

77 415

109 000

54 886

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 186 162 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით :

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5 549015

0

5 549 015

6 254420

16 120

6 238 300

6 186 162

0

6 186 162

21

შრომის ანაზღაურება

2 282018

0

2 282 018

1 752313

0

1 752 313

1 562 439

0

1 562 439

22

საქონელი და მომსახურება

810 715

0

810 715

987 754

16 120

971 634

1 020 932

0

1 020 932

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 827697

0

1 827 697

2 085969

0

2 085 969

2 163 083

0

2 163 083

26

გრანტი

 0

542 770

0

542 770

428 036

0

428 036

27

სოციალური უზრუნველყოფა

606 713

0

606 713

306 492

0

306 492

594 707

0

594 707

28

სხვა ხარჯები

21 872

0

21 872

579 122

0

579 122

416 965

0

416 965

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 745 218 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 745 218 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

100 307

106 284

37 500

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

207 450

2 200

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 623 792

3 694 796

2 884 548

განათლება

201 288

1 065 965

1 080 170

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

412 085

301 991

743 000

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

16 439

5 935

 

0

სულ ჯამი

2 561 361

5 177 171

4 745 218

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

11 784

0

0

ძირითადი აქტივები

4 469

0

0

არაწარმოებული აქტივები

7 315

0

0

მიწა

7 315

0

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 931 879  ლარით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

 

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

1

2

5

 

5

6

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 306 758

 

2 380 064

2 137 232

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 231 727

 

2 286 703

2 137 232

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 231 727

 

2 166 703

2 077 232

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

 

120 000

60 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

75 031

 

93 361

0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

75 031

 

93 361

0

702

თავდაცვა

95 314

 

86 253

13 365

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

684 783

 

405 625

0

7032

სახანძრო დაცვა

684 783

 

405 625

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

44 099

 

76 675

1 019 300

7042

სოფლის მეურნეობა

0

 

10 083

0

7045

ტრანსპორტი

44 099

 

66 592

1 019 300

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5 720

 

21 472

971 000

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

38 379

 

45 120

48 300

705

გარემოს დაცვა

217 666

 

340 963

524 404

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

112 647

 

130 800

87 101

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

105 019

 

210 163

437 303

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 825 930

 

3 918 315

2 051 934

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

602 495

 

611 196

383 918

7063

წყალმომარაგება

207 677

 

1 984 242

1 242 496

7064

გარე განათება

107 292

 

180 000

205 800

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

908  466

 

1 142 877

219 720

707

ჯანმრთელობის დაცვა

106 671

 

155 085

161 348

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

106 671

 

155 085

161 348

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 299 497

 

1 445 595

2 074 713

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

323 994

 

483 210

511 113

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

966 596

 

952 885

1 553 600

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8 907

 

9 500

10 000

709

განათლება

1 010 256

 

2 274 590

2 329 170

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

574 562

 

902 777

997 000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

435 694

 

1 371 813

1 332 170

710

სოციალური დაცვა

519 402

 

348 426

620 413

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

34 693

 

35 400

36 600

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

484 709

 

313 026

583 813

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

8 110 376

11 431 591

10 931 879

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 454 180 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  456 849 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 456 849 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 301 866

-1 889 242

-456 849

ზრდა

1 301 866

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 301 866

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

587 376

1 889 242

456 849

ვალუტა, დეპოზიტები

587 376

1 889 242

456 849

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  2 669  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 
 

ვალდებულებების ცვლილება

0

2 760

2 669

 

კლება

0

2 760

2 669

 

სესხები

0

0

0

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა-კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 ხულო-ბეშუმისა და ღორჯომი-ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 03  01 02)

მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმისა და ღორჯომი-ზორტიყელის მიმართულებით უფასო მიკროავტობუსების დანიშვნა, რომელთა აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით. პროგრამა იფუნქციონირებს მანამ, სანამ მოსახლეობა იმყოფება სამთო იალაღებზე.

2.2 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 04)

კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ-ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის, სადაც წლის განმავლობაში სტუმრობს შვიდი ათას დამსვენებელზე მეტი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ დღეის მდგომარეობით საგზაო ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად მოშლილია, იგი უარყოფითად მოქმედებს დამსვენებელთა გემოვნებასა და ინტერესზე კურორტის მიმართ, რის გამოც შეიმჩნევა დამსვენებელთა კლების ტენდენცია. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია კურორტ ბეშუმის შიდა გზების აღდგენა და მოასფალტება, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე.

2.3 ა(ა)იპხულო-თაგო" ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.4 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

2.4.1 განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა-ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვას, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენებას, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 77 დასახლებულ პუნქტში 3928-მდე წერტილის მომსახურება.

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის იმ მთებში, ელექტროენერგიის ქსელის მოწყობას, სადაც დღემდე არ არის ელექტროენერგია. ქვეპროგრამის აუცილებლობა გამოწვეულია მოსახლეობისათვის უფრო მარტივი და სრულყოფილი ცხოვრების პირობების შექმნის მიზნით.

2.4.2  სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.

2.4.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.4.4  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24-საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. 2016 წლიდან ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ასევე უზრუნველყობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვასა და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას.         

2.4.5 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

-  კურორტი ბეშუმი გამოირჩევა თავის ტერიტორიაზე არსებული სუფთა და ანკარა წყაროს წყლების არსებობით, რომელსაც სჭირდება სრულყოფილი ათვისება და რაციონალური ხარჯვა. დღეს არსებული სასმელი წყლის სისტემა კი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს აღდგენას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას და დამსვენებლებზე სუფთა და ხარისხიანი წყლის მიწოდებას. ყოველივე ეს დადებითად იმოქმედებს კურორტის მიმართ დამსვენებელთა ინტერესზე, გაიზრდება მათი კმაყოფილების დონე.

- ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია – სოფლის მოსახლეობას დღემდე არ მიეწოდება საკმარისი რაოდენობით სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელებით შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობის 70  კომლის უზრუნველყოფა 24-საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.

- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 5 სოფელში, დიოკნისში, ბეღლეთში, ქვედა ვაშლოვანში, თაგოსა და აგარაში.

- ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა არსებული წყალსადენი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს რეაბილიციას, რაც აუცილებელის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრონველყოფისათვის.

- საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა – არსებული წყლის სისტემა თითქმის მოშლილია და საჭიროებს  რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ სასმელი წყლის გამართულ ქსელს, რითაც შესაძლებელი იქნება წყლის რესურსის მაქსიმალური ათვისება და სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით.

- ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია სოფელ ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგების უზრუნველყოფას.

2.4.6 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. ასევე საპროექტო დოკუმენტაციის საექსპერტო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება.

2.4.7 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

- სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები) მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში გზის სავალი ნაწილი ხშირად ზიანდება უხვი  ნალექისაგან, რითვისაც აუცილებელი გახდა სანიაღვრე არხების მოწყობა.

- კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია   ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმის  წყლისა და კანალიზაციის როგორც არსებული სისტემების რეაბილიტაციას, ასევე ახალი შტოების მოწყობას, რომელიც  უზრუნველყოფს კურორტზე არსებული კოტეჯებისა და საზოგადოებრივი ობიექტების სრულ მომსახურებას. კურორტ ბეშუმში დღემდე არსებული წყლმომარაგებისა და კანალიზაციის საკომუნიკაციო ქსელი და მასთან დაკავშირებული ნაგებობები ამორტიზებულია, ხოლო ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილში საერთოდ არ არსებობს. აღნიშნული ვერ უზრუნველყოფს კურორტის დამსვენებელთა სრულფასოვან მომსახურებას, შესაბამისად, აუცილებელია მათი რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა, რითაც შესაძლებელი იქნება კურორტის შემდგომი განვითარება.

2.4.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

2.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოების და დაბის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელება, ასევე სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში.

2.5.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები იმის გათვალისწინებით, რომ  მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა.

- დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა -  გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად გათვალისწინებული იყო შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 2,5%-ის ანაზღაურება სამუშაოების დასრულების ერთი წლის შემდეგ, ან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში.

- კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე (გარდამავალი)) აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად, აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების და სკამების მონტაჟის მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება.

- გასულ 2015 წელს განხორციელდა საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა, ხოლო მიმდინარე წელს დაგეგმილია აღნიშნულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა.

2.5.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა-მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება.

2.5.3   მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებებლი იქნება როგორც ზაფხულის, ისე ზამთრის პერიოდში ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.

- მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული  შენობები საჭიროებს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 555 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2016 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ მეკეიძეებში ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი), სოფელ კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი),  სოფელ თხილვანაში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი),  სოფელ ფაჩხაში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის ბაგა-ბაღად გადაკეთების სამუშაოები ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), ასევე ხორციელდება ვერნების საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი),  რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა, ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის და ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანის" საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1  ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2  ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამულიოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანის" ფინანსურ მხარდაჭერას 2016 წლის იანვრისა და თებერვლის თვეში, ხოლო დარჩენილი საბიუჯეტო სუბსიდიით ხორციელდება „ფეხბურთის განვითარების  პროგრამის" დაფინანსება საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილების შესაბამისად.

4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექვსი არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას სოფელ ბეღლეთის მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, პაქსაძეების სკოლის მოედნის კეთილმოწყობა და ხელოვნური საფარის დაგება, გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას.

4.1.5 ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „ხულოს საფეხბურთო კლუბ ხიხანის" საბიუჯეტო სუბსიდიის ხარჯზე „ფეხბურთის განვითარების  პროგრამის" შექმნას, რომელიც დაფინანსდება გრანტის სახით  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილების შესაბამისად.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი.

4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

4.2.3  სსიპ ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4 კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა მუნიციპალიტეტში სოფელი ოქრუაშვილები გამოირჩევა თვისი მოსახლეობის სიმრავლით, მაგრამ სოფელს არ გააჩნია ისეთი შენობა-ნაგებობა (არსებული ხის შენობა მოწველებულია და თითქმის მთლიანად ამორტიზირებულია), სადაც  შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის თავშეყრა და სხვადასხვა შეხვედრების თუ კულტურული და შემოქმედებითი საღამოების გამართვა. მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე გადაწყდა ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება.

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა-რეაბილიტაცია მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე დაგეგმილია სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულში კლუბის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რისი განხორციელებაც აუცილებელია თემში არსებული ქორეგრაფიული  და ფოლკლორული გუნდების არსებობისა და შემდგომი განვითარებისათვის, ასევე შესაძლებელი იქნება მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სახის შეხვედრების გამართვა.

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი) იმის გათვალისწინებით, რომ თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი, საჭირო გახდა აღნიშნული შენობის მშენებლობის განხორციელება, რაც 2015 წლიდან ხორციელდება და დასრულდება 2016 წელს. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყოფს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას.

5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 71 ბენეფიციარზე.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული  კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ ომის მონაწილე ვეტერანების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  264 ომის მონაწილე ვეტერანზე  6 კუბური მეტრი შეშის ბილეთის ღირებულების ფულადი კომპენსაცია.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6  უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არა აქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 2 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  ყოველთვიურად  100 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

5.2.7 ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ხელშეწყობას. დაგეგმილია მინიმუმ 5 ოჯახზე დახმარება.

5.2.8 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 14 ბენეფიციარზე და 4 თანხლებ პირზე.

5.2.9 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 175 ოჯახზე.

5.2.10 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 40 ბავშვზე და 40 თანხლებ პირზე.

5.2.11 2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში 2012 წელს მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახების ფინანსურ კომპენაციას. გათვალისწინებულია 15 ოჯახზე.

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  10 934 049 ლარის ოდენობით.

პროგ-

რამული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

8110376

891551

7218825

11434351

909061

10525290

10934049

0

10934049

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147

0

147

135

0

135

135

0

135

 

ხარჯები

5549015

0

5549015

6254420

16120

6238300

6186162

0

6186162

 

შრომის ანაზღაურება

2282018

0

2282018

1752313

0

1752313

1562439

0

1562439

 

საქონელი და მომსახურება

810715

0

810715

987754

16120

971634

1020932

0

1020932

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

42573

0

42573

89300

0

89300

70260

0

70260

 

მივლინება

17863

0

17863

15245

0

15245

16500

0

16500

 

ოფისის ხარჯი

171772

0

171772

276053

16120

259933

207931

0

207931

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

7622

0

7622

11500

0

11500

10500

0

10500

 

კვების ხარჯი

1998

0

1998

0

0

0

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

10105

0

10105

5205

0

5205

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

111447

0

111447

151802

0

151802

147420

0

147420

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

447335

0

447335

438649

0

438649

568321

0

568321

 

სუბსიდიები

1827697

0

1827697

2085969

0

2085969

2163083

0

2163083

 

გრანტები

0

0

0

542770

0

542770

428036

0

428036

 

სოციალური უზრუნველყოფა

606713

0

606713

306492

0

306492

594707

0

594707

 

სხვა ხარჯები

21872

0

21872

579122

0

579122

416965

0

416965

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2561361

891551

1669810

5177171

892941

4284230

4745218

0

4745218

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

2760

0

2760

2669

0

2669

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2306758

0

2306758

2392907

0

2392907

2137232

0

2137232

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99

0

99

130

0

130

130

0

130

 

ხარჯები

2206451

0

2206451

2283863

0

2283863

2099233

0

2099233

 

შრომის ანაზღაურება

1780337

0

1780337

1690171

0

1690171

1557624

0

1557624

 

საქონელი და მომსახურება

310434

0

310434

465107

0

465107

472988

0

472988

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

34737

0

34737

83420

0

83420

69910

0

69910

 

მივლინება

14739

0

14739

13245

0

13245

16500

0

16500

 

ოფისის ხარჯი

108640

0

108640

145673

0

145673

117931

0

117931

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

7622

0

7622

11500

0

11500

10500

0

10500

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

5205

0

5,205

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

80494

0

80494

107537

0

107537

112220

0

112220

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64202

0

64202

98527

0

98527

145927

0

145927

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115680

0

115680

7719

0

7719

2121

0

2121

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

120866

0

120866

66500

0

66500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100307

0

100307

106284

0

106284

37500

0

37500

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

2760

0

2760

499

0

499

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

552877

0

552877

634234

0

634234

565507

0

565507

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

 

20

20

 

20

20

 

20

 

ხარჯები

551562

0

551562

613778

0

613778

554507

0

554507

 

შრომის ანაზღაურება

491051

 

491051

482251

 

482251

368760

 

368760

 

საქონელი და მომსახურება

57471

0

57471

130223

0

130223

180947

0

180947

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9440

 

9440

30480

 

30480

30480

 

30480

 

მივლინება

2649

 

2649

3300

 

3300

3000

 

3000

 

ოფისის ხარჯი

22830

 

22830

30859

 

30859

31300

 

31300

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2000

 

2000

4000

 

4000

3500

 

3500

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20552

 

20552

36176

 

36176

33840

 

33840

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

25,408

 

25,408

78,827

 

78,827

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3040

 

3040

1304

 

1304

1800

 

1800

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

3,000

 

3,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1315

 

1315

20456

 

20456

11000

 

11000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1753881

0

1753881

1535229

0

1535229

1511725

0

1511725

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79

 

79

110

 

110

110

 

110

 

ხარჯები

1654889

0

1654889

1486619

0

1486619

1484726

0

1484726

 

შრომის ანაზღაურება

1289286

0

1289286

1207920

0

1207920

1188864

0

1188864

 

საქონელი და მომსახურება

252963

0

252963

272284

0

272284

292041

0

292041

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

25297

0

25297

36380

0

36380

39430

0

39430

 

მივლინება

12090

0

12090

9945

0

9945

13500

0

13500

 

ოფისის ხარჯი

85810

0

85810

83004

0

83004

86631

0

86631

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

5622

0

5622

7500

0

7500

7000

0

7000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

1370

0

1,370

0

0

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

59942

0

59942

61120

0

61120

78380

0

78380

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64202

0

64202

72965

0

72965

67100

0

67100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

112640

0

112640

6415

0

6415

321

0

321

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

3500

0

3500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98992

0

98992

45850

0

45850

26500

0

26500

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

2760

0

2760

499

0

499

01 03

მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

75031

0

75031

93361

0

93361

0

0

0

 

ხარჯები

16039

0

16039

55363

0

55363

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

16039

 

16039

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

55363

0

55363

0

0

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

16560

 

16560

0

 

 

 

ოფისის ხარჯი

0

 

0

31360

 

31360

0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

 

 

3,439

 

3,439

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

4004

 

4004

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58992

 

58992

37998

 

37998

0

 

 

01 04

არასამთავრობო ორგანიზაცია მერსი ქორფსის" პროექტის  თანადაფინანსება

0

0

0

10083

0

10083

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

8103

0

8103

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

7237

0

7237

0

0

0

 

ოფისის ხარჯი

0

 

0

450

 

450

0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

 

 

396

 

396

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

6237

 

6237

0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

0

154

 

154

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

866

 

866

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1980

 

1980

0

 

 

01 05

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

120000

0

120000

60000

0

60000

 

ხარჯები

0

0

0

120000

0

120000

60000

0

60000

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

120000

 

120000

60000

 

60000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

780097

0

780097

491878

0

491878

13365

0

13365

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

0

48

5

0

5

5

0

5

 

ხარჯები

572647

0

572647

489678

0

489678

13365

0

13365

 

შრომის ანაზღაურება

501681

0

501681

62142

0

62142

4815

0

4815

 

საქონელი და მომსახურება

69846

0

69846

27651

0

27651

8550

0

8550

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7836

0

7836

5880

0

5880

350

0

350

 

მივლინება

3124

0

3124

2000

0

2000

0

0

0

 

ოფისის ხარჯი

14340

0

14340

4921

0

4921

0

0

0

 

კვების ხარჯი

1998

0

1998

0

0

0

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

10105

0

10105

0

0

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

30953

0

30953

13850

0

13850

8200

0

8200

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1490

0

1490

1000

0

1000

0

0

0

 

გრანტები

0

0

0

350125

0

350125

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1120

0

1120

49760

0

49760

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207450

0

207450

2200

0

2200

0

0

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

684783

0

684783

405625

0

405625

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

 

43

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

477333

0

477333

405625

0

405625

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

435070

 

435070

5529

 

5529

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

42263

0

42263

211

0

211

0

0

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3436

 

3436

0

 

0

0

 

0

 

მივლინება

595

 

595

0

 

0

0

 

0

 

ოფისის ხარჯი

8426

 

8426

211

 

211

0

 

 

 

კვების ხარჯი

1998

 

1998

0

 

0

0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

10105

 

10105

0

 

 

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17703

 

17703

0

 

0

0

 

 

 

გრანტები

0

 

 

350125

 

350125

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

49760

 

49760

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207450

 

207450

0

 

 

0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

95314

0

95314

86253

0

86253

5165

0

5165

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

 

5

5

 

5

5

 

5

 

ხარჯები

95314

0

95314

84053

0

84053

5165

0

5165

 

შრომის ანაზღაურება

66611

 

66611

56613

 

56613

4815

 

4815

 

საქონელი და მომსახურება

27583

0

27583

27440

0

27440

350

0

350

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4400

 

4400

5880

 

5880

350

 

350

 

მივლინება

2529

 

2529

2000

 

2000

0

 

0

 

ოფისის ხარჯი

5914

 

5914

4710

 

4710

0

 

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

13250

 

13250

13850

 

13850

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1490

 

1490

1000

 

1000

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1120

 

1120

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

2200

 

2200

0

 

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

8200

0

8200

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

8200

0

8200

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

8200

0

8200

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

8200

 

8200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2087695

891551

1196144

4325870

909061

3416809

3597808

0

3597808

 

ხარჯები

463903

0

463903

631074

16120

614954

711090

0

711090

 

საქონელი და მომსახურება

262072

0

262072

399503

16120

383383

429394

0

429394

 

ოფისის ხარჯი

48792

0

48792

125459

16120

109339

90000

0

90000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

0

0

9,902

0

9,902

11,000

0

11,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

213280

0

213280

264142

0

264142

328394

0

328394

 

სუბსიდიები

179959

0

179959

195710

0

195710

261496

0

261496

 

სხვა ხარჯები

21872

0

21872

35861

0

35861

20200

0

20200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1623792

891551

732241

3694796

892941

2801855

2884548

0

2884548

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

2,170

0

2,170

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა

5720

0

5720

21472

0

21472

971000

0

971000

 

ხარჯები

2720

0

2720

9902

0

9902

11000

0

11000

 

საქონელი და მომსახურება

2720

0

2720

9902

0

9902

11000

0

11000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

0

9,902

 

9,902

11,000

 

11,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2720

 

2720

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3000

 

3000

11570

 

11570

960000

 

960000

03 01 01

ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

0

0

0

11570

0

11570

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

11570

 

11570

0

 

 

03 01 02

ხულო ბეშუმისა და ღორჯომი ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა

2,720

0

2,720

9,902

0

9,902

11,000

0

11,000

 

ხარჯები

2,720

0

2,720

9,902

0

9,902

11,000

0

11,000

 

საქონელი და მომსახურება

2,720

0

2,720

9,902

0

9,902

11,000

0

11,000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

 

 

9,902

 

9,902

11,000

 

11,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,720

 

2,720

0

 

 

0

 

 

03 01 03

ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3000

 

3000

0

 

 

0

 

 

03 01 04

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

960000

0

960000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

960,000

 

960,000

03 02

ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“

38379

0

38379

45120

0

45120

48300

0

48300

 

ხარჯები

38379

0

38379

45120

0

45120

48300

0

48300

 

სუბსიდიები

38379

 

38379

44320

 

44320

48300

 

48300

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

800

 

800

0

 

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

753753

0

753753

2895383

0

2894583

2388373

0

2388373

 

ხარჯები

392085

0

392085

546031

0

545231

639070

0

639070

 

საქონელი და მომსახურება

228633

0

228633

359580

0

358780

405674

0

405674

 

ოფისის ხარჯი

48792

0

48792

109339

0

109339

90000

0

90,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

179841

0

179841

250241

0

250241

315674

0

315,674

 

სუბსიდიები

141580

0

141580

151390

0

151390

213196

0

213196

 

სხვა ხარჯები

21872

0

21872

35061

0

35061

20200

0

20200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361668

0

361668

2349352

0

2349352

1749303

0

1749303

03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

66538

0

66538

12120

0

12120

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

12,120

0

12,120

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

12,120

 

12,120

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66538

 

66538

0

 

 

0

 

 

03 03 02

განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

108424

0

108424

394915

0

394915

402800

0

402800

 

ხარჯები

96492

0

96492

180000

0

180000

205800

0

205800

 

საქონელი და მომსახურება

96492

0

96492

180000

0

180000

205800

0

205800

 

ოფისის ხარჯი

48792

 

48792

81711

 

81711

90000

 

90000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47700

 

47700

98289

 

98289

115800

 

115800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11932

 

11932

214915

 

214915

197000

 

197000

03 03 02 01

გარე განათების მოვლა-ექპლოატაციის პროგრამა

96492

0

96492

180000

0

180000

205800

0

205800

 

ხარჯები

96492

0

96492

180000

0

180000

205800

0

205800

 

საქონელი და მომსახურება

96492

0

96492

180000

0

180000

205800

0

205800

 

ოფისის ხარჯი

48792

 

48792

81711

 

81711

90000

 

90000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47700

 

47700

98289

 

98289

115800

 

115800

03 03 02 02

მთა ფაფარაში ელექტრო- ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა

0

0

0

13,000

0

13,000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

13,000

 

13,000

0

 

 

03 03 02 03

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტროენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტროგადამცემი სადენების შეძენა

0

0

0

201,915

0

201,915

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

201,915

 

201,915

0

 

0

03 03 02 04

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

197,000

0

197,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

197,000

 

197,000

03 03 02 05

გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

10800

0

10800

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10800

 

10800

0

 

 

0

 

 

03 03 02 06

ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)

1132

0

1132

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1132

 

1132

0

 

 

0

 

 

03 03 03

სანიტარიული დასუფთავება

112647

0

112647

130800

0

130800

87101

0

87101

 

ხარჯები

112647

0

112647

130800

0

130800

87101

0

87101

 

საქონელი და მომსახურება

112647

0

112647

130800

0

130800

87101

0

87101

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

27,628

 

27628

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

112647

 

112647

103,172

 

103172

87,101

 

87101

03 03 03 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა

112647

0

112647

130000

0

130000

87101

0

87101

 

ხარჯები

112647

0

112647

130000

0

130000

87101

0

87101

 

საქონელი და მომსახურება

112647

0

112647

130000

0

130000

87101

0

87101

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

26,828

 

26,828

0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

112647

 

112647

103172

 

103172

87101

 

87101

03 03 03 02

სანაგვე ურნების შეძენა

0

0

0

800

0

800

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

800

0

800

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

800

0

800

0

0

0

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

800

 

800

0

 

 

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

4028

0

4028

5000

0

5000

10000

0

10000

 

ხარჯები

4028

0

4028

5000

0

5000

10000

0

10000

 

საქონელი და მომსახურება

4028

0

4028

5000

0

5000

10000

0

10000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4028

 

4028

5000

 

5000

10000

 

10000

03 03 05

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

146860

0

146860

155890

0

155890

223196

0

223196

 

ხარჯები

141580

0

141580

155890

0

155890

223196

0

223196

 

სუბსიდიები

141580

 

141580

151390

 

151390

213196

 

213196

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4,500

 

4,500

10,000

 

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5280

 

5280

0

 

0

0

 

 

03 03 06

 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

60817

0

60817

1828352

0

1828352

1019300

0

1019300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60817

 

60817

1828352

 

1828352

1019300

 

1019300

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

60817

0

60817

41880

0

41880

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60817

 

60817

41880

 

41880

0

 

 

03 03 06 02

დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

0

1728567

0

1728567

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

1728567

 

1728567

0

 

 

03 03 06 03

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

6410

0

6410

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

6410

 

6410

0

 

 

03 03 06 04

თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

9,935

0

9,935

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9,935

 

9,935

0

 

 

03 03 06 05

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

855,000

0

855,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

855,000

 

855,000

03 03 06 06

ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

40,000

0

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

40,000

 

40,000

03 03 06 07

სხალთის წყაროს შენობის და
წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა

0

0

0

2,620

0

2,620

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

2,620

 

2,620

0

 

 

03 03 06 08

სახანძრო ავზების მოწყობა  (დიოკნისი, ბეღლეთი, ქვ. ვაშლოვანი, თაგო, აგარა)

0

0

0

38940

0

38940

50000

0

50000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

38940

 

38940

50000

 

50000

03 03 06 09

ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

30000

0

30000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

30000

 

30000

03 03 06 10

საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

40000

0

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

40000

 

40000

03 03 06 11

ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

4300

0

4300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

4300

 

4300

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება

121070

0

121070

100000

0

100000

122273

0

122273

 

ხარჯები

1652

0

1652

26000

0

26000

32773

0

32773

 

საქონელი და მომსახურება

1652

0

1652

26000

0

26000

32773

0

32773

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1652

 

1652

26000

 

26000

32773

 

32773

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119418

 

119418

74000

 

74000

89500

 

89500

03 03 08

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

105019

0

105019

210163

0

210163

437303

0

437303

 

ხარჯები

7336

0

7336

6780

0

6780

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

7336

0

7336

6780

0

6780

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7336

 

7336

6780

 

6780

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97683

 

97683

203383

 

203383

437303

 

437303

03 03 08 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა

7336

0

7336

6780

0

6780

0

0

0

 

ხარჯები

7336

0

7336

6780

0

6780

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

7336

0

7336

6780

0

6780

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7336

 

7336

6780

 

6780

0

 

0

03 03 08 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები)

0

0

0

10000

0

10000

33303

0

33303

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

10000

 

10000

33303

 

33303

03 03 08 03

დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

15297

0

15297

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15297

 

15297

0

 

0

0

 

0

03 03 08 04

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა

82386

0

82386

111115

0

111115

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82386

 

82386

111115

 

111115

0

 

 

03 03 08 05

დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

3317

0

3317

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

3317

 

3317

0

 

 

03 03 08 06

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

10400

0

10400

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

10400

 

10400

0

 

 

03 03 08 07

სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

0

0

0

4751

0

4751

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

4751

 

4751

0

 

 

03 03 08 08

ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის

0

0

0

63800

0

63800

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

63800

 

63800

0

 

 

03 03 08 09

კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

404000

0

404000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

404000

 

404000

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა

28350

0

28350

58143

0

58143

86400

0

86400

 

ხარჯები

28350

0

28350

29441

0

29441

80200

0

80200

 

საქონელი და მომსახურება

6478

0

6478

11000

0

11000

70000

0

70000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6478

 

6478

11000

 

11000

70000

 

70000

 

სხვა ხარჯები

21872

 

21872

18441

 

18441

10200

 

10200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

28702

 

28702

6200

 

6200

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

398292

0

398292

454834

0

454834

190135

0

190135

 

ხარჯები

30719

0

30719

13901

0

13901

12720

0

12720

 

საქონელი და მომსახურება

30719

0

30719

13901

0

13901

12720

0

12720

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30719

0

30719

13901

0

13901

12720

0

12720

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367573

0

367573

440933

0

440933

175245

0

175245

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

2,170

0

2,170

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

124549

0

124549

248463

0

248463

112415

0

112415

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124549

 

124549

248463

 

248463

110245

 

110245

 

ვალდებულების კლება

0

 

0

0

 

0

2,170

 

2,170

03 04 01 01

კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

 

 

 

16888

0

16888

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

16888

 

16888

0

 

 

03 04 01 02

ფერდსამაგრი სამუშაოები

 

 

 

0

0

0

51,750

0

51,750

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

 

51,750

 

51,750

03 04 01 03

ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

 

 

13621

0

13621

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

13621

 

13621

0

 

 

03 04 01 04

ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

 

 

 

4,970

0

4,970

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

4,970

 

4,970

0

 

 

03 04 01 05

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

 

 

 

39525

0

39525

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

39525

 

39525

0

 

 

03 04 01 06

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერეიდან პოლიციის შენობამდე (გარდამავალი))

 

 

 

129970

0

129970

56071

0

56071

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

129970

 

129970

56071

 

56071

03 04 01 07

საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

60973

0

60973

11500

0

11500

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60973

 

60973

11500

 

11500

0

 

 

03 04 01 08

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა

63576

0

63576

23196

0

23196

2170

0

2170

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63576

 

63576

23196

 

23196

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

 

 

0

 

 

2,170

 

2,170

03 04 01 09

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

2893

0

2893

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

2893

 

2893

0

 

 

03 04 01 10

აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

0

0

0

5900

0

5900

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

5900

 

5900

0

 

 

03 04 01 11

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

2424

0

2424

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

2424

 

2424

03 04 02

დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

11755

0

11755

13901

0

13901

12720

0

12720

 

ხარჯები

11755

0

11755

13901

0

13901

12720

0

12720

 

საქონელი და მომსახურება

11755

0

11755

13901

0

13901

12720

0

12720

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11755

 

11755

13901

 

13901

12720

 

12720

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

261988

0

261988

192470

0

192470

65000

0

65000

 

ხარჯები

18964

0

18964

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

18964

0

18964

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18964

 

18964

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243024

 

243024

192470

 

192470

65000

 

65000

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

 

 

 

0

0

0

40000

0

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

0

40000

 

40000

03 04 03 02

მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში

 

 

 

18,900

0

18,900

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

18,900

 

18,900

0

 

 

03 04 03 03

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია

69372

0

69372

84511

0

84511

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69372

 

69372

84511

 

84511

0

 

 

03 04 03 04

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია- რემონტი

48763

0

48763

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48763

 

48763

0

 

 

0

 

 

03 04 03 05

ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

22329

0

22329

25416

0

25416

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22329

 

22329

25416

 

25416

0

 

 

03 04 03 06

მოსაცდელების მშენებლობა (ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი)

18824

0

18824

13548

0

13548

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18824

 

18824

13548

 

13548

0

 

 

03 04 03 07

გამგეობის შენობის რემონტი

42025

0

42025

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42025

 

42025

0

 

 

0

 

 

03 04 03 08

მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება

18964

0

18964

11600

0

11600

25000

0

25000

 

ხარჯები

18964

0

18964

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

18964

0

18964

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18964

 

18964

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

11,600

 

11,600

25,000

 

25,000

03 04 03 09

დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა

41711

0

41711

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41711

 

41711

0

 

 

0

 

 

03 04 03 10

დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით

0

0

0

6930

0

6930

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

6930

 

6930

0

 

 

03 04 03 11

საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

0

0

0

9025

0

9025

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9025

 

9025

0

 

 

03 04 03 12

საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

0

0

0

13940

0

13940

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

13940

 

13940

0

 

 

03 04 03 13

გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა

0

0

0

2900

0

2900

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2900

 

2900

0

 

 

03 04 03 14

დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ №3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა

0

0

0

5700

0

5700

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5700

 

5700

0

 

 

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

891551

891551

0

909061

909061

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

16120

16120

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

16120

16120

0

0

0

0

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

16120

16120

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

891551

891551

0

892941

892941

 

0

 

 

04 00

განათლება

784981

0

784981

2038738

0

2038738

2077170

0

2077170

 

ხარჯები

583693

0

583693

972773

0

972773

997000

0

997000

 

სუბსიდიები

583693

0

583693

862677

0

862677

985000

0

985,000

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

110096

0

110096

12000

0

12,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201288

0

201288

1065965

0

1065965

1080170

0

1080170

04 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

574562

0

574562

902777

0

902777

997000

0

997000

 

ხარჯები

568753

0

568753

902777

0

902777

997000

0

997000

 

სუბსიდიები

568753

 

568753

862677

 

862677

985000

 

985000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

40100

 

40100

12000

 

12000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5809

 

5809

0

 

 

0

 

0

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი

185612

0

185612

1016875

0

1016875

1080170

0

1080170

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185612

 

185612

1016875

 

1016875

1080170

 

1080170

04 02 01

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

 

 

 

167471

0

167471

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

167471

 

167471

0

 

 

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

 

 

 

63956

0

63956

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

63956

 

63956

0

 

 

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

169348

0

169348

73370

0

73370

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

169348

 

169348

73370

 

73370

04 02 04

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

250807

0

250807

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

250807

 

250807

0

 

 

04 02 05

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

38065

0

38065

86940

0

86940

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38065

 

38065

86940

 

86940

0

 

 

04 02 06

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება

30624

0

30624

39872

0

39872

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30624

 

30624

39872

 

39872

0

 

 

04 02 07

დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

98070

0

98070

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98070

 

98070

0

 

 

0

 

 

04 02 08

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

222556

0

222556

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

222556

 

222556

0

 

 

04 02 09

ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

18853

0

18853

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18853

 

18853

0

 

 

0

 

 

04 02 10

მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

225000

0

225,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

225000

 

225000

04 02 11

საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

15925

0

15925

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

15925

 

15925

0

 

 

04 02 12

კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

200000

0

200000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

200000

 

200000

04 02 13

თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

270000

0

270000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

270000

 

270000

04 02 14

ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

200000

0

200000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

200000

 

200000

04 02 15

დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის ბაგა-ბაღად გადაკეთება

0

0

0

0

0

0

111800

0

111800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

111800

 

111800

04 03

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

 

 

 

49090

0

49090

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

49090

 

49090

0

 

 

04 04

 სკოლების მშენებლობა – რემონტი

9867

0

9867

58996

0

58996

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

58996

0

58996

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

58996

 

58996

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9867

 

9867

0

 

0

0

 

0

04 04 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

0

0

0

47308

0

47308

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

47308

0

47308

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

47308

 

47308

0

 

 

04 04 02

შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

9867

0

9867

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9867

 

9867

0

 

0

0

 

0

04 04 03

შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

7448

0

7448

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

7448

0

7448

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

7448

 

7448

0

 

 

04 04 04

სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

0

0

0

4,240

0

4,240

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

4,240

0

4,240

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4,240

 

4,240

0

 

 

04 05

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

14940

0

14940

11000

0

11000

0

0

0

 

ხარჯები

14940

0

14940

11000

0

11000

0

0

0

 

სუბსიდიები

14940

 

14940

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

11,000

 

11,000

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1524772

0

1524772

1681447

0

1681447

2326713

0

2326713

 

ხარჯები

1112687

0

1112687

1379456

0

1379456

1583713

0

1583713

 

საქონელი და მომსახურება

129381

0

129381

95493

0

95493

110000

0

110000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

0

0

20513

0

20513

16000

0

16,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

129381

0

129381

74980

0

74980

94000

0

94,000

 

სუბსიდიები

983306

0

983306

899799

0

899799

798972

0

798972

 

გრანტები

0

0

0

192645

0

192645

428036

0

428036

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

191519

0

191519

246705

0

246705

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412085

0

412085

301991

0

301991

743000

0

743000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

406024

0

406024

559949

0

559949

594178

0

594178

 

ხარჯები

207177

0

207177

395265

0

395265

594178

0

594178

 

საქონელი და მომსახურება

68482

0

68482

22850

0

22850

20000

0

20000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

0

0

100

0

100

5000

0

5,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

68482

0

68482

22750

0

22750

15000

0

15,000

 

სუბსიდიები

138695

0

138695

251104

0

251104

180437

0

180437

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

212,036

0

212,036

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

121311

0

121311

181705

0

181705

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198847

0

198847

164684

0

164684

0

0

0

05 01 01

ა(ა)იპ  „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

144841

0

144841

147539

0

147539

156000

0

156000

 

ხარჯები

138695

0

138695

147539

0

147539

156000

0

156000

 

სუბსიდიები

138695

 

138695

147539

 

147539

155000

 

155000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

1,000

 

1,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6146

 

6146

0

 

 

0

 

0

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

0

0

0

106565

0

106565

25437

0

25437

 

ხარჯები

0

0

0

106565

0

106565

25437

0

25437

 

სუბსიდიები

0

 

 

103565

 

103565

25437

 

25437

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

3,000

 

3,000

0

 

0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

47984

0

47984

45000

0

45000

45000

0

45000

 

ხარჯები

47984

0

47984

45000

0

45000

45000

0

45000

 

საქონელი და მომსახურება

47984

0

47984

22850

0

22850

20000

0

20000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

100

 

100

5000

 

5000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47984

 

47984

22750

 

22750

15000

 

15000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

22,150

 

22,150

25,000

 

25,000

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა – რემონტი

192701

0

192701

260845

0

260845

155705

0

155705

 

ხარჯები

0

0

0

96161

0

96161

155705

0

155705

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

96161

 

96161

155705

 

155705

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192701

 

192701

164684

 

164684

0

 

0

05 01 04 01

დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

25000

0

25000

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

25000

0

25000

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

25000

 

25000

0

 

 

05 01 04 02

დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

33040

0

33040

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

33040

0

33040

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

33040

 

33040

0

 

 

05 01 04 03

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

49288

0

49288

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

49288

 

49288

0

 

 

05 01 04 04

დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

21949

0

21949

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

21949

0

21949

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

21949

 

21949

0

 

 

05 01 04 05

ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

28100

0

28100

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

28100

 

28100

0

 

 

05 01 04 06

მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

29374

0

29374

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29374

 

29374

0

 

 

0

 

 

05 01 04 07

დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

31485

0

31485

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31485

 

31485

0

 

 

0

 

 

05 01 04 08

კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა

24936

0

24936

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24936

 

24936

0

 

 

0

 

 

05 01 04 09

რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

34288

0

34288

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34288

 

34288

0

 

 

0

 

 

05 01 04 10

ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

14998

0

14998

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14998

 

14998

0

 

 

0

 

 

05 01 04 11

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  შემოღობვა

17568

0

17568

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17568

 

17568

0

 

 

0

 

 

05 01 04 12

ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  რემონტი

12223

0

12223

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12223

 

12223

0

 

 

0

 

 

05 01 04 13

განახლების მინი მოედნის  რემონტი

1539

0

1539

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1539

 

1539

0

 

 

0

 

 

05 01 04 14

გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით

26290

0

26290

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26290

 

26290

0

 

 

0

 

 

05 01 04 15

ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა

0

0

0

16172

0

16172

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

16172

0

16172

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

16172

 

16172

0

 

 

05 01 04 16

ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა

0

0

0

60450

0

60450

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

60450

 

60450

0

 

 

05 01 04 17

დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

0

26846

0

26846

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

26846

 

26846

0

 

 

05 01 04 18

ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

29575

0

29575

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

29575

0

29575

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

29575

 

29575

05 01 04 19

ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

14745

0

14745

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

14745

0

14745

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

14745

 

14745

05 01 04 20

პაქსაძეების სკოლის მოედნის კეთილმოწყობა და ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

17155

0

17155

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

17155

0

17155

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

17155

 

17155

05 01 04 21

გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

35000

0

35000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

35000

0

35000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

35000

 

35000

05 01 04 22

უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

29230

0

29230

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

29230

0

29230

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

29230

 

29230

05 01 04 23

ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

30000

0

30000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

30000

0

30000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

30000

 

30000

05 01 05

სპორტული ინვენტარის შეძენა

20498

0

20498

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

20498

0

20498

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

20498

0

20498

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20498

 

20498

0

 

 

0

 

 

05 01 06

ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა

0

0

0

0

0

0

212,036

0

212036

 

გრანტები

0

 

0

0

 

0

212,036

 

212036

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1118748

0

1118748

1121498

0

1121498

1732535

0

1732535

 

ხარჯები

905510

0

905510

984191

0

984191

989535

0

989535

 

საქონელი და მომსახურება

60899

0

60899

72643

0

72643

90000

0

90000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

0

0

20413

0

20413

11000

0

11,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

60899

0

60899

52230

0

52230

79000

0

79,000

 

სუბსიდიები

844611

0

844611

648695

0

648695

618535

0

618535

 

გრანტები

0

0

0

192645

0

192645

216000

0

216000

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

70208

0

70208

65000

0

65000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213238

0

213238

137307

0

137307

743000

0

743000

05 02 01

ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

80434

0

80434

88313

0

88313

96000

0

96000

 

ხარჯები

80434

0

80434

88313

0

88313

96000

0

96000

 

სუბსიდიები

80434

 

80434

83200

 

83200

93500

 

93500

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

5113

 

5113

2500

 

2500

05 02 02

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

485460

0

485460

458860

0

458860

464600

0

464600

 

ხარჯები

475633

0

475633

458860

0

458860

464600

0

464600

 

სუბსიდიები

475633

 

475633

458860

 

458860

452100

 

452100

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

12,500

 

12,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9827

 

9827

0

 

0

0

 

0

05 02 03

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

228133

0

228133

230050

0

230050

216000

0

216000

 

ხარჯები

225733

0

225733

230050

0

230050

216000

0

216000

 

სუბსიდიები

225733

 

225733

37405

 

37405

0

 

 

 

გრანტები

0

 

 

192645

 

192645

216000

 

216000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2400

 

2400

0

 

0

0

 

0

05 02 04

კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

51992

0

51992

149800

0

149800

130000

0

130000

 

ხარჯები

51992

0

51992

112493

0

112493

130000

0

130000

 

საქონელი და მომსახურება

51992

0

51992

63983

0

63983

85000

0

85000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

 

 

17213

 

17213

10000

 

10000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

51992

 

51992

46770

 

46770

75000

 

75000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

48,510

 

48,510

45,000

 

45,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

37,307

 

37,307

0

 

 

05 02 05

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა–-ემონტი

201011

0

201011

114175

0

114175

743000

0

743000

 

ხარჯები

0

0

0

14175

0

14175

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

14175

 

14175

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201011

 

201011

100000

 

100000

743000

 

743000

05 02 05 01

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

196,000

0

196,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

196,000

 

196,000

05 02 05 02

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

185,000

0

185,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

185,000

 

185,000

05 02 05 03

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

100000

0

100000

362000

0

362000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

100000

 

100000

362000

 

362000

05 02 05 04

თხილვანის  მუზეუმის რემონტი

7315

0

7315

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7315

 

7315

0

 

 

0

 

 

05 02 05 05

საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

140640

0

140640

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140640

 

140640

0

 

 

0

 

 

05 02 05 06

ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

53056

0

53056

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53056

 

53056

0

 

 

0

 

 

05 02 05 07

სხალთის მუზეუმის რემონტი

0

0

0

14175

0

14175

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

14175

0

14175

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

14175

 

14175

0

 

 

05 02 06

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

8907

0

8907

9500

0

9500

10000

0

10000

 

ხარჯები

8907

0

8907

9500

0

9500

10000

0

10000

 

საქონელი და მომსახურება

8907

0

8907

8660

0

8660

5000

0

5000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

 

 

3200

 

3200

1000

 

1000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8907

 

8907

5460

 

5460

4000

 

4000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

840

 

840

5,000

 

5,000

05 02 07

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

62811

0

62811

70800

0

70800

72935

0

72935

 

ხარჯები

62811

0

62811

70800

0

70800

72935

0

72935

 

სუბსიდიები

62811

 

62811

69230

 

69230

72935

 

72935

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

1570

 

1570

0

 

 

06  00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

626073

0

626073

503511

0

503511

781761

0

781761

 

ხარჯები

609634

0

609634

497576

0

497576

781761

0

781761

 

საქონელი და მომსახურება

38982

0

38982

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38982

0

38982

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

80739

0

80739

127783

0

127783

117615

0

117615

 

სოციალური უზრუნველყოფა

489913

0

489913

249013

0

249013

592586

0

592586

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

120780

0

120780

71560

0

71560

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16439

0

16439

5935

0

5935

0

0

0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

106671

0

106671

155085

0

155085

161348

0

161348

 

ხარჯები

90232

0

90232

149150

0

149150

161348

0

161348

 

სუბსიდიები

80739

0

80739

127783

0

127783

117615

0

117615

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9493

0

9493

18967

0

18967

37733

0

37733

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

2400

0

2400

6000

0

6000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16439

0

16439

5935

0

5935

0

0

0

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

0

0

0

108647

0

108647

123615

0

123615

 

ხარჯები

0

0

0

108647

0

108647

123615

0

123615

 

სუბსიდიები

 

 

 

106247

 

106247

117615

 

117615

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

2400

 

2400

6000

 

6000

06 01 02

სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

80739

0

80739

21536

0

21536

0

0

0

 

ხარჯები

80739

0

80739

21536

0

21536

0

0

0

 

სუბსიდიები

80739

 

80739

21536

 

21536

0

 

0

06 01 02 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

79823

0

79823

21536

0

21536

0

0

0

 

ხარჯები

79823

0

79823

21536

0

21536

0

0

0

 

სუბსიდიები

79823

 

79823

21536

 

21536

0

 

 

06 01 02 02

ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა

916

0

916

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

916

0

916

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

916

 

916

0

 

 

0

 

 

06 01 03

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

9493

0

9493

18967

0

18967

29607

0

29607

 

ხარჯები

9493

0

9493

18967

0

18967

29607

0

29607

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9493

 

9493

18967

 

18967

29607

 

29607

06 01 04

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

8126

0

8126

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

8126

0

8126

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

8126

 

8126

06 01 05

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი

16439

0

16439

5935

0

5935

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16439

 

16439

5935

 

5935

0

 

0

06 01 05 01

თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

9625

0

9625

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9625

 

9625

0

 

 

0

 

 

06 01 05 02

თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

0

0

0

5935

0

5935

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

5935

 

5935

0

 

 

06 01 05 03

ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში

6814

0

6814

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6814

 

6814

0

 

 

0

 

 

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

519402

0

519402

348426

0

348426

620413

0

620413

 

ხარჯები

519402

0

519402

348426

0

348426

620413

0

620413

 

საქონელი და მომსახურება

38982

0

38982

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38982

0

38982

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

480420

0

480420

230046

0

230046

554853

0

554853

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

118,380

0

118,380

65,560

0

65,560

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

34693

0

34693

35400

0

35400

36600

0

36600

 

ხარჯები

34693

0

34693

35400

0

35400

36600

0

36600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34693

 

34693

35400

 

35400

36600

 

36600

06 02 02

ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა 

1240

0

1240

1750

0

1750

10560

0

10560

 

ხარჯები

1240

0

1240

1750

0

1750

10560

0

10560

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1240

 

1240

70

 

70

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

1,680

 

1,680

10,560

 

10,560

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

23750

0

23750

20000

0

20000

25000

0

25000

 

ხარჯები

23750

0

23750

20000

0

20000

25000

0

25000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23750

 

23750

20000

 

20000

25000

 

25000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

55000

0

55000

55000

0

55000

50000

0

50000

 

ხარჯები

55000

0

55000

55000

0

55000

50000

0

50000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55000

 

55000

55000

 

55000

50000

 

50000

06 02 05

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

48000

0

48000

50000

0

50000

60000

0

60000

 

ხარჯები

48000

0

48000

50000

0

50000

60000

0

60000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48000

 

48000

50000

 

50000

60000

 

60000

06 02 06

უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

3400

0

3400

3000

0

3000

2400

0

2400

 

ხარჯები

3400

0

3400

3000

0

3000

2400

0

2400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3400

 

3400

3000

 

3000

2400

 

2400

06 02 07

ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

0

60,000

0

60,000

55,000

0

55,000

 

ხარჯები

0

0

0

60,000

0

60,000

55,000

0

55,000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

60,000

 

60,000

55,000

 

55,000

06 02 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

284073

0

284073

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

284073

0

284073

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

284073

 

284073

0

 

 

0

 

 

06 02 09

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა

30264

0

30264

30576

0

30576

37660

0

37660

 

ხარჯები

30264

0

30264

30576

0

30576

37660

0

37660

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30264

 

30264

30576

 

30576

37660

 

37660

06 02 10

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

0

0

36000

0

36000

35000

0

35000

 

ხარჯები

0

0

0

36000

0

36000

35000

0

35000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

36000

 

36000

35000

 

35000

06 02 11

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა

38982

0

38982

56700

0

56700

0

0

0

 

ხარჯები

38982

0

38982

56700

0

56700

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

38982

0

38982

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38982

 

38982

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

56,700

 

56,700

0

 

 

06 02 12

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

56000

0

56000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

56000

0

56000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

56000

 

56000

06 02 13

2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება

0

0

0

0

0

0

252193

0

252193

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

252193

0

252193

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

252193

 

252193

 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 17. პრემიები და დანამატები
2016 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 18. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.