„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/03/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/03/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016278
14
10/03/2016
ვებგვერდი, 14/03/2016
190020020.35.161.016278
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2016 წლის 10 მარტი

ქ.გარდაბანი

 

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა  და „ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულო, ადგენს:

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №63 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01.01.2016, 190020020.35.161.016264) განხორციელდეს შემდეგი ცვლილებები:

– გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი I

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები


მუხლი 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
     

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

შემოსულობები

                 17,068.84

                 19,136.90

                 18,222.0

შემოსავლები

                 16,892.14

                 18,444.90

                 17,222.0

არაფინანსური აქტივების კლება

                      176.70

                      692.00

                   1,000.00

ფინანსური აქტივების კლება

                               -  

                               -  

                               -  

ვალდებულებების ზრდა

                               -  

                               -  

                               -  

გადასახდელები

                 15,036.10

                 23,815.60

                 21,365.6

ხარჯები

                 10,607.20

                 12,762.79

                 12,649.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   4,298.90

                 10,316.29

                   7,873.5

ფინანსური აქტივების ზრდა

                               -  

                               -  

                               -  

ვალდებულებების კლება

                      130.00

                      736.52

                      842.6

ნაშთის ცვლილება

                   2,032.74

                 (4,678.70)

                 (3,143.6)

 


მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსი                           (ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

შემოსავლები

16,892.1

18,444.9

17,222.0

გადასახადები

7,145.8

6,753.0

6,300.0

გრანტები

6,808.1

8,601.4

7,942.9

სხვა შემოსავლები

2,938.2

3,090.5

2,979.1

 

 

 

 

ხარჯები

10,607.2

12,762.8

12,649.5

შრომის ანაზღაურება

2,996.1

3,268.5

3,014.3

საქონელი და მომსახურება

3,024.2

3,114.7

3,522.5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

78.4

70.5

72.0

სუბსიდიები

3,423.5

4,644.3

5,031.0

გრანტები

0.0

366.6

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

533.8

636.9

684.0

სხვა ხარჯები

551.2

661.4

305.8

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

6,284.9

5,682.1

4,572.5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,122.2

9,624.3

6,873,5

ზრდა

4,298.9

10,316.3

7,873.5

კლება

176.7

692.0

1,000.0

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

2,162.7

-3,942.2

-2,301.0

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,032.7

-4,678.7

-3,143.6

ზრდა

2,515.6

0.0

0.0

კლება

482.9

4,678.7

3,143.6

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-130.0

-736.5

-842.6

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

130.0

736.5

842.6

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

თავი II

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები


მუხლი 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 668.52 ათასი ლარის ოდენობით 

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

შემოსავლები

                 16,892.14

                 18,444.90

                 17,222.0

გადასახადები

                   7,145.80

                   6,753.00

                   6,300.00

გრანტები

                   6,808.10

                   8,601.40

                   7,942.9

სხვა შემოსავლები

                   2,938.24

                   3,090.50

                   2,979.1

 


მუხლი 4. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 300.00 ათასი ლარის ოდენობით (ათას ლარებში)

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

11

გადასახადები

                   7,145.80

                   6,753.00

                   6,300.00

11111

საშემოსავლო გადასახადი

                               -  

                               -  

                   2,000.00

11311

ქონების გადასახადი მათ შორის:

                   7,145.80

                   6,753.00

                   4,300.00

113111

საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი

                      2,563.60

                      2,330.00

                      2,330.00

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი

                           21.30

                           15.00

                           15.00

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                      1,201.00

                      1,000.00

                      1,000.00

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

                      3,356.00

                      3,408.00

                         955.00

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

                           3.90

                               -  

                               -  

 


მუხლი 5. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7,942.9 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

13

გრანტები

6808.1

8601.4

7,942.9

133

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6808.1

8601.4

7,942.9

1311

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3815.3

4001.4

7,942.9

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3555.3

3741.4

2,129.5

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

260

260

260.0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0

0

0

1312

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2992.8

4600

5,553.4

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1359.1

3046.4

3,899.9

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1572.3

1553.6

1,653.5

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0

0

0

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

61.4

0

0

 


მუხლი 6. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2979.1 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

2938.24

3090.50

2979.1

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

1014.54

1200.00

1000.00

1411

პროცენტები

474.80

500.00

500.00

1415

რენტა

539.74

700.00

500.00

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

539.70

700.00

500.00

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.04

0.00

0.00

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

303.70

552.00

458.1

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

301.10

552.00

458.1

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

170.00

351.00

130.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.00

0.00

0.0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

130.70

201.00

328.0

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.40

0.00

0.1

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

2.60

0.00

0.0

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2.60

0.00

0.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1428.10

1263.50

1521.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

191.90

75.00

0.0

 

თავი III

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია


მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12,649.5 ათასი ლარის ოდენობით    

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

ხარჯები

              10,607.20

              12,762.79

              12,649.5

შრომის ანაზღაურება

               2,996.10

               3,268.45

               3,014.3

საქონელი და მომსახურება

               3,024.20

               3,114.66

               3,522.5

პროცენტი

                    78.40

                    70.49

                    72.0

სუბსიდიები

               3,423.50

               4,644.30

               5,031.0

გრანტები

                         -  

                  366.60

                 20.0  

სოციალური უზრუნველყოფა

                  533.80

                  636.90

                  684.0

სხვა ხარჯები

                  551.20

                  661.39

                  305.8

 


მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6,873.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,873.5 ათასი ლარის ოდენობით

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

                        2.30

                      52.10

                      135.5

01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

                      42.90

                    108.63

144.3

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

                    112.20

                            -  

                            -  

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

                            -  

                        8.00

                        4.8

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

                    487.30

                 3,349.13

                    3,372.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

                 1,239.10

                    782.41

                      53.9

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

                      10.20

                      28.00

                      13.7

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

                            -  

                    100.00

                      93.5

03 02 05

ბინათმშენებლობა

                            -  

                    272.33

                            25.8

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

                            -  

                    652.54

                      51.8

03 02 08

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

                            -  

                      78.50

                      63.6

03 02 10

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

                            -  

                 1,040.27

                    1,545.9

03 03 01

კეთილმოწყობის ხარჯები

                    271.90

                 1,105.68

                    196.2

03 03 02

გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები

                            -  

                    236.18

                            -  

03 03 03

ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

                            -  

                    882.25

                    210.2

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

                 1,784.40

                 1,588.59

                            1,890.5

04 01

ბაგა-ბაღების გაერთიანება

                    259.60

                            -  

                            -  

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

                            -  

                      31.70

                      21.9

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

                            -  

                            -  

                      50.0

05 02 02 04

კულტურის ცენტრი

                      89.00

                            -  

                            -  

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

               4,298.90

             10,316.29

               7,873.5

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1000.0 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

                    176.70

                 692.00

              1,000.00

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

                      93.00

                 442.00

                 500.00

314

შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

                      83.70

                 250.00

                 500.00

 


მუხლი 9. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4,258.0   

4,938.7   

5,049.8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4,054.4   

4,855.2   

4,977.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,036.3   

4,843.0   

4,877.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

18.1   

12.3   

100.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

203.6   

83.5   

72.0   

702

თავდაცვა

259.7   

192.1   

196.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

442.2   

387.9   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

442.2   

387.9   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

530.8   

3,369.1   

3,372.0   

7045

ტრანსპორტი

530.8   

3,369.1   

3,372.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

530.8   

3,369.1   

3,372.0   

705

გარემოს დაცვა

612.1   

751.2   

911.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

612.1   

748.7   

891.5   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

2.5   

20.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4,589.4   

8,454.2   

5,246.0   

7061

ბინათმშენებლობა

249.0   

407.6   

25.8   

7063

წყალმომარაგება

1,697.9   

3,323.2   

2,272.5   

7064

გარე განათება

342.6   

530.0   

435.4   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2,299.9   

4,193.4   

2,512.4   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

296.9   

310.0   

260.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

296.9   

310.0   

260.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,178.7   

1,487.0   

1,660.2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

383.2   

603.3   

604.7   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

783.9   

847.7   

993.5   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

10.0   

36.0   

18.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

1.6   

0.0   

44.0   

709

განათლება

2,028.9   

2,348.5   

3,000.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,028.9   

2,348.5   

3,000.0   

710

სოციალური დაცვა

709.4   

840.4   

827.5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

125.8   

176.0   

160.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

117.0   

184.4   

231.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

466.6   

480.0   

436.5   

 

სულ

14,906.1   

23,079.1   

20,523.0   

თავი IV

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება


მუხლი 10. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  - 2,301.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 11. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 3,143.6 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0  ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

                 2,515.64

                         -  

                         -  

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3,143.6 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

                    482.90

              4,678.70

         3,143.6

 


მუხლი 12. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების  ცვლილება
 

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 -842.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0  ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

                            -  

                         -  

                         -  

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 842.6 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

                    130.00

                 736.52

                 842.6

თავი V

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

ორგ.

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

15,036.1

3,475.7

11,560.4

23,815.6

5,204.1

18,611.5

21365.6

6146.3

15219.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

252.0

0.0

252.0

212.0

0.0

212.0

218.0

0.0

218.0

 

ხარჯები

10,607.2

154.1

10,453.1

12,762.8

126.5

12,636.3

12649.5

260.0

12389.5

 

შრომის ანაზღაურება

2,996.1

0.0

2,996.1

3,268.5

0.0

3,268.5

3014.3

0.0

3014.3

 

საქონელი და მომსახურება

3,024.2

0.0

3,024.2

3,114.7

0.0

3,114.7

3522.5

45.0

3477.5

 

პროცენტი

78.4

0.0

78.4

70.5

0.0

70.5

72.0

0.0

72.0

 

სუბსიდიები

3,423.5

0.0

3,423.5

4,644.3

0.0

4,644.3

5031.0

210.0

4821.0

 

                   
 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

366.6

0.0

366.6

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

533.8

0.0

533.8

636.9

0.0

636.9

684.0

3.5

680.5

 

სხვა ხარჯები

551.2

154.1

397.1

661.4

126.5

534.9

305.8

1.5

304.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,298.9

3,321.6

977.3

10,316.3

4,869.5

5,446.8

7873.5

5839.1

2034.4

 

ძირითადი აქტივები

4,298.9

3,321.6

977.3

10,316.3

4,869.5

5,446.8

7873.5

5839.1

2034.4

 

ვალდებულებების კლება

130.0

0.0

130.0

736.5

208.1

528.4

842.6

47.2

795.5

 

საშინაო

130.0

0.0

130.0

736.5

208.1

528.4

842.6

47.2

795.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4,388.0

0.0

4,388.0

5,228.8

0.0

5,228.8

5281.2

0.0

5281.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

201.0

0.0

201.0

212.0

0.0

212.0

209.0

0.0

209.0

 

ხარჯები

4,100.6

0.0

4,100.6

4,778.0

0.0

4,778.0

4770.0

0.0

4770.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,482.9

0.0

2,482.9

3,148.2

0.0

3,148.2

2913.5

0.0

2913.5

 

საქონელი და მომსახურება

1,506.2

0.0

1,506.2

1,466.6

0.0

1,466.6

1595.7

0.0

1595.7

 

პროცენტი

78.4

0.0

78.4

70.5

0.0

70.5

72.0

0.0

72.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

0.0

6.5

38.9

0.0

38.9

18.0

0.0

18.0

 

სხვა ხარჯები

26.6

0.0

26.6

53.8

0.0

53.8

170.8

0.0

170.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157.4

0.0

157.4

160.7

0.0

160.7

279.8

0.0

279.8

 

ძირითადი აქტივები

157.4

0.0

157.4

160.7

0.0

160.7

279.8

0.0

279.8

                     

 

ვალდებულებების კლება

130.0

0.0

130.0

290.1

0.0

290.1

231.4

0.0

231.4

 

საშინაო

130.0

0.0

130.0

290.1

0.0

290.1

231.4

0.0

231.4

01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

893.7

0.0

893.7

1,136.4

0.0

1,136.4

1262.9

0.0

1262.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

 

23.0

23.0

 

23.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

891.4

0.0

891.4

1,073.6

0.0

1,073.6

1123.3

0.0

1123.3

 

შრომის ანაზღაურება

581.0

0.0

581.0

652.3

0.0

652.3

649.9

0.0

649.9

 

საქონელი და მომსახურება

310.4

0.0

310.4

418.3

0.0

418.3

470.4

0.0

470.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

2.3

52.1

0.0

52.1

135.5

0.0

135.5

 

ძირითადი აქტივები

2.3

0.0

2.3

52.1

0.0

52.1

135.5

0.0

135.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

10.6

0.0

10.6

4.1

0.0

4.1

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

10.6

0.0

10.6

4.1

0.0

4.1

01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

3,142.6

0.0

3,142.6

3,791.2

0.0

3,791.2

3698.3

0.0

3698.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

178.0

 

178.0

189.0

 

189.0

184.0

 

184.0

 

ხარჯები

3,099.7

0.0

3,099.7

3,608.6

0.0

3,608.6

3474.7

0.0

3474.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,901.9

0.0

1,901.9

2,495.9

0.0

2,495.9

2263.6

0.0

2263.6

 

საქონელი და მომსახურება

1,191.3

0.0

1,191.3

1,048.3

0.0

1,048.3

1125.3

0.0

1125.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

0.0

6.5

35.9

0.0

35.9

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

28.5

0.0

28.5

70.8

0.0

70.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.9

0.0

42.9

108.6

0.0

108.6

144.3

0.0

144.3

 

ძირითადი აქტივები

42.9

0.0

42.9

108.6

0.0

108.6

144.3

0.0

144.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

73.9

0.0

73.9

79.3

0.0

79.3

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

73.9

0.0

73.9

79.3

0.0

79.3

01 03

სარეზერვო ფონდი

18.1

0.0

18.1

12.3

0.0

12.3

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

18.1

0.0

18.1

12.3

0.0

12.3

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

18.1

0.0

18.1

12.3

0.0

12.3

100.0

0.0

100.0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

333.6

0.0

333.6

289.0

0.0

289.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

91.4

0.0

91.4

83.5

0.0

83.5

72.0

0.0

72.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

78.4

0.0

78.4

70.5

0.0

70.5

72.0

0.0

72.0

 

სხვა ხარჯები

8.5

0.0

8.5

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.2

0.0

112.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

112.2

0.0

112.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

130.0

0.0

130.0

205.5

0.0

205.5

148.0

0.0

148.0

 

საშინაო

130.0

0.0

130.0

205.5

0.0

205.5

148.0

0.0

148.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

701.9

0.0

701.9

583.2

0.0

583.2

196.0

0.0

196.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51.0

0.0

51.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

701.9

0.0

701.9

572.0

0.0

572.0

191.2

0.0

191.2

 

შრომის ანაზღაურება

513.2

0.0

513.2

120.3

0.0

120.3

100.8

0.0

100.8

 

საქონელი და მომსახურება

188.7

0.0

188.7

67.8

0.0

67.8

90.4

0.0

90.4

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

366.6

0.0

366.6

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

17.4

0.0

17.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

4.8

0.0

4.8

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

4.8

0.0

4.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო

სიტუაციების მართვა

442.2

0.0

442.2

390.5

0.0

390.5

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

 

32.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

442.2

0.0

442.2

387.9

0.0

387.9

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

332.9

0.0

332.9

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

109.3

0.0

109.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

366.6

0.0

366.6

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

17.4

0.0

17.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

2.6

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

2.6

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

259.7

0.0

259.7

192.7

0.0

192.7

196.0

0.0

196.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

 

19.0

0.0

 

 

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

259.7

0.0

259.7

184.1

0.0

184.1

191.2

0.0

191.2

 

შრომის ანაზღაურება

180.3

0.0

180.3

116.3

0.0

116.3

100.8

0.0

100.8

 

საქონელი და მომსახურება

79.4

0.0

79.4

67.8

0.0

67.8

90.4

0.0

90.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

4.8

0.0

4.8

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

4.8

0.0

4.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5,732.3

3,475.7

2,256.6

13,007.1

5,204.1

7,803.1

10123.1

5896.3

4226.8

 

ხარჯები

1,939.4

154.1

1,785.3

2,458.6

126.5

2,332.1

2012.5

10.0

2002.5

 

საქონელი და მომსახურება

1,163.2

0.0

1,163.2

1,453.8

0.0

1,453.8

1653.0

10.0

1643.0

 

სუბსიდიები

263.5

0.0

263.5

444.6

0.0

444.6

300.0

0.0

300.0

 

სხვა ხარჯები

512.7

154.1

358.6

560.2

126.5

433.7

59.5

0.0

59.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,792.9

3,321.6

471.3

10,115.9

4,869.5

5,246.4

7517.0

5839.1

1677.9

 

ძირითადი აქტივები

3,792.9

3,321.6

471.3

10,115.9

4,869.5

5,246.4

7517.0

5839.1

1677.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

432.6

208.1

224.6

593.5

47.2

546.4

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

432.6

208.1

224.6

593.5

47.2

546.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

530.8

487.3

43.5

3,427.4

1,239.6

2,187.8

3755.6

2650.0

1105.6

 

ხარჯები

43.5

0.0

43.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

43.5

0.0

43.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

487.3

487.3

0.0

3,349.1

1,239.6

2,109.6

3372.0

2650.0

722.0

 

ძირითადი აქტივები

487.3

487.3

0.0

3,349.1

1,239.6

2,109.6

3372.0

2650.0

722.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

58.2

0.0

58.2

383.6

0.0

383.6

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

58.2

0.0

58.2

383.6

0.0

383.6

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,901.6

1,278.6

1,623.0

5,245.6

1,995.8

3,249.9

3732.3

1308.6

2423.7

 

ხარჯები

1,652.3

53.5

1,598.8

2,058.0

107.7

1,950.3

1797.0

10.0

1787.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,163.2

0.0

1,163.2

1,449.8

0.0

1,449.8

1596.9

10.0

1586.9

 

სუბსიდიები

129.2

0.0

129.2

378.1

0.0

378.1

150.0

0.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

359.9

53.5

306.4

230.1

107.7

122.4

50.1

0.0

50.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,249.3

1,225.1

24.2

2,954.0

1,715.7

1,238.4

1848.1

1298.6

549.5

 

ძირითადი აქტივები

1,249.3

1,225.1

24.2

2,954.0

1,715.7

1,238.4

1848.1

1298.6

549.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

233.6

172.4

61.2

87.2

0.0

87.2

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

233.6

172.4

61.2

87.2

0.0

87.2

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,687.9

1,225.1

462.8

1,533.2

748.3

784.9

613.4

0.0

613.4

 

ხარჯები

448.8

0.0

448.8

521.4

0.4

521.0

547.4

0.0

547.4

 

საქონელი და მომსახურება

388.5

0.0

388.5

426.6

0.0

426.6

497.3

0.0

497.3

 

სხვა ხარჯები

60.3

0.0

60.3

94.8

0.4

94.4

50.1

0.0

50.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,239.1

1,225.1

14.0

782.4

575.5

206.9

53.9

0.0

53.9

 

ძირითადი აქტივები

1,239.1

1,225.1

14.0

782.4

575.5

206.9

53.9

0.0

53.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

229.4

172.4

57.0

12.2

0.0

12.2

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

229.4

172.4

57.0

12.2

0.0

12.2

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

342.6

0.0

342.6

534.2

0.0

534.2

450.2

0.0

450.2

 

ხარჯები

332.4

0.0

332.4

502.0

0.0

502.0

421.6

0.0

421.6

 

საქონელი და მომსახურება

332.4

0.0

332.4

502.0

0.0

502.0

421.6

0.0

421.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

     0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.2

0.0

10.2

28.0

0.0

28.0

13.7

0.0

13.7

 

ძირითადი აქტივები

10.2

0.0

10.2

28.0

0.0

28.0

13.7

0.0

13.7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

14.9

0.0

14.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

14.9

0.0

14.9

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

612.1

0.0

612.1

748.7

0.0

748.7

918.9

0.0

918.9

 

ხარჯები

612.1

0.0

612.1

648.7

0.0

648.7

798.0

0.0

798.0

 

საქონელი და მომსახურება

432.3

0.0

432.3

508.7

0.0

508.7

648.0

0.0

648.0

 

სუბსიდიები

129.2

 

129.2

140.0

 

140.0

150.0

 

150.0

 

სხვა ხარჯები

50.6

0.0

50.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

93.5

0.0

93.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

93.5

0.0

93.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27.4

0.0

27.4

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27.4

0.0

27.4

03 02 04

მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

20.0

0.0

20.0

03 02 05

ბინათმშენებლობა

249.0

53.5

195.5

407.6

289.6

118.0

28.2

0.0

28.2

 

ხარჯები

249.0

53.5

195.5

135.3

107.3

28.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

249.0

53.5

195.5

135.3

107.3

28.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

272.3

182.3

90.0

25.8

0.0

25.8

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

272.3

182.3

90.0

25.8

0.0

25.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

2.4

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

2.4

03 02 06

ქლორის შეძენის ხარჯები

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

652.5

624.0

28.5

54.7

48.8

5.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

652.5

624.0

28.5

51.8

48.8

3.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

652.5

624.0

28.5

51.8

48.8

3.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

03 02 08

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

78.5

10.5

68.0

63.6

0.0

63.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

78.5

10.5

68.0

63.6

0.0

63.6

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

78.5

10.5

68.0

63.6

0.0

63.6

03 02 09

მუნიციპალური შენობების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

238.1

0.0

238.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

238.1

0.0

238.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

238.1

 

238.1

0.0

 

 

03 02 10

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

1,040.3

323.3

716.9

1,573.2

1,249.9

323.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1,040.3

323.3

716.9

1,545.9

1,249.9

296.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

1,040.3

323.3

716.9

1,545.9

1,249.9

296.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27.3

0.0

27.3

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27.3

0.0

27.3

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

414.9

0.0

414.9

2,709.9

344.5

2,365.4

697.5

0.0

697.5

 

ხარჯები

143.0

0.0

143.0

380.7

18.8

361.9

215.5

0.0

215.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

56.1

0.0

56.1

 

სუბსიდიები

134.3

0.0

134.3

66.5

0.0

66.5

150.0

0.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

8.7

0.0

8.7

310.1

18.8

291.3

9.4

0.0

9.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271.9

0.0

271.9

2,224.1

325.7

1,898.4

406.4

0.0

406.4

 

ძირითადი აქტივები

271.9

0.0

271.9

2,224.1

325.7

1,898.4

406.4

0.0

406.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

105.1

0.0

105.1

75.6

0.0

75.6

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

105.1

0.0

105.1

75.6

0.0

75.6

03 03 01

კეთილმოწყობის ხარჯები

414.9

0.0

414.9

1,587.4

344.5

1,243.0

432.3

0.0

432.3

 

ხარჯები

143.0

0.0

143.0

376.6

18.8

357.8

160.5

0.0

160.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

 

სუბსიდიები

134.3

 

134.3

66.5

 

66.5

150.0

 

150.0

 

სხვა ხარჯები

8.7

0.0

8.7

310.1

18.8

291.3

9.4

0.0

9.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271.9

0.0

271.9

1,105.7

325.7

780.0

196.2

0.0

196.2

 

ძირითადი აქტივები

271.9

0.0

271.9

1,105.7

325.7

780.0

196.2

0.0

196.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

105.1

0.0

105.1

75.6

0.0

75.6

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

105.1

0.0

105.1

75.6

0.0

75.6

03 03 02

გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის

და მოვლა-პატრონობის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

240.2

0.0

240.2

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

55.0

0.0

55.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

55.0

0.0

55.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

236.2

0.0

236.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

236.2

0.0

236.2

0.0

0.0

0.0

03 03 03

ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

882.3

0.0

882.3

210.2

0.0

210.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

882.3

0.0

882.3

210.2

0.0

210.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

882.3

0.0

882.3

210.2

0.0

210.2

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,885.0

1,709.8

175.2

1,624.3

1,624.3

0.0

1,937.6

1,937.6

0.0

 

ხარჯები

100.6

100.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

100.6

100.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,784.4

1,609.2

175.2

1,588.6

1,588.6

0.0

1,890.5

1,890.5

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1,784.4

1,609.2

175.2

1,588.6

1,588.6

0.0

1,890.5

1,890.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

35.7

35.7

0.0

47.2

47.2

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

35.7

35.7

0.0

47.2

47.2

0.0

04 00

განათლება

2,028.9

0.0

2,028.9

2,348.5

0.0

2,348.5

3,000.0

0.0

3,000.0

 

ხარჯები

1,769.3

0.0

1,769.3

2,348.5

0.0

2,348.5

3,000.0

0.0

3,000.0

 

სუბსიდიები

1,769.3

0.0

1,769.3

2,348.5

0.0

2,348.5

3,000.0

0.0

3,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259.6

0.0

259.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

259.6

0.0

259.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

ბაგა-ბაღების გაერთიანება

2,028.9

0.0

2,028.9

2,348.5

0.0

2,348.5

3,000.0

0.0

3,000.0

 

ხარჯები

1,769.3

0.0

1,769.3

2,348.5

0.0

2,348.5

3,000.0

0.0

3,000.0

 

სუბსიდიები

1,769.3

0.0

1,769.3

2,348.5

 

2,348.5

3,000.0

 

3,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259.6

0.0

259.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

259.6

0.0

259.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

1,178.7

0.0

1,178.7

1,487.0

0.0

1,487.0

1,660.2

0.0

1,660.2

 

ხარჯები

1,089.7

0.0

1,089.7

1,455.3

0.0

1,455.3

1,588.3

0.0

1,588.3

 

საქონელი და მომსახურება

166.1

0.0

166.1

126.5

0.0

126.5

183.4

0.0

183.4

 

სუბსიდიები

923.6

0.0

923.6

1,287.2

0.0

1,287.2

1,311.0

0.0

1,311.0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

41.6

0.0

41.6

74.0

0.0

74.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.0

0.0

89.0

31.7

0.0

31.7

71.9

0.0

71.9

 

ძირითადი აქტივები

89.0

0.0

89.0

31.7

0.0

31.7

71.9

0.0

71.9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

383.2

0.0

383.2

603.3

0.0

603.3

604.7

0.0

604.7

 

ხარჯები

383.2

0.0

383.2

571.6

0.0

571.6

582.8

0.0

582.8

 

საქონელი და მომსახურება

81.3

0.0

81.3

0.5

0.0

0.5

19.8

0.0

19.8

 

სუბსიდიები

301.9

0.0

301.9

530.0

0.0

530.0

472.0

0.0

472.0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

41.1

0.0

41.1

71.0

0.0

 

71.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

31.7

0.0

31.7

21.9

0.0

21.9

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

31.7

0.0

31.7

21.9

0.0

21.9

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

81.3

0.0

81.3

143.3

0.0

143.3

182.7

0.0

182.7

 

ხარჯები

81.3

0.0

81.3

111.6

0.0

111.6

160.8

0.0

160.8

 

საქონელი და მომსახურება

81.3

0.0

81.3

0.5

0.0

0.5

19.8

0.0

19.8

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

70.0

 

70.0

50.0

0.0 

50.0 

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

41.1

0.0

41.1

71.0

0.0

71.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

31.7

0.0

31.7

21.9

0.0

21.9

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

31.7

0.0

31.7

21.9

0.0

21.9

05 01 02

ა(ა)იპ- ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი"

301.9

0.0

301.9

460.0

0.0

460.0

422.0

0.0

422.0

 

ხარჯები

301.9

0.0

301.9

460.0

0.0

460.0

422.0

0.0

422.0

 

სუბსიდიები

301.9

 

301.9

460.0

 

460.0

422.0

 

422.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

793.9

0.0

793.9

883.7

0.0

883.7

1,011.5

0.0

1,011.5

 

ხარჯები

704.9

0.0

704.9

883.7

0.0

883.7

961.5

0.0

961.5

 

საქონელი და მომსახურება

83.2

0.0

83.2

126.0

0.0

126.0

122.5

0.0

122.5

 

სუბსიდიები

621.7

0.0

621.7

757.2

0.0

757.2

839.0

0.0

839.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.0

0.0

89.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

89.0

0.0

89.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

73.2

0.0

73.2

90.5

0.0

90.5

154.5

0.0

154.5

 

ხარჯები

73.2

0.0

73.2

90.5

0.0

90.5

104.5

0.0

104.5

 

საქონელი და მომსახურება

73.2

0.0

73.2

90.0

0.0

90.0

104.5

0.0

104.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

05 02 02

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

720.7

0.0

720.7

793.2

0.0

793.2

857.0

0.0

857.0

 

ხარჯები

631.7

0.0

631.7

793.2

0.0

793.2

857.0

0.0

857.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

10.0

36.0

0.0

36.0

18.0

0.0

18.0

 

სუბსიდიები

621.7

0.0

621.7

757.2

0.0

757.2

839.0

0.0

839.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.0

0.0

89.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

89.0

0.0

89.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02 01

საინფორმაციო და სარეკლამო ღონისძიებების დაფინანსება

10.0

0.0

10.0

36.0

0.0

36.0

18.0

0.0

18.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

36.0

0.0

36.0

18.0

0.0

18.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

10.0

36.0

0.0

36.0

18.0

0.0

18.0

05 02 02 02

ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი

110.0

0.0

110.0

121.0

0.0

121.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

110.0

0.0

110.0

121.0

0.0

121.0

150.0

0.0

150.0

 

სუბსიდიები

110.0

 

110.0

121.0

 

121.0

150.0

 

150.0

05 02 02 03

ა(ა)იპ – გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

0.0

0.0

0.0

78.4

0.0

78.4

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

78.4

0.0

78.4

110.0

0.0

110.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

78.4

 

78.4

110.0

 

110.0

05 02 02 04

კულტურის ცენტრი

515.7

0.0

515.7

244.7

0.0

244.7

244.0

0.0

244.0

 

ხარჯები

426.7

0.0

426.7

244.7

0.0

244.7

244.0

0.0

244.0

 

სუბსიდიები

426.7

 

426.7

244.7

 

244.7

244.0

 

244.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.0

0.0

89.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

89.0

0.0

89.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02 05

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

0.0

0.0

0.0

110.7

0.0

110.7

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

110.7

0.0

110.7

120.0

0.0

120.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

110.7

 

110.7

120.0

 

120.0

05 02 02 06

ა(ა)იპ – გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

85.0

0.0

85.0

113.5

0.0

113.5

113.0

0.0

113.0

 

ხარჯები

85.0

0.0

85.0

113.5

0.0

113.5

113.0

0.0

113.0

 

სუბსიდიები

85.0

 

85.0

113.5

 

113.5

113.0

 

113.0

05 02 02 07

ა(ა)იპ – მეგობრობის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

88.9

0.0

88.9

102.0

0.0

102.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

88.9

0.0

88.9

102.0

0.0

102.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

88.9

 

88.9

102.0

 

102.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

44.0

0.0

44.0

 

ხარჯები

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

44.0

0.0

44.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

44.0

0.0

44.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,006.3

0.0

1,006.3

1,161.0

0.0

1,161.0

1,105.1

215.0

890.1

 

ხარჯები

1,006.3

0.0

1,006.3

1,150.4

0.0

1,150.4

1,087.5

215.0

872.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

467.1

0.0

467.1

564.0

0.0

564.0

420.0

210.0

210.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

527.3

0.0

527.3

580.6

0.0

580.6

666.0

3.5

662.5

 

სხვა ხარჯები

11.9

0.0

11.9

5.8

0.0

5.8

1.5

1.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

10.6

0.0

10.6

17.6

0.0

17.6

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

10.6

0.0

10.6

17.6

0.0

17.6

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

296.9

0.0

296.9

310.0

0.0

310.0

260.0

210.0

50.0

 

ხარჯები

296.9

0.0

296.9

310.0

0.0

310.0

260.0

210.0

50.0

 

სუბსიდიები

285.0

 

285.0

310.0

 

310.0

260.0

210.0 

50.0

 

სხვა ხარჯები

11.9

0.0

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

709.4

0.0

709.4

851.0

0.0

851.0

845.1

5.0

840.1

 

ხარჯები

709.4

0.0

709.4

840.4

0.0

840.4

827.5

5.0

822.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

182.1

0.0

182.1

254.0

0.0

254.0

160.0

0.0

160.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

527.3

0.0

527.3

580.6

0.0

580.6

666.0

3.5

662.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.8

0.0

5.8

1.5

1.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

10.6

0.0

10.6

17.6

0.0

17.6

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

10.6

0.0

10.6

17.6

0.0

17.6

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენის საოპერაციო ხარჯები

97.0

0.0

97.0

167.8

0.0

167.8

209.8

0.0

209.8

 

ხარჯები

97.0

0.0

97.0

158.4

0.0

158.4

200.0

0.0

200.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

97.0

0.0

97.0

154.6

0.0

154.6

200.0

0.0

200.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

9.4

0.0

9.4

9.8

0.0

9.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

9.4

0.0

9.4

9.8

0.0

9.8

06 02 02

იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო გამოკვლევის ხარჯები

20.0

0.0

20.0

26.0

0.0

26.0

33.1

0.0

33.1

 

ხარჯები

20.0

0.0

20.0

26.0

0.0

26.0

31.0

0.0

31.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

0.0

20.0

26.0

0.0

26.0

31.0

0.0

31.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

06 02 03

მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები

56.3

0.0

56.3

78.0

0.0

78.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

56.3

0.0

56.3

78.0

0.0

78.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

56.3

 

56.3

78.0

 

78.0

0.0

 

 

06 02 04

განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო პროგრამა

125.8

0.0

125.8

177.0

0.0

177.0

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

125.8

0.0

125.8

176.0

0.0

176.0

160.0

0.0

160.0

 

სუბსიდიები

125.8

 

125.8

176.0

 

176.0

160.0

 

160.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ვეტერანთა მატერიალური დახმარება

407.4

0.0

407.4

394.6

0.0

394.6

437.2

0.0

437.2

 

ხარჯები

407.4

0.0

407.4

394.6

0.0

394.6

431.5

0.0

431.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

407.4

0.0

407.4

393.5

0.0

393.5

431.5

0.0

431.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

5.7

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

5.7

06 02 07

უპატრონო მიცვალებულთა, დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2.9

0.0

2.9

7.6

0.0

7.6

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

2.9

0.0

2.9

7.4

0.0

7.4

5.0

5.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.9

0.0

2.9

6.5

0.0

6.5

3.5

3.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

1.5

1.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

თავი VI

მარეგულირებელი ნორმები


მუხლი 13
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

 

მუხლი 14
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად.

 

მუხლი 15
დაევალოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით განსაზღვრული ერთჯერადი მატერიალური დახმარებებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება განახორციელოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ინდივიდუალური სამედიცინო და ერთჯერადი დახმარების დროებითი კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

 

მუხლი 16
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა გენგაშვილი